★★一般人用 質問スレ part78★★

1名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/06/23(土) 14:37:14.26ID:BjEpXPFz
税金経理会計板 一般人用質問スレ 過去ログ倉庫
http://www.geocities.jp/tax2xx/

※他スレとのマルチポスト禁止。どうせ答えるメンツは同じ。
  「○○だけど、バレませんかね?」って質問も禁止。脱税は犯罪なのだ。
※リーマンの副業・バイトは、いずれ住民税とか何かかんかで会社にバレると思っとけw
※還付金が振り込まれるのは1〜2ヶ月後。

回答される方は、なるべく親切に、適法に、教えてあげてください。
スレタイにあるように、「一般人用」ですから。
くれぐれも嘘を教えたりしちゃダメですよ。
※前スレ
★★一般人用 質問スレ part77★★
http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/tax/1507379780/

2名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/06/23(土) 14:58:43.08ID:V2Fn88Q1
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3名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/06/23(土) 15:45:32.57ID:YVYpZQRJ
>>999 前スレ
ご親切にありがとうございました!

4名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/06/24(日) 20:19:59.01ID:XHDJvcKS
はじめまして質問があります
アルバイトをしております
アルバイトが原因で親に税金が増えてしまわないようにしたいです
まず学生ではないので130万円以下で次に
所得税は年収103万円を超えるとかかるそうでひとまず103万円は超えないようにします

次に住民税なのですがこれがよくわからなくて困っています
調べたら住民税は100万を超えたらと見かけもう少し調べたら住んでいる土地によってかわるそうで
私は3級地に住んでいるので均等割?が28万円だそうです
28万円とどう関係あるのかわからないのですが一応県や市について調べたところ
県の県民税均等割3500円、所得割4%
市の市民税均等割1500円、所得割6%
となりました
又税率を合計すると
均等割5000円、所得割10%と出ておりこの手の物は県民税と市民税を最後に合計し計算するのですか?

結局の所1月にいくら稼ごうと年収を100万円以内(98〜99万円くらい)に収めるつもりですがその場合親に税金が増えて負担になってしまうことはありませんでしょうか?

5名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/06/26(火) 02:56:41.38ID:iklAsHr+
ここ?

6名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/06/26(火) 12:34:48.70ID:/e+pEFyi
控除の計算方法が違うじゃん
ってわかっててきいてるよね?w

役所に確認した方がいいよ

7名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/06/26(火) 13:46:18.36ID:kS2BwvBd
単芝のゴミは唐澤

8名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/06/26(火) 17:30:54.25ID:mvkLiQup
>>4
長文の内容にツッコミどころは山ほどあるが
質問に〇×で答えるなら「ありません」

9名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/06/26(火) 17:55:06.90ID:uzaX4r0b
簿記の割賦販売とかの勉強してて変な疑問が湧いたんですが
割賦じゃない一般の売掛金とか未収入金等のすぐに受け取れない資産勘定の期末残次期繰越分が未実現利益とならないのは何故ですか?
収益って実現主義の原則でしたよね?頭ぐちゃぐちゃになって来ました

10名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/06/26(火) 18:30:23.28ID:/e+pEFyi
逆に現金を受け取って初めて売上認識すべき?
現金化されるであろう売掛金を計上で適正な期間損益うんたらかんたら

11名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/06/26(火) 18:38:31.83ID:Nv9SBixV
なんだこいつ…
気持ち悪すぎだろ

12名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/06/26(火) 19:10:32.87ID:Mq5iS6ar
収益認識会計基準では契約日基準も認められ、
法人税もこれに対応する一方で長期割賦販売等に係る
延払基準が廃止されるというこのご時世になんとも間が抜けた話だな

13名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/06/26(火) 20:53:18.70ID:DZOlGZHo
>>9
売掛金とか未収金が、すぐに受け取れないと思ってるから分からなくなるんじゃね?

14名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/06/28(木) 15:23:43.67ID:FCyTMJqz
今バイトで働いてるところ給料良いんですが
契約書等の書類は一切交わしておらず
給料もキッチリ振り込まれるものの給与明細の発行は無し

これって確定申告しなくてもバレないですかね?

15名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/06/28(木) 21:28:01.44ID:3Sn0WZG1
給与明細ないのかあ

それは絶対にバレ

16名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/06/29(金) 07:38:23.59ID:O3AtGXqA
>>14
天網恢恢疎にして漏らさず

というか>>1を読み直せ

17名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/06/29(金) 12:20:40.22ID:J2/BwSsP
決算の時の消費税率差益って、雑損か雑収だと思ってたんだけど
新しい上司は全額租税公課でいいっていうんだけどそうなの?

18名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/06/29(金) 12:33:49.86ID:if1TGjjd
>>17
経費率0の事業所得だよ

19名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/06/29(金) 12:58:00.83ID:J2/BwSsP
>>18
え?どういう意味ですか?損益に関係ないって事?

20名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/06/29(金) 13:00:05.14ID:J2/BwSsP
違った消費税「率」じゃなくて消費税差益でした。
仮払消費税と仮受消費税の差額です。
どっちかゼロにしてから税理士さんに見てもらうんだけど。

21名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/06/29(金) 15:08:28.35ID:h+fupDmz
>>20
結論的にはどの科目でも良い
消費税情報の変更がいらないから、もともと対象外設定の租税公課使う人も多いと思うわ

22名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/06/29(金) 15:47:51.85ID:J2/BwSsP
>>21
ありがとうございます。
租税公課にしたほうが内訳書に載せなくていいから楽かな。

23名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/06/29(金) 17:18:38.55ID:NGwF9Nqt
利益になったとき租税公課のマイナスはおかしい

24名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/07/01(日) 20:04:04.16ID:j0XRdeBu
ここでいいのかわかりませんが、相談させて下さい。
会社からの給与明細・実際に振り込まれた金額と、社長が税理士さん・社労士さんに
報告した支給金額が違っておりました(実際の金額の方がかなり少ない)。
もらった明細の社保税金はきちんと実際の支給金額に合った負担額になっておりますが、
市県民税は天引きでなく個人で払うこととなっています。
@なぜこんなことをするのか?
A会社が見かけ上増えた個人負担分社保税金を支払っているとしても、
来年払う市県民税は知らないうちに増えてしまうのではないか。
また、年末の源泉徴収票まで金額を誤魔化されたとしても、もし誰か従業員が確定申告などしたら、
実際の金額との差異はバレてしまうことではないのか。
B何か自衛策はございますか。
去年の分は大丈夫だと思いますが、念のため再度明細金額と源泉徴収票と
実際の振込金額を確認、市県民税の課税証明書をもらってこようと思います。
他に損しない為、また言いがかりをつけられないためにできることはありますか。

大変お手数ですが、どなたがご回答いただけないでしょうか。
他の従業員さんも誰が社長とつながっているか分からず、
税理士さんや社労士さんも社長から雇われている以上、
お話ししても…と思い、誰にも相談できず、困っております。
何とぞよろしくお願い致します。

25名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/07/01(日) 21:02:22.22ID:BMXqadYA
>>24
こんなとこで訊いても答えられるわけないだろ。
源泉徴収票と市県民税の明細書を持って、
社長に直接訊けよ。

26名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/07/01(日) 22:30:37.30ID:Bl57/bYr
>>24
この社長はいろんな脱法をしている臭いがプンプンするが、あんた社長に詰め寄る気持ちはないの・
まずは、
>>市県民税は天引きでなく個人で払うこととなっています。
について、「天引きしないと、社長、あなたとこの会社は地方税法違反で摘発されますよ」なんて詰め寄ってみなよ

27名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/07/02(月) 08:34:02.10ID:/ltP8hJC
ダブルワークをする場合、所得税は従たる収入のほうでは乙になるので所得税額が高くなるのは分かるのですが、住民税の所得割は所得の合計が同じなら単一の職場のみで働く場合と変わらないでしょうか?

28名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/07/02(月) 09:38:55.86ID:zaogkeSU
>>27
yes

29名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/07/02(月) 11:38:02.82ID:/ltP8hJC
>>28
ありがとうございます

30名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/07/02(月) 11:42:56.53ID:6zz6w23a
消費税について質問です。
収入がヤフオクのみで、仮に売上げは1030万、落札手数料ほか各種手数料を引いた手取りが940万だった場合、
消費税の課税事業者になるのでしょうか?

31名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/07/02(月) 11:55:09.35ID:zaogkeSU
>>30
なる

32名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/07/02(月) 13:02:40.76ID:6zz6w23a
>>31
ありがとうございます。
その根拠となるタックスアンサーなどの参考ページはありますか?

33名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/07/02(月) 13:18:16.66ID:zaogkeSU
>>32
自分で探して

ただ手数料系の内容により売上値引と考えて経理処理して、免税にできんこともないかもね
入金時に相手先が引いてくる銀行振込手数料相当額を、売上値引き処理する方法がある
落札手数料の支払先はヤフーで売上先が一般個人であることを考えると、無理な気はするけど

34名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/07/07(土) 11:17:34.31ID:+FFjJNId
個人事業主で、ある部署で買った減価償却資産があるんだけど、廃部にともなって使わなくなった場合の会計処理ってどうすればいいの?売却できるまで資産として継続してよいですか?

