年末調整・確定申告37
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このスレは所得税の年末調整・確定申告に関する質問・相談スレです
他の税金についてはそれぞれの板やスレで
ただし個人住民税や国民健康保険税については、所得税確定申告の延長上の話ならばOK
○事業所得に関する質問の場合は「青色申告」か「白色申告」かを明記のこと。
○データや情報は小出しにせず、一度に書くこと。
○具体的な数字があると回答もしやすい。
○「こんなことやってもバレませんかね?」って質問は禁止。脱税は犯罪なのだ。
○リーマンの副業・バイトは、住民税で会社にバレる場合がある。
○還付申告は年明け以降なら確定申告期間前でもOK。
○還付金が振り込まれるのは3週間〜2ヶ月後。
前スレ
年末調整・確定申告36 [無断転載禁止](c)2ch.net
https://mevius.5ch.net/test/read.cgi/tax/1494505062/ >>849
個人的な解釈がどうでもいいってことはないでしょ
あなたのいう模範的な正しい取り扱いだって誰か個人の解釈かもしれないんだし
異議や違う考え方があるなら意見をぶつけて欲しい
そういった中で質問者が何を信じて申告するか自分で決めればいい
模範的な回答だけでいいとか反論・議論を抑圧するようなことは良くないと思う すみません、俺が余計なこと書いてしまって。
処方薬は控除対象だと思った根拠も書いた方が良いと思ったので、本当にすみません。 アルバイトの確定申告ですが、本人確認書類の添付必要ですか? アルバイトの確定申告ですが、本人確認書類の添付必要ですか? 俺はpatmで自費治療している
毎回乳酸菌や食物繊維
カンジダ殺すサプリ リーキーガット 直す
サプリ買ってて1ヶ月に4万払ってる
これも医療費控除だよね 去年の4月に退職したのだけど、それまで休職していたから所得は余っていた有給のみ。それと企業年金だけだけど
この2つの源泉徴収は0円で何も引かれていませんでした。
この場合は還付金が戻ることはないから確定申告をする必要はなく、住民税の申告をすればいいのでしょうか?
また退職時に休職していた間の社会保険料を45万ほど払いましたが、これは確定申告をすれば幾らか戻ってくるのでしょうか? 企業年金の内容がわからないけど、給与所得だけなら住民税の申告もいらない
社会保険料は申告しても戻ってくるもんではない 国保の減免の為に確定申告か、住民税の申告のどちらかをやって欲しいと役所に言われたのだが。
確定申告は何も税金納めてないから、確定申告は無駄でも住民税の申告はやることは可能?
税務署と役所の両方に行って聞くのがベストか。 >>858
確定申告は課税所得がなければ申告不要
住民税は所得がなくても申告する義務がある、非課税申告といって住所氏名を書くだけだけど市役所に行って書いて出す >>859
なるほど、そんな気はしてた。確定申告やる必要ないなと。戻るわけないし、納めてないんだもの。
住民税の申告でいくか。税務署かなり混雑しているみたいだから、この程度のことで相談しに行くのに躊躇していた。 住民税は1月1日在籍の自治体に払う よって年末に転籍届を出してハワイで過ごし
年始に入籍すれば無税ですむ >>862
まじか?お前超賢いね。
みんな知らなくね? なるほど
だから芸能人はみんなお正月にハワイに行くんだ。
あいつらめ…。 海外転出で日本の住民税が非課税になるのは、原則1年以上海外在住予定が条件だぞ。 >>862
残念でした
正月過ぎて帰って来て新しく住民登録するときに”いつから実際にここに住み始めたか”を書くようになっていて、たとえば「1月5日から」と書いたら、じゃあ1月1日はまだ旧住所にいたんだって旧住所地の市から住民税がかかってくる
もちろん「12月31日から」と書けば1月1日は新住所にいたことになるから、新住所の市で住民税がかかってくる
今年は日本に戻ってこないで来年までハワイで暮らせば日本の住民税はかからないだろうけどね >>867だから正直に1月1日にはハワイに居ましたって言うんだろ >>868
短期の旅行以上の長期に住むならビザか居住登録をしないとどこの国でも不法滞在でとっ捕まる
だからその書類とその国を出国した時はパスポートに載るからその二つで証明になる、実際に1年以上海外にいたというと転入するときそれを出すことを求めることが市の原則となっている >>869
1月1日にハワイにいてもそれは地方税法にいう住所じゃないもんw >>856
引かれてる税金がなかったら、戻ってくるものもない
住民税の申告もいらないっぽいけど、一応しといたら?
