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★★一般人用 質問スレ part78★★
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0077名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/07/23(月) 22:03:55.05ID:GBFzKOsu
一人で株式会社をやっています
役員報酬を5万とっている状態で利益が税前利益が700万です。
法人税とか事業税、市県民税の納税額が合計170万でした(消費税除く)

来季から役員報酬をアップしようと思っています。
役員報酬をいくらくらいにしたら全体の節税になりますか?
600万円取れば会社はほぼ利益ゼロ、赤字になるので
均等割の8万円くらいしか掛からずに法人は160万円の節税になりますよね?

個人の方で600万円に対する所得税住民税が40万増える、
社会保険料の自己負担分が約90万増える、合計130万増える
会社と個人トータルで160-130万の30万円安く済むって考えであってますか?

注意点、もしくはお勧めの報酬額があれば教えてください。
最低で120万円取れれば生活できるのでいくらでも構いません。
0078名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/07/23(月) 22:22:18.40ID:vsPgIbgJ
>>77
法人にかかる税額と個人にかかる税額の均衡点を求めるだけならエクセルで中学生でも出来るだろ
その表でその年の利益の動きで均衡点を変えるように報酬設定なりなんなりをやればいいじゃないか
0080名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/07/24(火) 10:10:30.12ID:QNrIqfrh
>>77
役員報酬を現状のままで、法人にプロパーな経費を計上するのが
一番法人+個人の節税にはなると思うぞ。
稼いでるんなら税金払えよって思うけどな。

>>79
どうかな、と聞かれれば、ジェットストリームアタックだと思うぞ\3機連続/

というのはおいといて、「3期赤字」は老舗や成熟期〜衰退期の企業なら赤信号だが、
>>77みたいな税金を1円でも減らしたい社長や、創業期・成長期だったら全然普通な話。

自己資本比率10%も、絶対的には低い値だが、債務超過ではない、と言い換えることもできるし、
設備・施設型の業種ならは普通だし、これまた成長期とかで投資が先行しているなら
まだ若干のタマ(投資余力・資金調達余力)を残している、と見ることもできる。
0081名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/07/24(火) 10:20:25.86ID:U/LyQRqF
>>80
利益剰余金のマイナスが雪だるま式になってて 今月に系列を閉め出してるね
減価償却で 衰弱死しそうだなと 素人目にも
やばいんでね?って思うレベルだからね
0082名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/07/24(火) 10:39:02.27ID:QNrIqfrh
>>81
>>80に書いたとおり。
正直、業種も規模も業歴もなく、情報が少なすぎて、軽はずみに判断しようがないわ。
それともお前は
「バイトなのに貸借対照表を分析するなんて偉いな。お前の観察眼はすごいな」とか
「お前の会社はやばいぞ、いますぐ逃げろ」とか言ってもらえることを期待しているのか?

まあ資本金割れと、店舗整理はどう見ても黄色信号だな。
あと、何か月・何年ぐらいで債務超過になりそうよ。

> 減価償却で 衰弱死しそう

本当に死にそうなら、減価償却の計上は任意だから止めるけどな。
0084名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/07/25(水) 00:29:29.18ID:JyKD5sJT
税理士の優劣てどこで判断したらいいですか?
売上3000万の個人事業主のサービス業で法人成やら億単位の設備投資を計画してるのもあって税理士付けようと思うんだけどどこを見ればいいのやら
0085名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/07/25(水) 11:37:19.86ID:pWDvkeCZ
>>84
安かろう悪かろうとは限らないけど、年配より若い方がフットワークは軽いかも
電子とかクラウド、最新税制には年配不向き
交渉とかの経験値は若手不利

税理士は経営者にとって、身近な一番の相談役であることが多いので、直接会って合う人を選ぶのがベターかな
0086名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/07/25(水) 12:01:04.28ID:utb0atZU
社長への貸付金の利息を決算整理にて計上する仕訳について

短期貸付金 / 受取利息 との仕訳を切ったら
未収入金 / 受取利息 の方が正しいと訂正を求められました

零細なので実質的に社長貸付勘定が調整項目みたいな感じで
何でもここで調整してますので、利息も実際に徴収するわけ
じゃないし、未収の利息は貸付でいいや!って感覚でした

なんで未収の受取利息だけ未収入金で計上するのかと不思議で
いろいろ考えたところ、
もしかしてこれって来季以降に、利息に対して
利息を掛けないための仕訳?