35名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/07/07(土) 14:49:48.94ID:R5UhPfOw
>>34
今後利用の可能性が「まったく」無いものであれば、税法上は
有姿除却という損金計上(全額償却)は可能だが、その要件と証明は少々面倒。

資産として残しておくことは任意だが、
会社にとってはムダな資産なので、市区町村の償却資産税が課税されたり、
財務指標が不利な方向に算出されたりというデメリットはある。

36名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/07/07(土) 14:50:38.48ID:6KWs8uPk
>>34
償却無しで置いておいてもいいし、有姿除却というのもあるよ

37名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/07/07(土) 23:12:16.23ID:+FFjJNId
おお、ありがたい
すぐに売却はできないと思うので帳簿価格から売却見込額を引いた分で有姿除却(損金処理)して簿外に出してしまってよい、という理解であってますか?

38名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/07/08(日) 03:13:55.58ID:fH1NAClo
個人事業なのにある部署ってどんだけ規模が大きいんだ
個人事業なのに損金処理って
資産として計上を継続してもよいかと聞いてたのに
立証責任を伴う有姿除却してもよいかって
これ如何に

39名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/07/08(日) 11:57:21.68ID:wTv/eTUj
架空会社作って譲渡扱いにしちまおうぜ

40名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/07/08(日) 21:53:31.28ID:YuCVY+wE
すぐに売却は厳しい物で、でももう使わないものなので資産として償却し続けていいものなのか、失敗として一括損失処理できるか、そこが疑問点でした

41名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/07/09(月) 00:36:38.25ID:ajgKfYiu
>>40
事業の用に供していないなら減価償却費の計上は損金(必要経費)算入は不可
帳簿価額はそのまま変わらず

有姿除却はあくまでも除却でありその資産が他の用途にも使えないというのが前提
税務上は今後使用する可能性がないことを立証できなければ不可
損金(必要経費)算入額は帳簿価額から処分見込価額を控除した金額
有姿除却は資本的支出と並んで税務調査で狙われる項目だ

42名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/07/09(月) 14:50:48.34ID:mRdTeWsd
現在株式非公開の株式会社を経営しています。

自分の保有株 67%
会社の保有株 33%

相続を念頭に自分の保有する株をできるだけ会社保有にして換金したいのですが、
自分の保有株1%、会社の保有株99%なんていうことをしても経営権に問題ないでしょうか。

会社が保有する分は議決権の母数に含まれないという認識が合っていれば、
自分の保有株は67%でも1%でも議決権は100%と思い込んでいるのですが…。

43名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/07/09(月) 15:04:06.73ID:349gEi6v
>>42
それ、する必要ないんじゃないんかな。

いま、中小企業の事業承継(団塊経営者の引退に伴う廃業)が国家的な問題になっていて、
国の政策として、実質個人経営者 兼 株主の相続は、とても優遇されて、多くの施策があるから
いちど、よろず支援拠点や事業承継サポートセンターの無料相談に行くことをお勧めする。
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/

44名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/07/10(火) 18:52:00.13ID:vgcl7h8y
中小企業者は一括償却と少額減価償却の制度がともに使えると思うのですが、
両方使える金額の資産(10万円以上20万円未満)については
どのように使い分ければよいのでしょうか?

45名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/07/10(火) 20:21:36.61ID:yiH4SVgy
利益を平均化したいなら3年償却
とにかく目先の利益を削りたいなら一時償却

46名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/07/10(火) 20:54:43.56ID:1iCC8WIy
個々の資産について企業の任意に選べるということですね。
ありがとうございます。

47名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/07/10(火) 23:05:57.25ID:mHOc9Y9Y
償却資産税のこと考えるなら3年一括

48名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/07/12(木) 19:52:45.54ID:0NIUSInb
源泉徴収の納付書なんですが、専従者給与1人だけなら、
人数は1ですか?6ですか?

49名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/07/12(木) 20:20:38.55ID:7Oc7Yfld
>>48
特例の納付書なら1人×6ケ月分で6

50名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/07/12(木) 20:22:20.97ID:0NIUSInb
>>49
はい特例です。
6でしたか、6ヶ月分を延べ6なんですね、1だと思ってました。
ありがとうございます

51名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/07/13(金) 03:53:31.38ID:Nc/CU9jw
たまに小説とかネットで見かけるんだけど。
「経費はちゃんと使え。」とか、「無駄な物品購入とか飲食代でもいいから経費として使え。」
というのを見かけるんだけど、
こういうのってどういう意味なの?

52名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/07/13(金) 05:52:27.99ID:n3TKfWk7
所得税、法人税を減らすため。
無駄な物品を買ったり、余計な飲食をせずに生まれた利益から税金を払って残った分は、将来の資産となる。
金があればトラブルも回避できるかも知れない。

駆け出しの会社や個人事業主は、必要なものもあるだろうから使えばいいんじゃないかと。
安定してきて会社が成長してくると買いたいものがもうあったり、無駄な飲食するのも飽きてくる。

53名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/07/13(金) 07:30:04.92ID:It4lQW50
雑談だけど、コスト削減は「経費を減らす」のではなく「冗費を減らす」のであって
経営は、元が取れるところにいかにお金を使う(投資または支出)
スピードを早くできるか、というのを判っていない人が多すぎる。

54名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/07/13(金) 07:30:39.62ID:QJKiJfwB
控除対象外消費税

いくら読んでも全然理解できない。
一般人にわかるよう簡単な言葉で誰か説明して下さい。お願いします。

55名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/07/13(金) 07:43:20.37ID:It4lQW50
>>54
一般人が控除対象外消費税を理解する必要性があるとは思えないけどな。

ざっとググって↓これを読んで判らなかったら、何を読んでも理解できないと思う。
https://www.jusnet.co.jp/kusuri/003/194.php

「説明を読んで理解できない」というのは、大抵の場合
「説明文中に出てくる単語がそもそも判らない」ことが多いので
それらを一個ずつ掘り下げて調べると良いよ。

56名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/07/13(金) 12:57:59.23ID:LmsmcyQx
>>54
課税売上割合が95%未満だと払った消費税は全額控除できない
のはわかるかな。
その控除できなかった消費税が控除対象外消費税。

57名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/07/13(金) 15:29:50.54ID:fHiOvTg5
課税売上
非課税売上
課税対象外(不課税)

まずはこれがわからんと始まらん
業種によってはけっこう入り組んだ複雑な仕組み

58名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/07/14(土) 14:03:57.36ID:VighS8FW
あ〜4年分の申告(給与所得の医療費、保険、扶養控除)するんだけど能力も時間もカネもあんまりない。誰に頼めばやってくれるんだろう。。。

59名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/07/14(土) 14:29:29.94ID:q3JwPkov
>>58
税理士法に違反したくないなら税理士だけだな
無償独占だから、無料でやってもらっても違反

あとは地道に税務署でがんばれ

60名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/07/14(土) 14:29:42.89ID:rCqd8yVA
>>58
税理士法に違反したくないなら税理士だけだな
無償独占だから、無料でやってもらっても違反

あとは地道に税務署でがんばれ

61名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/07/14(土) 14:40:55.15ID:INRCwqXN
スレチのくだらない質問ですみません
↓外資の監査法人勤務だと主張してる人がいるのですが、あずさとトーマツに両方所属で且つ外資というのは有り得ますか?


sage 2018/07/13(金) 08:40:44.52
知りたいなら書いてやる kpmgだ 意味わからないならその程度
sage 2018/07/14(土) 05:52:35.85
だからdeloitteだと何回言わせたい

62582018/07/14(土) 16:19:38.94ID:VighS8FW
>>59
記入提出は自分でするとしても違反?安くやってくれるなら誰でもいいんだけど
昔、自分でやって税務署に持ってって対面でかなり医療費削られたんで、
さっと郵送してしまいたいんだなぁ あとで呼び出されんのかな

63名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/07/14(土) 21:53:55.54ID:kf3kI4Oi
>>62
税の算定に関わるなら、基本的には相談に乗るだけでもアウト
自分で書いて出すならそれがバレることはほぼないと思うけどね
住んでるところの近くでたいてい税理士の無料相談会あると思うから、調べてみたら?
医療費は集計した上で、書類一式持っていけば書き方くらいなら指導してくれると思う

64名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/07/15(日) 01:55:41.01ID:xUvFl8yp
>>63
有難うございます。その集計自体が。。。丸投げしたいいい
仕方ない やるかぁ・・・

65名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/07/15(日) 02:30:47.76ID:0zkmNBlP
個人事業扱いで10年以上無申告なんだけど、
バレたら大変なことになる?給料という名の売上げで年350万ぐらいもらってる。
経費という概念も知らないので、普通の社員と同じ生活している、帳簿はつけたことない。
天引きされるという言葉で、額面そのまま貰える個人事業選んだけど間違いだったか・・・
親の扶養にも入っていない、というか扶養に入ったら年取った子供が親の扶養なんて親が恥かくから入れない。

66名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/07/15(日) 08:05:35.90ID:RkbPKiJ9
悪くて5年
最悪7年だ。
ざっくり300万ほど追徴だけど
1000万以下のゴミは相手にされないから。

67名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/07/15(日) 08:38:51.98ID:ZR4EPxG1
消費税の事教えてくれた方々ありがとう。
消費税って難しいですね。面倒くさい。

68名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/07/15(日) 13:38:35.15ID:VbRTzGDM
>>64
集計してほしいならお金払ってやってもらうレベルだわ

69名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/07/16(月) 23:07:21.37ID:YrOFxkMx
スレチだったらすいませんがここで教えてください。
収入アップを目指したいのですが(今は年収100万以内です)
年収127万と年収135万だともろもろの税金はそれぞれどのくらいかかるでしょうか?

