アフィリエイト税務調査、税金、確定申告など。Pt.8 [無断転載禁止]©2ch.net
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アフィリエイト、情報商材、ヤフオクで収益を上げている方の
税金関係、税務調査の話題など話し合うスレッドです。
前スレ
アフィリエイト税務調査、税金、確定申告など。Pt.7
http://echo.2ch.net/test/read.cgi/affiliate/1463193845/ ♪ ∧_∧
( ´∀` )))
(( ( つ ヽ、 ♪ ほすほす♪
〉 と/ ))) ほすほす♪
(__/^(_) >>1 有能 イケメン 美人 行儀良い
礼儀正しい 素直 優しい 気品あふれる
金持ち 高額納税者 カリスマ 高身長
小悪魔系メイク ゆるふわ系 中肉中背 細マッチョ >>1 華やか 綺麗 麗しい 優しい
ダンディ 包容力ある 聞き上手
頭脳明晰 名探偵 IQ3桁 全国模試1位
エコ 再生紙 環境保全 洗濯に風呂の残り湯 日本全国どこに行っても、クルマで墓地の近くを通るとカーナビ
が「目的地、周辺です」と言ってくる。
(神奈川県 攻撃前予備動作)
https://twitter.com/fami2repo_bot/status/841023494355787777 116 名前:名無しさん@お腹いっぱい。
投稿日:2015/05/30(土) 18:02:36.51 ID:vG8jZ1XE0
斉藤清六乙 このあいだ国会でフリーランスの報酬に関する問題が取り上げられていたんだけど
厚生労働大臣はあまりいい返事をしなかったな
働かせ方改革をするならこういう所もやらなきゃダメでしょ 税務署って個人が年150万ぐらいの収入を
5つの口座に30万ずつ分けられたら、
ほぼ把握は無理だよなー
マイナンバーでそれを可能にしたいって理解でいい? 今でも税務署は個人の預金取引確認できる権限もってるよ。 30万だから基礎控除未満でスルーされるってことじゃない? そんな素人でも思いつくアイディアなんてとっくに対策取られてると予想 実家暮らしなんですけど、これから1人暮らしする場合、そのアパートを事務所として偽りたいんですが、家賃を全部経費にできますか? 法人にすれば確か家賃の8〜9割くらいを経費にできる方法があったような気がする 偽ったら駄目だね
でも家の近くのアパートを事務所の目的で借りて家から通うなら100%経費にしても問題ないと思うな >>30
オクとか、取引履歴残らないとこだと無理じゃないか? アフィ始めて今年で6年目になるけど先月の売り上げが100万超えてたわ ヒカキンがアマゾンの1ヶ月の購入金額言ってたな
64万だって
9割は仕事道具です言ってるから
按分とか一切してない動画で使った
洋服なりゲーム・おもちゃ買い漁ってるな 年商2〜3億だから
最低月収2000万はあるのかヒカキン
くっそ高い時計買って動画上げるやつも按分してねぇなこりゃ
情報商材詐欺のやつは税務署はあいつ洗えば出てくるぞ モンストの店で商品全買いしてたなhikakin
100万円分
ぬいぐるみその後動画にソファーにおいてるし
これも全額経費だろうな裏山しい いいなあ。
俺なんか経費は一円も使えなくてもいいから収入が欲しいw 去年、アフィで初めて数百万稼いだら高校の学費補助金対象外になってしまった(涙) 申告はどうしてますか?
白色
個人事業で青色
法人化
税理士に相談するのは所得いくら超えてからが良いですか? 申告作業を自分でするよりアフィで稼いでた方が早いって思うなら頼め 青色までなら自分でやったほうが楽だった
法人化したら税理士雇ったほうが楽 今は給与所得控除がクソみたいになったしボッタクリ社会保険にも入らされるからデメリットのほうが大きい
青色で国保が一番いいわ それな
マイナンバーのせいで厚生年金いきになるしな
健保にされる
安倍ちゃんに感謝だな 収入100万円
・手取り88万9304円
・国民健康保険料10万5696円(月8.808円)
・住民税5,000円
・所得税0万円
収入1000万円
・手取り744万9900円
・国民健康保険料73万0000円(月6万0833円)
・住民税74万9,500円
・所得税107万0,600円
収入3000万円
・手取り1847万3500円
・国民健康保険料73万0000円(月6万0833円)
・住民税272万4,500円
・所得税807万2,000円 3000万稼いでも1000万以上持ってかれるってやばいなw といっても3000万クラスだとアドセンス大手サイト組だろ
正直、経費になるもんあまりないだろ
ましてや痛いニュースとか5000万超え1億の噂の
あの手のライブドアにいるまとめアフィ連中
どう節税してるのかは気になる サイトまとめそんなに稼いでるか?
単価5円ないと思うけど
商品紹介や旅系のユーチューバーやブロガーは経費だいぶ落としてるんだろうな 小規模企業共済と確定拠出年金くらい入った方がいい
あと、自宅とは別に事務所を借りるとかな
アパートとかじゃなくて誰がどう見ても事務所にしか見えないようなやつ >>55
共済と年金は節税として有効だけど、事務所借りるのはなぜ?
必要ないのに借りても無駄じゃね? そういえば事務所調べてたら保証金8ヶ月とかあるんたけど
これって損金で一括処理していいんかな >>57
保証金は基本的に預けてるだけだぞ
償却ある場合もあるけど、それは退去時の処理じゃね >>58
通信費に入れとけ。
税調でなんか言われたら、そのとき指示された科目に振り替えればいい。 英語さえできれば
ほとんどがジャップランド出てる気がするわ >>59
なるほどー
調べたらそんな感じだったわありがとう
税の繰り延べできたらいいなーとか思ったが
そんなうまくいかないわな 合法的な節税だと
青色申告特別控除65万 小規模企業掛け金 年金 倒産防止共済ぐらいか 倒産入ろうと思ったけど
返って来るときに払うだけの
先送りなだけだからやめたわ 数日入院して思ったけどノートかスマホでサイト更新出来るような環境作っとかないときついな、毎日更新してるサイトだとやばいわ… スマホからノーパンにテザリングすればいい
緊急時に使うだけなら安いのでも十分だ wimax1ケ月とかあるよな
サブ回線で格安simやノーパソは必需品だぞ
経費になるだろこrは完全に 消費税払うようになると更に笑えるよ、今度10%になったら1か月分取られるようなもんだしな… 海外放浪すればいいよ
住民税と年金はらわなくて済む
消費税もたぶん 税金ドロボーが国税庁の親分襲名かよ。
クソヤクザ集団だからなのか? 法人化してるやつもこのスレにいるようだしそれ以上のやつもいるんじゃないか マイナンバーで健保と厚生年金加入しろになるから
もう一概には言えない 健保と厚生年金をそれほど嫌がる理由がわからない
自分はもうすぐ年金もらえる年だから、目一杯かけた方がお得 そら貰える確率が高い老人にはいいよ
今の20、30代にとっては地獄よ >>83
熟年って言ってくれ
還暦ちょい前だけど100kmウルトラマラソンが趣味での・・
確かに今30歳くらいならバックレて払わんわ すまん >>84
失礼しました。
私ももしその年でその健康状態だったとしたら喜んで払う側に立ちますわ。
世代間格差がもっと緩やかになり、将来の保障内容が現時点で確定してくれれば今よりは気持ちよく納められるんですけどね。 プライムじゃないと買えない商品を買うために入会した場合って年会費経費にできるんやろか 高裁判決では「事業所得を生ずべき業務の遂行上必要」なものであれば経費として良いと言う判断です >>88
が、それを判断するのは税務署ってことでOK? まあ調査が無けりゃそれでオッケーだし
調査があってもそんな細かいとこまで調べないし
仮にそんなつまらない事を言い出したら俺は経費だと思ってるからそこまで言うなら更正してくださいって言って更正させる
更正して来るとは限らんと言うかそんなつまんない事で更正するくらいならそこは今回は認めましょってなるのが現実的な線だろう
マジで更正してきたら異議申立て、審査請求してこれは事業に必要な経費ですって主張する
ま、主張しても審判所は認めないかもしれないがそれはそれ
審判所が認めなかったとしても、それは国税の最終的な見解が出ただけで、裁判で判決が出たわけじゃないので
それでも俺は経費だと思ってるからつって次の年からまた経費に算入すれば良い
修正申告してしまうと経費でない事を認めたことになるので次の年から経費にしにくい
裁判までやれば認められる可能性もあるが費用対効果がアレだしそこまですることは無い
んで、そんなつまんない事でも審判所まで持ってかれると税務署の事務量は半端なくなるし、こいつんとこ行くとつまんない事でも仕事増やされるって思われて敬遠される
と言うかそんな細かい事指摘されてる時点で次の調査は無いと思うw
異議申立ても審査請求もこっちから書面数枚出すだけで税務署、審判所は中ですすんごい色々仕事する
更正書面より分厚い書面出して来るw
聞き取りがしたいとか資料が欲しいとか言われてもお断りしますと言えば何もしてこないと言うか出来ない
書面のやりとりだけ、しかも自分がやってもいいと思うものだけ対応すればいい
結構面白いからやってみるといいよ
ちなみにそれ以来調査は無いw
俺だったらamazonプライム経費にするね このスレに住み着いてる
名物の長文マンな
税務調査に反応する糖質 ポイントは不課税で論破されたのがそんなに悔しかったんか すまんこれの○○○に入る言葉ってなんだと思う?
誰か教えてください
http://news.livedoor.com/lite/article_detail/13330658/
12日放送の「PON!」(日本テレビ系)で、お笑い芸人の永野が、ブレイク後の税金を心配するANZEN漫才のふたりにガチな助言を授けた。
番組では、ジャッキー・チェンの新作映画「スキップ・トレース」の公開イベントを盛り上げる、ANZEN漫才のみやぞんとあらぽんの活躍を伝えた。リポートする永野はブレイク芸人の先輩として「永野におシェーて!」と、題し、ふたりから芸人としての質問を募った。
「全部答えますよ、私は!」と、意気込む永野に、あらぽんが「ちょっとリアルなんですけど。来年の税金とかどうしていけば…」「よく言われるじゃないですか。いきなり(収入が)ドーンってなると、来年の税金が払えなくて…」と、現実的な相談を投げかけた。
永野は「きた!」と声をあげると「リアルでいいですか? テレビ的じゃなくて?」と断ると表情が一変。真顔になり「○○○の形で…そういう事務所を作ればいい。自分たちのね」と、規制音で自主規制がかかるほどのガチアドバイスを言い放った。
永野がどのような助言を吹き込んだかは不明だが、現場にもVTRを見守るスタジオにも笑いが起こっていた。 宝くじの当選金が口座に入金された場合の記帳は事業主借で良いのかな? ツイッターで喫茶店で仕事してますってノートPC映した画像わざわざあげてる人いるけど、もしかしてこれ経費に出来るのか 仕事してるしなるぞ
ラーメン食ってレビューしとけ
友達と飲み会っても接待交際費で領収書集めしてるやつ多い
Youtuberはマネイジメント会社宛の領収書で
動画でとったもん全て全額経費で買ってる按分とか一切してないのが実態 税務調査で説明できればなんでもありだよ
細かい経費は見られない
うちの場合所得隠しばっかり疑って見てた 専業の場合って
食事でも物品購入でも
それをネタに記事にしたら全部が経費扱いになるよね。 税理士に相談しとけよ
ゲーム関係のライターはゲーム買っても経費に出来ないとかあるらしいぞ え!!そうなの?
相談しとかないとな。
俺は仮想通貨を買ってそれを記事にして
購入費用を経費にしようとまで思ってんのに。
まあ、無理だろうけどな。 >>106
ごめん、今調べたらソース出てこないし、ゲーム会社はゲーム買っても経費になる、とか出てきた。
厳しい担当に当たっただけかもしれない。 プレイ動画とかRPGなら最初からラスボス倒すまでの動画全部あげてれば認められるんじゃないのw ゲーム関連業がゲーム買うのは経費になるけど処分方法は要注意な
消耗品費とはいえゲームを個人所有にして中古屋やヤフオクに売ったら所得隠しになる
経費で買ったゲームを売った場合のお金は収入に入れなきゃならん ゲームを他人に処分を委託してその人から食事や贈り物等接待受けるのは? もしかしてエロゲ攻略サイトとかやってる人らって経費でエロゲやってるのかw 風俗の記事を書いたら風俗も経費だよな。
なんでも有りになってくるよな。
現に風俗雑誌のレポの際はそうだもんな。 風俗ってちゃんと店名入ってる領収書もらえなくないか?
飲食店の名前で領収書発行できるとか書いてあるとこ多いけど
いや、ちゃんと本当の店名入れて発行してくれって言いたいw PVとかどうでもいいから適当にエロゲ攻略サイト作ってきた、来月から経費にしますわw >>109
普通、そんなのわかりきってるから
対面の中古屋に持っていって多少売値は減るが安心の手渡し現金で
ポッケナイナイするのが商売人の基本 >>117
身分証のコピー取らない中古屋ってまだ存在するの? >>118
身分証のコピーは取っても、ネットオークションと違って売った店を見つけるのが難しいと思う
県外の店とかならまず分からんだろ 売ったか聞かれて売ってないって言えば問題ないし
実物見せろ言われても断ればいいだけ
と実際調査受けた俺が言っとく
税務署はそれ以上何も出来ない 出入金記録だけじゃ何を買って何を売ったか分かんないじゃん 西原理恵子の脱税できるかな読んで思ったけど税務署は堂々と嘘をつかれると案外何も出来ないのかもね この入金はなんですか?
>なんか売った時のだと思います
何を売ったのですか?
>生活用動産の売買はいちいち記録してないのでわかりません
↑こんな感じ 個人事業主でも事業用と生活用で口座分けるでしょ
税務調査でも生活用の通帳を見せる必要はないから
そもそもこの入金はなんですか?なんて聞かれない
光熱費を生活用口座から落としてて家事按分で経費に乗せてたりすると
生活用の通帳も見せないといけなくなるので注意 >>126
税務調査受けたことあるけど生活用も洗いざらい入金はチェックされたよ
全ての通帳を見せろって言われた
もちろん断ることは可能だろうけど クロだとどっからの入金なんて余裕で調べてからきて
んでこれわかりますよね?ってカマかけてくるよ 例え向こうから同名のゲーム売った記録が出て来たとしても、それは別ので経費にしたゲームは手元にありますって言えばいいだけ。
カマかけて来てもあるものはあるって言うだけだよ。
おかしいとかなんとか言って来ても、
あなたはそう思うんですねつって終わり。
税務調査で経費にしたゲームが手元にない事を立証するなんて不可能なんで自白させようとする。
そこで自白しなきゃ勝ち。
無理矢理更正して来てもゲーム用意して異議申立てか審査請求して実物見せて、あるんですけど?なに想像で課税してくれちゃってんの?ってやれば払った金に利子付きで帰って来た上に調査した奴らの経歴に×が付くだけ。
そこまでやれば税務署もそいつに関しては次回からそう言うつまらん事で税務調査する事に慎重になる。
あ、売ってないことが前提の話な。 スレたて主だけど、7年ぶりくらい来たけど・・・
まだ生きとったんやね、このスレ 査察調査はそれこそ家宅捜査とかして洗いざらい調べて立証出来るけど税務調査は聞き取りしか出来ない
聞き取りで疑問点があっても本人の答え以上のものは引き出せない
なので自白調書、最近だと質問応答記録書と呼ばれるものを作成してサインさせて証拠書類にする事になる
ところが納税者はこの質問応答記録書の作成に付き合う義務は無いので
質問応答記録が出て来たらしまわせる、読まない、読ませない、質問応答記録書を出す機会を与えないをやられるともうお手上げ
証拠が無いので更正出来ない
帳簿等の観覧や聞き取りが終わった後の呼び出しやただ会いたいと言う連絡なんかはこれの可能性が高いのでしつこくなんのために呼び出すのか、なんの用事か聞いて具体的な答えを引き出す
答えが曖昧だったり帳簿等の観覧や聞き取りでないなら断ることも出来る
電話や調査時の録音は必須になるけど 税務署に対してそんな敵対行動とって後々面倒なことにならんのか?
後ろめたいことしてなかったら税務調査に協力して必要なら修正申告したらいいんじゃないの?
協力的で悪意がなければ更生くらうことなんてないでしょ わざわざ、申告書また作り直すとかめんどくせぇから
更生でやってもらったほうが楽 後ろめたい事ないからこそ堂々とやりあうんだろ
後ろめたい事ある奴は早々に手を打つから見透かされる
それに国税なんて基本的にクソだよ
以下若手国税専門官雑談スレの引用
385 非公開@個人情報保護のため[] 2017/08/10(木) 00:37:11.07
納税者が納得したら架空、税理士がOKしたら重課、説得するが調査マンの技
しかし、最近は納税者と税理士に加えて統括と審理を納得させなアカンのや
調査官受難の時代でっせw
386 非公開@個人情報保護のため[] 2017/08/10(木) 00:44:05.70
しかし、それはある意味当然のことといえよう。かつて調査=増差稼ぎだった時代、調査官は
申告納税額100の納税者に対して最初にドカンと200を提示し、最終的に150で収めるのが
王道だった。
ところが、調査=的確な事実認定と適正な法令適用、なんてきれいごとをやり始めた結果、
調査能力に関しては、税務官<<<<税理士・経理担当という事実が明らかになっちまったw
馬鹿だよなあ 372 非公開@個人情報保護のため[] 2017/08/09(水) 21:03:55.05
もう1〜2件は調査に行っただろ?統括への復命はどうだ?うちは外注費や支払手数料は全て架空だと決めつけての指示だよ。
銀行口座開けても何もないし、仕事は進まないし。事務計画件数できるの?まあ、査察出は当たりはずれがあるとは聞いていたが、はずれとは。きょうも外は暑いぜ。
以上のように、決めつけから始める調査、調査=的確な事実認定と適正な法令適用と言う当たり前のことを『きれいごと』とのたまう低脳の巣窟
大人しくしてたら型にハメられてしてもいない脱税の出来上がり なんだ税務署の連中は納税額増やすためにこんな気持ちで仕事してんのか
こんな連中に協力しててもキリがないな
なんでもハイハイ応じるのはやめとくわ >>132
むしろ公務員だから面倒ごとは避けると思う
税務調査官は正義の味方じゃないよ
ノルマを与えられたサラリーマン 科目の質問いいですか
ソフトを購入した場合消耗品費ですがソフトの作成を依頼した場合は何にすればいいんでしょうか すいません 工賃のほうが高いので外注費らしいですね MFクラウド無料プラン(月10件まで)なので毎月やらないとダメなんですw MFクラウド無料プランは仕訳15件/月じゃなかった?