利息に対して利息はつけちゃいけない??
0088名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/07/25(水) 14:43:30.92ID:utb0atZU
>>87
そういうことだったんですね!ありがとうございました。

もう一つすみません。売上2億程度の設備工事業者の経理です。
うちはこれまで請求書を基準に売掛買掛を計上していました。

7月決算だとして、7月時点で工事進行中で8月に工事が完了し
完了したら請求書を出す。その工事の分は売上になってません。
一方で、その工事に対する資材の仕入れなどは7月中に
請求書が届いたものは今期の買掛にしています。

これって売上はあげてないのに経費だけあげてて脱税ですか?
収益費用が時期ズレしてしまうと思うのですが大丈夫なのでしょうか?

工事が完成したらすぐに請求書を出しており、特に決算の
数字をいじるために時期をずらしたりはしておりません。
一件あたり数百万〜3千万程度、工期数週間〜2ヶ月程度の工事です。
ネットで調べると「完成引渡基準」だからこれで良いのかなぁ?
0090名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/07/25(水) 17:01:02.65ID:pWDvkeCZ
>>89
異業種交流会に顔出したら、若手の駆け出し税理士は2〜3いると思う。
商工会とかでやってるのもあるみたいだし、大都市系なら昼から夜から色んな団体がやってる
参加費や会費相応のレベルの人間が来ると思ったら良いかな

地域の管轄税理士会支部でも近所の税理士さんリストアップしてくれるから、いくつか回ってみるとか
無料相談会覗いてみても良いかもしれない

個人的には長く付き合うことになるんだから、ネットとかで探すだけじゃなくて直接会えて話せた方が良いとは思うけどね
その時に質問用意しといて、その対応で良い悪い合う合わないは分かると思うわ
0094名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/07/26(木) 09:13:19.68ID:b/UgMICy
未成工事支出金に計上するのは、
材料の消費分つまり材料費であって仕入高じゃない
未使用分は在庫として棚卸資産に計上すべき
また、材料費だけでなく労務費、工事経費も集計する
まあ、超零細か工事原価計算もしないどんぶり勘定のデタラメ経理なら
どうでもいいだろうけどな
税務調査がお楽しみだ
009588垢版2018/07/26(木) 10:52:57.81ID:VyyByHnz
>>93
なるほど。売上を仮計上するんじゃなくて
仕入れを仮勘定でやっとくのね。確かにそうか。

>>91
どの仕入れのいくら分がその工事にかかるものかを
判定して振り分けるのがかなり難しいなぁ

>>94
零細なんで棚卸資産も基本的に認識はしていません
仕入れ元から現場に直送だからうちで管理もしてないです
いちおう架空の在庫を毎年2〜30万円振り替えてます

売上1〜2億くらい(社長一人経理一人の2人だけの会社)
で実際どのくらいちゃんとやってるんですかね?

今回改めて調べたら建設業会計ってのがあると知りましたが
大規模なところってイメージを持ちました。
1件せいぜい数千万の工事しかない業者でもやってるんかなぁ
0096名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/07/26(木) 11:36:03.06ID:6yi5bx3F
>>95
現場は下請けだけか
なら、材料をいくら盗まれてもわからんな
ちゃんとやらなくてもいいと思うなら、ここで質問する必要はないわな
009788垢版2018/07/26(木) 14:41:49.75ID:VyyByHnz
>>96
現場は下請けだけです 材料の不足はすぐわかります

ちゃんとやらなくていいというわけではないですが
未成工事支出金って、建設業会計での勘定科目らしくて
建設業会計ってなに?って調べたら1年以上の長期請負工事
とか10億円以上とか書いてあるのでうちみたいな零細は
また違うのかなと。会計ソフトにもそういう勘定科目がなくて