単身・世帯主で親の扶養に入ってません・国保で生命保険(ガン保険1500円
と県民共済2000円掛け捨て)加入
1・所得税
2・住民税(山口県周南市)
3・国保
4・年金(減税申告可能か)

主婦パートのように〜万の壁があるのでしょうか?
無知ですみませんがよろしくお願いいたします。

70名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/07/17(火) 04:04:01.26ID:eXJJkfbP
>>69
バイト?正社員?派遣社員?個人事業主?
年収から見ると正社員ではなさそうだけど・・・

71初心者2018/07/17(火) 22:17:56.63ID:C0QUykWW
経理初心者です。

前期の法人税等が120で 未払い法人税等(納税充当金)を100しか建てなかった場合
当期の法人税等を納付するときの仕分けは

未払い法人税等100   現金 120
????      20

となると思いますが、この????20はどういう勘定科目になりますか?

また法人税別表上での処理はどうなりますか?

72名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/07/17(火) 22:34:59.95ID:qKHJWbPl
>>71
租税効果でも法人税等でもどうぞ
別表は5で損金処理選んで4で加算

73名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/07/17(火) 23:59:48.94ID:psHhOR0j
俺は勝ち組年収2000万円税理士様

・昭和40年生まれ。
・昭和58年3月、神奈川県内の県立高校を卒業。 ※1
・昭和58年4月、駿台予備校 私文TのBコースの受講生に。
・昭和59年4月、明治大学商学部商学科に入学。※2
・平成元年3月、明治大学商学部商学科卒業。
・平成元年4月、A監査法人に採用、入社。A監査法人は4大法人のうちの1つ。
・税理士試験は平成元年以降に合格。合格後、退職。
・現在は都内で税理士事務所を経営。従業員10人以下。「先生」と呼ばれることをわざわざネットで自慢。
・身長は176センチ以上
・駿台会計人倶楽部 会員
・妻は早稲田大教育英語英文専修卒
・早稲田3学部落ちの早稲田コンプだが、昔は馬鹿にしていた早稲田社学に偏差値で抜かれたことを知り発狂。
早稲田社学100−0明治商というダブル合格選択結果を認めず。生涯を社学叩きに費やすことを決意、いろいろな
板で社学を蔑むスレを立てて平日昼間から書き込み中。
・会計士に比べて税理士は格下との意識あり、会計士に強烈なコンプを持っている。半面、税務署職員にはその安定性から妬みからくる強烈な対抗心を持っている。
※1 本人は「神奈川県内の学区トップの県立高校卒を主張。
それが本当だとすると、該当する高校は以下のとおり(昭和50年代の神奈川県の県立地区トップ高 偏差値60以上)
湘南、厚木、横浜翠嵐、柏陽、川和、横浜緑が丘、県立相模原、多摩、平塚江南、
希望ヶ丘、横須賀、光陵、大和、小田原、茅ケ崎北稜、相模大野
※2 大学受験校は、早稲田政経×、早稲田法×、早稲田商×、明治商〇、立教経済経営〇で明治商へ。

74名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/07/18(水) 06:59:15.88ID:uFMNmbLY
>>69
めんどくさいから試算しないけど
「税金がかかり始める」ことはあっても、
上記項目で「給与が増えたせいで、手取りが減る」
いわゆる逆転現象は無いから心配するな。

75名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/07/20(金) 17:34:17.43ID:6CZphSEL
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/tebiki2002/02/07.htm
こちらに、欠損金の繰越5年とあるのですが9年ではないのですか?

76名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/07/20(金) 18:49:33.98ID:01ODuF0u
>>75
平成14年版の手引を持ち出して何がしたいのかな?

77名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/07/23(月) 22:03:55.05ID:GBFzKOsu
一人で株式会社をやっています
役員報酬を5万とっている状態で利益が税前利益が700万です。
法人税とか事業税、市県民税の納税額が合計170万でした(消費税除く)

来季から役員報酬をアップしようと思っています。
役員報酬をいくらくらいにしたら全体の節税になりますか?
600万円取れば会社はほぼ利益ゼロ、赤字になるので
均等割の8万円くらいしか掛からずに法人は160万円の節税になりますよね?

個人の方で600万円に対する所得税住民税が40万増える、
社会保険料の自己負担分が約90万増える、合計130万増える
会社と個人トータルで160-130万の30万円安く済むって考えであってますか?

注意点、もしくはお勧めの報酬額があれば教えてください。
最低で120万円取れれば生活できるのでいくらでも構いません。

78名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/07/23(月) 22:22:18.40ID:vsPgIbgJ
>>77
法人にかかる税額と個人にかかる税額の均衡点を求めるだけならエクセルで中学生でも出来るだろ
その表でその年の利益の動きで均衡点を変えるように報酬設定なりなんなりをやればいいじゃないか

79名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/07/24(火) 09:53:06.57ID:U/LyQRqF
バイト先の貸借対照表を素人なりに判断してるんだけれど 3機連続赤字で自己資本比率が10パーセントくらいって どうかな?

80名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/07/24(火) 10:10:30.12ID:QNrIqfrh
>>77
役員報酬を現状のままで、法人にプロパーな経費を計上するのが
一番法人+個人の節税にはなると思うぞ。
稼いでるんなら税金払えよって思うけどな。

>>79
どうかな、と聞かれれば、ジェットストリームアタックだと思うぞ\3機連続/

というのはおいといて、「3期赤字」は老舗や成熟期〜衰退期の企業なら赤信号だが、
>>77みたいな税金を1円でも減らしたい社長や、創業期・成長期だったら全然普通な話。

自己資本比率10%も、絶対的には低い値だが、債務超過ではない、と言い換えることもできるし、
設備・施設型の業種ならは普通だし、これまた成長期とかで投資が先行しているなら
まだ若干のタマ(投資余力・資金調達余力)を残している、と見ることもできる。

81名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/07/24(火) 10:20:25.86ID:U/LyQRqF
>>80
利益剰余金のマイナスが雪だるま式になってて 今月に系列を閉め出してるね
減価償却で 衰弱死しそうだなと 素人目にも
やばいんでね?って思うレベルだからね

82名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/07/24(火) 10:39:02.27ID:QNrIqfrh
>>81
>>80に書いたとおり。
正直、業種も規模も業歴もなく、情報が少なすぎて、軽はずみに判断しようがないわ。
それともお前は
「バイトなのに貸借対照表を分析するなんて偉いな。お前の観察眼はすごいな」とか
「お前の会社はやばいぞ、いますぐ逃げろ」とか言ってもらえることを期待しているのか?

まあ資本金割れと、店舗整理はどう見ても黄色信号だな。
あと、何か月・何年ぐらいで債務超過になりそうよ。

> 減価償却で 衰弱死しそう

本当に死にそうなら、減価償却の計上は任意だから止めるけどな。

83名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/07/24(火) 11:07:50.84ID:U/LyQRqF
>>82
業種は飲食だよ
転職考えるわありがとう
自分見たいのに付き合ってくれてありがとう

84名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/07/25(水) 00:29:29.18ID:JyKD5sJT
税理士の優劣てどこで判断したらいいですか?
売上3000万の個人事業主のサービス業で法人成やら億単位の設備投資を計画してるのもあって税理士付けようと思うんだけどどこを見ればいいのやら

85名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/07/25(水) 11:37:19.86ID:pWDvkeCZ
>>84
安かろう悪かろうとは限らないけど、年配より若い方がフットワークは軽いかも
電子とかクラウド、最新税制には年配不向き
交渉とかの経験値は若手不利

税理士は経営者にとって、身近な一番の相談役であることが多いので、直接会って合う人を選ぶのがベターかな

86名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/07/25(水) 12:01:04.28ID:utb0atZU
社長への貸付金の利息を決算整理にて計上する仕訳について

短期貸付金 / 受取利息 との仕訳を切ったら
未収入金 / 受取利息 の方が正しいと訂正を求められました

零細なので実質的に社長貸付勘定が調整項目みたいな感じで
何でもここで調整してますので、利息も実際に徴収するわけ
じゃないし、未収の利息は貸付でいいや!って感覚でした

なんで未収の受取利息だけ未収入金で計上するのかと不思議で
いろいろ考えたところ、
もしかしてこれって来季以降に、利息に対して
利息を掛けないための仕訳?

利息に対して利息はつけちゃいけない??

87名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/07/25(水) 12:07:01.79ID:pWDvkeCZ
>>86
そんな感じ
利息つけたあとにその金額に利息が発生し…と無限ループになるし

88名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/07/25(水) 14:43:30.92ID:utb0atZU
>>87
そういうことだったんですね!ありがとうございました。

もう一つすみません。売上2億程度の設備工事業者の経理です。
うちはこれまで請求書を基準に売掛買掛を計上していました。

7月決算だとして、7月時点で工事進行中で8月に工事が完了し
完了したら請求書を出す。その工事の分は売上になってません。
一方で、その工事に対する資材の仕入れなどは7月中に
請求書が届いたものは今期の買掛にしています。

これって売上はあげてないのに経費だけあげてて脱税ですか?
収益費用が時期ズレしてしまうと思うのですが大丈夫なのでしょうか?