制限キツくなったんかな 弱小なので間に合う
いざとなったら1ヶ月だけ課金する 補助簿を用意して、月一で纏めて合計転記の仕訳すれば余裕だろ。
会計ソフトを使う意味が殆ど無くなるけどさ。 なんか面倒そうだな
安い会計ソフト買った方がよくね?
なんか利点でもあるの? 月15件の仕訳で済むなら、表計算で帳簿を付けても十分だと思う。 合計転記って何?
電気、水道、ガスまとめていいのけ?
計上日違うけど 仕訳だけならエクセルでも入力できるけどさ
総勘定元帳の印刷どうするのさ? セキュリティ部分で抵抗がある
むしろ通帳等スキャナで取り込みで判別してくれるスタンドアロン型の会計ソフトとかないもんか
やよいですらクラウドに移行しようとしてるし アフィだけだと別に何使ってもやることほとんど無いからな…、やることの大半が印刷っていうめんどいことだけ >>152
総勘定元帳は別シートに作っておく。
仕訳を入力すると自動で総勘定元帳に転記する様にワークシート関数やマクロを組めば良い。
最初に組むのが面倒いけど、一度組めば後が楽だよ。 うーん、大変だ・・・
というか全員が自前でやるようなことじゃないよね
誰か仕訳入力するだけで仕訳帳と総勘定元帳ができるエクセルシート作って公開してないの? アフィって個人事業税払うのか、去年まで雑魚だったから知らなかった… 個人事業税が課される業種は限定されてるよ
ちなアフィは広告業にはあたらない 区分は広告業みたいだよ、290万以上で5%支払いとかまじうんこ 対象外はライターだけどアフィはライターではないのでバレたら終わり バレたらも何もアフィやってる人は
ブログだとか解説サイトだとか文章書くことを仕事にしてる人多いんじゃない?
決して嘘でライターというわけではなかろう ライターはランサーズとかで文章の見返りに対価を受け取ってる人だよね
ライターと広告業両方やってるなら割合で計算されるらしい
広告だけで290万超えてると対象になるんじゃない えー職業欄広告業って書けって税務署で言われたんだけど
みんななんて書いてるの? 広告業っておかしいでしょ
AmazonやGoogle、電通は広告業にあたるけどさ
たとえばCMで収入を得ているテレビ局は広告業か?
違うだろ、電通などのスポンサーとメディアを結び付けてるのが広告業
スポンサー企業のロゴを付けてプレーしている錦織圭は広告業か?
違うだろ、彼はテニスプレイヤー
アフィリエイトも同じ、AmazonやGoogleが広告業であって、個々人はそれを使ってスポンサーを付けてるだけ
ウェブで情報発信している内容こそが本業だよ
ライターのほうが近い 「広告を掲載しているのが広告業ではないですよね?」
ってしっかり言えよ 宝くじ50万分の領収書もらって法人名義で経費にしてるのが
映ってしまってバレたユーチューバもいるんですよ 日本標準産業分類で広告業は以下のように定義されている
「依頼人のために広告の作成や媒体企業と契約して広告を出す事業」
アフィリエイターはこの文脈における「媒体企業」に該当するのであって決して「広告業」ではない
一部の都道府県が勝手な解釈でアフィリエイターを広告業にしようとしているだけ
良識ある東京都ではアフィリエイターを広告業とはしていない 内容によるだろ
ライターが多いと思うけど
ストレッチの仕方を動画で公開して広告収入を得ていればインストラクターと言ってもいいし
アフィリエイトってPV稼ぐのが大前提だろ
なんのコンテンツで人を集めてるの?それが事業内容や職業だよ 特に分野が決まっていなくて
日々起こった様々なことをブログにしてるとかだったらライターでいいよ
日常生活を綴って記事にしてます、で全然おかしくない 昨日来た通知書には業種「仲立業」、税率5%ってなっていた 解釈は人それぞれ
自分が正しいと思う業種で申告して税務署になんか言われたら直せばいいんよ
大抵はライターだと思うけどね 個人事業税は地方税法に基づいて都道府県が課す税金なので税務署(国税)は関与しない
だから都道府県ごとに判断が異なるというおかしなことが起こってる
自分の事業内容は自分が一番分かってるはず
負けないで!しっかり主張して! それと仲立業という主張は広告業よりまともだな
情報商材のような成果報酬型純粋アフィリエイトは仲立業と言われると反論できない
スポンサーな商品自体をサイトで紹介して成約誘導するタイプね
これは仲立業になってしまうわ
仲立業という主張を否定するためにAdSenseとかPVやクリックなど成約以外でも報酬が得られる形態を混ぜておいたほうがいい 業種の所に仲立業って書いて仲立業って事じゃないよね?
なんて書いて仲立業になったの?
ライターって書いておけばそれ以上のこと分からない気がするんだけど 290万以上になるとお前の職業なんだかわからんから詳細送れって手紙が来るんだよね、それにまじめに書いて送ったら5%請求されたw サイト運営でやってたが数年払わずでよかったが
お尋ね来て俺もまじめにライターと同じだと書いたけど
問答無用で事業税取られだした@神奈川 純粋に文筆業にするにはPVのみかな?
ライターと同じですではなく
文章を書いて読んでもらってお金を貰う職業とか書けばいいのか
そもそも文筆業って何? >>177
お尋ねにアフィリエイトと書いたら電話かかってきて、説明したら「仲立業」ってことになった。
ライターは小説家やルポライターなど文書そのものがお金になる職業であって、書いた文章によって広告収入があるのは違うと言われた。
去年の年末に法人化したからこれが最後の個人事業税です。 >>178
これ一応書いておくと茨城での話ね、他の県ではどうかしらん じゃあ街中で配ってる無料紙も広告業なのか?
TV局も広告業になるのか。 視聴者が文章読みに来た結果収入があるんだから同じことだと思うけど
茨城県も仲立業にした方が税金入るからそうしてるだけで
法的に仲立業って決まったわけでもないんだから
グレーな部分は攻めて行かないと言ったもん勝ちになるわな ライターはライター
収入化の方法が出版社持ち込みかウェブ広告化で職業が変わるわけない
向こうは「ほぼすべての個人が課税対象になるんですよ」って言うけどさ
それならちゃんと法律を変えて文筆業や芸術家からも個人事業税を取るようにすればいい
法律を変えないなら課税対象外の事業であると主張することはなんら問題ない
「グレーゾーンに当てはめようとする前にきちんと法律改正したらどうですか?」
と言ってやれ ライターで申告して問い合わせがあっても文章書いて収入得てますでいいじゃん
WEBで、広告で、なんて詳しい事話すから広告業やら仲立業って話が出るんでしょ
文章書いて収入を得ている以上の事を答えなきゃ罰則でもあるの?
そもそも論としてアフィリエイトってどこでもできる事だし家の中で完結するし、道路等公共サービス使う仕事じゃないでしょ
ネット環境に税金で補助でも出てるなら別だけど
文筆家や芸術家が事業税かからないのは公共サービス使わなくて完結するから >>188
いや、確定申告した時点でどっから金が入ってきてるのかバレてるし広告業って
思われて調査入るんよ?ライターですで通らんよ? おれはもう手遅れなんで払う条件満たしたときにそれやってみてくれよ、どうせ払わされると思うよw ライターとコーダーでデザイナーの仕事やってるわけだよな?
そのうちでライターの比重が一番大きくないか? ×ライターとコーダーでデザイナー
○ライターとコーダーとデザイナー ぐぐったけど東京と神奈川はアフィでは事業税取る方針だな
お尋ねで事細かに書いて俺も提出したがダメだったからもう諦めて払ってるわ
アドセンス規約とか出してて説明したがダメって書いてるな東京の人は
税理士のサイトもあふぃあふぃうんこまんは事業税が基本のようだ
結論
お前何ヤッてんだお尋ねきたら払わされる なんにせよ事業している以上公共サービス受けてますよね?サービス受けてるんだから税金払って下さいね?ってのが個人事業税だから
アフィリエイトは公共サービス受けてませんよって説明できれば非課税でしょうね
法律が追いついてないから各都道府県が独自の解釈してるだけで審査請求なり裁判して確定しないとどうにもなりませんな 個人事業税は不公平感大きいな
もう事業別なんてやめて全員から取れよ
そのほうがまだ納得感がある
農業や畜産が税率低い(3%)と低いのも意味が分からん
社会インフラ利用が少ないからか?
アフィリエイトだって社会インフラ利用少ないだろ?
そもそも社会インフラってなんだよ
道路利用か?
水道光熱費や通信費なら事業使用分として当然お金はらってるのに意味が分からん 仮に請負業だとしてもインフラ使ってんのかって話になるし
広告業だって看板とかチラシとかそう言う時代に決めたものだしね 雑記ブログみたいなのやって、日々の日常のブログを適当に書いて広告貼る。
これで遊びで使うお金全て経費にできなくない? >>197
サラリーマン?
サラリーマンが確定申告で還付請求するとすぐに税務調査入るから無理だろ
以前、逮捕者も出てたはず
サラリーマンが趣味を個人事業にして趣味の費用をすべて経費計上
確定申告で源泉徴収所得税の還付を受けるという手口 会社員じゃないよ。
ちゃんとブログやって広告貼るなら不正にはならんだろ。 例えば、今日山登りにいってきましたってブログを書いてアドセンスなり山登り系のアフィ広告貼る。
違う日はどこどこドライブいってきましたってブログ書いてアドセンスなり車系のアフィ広告貼る。
このようにしたら全部経費にできる。
税務署につっこまれたらブログ見せればいいじゃん。
これのどこが不正だ? ある程度売上がないと経費として認められないんじゃなかったっけ
何十万円かは忘れた アフィしか仕事してないんでゲームとか本とかブログに書いて経費にしてるよ、それでも全額じゃなく半額くらいにはしてるけどw あんまりやりすぎると消耗品でも家事按分とか言われないのかな?
たとえばゲームだったらレビューに使った時間と総プレイ時間で按分
自転車なんかもそう、レビュー後に自家使用するなら按分
自家使用しないなら売却、購入価格と売却価格の差額が経費として認められるべき
ある程度納税してれば見逃されるんだろうけどさ
1円も収めたくない!とかいって経費率99%なんてやったら絶対に税務否認されるだろう 日本では帳簿その他の書類が保存してあればそれが証拠書類として扱われるから、例えば消耗品を事業に必要な経費として記録していた場合、税務署はそれを家事費とか家事関連費とする場合にはそれを立証しなければならない。
家事費は当然経費にならないから考えないとして、下手に家事関連費にして割合が適当だと根拠が不明という理由で全額不算入になりかねないから、初めから事業以外には使わず全額事業に必要な経費として申告した方がいい。 家事按分率の根拠って自分が強く信じてれば全額不算入になんてならないでしょ
2chの確率ネタと一緒で「成功」か「失敗」の二択だから成功率50%だな、と同じ
「家事」と「事業」の2つで使ってるので家事按分率50%でとりあえずいける
税務調査でいきなり全額不算入の更生なんてくらわない
なんかいわれたら新しい按分率で修正申告するだけ
はじめから控え目な按分率にする必要はない
攻めていけ 申告納税制度だから儲けのない事業を損益通算して申告する事は何ら問題がないし還付を受ける事も当然可能。
ただ税務調査には入られやすくなるし、入られた場合は儲けが無いから事業とは言えないとか、業務だから損益通算は出来ない等理由をつけて否認されることになる。
サラリーマンの小遣い稼ぎ程度の損益通算還付の調査は呼び出しに応じてその場で修正申告したり、調査したとしても修正申告してもらう事が前提では無いかと思われる。
たった数万円のために調査して更正した上、審査請求までされるとまず間違いなく税務署員の給料の方が高くつく。
特に不正もなく、多少増差が出ても相当に苦労する、次からは調査をしたくない相手と見なされるだろう。
調査に入られたら兎に角苦労をさせる(修正申告してもらえないだけでも相当な痛手)事が次の調査を防御する第一歩だろう。
また、税務調査の実調率を考えるとやった全員が調査に入られる事はまずあり得ないし、当然調査を受けない人も出てくる。極論を言えば、サラリーマン全員がやれば90%は調査を受けない。
あと逮捕?された人は損益通算とは別の部分で問題があっただけで実は損益通算自体とは関係無い。
その時期にサラリーマンの損益通算による還付が流行ってて国税庁も困ってたんで、たまたま不正をしていて損益通算も使ってたから、わざとそっちが目立つように情報をリークして同じ事をする人にプレッシャーを与えたってところだろう。 なるほどな
税務調査で手間を掛けさせて「コイツ面倒臭い奴だなー」って思わせることが次の税務調査を防ぐことになるのか
たしかにそうかもしれん
向こうもノルマや査定とかあるだろうしね
「コイツ、ナマイキだから徹底的に調べて1円でも多く納税させてやる!」
なんて大人気無いことはしないわけか >>206
家事関連費は
業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合
に認められる経費だから
明らかに区分出来なければ駄目 >>209
白色と青色で違うんじゃなかった?
青色では「明らかに区分できる」とは書いてなかったはず >>210
所得税法第45条と所得税法施行令第96条 ヒカルが宝くじ50万分全額経費に上げてるのバレて祭りになってるのに
何ビビってんだよ
動画で使えば全額経費ですよ時計も酒も何でも100%計上しとけ ウェブでレビューしたら経費にできるってもう分けわかんねえな
車も買えんのか?マンションも買えんのか? 車やマンション買ってレビューにしか使わなきゃ当然そうなるわな。少なくとも法律ではそうなってるからな。 経費にすることと税務調査で否認されることはちがうからな。経費にするだけならなんでもできる 経費ってのはグレーゾーンだから税務調査の否認だって税金取りたい側の主張であって法的に確定したわけではないからな
税務調査入られなきゃ結果的にこっちの主張が通ったって事だし入られても事業に関する費用だと主張すれば違法にはならない
経費にしなかった場合より多少の加算税と延滞税分多く払うだけだ
例えば元々10万多く税金払っていた部分が経費で圧縮されて0になったとする、経費が全額否認されたとしても10万+2万程度
個人が税務調査に入られる確率は2%程度、極めてリスクの少ないギャンブルと言える
負けても2万損するだけ、勝てば10万(+住民税等の減額分)ゲット、しかも98%の確率で勝つ
わざわざ税務署の顔色を伺って経費を低く抑える意味などないと言えるな
一つだけ絶対に必要な条件は事業に関する費用であると言う事だけだ 2017年最新の国税庁資料によると個人事業主の実調率は1.1%まで下がっている
国税庁定員の減少
申告件数の増加
業務の質的困難化
が原因
税務調査に入られる確率 年間 1.1%
税務調査に入られない確率 年間 98.9%
7年連続で税務調査に入られない確率 98.9%^7 = 92.5%
7年間で1回以上税務調査に入られる確率 7.5%
7.5%だよ
確実に否認されるような経費を計上するのは躊躇する微妙な確率だな 実調率を1.1%としたとき40年間1度も税務調査が入らない確率64%
実調率が平成元年の水準(2.3%)に戻ったとして40年間1度も税務調査が入らない確率39%
開業後、数年以内に税務調査が1回はあるっていう人がいるけど
毎年、開業者数増えてるしそんなこと無理だよ
開業後、1度も税務調査受けてない人もたくさんいる 確実に否認されるとは限らないし
とりあえず経費計上して事業に関する費用である事を主張する
税務署が否認しても譲らずに修正申告を拒否する
あとは手間をかけて更正するかどうかは調査官の掴んだ証拠と気持ち次第だし、事業以外に使ってない事を主張すれば更正するのは相当困難になる
更正されたら仮に負けるとしても審査請求までやっておけば次からは税務調査するだけの相手か税務署も考えるようになる
更正、異議申立て、審査請求全てに対応してたら相当手間がかかるからね
あと7年間の確率は7.5%かもしれないけど、法的に問題ない経費を計上するだけだから脱税にならない
脱税でないから調査をしても5年分、通常なら3年分だけ
それ以前のは丸儲けって事
一生に一度あるかどうかの税務調査を避けるために毎年余分に税金払うなんて馬鹿馬鹿しくない? 国税庁の報国を読むと今後どういったことに注力していくか書いてあって面白いぞ
申告数の58%は還付請求、30%はゼロ申告
納税してる申告は12%しかない
納税してる12%より「金返せ」「税額0だった」って言ってる奴らを調べるよな、フツーは
今年はパナマ文書についても言及されてる
国際的な取組を各国と連携して進めていくってさ
今後の取組方針→限られたマンパワーを重点投入
大口・悪質事案への対応
富裕層に対する適正課税の確保
国際的租税回避への対応(パナマ文書!)
還付やゼロ申告ではなく少しでも納税してる人、貧乏人は国税を怖がらなくて良さそうだ 申告書に電話番号書かないと電話がかかって来ない
連絡がつかない人には調査依頼も出来ない
この意味がわかる人はわかってる人 今年web収入が1000万越えそうなんだが、
消費税とられると知って愕然。
8%てことは最低80万追加で払うってこと?