一円単位で厳密な原価計算じゃなくて
最後の仕入れのうちどのくらいが進行中の工事分か
社長に聞いて、ざっくりした数字を仮払金かなんかに
したら良いでしょうかね?
0098名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/07/26(木) 14:54:56.91ID:sDUIUCOh
>>97
弥生使ってる?弥生は建設会計対応してないみたいだね
ソフト的には会社データ作るときに「建設業」とか「建設会計」って設定する

長期大規模以外の完成基準工事のみでも、科目的には建設会計使うのが正式だよ
税務的には益金損金(収益と費用)が合ってれば問題にはならないけど

今回は収益と対応してないのに原価を先行で上げることが問題だから、とりあえず棚卸などで翌期に繰り越すのは必須
0100名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/07/26(木) 18:17:07.54ID:6yi5bx3F
>>97
ちゃんとやる気がないなら、
ざっくりでもどうでもいいんだけどな
010188垢版2018/07/26(木) 22:23:28.73ID:nc+I+rQq
>>98 >>99
了解です!仕掛品あたりの勘定に入れてみたいと思います。
たしか勘定科目の名称を変える機能あったかもしれないです。

建設業会計じゃないのに建設業会計特有の勘定名を
使っちゃうのもマズいのかなと思ってました。

>>100
私が現場に見に行っても資材のことよくわからないですし
現場止めて棚卸し作業するわけにもいかないし。。

飲食店だとすれば、各テーブルの醤油瓶の残量を計測するん
じゃなくて、店全体で醤油ボトル3本分かな程度でいいでしょうか
0103102垢版2018/07/27(金) 02:05:47.47ID:1QrkruBA
あ、帝国データバンクでした・・・
0105名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/07/27(金) 05:19:14.82ID:KBD1ZHgW
自称個人事業主です。
資本金を投入し、利益が上がれば引出金で引き出す。

この経理処理はわかるんですが、
幸運にも利益が上がり、資本金以上に引出金を引き出してしまうと、資本金が赤字になりますよね?

どう処理するんでしょうか?
自分に対して、報酬が発生するような仕組みにすればいいんでしょうか?
0106名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/07/27(金) 05:40:27.13ID:KBD1ZHgW
現時点では、
資本金勘定じゃなく、引出金勘定で計算し、
決算時に、当期純利益を資本金に組み入れればいいのでしょうか?
0107106垢版2018/07/27(金) 05:57:49.93ID:KBD1ZHgW
自己解決しました。
簿記の参考書に、答えありました。
0108名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/07/30(月) 22:42:35.32ID:2Psu0VbK
引っ越しで知人に手伝ってもらいお礼を渡すのですが領収書の但し書き?はなんて書けばいいでしょうか、金額は12000で県に提出する物です 書き方等あれば教えて下さいませ
0112名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/08/02(木) 08:43:25.57ID:bv7Q+UPM
自分の家を修理、または、こわしたとき、500万円かかったとします。
同居の家族から250万円の費用を負担してもらったとき、
贈与税などがかかるのでしょうか?
家族といえども250万円受け取るわけなので。
0116名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/08/02(木) 09:26:36.82ID:bv7Q+UPM
>対価なしでもらった場合贈与税がかかります

いえ、対価はあります。修繕したりこわしたりしているのは、半分は同居の家族のためなので。
となると、かからないのかな?
0119名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/08/02(木) 11:37:13.99ID:bv7Q+UPM
まあ、数百万円ていどのことで、細かい調査をやってられないから、申告せずにほっといている人も多そう。
何億円になったら別だけど。
0121名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/08/02(木) 12:32:28.83ID:CRFJ5IsM
質問です。
消費税、所得税、市民税の滞納が合計一千万あります。
近々話し合いに行きますが、現在貯金ゼロどころか、クレカの回し(自転車)をしている状況です。
回しは均等分割で何とかなりそうですが、そうすると生活はギリギリです。