工事が完成したらすぐに請求書を出しており、特に決算の
数字をいじるために時期をずらしたりはしておりません。
一件あたり数百万〜3千万程度、工期数週間〜2ヶ月程度の工事です。
ネットで調べると「完成引渡基準」だからこれで良いのかなぁ?

89名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/07/25(水) 15:02:21.28ID:JyKD5sJT
>>85
ありがとうございます
難しいですね

90名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/07/25(水) 17:01:02.65ID:pWDvkeCZ
>>89
異業種交流会に顔出したら、若手の駆け出し税理士は2〜3いると思う。
商工会とかでやってるのもあるみたいだし、大都市系なら昼から夜から色んな団体がやってる
参加費や会費相応のレベルの人間が来ると思ったら良いかな

地域の管轄税理士会支部でも近所の税理士さんリストアップしてくれるから、いくつか回ってみるとか
無料相談会覗いてみても良いかもしれない

個人的には長く付き合うことになるんだから、ネットとかで探すだけじゃなくて直接会えて話せた方が良いとは思うけどね
その時に質問用意しといて、その対応で良い悪い合う合わないは分かると思うわ

91名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/07/25(水) 17:06:29.26ID:pWDvkeCZ
>>88
当期の損金(経費)になる規定は「当期の収益に対応する原価」ということになる
原価だけ先行で上げるのは違法だね

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/higashinihon/atsukai/more/01.htm

92名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/07/25(水) 18:12:23.35ID:ZA4Gp+08
期末に仕掛工事を計上するんだよ

93名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/07/25(水) 22:02:45.19ID:EqZFjng+
未完成の現場の仕入れは未成工事支出金。
仮払金的な考え方。

現場が完成して売上を立てるタイミングで完成原価に振り返る。

94名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/07/26(木) 09:13:19.68ID:b/UgMICy
未成工事支出金に計上するのは、
材料の消費分つまり材料費であって仕入高じゃない
未使用分は在庫として棚卸資産に計上すべき
また、材料費だけでなく労務費、工事経費も集計する
まあ、超零細か工事原価計算もしないどんぶり勘定のデタラメ経理なら
どうでもいいだろうけどな
税務調査がお楽しみだ

95882018/07/26(木) 10:52:57.81ID:VyyByHnz
>>93
なるほど。売上を仮計上するんじゃなくて
仕入れを仮勘定でやっとくのね。確かにそうか。

>>91
どの仕入れのいくら分がその工事にかかるものかを
判定して振り分けるのがかなり難しいなぁ

>>94
零細なんで棚卸資産も基本的に認識はしていません
仕入れ元から現場に直送だからうちで管理もしてないです
いちおう架空の在庫を毎年2〜30万円振り替えてます

売上1〜2億くらい(社長一人経理一人の2人だけの会社)
で実際どのくらいちゃんとやってるんですかね?

今回改めて調べたら建設業会計ってのがあると知りましたが
大規模なところってイメージを持ちました。
1件せいぜい数千万の工事しかない業者でもやってるんかなぁ

96名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/07/26(木) 11:36:03.06ID:6yi5bx3F
>>95
現場は下請けだけか
なら、材料をいくら盗まれてもわからんな
ちゃんとやらなくてもいいと思うなら、ここで質問する必要はないわな

97882018/07/26(木) 14:41:49.75ID:VyyByHnz
>>96
現場は下請けだけです 材料の不足はすぐわかります

ちゃんとやらなくていいというわけではないですが
未成工事支出金って、建設業会計での勘定科目らしくて
建設業会計ってなに?って調べたら1年以上の長期請負工事
とか10億円以上とか書いてあるのでうちみたいな零細は
また違うのかなと。会計ソフトにもそういう勘定科目がなくて

一円単位で厳密な原価計算じゃなくて
最後の仕入れのうちどのくらいが進行中の工事分か
社長に聞いて、ざっくりした数字を仮払金かなんかに
したら良いでしょうかね?

98名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/07/26(木) 14:54:56.91ID:sDUIUCOh
>>97
弥生使ってる?弥生は建設会計対応してないみたいだね
ソフト的には会社データ作るときに「建設業」とか「建設会計」って設定する

長期大規模以外の完成基準工事のみでも、科目的には建設会計使うのが正式だよ
税務的には益金損金(収益と費用)が合ってれば問題にはならないけど

今回は収益と対応してないのに原価を先行で上げることが問題だから、とりあえず棚卸などで翌期に繰り越すのは必須

99名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/07/26(木) 15:37:58.15ID:L/YrOZlt
別に専用ソフトなんか使わなくても、「仕掛品」を「未成工事支出金」に変えるだけでOK

100名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/07/26(木) 18:17:07.54ID:6yi5bx3F
>>97
ちゃんとやる気がないなら、
ざっくりでもどうでもいいんだけどな

101882018/07/26(木) 22:23:28.73ID:nc+I+rQq
>>98 >>99
了解です!仕掛品あたりの勘定に入れてみたいと思います。
たしか勘定科目の名称を変える機能あったかもしれないです。

建設業会計じゃないのに建設業会計特有の勘定名を
使っちゃうのもマズいのかなと思ってました。

>>100
私が現場に見に行っても資材のことよくわからないですし
現場止めて棚卸し作業するわけにもいかないし。。

飲食店だとすれば、各テーブルの醤油瓶の残量を計測するん
じゃなくて、店全体で醤油ボトル3本分かな程度でいいでしょうか

102名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/07/27(金) 02:05:19.56ID:1QrkruBA
東京データバンクって税理士が情報提供していて謝礼を得ているの?

1031022018/07/27(金) 02:05:47.47ID:1QrkruBA
あ、帝国データバンクでした・・・

104名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/07/27(金) 02:56:16.83ID:fXqZ/yh7
資本余剰金が前期より増えて繰越利益剰余金がマイナスっていう状態はやばいの?

105名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/07/27(金) 05:19:14.82ID:KBD1ZHgW
自称個人事業主です。
資本金を投入し、利益が上がれば引出金で引き出す。

この経理処理はわかるんですが、
幸運にも利益が上がり、資本金以上に引出金を引き出してしまうと、資本金が赤字になりますよね?

どう処理するんでしょうか?
自分に対して、報酬が発生するような仕組みにすればいいんでしょうか?

106名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/07/27(金) 05:40:27.13ID:KBD1ZHgW
現時点では、
資本金勘定じゃなく、引出金勘定で計算し、
決算時に、当期純利益を資本金に組み入れればいいのでしょうか?

1071062018/07/27(金) 05:57:49.93ID:KBD1ZHgW
自己解決しました。
簿記の参考書に、答えありました。

108名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/07/30(月) 22:42:35.32ID:2Psu0VbK
引っ越しで知人に手伝ってもらいお礼を渡すのですが領収書の但し書き?はなんて書けばいいでしょうか、金額は12000で県に提出する物です 書き方等あれば教えて下さいませ

109名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/07/31(火) 09:11:43.47ID:HZEbHYOi
>>108
謝金

110名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/08/01(水) 16:12:01.84ID:ILcegMsD
昨年の11月末で退職して今回の住民税の通知は年249,500円でした。
今年1年間無収入だった場合来年の住民税はどうなりますか?

111名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/08/01(水) 16:20:44.19ID:a4iB7Cj9
>>110
0

112名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/08/02(木) 08:43:25.57ID:bv7Q+UPM
自分の家を修理、または、こわしたとき、500万円かかったとします。
同居の家族から250万円の費用を負担してもらったとき、
贈与税などがかかるのでしょうか?
家族といえども250万円受け取るわけなので。

113名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/08/02(木) 09:15:00.80ID:Zxq8yGs3
>>112
相手が肉親であれ誰であれ、年間110万円以上の金銭を対価なしでもらった場合贈与税がかかります

114名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/08/02(木) 09:17:32.60ID:pIzszS5R
>>112
贈与税は申告制なので本人次第だな
この程度の話で贈与税を払ったなんて話は聞いたことないけどね

115名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/08/02(木) 09:23:10.25ID:Zxq8yGs3
>>114
脱税を教唆するとそれも罪になる
善良な日本人は国民の義務として払うべき税は払う

116名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/08/02(木) 09:26:36.82ID:bv7Q+UPM
>対価なしでもらった場合贈与税がかかります

いえ、対価はあります。修繕したりこわしたりしているのは、半分は同居の家族のためなので。
となると、かからないのかな?

117名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/08/02(木) 10:35:35.23ID:AtqLvjWA
どうせいつもの釣りだろ
どうでもええわ

118名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/08/02(木) 11:19:14.08ID:pIzszS5R
税務署の贈与税の調査実態を知らないアホな日本人だけがバカをみる

119名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/08/02(木) 11:37:13.99ID:bv7Q+UPM
まあ、数百万円ていどのことで、細かい調査をやってられないから、申告せずにほっといている人も多そう。
何億円になったら別だけど。

120名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/08/02(木) 12:06:50.85ID:MQL7za3G
居住用の取得資金の贈与ならなんかなかったか?