なんとか990万に抑えたいが、、、。
抑えられたとしても会社収入と合わせると所得税40%になるし、
なんかすげー損した気になるな アドセンスは不課税だよ
課税売上が1000万ね
消費税は面倒だよね アドセンス消費税に関する税法って何か変わったんじゃなかったか >>226
売上の8%を消費税として収めるんだけど
仕入時にかかった消費税分を引いていい(仮払消費税という)
アフィだから仕入なんてないって思うじゃん
実は簡易課税適用っていうお得な制度がある
仕入時に払った消費税を正確に積み上げるの大変でしょ
業種別にみなし仕入率を決めて仮払消費税を算定していいよ
っていう制度
たとえば卸売業の場合はみなし仕入率90%
売上の90%は仕入でその分の消費税はすでに払っている
売上の10%に対して消費税8%払えばいい
アフィの場合はその他のサービス業でみなし仕入率50%になってる
つまり売上1000万のときに収める消費税は半分の40%になる
必ず簡易課税適用受けようね 間違えた
収める消費税は40%じゃなくて40万円ね 簡易のおかげで国内1000万ちょっとだけど
20万ぐらいに圧縮されてるわ まだまだ消費税払う状況になった事が無いから調べたこと無いから知らなかったわ、そんなのあるのか そんなのあるのか、サンキュー
ただ事前に書類提出しないといかんみたいだね。
今年のぶんは払うしかないのか。 はじめての1000万達成なら今年はまだ免税事業者だよ
1000万売り上げた2年後が課税事業者となるのでそれまでに簡易課税の手続きすればOK 法人化するとリセットされて2年間は免税事業者になるけど
登記に6万、法人住民税に7万、決算の手間もしくは税理士費用がかかるので
ギリギリ1000万超えてしまったくらいで法人化するのはオススメできない
もっと何千万も売り上げていて個人・法人を2年ごとに切り替えて免税事業者で居続ける猛者もいるらしい >>228
変わって不課税になった
アドセンスの売上を差し引いて1000万以上あるなら課税事業者 アドセンスすげー
消費税納めなくていいだけかと思ったら
経費にかかった消費税の還付まで受けられるよ!
アドセンスのみで収入を上げるブログがあるとする
アドセンス収入を得るために100万円の商品を買ってレビューする
購入時に8万円の消費税を払ってるけど
これは不課税売上であるアドセンスの経費だから払わなくていいの
だから確定申告で仮払消費税8万円の還付が受けられる >>236
個人と法人を切り替え続ける理由はそれだけではないぞw 個人と法人じゃ調査する部署が違う
2年毎に切り替えて法人の住所を違う所轄にしとくと更に良し 税務調査回避のために法人切り替えるとかアホちゃう?
法人の設立に6万、解散に5万、これを2年ごとにに繰り返すのか?
5000万売上で消費税納税を回避したいということなら分かるが
入るかどうかも分からん税務調査を回避するために2年ごとに11万もかけるとかありえないわ
ホントに税務調査回避のためにそんなことしてるとしたら、一切帳簿付けてないチャレンジャーとか脱税者だろ
そんなものぐさが2年ごとに会社を作るとも思えんが 消費税逃れるために会社潰しまくるのはよくある話だよ
たの◯んごとかも整体潰しまくってるけどそれだと思う 消費税回避は知ってる
税務調査回避のために会社何度も作るアホがいるのか?って聞いてる 銀行口座やASPの登録変更、ドメイン登録はどうしているんだろ。 消費税回避だけでなく税務調査も回避出来るって話だろjk アドセンスって消費税払わなくていいとかまじかよ…、うちはアイモバメインなんでまじうんこすぎじゃん… って書いてから思い出したがアイモバって消費税が入った額が振り込まれてたわ、損してるわけでもないのか 少額減価償却資産の特例って今年までだっけ? 30万ギリでパソコン買いたい 帳簿は税抜経理しとけよ。
税込経理だと消費税込みで判定するからな。 30万超えたら10パーくらい按分しちゃえと思ってたけど駄目? >>250
そんなことできるんだっけ?
免税事業者の場合は消費税も含めて売上として扱わないといけないことになってるから
税抜きなら1,000万未満セーフ!なんて通用しないでしょ 課税事業者になった時の話じゃね?
売上1000万でアドセンスの売上がそれなりなら
課税売上は1000万超えないと思うけど
>>252
不課税でも還付受けられると思ってたけど違うの?
まあ1000万なんてとても無理だしわざわざ課税事業者になろうとも思わないけどね 消費税の話が普通に行われててびびる、ここには1000万以上稼いでるのってそんなにいるのw そりゃそういう人が集まってくるスレだからそれなりにいるっしょ 個人事業主として何かやってればサラリーマン程度の収入にはなる
そこにアフィ収入上乗せすれば1000万いく人も少なくないでしょう >>252
何で不課税取引では仕入の還付が受けられないと思った?
不課税取引という事は消費税の対象外。
だけど、不課税なら本来は必要の無い消費税を仕入で前払い納付しているので、前払いした消費税を返してもらうのは当たり前だよね。
不課税売上げにのみ要する課税仕入れの税額控除
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/19/12.htm >>241
税務調査受けたくなかったらマメに税務署行って担当上席に相談するといいよ
税理士契約するとお金かかるけど、税務署はタダで何でも教えてくれる
個人事業5年で法人成りして4年経つけど税務調査は一度もない >>259
簡単なことは答えられるけど微妙なことはやめといた方が無難とか言う曖昧な答えに終始するし基本分からないことは払わせるスタンス
払い過ぎの人に税務調査入る可能性は減るわな
相談したって間違い教えられてその結果税務調査入られることだってあるけどね
その時は相談した時の証拠を残しとかないと意味がないよ 高卒中卒の平署員と大学・大学院卒の専門官では税法の理解度が全然違うし、解釈が違うのも当たり前だよね。
平署員の言う事を鵜呑みにしていると痛い目に合うよ。 大学って言ってもそんないい大学じゃないし税法の解釈なんか無理だよ
上が出した通達に従ってるだけ
通達にない答えは出せない >>262
いままで消費税の還付請求はしたことないが
税務調査でアドセンスの消費税払えなんて言われたら
「お前が俺に払えよ」って言って修正申告するわ >>258
大変勉強になりました。
不課税売上に対する課税仕入れは仕入税額控除の対象のようですね。
ただし課税事業者かつ原則課税を選択した場合のみ適用可能という理解で合っているでしょうか? 逆に言えばアドセンスの売上が100%に近ければ、
課税事業者を選択して原則課税にすることにより還付を受けられるということになるね。 上は課税売上が1000万に満たない場合に、敢えて課税事業者になるということね はじめからみんなそう言ってるじゃん
そもそもアドセンスなら簡易課税適用受けるメリットがないんだから ニュースで話題になった金塊密輸も消費税で儲ける仕組みなんだよな
金塊が密輸されて再び国外に出るたびに国庫から消費税が失われていく
ほんと悪法だわ 今年から控除の為に青色にしたけど事業税払えって封筒きたわ・・・
金額計算したら控除の額よりも事業税の方が高くつくハメになった
個人事業税払うなら青色やるメリットほとんどないよな
文筆業で通れば税金払わなくて済むみたいだが調べてみる限り無理そうだな
申告も面倒だし青色で受ける恩恵がアフィだとほとんどなかったわ・・・ 事業税のほうが高くなるってすごいな
ざっと売上700万以上か
700万稼いでても青色申告特別控除を捨てれば事業所得ではなく雑所得ですって主張できんのかな?
事業じゃないから事業税払う必要ありません!って
でも事業所得ではなく雑所得にすると他の経費も計上できなくなるのでは? 雑だと青より必要経費に認められるものが限定されるんじゃね? 金額は大体そのくらい、一応電話してゴネてみるけどね難しそうだわ。
経費に関してはアフィサイトだからほとんどないよ。
青色は個人事業を対象に作られた制度だからアフィはほぼ有利にならないと思う。
誰かを雇うとか会社みたいにやれば別かもしれないが個人でやる範囲では色々面倒になるだけだと思う。 いやいやアフィでも経費計上しないともったいないぞ
家賃、水道光熱費、インターネット通信費、PC、スマホ
家事按分しないといけないものもあるけどさ
あとは気分転換にカフェで仕事すればコーヒー代ま経費になるし
売上700万なら最低100万は経費計上したいね >>275
実家暮らしで1日中PCで過ごしてるからな〜。商材も一切買わんし。
パソコンと周辺機器くらいで毎年10万くらいだよ経費は。
たぶん同額収入の人より1.5倍くらいは税金払ってると思う。
こんだけ払ってて、さらに今年事業税来たから頭来てる
来年続くかもわからない世界だし、今年は去年より収入だいぶ減ってるしな >>276
小規模企業共済と確定拠出年金は満額にしてる?
実家暮らしなら医療費控除も使えるよ
事業税はどうにもならないが、所得税住民税はそれだけでだいぶ金額変わる >>277
満額どころか小規模も確定拠出も掛けてないよw
検討はしたけど長期目線で収入があるのが前提の制度だと解釈して辞めた
10年後20年後は全く保証がない収入源だからね。もし入って稼げなくなったら元本割れしたり、解約できない場合もあるんじゃなかった?
そこら辺のリスクも考えて俺は入ってないけどどうだろうね。 そういや個人事業税は法人事業税と同じ様に所得税の税金計算の時には経費になるよ。 経費を全く計上しなくても良いなら、一層の事廃業届を出して廃業(仮)してしまうと言う手もある。 確定拠出年金(イデコ)は難しいね
俺は月23,000円だけ入ってるけど老後まで出せない
小規模企業共済は掛金を自由に変えられるし1年分前納できるので収入に合わせて調整しやすい
個人事業主なら廃業届出せば解約可能
ただし払い戻したお金は所得になる
一応、退職所得として控除されるけど年数が短いと結構課税される
あとは所得控除ではなく100%経費になる経営セーフティ共済というものもある 返ってくる時、税かかるから先延ばしで意味なしだぞそれ 将来的にメインの収入が減った時に年金のように貰うことにすれば税率面で意味あるぞ >>281
収入に合わせて調整しやすいけど
金額ごとにカウントじゃなかったっけ
これがネックなんだよなぁ・・・ 片っ端から約款に本業に関係ない項目を突っ込んでオカマ社長が趣味をひたすら損金で落としているのは有名だよな
@syamncat
http://catcode.co.jp/ セーフティ共済来月から改悪みたいだけど
今から申込み&前納ってもう間に合わないかな… 自己解決
来月じゃなく再来月から改正で
10/5までに申し込めばいいとのこと
1ヶ月見間違ってました
スレ汚しすみません。。 >>292
初回申し込みであれば10月末までに申し込み受理&掛金振込を完了すれば大丈夫だよ。
10月5日は、加入済みの人が前納を申請する期限だったはず… 医療費代20万いきそうなのに収入少ないから医療費控除の恩恵が少ない 入院でもしたんじゃないの、退院しても通院必要だしかなり高額になるで…
アフィだとサイト更新も出来なくなるし入院すると地獄だよw アフィリエイトとその他の所得の合計が20万円を超えた時に税金を納める必要があるようです。
私が質問した税務署の職員の方はそもそもアフィリエイトを存じ上げなかったようなので、アフィリエイトについて私から簡単に説明する必要がありました。
当然、アフィリエイトによる収入はどのタイミングで収入として扱われるのか(報酬確定時?それとも口座に振り込まれた時?)、
ギフト券やポイントで受け取る収入は使わなければ失効してしまうがこれも収入として扱う必要があるのか?などはこの職員の方ではわからなかったようです。 国税庁のページに書いてある事すら答えられん奴が質問受けんなよっつー話だな
質問受ける仕事なんだからそれくらい勉強しておけと
アフィリエイトから説明させるとか俺だったらイラってブチ切れそう 敬語の使い方は合ってるけど過剰で嫌味なのが慇懃無礼
使い方間違うのとはまったく別 >>299
@ポイントの発生、発行、付与時は不課税
Aポイントの流通(企業間、消費者間、消費者と媒介業者間)では、交換、売買ともに非課税(企業間での新規発行は@の不課税と同取扱い)
Bポイントの利用(消費者と発行企業(提携企業を含む)間)では、
景品交換は不課税(景品の仕入れは課税取引)
商品券交換は不課税(商品券利用時は課税取引)
電子マネー交換は不課税(電子マネー利用時は課税取引)
現金交換(キャッシュバック)は課税(対価の返還) (提携企業の場合は不課税)
値引割引(支払代金の控除相殺)は不課税(差額支払金額の対価が課税取引)
Cポイント利用に係る提携企業からの請求等は、
支払側は課税(販売促進費)
入金側は不課税
Dポイントの期末残高は対象外 >>278
確定拠出は自己破産の時便利なんだよ
年金は預金じゃなくて受け取る権利だから、破産しても関係なく年金を受け取れる
つまり年金は入れるだけ入って最低10年払っておけばいい
もし10年後に借金まみれになって自己破産しても年金は残るから老後は安泰だぞ まぁ極端に言えば借金してでも年金を払っておけば
借金は自己破産で0、あとは年金だけが残るってことだよ
年金は浪費じゃないから破産時に不利にはならない
近所で定期的に店が出来ては潰れて新しい店ができたりしていないか?
皆計画的に倒産してるんだよ、借金して店を建て家族に給料を支払ったり確定拠出年金とかで経費>利益にして全部使い切って毎年赤字決算
んで何年かしたら自己破産
貯金も家や車も無くなるが積み立てた各種年金は残るってわけ
ギャンブルや浪費でもなく真面目に経営して倒産したわけだから大抵免責になる
自己破産の免責は一度破産すると7年できないが、逆に言えば7年毎に定期的に破産すればいいわけで
客の入る気配のないようなクソみたいな店でもひたすら借金を増やしながら生活して破産のパターンで老後は安泰になる >>307
> まぁ極端に言えば借金してでも年金を払っておけば
> 借金は自己破産で0、あとは年金だけが残るってことだよ
> 年金は浪費じゃないから破産時に不利にはならない
(・o ・)ほぉ! 粘菌より生ぽの方がずっと良い生活できるのだが・・・ 僕は37歳のニートです。もうすぐ38歳になります。最近自分自身がカスのように思えます。
気が付くのが遅すぎました。アルバイトをしたいけど対人関係が苦手です。
協調性0なのでこれからお先真っ暗です。アフィリエイトにも挑戦しましたが、半年間で報酬が113円です。
現実は難しいです。ワードプレスも難しくて使えません。V4を購入してホームページを作りたいです。
バイトを辞めてからもう少しで1年経ちます。近いうちにバイトを探します。
http://matome.myjournal.jp/
ブログを作りましたがアクセス0です。
18の方はUU40程度です。因みに2か月間作りましたが思ったよりもアクセスが集まらないので更新をお休みしています。
まとめに挑戦していますが無理っぽいです。 釣りかもしれんが。
たった2ヶ月で諦めるの早すぎ。
あとワードプレスが難くて使えないのならちょっと無理かも。
まとめは基本パクリだからグーグルはお嫌い。
オリジナルコンテンツを。 先ずは千文字以上のものを千ページ作ってからだな。
ワードプレスなんてテンプレートを使うのと、広告入れるのに必要な部分を少しだけ変更することが出来れば十分。 心の捻じ曲がった俺みたいな奴にはネタにしか見えんが
清い心の持ち主には可哀想な質問者に見えるんだな 税務調査 税務署が調査したい人は「申告に不備な点がある、ある程度の追徴課税が見込める」人。
申告内容を確認したい人は呼び出し、細かい帳簿まで調べたい人は電話が掛かって来る。
ぶっちゃけ稼ぎが少なく主な収入先が法人で明確に分かるようなフリーランスは多額の追徴課税が見込めないので、可能性はかなり低い。 こちらはSNSで人と会話するだけで収益が発生します。
もう一度言います
人と会話する“だけ“ですよ?!
そんなうまい話あるわけないじゃん…?と
誰もが思うと思います。
私もそうでした。
ですが!!これはほんとうなんです!
私が保証します。
こんな楽なもの他にはないですよ!
今なら稼ぐコツをお教えいたします♪
https://www.wowapp.com/w/pimanpaisen/Yu-Zu
こちらから入っていただければ
グループにも招待します♪ >>316
呼び出しは調査したいけど時間かけるほどでも無いし呼び出して調査した事にしちゃおうってもんだから呼び出されても行かなければ調査するほどでも無いしお目こぼしって可能性がある
呼び出し受けないで調査受ける事になっても数時間で終わりで呼び出されて税務署に行くのと結果変わらんから何処で調査を受けるのかってだけの違い
呼び出されて行くってのは税務調査受けに行くのと変わらんからわざわざ自分から飛び込まんでもとは思う
忙しいからいけません疑問があるなら書面で送ってって返事しときゃいいと思う
その間に間違い探して修正申告しちゃえば調査したいとこがなくなるからわざわざ調査しに来ないだろうし パソ兄さんパソかいまくっては
足の付かない現金買取で売ってるのかな 法人だけど申告時に「申告書の書き方教えて」って行く
担当官(上席)とある程度仲良くなっておくと調査来ない 税務署「申告書の書き方わからないような奴は帳簿もよくわかってないだろ。いっちょ調査したるかー」 >>323
アフィリエイトの税務は税理士付けるほど複雑じゃないよ YouTubeでの雑収入でスマホ代を経費で通せる? 映画代とか楽器代、書籍代とかって何%くらい経費に入れられますか?
これから動画にしようと思うんですが 按分とかすると調査の時にまず間違いなくなんか言われるから
事業用、業務用は別個で買って家事費と分けて、別個で買った分を全額入れる方が安全だよ。 按分しないと文句言われるの間違いだろ
個人宅の部屋でわけてますとか通じるわけねぇだろカス >>330
どうやって按分すんだよ
そら大体何%とかやってたら間違いなく突っ込まれるわ
パケットやらデータ通信量、電気使用量正確に出すんか?
映画代やら書籍代は意味わからんが全部事業もしくは業務にしか使っとらん言っとけば全額経費、家事関連費にしようとした場合、家事関連費だと言う事立証するのは向こうの仕事だ
家事関連費だと言っちまうとこっちが細かく按分の根拠示さなきゃならなくなるけどな
んで根拠が薄いとかケチつけられて認められないんだわ
スマホの料金按分するより二台持ちして片方専用にした方がわかりやすくて簡単だって話 このスレの税務署に親殺された長文基地外まだいたのかw
税理士サイトに書いて有ることすら理解できない
「ぼくのかんがえたさいきょうのろんり」で
名無し無資格遠吠え君はこのスレ常駐して死ぬまで語ってていいよ >>331
1台持ちで「仕事にしか使ってません(キリッ」って通用するかな? そんなの通用しないよ。
そいつ頭おかしいから触れない方がいい。 そうなのか……
初心者丸出しで申し訳ないけど、アドバイスを頂きたい。
YouTube等で今年初めて20万越えそうなので確定申告するつもりなんだけど、
サラリーマン(副業可)、独り暮らし、スマホあり、パソコンあり、自宅にネット回線あり、動画の制作費はほぼ無し、こんな状態だと、経費として申告出来そうなのって「ネット回線の使用料を丸々」ぐらい?それさえも按分必要なのかな?