1.税務署と市役所の返済割合は誰がどのように決めるのでしょうか。

2.クレカの返済が終わる2年後まで、税金の返済を月3万とかにし、その後増額することは可能でしょうか。

宜しくお願い致します。
0122名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/08/02(木) 12:51:09.95ID:42Snn/E9
>>121
税務署に聞け
0123名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/08/02(木) 13:57:19.93ID:CRFJ5IsM
>>122
近々話し合いに行きますが、こちら側に立った対応をしてくれるか疑問でしたので。。。

御存知の方、宜しくお願い致します。
0128名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/08/02(木) 18:06:06.77ID:61ZD3rQJ
国税は消費税の滞納が特に悪質と考えている
最近は自治体も徴税に力を入れている
自治体に売掛金を差し押さえられて倒れた会社もある
0130名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/08/03(金) 07:16:17.45ID:Z8E705mC
>>123
徴収側の立場からすると、
仮受消費税は、預かり金であり、未納付はネコババ・横領と同じ。

> こちら側に立った対応をしてくれるか

人から預かったお金をそのまま盗んでおいて、
「こちら側に立った」とか何言ってんの、盗人猛々しい。
いくら生活が苦しいからと言って、犯罪は犯罪だ。

って感じで来るよ多分。
0131名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/08/04(土) 07:44:46.05ID:zgn/2cCw
どういう状況か分からないけど、無い袖は振れないで開き直るしかないよ

この金額までしか払えません→じゃあ残りは免除します

ってのもあり得る世界
0132名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/08/04(土) 07:45:48.57ID:zgn/2cCw
>>111
均等割あるだろ
0133名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/08/04(土) 07:48:22.29ID:zgn/2cCw
>>112
借用書書いて家族から250万借金したことにして下さい
そんで毎年110万以下で債務免除してください
0134名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/08/04(土) 08:45:03.88ID:Zir2GVeP
バカの見本だな
0138名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/08/04(土) 10:12:01.78ID:OhrQCWu6
法人でみずほ、三菱UFJ、三井住友でネットバンキング利用するとしたらどこがいいの?
振込メインで利用したいんだけど

春から転職して財団法人で経理やってるんだけど
前任が20年くらい勤め上げたおばあちゃん経理で
「自分にはようわからん!」っていう理由でネットバンキングは導入してないし
給料も現金手渡しだし、税理士はこの4カ月一度も監査に来ないし(税理士は代表の親戚なんよ…)
特に給料が、自分が給与計算して現金下ろしてきて袋に詰めるんだけど
その過程を誰もチェックしないのよ
後に残るのは、自分の手書きの給与明細控えとエクセルで作った賃金台帳のみ…
職員が数名しかいないとはいえ、チェック体制が緩すぎてやってる自分がいつか間違い起こしそうで怖いよ
0139名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/08/04(土) 10:26:08.81ID:zgn/2cCw
>>138
取引先が使っているとこがいいです
0141名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/08/04(土) 11:17:56.65ID:4QOW8G10
>>138
自己防衛策として、財団法人なら監事がいるはずだから、
名ばかり監事であっても、
あなたの方からしつこいぐらい説明・報告したらいいと思う。
相手は理事長でも良いんだけど。

とにかく「外から監督・確認」より「内から開示・報告」の方が簡単かつスムーズ。
0142名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/08/04(土) 12:06:39.81ID:OhrQCWu6
>>141
ありがとう
理事が一人常勤でいるから、その人への報告は徹底するわ
他の理事とは理事長以下会うこともなさそう(理事会は会場を都度借りてやってるみたい)
0143名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/08/04(土) 13:20:08.34ID:4QOW8G10
「通帳とか現金出納簿、有高帳とか見せにこなくても、君のこと信頼してるよ」
って奴に限って、後から事が起きた時に、
「担当者の勘違いで」とか「あいつに任せてたから」とか
被せに来るからな。
0144名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/08/16(木) 16:57:24.30ID:z4N+0o39
すみません、どうしたらいいかわからなくて
給食費の費用を立てて、その費用を翌月10日に客からもらって翌月末に食材費を支払っています。
(給食費=食材費です。業者からレトルト食材仕入て出して、翌月10日食材費もらって、翌月末にその月の分の食材代を会社が支払います。)
この場合の仕訳なんですが