>>854
マイナンバー書くなら必要 >>873 転出した人間に市民税請求なんて来るわけ無いだろw >>847
去年はマイナンバーのこと知らんかったので無記入で出して通った
扶養の欄にマイナンバー記入欄があるから、書いたが最後いろいろ出せと
言われるのかなと思っているのだが、どうなんだろうな >>875
それじゃ、海外旅行じゃなくても12月31日に転出届出して、それからしばらく新住所地に転入届け出さなかったら(転入届けは2週間以内に出せばいいんだから)どこの市からも住民税かからないの
けww
常識で考えろジョーシキでww
地方税法はおまいみたいなアホがくぐり抜けれるようなもんじゃねぞww 転入届ださないでほっとくと、どこの国の人でもなくなるのかな。医療保険がなくなるから、やめとこう。 俺は退職翌年の住民税40万を節税した
健保は任意継続で問題なし マイナンバー書かないなら本人確認書類必要ないで大丈夫ですか? 65万と10万の控除について質問なのですが
例えば売上が少なかった年は複式帳簿や貸借対照表の作成も面倒なので10万控除にするというように
去年は65万控除にしたけど今年は売上少ないから10万にしようと使い分けてもいいのでしょうか? 医療費控除で控除になると思ってかいた
物が控除の対象でなかったら
弾かれるだけ?
あとでわかった場合って
追徴課税みたいになるの? 延滞税と加算金はとられるよ
じゃなきゃ皆少なく申告してあとからばれたら払えばいいになっちゃう ようやく取り掛かったけどさっぱり分かりません
1年トータルの支払い調書が来た場合はどう記入すればいいのか……
未収の売掛金をどう記入すればいいのか……(請求書は出していません)
今年提出分から青に変えました >>885
近くの税理士事務所か商工会か納税協会に泣きつく 確定申告パソコン使って作成中です。両親を扶養にして名前の入力しましたが、何か他に手書きの書類必要ですか? >>885
諦めて損益だけ帳簿付けて、10万控除で我慢して下さい >>887
別居の扶養親族の場合、住民税のとこに住所入れるとこ無かったっけ? 去年、FXで19万の利益があるけど、
FXのキャンペーンで1万2千円のキャッシュバックがあるから
合わせて20万円以上で確定申告の必要があるってオチはないよな? >>876
扶養の番号と身元確認は納税者本人が確認してるから何も言われないかと。 >>890
そもそも20万ってのはサラリーマン(給与所得者)だけのある特典のことだけど、あんたサラリーマンなの? >>890
何でキャッシュバックは収入じゃないって思った? >>892
そうです
>>893
以前、どこかで別所得って見た気がしたから >>895
続きは?
やばいこと書こうとしてたら消されたけど、最後の力を振り絞って書きかけで送信ボタンを押したのか? >>894
では20万特典をオーバーしてるから確定申告して全額に税金がかかりますね
なお、株の所得は譲渡所得、キャッシュバックはその様態によって一時所得か雑所得のどちらかの所得になります 質問いいですか?
青色申告にまつわる書類は提出済みです
一昨年から昨年11月半ばまでフリーランスで働いていましたが、辞めて12月末まで短期アルバイトをしていました
フリーランスの方で大体300万、短期アルバイトの方は大体30万です
短期アルバイト先からは年末調整通知書が届いています
この場合1年間に事業所得と給与所得があるので、2つの収入を合わせて自分で確定申告をする必要があると思うのですが
@年末調整通知書(その時点で確定した収入のみ記載、なので12月末の分は未記載)に書いてある金額で計上してもよいのか
Aこの場合でも給与所得控除は受けられるのか
が分かりません
どなたか分かる方いませんか? >>898
12月中に短期バイトの給料を受け取りましたか?