ぼんやりでいいので先輩方の「これぐらいはいけんじゃね?」的な意見が欲しいです ググればだいたい出てるよ。
税理士さんのHPでも、通信費とか消耗品とかは仕事で使ってる
だいたいの労働時間で割るとか
電気代はその部屋のコンセントの数とか
一番ダメなのは上の人みたいに一切按分しないで
これは私のですっていうのがダメ。だってさ
それは税務署と税理士さんに言われたよ、およそで按分しときましょう。 スマホはMVNOで安いから経費にしてない
代わりにフレッツ固定回線は全額経費にしてる
「プライベートはスマホで十分なので固定回線は完全に仕事用です」 携帯が2台あるってなら片方全額経費でも大丈夫じゃないかな、業務の届けなんかにはその番号を書いておくとか CDを動画でレビューしたんですが、経費で落とせますかね? 雑所得の必要経費判定は厳しいよな。
確実にそれでしか使えないと外観的にも認められないと先ず認めてもらえない。 数年前恥ずかしながら無申告で税務調査来たんだけど、PC類やスマホ関係アフィ部屋のもの全部経費にできたよ
書籍は全て経費に
レビュー用品は3割経費に
領収書無かったけど購入履歴があればオッケーだった >>341
税務調査ってPCの中見られたりするの? >>342
勝手にいじられたりはない
PCの中はネット銀行の入出金履歴を見られただけ >>335
ネット関連と電気代くらいは按分したらいかが?
事務所扱いで家賃按分はよくわからん。 自分の場合は通信費(スマホも)100%
光熱費は調査官がどういう計算したんだかわからんけど電気代が20%
その他セキュリティソフトとか加工ソフトも100%
部屋に置いてるオイルヒーターやカメラも100%だったのにはびっくりした >>335
一台持ちでも実際仕事にしか使ってないなら全額経費でOK
プライベートでも使ってるなら嘘はNG
按分は適当な根拠考えてその割合でOK 遅くなりましたが、みなさん色々アドバイスありがとう!
按分してネット通信費と電気代を申請しようと思います
結構担当者(?)によって変わってきそうですね
家賃は按分でも厳しそうですねぇ・・・ 家賃按分も駄目ってわけじゃないし
面積で按分して入れておけば?
アフィリエイトの経費についてはググればいくらでも出て来るよ >>349
なるほど、家賃も按分すればいけそうですか
色々勉強してチャレンジしてみます! もちろん
キーボードには業務でしか押さないキーとかあるよね
キーの数で按分するのが一般的 PCパーツとかすべてやってるよ、それくらいしかアフィだと経費に出来るのがない… レンタルサーバー代は全額O.K.さ。
家事で使う事って、余程のマニアでもない限り無いからね。 youtubeでご飯の写真動画にしてアップしてるんだけど、このご飯のレシートを経費で落とせる? 経費のことチマチマ考えるような稼ぎのとこなんか無申告でもない限り来ないから心配すんな ご飯のレシートなんか積み上がったって30万くらいだろ
税務署も30万否認するために税務調査しにくるほど暇じゃないのよ
売上1000万でライター外注費500万とかは税務調査入りやすいと思う
外注先が納税申告してないとかコンピューターですぐ分かるらしいからね >>359
つまり全額経費で落としてもいいってことですか?
よっぽど経費がでかくならない限りは税務調査はこないんですね あいつらだって仕事だから金取れるところにしかいかないでしょw 電気代とか通信費は按分するけど
実際、消耗品費なんて按分してるやつはいないと思うわ 何かの本に書いてあったけどとりあえず経費にしといて
調査があったらその時話聞きながら考えればいい
加算税も延滞税も大した数字にならないし気にすんなって 消耗品ならモニターとかPCとかデカイものだけは按分してる
さすがに数千円とかボールペンとかはしてないわ PCは仕事用に据え置きハイエンド一台を経費にして私用はノート使ってる 明日税務署に法人税の申告に行ってくるよ
税務署って結構アバウトで、そんなに細かい按分なんて気にしてないよ 基本的に不正がありそうなところが税務調査される
細かい経費や按分位しか指摘されなかったら概ね合格みたいなもん
不正が見つかれば細かい所に時間かけない 金の流れちゃんとしてればとりあえず7年はこないよ
そのあとは運だな アフィなんて全く経費ないようなもんだから
売上に対して異常な額じゃない限り
これぐらいむしろ認めないとイジメレベルだと思う 毎年確定申告しに行くと経費少ないですねって言われる、稼ぎに比べると少なすぎるw 質問です。
サラリーマンで会社的には副業OK、アフィ副業分の住民税は「自分で納付」とした場合、
確定申告の一連の流れにおいて、自分から会社に対して何らかのやり取りが必要な事はあるのでしょうか? 残業(法定外)125%
休日(法定)135%
深夜+25%
休日深夜135%+25%=160%
副業よりも残業した方が儲かるけどな。 ヤクザには怖くて調査行かない
一方、愚民の重箱の隅をつつき納税させる悪代官ジャップ達 >>372
でも1千万超えると消費税でかいよ
簡易課税で50%としても40万は払わなあかん・・ 消費税率10%になれば簡易課税でも5%
免税事業者なら10%ゲット
経費率の低いITフリーランスは消費税増税に賛成でしょ
経費率の高い小売業だったら得られないメリットだよ うむ、頑張り給え
売上は絶対に隠さない正々堂々の精神で!
経費計上はダメ元でギリギリを攻める挑戦の精神で! 手渡しじゃないのにどうやって隠すんよ
税務署は全部の口座勝手に見れるんよ? >>381
それは脱税だからやっちゃダメ
経費は架空ではなく実際に事業に使ったものならなんでもいい
たとえば事務所(自宅)が寒いから膝掛け買ったとかでも経費になるし
費用を支出したものは全部「事業と関係ないだろうか?」と考えるくらいで丁度いい
IT系はもともと経費率すごく低いから >>382
副次的にとある物品が大量に手に入る案件があって
まぁ売り捌いたら数十万になってしまうのでちゃんと処理するけど
隠してもバレるのは何となくわかってはいる それがなんなのかよく分からないけど
仕事の繋がりで個人的に譲り受けたものであれば
別に事業売上にしなくていいし
売却益が50万未満なら確定申告から除外してOK
これは売上を隠すということにはならないから安心して >>385
あざっす!
売却益とか雑所得って合算で50とかじゃなかったですかね
他にも色々ヤフオクとかメルカリもやってまして…
年明けで確定したら税務署に聞いてみますわ >>380
ありがとうございます!
4kテレビ(モニター兼用)が経費で落ちるか不安であります! 何年も前に買ったパソコンで最近からアフィ始めた場合って、パソコン代は経費に出来ないですよねぇ…… >>388
新たに現金を支出していなくても経費にできますよ
法人化していない個人事業主であっても個人と事業を分けて考えることができます
普通にお店で5万円のパソコンを買った場合は以下のような仕訳になりますよね
借方:備品消耗品費50,000 / 貸方:現金50,000
個人のパソコンを事業用に供与した場合は貸方勘定科目に事業主借を使います
借方:備品消耗品費50,000 / 貸方:事業主借50,000
この場合、レシートや領収書がないので代わりに振替伝票を作成します
もし昨年以前の購入時レシートが残っているなら
作成した振替伝票にレシートをホチキス止めしておきましょう
振替伝票は今年の日付、レシートは過去日付でも問題ありません >>389
おぉ、いけるんですか!!
細かく教えて頂いてありがとうございます! ワイの知ってるコミケの絵師なんて対面販売で一日で運百万売上で
ちゃんと申告してないぞ
おい税務署コミケ調べろ相当脱税してるぞ コミケ組は印刷所から情報がいくので結構やられてるよ(発行部数でバレてる)
プログラムや音楽もCD制作会社経由で結局バレてる
コスプレ写真売ってスポンサー契約(愛人契約)してたのも、このまえヤラれて話題になってたのでググると出てくるよ
海外の配信販売サイト使用でペイパル受取とかならワンチャンあるかな?
海外で儲けても日本に持ってくる時点で難易度が上がる >>389
パソの償却期間は4年だから、それより前に買ったものだと流石にできないよ。 >>393
いや減価償却してないから大丈夫
ただ振替価額は購入時価格ではなく中古実勢価格にしたほうがいいな 質問です。
アマゾンの ギフト券を誰かからもらったら、それで何かを買った場合には確定申告しないといけないのでしょうか? 仮に確定申告する必要があるとして。
匿名の人からamazonギフト券Eメールタイプ
をプレゼントしてもらった場合には、
誰からプレゼントしてもらったかが自分でもわからないのだから
確定申告の書類に記入する際に非情に困るのではないですか? 個人から貰ったのなら確定申告しなくてもいい
実際には贈与税がかかるが基礎控除額に収まるから課税されない
法人から貰った場合は一時所得として所得税がかかる 友達にジュース代貰ったら確定申告するのかってことやわ、ギフト券で何千万とか貰ってたら話は違うけどw >>398
ギフト券で何千万とか貰う人はいないだろうが、年に10万円くらいはもらう人(有名どころのブロガーか?)がいるとのこと。
ソースはブログ板の過去スレ。 >>394
法人税では減価償却は任意だけど、所得税は強制。 所得税は強制とか意味が分からん
減価償却した資産は簿価が下がってるけど
減価償却してない個人資産を事業用に振り替えるんだから何の問題もないぞ それは減価償却資産(10万円以上)の場合な
10万円未満なら購入価格や中古実勢価格で振り替えて問題ない よく考えたんだけど、家族にライター費として、年間数百万支払ってることにしたら、税務署にばれようがなくね? >>405
いやいやいやwww
それだとその金を受け取ってる家族の所得が数百万になるから
家族が無申告で追徴課税になるぞ
まぁ家族が「金なんて貰ってねぇ」って言ったら終わりだけどね、家族に金払ったという領収書が無いし ちなみにそれで問題になったのがパナマとかのペーパーカンパニーな
A社がB社にコンサルタントとか架空の仕事を発注し100億払ったとする
その年のA社の売上が100億あった場合、経費として利益から100億引けば利益は0になる
だからA社は税金を払う必要はない
B社も国内にあればB社が100億の利益を申告するから国家としてはどちらでもいいのだが
B社がパナマにあれば日本は請求できない
そしてパナマやケイマン諸島は税金が殆どかからない国なのでB社が100億の利益を得ても殆ど無税
そのためA社とB社トータルで考えれば利益は100億だが税金は払わなくても合法となる >>395
物々交換では税金は発生しない
例えばわらしべ長者のように物と物を交換してわらしべが米俵になったとしても非課税
その米俵を売却して金を得たとき初めて課税対象になる
そのばあい最初のわらしべを購入するのにかかった費用を経費として差し引く つまりポイントやギフト券は通貨ではないので課税対象ではない
そのポイントやギフト券を売って換金したり
ポイントを使って何か他の物と交換して、その交換した物を売って換金したときに初めて課税対象になる え、楽天ポイントは課税対象じゃないとか思ってる感じ? 貰ったものならいいけど賃金や報酬として貰ったポイントなどは雑所得になるし税金かかるから要注意な
アフィの報酬でもらうポイントはアウト ここ嫁
https://www.nta.go.jp/ntc/kenkyu/ronsou/78/04/index.htm
(6)所得の発生時期
ポイントプログラムは、受贈者たるポイント保有者の特典の請求等の意思表示を停止条件とする贈与契約と考えられるので、ポイントによる経済的利益は、
停止条件が成就した時、即ち、ポイント保有者がポイントを使用して特典の請求等をした時に得られることから、課税されるべき所得としての認識時期はポイントの使用時であると考えられる。 まぁそうなんだけど、少ない額ならいいが
使う旅とかそんなの面倒くさくて管理できないから
そのまま計上してるわどうせ使ってるし それなりに有名なブロガーなら
アマゾンほしいものリストを公開するとそれなりに物品が贈られてくるとも言われているな。 FX(外国為替証拠金取引)のEA(自動売買ツール)を開発・公開しております。
興味がありましたら見てみてください。
http://goo.gl/1vc8Jv 正しい処理した方が年収コントロール出来るから便利
ポイント大して稼いでないし使う時は大きい買い物しかしないから使った時に処理する方が楽 そういうのは
「第三者の出品者の商品の発送」
をオフにすれば防止できるはずだが。 >>421
今後マイナンバーで簡単に捕捉できるようになったら税務署から呼び出しかかるよ
サラリーマンならね
ニートなど他に収入がなければ基礎控除に収まるから問題なし 年間収入30万が無申告ならあるかも知れないけど
無申告じゃなきゃまず無い
無申告でも領収書10万分取っておけば言い訳はたつ ど田舎は税務調査こない
情報技術専門官がいないから 同じ収入なら都会より田舎の方が入りやすいと思う
どのみち30万じゃ来ないだろうけど 年間100万以下はまず調査されないよね。だって贈与税が100万以上からなんだから。
年間99万なら貰いましたと言えば税金かからないで済むからね。 おかしなもんだよな。
汗水垂らして得た年間100万からは税金取るのに、転がり込んで来た100万からは税金取らない 今年からアフィ収入が20万超えてしまったので
(平凡な税金知識も手続きもよくわかってないダメリーマン)
申告しないといけないのは解ったのだけど。
雑収入?雑所得?というので申告したらごっそり税金取られる?
あと、よく分からないのだけど、白色申告?
の中の項目として雑収入?雑所得?というものがあるのですか?
税務署に行って聞いたら詳しく手順とか教えて貰えるのですか? >>431
アフィで得た収入ーアフィにかかった経費<20万円なら申告の必要無いって事は分かってるんだよな?
所得税の申告無くても住民税の申告が必要だけどな >>431
税務署は納税する人には親切に教えてくれるよ
田舎だとアフィリエイト???てなるけどね >>426
ど田舎と「地方の小都市」の線引きは難しい。 >>428
> 年間100万以下はまず調査されないよね。
いくら超えたら調査が入るかもしれない、という明確な目安はないからなあ…。 700万説と1000万説があるが
知り合いの知り合いが600万で来たらしい
まぁ利益なのか売り上げなのかでも大きく違うけど >>435
ガチのど田舎の地域を管轄する税務署は近くの小都市も管轄してるから同じと考えておkだよ うちは100万いったりいかなかったりの6年目で税務調査きたよ
無申告だったからだけど
この額なら申告してれば税務調査はほぼないって言われた >>439
100万いったりいかなかったりなら申告しないとまずいだろというか、法規に抵触するのではないかな? 当時はニートの引きこもりだったから何にも考えて無かった
貯金だけはあったから加算税払ってお咎めなしよ 5年間遡るだろうから
延滞料含めて結構払ったんじゃないの? 一括で払ったから延滞税はない
所得税が5万×5年と加算税が1万弱×5年
あと同額くらいの住民税と国保もあとから請求きた そんなもんなのか
五年間の利益の50%くらい持っていかれるのかと思った 今年、人生初納税しそうなんだが
例えば税金が20万ぐらいとして
今年、動画編集用に購入したパソコン12万円はそのまま経費にできるのだろうか
すんなり認めてくれるものなの?(領収書あり)
今まで納税もしたこと無いような奴がいきなり
「税金20万っス、パソコンは12万っス〜、差し引き8万でいいっスよね〜!」」
なんて通用するかな >>445
10万までは一括で経費にできるけど
12万は4年で割らないといけない
白色だろうから一括償却資産にもできるけどそれでも3年だから今年の経費にできるのは多くて4万 >>446
雑でも一括はできるよ。
通常の減価償却では月割りしなければいけないので、その値段なら一括が3年同額で楽だし有利だろうな。
ただし月数によっては定率法が有利な場合もあるけど、毎年再計算しなくてはならないから面倒臭いだろうな。 >>445
認められるか認められないかではなく事実としてどうかを考えて経費にする
業務にしか使ってないなら当然全額経費になるし家庭用としても使ってるなら按分だ
あと納税してないって、リーマン設定は無くなったのか? >>433
とりあえず税務署行ってきます。
20万以下は申告不要、てネットで
結構書かれてたけど、違うって事か。
それも含めて聞いてきます。
>>446
>>448
100%経費に出来る物が丁度税抜き12万だったので興味あります。
回答前に税務署行けそう?なので、そこらへんも聞いてみます。
>>450
露骨に勘違いしてる空気垂れ流してるから
一応言っておくけど、>>445と俺は別人な。 税務署もアフィリエイターに確定申告を啓蒙しようとは思ってないんだよ
月に数千円しか稼げてないアフィリエイターが90%以上だからね
こういった人達が正直に確定申告しようとすると
PCなどの経費の方が大きくなって
サラリーマン本業の源泉徴収した所得税を還付しないといけなくなったりする
だから20万以下は確定申告しなくていいと言っている
騙されるなよ!
副業でやってる少額アフィリエイターは売上が小さいほど確定申告するメリットがあるからな >>452
> 副業でやってる少額アフィリエイターは売上が小さいほど確定申告するメリットがあるからな
それは意外でごわす >>445
> 今年、動画編集用に購入したパソコン12万円はそのまま経費にできるのだろうか
パソコンとアンチウイルスソフトと外付けハードディスクとバックアップソフトは認めてもらえるんじゃなかったっけ?
もし違っていたらすまん。 >>451
住民税の相談は税務署じゃないぞ
経費差し引いて20万以上稼いでるなら税務署に相談
20万以下なら市区町村役所に相談 >>452
少額のアフィリエイト収入は雑所得扱いになるから給与所得と損益通算はできません >>452
年末調整してるんだから還付は普通ないんじゃない? 少額だから雑所得になるわけではないよ
税務署に開業届出せばOK
少額アフィリエイターでも経費計上できる
で本業の所得税還付が受けられる
年末調整なんて扶養や保険の控除だけじゃないの?
他事業収入や不動産収入あったら個人で確定申告だろ >20万以下は確定申告しなくていいと言っている
>騙されるなよ!