9/30(費用計上)
給食費 1000 / 立替金 1000

10/10(給食代回収)
現金1000 / ??? 1000

10/31(食材費支払)
立替金1000 / 現金 1000

↑の???の部分の勘定科目を何を使えばいいかわかりません。
こういう処理ってどういう風に仕訳したらいいですかね?
0145名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/08/16(木) 17:05:39.97ID:sxk/FEZt
>>144
給食費=食材費です。
業者からレトルト食材仕入て出して、翌月10日食材費もらって、翌月末にその月の分の食材代を会社が支払います。


結局のところ会社の持ち出しはないんだから「給食費」という勘定科目自体が必要ないと思うんだが…

10/10(給食代回収)
現金1000 / 仮受金 1000

10/31(食材費支払)
仮受金1000 / 現金 1000

でいいんじゃないの…
0146名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/08/16(木) 17:16:41.83ID:z4N+0o39
>>145
あ、そっかあ…
そもそも会社の支払いが発生してないから
給食費を計上すること自体がおかしいことになる…
何かずっと現金主義でこういう処理をしていたみたいで
今年から自分が入って発生主義に変えて、今色々やってるとこなんですよね。
社長に言っておきます。ありがとうございました。
0148名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/08/16(木) 18:03:02.54ID:Nj8fkBDU
>>146
よくわからん取引だな
客に食材代を負担させるのも珍しいが、
客に食事として提供しているんじゃないの?
調理(加熱)の光熱費や食器、食事の場所はどうなってるの?

仕入業者からの請求が会社宛に来るなら
月末に債務として認識する必要がある
厳密な発生主義で仕訳すれば
月末
給食費/未払金
未収入金/給食費

翌月10日
現金/未収入金

翌月末
未払金/現金

給食費のところは立替金でも仮払金でもいい
だだし、客に食材を手渡すだけじゃなくて食事の提供であり、
客にその一部負担を請求するのが実態なら
消費税の計算上は課税売上と課税仕入の両建てになる
0150名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/08/18(土) 13:55:18.17ID:7NOIglf8
>>147
3月まで普通に稼働してたなら一の資産とは見なされないから費用でok
0151名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/08/18(土) 13:56:09.94ID:7NOIglf8
>>146
厳密に言うと、売上と仕入を立てる必要がある
0152名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/08/19(日) 06:20:59.04ID:VkDl5Tn/
PCとキーボードを購入する際の減価償却について質問です。
両方合わせると少額減価償却資産の上限を超えてしまうので、セットとみなされるか判断を聞かせて欲しいです。

・8月下旬にキーボードを購入。前払いで即決済
・同じく8月下旬にPC(自作用PCパーツ一式)を購入。前払いで即決済
・同月にPCパーツ受け取り。組み立てて使用開始。
・キーボードのみ特注輸入品のため10月下旬に受け取り、使用開始。(輸入品のため受け取り時に消費税の支払い)
※キーボードが届くまでの2ヶ月間は、予備のものを使用しています。
※それぞれのPCパーツ、キーボードは全て別日、別ネットショップにて購入してますが、全部一週間以内です。