121名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/08/02(木) 12:32:28.83ID:CRFJ5IsM
質問です。
消費税、所得税、市民税の滞納が合計一千万あります。
近々話し合いに行きますが、現在貯金ゼロどころか、クレカの回し(自転車)をしている状況です。
回しは均等分割で何とかなりそうですが、そうすると生活はギリギリです。

1.税務署と市役所の返済割合は誰がどのように決めるのでしょうか。

2.クレカの返済が終わる2年後まで、税金の返済を月3万とかにし、その後増額することは可能でしょうか。

宜しくお願い致します。

122名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/08/02(木) 12:51:09.95ID:42Snn/E9
>>121
税務署に聞け

123名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/08/02(木) 13:57:19.93ID:CRFJ5IsM
>>122
近々話し合いに行きますが、こちら側に立った対応をしてくれるか疑問でしたので。。。

御存知の方、宜しくお願い致します。

124名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/08/02(木) 14:05:08.65ID:61ZD3rQJ
>>123
担当者に直接相談しなければどうにもならん

125名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/08/02(木) 15:05:35.01ID:c2XtYemX
>>123
税務署との交渉次第だから担当に聞けに間違いない

126名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/08/02(木) 17:37:59.06ID:8RWC8VEA
まずは誠意を見せること
あっちだって鬼じゃないんだから(だって人間だもの、差し押さえとか面倒くせえもん誰もやりたくねえよ)

127名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/08/02(木) 17:48:12.32ID:WpuY9akS
徴収員スレ見てきてみw
滞納する納税者
ゴミくらいにしか思ってないよ。

128名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/08/02(木) 18:06:06.77ID:61ZD3rQJ
国税は消費税の滞納が特に悪質と考えている
最近は自治体も徴税に力を入れている
自治体に売掛金を差し押さえられて倒れた会社もある

129名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/08/02(木) 22:04:54.66ID:+b4LGBIh
1千万を月々3万w
最長2年じゃなかったっけ?

130名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/08/03(金) 07:16:17.45ID:Z8E705mC
>>123
徴収側の立場からすると、
仮受消費税は、預かり金であり、未納付はネコババ・横領と同じ。

> こちら側に立った対応をしてくれるか

人から預かったお金をそのまま盗んでおいて、
「こちら側に立った」とか何言ってんの、盗人猛々しい。
いくら生活が苦しいからと言って、犯罪は犯罪だ。

って感じで来るよ多分。

131名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/08/04(土) 07:44:46.05ID:zgn/2cCw
どういう状況か分からないけど、無い袖は振れないで開き直るしかないよ

この金額までしか払えません→じゃあ残りは免除します

ってのもあり得る世界

132名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/08/04(土) 07:45:48.57ID:zgn/2cCw
>>111
均等割あるだろ

133名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/08/04(土) 07:48:22.29ID:zgn/2cCw
>>112
借用書書いて家族から250万借金したことにして下さい
そんで毎年110万以下で債務免除してください

134名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/08/04(土) 08:45:03.88ID:Zir2GVeP
バカの見本だな

135名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/08/04(土) 09:11:04.80ID:WF5JIA7s
>>133
そんなのが本当に有効かどうかはわからないけど、頭よさそう。

136名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/08/04(土) 09:49:01.32ID:4QOW8G10
>>132
非課税

137名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/08/04(土) 10:06:20.37ID:Hhr2tI7i
>>135
虚偽の契約書が有効なわけないだろ、頭悪そう

138名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/08/04(土) 10:12:01.78ID:OhrQCWu6
法人でみずほ、三菱UFJ、三井住友でネットバンキング利用するとしたらどこがいいの?
振込メインで利用したいんだけど

春から転職して財団法人で経理やってるんだけど
前任が20年くらい勤め上げたおばあちゃん経理で
「自分にはようわからん!」っていう理由でネットバンキングは導入してないし
給料も現金手渡しだし、税理士はこの4カ月一度も監査に来ないし(税理士は代表の親戚なんよ…)
特に給料が、自分が給与計算して現金下ろしてきて袋に詰めるんだけど
その過程を誰もチェックしないのよ
後に残るのは、自分の手書きの給与明細控えとエクセルで作った賃金台帳のみ…
職員が数名しかいないとはいえ、チェック体制が緩すぎてやってる自分がいつか間違い起こしそうで怖いよ

139名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/08/04(土) 10:26:08.81ID:zgn/2cCw
>>138
取引先が使っているとこがいいです

140名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/08/04(土) 10:44:11.14ID:OhrQCWu6
>>139
ありがとう
それなら、みずほかな

141名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/08/04(土) 11:17:56.65ID:4QOW8G10
>>138
自己防衛策として、財団法人なら監事がいるはずだから、
名ばかり監事であっても、
あなたの方からしつこいぐらい説明・報告したらいいと思う。
相手は理事長でも良いんだけど。

とにかく「外から監督・確認」より「内から開示・報告」の方が簡単かつスムーズ。

142名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/08/04(土) 12:06:39.81ID:OhrQCWu6
>>141
ありがとう
理事が一人常勤でいるから、その人への報告は徹底するわ
他の理事とは理事長以下会うこともなさそう(理事会は会場を都度借りてやってるみたい)

143名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/08/04(土) 13:20:08.34ID:4QOW8G10
「通帳とか現金出納簿、有高帳とか見せにこなくても、君のこと信頼してるよ」
って奴に限って、後から事が起きた時に、
「担当者の勘違いで」とか「あいつに任せてたから」とか
被せに来るからな。

144名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/08/16(木) 16:57:24.30ID:z4N+0o39
すみません、どうしたらいいかわからなくて
給食費の費用を立てて、その費用を翌月10日に客からもらって翌月末に食材費を支払っています。
(給食費=食材費です。業者からレトルト食材仕入て出して、翌月10日食材費もらって、翌月末にその月の分の食材代を会社が支払います。)
この場合の仕訳なんですが

9/30(費用計上)
給食費 1000 / 立替金 1000

10/10(給食代回収)
現金1000 / ??? 1000

10/31(食材費支払)
立替金1000 / 現金 1000

↑の???の部分の勘定科目を何を使えばいいかわかりません。
こういう処理ってどういう風に仕訳したらいいですかね?

145名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/08/16(木) 17:05:39.97ID:sxk/FEZt
>>144
給食費=食材費です。
業者からレトルト食材仕入て出して、翌月10日食材費もらって、翌月末にその月の分の食材代を会社が支払います。


結局のところ会社の持ち出しはないんだから「給食費」という勘定科目自体が必要ないと思うんだが…

10/10(給食代回収)
現金1000 / 仮受金 1000

10/31(食材費支払)
仮受金1000 / 現金 1000

でいいんじゃないの…

146名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/08/16(木) 17:16:41.83ID:z4N+0o39
>>145
あ、そっかあ…
そもそも会社の支払いが発生してないから
給食費を計上すること自体がおかしいことになる…
何かずっと現金主義でこういう処理をしていたみたいで
今年から自分が入って発生主義に変えて、今色々やってるとこなんですよね。
社長に言っておきます。ありがとうございました。

147名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/08/16(木) 17:45:52.73ID:jIPfNndE
数年使ったPCを1月に、そのPCで使ったモニターを3月に買い換えました
これはセットで10万円を超えると資産扱い?

148名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/08/16(木) 18:03:02.54ID:Nj8fkBDU
>>146
よくわからん取引だな
客に食材代を負担させるのも珍しいが、
客に食事として提供しているんじゃないの?
調理(加熱)の光熱費や食器、食事の場所はどうなってるの?

仕入業者からの請求が会社宛に来るなら
月末に債務として認識する必要がある
厳密な発生主義で仕訳すれば
月末
給食費/未払金
未収入金/給食費

翌月10日
現金/未収入金

翌月末
未払金/現金

給食費のところは立替金でも仮払金でもいい
だだし、客に食材を手渡すだけじゃなくて食事の提供であり、
客にその一部負担を請求するのが実態なら
消費税の計算上は課税売上と課税仕入の両建てになる

149名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/08/16(木) 22:10:51.53ID:PaDUOzOT
>>147
1〜3月の買い換えの間は、モニタ古いので繋いでたんだよね?
車にカーナビ後付けする感じで、自分なら別に把握すると思うわ

150名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/08/18(土) 13:55:18.17ID:7NOIglf8
>>147
3月まで普通に稼働してたなら一の資産とは見なされないから費用でok

151名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/08/18(土) 13:56:09.94ID:7NOIglf8
>>146
厳密に言うと、売上と仕入を立てる必要がある

152名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/08/19(日) 06:20:59.04ID:VkDl5Tn/
PCとキーボードを購入する際の減価償却について質問です。
両方合わせると少額減価償却資産の上限を超えてしまうので、セットとみなされるか判断を聞かせて欲しいです。

・8月下旬にキーボードを購入。前払いで即決済
・同じく8月下旬にPC(自作用PCパーツ一式)を購入。前払いで即決済
・同月にPCパーツ受け取り。組み立てて使用開始。
・キーボードのみ特注輸入品のため10月下旬に受け取り、使用開始。(輸入品のため受け取り時に消費税の支払い)
※キーボードが届くまでの2ヶ月間は、予備のものを使用しています。
※それぞれのPCパーツ、キーボードは全て別日、別ネットショップにて購入してますが、全部一週間以内です。

→この場合、PCとキーボードは1セットで減価償却でしょうか。それとも別々に減価償却&経費計上が可能でしょうか。

プリンタなどは購入、使用開始時期をずらすことによってセットにしないことが可能と聞いて判断に困っております。

153名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/08/19(日) 16:10:09.21ID:tV2ZdSJX
そもそもそれぞれが幾らよ