>副業でやってる少額アフィリエイターは売上が小さいほど確定申告するメリットがあるからな
って書いてあったからさ
そんなにがっつり副業やってるなんて想定してないよ 開業届なんて紙1枚出すだけじゃん
それで経費計上できるんだからお得
アフィリエイターはPCとかレビュー対象物で趣味とオーバーラップしてる物品購入も多いでしょ
それが全部経費にできる
数千円しか稼げてないアフィリエイターこそ開業届を出して青色申告すべき >>463
一つ注意、開業届出した人は会社止めるときは廃業届だす
じゃないと失業保険もらえないよ、再就職したらまた開業届出せばOK 税務署から手紙来ててびっくりした。
中身は消費税の転嫁拒否等に関する調査らしい・・・ 毎年来るよなそれ
タックスヘイブン調査しろカス悪代官って送り返してるわ >>462
20万稼がないならポイントで報酬貰って無申告でいい気がするよ
支払調書ないからまず見つからないし
仮に税務署に見つかっても20万以下なら文句言われないし市役所はそんな事調べないからわからない
ポイントは法律がないから今のところ何も言われないってどこかのサイトに書いてあった 100万利益があったんで、20万のノートPCを経費として落とそうと思うんですが、そのまま減価償却で1年5万経費で落としても指摘されることはないですかね?
何%の割合で作業に使っていたとか出しようがない 特例の一括償却あるぞ
まぁ減価償却は割合書くとこあるからそりゃ按分してるやつに比べて
割合100%のやつがいるなら、無論税務調査はしたくなるのは
全額計上してるいい加減のやつ
あーこいつどうせ通信費も電気代も全部計上してるんやろなぁ叩こう思う 税務調査きたことあるけど経費なんか細かく見ないよ
通信費やPCにカメラ、ソフトは全額経費にできる
電気代は自宅なら2割
所得隠ししなければ大丈夫 作業以外にPC使うことなんかあるの?
最近はスマホで大抵のことは済むしPCなんか作業専用機だよ
起動するのも億劫 >>472
> 電気代は自宅なら2割
それは知らなかった。 >>472
> 税務調査きたことあるけど
いくらぐらい稼いだら調査が来たの? 世帯構成にもよるな
家族で3LDKに住んでるなら電気代2割だろうけど
単身1K住みなら電気代7割でもおかしくない 自営なら半日以上働いててもおかしくないからな、説明できるなら半分でも大丈夫なんでは アバウトだからね
説明がつけば何割でもいい
光熱費の按分割合で税務調査する事なんかまず無いからきにする必要ない 家族で共有してる電気代ネット代とかでも経費としてうまいこと計算すればいけますか?
ご教授ください それなりに理由のある範囲で按分すりゃいいよ
一定割合な 税務調査って歳重ねるごとに確率が倍になって
5〜7年目には50%以上になるんじゃないか? 何年目ってのもあると思うけど、稼いでる額とか申告してる経費の量にもよるじゃないかな
うちなんか去年の経費10万もないし調査に来ても取るもの何も無いと思うw ネットで年収数百万で入られたって事例の多さから見るに絶対0,7%ではない
0,7%とか宝くじで百万当たるのと同じ確率じゃん >>485
ないない
5年ごとに確実に税務調査をするためには実調率 20% が必要なんだけど
実際の個人実調率は 1.1% しかないの
単年度の実調率が 1.1% ということは 98.9% の人は税務調査を受けていない
そして98.9% の40累乗は 64.2% になる
つまり6割以上の人が40年間一度も税務調査を受けないということだ
税務調査を受けなかったら特に語ることはないけど
税務調査を受けたら体験談をブログに書いたりするからね
感覚的に税務調査が多いと感じるだけ ちなみに個人の申告件数は 2151万件もある
このうち 1.1% なあたる 23万人が税務調査を受けた
23万人と聞くと多いと感じるけどね
母数はその100倍だから
当たらなければどうということはない 高校生が学校でタバコ吸って見つかる確率より低いよな アフィの税務調査は無申告優先だからな
無申告は絶対くるw
ソース俺 アフィのくせに異常な額の経費計上してなきゃこないよ
もちろん、チョロマカシてないちゃんと申告してる人の話だが 本業はフリーのイラストレーターということになっているが、その年収はせいぜい150万。
一方アフィの収入350万。
経費は領収書も一切無いけど適当に450万ぐらいにしてる。
だが一度も調査とか来たことがない。 アフィ収入が20万少し超える程度なら当然経費もかかっていると考えるから調査来る可能性は限りなく0に近いよ >>495
経費450、基礎控除38、青色申告特別控除65で課税所得0になるな >>496
それって確定申告自体をしなくても、その金額だとほぼ大丈夫って事?
今年から始めて25万ぐらいなんだがどうしようか迷ってます… その程度ならはっきり言って問題ないけど1年間ビクビクして過ごすようなら確定申告した方が精神衛生上いいよ 控除額超えてないなら必要無い、というか心配なら電話して聞けすぐ答えてくれるよ アフィリエイトでバランスのいい収入はいくら位ですか?
年収が高くなるほど税率も高くなりますが、手取り額も高くなるのは知っています。
しかし、例えば年収500万と1000万では倍の収入差がありますが、1000万の方が税率が高くなるので、手取り額は思ったほどもらえません。
なので、努力して頑張って1000万〜稼いだ割には労力に合わないという考え方もあります。
かといって、いくら税率が高くても年収2000万以上とか大金を稼げれば手元に残るお金も多いですが、そこまでの能力もありません。
逆に年収250万程度では税率が低くても生活が厳しいです。
そう考えると”努力に見合う”バランスのいい収入っていくら位だと思いますか? >>502
所得が大きくなると税率上がるけど稼ぎやすさも違うでしょ
売上100万を売上200万にするのは事業規模わ2倍にしなきゃならないから大変
売上700万を売上800万にするのはさほど難しくないはず
700万稼げる仕組みや土台がすでにあるってことだから
売上って高くなればなるほど伸ばしやすいんだよ
だから売上500万超えたら税金取られて非効率だから抑えようといった気持ちにはならないよ
時間を売ってるバイトやサラリーマンじゃないんだからさ 給与所得控除見直す動きがあるから法人化も微妙になるかもな すでにマイナンバーで補足されてからしつこく
健保と厚生年金強制加入で微妙や 法人にすると色々面倒だしな
今後は1人法人が減って個人事業主が増えるかもしれんね 1000万超えたら法人化、そして2年後個人成り
消費税逃れ プライバシー権の兼ね合いで罰則を設けると憲法に違反するし現状維持じゃない? 現在電話回線共有のADSL使って仕事してるんだけど固定電話ほとんど使ってないけど電話料金(基本料金だけ)を通信費として計上してもいいの? もちろんいいよ
ケータイやスマホ持ってるならプライベートはケータイ・スマホ使っていて
固定電話は仕事でしか使ってませんと言えるから
基本料金だけでなく通話料なども経費にしていい >>502
例えばの話、1000万稼いでそのうち500万使って仕事を完全に外注すれば自分には何もしなくても500万入る
出来た時間で更に1000万稼ぎ、500万で外注する…を繰り返す
そうすれば2000万なんてあっという間
そもそも何もしなくてもお金が入って来るようになると税金なんて気にならなくなるよ 600万なら小規模共済とiDeCo両方とも満額掛けるよな
所得税と住民税はリーマンよりだいぶ安く済むけど国保だけ高くなるな 600万円〜1000万円くらいが一番割を食うんだっけ? 青色申告特別控除65
小規模企業共済84
イデコ28
社保28
これだけで200万以上
あとは経費を150〜200のせる
収入600でも課税所得は200くらいまで下げられるぞ
所得税・住民税は16万くらい http://hayabusa9.2ch.net/test/read.cgi/mnewsplus/1511017157/
「ほかには『引っ越し』にまつわる伝説もあります。
『Dr.スランプ』の大ヒットで鳥山の収入が激増した当時、納税などの手続きは
担当編集者が行っていたとか。その担当者に対して税務署から『この経費は認められない』と
いった指示が入った時、修正には従うが、その代わりに鳥山を引っ越しさせるとタンカを切ったそうです。
すると莫大な住民税が得られなくなることを危惧した税務署側が、修正指示を引っ込めたと伝えられています」 住民税は県や市町村の税事務所であって、税務署の管轄じゃないぞ。 600万の質問をしたものです。
一応リーマンで副業でそれだけいきそうなんですよね。
対策しないとヤバイか… 調査中に引っ越しされるとそれまで調査してた人の手柄にならないみたいだし引っ越し先で認められる可能性があればわざわざ無理な課税するのはやめようと言う事になるかも
パチンコ屋が調査中に本社を引っ越したのあったよね
管轄が関東から近畿かどこかに移されたやつ
あれもそう言う理由かと
>>526
リーマンなら年金とかは会社の方の給料で計算されるから心配するのは所得税と住民税だけだな >>526
税理士にお願いすれば、それも経費にできるよ
時間を金で買いつつ、節税にもなる
税務署対策としても税理士挟んでたら余計なことは言ってこない 教えてください
去年レンタルサーバー代を3年分まとめて支払ったんだけど、このうち1年分を今年の経費で計上できる? 前払費用を資産に載っけていたなら出来る。
載っけていないならまずは前年の修正申告。 修正申告ってか更正の請求な
今年から確定申告するならのっけて問題ないってか
理屈があってりゃ税務調査あっても問題にならないよ 自分が経費に計上していいと思ったら計上出来るのが申告納税制度だぞ。
常識で考えて自分で決めるもんだ。
人に聞いたって俺ならする俺はしない程度の答えしか返ってこないよ。
俺だったら経費にするね。 FX(外国為替証拠金取引)のEA(自動売買ツール)とサインツールを開発・公開しております。
興味がありましたら見てみてください。
http://goo.gl/1vc8Jv >>529です
皆さん、分かりやすい回答ありがとうございました 【topbuzz特別招待】
スマホのみ参入出来るtopbuzzは1再生あたり0.05円とyoutubeの5倍ほどの再生単価があります。
日本での収益化サービスが始まったばかりで、恐らく人を多く集めるためにクリエーターに対して莫大な資金を投入しています。
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ヒット動画が出れば1日1万円も余裕で稼ぐことができます
http://goo.gl/uymCzi ドネートって寄付だから確定申告しなくていいとか配信の人いってたんだけどまじなの? >>538
法人はわからんが、個人からの寄付は確定申告しなくていいんだろ?
プロ市民もカンパは確定申告していないと聞いたことがある。
寄付と報酬は違うのだから。 よくみてる配信の人いるんだけど毎回万単位でドネートされてんだよね、ほんとに税金払わなくていいのか… 質問です。
サラリーマンの副業として収入40万−経費10万の30万とした場合、住民税等も含めてその30万に対して支払う税金総額って大体いくらぐらいになるものなのでしょうか?
数万レベルなのか10万とかなのかのザックリでいいので知りたいです。 >>543
リーマンの給与額によって税額は異なる
平均的な給料なら所得税が1万〜2万、住民税が1万で合計2〜3万程度 副業収入が10万と勘違いしてた…
30万なら所得税が3〜6万、住民税が3万で合計6〜9万だった なんだかんだで半分くらいは持っていかれると考えておけば良いよ。 サラリーマンやってて自分で調べられないってやばいよね、今の給料ちゃんと支払われてるのかわからんのでは 収入40で経費10はヌルすぎる
収入40なら経費35は積まないと パソコン買い換えたりすればすぐに経費の方が上回るレベル うーん、割とパソコン新しいから買い換える必要無いんだやよなぁ……
無理矢理20以下になる様に周辺機器でも買った方がいいかな? テレビでも買おうかな……つかアフィ系だと経費にならんか…… テレビのレビュー、日々の情報収集
流行に敏感でないとやっていけませんので
仕事場でも観れるように仕事場専用のものを買いました
とかな
合理的かどうかなんか関係ないよ税務調査があれば税務署の胸三寸
合理的でも駄目だとか普通に言って来るから
否認されてもテレビの経費分の税金が多少上乗せされるだけだし理由がつくなら経費にしとく方が得だよ
どうせ税務調査なんか確率的にも稼ぎ的にもないよ 経費にテレビ?
大丈夫大丈夫。
設備費とか書いとけばオッケー。
個人事業主で売上500万以下なんてアリンコ以下。
税務調査なんか絶対無いから。 モニタとして使えるようにグラボとHDMIとかで適当に繋げとけば経費に出来るでしょ >>543
三十万程度の収入ならほっといても請求はきません。
税務署はその程度の小物は相手にしないよ。
よって放置で問題なし 妻と自分と別々のアドセンスで収益あるんだけど、確定申告は別々でやらないといけないのかな? ユーチューバーの何割の人が確定申告していないのだろうか 仮想通貨代って記事にすれば経費として落とせたりするんかなw 金って記事にすれば経費として落とせるのか?
株って記事にすれば経費として落とせるのか? いちいちチェックされるの?
ブログのURL教えないといけないの? >>552
>>554
>>555
30万を打ち消しにできるレベルの額のテレビって減価償却で6分の1にされちゃうから、結局大した足しにはならないんじゃないか?
間違ってたらすまん 学生で急にネット収入で100万入って確定申告が必要になりそうなんだけど
オークションで転売した物の領収証とか5月までバイトしてたときの明細とかなくてどうしようもないんだけど
これって通帳見て値段だけわかれば確定申告できるの? 何でお金が入ってきたかなんていちいち覚えてないんだけどピッタリじゃなくても申告すれば許してくれるの? 学生でよくわからんなら税務署に聞け、一番良い答えが貰えるよ >>568
バイトの給与明細(源泉徴収票)はバイト先に理由を話して再発行を頼めば通常は出してくれる。
オクの転売は頻度が少ないなら黙っていても大丈夫。
繰り返しやっているなら帳簿を用意しないとまずいだろうな。
その辺りは税理士と相談。(まずは税理士会の無料相談を探せ)
それと扶養を外れる事を親に言っておかないと、年末調整が正しくないので親も確定申告しなければならなくなるかもしれん。 >>572
>>573
転売の方はほとんどしてないから利益が15万くらいなんだけど 1つ大きい収入あったらこのくらいの細かいのも全部まとめないとダメだよね?
130万は超えないから大丈夫だと思うんだけどちょっとめんどくさいな・・・
レシートとかも一切ないしまずやることは通帳とカードの利用履歴見て1つ1つ数字出すことなのかな・・・ そうだね ちょっと明日までに内容整理して電話してみよう
ちなみに電話番号って個人と紐付けされてないよね?ww 学生か
親にもちゃんと話しておけよ
親の扶養控除なくなるからな アフィリエイトとかクラウドソーシングからの収入の申告をどうすべきかというのは
いまだに税務署ごとに答えが違うようなのだが
いい加減に国税庁で見解を出すべきではないのか 誰かが裁判にでもしない限り確定はしないんじゃないかな WEB収入について個人的にネットで稼げるようになった情報とか
⇒ http://huminttr.sblo.jp/article/181773920.html
いろんな方のために一応書いておきます。
USWKEK9DCQ ざっと計算してみたら今年は720万だった、1000万とか稼いでるやつは神かよ… 俺からしたら720万でも神なんだが
1000万とか天照大神だろ うちはアフィ専業でこれだからなぁ、もっと稼がないと神とは言えんわ… 医療・健康系でサイト飛んだ
100万/月がほぼ0に・・退場 >>590
ニュースになってたね
不正確な情報が氾濫してるからGoogleが検索順位のアルゴリズムを変更したとか…… 税務署様は1000万以下の雑魚なんか相手にしてないよ。
数万程度の副収入でどうしましょうなんて相談に行くのはやぶ蛇もいいところ。
よって申告の必要なんか無し! 日3万前後は行かないと1000万超えは難しいよな、まじで神かよ 青色申告、電子なら控除10万円増 20年1月から
らしい 喜んで書いたのに10万増えたって今と変わらない額になるのかよ、どんだけ糞やねん… なんか分かりにくい記事だな
電子ってなんだよ?
e-Tax使った電子申告のことか?
それとも仕訳帳や総勘定元帳などの帳簿も電子保存するe-文書法対応のことか?
後者だったら認定受けてる会計ソフト買わないといかん 給与所得控除10万ダウン→ふむ
基礎控除10万アプ→ふんふん
青色申告特別控除10万ダウン→???
国税庁<電子申告にしたら10万控除してやんよ
増税ですありがとうございました >>598
えええええええ
ほんと???だよ
なんじゃそりゃぁ 電子帳簿を保存せずe-taxによる電子申告も行わない自営業者には、青色申告特別控除を現行の65万円から55万円に減らす
何か分かり辛い、電子帳簿なら申告がe-taxじゃなくてもいいのか ICOの広告!Crypto Click Affiliate(クリプトクリックアフェリエイト)登録方法とバウンティ報酬の取得方法の記事
http://cryptocurrency1.org/article/455448320.html えぇー青色申告特別控除10万減るの?
サラリーマンとフリーランスで控除に格差があるから給与所得控除引き下げるんじゃなかった?
青色申告特別控除まで引き下げたらサラリーマンとフリーランスの格差縮まらんじゃん 10万下げてから10万上げたので10万アップです、やったね まさに黄猿ジャアアアアアアアアアアアアアアップランド 青色申告特別控除は控除の成り立ち給与所得控除と関係ないのになんの理由もなくしれっと下げるのな
もうなんでもありじゃん
理由もなく増税
やりたい放題だな
基礎控除だって48万でも少なすぎ ユーチューバーの何人が確定申告していないのだろうか? >>604
厳しすぎるわ
どうせろくなことに使わんくせに 今年100万稼いだんだけど、テレビ、PS4、ギターやらって動画にすれば経費にできるんかな?
ギターは演奏系でうpしてるってことにすれば行けそうだけど
按分100%にすると流石に指摘されますかね? 経費にできるよ
そもそも税務署に対して「PS4」買いましたなんて言わないから
確定申告書に書くときは全部もとめて「消耗品費」だ
そんな少額じゃ怪しまれたりしない >>610
横からスマンけど経費って領収書とかいらないの?