→この場合、PCとキーボードは1セットで減価償却でしょうか。それとも別々に減価償却&経費計上が可能でしょうか。

プリンタなどは購入、使用開始時期をずらすことによってセットにしないことが可能と聞いて判断に困っております。
0154名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/08/19(日) 16:53:48.65ID:VkDl5Tn/
>>153
すみません、若干大雑把ですが、PCが28万(4万×7)、キーボードが4万でお考えください。
免税事業者で税込方式で経理をしています。
なんとなく、キーボードを受け取った日付で仕訳できれば良さそうな気もするのですが
現金主義でも発生主義でもそういう記帳にはならなそうで、うーんという状態です。
0155名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/08/19(日) 16:55:27.20ID:MfzGgv4e
>>154
4万を7台?
全部経費でいいよ
0157名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/08/19(日) 18:46:47.04ID:VkDl5Tn/
自作PCは経理の仕方があいまいとも聞きますし、正しく経理したければ
きちんとお金を払って会計士の方に聞くべきでしたね。
失礼いたしました。
0158名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/08/20(月) 07:09:41.23ID:bm4XgQ2s
>>152
> PCとキーボードは1セットで減価償却でしょうか。それとも別々に減価償却&経費計上が可能でしょうか
>>156
> 一式でPC一つとして償却する必要があるかと思います。

組立PCは自分で答えが出てるから、聞く耳持たないし、どうでもいいんだよな。

お前の質問を整理すると、PCが自作かとかはどうでも良い情報で、
「4万円のキーボードは経費ですか、資産計上ですか」だろ。

正直、キーボードに4万円も突っ込む浪費癖があるやつに、
それを経費計上 or 即時償却して、数千円の納税年度を
前倒ししたところで、どうでも良い話だろうし、

そんな少額の話に「お金を払って会計士の方に聞くべき」とか、
こんな時間をかけて悩むぐらいなら、一括で資産計上しとけよ。
0159名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/08/20(月) 08:03:45.09ID:f0iXhduu
> 両方合わせると少額減価償却資産の上限を超えてしまうので、セットとみなされるか判断を聞かせて欲しいです。

結局これ。28万と4万になるか、32万になるかだけ。
0160名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/08/20(月) 08:14:06.99ID:f0iXhduu
途中で送信しちゃった
節税ってより全額控除してキャッシュ回したいだけだろうな
なぜか内訳にフォーカス行ったから逃げたみたいだけど
0163名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/08/22(水) 08:39:48.68ID:A9HrxOQX
税務署で聞けないことを聞けよ
0164名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/08/22(水) 08:50:18.06ID:NR+d0GkL
一昨年税務調査入って国保の分納してるんだけど、世帯主(親)にきた納付書を自分が払って自分の確定申告で控除してたんだけど世帯分離した場合、自分の滞納分は親にそのまま請求くるよね?それを自分が払って今まで通り控除できるの?
0165名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/08/25(土) 21:59:40.69ID:4iq3Rk0y
国民年金について質問したいことがあります
このスレでは取り扱ってない内容でしたら申し訳ありません、スルーして下さると助かります

20才の高卒です
4月から6月まで働いていなかった為免除申請が通りその後7月から働き初めているのですが
お金が貯まったのでちゃんと払いたいです
調べてみたら口座振替の2年分前納が良いなと思い考えているのですが、今からでも手続きは間に合いますよね?
それと、免除してもらった期間(4〜6月)は免除が無かったものとして全額払いたいのですが自動でそのようにしてもらえるのでしょうか?
確認のためですが国民年金のサイトからこれを出せば良いとの事ですが
http://www.nenkin.go.jp/shinsei/kokunen.files/654-1kouza.pdf
これを送るだけですよね

少し話が逸れますが、年金の免除って将来その免除された金額分を払うことになるんですよね?そのように説明を受けたのですが調べたら個人サイトで免除と減額とかいろんな言い方していて少し困惑しています