そうであれば、年末調整通知書ではなくて、源泉徴収票がいるので入手してください。 > では20万特典をオーバーしてるから確定申告して全額に税金がかかりますね
よくもまあ、こんなホラを言えるものだな しかし確定申告とややこしいなぁ。FXとか仮想通貨とかやってたら、もう個人の手に負えんよね。 質問なのですが、
開業届を出しフリーランスとして収入を得ていましたが、今年1人法人となりました。
ですが1人法人化したあとも変わらず、定期的にフリーランス時代と同じ収入(契約内容も変わらず)を得ていた場合
法人として収入を得たことにしてもよいのでしょうか? 法人売上にしていいけど
俺は法人設立後も可能な限り個人事業主売上にしたほうがいいと思っている
とくに売上が変動するフリーランスはね
法人売上にして個人へ給料として払う場合、あらかじめ決めた額でないと損金算入できない(法人経費にならない)
フリーランスのように売上が安定しない場合この定期定額給与の設定が難しい
法人税を払って内部留保してもいずれ個人に移すときには所得税かかるわけだし
法人税と所得税2重に払うよりはじめから個人収入にできるものはそうする >>903
事実は一つだから、税務では「したことにする」という話はない
クライアントとの契約が個人のままか法人に変えたかどうか
同じ業務なのに法人と個人と使い分けていたら税務署から不信感を持たれる
個人事業の廃業届を提出していたら、事業所得があるとおかしい
法人成りをした理由はわからないが、節税を考えれば、
自分の給料の控除前の所得が少ないとメリットが少ないし
逆に多いとメリットはあるが、そのメリットの原因の給与所得控除は
最近極端に圧縮される傾向にあってメリットが少なくなってきた
>>904
> あらかじめ決めた額でないと損金算入できない(法人経費にならない)
これは誤り
定期同額給与でないと認定された部分だけが否認される 派遣で働いてて毎月所得税払ってるんだけど確定申告しないと駄目なの?
しないとどうなるの?
派遣会社から源泉徴収票が送られてきたけど年末調整はされてないみたい
1年ちょっと働いてて途中から派遣会社が分かれて源泉徴収票は2枚になってる
毎月ちゃんと所得税は天引きされてるのに確定申告まで行かないといけないとかめんどくさすぎるんだが >>907
調整してないんじゃ還付金で戻ってくるんじゃね? 初めて自分で確定申告します。
日雇いで一年で95万くらいの給与があり、国保に加入しています。
入力したら源泉徴収されたほとんどが返ってくるみたいなんだけど、これが普通なの?
こんなに返ってくるとは思わなかったので、何か間違えているような気がして怖い。 確定申告の用紙は税務署まで取りに行くもの?
初めてなんで教えてください。 >>910
国税庁のWebページから印刷できる
作成コーナー利用したら、印刷して判子押せば出せる
持っていっても郵送してもOK >>909
源泉所得税を入力間違ってなきゃ合ってるんじゃない?
一年95万なら、給与の場合は0円になるレベル パソコンやスマホがあれば、国税庁の作成コーナーで打ち込むのが普通かと。
紙に手書きだと計算が大変だよ。 >>908
年収で260万ぐらいで天引きされてた所得税が6万弱ぐらいだったと思うけどどれぐらい戻ってくるの?