154名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/08/19(日) 16:53:48.65ID:VkDl5Tn/
>>153
すみません、若干大雑把ですが、PCが28万(4万×7)、キーボードが4万でお考えください。
免税事業者で税込方式で経理をしています。
なんとなく、キーボードを受け取った日付で仕訳できれば良さそうな気もするのですが
現金主義でも発生主義でもそういう記帳にはならなそうで、うーんという状態です。

155名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/08/19(日) 16:55:27.20ID:MfzGgv4e
>>154
4万を7台?
全部経費でいいよ

156名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/08/19(日) 17:27:22.58ID:VkDl5Tn/
>>155
言葉足らずですみません
>>152で記載してます通り、PCパーツが7個です。
一式でPC一つとして償却する必要があるかと思います。

157名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/08/19(日) 18:46:47.04ID:VkDl5Tn/
自作PCは経理の仕方があいまいとも聞きますし、正しく経理したければ
きちんとお金を払って会計士の方に聞くべきでしたね。
失礼いたしました。

158名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/08/20(月) 07:09:41.23ID:bm4XgQ2s
>>152
> PCとキーボードは1セットで減価償却でしょうか。それとも別々に減価償却&経費計上が可能でしょうか
>>156
> 一式でPC一つとして償却する必要があるかと思います。

組立PCは自分で答えが出てるから、聞く耳持たないし、どうでもいいんだよな。

お前の質問を整理すると、PCが自作かとかはどうでも良い情報で、
「4万円のキーボードは経費ですか、資産計上ですか」だろ。

正直、キーボードに4万円も突っ込む浪費癖があるやつに、
それを経費計上 or 即時償却して、数千円の納税年度を
前倒ししたところで、どうでも良い話だろうし、

そんな少額の話に「お金を払って会計士の方に聞くべき」とか、
こんな時間をかけて悩むぐらいなら、一括で資産計上しとけよ。

159名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/08/20(月) 08:03:45.09ID:f0iXhduu
> 両方合わせると少額減価償却資産の上限を超えてしまうので、セットとみなされるか判断を聞かせて欲しいです。

結局これ。28万と4万になるか、32万になるかだけ。

160名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/08/20(月) 08:14:06.99ID:f0iXhduu
途中で送信しちゃった
節税ってより全額控除してキャッシュ回したいだけだろうな
なぜか内訳にフォーカス行ったから逃げたみたいだけど

161名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/08/20(月) 08:59:52.15ID:kp/GtlpA
いつものネタ質問
レスしたやつがバカを見る

162名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/08/22(水) 04:34:34.54ID:q/0Oqphi
初めて税理士と顧問契約したけどコンサバな事ばっか言うのでつまんないや
国税ダイヤルと変わry

163名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/08/22(水) 08:39:48.68ID:A9HrxOQX
税務署で聞けないことを聞けよ

164名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/08/22(水) 08:50:18.06ID:NR+d0GkL
一昨年税務調査入って国保の分納してるんだけど、世帯主(親)にきた納付書を自分が払って自分の確定申告で控除してたんだけど世帯分離した場合、自分の滞納分は親にそのまま請求くるよね?それを自分が払って今まで通り控除できるの?

165名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/08/25(土) 21:59:40.69ID:4iq3Rk0y
国民年金について質問したいことがあります
このスレでは取り扱ってない内容でしたら申し訳ありません、スルーして下さると助かります

20才の高卒です
4月から6月まで働いていなかった為免除申請が通りその後7月から働き初めているのですが
お金が貯まったのでちゃんと払いたいです
調べてみたら口座振替の2年分前納が良いなと思い考えているのですが、今からでも手続きは間に合いますよね?
それと、免除してもらった期間(4〜6月)は免除が無かったものとして全額払いたいのですが自動でそのようにしてもらえるのでしょうか?
確認のためですが国民年金のサイトからこれを出せば良いとの事ですが
http://www.nenkin.go.jp/shinsei/kokunen.files/654-1kouza.pdf
これを送るだけですよね

少し話が逸れますが、年金の免除って将来その免除された金額分を払うことになるんですよね?そのように説明を受けたのですが調べたら個人サイトで免除と減額とかいろんな言い方していて少し困惑しています

すごく基本的な事だと思うのですが教えて下さると助かります
わからないことばかりで質問たくさんになってしまいましたがよろしくお願いします

166名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/08/31(金) 13:23:33.97ID:2zfBxsri
先日法人成して健康保険については適用除外の申請を出して国保を継続する事にしました
この保険代って天引きしてもいいんですか?税理士が作ってくれた給与明細がそうなってるんですが…

167名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/08/31(金) 13:26:44.46ID:WZM/ukW9
>>166
天引きして法人が立て替え納付ってこと?半額法人負担なのかな?
全額が法人負担だと給与認定の問題が出るけど、引いて払ってるだけなら特に問題は無いと思う

168名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/08/31(金) 14:10:49.17ID:s0ZQlFzU
>>165
ざまぁw

169名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/08/31(金) 14:21:26.75ID:2zfBxsri
>>167
処理としてはありなんですね。ありがとう御座いました

170名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/08/31(金) 21:36:06.49ID:tXzJnehL
簡単すぎる質問ですが、どうか宜しくお願いします。
アラフォー独身ですが、数年前に大病をして会社を辞め、2年間療養して今年から単発アルバイト始めました。
社会保険控除額が23万円として、非課税のままいるには、一年のアルバイト料の総額は
いくらまでだと良いのでしょう?
1月から8月末までに60万円ぐらい所得があります。

171名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/08/31(金) 22:17:59.69ID:7kRM8z1I
>>170
所得と収入の違い分かってる?

172名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/08/31(金) 22:26:53.54ID:BQIIw5Vw
>>170
都市部に住んでるなら100万。そうすることに本当に意味があるかどうかはわりと疑問だけどな。

173名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/08/31(金) 22:29:49.75ID:r1gcrXnj
>>170
税の計算は
・収入−その収入を得るための経費=所得
・所得−所得控除=課税所得
・課税所得×税率=税額
で算出する
経費は給与の場合だけは「給与所得控除」という名前の一律の経費が決まっているが、そのほかの収入なら本当にかかった経費
所得控除ってやつは人によって違う、自分は何と何の控除を取れるかは自分で調べろ

まあ、この式でわかんない言葉は自分で調べて、いくらまでならいいか自分で計算してみろや
税金計算ができるくらいは社会人の常識だから

174名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/08/31(金) 23:35:22.48ID:tXzJnehL
>>170です。
答えてくださった方々、ありがとうございました。

175名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/09/01(土) 12:16:53.93ID:XyoP1Hzf
現在無職の障害者です

障害者年金だけで配偶者1人(無職)と公営住宅でくらしています

今年、入居する際は非課税ということて、家賃が減免されたのですが、9月中に提出する書類には年間総収入額を書く欄があります。

これは年金の受給額を書けばよいのでしょうか。

共済年金ですか、控除額はいくらでしょうか。ちなみに障害の程度は二級です

収入があると家賃が減免されなくなる可能性はあるのでしょうか。

それとも年金は収入ではないのでしょうか

障害者ゆえにわかりにくい文章でしょうが、ご教示いただけたら幸いです

176名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/09/01(土) 12:33:08.75ID:t4+nZgXQ
>>175
ここは税金のことなどの質問スレで、公営住宅の家賃スレじゃないけど・・・・
こんなとこで聞くよりその公営住宅の役所で聞きゃいいじゃない、聞けないなんかヤマシイことでもあるの?

177名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/09/01(土) 12:58:46.30ID:XyoP1Hzf
控除額はいくらでしょうか。
年金は収入ではないのでしょうか

178名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/09/01(土) 13:12:17.26ID:ZX04MTti
>>165
無視されても当然w

179名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/09/01(土) 13:48:27.05ID:Wv4ZXIS+
答える意味ねえし

180名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/09/01(土) 14:59:52.99ID:t4+nZgXQ
>>177
障害者年金で共済年金とはどういうことだ?
公務員などの職員共済年金からは障害者年金は出ないぞ

181名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/09/01(土) 17:10:42.92ID:Xv8RdwXg
>>175
自治体によって違いがあるかもしれんけど、非課税所得は含めないのが普通。
その書類の書き方の説明に入れるか入れないのか書いてないなら、
収入額欄には「0」と書いて、余白に「障害共済年金のみです」とでも書いておけばよい。
もし、非課税所得も含めて減免判定するのなら、改めて問い合わせがくる。

182名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/09/02(日) 00:17:06.41ID:BIjzxkOn
住宅ローン控除について教えて下さい。1200万借りる予定です。所得税は15万くらい払ってます。この場合、単純に1%控除されるとして12万、所得税の方が多いので損する事は無い。従って、わざわざペアローン組んだりとかする必要は無し、という認識で合ってますか?

183名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/09/02(日) 19:43:41.00ID:Py4DLiAW
加熱式タバコのgloを購入し製品登録するとvisaギフトカード1万円が当たるキャンペーンで当選しました
こういうものに当選した事がなく確定申告を会社任せにしており所得税等について無知です

これは一時所得にあたり宝くじの払戻金など非課税のものは申告の必要がないと書かれていました
ギフトカードは課税対象のようですが特別控除額(50万円)の範囲内です
特別控除額を越えないものについては申告しなくてもよいのでしょうか?
それとも年間で特別控除額を越えているか把握する為など、確定申告を会社が行ってくれる観点から伝えておいた方が良いのでしょうか?