すごく基本的な事だと思うのですが教えて下さると助かります
わからないことばかりで質問たくさんになってしまいましたがよろしくお願いします
0166名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/08/31(金) 13:23:33.97ID:2zfBxsri
先日法人成して健康保険については適用除外の申請を出して国保を継続する事にしました
この保険代って天引きしてもいいんですか?税理士が作ってくれた給与明細がそうなってるんですが…
0167名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/08/31(金) 13:26:44.46ID:WZM/ukW9
>>166
天引きして法人が立て替え納付ってこと?半額法人負担なのかな?
全額が法人負担だと給与認定の問題が出るけど、引いて払ってるだけなら特に問題は無いと思う
0170名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/08/31(金) 21:36:06.49ID:tXzJnehL
簡単すぎる質問ですが、どうか宜しくお願いします。
アラフォー独身ですが、数年前に大病をして会社を辞め、2年間療養して今年から単発アルバイト始めました。
社会保険控除額が23万円として、非課税のままいるには、一年のアルバイト料の総額は
いくらまでだと良いのでしょう?
1月から8月末までに60万円ぐらい所得があります。
0173名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/08/31(金) 22:29:49.75ID:r1gcrXnj
>>170
税の計算は
・収入−その収入を得るための経費=所得
・所得−所得控除=課税所得
・課税所得×税率=税額
で算出する
経費は給与の場合だけは「給与所得控除」という名前の一律の経費が決まっているが、そのほかの収入なら本当にかかった経費
所得控除ってやつは人によって違う、自分は何と何の控除を取れるかは自分で調べろ

まあ、この式でわかんない言葉は自分で調べて、いくらまでならいいか自分で計算してみろや
税金計算ができるくらいは社会人の常識だから
0175名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/09/01(土) 12:16:53.93ID:XyoP1Hzf
現在無職の障害者です

障害者年金だけで配偶者1人(無職)と公営住宅でくらしています

今年、入居する際は非課税ということて、家賃が減免されたのですが、9月中に提出する書類には年間総収入額を書く欄があります。

これは年金の受給額を書けばよいのでしょうか。

共済年金ですか、控除額はいくらでしょうか。ちなみに障害の程度は二級です

収入があると家賃が減免されなくなる可能性はあるのでしょうか。

それとも年金は収入ではないのでしょうか

障害者ゆえにわかりにくい文章でしょうが、ご教示いただけたら幸いです
0176名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/09/01(土) 12:33:08.75ID:t4+nZgXQ
>>175
ここは税金のことなどの質問スレで、公営住宅の家賃スレじゃないけど・・・・
こんなとこで聞くよりその公営住宅の役所で聞きゃいいじゃない、聞けないなんかヤマシイことでもあるの?
0177名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/09/01(土) 12:58:46.30ID:XyoP1Hzf
控除額はいくらでしょうか。
年金は収入ではないのでしょうか
0181名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/09/01(土) 17:10:42.92ID:Xv8RdwXg
>>175
自治体によって違いがあるかもしれんけど、非課税所得は含めないのが普通。
その書類の書き方の説明に入れるか入れないのか書いてないなら、
収入額欄には「0」と書いて、余白に「障害共済年金のみです」とでも書いておけばよい。
もし、非課税所得も含めて減免判定するのなら、改めて問い合わせがくる。
0182名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/09/02(日) 00:17:06.41ID:BIjzxkOn
住宅ローン控除について教えて下さい。1200万借りる予定です。所得税は15万くらい払ってます。この場合、単純に1%控除されるとして12万、所得税の方が多いので損する事は無い。従って、わざわざペアローン組んだりとかする必要は無し、という認識で合ってますか?
0183名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/09/02(日) 19:43:41.00ID:Py4DLiAW
加熱式タバコのgloを購入し製品登録するとvisaギフトカード1万円が当たるキャンペーンで当選しました
こういうものに当選した事がなく確定申告を会社任せにしており所得税等について無知です

これは一時所得にあたり宝くじの払戻金など非課税のものは申告の必要がないと書かれていました
ギフトカードは課税対象のようですが特別控除額(50万円)の範囲内です
特別控除額を越えないものについては申告しなくてもよいのでしょうか?
それとも年間で特別控除額を越えているか把握する為など、確定申告を会社が行ってくれる観点から伝えておいた方が良いのでしょうか?
0184名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/09/02(日) 20:42:35.86ID:idlEhgxp
>>183
会社がしてくれてるのは年末調整だと思うよ
まれに確定申告してくれる会社もあるけど…