特に保険とかはなにも入ってないし医療費もたいしてかかってないと思う
別に戻って来なくてもいいから確定申告行きたくないんだけど >>912
すみません、0円になるってのは何がでしょうか? >>915
所得税が0円
だからあらかじめ引かれてた分は全部戻ってくる とりあえず確定申告行かなかった場合にペナルティがあるのか知りたい
余計な税金を更に払わないといけなくなるとかなにかしらの罰則があるのかとか
ググっても結局よくわからん >>917
所得税は1年間の所得を確定して、その上で税金を払う
その行為が確定申告
しかし給与所得者はそんあことやると税務署も大変なので毎月概算で税金を給料から天引きし、その確定精算を年末調整という方法でやる
すなわち所得の確定を年末調整課確定申告かのどちらかでやる義務がある
よって年末調整で確定していないものは確定申告で確定しなくてはいけない
ただし毎月概算で天引きされていた所得税のトータルが、1年間の所得を合計してそれにかかる税額よりも多く取られていたら確定申告は義務ではない、やれば取られすぎのぶん返ってくるという権利になるから取られすぎでもよけりゃやらなくてもいい ×すなわち所得の確定を年末調整課確定申告かのどちらかでやる義務がある
○ 〃 年末調整か確定申告かの 〃 > ただし毎月概算で天引きされていた所得税のトータルが、1年間の所得を合計してそれにかかる税額よりも多く取られていたら確定申告は義務ではない
結局これが大事なわけね?
ただ俺の場合多く取られてるのかどうかがよくわからんのよな
毎月の天引きってちょっと多目に取られてるもんではないんかね? 確定申告の質問とはあまり関係なさそうですが
サラリーマン傍ら、古物商許可申請してネットショップで新品の商品を買って買取業者に
買い取ってもらうといった、いわゆる転売せどりをしています。
開業届は提出していません。
弥生の青色申告オンラインで白色申告するのですが、業種の入力欄があります。
販売先は個人ではなく買取業者のみですが、このような業種は何に当たるのでしょう?
小売?卸売?リサイクル業? 初めて確定申告した
確定申告の為にとっておいた色んな書類はもう捨てていいのかな? >>920
会社から送られてきた源泉徴収票から簡単に割り出せる(その給料以外に所得がなかった場合。ほかに所得があったり医療費控除など会社に届けない控除があればあれば話は別)
次の順序で電卓はじいてみそ
・源泉徴収票の右の「給与所得控除後の金額」からその右の「所得控除の額の合計額」を差し引くきた金額が課税対象の所得額だから、それに税率をかける
・税率の計算は
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
をよく読んでやれ、(注)に計算例がある、特にその表の右の方にある控除ってのを引くのを忘れるな
・それで出た額が納めるべき税額で、それと源泉徴収票の「源泉徴収税額」という欄を見比べてみろ
計算した税額より「源泉徴収税額」欄が小ならまだ不足してるから確定申告して不足分を納めねば脱税になる
「源泉徴収税額」欄の方が大なら確定申告したらその差額が還付で返ってくるが、そんな金捨ててもいい(国にくれてやる)なら何もしなくていい >>914
所得税って一律1ヶ月10.21%じゃなかったっけ? >>924
>>所得税って一律1ヶ月10.21%じゃなかったっけ?
をいをいw
所得税は1年間の所得を12月31日で〆て、それに税率(それも超過累進税率)を掛けて初めて算出できるんだぞ
給与所得者が給料から天引きされてるのは、年末に〆るとだいたいこのくらいになるだろうという予想の概算額を引いているだけ(その概算も甲表乙表丙表とあって、かつ給料額によってぜんぶ違う) 前提としてH29年1〜10月の医療費のお知らせだけで10万超え確実で、ただし11月、12月に医者にかかったときの領収書?明細書?を全て保管してなかった場合
今年の1〜10月分だけで確定申告するよりも、今年はH29年の確定申告をせずに来年になってH29年の11〜12月の医療費のお知らせとH30年1〜10月の医療費のお知らせ、
あとH30年11月、12月の領収書?明細書?を全部保管しておいた上で、来年の確定申告で2年分まとめて申告した方がいいの?
あと、去年の3月に転職したから乙欄の源泉徴収票もある状態。
年単位の申告って認識だから、今年の確定申告でH29年1〜10月の申告をして、来年の確定申告でH29年11〜12月、
H30年1〜10月(+11〜12月の医療費明細書?領収書提出?)の確定申告をした場合だと、H29年の年単位の申告として遡って計算してくれるの?