単に品名と金額書き込むだけ? 少しは調べろよ、誰かに確定申告頼むんじゃないなら今後ずっとお前がやるんだからな >>611
なんだ確定申告したことないのか
申告書には品名すら書かないよ
消耗品費や水道光熱費といった勘定科目ごとに合計金額を書くだけだ
領収書を添付するなんてこともない
領収書やレシートは保管したほうがいいし
品名や用途は仕訳帳の摘要に入力しておいたほうがいい
でも税務署がそれを見るのは税務調査になったときだけだ
そのときは正直に経費になると思ってPS4買いましたと堂々と言えばいい
自分が経費になると信じていれば追徴課税食らうようなことにはならん
ちなみに領収書やレシートは必須ではないぞ
無くしてしまったからといって経費計上できなくなるなんてことはない
自分で何々にいくら使いましたって出金伝票か振替伝票を書けばいい
書式も特にないぞ、メモ帳でもいい、日付と品名や使途、金額が書いてあればOK
遠慮せずじゃんじゃん経費計上しておくれ 所得税法とか法人税法上は領収書の保存義務はないよ
事業に必要か、使われたかどうかが重要なのであって
領収書自体はなんの意味も持たない
帳簿に記載した内容で十分ということになっている
なんで保存するのかと言えば税務調査をされて税務署がそれなりの証拠を揃えて否認して来た時に
証拠として提出するためで自衛のためと言う意味合いの方が強い
消費税法上は3万以上の取引は保存が必要になってくるけどね 609っす、みんなありがとう
>>613
領収書がいらないってことはバレさえしなきゃ、買ってすらいない代金を経費にできるって事だよね?
ネットで稼いでる人でそうしてる人って少なくないのかな
俺は怖くてできないけど 健保とか扶養キッズならパッパとママにも報告しないと
大変なことになるぞ >>615
やっちゃ駄目だけど
やろうと思えば出来るし仮に領収書が無くても帳簿に載ってて説明もそれらしければ否認するのは難しいんだよ
税務署は駄目だと言う可能性が高いけど要件は満たしているから否認するにはそれなりの理由や証拠が必要になる
これが駄目だと言って修正申告してくれればいいけど修正申告してもらえなかった場合は更正するとなると理由や証拠が必要になるのでハードルが相当上がる
仮に理由や証拠を揃えて更正して来た時に審判所や裁判所でこちら側の証拠として提示するのに必要なものと考えて問題ないかと
白紙の領収書が法的に問題ないと言うのはそう言う理由かと
そもそも保存しておく義務が無いから白紙だろうがなんだろうか問題ないと 稼いでいる人で個人なら税理士と契約しといたほうがいいよ
ものすごく楽だし、何よりも数年に1回税務署が来た時の税務署員の対応が違う
税務署は法人、個人と別れていて個人の担当は平気でパソコンとかのデータをUSBに入れて持ち帰るのが当然と思っている
税理士に立ち会ってもらうと対応が全然違う
まぁ最初に税務署職員から税理士に「主に契約しているのは個人ですか、それとも法人ですか?」って確認してくるけどな 税理士って、税務調査の時だけ立ち会ってほしいんだけど
そういうのもできんるか?
あと、だいたいのお値段はどのくらいなんでしょう 個人事業主の確定申告で税理士なんていらないよ
むしろ邪魔してくることさえある
税理士にも責任があるからね
PS4とか経費にさせてくれなかったりする
ホントめんどくせー
お前らはだまって領収書打ち込んで仕訳帳、総勘定元帳、申告書作ればいいんだよ!
と何度言いたくなったことか 経費にしたいなら今日の記事はPS4で投稿しましたとか書いとけばいいんじゃないかなw >>609
全額は無理でも、テレビはパソコンディスプレイ、PS4はDVDを見れるんだろ
教材や自己啓発のDVD見るために購入し、主にDVD視聴で使ってますて言えば、半額程度は経費で落ちるよ
テレビ買う時も手書き領収書にパソコン用として使うのでパソコン液晶と書いてもらえば全額経費だよ
>>620
立ち合いのみは難しいんじゃないかな
俺の場合、毎月18000円、決算月は追加で8万円 アフィリエイトとかって支払調書税務署にだしてんの? 簿記や行政書士とかもってるから何となく分かるから頼んでないわ
アフィのあんなんで月二万とかちょろすぎる商売だな
決算で8万もとるのかよ
やよいあれば消費税も楽だわ
経費ろくにないし修正申告めんどいし好きにしていいから
で署長のサインで職権更生してくれ言うわ アフィリエイトの会計で難しい事なんかないし
ほんとやよいで十分 >>620
立会は相当ストレスになるらしく、顧問契約をやっていても立会は別料金であったり、そこだけ他の税理士(専門にやっている人で、当然かなりの費用が・・・)に投げたりってあるよ。
それなりに金を積まないと一見さんはまず引き受けてもらえないと思って良いよ。 税理士のHP見れば大抵税務調査の立会い費用とか載ってるよ 売上ちょろまかしたり、とんでも額の経費計上してなきゃ
ろくすっぽ経費も少ないし調査来ても経費の重箱の隅突く嫌がらせしにくるだけだろうな
ぽっけないないだけはするなよお前ら トップバズって知ってるか?あれで40万単発で入ってきたけど、無申告でもスルーされるかな
もうやんないから今後は入ってこないからほっとこうと思ってんだが 今後入って来ないなら現金化を年跨いで分ければいいのに 30万円以下のバイクを買ったので8割を取材で使った事にして申告しようと思う。
走行距離の記録もつけている 使ったことにしなくても、実際に取材に使えばいいだろ。ツーリング行って各地の風景写真に撮って日記書けば立派な記事になるんだから。
俺は車2台あって1台を自家用、もう1台を取材用にしてる。事業用の車はメンテや燃費記録や故障やドレスアップ全て記事にしてる。もちろん頻繁に取材にも行く。 テレビって幾らから減価償却しなくてはいけなくなるんですか?
10万? ビットコイン、モナコインに続いて話題の50倍価値が上がると言われている仮想通貨XPを安いうちに購入しておこう!
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注意!XPは円から直接購入できないです
今、動き始めた注目の仮想通貨なので早目に購入しましょう。 YouTubeで収入得たんだけど通信費やら電気代って雑所得でも経費にできるの?
できるとしたらどれくらいの割合で按分するもんなの?
ちな実家 >>642
詳しくオナシャス
30万までなら分割されずに一括でいけるの? 少なからずwebに携わる人間ならちょっとは自分で調べろよ・・・ 納税アホらしいな
安倍晋三は税金上げまくる政権たから仕方ないか 何億も儲けるユーチューバーは、タックスヘイブンに口座を作り、そこへ入金させる
日本で必要な金だけ国内の口座に移動させ、その分の税金だけは払う
こう言う節税策やってるんじゃないの?一応合法だろ 数億程度じゃ使わないんじゃないの、あれってもっと多い額じゃねw >>452
> だから20万以下は確定申告しなくていいと言っている
言っていたっけ? >>647
超高所得者と大企業には甘い歴代自民党政権 現在仕事に使うADSLを維持するだけの為に固定電話回線を契約したまま。
借金の取り立ての所為で電話がかかってきてもすべて無視、こちらからかけるのは仕事関係で月に一回くらい電話をかけるのみ。
これって仕事にしか使ってないわけだから100%経費にできるよね? 個人事業主って今年中に申請しないと来年2月に青色申告できないとかある? >>657
今そんな事聞いてる様じゃもう青色は無理
白色しか出来ないよ 青色申告開始したい年の3月15日まで or 開業から2か月以内に必要
開業が11月12月じゃなければもう遅い なるほど、まあ年初は青色申告にしようと思うほど稼げると思ってなかったししょうがないな。返信ありがとう >>652
そうなの?
おれ数百万でその手を使おうかと思ってるんだけど。
来年は大台1000万乗りそうなんでマジでいろいろ節税考えている。 自分の限度額までなら2000円負担で返礼品がもらえるがそれを節税とは呼んでないな >>664
とりけされるのね、ありがとうございます! そういえば今度の分から電子申告しようと思うんだけど、Bitcoinで税金の支払いとかできるんかな?
国税のHP見てもよく分からんかった。 米ドルでも納められないのにどうして仮想通貨ならできると思うのだろうか
日本円しか受け付けないよ >>670
この人騙されてないかな
FXの含み益は申告する必要がある場合もあるけど業者によるでしょ
そう言う話を聞いたのかもしれないけどよく分かってない感じが漂ってる >>472
所得が少額?なところにも調査来るんやな 気付いてしまったんたが、100万〜1000万くらいの層って稼げば稼ぐほど損するのでは・・・・ 気付いてしまったか。おまえ消されるぞ
てか、月収100万と月収500万の手取りの差って税金抜くとあんまりないよね
やっぱり突き抜けて稼がないと儲かってる実感ない 年収6,000万で突き抜けてないとか
どんだけ稼げば突き抜けてんだよ 1200万は手取り900万くらい
6000万は3400万くらい
まあやってらんねー感はあるな 普通に暮らすだけなら1000万前後行けば満足しそうだわ、それだけ稼げるならサイト更新する頻度減らしても余裕そうだしね それくらいまで行くともう
金のためじゃなくて社のために働くようになりそう MAX6000万行ったけど今4000万で貯金1億3千万弱
もうそんなに頑張らなくてもいいかなって思ってる41才 今年2400万、貯金7000万
俺はもうちょい頑張らんとあかんわ なにこの神同士の会話は。
下界からは羨ましすぎて。 最大で所得税45%
事業税5%
消費税8%
住民税10%
年金払わされ国保だとMAX80万くらいか
今いる利権イスが埋まってるから今後、貴族金持ちこれ以上作らせないため、
くっそ高い税率かけて中途半端な最上へ行けない小金持ちを作らせる
うまく出来てるよな
働いたら負け 自分は去年に税務調査受けて400万円くらい持ってかれた(分納中やけど)
アフィ年収400万円くらいやけど、普通にピンポンしてきたよ笑
1000万円超えないと相手にすらされないと思ってたけど小物でも確実に刈り取りに来るからちゃんとした方がいい。
税理士入れて(それも経費になるのでケチらない方があとあと楽)ちゃっちゃと済ませました。
収入と経費はすべて自己申告のものが通った。
収入は裏取りはしていると思うけど、経費は税理士と一緒ならまずケチつけられることはない。 >>692
> アフィ年収400万円くらいやけど、普通にピンポンしてきたよ笑
> 1000万円超えないと相手にすらされないと思ってたけど小物でも確実に刈り取りに来るからちゃんとした方がいい。
それは意外。 アフィ年収がいくらに到達したら税理士さんを雇うか、ってのは難しい判断だなあ。 そりゃ400万も取れるならピンポンするやろ
何年無申告かましてたのかとw >>695
所得税、加算税、住民税です。
ぜんぶ収めたら追加で延滞税がもれなく請求くる予定です。
まずは過去を清算することを最優先に細かいこと気にせずに納税中です。
税務調査の時点で貯金はほとんどなかったです笑
所得税と加算税はだいたい10万円/月納めて、住民税は優先順位落として2万円/月で払ってます。
今は貯金も数百万円あるので、今年の確定申告を終わらせて余ったお金を全部納税に使ってとりあえずキレイにしようかと思います。 それだけ稼いでて申告しなかったってありえんわ、知り合いとか家族に何も言われなかったの? >>693
もしかすると地域によっても多少差があるかも。
自分は新宿に住んでました。
四谷税務署にはアフィとかネット関連などの専門の税務調査員がいて、たぶんアフィ会社から支払い情報もらって総ざらいにしている感じでした。
その税務調査員にアフィやってる人で無申告は何割くらいいると思うか聞いたら、感覚的には3割って言ってました。 >>699
あなたは知り合いや家族が確定申告してるかどうかとか全部把握してますか?
気にしないもんですよ 確定申告が必要ってことは勿論知ってたんだよね?
脱税は犯罪なんやで そんな今更なマジレスいらんやろ、分かった上で体験を書き込んでくれるんだから、空気読めタコ >>697
うぉぉ、詳細にありがとうございます!
国保も再計算されましたか? >>704
自分は会社員でもあるので、そのあたりは特になにもないですね。 >>702
みんなスピード違反はダメとわかっていながらやるもんですよ こういう実体験は参考になるわ
自分としては収入50万程度の話を聞きたいけどw 脱税が犯罪って言うけど一番よく分かってるはずの国税職員が脱税しても依願退職で許される現実 400万も稼いどいて口座に入金されてるのに無申告とか
そりゃ当たり前に調査来るだろ
>1000万円超えないと相手にすらされないと思ってたけど
小物でも確実に刈り取りに来るからちゃんとした方がいい。
一般的にはきちんと申告してるなら
その額だと来ないってことを普通は言ってるわな
お門違いもスゴイな 税理士頼んでるけど、売り上げ減ったら恥ずかしいな。
あっこの人今年随分減ったなってばれるわけだしw 法人化してるけど税理士頼んでません
そもそも単純な経理だし、わからないところは税務署電話して聞く
おかげで法人税課の統括と仲良くなったよ 法人化しようがアフィじゃたいしてやることがない、これが一般の会社とかだと糞めんどくさいんだろうけど… うちも四谷税務署だから参考になる
新宿区は税務署が2つあるのでエリートは新宿税務署
四谷税務署にいるのは雑魚なんだろうと勝手に思ってた 無申告でヤバいかなって思ってる人がいたら1日でも早く修正した方がいいですね。
税務調査入る前に修正した方が加算税とかの影響も最小限になるし。
アフィは必ず足がつくのでちゃんと計画的に経費使って節税した方がいいと思います。 せやな
経費ですらろくにないというのに
とんでもない粗利だよなアフィって 何億とか稼いでるわけじゃないのに申告しないとかリスク高すぎや >>711
流れ作業の一環で誰もそんなの気にかけてくれないから気にしなくても大丈夫。
しかも小口はバイトへ丸投げで税理士は一切ノータッチなんてのもあるある。 ちゃんと既成事実を作る必要があるけど、レビューサイトなど作れば事実上なんでも経費に出来る無敵の業種とも言えます。
後は割合の問題ですね。 レビューサイト作って適当にレビューして3割くらいで経費にしてるわ、注文した日付と商品名と画像と適当に感想書いて終わり
慣れれば10分くらいでやれると思う 調査されたら事業として黒字なのかが焦点になるでしょ
そのレビューサイトの収支がずーと赤字なら否認される >>723
Adsenseとして一括で見えるから問題ない 収支が赤字だから否認されるとかないわ
万年赤字は事業性がないってか?
サイト運営なら万年赤字でもPVが増えてれば収益化の土台を築いてるでOK
あのアマゾンだってずっと赤字だった 事業所得なら万年赤字は脱税目的と判断されて否認されるかもな。
法人の内、約7割は(わざと)赤字だけどな。
法人成りの1人会社はわざと赤字にして、給与所得控除で節税する人多いから。 そんなことばかりしてる人がいるから税収が足りないんだな 福祉系で(不要な医療の)無駄遣いやタダ乗りが多いからだよ。 レビューのサイトやってみるとわかるけど糞みたいな記事でも結構PV稼げるよ、3年ほどそのサイトやってるけど月数万は稼げてる >>727
>>728
密入国してきた韓国人やその子孫が日本人が払ってる税金の中からナマポをもらってるからだ ネトウヨというな
拡散までしてくれる養分リピーターと言え アフィしててネトウヨなのが凄いな
保守速報の栗田でさえ本当はネトウヨじゃないのに 儲けてるとむしろ重税すぎてこのクソ政府死ねって思うわ 政府がやってることは、儲けたら罰(課税)を与えて、儲けてなかったら報酬(ナマポ)を与えているわけで、国民にどうしてもらいたいかわかるよな ビットコインで赤字が出たからアフィの黒字と通算したった >>725
> 万年赤字は事業性がないってか?
赤字事業のみの専業ならあまりうるさく言われない。
黒字事業と平行して長年の赤字事業があると否認されるよ。
特に商品を自分で使い続けて経費で落としてるとかだと事業性を疑われるだろ。
過去に医者が副業でバレエ教室を経営して長年赤字で、事業所(教室)は賃借して従業員も雇っていたが否認されて裁判で負けてる。 >>737
その事例は審判所の裁決だから国税側の判断が採用されやすいし裁判で争われればどうなるかは分からない
事業開始から相当な期間ずっと赤字だったのが大きかったわけで逆言えば黒字が少しでもあれば判断は変わるとも言える
黒字の月もあれば赤字の月もあり年間を通して赤字だとまた別になる
雑所得同士の通算は出来るから青色控除諦めてアフィリを雑所得として申告し他の雑所得と通算して雑所得を圧縮する方法もある >>692
> アフィ年収400万円くらいやけど、普通にピンポンしてきたよ笑
毎年きちんと確定申告していても、アフィ年収400万円ならがさ入れされる時にはされる。
アフィ年収300万できちんと確定申告していたのにそれでもがさ入れされた人もいると聞いたことがある。 >>739
ガサ入れとか嘘臭いな
税務調査でもガサ入れとかまで普通ならないし、どういう展開? うちも無申告で税務調査きたことあるけどぴんぽんでいきなり調査じゃなくて日程を決めて後日PCと通帳持って税務署で調査だった >>741
税務署のほうからやってくるのではなくて、自分のほうから出向くケースもあるのか。 >>741
無申告で税務調査くるのはしょうがないだろ。
申告していても税務調査が来るのは年収いくら以上なのか知りたいね。 当方今年初めて改定申告するヒキニート、アフィ記事のネタ探しするために週7日起きてる間ずっとネットサーフィンし続けてるんだけど、
この場合睡眠時間が6時間だとして電気代66%
ネットで得た情報全てが仕事のネタになるためプロバイダ料金100%
ADSL回線を利用するためだけに電話契約を維持しているので電話代100%
これで必要経費として通るかな? >>746
世帯上は3人家族だけど二人ともほぼ行方不明状態で数年間帰ってきてないから実質独り暮らし状態。 >>743
自分も2回ピンポン来て、さすがに無視決め込む方がリスクあると思って自分から連絡取って日程決めて税理士同伴で税務署行った。
行ったらいったで、資料の提出はもちろんながらいろいろ調書を取られた。
この調書は税務署長が最終的に承認することになり、無申告時のペナルティ具合にも影響するので、下手に調査員主導じゃなく税理士に確認してもらいながら進めたほうが安心。
調査員によっては素人相手だと、成果をあげるために最大限のペナルティを裏取りしてくる可能性もある。 アフィ収入700で経費が500
車と事務所の減価償却費のおかげ
でもあと200使いきれんかった 去年の収入が50万でなんとか経費を35万で申請して収入20万以内に納めて白色申告しようと思うのですか、何か注意点とかありますでしょうか? >>750
こういうのが確実に調査の対象
アフィでこんな経費とかおかしいのバレバレだから俺なら根こそぎ否認しまくるわ 事務所はO.K.でも車はなぁ。
法人成りしていればO.K.行くかもしらんが、個人事業だと必然性がないとOUTになるよな。 事務所まで車で通勤してるなら大丈夫だろうけどアフィでそんなやつおらんよなw >>750
あと200なら控除でゼロにできただろ
基礎控除38
青色申告特別控除65
小規模企業共済84
イデコ28
あと国民健康保険料と国民年金
控除だけで200万は余裕で超える 帳簿って月ごとに入力してるけど日にちじゃないと駄目とかルールあるの?