184名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/09/02(日) 20:42:35.86ID:idlEhgxp
>>183
会社がしてくれてるのは年末調整だと思うよ
まれに確定申告してくれる会社もあるけど…

基本的に控除内だし申告不要だけど、今年もっと他に該当するものがあるなら情報だけ置いといたら?

185名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/09/02(日) 21:03:31.92ID:Py4DLiAW
>>184
仰る通り年末調整でした
控除額を超える可能性は限りなく無さそうです
控除内は申告不要との事ですので超えそう時に伝える形にしたいと思います
ありがとうございました

186名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/09/03(月) 09:37:55.81ID:vn6W4iSb
>>185
一時所得は確定申告なので、会社が確定申告してくれるわけじゃなくて年末調整なら伝える必要ない
自分で確定申告期に申告してその分の住民税の納め方を普通徴収にすれば、会社にはバレないし

まあもっとも、そもそも申告することにはならないだろうけど…

187名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/09/07(金) 13:09:27.40ID:jtF0gNSC
すいません、質問失礼します。
8年前に退職金を娘と孫に1000万ずつあげようと思いそれぞれの通帳を借りて預け入れしました。
(娘の通帳は旧姓のままでJAFの引き落としだけでした。孫の通帳の方は両親で貯金していただけのようでした。)
ただその事を娘から聞いた義理の息子(妻の旦那)に勝手な事をするなと叱られ、贈与税は高いからそのまま口座を動かさず相続の時に申告すると8年前に言われました。
最近娘に聞いたところ今も口座は動かさず置いてあるそうです。
調べたところ贈与税の時効は7年ということで時効を迎えており遠慮なく使ってもらってもいいと思うのですが。
もし使ってしまった場合、私の死後、税務署の調査が入った時に娘や孫にそれほど迷惑がかかるのでしょうか?
義理の息子の言う通りそのままにしておいた方がいいのかどうなのか教えてください。

188名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/09/07(金) 13:35:13.22ID:DMSNZwei
通帳と印鑑は誰が管理してるの?
あんたが持ってるなら贈与した事になってないよ

189名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/09/07(金) 13:37:00.22ID:hHiBe6Af
毎年100万ずつ、本人の同意のもとに本人の持ってた通帳に振り込んでいってたら良かったのにね

190名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/09/07(金) 14:54:14.59ID:ZUb+rhIc
>>187
孫の口座はその親(つまり娘さん夫婦)が作ったわけだよね?
その通帳を借りて1000万円を入れてあげた
これは7年経過したら時効じゃない?
別に祖父母が孫の名前の口座をこっそり作ってお金を入れてあげたわけじゃないもんね

娘さんの方は旧姓時代から使っていた娘さん自身の口座なんだよね?
これも7年経てば時効だよね

191名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/09/07(金) 15:06:43.54ID:jtF0gNSC
188さん
通帳と印鑑は娘が保管しています。

189さん
それを義理の息子に言われました。もしくは現金で小遣いのように渡して欲しかったと。

190さん
ちょうど私と同じ認識ですね。義理の息子が帰ってきたら話してみます。

192名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/09/07(金) 18:14:49.74ID:DMSNZwei
じゃあ時効でokかな

でもあくまで
脱税したけど時効になったから罪に問われない
というだけで、犯罪者であることには変わりないぞ

193名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/09/07(金) 18:54:10.58ID:iRf5hpkF
お礼遅れました。
皆さんご回答ありがとうございました。
192さんの仰る通り確かに脱税は犯罪ですね。
そこが義理の息子も引っかかっているのでしょうね。
もう少し家族と相談してみます。

194名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/09/07(金) 18:56:47.91ID:YhuT2TjQ
すいませんどなたか>>182を教えて頂けないでしょうか?

195名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/09/07(金) 19:22:17.91ID:nNZt4b6g
>>194
住宅ローン控除は所得税からまず控除を行い、
引ききれなかった分は翌年度の住民税から控除されます。
従って相談者の場合、控除不足になることはないと思われます。

196名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/09/07(金) 21:45:56.39ID:ikgUh1tZ
>>193
またネタっぽい話だな
娘はともかく孫の親権者でもある義理の息子が贈与を受けたつもりはないという認識だから
孫への贈与契約は存在せず、贈与税の申告義務もなく、時効もなにもない
娘にしても孫にしても本当にもらったのなら使うだろ
使っていてバレなければ時効だがな
しかし、普通はもらうわけにいかないというならすぐに返すだろうけど、
そうでないところがネタっぽく、裏がありそうな話

197名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/09/07(金) 22:50:07.12ID:YhuT2TjQ
>>195
回答ありがとうございます。
単独でローン組もうと思います。

198名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/09/07(金) 23:23:39.08ID:ZUb+rhIc
>>196
時効が成立してから安心して使いたいっていう心理じゃないかな
自分は気持ち分かるな
もっともここを読んでいるうちに、もらったならどんどん使って「生活費として消えました」って言ったほうが良いって事も学んだけど

199名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/09/08(土) 00:58:43.31ID:w1HZ+0BJ
>>198
少なくとも義理の息子は相続までそのままにして置くっていってるんだから
その意思を尊重すればいい
時効だと主張するのは贈与したつもりの親の勝手な都合
窃盗犯が時効まで逃げ切って堂々と使えるぞといっているようなもの

200名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/09/08(土) 21:18:02.89ID:SZ2ix9Wq
義理の息子は何ももらってないし相続も娘のものだし
本来は口出しする事自体がおかしいと思うんだが
毎年100万ずつくれとか現金手渡しにしろとか人の金に指図するなんてずうずうしいw

201名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/09/08(土) 22:40:53.51ID:RplAz44L
>>200
義理の息子は孫の親権者でもあるから孫の分に関しては管理責任がある
夫婦で話し合って贈与を受けないことにして使っていないものを
親がもう時効だから使えという発想がおかしい
義理の息子は別に贈与の方法に口出しているわけではないが、
それが読めないバカなのか

202名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/09/09(日) 08:13:34.82ID:MsSwRLwg
贈与を受けない事にして使ってない!?義理の息子は金ほしい奴じゃん
知識がないから税務署に踏み込まれたら怖いって思ってるだけで
基本的には贈与税払わず丸ごともらいたいからあれこれ贈与税から逃れる方法を指図したんだろ

203名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/09/09(日) 10:31:51.28ID:t2xhh16a
山林で課税されてる親の土地に新居を建てて出来上がって、すぐにその敷地を私が贈与うけると、その土地は宅地を贈与したと扱われたりしますか?
贈与で土地を私の名前にしたときは、贈与税の申告はしないとまずいですか?
申告書は税務署から勝手に送ってきたりしますか?

204名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/09/09(日) 11:09:45.61ID:AfkIOKkS
>>202
どこが息子が指図してるんだ?
相続の時に申告するっていってるんだろ
親がもう時効だから使えって指図しようとしているだけ

205名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/09/09(日) 11:56:27.86ID:/YYo4gGy
時効が成立してるのに生前贈与を受ける気はなかったのでもらっていませんとでも言って申告するのかね
何のメリットがあるんだろう

206名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/09/10(月) 15:39:29.25ID:zGX3itiB
>>205
そもそも贈与契約は成立していないから時効もなにもない
世の中にはおまえみたいに卑しい発想の奴ばかりじゃない
仮に時効だったとして脱税(犯罪)を犯すのは嫌だと思う奴もいるってことだ

207名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/09/10(月) 17:43:39.86ID:1AfpyUF8
>>206
孫はさておき、通帳を渡して入金してもらった娘の分は金が振り込まれた時点で贈与が成立してるよね
これにはどういちゃもんつけて贈与が成立してない事にするの
親が通帳盗んで勝手に金を入れた事にするとか?w

208名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/09/11(火) 00:55:58.35ID:jAV/tkw8
>>207
バカじゃね?
娘も旦那に言われて相続までもらわないことにして使わずそのままにしているんだろ
親の子名義の預金にすぎん
脱税をしたくない人に脱税をさせたがる理由がわからんw

もしかして時効を否定された質問者がいちゃもんをつけているのか?

209名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/09/11(火) 06:51:30.46ID:4v+wLoK6
会社の前期の確定申告をして税金を支払いました。
その後前期の買い物のレシートが出てきたんですが、この付け忘れた経費を計上するにはどうしたらいいのでしょうか?
修正申告?それとも特例として今期にそのまま付ける?額による?