分かりづらい文章で申し訳ないが。。 >>899
>>898です
ありがとうございます。
一部週払いも可能だったため受け取った分と受け取ってない分がありますが、作年中に受け取った分のみ記載でいいということでしょうか?
あと給与所得控除はこの場合受けられるのか、誰かご存知ありませんか? >>911
>>913
うちで印刷出来ないんで税務署行ってきます
端末で教わりながら出来るんですね
一人じゃ自信ないからそうしますありがとう >>930
5年保存はぜったいだが、できれば7年保存しておいたがいい
というのは、いま出した確定申告は、今は受け付けただけで今年の夏以降その申告書が正しいかどうか税務署は審査する
それが今年から5年かけてやるのさ、だから3年4年後「これの証拠資料出してください」と言ってくるのは普通
で、脱税の疑惑が生まれると7年までは調査される 定期的に現れて多投でIDを赤くしてデタラメを言っている奴は全部同一人物か 免許証とマイナンバー通知のコピーも添付して
本人が提出しているのに
提出受付口で「奥様ですか?」と聞かれた
書類も添付も提示人も本人なのに
なんでや? 税務署のアルバイトは意味不明なこと言わないでほしい >>932
審査権の年限などはない
賦課の消滅時効があるだけだ >>936
スカートではないのだが
質問に答えてくれてサンクス
まじであの受付の人意味不明〜 >>924
10.21%は個人事業主の源泉徴収だわ
月額で100万超えれば20.42%で引かれたりもするが > 月額で100万超えれば20.42%で引かれたりもするが
息を吐くようにデタラメをいうね
いつもの人? 給料の源泉徴収税率は支給額によって変わると思うが
本業が自営業の場合は、徴収票の乙欄になるのかな >>923
すまん
年末調整されてないから給与所得控除後の金額の所未記入になってるわ
記入されてるのは支払総額と源泉徴収税額だけだわ >>938
こんにちは、おすぎさん。
オジサンかオバサンか見分けがつかなかったんだろ。 >>942
じゃあその支払総額から給与所得控除を差し引いて、(給与所得控除はぐぐりゃすぐわかる)
その引いたものからあんたの所得控除を引いたものが課税所得だよ
所得控除はあんたは基礎控除38万円と健康保険料年金保険料ぐらいじゃないのか(扶養家族がいたり生命保険払っていたり障害者だったりするなら「所得税 所得控除」でぐぐれ) >>944
計算してみたら
収入約260万で収入の3割プラス18万で給与所得控除後の金額約166万
それにかけられる税率5%と控除額0で計算してみたら課税される所得税は83000円ほどになった
俺が天引きされてた所得税は65000円ほど
2万近く足らないってことになるのかこれは?
保険は国民健康保険で年金は払ってないんだが・・・
基礎控除38万ってなんなんだ?
ややこしすぎるわ
どっちみちこれは確定申告に行かないとヤバイってことなんかな?
めんどくせー >>900
> 確定申告でミス、要介護者を抱える人に税務署が容赦なく多額追徴課税!
> http://biz-journal.jp/2018/02/post_22449.html
医療費控除の中に介護サービス等が含まれてる人は本当に要注意
普通は領収証明細に医療費控除対象額が別途記載されてるはずだけど支払額をそのまま計上してしまう間違いをする人がいる
介護サービス事業所のほうでも医療費控除との関係がよくわかってないところがあるのでけっこうあやしい分野だけどw 1月23日に税務署で職員の人と一緒に還付申告作成して提出したんですけど、
職員の人は、還付されるのは一カ月と言ってたんですけど、まだハガキも振り込みも
されてないんですけど、どう対応したらいいんですかね?わかる方よろしくお願いします。 >>947
気長に待つがよい。
今、電話しても税務署は忙しいから迅速な対応は望めない。
還付申告は期限がないから、3月15日以降に電話しても問題ない。 >>947
税務署に聞くしかないだろ
聞けば状況を教えてくれる
遠慮することはない
>>948
> 還付申告は期限がないから、3月15日以降に電話しても問題ない。
全く意味不明 >>949
ありがとうございます。税務署に明日確認のрオてみます。 レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。