レシートばらばらだからめんどくさい 否認されるかもしれないから経費にしないとかアホらし
経費になるものは全部経費にぶち込んで否認されても悪あがきしていい感じのところで話をつけるのが基本
グレーな部分は更正チラつかせりゃ向こうが折れるんだから もし税務調査とかあったら
税務調査
更正
異議申立て
国税不服審判所への審査請求
訴訟 地裁→高裁→最高裁(大抵は高裁まで)
ここまで5年ぐらいかかるが税務署が明確な証拠を示せない所得は裁判所も認めない
入金と所得は違うため、利益があったという証拠にはならない
つまり税務署は推定で○○円の利益があるはずだと言って修正申告を迫るが一切応じる必要はない
更正→裁判の段階で税務署も仮に推定としても確実に根拠のある数字しか使えなくなるので
とりあえず国税不服審判所への審査請求まではやっておくと余分な税金は払わなくて住む
なぜなら税務調査にはかなりのコストがかかっているので、適正な推定ではなく
「税務調査で元が取れる納税額」を元に追徴額を決めるからだ
むしろ税理士がいない時こそ不服申立ては必須
上司の審査が入るので必然的に下っ端が盛った根拠の乏しい課税はカットされる ユーチューブでアパート撮影で収入があります
自宅では撮影できないので、アパートは丸々撮影用に借りている場合家賃全部経費にしていいのでしょうか
事実でも全部経費だと疑われますか?
自宅からアパートに通ってます 自宅が別にあり事務所的なの借りてるなら余裕、経費に出来ない理由が無い ありがとうございます。実家から通ってるんだけど全部計上しようと思います。 実は住んでるんでしょ?って言われないように冷蔵庫とかベッドとか生活用品は置かない方がいいな アパートなら事務所用の建物と違ってシャワーがあるだろうからデリヘル呼ぶときにも使えるね デリヘルのレビュー書けばそれも経費に出来るってことか… 寝具が有ったら否認されるだろうけれど、事務所に冷蔵庫が有っても別におかしくはないだろ。 俺は全国を取材で飛び回ってるから、車とガソリン代と高速代が経費の大半を占める。結構偉い人とも会うから車はベンツだし
海外のダイビングスポットも取材に行くから航空運賃も全額経費 全企業の70%は赤字なんやぞ
黒字とかおこがましいわ 事務所風の部屋づくりって大事よね。雰囲気で経費っぽく見せれる PC複数台に大画面モニターとかか?
普段はエロ動画ばっかり見てるくせにw
エロ動画感想サイト作れば会費やエロDVD代は全部経費やぞ 新年会などで急な入り用の時…
今月の生活費が足りないかも… 。
急な出費でお財布がカラッポ… 。
リアルに一か月一万円で生活しないとやばい!
借金の返済が立て込んでどうしようもない! (金融機関、住宅ローン、会社、個人など)
給料が減少し、生活が苦しい !
そんなアナタのお金の悩み、相談はエスティーエーで、ホームページもあります、エヌピーオーホウジン、エスティーエーでケンサク! 税務署に確定申告行くとアフィリエイト収入に詳しくない職員が結構いる 税務署によって全然違うね
県によっては情報技術専門官がいないらしいし
うちの目の前の税務署にはいっぱいいるけどw >>771
> 寝具が有ったら否認されるだろうけれど、
「疲れたらたまに仮眠とります」ではダメなのか? マンション買うとき販売会社に所得の証明を提出したら
なんだかんだすごい聞かれたなあ 就職してないやつは誰でもそういう対応だから安心しなよ、信用あるのは公務員くらいじゃないの 年間所得100万円×3年分て、所得・住民・国保・追徴・延滞合わせて80万くらいだよね? 皆さんレビュー商品の代金の経費按分どれくらいにしているのかな?
自分は普通に使うもので20-30%、レビューありきで買ったものは50%-にしている 私はヨットのブログ書いてるからヨット代全額経費にしてるよ。ヨットなんて趣味でも何でもないし日常生活では使わないからね。 もちろん厳密に言えば経費ではなくて、いったん資産に計上して減価償却費として各期に配分してるけど。 > ヨットなんて趣味でも何でもないし
ダ、ダウト! 日常生活に使わないものの方が多いし大抵のものは普通に100%経費にする
レビューして気に入って普段使いたいと思ったら自分用にもう一つ買うよ
買ってレビューしたら劣化や消耗や分解して使い物にならなくなってる事も多いし
売れるもんは売って次の商品購入代金に充てる ヒカキン見てればわかるが、みんな税金対策のために買いたくもない効果な物を買ってわざわざレビューしてるんだよ でもそうやって経済が回ってるんだから悪い事とは思わないよ。単なる贅沢とは違うと私は思ってる。 HIKAKINは400万の金塊とか買ってレビューしてるけど、ああいう非償却性資産は何パーセントぐらい経費にできるんだろう? 2chまとめやってて去年のアフィリ収入が30万超えたのですが、税務署に相談すればいいですか?
追徴課税とかないですよね? >>792
株のレビューすれば株を経費に出来るんか?
投資信託をレビューすれば、投資信託を経費に出来るんか?
土地を買って、それをレビューすれば経費に出来るんか? ニートがアフィで稼ぎ出した場合(収入はアフィのみ)、年収いくらから確定申告が必要ですか?
超初心的な質問ですみません。 グーグル系で300万稼いだんだけど
賃貸家賃を全部経費にすると調査に来られる?
300程度じゃ来ないのかな FX(外国為替証拠金取引)のEA(自動売買ツール)とサインツールを開発・公開しております。
興味がありましたら見てみてください。
http://awsedrftgyh12345.blog.jp/ ユーチューバーのヒカルが競馬に1500万突っ込んでたけど、ハズレ馬券も経費になるんだね そんな判例が出てたっけ
あれ一時は認められず当たり馬券は脱税扱いになってたよね
パチプロとかちゃんと納税してんのかな レビューサイトで経費削減とかやりすぎるとダメだからな
実際は購入時にかかった費用-売却時にかかった費用の差額しか経費にならない
ヤフオクでレビューした後の白ロムスマホとかかなり売られてるけど入金を帳簿に書いとかないと脱税になるぞ 買って売ってを繰り返してやるやつなんておらんやろー、悪質でやばいわw >>804
先月は最高裁から上告を却下されて経費を否認されてる。
以前の納税者勝訴と比べて違うのは、事業として収益を上げるだけの内容だったかどうかが判断の分かれだった目みたい。
ネットで評判読んでカンで買いました程度じゃダメみたい。 ヒカルは宝くじ買って経費にしてたな
領収書うつってたからめっちゃ指摘されてたな >>802
白色申告の収支内訳書2ページ目に家賃の経費割合書く欄がある
100%経費にしたら一目でばれる
調査以前に記入ミスとして指摘入るかもね >>806
わざわざレビューなんかしないで普通に転売して生活用動産主張するだけで脱税にならんのに
レビューして経費に計上して横流しとか頭足りなすぎだろw 生活用動産を主張するほうがヤバイだろ
数十万ならともかく転売で年に300万以上稼いで
生活動産売っただけだから所得じゃないなんて言ったら
とんでもないことになるよ
経費はガンガン積み上げて良し!
だけど売上は正直に!所得隠しと思われるようなことは絶対にしちゃダメ >>811
スタジオとして借りてて
実家から通ってるって言っても調査に来るの?
300程度でも 300の収入だったら7年以内に余裕でくるよ
うちも忘れた頃にきた てか、こられたらまずいのか?
来られても実態としてスタジオとして使用してるなら問題ないだろ >>813
とんでもないことって具体的にどうなるんだよ
少なくとも生活用動産主張すれば見解の相違で脱税にはならんぞ?
経費にしてから売った後の金を収入にしなきゃ確実に脱税だが
あと転売で300万儲けるとか一体どんだけの商品レビューするんだよ
生活用動産として購入しレビューして生活用動産として売る
当然経費にはならないが買値と同額あるいはそれ以上で売れるような物買ってレビューする分には経費にするより手間もかからんし幾分マシだろ
そこは使い分けだわな
所得隠しは駄目だが、所得隠しと思われるようなことは実際に所得隠しでなければいくらでもしていいだろ >>813
は何がやりたいかさっぱり分からん
生活用として買って売ったとしてもそれで利益が出れば雑所得になる
事業の一環として売買してるなら事業所得として控除対象になる
逆に買って売って損失が出たとしたら、その差額は経費になる
生活用なら損失が出ても経費にできない
つまりいずれにしろ帳簿につけて申告しといてなんら損はないぞ 間違えた
>>813
じゃなくて
>>818
へのレスね >>817
あとたまに数日泊まったりもするから
内装は住んでるっぽく見えると思う
だから調査に来られて本当は住んでるんでしょとかなるのがめんどくさい >>821
別のところで調査受けてスタジオ見せてと言われても断ればいいだけよ
家賃について聞かれたら仕事で使うスタジオの家賃と答えて実際家賃振り込んでる証明が出来ればいいのよ
それで税務調査の義務は果たしてる
税務署の疑いを晴らす義務はない 住民税の申告書が入った封筒が届いたんだが
例年はちゃんと入っている返信用の切手不要の封筒が今年は入っていなかった
何度探してみつからないので役所が同封するのを忘れたのだと思われる
こういう場合は
通常の封筒と同じように切手を貼って出してあげればいいのか
役所に電話して返信用の封筒を送れと言うべきなのか
どうすればよいのだろう
こういう面倒くさいことはさっさと済ませたいんだけどなぁ 今年の申告でマイナンバーって必要なのかね、書かなくてもいい? 去年と一緒でしょ
コピーして貼るだけなのにできないの? >>829
去年まではマイナンバーは任意だったのだよ
今年は必須なのか任意なのか把握していない >>830
今年も任意だってさ
て言うか罰則がつく事はありえないから強制になる事は無いよ
皆んなが書くようになれば書かない人がしつこく聞かれるようにはなるかもしれないが マイナンバーを書くと本人確認が必要とかなんじゃないんだっけ、うろ覚えだから違うかもしれないけど… マイナンバー書いてるやつもいるんだな
別に書かなくても税務署の方で調べればわかる事だし
わざわざマイナンバー漏洩のリスク冒して書く意味あるかね
書かないで出せば漏洩の責任は100%税務署だし >>824
そうなんだ、心置きなく家賃100%経費にする
ありがとうございます。 経費が事実かどうかを立証させる権限が税務署には無いからね
むしろ否認する場合には税務署側に立証責任がある
経費では無いと思う程度では否認できない
裁判で争える程度の立証が必要となる
税務署がそれらしい立証をしてきたら反証する必要はあるけど100%スタジオとして使っているならそれを主張して事実関係が推認できる程度の証拠を出せば足りるだろうね 書いても描かなくてもジャップランドなんて
お上にはダダ漏れだろ >>835
そうなんだ。じゃあ遠慮しないで関係あるものはじゃんじゃん経費にしようと思う。
去年稼げるようになるとは思っても無かったから
5ヶ月ぐらい領収書も集めないでいたから全然経費なくて困ってた
ありがとうございます >>838
マイナンバーの個人カードね
e-Taxやるなら必須 >>839
d ちょっと先だけど青色の控除額変わるみたいだから申し込んどく 今年初めて確定申告する者です。
最初なんでネットではなく税務署に行って申告しようと思うのですが、お薦めの税務署はありますか?
都内ですが神奈川千葉埼玉くらいまでは行けます。 住所により提出先税務署がきまるから、まず管轄を調べろ
質問・相談・書類の入手は管轄外でもさせてもらえるだろうけど
どこそこの税務署が親切とかいうことはない 家から近いとこでいいだろ、どこいこうが対して変わらんよ お薦めの税務署wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww 税理士にも相談してるけど、アフィリエイトって1人でやってるのちょっとびっくりするくらい経費や控除にできるものが少ない。
1番高い金額がぶっちぎりで国民健康保険代っていう・・。
なんかうまくないもんかね?控除や経費にできるもの。 事務所代や取材に使う車代は経費にしないのか?
海外まで取材に行けば航空運賃も経費だろ
宝くじ買って動画アップしても経費にはならんけどな >>849
年度単位で収入が読めるなら法人化して給与所得控除
でも読み違えたりすると法人税ガッツリやられる
初年度に大赤出しておいて翌年からちょい黒狙いで損益通算していくとかは必要 >>842
半年ってカードできるまで!?
パソリは準備しとく >>850
実家暮らし、車無し。
地域系の記事書いてるけど実際現地までいってない。
>>851
読めないしそこまで収入ない
>>853
いない 経費にならないじゃなくて経費がないんじゃないの
あとは家賃や固定資産税(控除等受けてる場合は注意)電気代ネット代按分とか必要機材を経費にする位しか
税理士によって経費になるならないの匙加減も違うし色々な税理士に相談してみるといいよ そこまで収入ないって事は控除されても20%とかだろ
ケチケチするのは55%取られるようになってからやで PC代金も30万までなら資産計上しないで即時費用化できるぞ
でもそこまで収入ないなら無理に節税する必要もなさそうだな
5年前のPCでも十分使えるし >>850
ちょっと違うな
宝くじ買って動画をアップしてそれが収入につながれば経費に出来る
収入に繋がったかどうかの説明さえつけばいいし法的には何も問題がない
税務調査に入られた時に否認される可能性は高いが
税務署が否認しても争う事も出来るし否認を受け入れたとしても見解の相違があったというだけで脱税にはならない
ポイントは税務署は税務調査に入るまで経費の内容なんかほぼわからないという事だ
そして経費については税務署が内部的に決めている範囲内に収まってさえいれば調査対象になることもほぼない
実調率も低い
つまり馬鹿みたいに経費が多くなきゃ大抵の場合は宝くじ経費にしてもスルーってこった 質問です。
アフィとかで8月から作業してて初めて収益貰えたのが11月からだとしたら、8月からの家賃(2〜3割程度の按分)などを経費に計上しても大丈夫でしょうか? いつから事業を始めたの?
事業を始めた月が赤字だったらその月の経費は計上しちゃいけないの? 個人事業主含め、世の中の企業の70%は赤字やぞ
黒字なだけでも勝ち組や アフィはマジで経費ない
最低限の小規模共済とかやったりで
諦めてムダなもんかわず素直に払う以外無い 個人青色で税務調査を受けた。
更正って本当にやりたがらないんだな。
否認された項目で納得いかないから修正申告書にハンコ押さないって言ったら、最終的に主張が全部通ったよ。
最初にいろいろ理由つけて経費を否認したのは一体何だったのか?
しかも調査官のさじ加減一つで、適当に2割や3割否認と根拠が全くない。
否認された金額は結果説明の電話で言うだけ。
送られて来る修正申告書は、所得税の修正申告書だけで青色申告決算書は作ってくれないから、
所得に売上が増えた分を足して、経費が減った分引いて書いてるだけ。
増えた所得から何を否認されたのかパズルを解かないと、送られてきた修正申告書の数字が正しいか分からない。
そんなものに適当にハンコ押せないよ。案の定間違えていたし。いい加減すぎるよ。
若手国税専門官スレより
507 名前:非公開@個人情報保護のため [sage] :2015/03/25(水) 05:44:17.43
増額更正のハードルが高すぎるから、更正してみろオラと言えば黒がグレーになってグレーが白になる。
除外でも架空でも盗人にも三分の理でなんかむりやりな言い訳をしたもん勝ち。
揺るぎない事実に対してだろうがなんだろうが聞き取りにサインさえしなければ審理が味方になって増差を減らしてくれる。
508 名前:非公開@個人情報保護のため [sage] :2015/03/25(水) 07:01:35.94
>>507
その通り。
都市局はどうだか分からないけど、うち(地方局)は増額更正なんて見たことも聞いたことない。
まず審理が絶対に反対する(異議調査嫌だもんな)そして幹部が反対する(面倒はごめんだろうし)
「更正前提の調査」と言ってはいるが、実際に「更正してくださいよ」と言われたら一歩二歩引くよね。
額減らしたり、重が過少になるのはよくある話。 今副業なんだけど、月いくら以上副業で収入があれば事業所得にした方がいいの?
ぐぐってるけど曖昧 事業所得と雑所得の境はない
副業としてやってた時は1000万とかあってもずっと白・雑でやってた
白・雑にしておくと事業税がかからないから青色の65万控除よりそっちが良かった 【ガチホモ】【変態ストーカー】
http://mbok.jp/_u?u=5356118
個人情報を収集する為に落札する笠原
モバオク、ヤフオク!要注意人物です
ID:m2607055
通報してるのはコイツですよ
なんでもかんでも通報しまくる
ヤフオク!粘着違反申告のクズです
ヤフオク!やモバオクで365日 毎日、昼間、深夜問わず違反申告する
新潟県の超有名な無職の嫌がらせ違反申告の常習犯のアホ
ヤフオクID:m2607055
モバオクID:alcyone555
理由なく毎日、通報してるのはコイツ
40代の無職のキチガイおじさん要注意人物
いまだにAKBグッズ出品してるアホ
通報されると逆ギレする分かりやすい
知恵遅れの笠原啓介おじさん
9501235 
新潟県 新潟市南区 高井興野350-2 
09018832706 【新潟県のホモ】 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:788642fc016123182050670be3a64039) 雑所得ならこれで利益圧縮すれば?
今年150万円の利益があるとする
1.0001円で150万JPYZという仮想通貨購入
→平均取得単価1.0001円、切り上げて2円
1.0000円で150万JPYZ売却
→平均取得単価1.0000円
(2-1)*150万で150万損失、よって利益ゼロで無税 開業月前締め売上の開業月振込みの収入
ってどう処理したらいいんでしょう?