210名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/09/11(火) 09:01:16.71ID:C3mktmJU
>>208
娘は自ら通帳を渡して金を受け取った時点で貰った事になってるんだよ
旦那は脱税したくないならその時点で「返せ」って言ってるわ
言わないって事は「このまま時効になってくれたらラッキー☆」と思ってるって事w
孫がもらった金を保護者として返却する事すらしないんだから

211名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/09/11(火) 09:23:24.07ID:IiiaguGc
>>209
しれっと今期

212名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/09/11(火) 14:21:35.74ID:+U+qvq5h
>>210
まだいってるのかw
娘夫婦がラッキーと思っているならなんで今ここで親が質問するんだよ
親は時効なら使ってほしいと言っているんだぜ
まあ、どうせもともとネタ質問だろうけどな

213名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/09/11(火) 23:49:35.06ID:C3mktmJU
質問もろくに読んでなくて最初から言ってる事むちゃくちゃだけど
言い負かさなきゃいられないんだなという事だけは分かるw

214名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/09/11(火) 23:53:29.88ID:jAV/tkw8
>>213
それはおまえw

215名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/09/19(水) 00:49:25.74ID:+zPkxPKM
法人成りをして給与所得者になりました 国民年金2年払いの還付金があるのですが これは雑所得でいいんでしょうか

216名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/09/19(水) 01:42:23.66ID:yGS7Eygn
>>215
2年分納付した年の社会保険料控除の減額で、その年分の修正申告が必要。
所得税は、指摘される前に修正申告すれば過少申告加算税なし。
ただし、申告までの期間によっては延滞税が加算される可能性あり。
住民税は、追加の賦課課税有り。

217名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/09/19(水) 09:52:27.76ID:uOwJFIHp
私、頭が悪いので馬鹿みたいな質問するかも知れませんがどうか教えてください。

売上債権回転期間というのがありますよね?
それの計算式が
(売掛金+受取手形)÷(売上高 ÷ 365日)
ということなんですが、未回収金の額を一日当たりの売上高で割ることで
なぜ、未回収金が回収されるまでの期間が分かるのですか?

218名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/09/19(水) 10:08:04.04ID:+zPkxPKM
>>216
そこを何とかお代官様

219名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/09/19(水) 12:14:04.69ID:1B5iQYWh
>>217
それやれば、今売掛金が売上の何日分溜まってるか分かるでしょ

220名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/09/19(水) 13:29:01.89ID:uOwJFIHp
>>219
「売上の何日分溜まってるか」という表現で霧が晴れるように分かりました。
すいません、馬鹿なもんで。どうもありがとうございました。

221名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/09/19(水) 18:37:51.27ID:4jduwYQ7
優しい世界

222名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/09/19(水) 19:24:19.71ID:GFCqCBDo
自分のこと馬鹿とか言わないの。生んでくれた親御さんに失礼。

馬鹿じゃなくて勉強が足りなかっただけだし、
それを補おうとあなたは勉強している。

223名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/09/19(水) 19:27:34.00ID:bShb1L6Z
ニートなんですがニートも住民税を納める必要はありますか?
4枚つづりの振込用紙が届いたんですが行政を装った新手の詐欺とかじゃないですか?
払うとしてもお金がありません。その場合消費者金融で借りてでも払ったほうが良いのでしょうか?
住民税の延滞金は恐ろしく高いと聞きました。
実際対人恐怖症というか対社会恐怖症で市役所に直接聞くこともできないしどうにもできません。

224名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/09/19(水) 19:58:21.60ID:v7McYp5u
>>223
所得があるなら、税金はかかる
詐欺怖いならネットバンクからペイジー納付してみたら?
詐欺はペイジーできないだろうし

225名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/09/19(水) 20:13:04.91ID:acSN416M
>>223
本当の住民税ならば振込用紙だけじゃなく、数枚つづりの簿冊になったような書類として来る
その1ページ目から最終ページまでそれぞれ何がどう書いてあるか見てみろ、それでニセモノかどうか判定できる
判定できなきゃここでそれをぜんぶどう書いてあるか言ってみろ、判定してやる

226名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/09/20(木) 08:21:36.36ID:teEqT41b
>>223
住民税なら、振込用紙じゃなくて納付書だろ。
納付書でなく、振込先として「〇〇銀行・普通/当座預金XXXXXXX」などの
銀行口座が書いてあるなら、それは間違いなく詐欺だ。

4枚つづり(4期分納対応)なら、正しい「納付書兼納入済告知書」である
可能性が高そうな。

昨年1〜12月にある程度の年収があったなら、
現在ニートでも、今年の5月頃に納付書は届く。

もしくは、つい最近まで勤務先で給与引落としされていて、
退職してニートになったなら、退職直後に納付書が自宅に届く。

納付書の真贋は「住民税納付書」で画像検索してみな。
お住いの市区町村によって納付書の様式は微妙に異なるけど、
だいたいCVS出納用のバーコードが付いた、似たような様式であることが多い。

227名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/09/20(木) 08:33:03.61ID:teEqT41b
>>223
あと、お節介だけど、対人・対社会恐怖症とのことだけど、
やっぱり他の人の助けを借りないと、困窮状態からは抜け出せないし、
他の人の助けを借りれば、市役所などで住民税の猶予・減免だけなく、
生活保護なども受けられる可能性も大きい。

「(市区町村) ニート 支援」などで検索してみな。
対人恐怖症やコミュ障とか、もっと過酷な心身の症状の人も
先方は慣れているんで、親身に対応してくれるよ。

228名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/09/20(木) 10:01:41.22ID:eZRgYaGp
市役所には行けないくせに消費者金融に行って借りた方がいいですかとは笑える

229名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/09/20(木) 10:11:49.28ID:teEqT41b
今どきの消費者金融はATMやネットでも簡単に借りられるからな。
初めてのプ■ミスにしろ、ア■ムにしろ、初回の少額借入のハードルを
とにかく下げて新規を獲得するのに必死。

10万円ぐらいなら、ブラックリストだけ確認して、
収入とか居所とかはほぼ無審査、
貸倒れても広告費、ぐらいのつもりで貸し付けるんじゃね。

230名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/09/20(木) 12:27:32.70ID:iEsoAxQq
と、ネタ相談に釣られた奴が誰でも知ってることを講釈w

231名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/09/22(土) 08:31:03.45ID:QegVK0iM
所得税法能力検定2級と法人税法能力検定2級ならどっちを取ったほうがいいでしょうか

232名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/09/22(土) 08:55:56.68ID:aKDLiUk5
>>231
何のために? その資格を何のために活用するのか言わんとどっちがいいか言えない

233名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/09/22(土) 19:17:22.68ID:dtwirm2n
すいません。
会社に振り込んだ筈の住民税の督促状が市から来たのですがこの場合、督促状を支払ってしまって会社に振り込んだ住民税を会社に請求すれば良いのでしょうか?
それとも連休明けるまで待つべきでしょうか…

234名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/09/22(土) 19:26:36.11ID:YnMYsITU
>>233
会社の徴収なら会社に督促状が来る
本人に来たと言うことはそもそも会社の徴収がおかしいか、
昨年給与以外の所得があってその部分が普通徴収になってるか、
住民税が引かれてると思ってるのが勘違いで別のものなのか。

給与明細を再確認して、週明け市役所問い合わせしてみたら?

235名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/09/22(土) 20:27:22.55ID:aKDLiUk5
>>233
”会社に「振り込んだ」”って表現がおもしろくてわろたw
「振り込んだ」じゃなくて、「会社が給料から天引きして支払った」だろ

そこで本題に戻るが、本当に会社はあんたの給料から天引きしてるか?
今年の住民税は6月の給料から天引きを始めるから、6月以降の給与明細書を見てみろ、住民税として天引きしてるか?
話はちゃんと天引きしてるかどうか確認してからだ

で、給料明細見てみると天引きしてない、すなわちあんたの言葉で言えば”会社に振り込ん”でいない状態だった、だから督促状が来た、というのがよくあるパターンで、それはそれでなんでそうなったかを知る必要あるが、
給料明細見ると確かに天引きしてる、しかし督促状が自分に来た、となると会社は刑罰を受けニュースでも報道されるような事件に発展するだろう

236名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/09/22(土) 20:47:03.26ID:T47d6MK/
「会社に振り込む」ってあたりからして
退職してるとかってことはないのん

237名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/09/22(土) 20:56:24.15ID:aKDLiUk5
>>236
住民税は”翌年度課税”であるなんてまったくしらず、退職した会社で支払った、とか
制度を知らなければあり得る話か

238名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/09/22(土) 21:30:36.44ID:T47d6MK/
うちの社でも3月の退職時に残額を一括徴収したら
「6月にまた納付の知らせが来た! 会社に払った分返せ」って
怒った退職者からの問い合わせがあったでよw

239名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/09/22(土) 21:37:51.71ID:aKDLiUk5
>>238
住民税も現年度課税にしろ! 6月から翌年5月を徴収年度とするヘンな年度区切りするな! わかりやすい制度にしろ!
ってホント言いたいよね

240名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/09/22(土) 22:00:26.00ID:T47d6MK/
うん、1月末に提出させるんだから
せめて4月区切りにしてくれればいいのにね

241名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/09/22(土) 22:10:56.95ID:YnMYsITU
事務的なこと考えたら、税金担当者が2〜3月は住民税の申告受付で忙しいから無理だろ

242名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/09/22(土) 22:14:28.02ID:T47d6MK/
あ、そか
給与所得者だけでなくそっちもあるわな

243名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/09/22(土) 22:15:50.37ID:aKDLiUk5
>>241
流れは給報の特徴の話だぜ
申告は普徴の話で関係ないじゃん

244名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/09/22(土) 22:18:01.82ID:aKDLiUk5
>>242
いや、給報処理後に申告処理をやる
だから申告は3月15日なのに給報は1月31日と日にちをずらしている

245名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/09/23(日) 02:03:55.04ID:ba2g5MWr
でも納付のお知らせが届くのは
給報だろうが申告だろうが一律だよね

246名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/09/23(日) 07:41:54.30ID:t7pWL56N
>>245
特徴と普徴は違うよ

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