頭痛いよ 売上は雑所得。
売掛が入って来たときは、開業前のものは本来事業には関係がないので事業では仕訳をしないか、現金預金勘定に載せたいなら相手勘定は事業主借勘定か元入金に振っとけ。
あるいは妥協で売掛金/元入金で開業日に仕訳する。 http://seikatublog.com/?p=1300
このサイトによると家賃の70%も経費として認めてもらえる。
領収書がない支出も経費として落とせる。 >>874
スーパーのレシートでもいけるんだっけ
領収書なくても 領収書はそんな重要じゃない
帳簿が全てで領収書はあればとっておく程度のもの
帳簿に書いてあれば税務署はとりあえずそれがあったものとして見なければならない 国税庁長官があれで弱いやつからはせしめるとか
ホントジャップな国だよな 昨年30万稼いだのですが、サーバー代ドメイン代で11万使いました。
経費を引くと19万円なので確定申告する必要ありませんよね? 申告自体をしないならOk
還付申告などで確定申告するなら必要 事業規模が小さいと経費率は高くなるもんだよ
売上ゼロでもサーバー代に月額1万円かかるなんて全然不思議じゃない
これが売上3000万でサーバー代1100万て言われたらアレだけども 最初に使ったレン鯖は3年契約で1万ちょっとだったな、PVある程度増えるまでそんな安いところで充分だと思うけど おいら150円のレン鯖で月10万以上稼いでるよ。でも鯖代以外の経費(家賃、通信費、電気代、光熱費、取材の交通費)の按分で毎月8万掛かってるけど >>880
> 経費を引くと19万円なので確定申告する必要ありませんよね?
それでもいちおうやっておいたほうが安全。 そうだよね。
ギリギリって自分で思ってるだけの可能性があるから、帳簿付けて領収書保存しといたほうが良い 帳簿つけて領収書とっといて申告しない方がいいだろうね
無申告ってのは税務署も情報手に入れにくいから調査したがらないのよ 確定申告の準備してたんだけど思いの外稼いでたわ
何か探さねば 事務所に使用してるアパート家賃って全額ぶっこんで平気?
つっこまれるのかな 自宅を事務所として使用してるなら全額は無理、住居、事務所別なら全額OKって何度言わすんだよぼけ >>892
やめとけ
それで400万円もってかれた 見つかったとき国にお金払ってくれるんだからいいじゃんw >>898
そらお前がおかしな事してたからだろw
30万稼いで11万の鯖ドメイン代だぞw
申告の必要ないし必要ないなら申告しない方がいい
申告するって事は税務署に申告の情報が登録されるって事
情報が登録されていい事は一つもない >>892
> 無申告ってのは税務署も情報手に入れにくいから
アフィはそうではないわけだが。 >>903
「収入がある」と「まとまった金額の収入がある」とでは、税務署の態度もまったく違ってくるわけだが。 アフィだけで確定申告必要な人ってすごい少ないんじゃないかな、収入はあっても申告いらん人が大半でしょ >>901
支払調書あるからいくらもらってるかは分かるだろうけど
通帳は調査が始まってからか或いは関係先が調査されるとかでなきゃ無理
それは置いといて申告すると例えば経費がいくらかかったかは分かるわけよ
あとは場合によっては帳簿がある事とか申告するだけで色々と筒抜けになる
その場合帳簿ちゃんとつけてるかとか経費の根拠があるかとか調べやすくなるわけ
ところが無申告だといくら受け取ったかは分かるけど経費がいくらかとか全く分からないわけ
調査しに行っても領収書の束が出て来るだけとか申告した人調べるより苦労するパターンが多い
結果調査官は無申告の調査を嫌がる
小額しか稼がないならポイントで貰って年20万以下になるように調整して使えば申告の必要ないし
支払調書すらないから税務署は把握できないから二重に安心 自分の収益を20万以内にするため、専業主婦の妻に作業費で38万払う、経費もろもろで30万。
とすると、年間88万円までなら無申告でOK? なんでそんな小さな額で申告したくないの
会社バレなんてしないよ 青色申告すれば特別控除あるし
給与払いたいなら専従者給与
申告が面倒なら金払って税理士に丸投げ
会社バレが嫌なら嫁さんにやらせて手伝う形にして嫁さんが申告すりゃよくね? 他に給与所得などなく年収100万円台でも税務調査されることってあるんですね・・・ あるよ!
何回もこのスレで言ってるよ
あんまり信じてもらえないけどw >>913
それは無申告の場合であって、きちんと確定申告していれば年収200万円以下では調査に来ないと思うが。 申告してたから来ないけど
売上100万で経費も90万とかだったら電話程度は来そう
間違ってないかクズどもって >>917
去年分、売上47万で30万経費で申告しようと思うんですけどヤバイですかね?汗 >>907
同一生計(所謂家族)への給与支払は確実に否認される。 >>919
それぐらいなら全然問題ない
むしろ経費が30万でよく収まるね
家賃と電気代と鯖代と交通費だけで軽く150万超えるわ
副業なら赤字にして給与所得と損益通算ができるけどね >>920
なるほど、そうでしたか!
ありがとうございました。
年間80万円位までなら、経費で60万円計上して所得を20万円以下にするしか、申告無しにできないわけですね。 >>922
税額が75万てこの人結構稼いでるな
しかしこれだけ稼いでる人が過少申告加算税8万程度か
100万200万程度の稼ぎなら税理士に頼んだり自分で計算して申告書作って申告するより無申告で税務署に全部計算やってもらって手数料がてら過少申告加算税払えばいいんじゃね?ってこれ見て思ったわ そうそう加算税は大したことない
けど国保と住民税もやってくるからね 通常なら泳がして補足されるの5年後とかだろ
1年で捕まって寧ろラッキーなケース ビットコインとか単発で儲ける奴は別に放置でもいいかもね
本税とか住民税は払うべきものを払うだけだし
損をするのは加算税分だけ?
申告の手間を考えれば税務署にやってもらった方が楽でいいかも
もしかして住民税に関しては会社に知られずに払える?
国保ってリーマン関係ないよね? 会社員で適当にYouTubeやってたら
運良く当たりが出て去年合計200万くらい入った。
これ、3月の確定申告までにやらないとダメなんですよね?
金額的に、雑所得?白色申告?
そして転勤が決まってしまったので面倒な時期なんですが
転勤なので仕方ないのですが、収入があってすぐに
遠方に行ってしまうって、所轄の税務署から何か言われる? 何も言われない
普通に雑所得で白色申告してれば問題なし カメラとかで合計100万以上使ったけど
雑所得で申告する場合だと
30万くらいのカメラ=全額経費になるのか
資産計上して償却にしないといけないのか。
どっちになるんですか? 処理がめんどくさそうなので、一括償却していいのならしたいなと。
制度的に、出来る出来ないの区分がさっぱりわからなくて。
青色申告とかきちんとした会計ルールなら、しないといけないみたいだけど。
雑所得の経費だとまた違うルールなの?
白色申告は煩雑じゃ無いって聞くから、その年の経費に出来るのかな?
って疑問が。 白色でしかも雑所得で一括と言うか一年で全額は無理じゃないかな むしろ30万まで一括経費計上出来るのは青色申告のみの特典 去年の収入ー経費=所得が70万ちょっとだったんだけど
これから基礎控除引いたら税金払わなくていい事になる? 青色申告すれば
ぶっちゃけ無申告で税務調査入っても取られる加算税大したことないレベルだな
税務調査入っても本税+数千円で済むし
数千円くらい申告手数料と思えば安いな ドル報酬で円換算して貯まった数カ月分の売掛金を、一部だけ支払ってもらった場合為替差損益ってどう計算するの?
例えば
一月に100ドル円=11500円が売掛金
二月に100ドル=10800円が売掛金
三月に100ドル=10900円が売掛金
そして四月に合計300ドル=33200円の売掛金のうち、128ドル=14080円が預金に振り込まれた場合の為替差損益がまったくわからないんだけど。 通達では移動平均か総平均だったと思う。
ま、俺は先入先出でやっちゃうけどな。
そっちの方が帳簿との対応関係が分かりやすいんで。 パソコンは全額経費にできる?
プライベートでもちょっと使うんだけどさ >>940
プライベートでも使うものは「按分」にさせられる。
まさにお役所仕事。 >>941 購入代金の50%でいいかな
何時間使ったか証明する方法はないし パソコンは仕事のみ使用。
ADSLタイプ1を維持するためだけに電話回線契約し続けてて、電話がかかってきてもすべて無視。
この場合電話料金を100%経費にできる?
電話料金は毎月基本料金のみしか請求されてないからネット回線維持の為だけに契約してるって点は証明できる。 >>945
余裕でできるよ
通話用の携帯かスマホを別に持ってるんでしょ
俺も自宅の固定回線と電話の費用は全額経費にしてる
スマホは経費にしてない >>946
スマホは持ってません。
家族とも疎遠で数年連絡してないし、かかってくる電話は家族の借金返済や税金滞納の電話ばかりで電話恐怖症になってしまいベルの音が鳴るだけで過呼吸になる 調査が入った時にその説明すればいいだけだよ、固定料金だけの請求なら何もいえないだろうw 調査で家事費が含まれてるかどうかなんて調べようが無いから言ったことが事実になる
電話も通話記録なんか調べられないし仮に調べられたとしても誰と話したかなんて分からない
令状がある捜査とは違うから 三連休で確定申告済ませた
所得税だけで20万近く
青色にしたらしたで帳簿やら確定申告の書類送付やら面倒だし迷う >>947
年金や健康保険と違って
税金の滞納はやべーど・・・ 例え税金だろうとない所からは取れんし家族の税金の電話がかかって来るって事は税務署或いは役所も家族と連絡取れんのだろう
逃げ切れば時効? 少なくとも役所関係からの電話は知らないからもう電話しないでって言えばかかって来なくなるよ 初年度の売上240万くらいだけど、経費200万くらい。
2年目は経費半分以下になる予定なんだけど…
上で誰かが書いてた、税務署から連絡が来たら払う、ってやると
これなら1年目は計算とか書類作成や提出とか面倒な事をするより
事務作業ずっと減らせて楽になりますか?
税務署から連絡来た時ってどうするのが良いのでしょうか?
申告しないといけないって知りませんでした、とか
領収書はとってるけど何すれば良いのかわからなくてとか言えばいいのですか? 売上240、経費200なら社会保険料控除と基礎控除で課税所得0になるからな
無申告で済ませたくなる気持ちも分かる
払うものがないのに申告とかメンドイよ 税金払うのに会計ソフトかったり費用がかかったり、帳簿のために時間取られたりとか、全国の小規模個人事業主の経済損失って計り知れないよな。
マイナンバーで楽になるとかいってたのは何だったのか、電子申告とかしないだろ普通 普通はネットで申告するやろ、税務署の順番待ちいつもすごいんだけど… マイナンバーのコピーがめんどすぎる
いや、そんなに面倒じゃないけど面倒 会計ソフトは過去のデータと比較して、傾向が分かるので、意外と便利だよ。
ま、現金を完全に廃止して、取引などの口座の全てのデータを国が管理するような完全管理の世界なら、付加課税方式になるんだろうな。 マイナンバー強制になるまで出さないわ
去年も出さなかったなたしか >>955
申告してなかったら電話番号はわからないので(申告してても電話番号書かなければわからないけど)
電話がかかって来たとしても知らない電話に出ないようにしておくか、税務署の電話番号を着信拒否しておくことで防げます
会社にかかって来た場合は「会社には電話しないで下さい」とキッパリ断りましょうピタリと来なくなります
基本的には連絡があるとすれば手紙によるお尋ねでしょう
内容的には「お前申告しなくて大丈夫か?ちょっと聞きたいことあるから税務署こいや(呼び出し)」
もしくは「お前申告してないけど大丈夫か?これこれ(経費等)の内容送れや(あるいは連絡して来いや)」的なことが書いてあるので
返事するか返事しないかを選択します
基本的に行政指導なので無視しても問題ありません
返事しない場合は放置
返事する場合は
大丈夫だゴラァ文句あるならなんでこっちが出向かなあかんのじゃお前がこいやボケェ税務調査してみいやとか
大丈夫だゴラァこれがその内容だゴラァ税金払う必要ないんじゃボケェ
と言った内容を極めて紳士的に返信すればOKです
ちなみに電話を使うのはやめましょう
電話を使わず書面のやり取りに徹することで税務署は警戒し、また嫌がりますので調査になるのをある程度防げます
呼び出しに応じる=税務調査なので応じるメリットは皆無ですが5月6月あたりの調査で税務署が指摘するであろうポイントも分かっていてそれの修正申告に応じるつもりがあるならばサクッと終わって楽です
知りませんでしたはまだマシですが、何をすればいいのかわからなくてとか言ったら脱税決定です
税金を払わなければならないのは知っていたが分からなかったので払わなかった事を認めるという事ですから
計算の結果申告する必要がなかったというのが正解です
実際問題申告の必要なさそうですが来年からの申告のための練習だと思って帳簿位は作ってみたらどうでしょうか? マイナンバーは今年から強制されるという噂があったが。 >>966
面白い人だなw
頭もいいんだろうなあ羨ましい 今年も書かなくて大丈夫
来年から書いてくださいね〜 >>966
一応、早めに答えられるように弥生の白色に入力だけしてます。 マイナンバーを記入すると1000円でもいいから控除してくれるならみんな書くんじゃないかな、いまだと書く理由が本当に無い たとえば家賃光熱費全額経費に計上したとするじゃん
税務署が全額は認められないってなったら数ヵ月後とかに連絡がくるわけ? 面倒だけどやってみたら予想よりも40万も多く稼いでたわ、毎年印刷作業が糞めんどくさいからまじどうにかしてほしい… 今年はセブンの印刷にしたら楽だったわ
家のプリンターインク高くてやってられん 俺もセブンのマルチコピー機使ってるw
コンビニのほうが早くて安いしいいよな、出かける手間はあるけど ちなみにコンビニプリントはインターネット経由だと1枚20円
USBにPDF入れていってプリントなら1枚10円
どうせ店頭行くんだからUSB持ち込みのほうがお得だよ アドセンスで総額300万ぐらいで嫁いたら、青色使って所得100万、控除使いまくって所得税ゼロってありえるよな?
やっぱ不自然?
なお、障害者手帳持ってる体の調子あかん人です >>979
>>981
セブンイレブンのコピー機でカラー印刷?年賀状が10円できるってこと?
それって安いよね・・・? へえ
あのプリンターってUSB挿せるのか
ついでに厚紙で名刺も作れるといいな 厚紙というかコンビニプリントは手差し給紙禁止
キンコーズは手差し給紙もできて1枚9円
宛名シールや名刺を自分で印刷するならキンコーズだな
スレチすまん 去年、税務署で
「来年はグーグルアドセンス日本と楽天アフィリエイトの住所(連絡先)も書いてくださいね」
と言われたので、グーグル日本支社と楽天株式会社の住所をこれから探します。 >>993
? グーグルの日本支社は東京のどこかにあるのでは? 880 :クリックで救われる名無しさんがいる:
2012/01/31(火) 09:57:52.96 ID:ZEhTgycq0
去年のから重要どころ引っ張ってきた
LSが住所変わってたってか楽天と同じ所にw
今年はじめてやる人はdataファイル取っておくと次が楽になるよ
グーグル株式会社
東京都港区六本木6丁目10番1号六本木ヒルズ森タワー
アマゾン ジャパン株式会社
東京都渋谷区渋谷2−15−1渋谷クロスタワー
楽天株式会社
東京都品川区東品川4−12−3品川シーサイド楽天タワー
ヤフー株式会社
東京都港区赤坂9−7−1ミッドタウン・タワー
バリューコマース株式会社
東京都港区赤坂8丁目1番19号日本生命赤坂ビル5階
リンクシェア・ジャパン株式会社
東京都品川区東品川4−12−3品川シーサイド楽天タワー 883 :クリックで救われる名無しさんがいる:
2012/01/31(火) 11:00:32.11 ID:OgZMV3n50
> グーグル株式会社 東京都港区六本木6丁目10番1号六本木ヒルズ森タワー
東京都渋谷区桜丘町26-1セルリアン タワー 6Fから引っ越したのかな?
886 :クリックで救われる名無しさんがいる
:2012/01/31(火) 11:51:21.12 ID:ZEhTgycq0
2010/07/28に移転メールきてた
別に前の住所でも怒られはしないんだろうけどな 情報古すぎないか
グーグルは株式会社じゃなくて合同会社だし 〜在日韓国人の税金のからくり〜
給料は天引きだから、一応納税するけど、
税務署に行って親族への仕送りの証拠、例えば銀行の控えなどを添付すると1ヶ月15万円までなら全額還付される。
つまり、在日なら1年で180万の税金を納めたとしても全額還付される訳。
在日は全員やってるよ。一度税金を納めてから全額還付。
彼らが「俺たちだって税金を払ってる」と言うのは、この「一度納める」ことを言ってる訳。
1年で180万の税金を納める人って、かなりの高収入者だよな。それがナント無税
もう少し詳しく。
在日外国人が本国の親族に仕送りした場合、何と税金から控除するという特例もあるんだそうだ。
言っとくが所得から控除じゃないよ。例えば、保険料は、所得から控除して残ったものに税金がかかるだろ。
税金から控除は、その月に税金を2万円払ったとすると、2万円から(15万円を限度として)控除を受けられるから、
その月の2万円は丸々還付されるんだ。
15万円というのは「常識的な額」と決められているから税務署では15万円と決めている。
だから一月最大15万ずつ控除を受けると、年に最大180万円の控除が受けられる。
在日韓国人なら民団の指導でみんな知っている。
では、韓国に親戚の居ない在日はどうするか。
そういう場合は「親戚代行会社」なる物があるから、そこに仕送りして手数料を払って全額を送金し直してもらう。
その一方で日本の税務署に全額還付してもらうから、在日は無税なんだよ
結局払ってないと同じこと。
いちいち確定申告しなくてもサラリーマンなら申告書に祖国の親族の名前ずらっと
書くだけで証明書もなんもなしで年末調整で所得税全額返ってくるし住民税もゼロ。 このスレッドは1000を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
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