基本的に控除内だし申告不要だけど、今年もっと他に該当するものがあるなら情報だけ置いといたら?
0185名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/09/02(日) 21:03:31.92ID:Py4DLiAW
>>184
仰る通り年末調整でした
控除額を超える可能性は限りなく無さそうです
控除内は申告不要との事ですので超えそう時に伝える形にしたいと思います
ありがとうございました
0186名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/09/03(月) 09:37:55.81ID:vn6W4iSb
>>185
一時所得は確定申告なので、会社が確定申告してくれるわけじゃなくて年末調整なら伝える必要ない
自分で確定申告期に申告してその分の住民税の納め方を普通徴収にすれば、会社にはバレないし

まあもっとも、そもそも申告することにはならないだろうけど…
0187名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/09/07(金) 13:09:27.40ID:jtF0gNSC
すいません、質問失礼します。
8年前に退職金を娘と孫に1000万ずつあげようと思いそれぞれの通帳を借りて預け入れしました。
(娘の通帳は旧姓のままでJAFの引き落としだけでした。孫の通帳の方は両親で貯金していただけのようでした。)
ただその事を娘から聞いた義理の息子(妻の旦那)に勝手な事をするなと叱られ、贈与税は高いからそのまま口座を動かさず相続の時に申告すると8年前に言われました。
最近娘に聞いたところ今も口座は動かさず置いてあるそうです。
調べたところ贈与税の時効は7年ということで時効を迎えており遠慮なく使ってもらってもいいと思うのですが。
もし使ってしまった場合、私の死後、税務署の調査が入った時に娘や孫にそれほど迷惑がかかるのでしょうか?
義理の息子の言う通りそのままにしておいた方がいいのかどうなのか教えてください。
0188名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/09/07(金) 13:35:13.22ID:DMSNZwei
通帳と印鑑は誰が管理してるの?
あんたが持ってるなら贈与した事になってないよ
0190名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/09/07(金) 14:54:14.59ID:ZUb+rhIc
>>187
孫の口座はその親(つまり娘さん夫婦)が作ったわけだよね?
その通帳を借りて1000万円を入れてあげた
これは7年経過したら時効じゃない?
別に祖父母が孫の名前の口座をこっそり作ってお金を入れてあげたわけじゃないもんね

娘さんの方は旧姓時代から使っていた娘さん自身の口座なんだよね?
これも7年経てば時効だよね
0191名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/09/07(金) 15:06:43.54ID:jtF0gNSC
188さん
通帳と印鑑は娘が保管しています。

189さん
それを義理の息子に言われました。もしくは現金で小遣いのように渡して欲しかったと。

190さん
ちょうど私と同じ認識ですね。義理の息子が帰ってきたら話してみます。
0192名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/09/07(金) 18:14:49.74ID:DMSNZwei
じゃあ時効でokかな

でもあくまで
脱税したけど時効になったから罪に問われない
というだけで、犯罪者であることには変わりないぞ
0193名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/09/07(金) 18:54:10.58ID:iRf5hpkF
お礼遅れました。
皆さんご回答ありがとうございました。
192さんの仰る通り確かに脱税は犯罪ですね。
そこが義理の息子も引っかかっているのでしょうね。
もう少し家族と相談してみます。
0195名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/09/07(金) 19:22:17.91ID:nNZt4b6g
>>194
住宅ローン控除は所得税からまず控除を行い、
引ききれなかった分は翌年度の住民税から控除されます。
従って相談者の場合、控除不足になることはないと思われます。
0196名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/09/07(金) 21:45:56.39ID:ikgUh1tZ
>>193
またネタっぽい話だな
娘はともかく孫の親権者でもある義理の息子が贈与を受けたつもりはないという認識だから
孫への贈与契約は存在せず、贈与税の申告義務もなく、時効もなにもない
娘にしても孫にしても本当にもらったのなら使うだろ
使っていてバレなければ時効だがな
しかし、普通はもらうわけにいかないというならすぐに返すだろうけど、
そうでないところがネタっぽく、裏がありそうな話
0198名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/09/07(金) 23:23:39.08ID:ZUb+rhIc
>>196
時効が成立してから安心して使いたいっていう心理じゃないかな
自分は気持ち分かるな
もっともここを読んでいるうちに、もらったならどんどん使って「生活費として消えました」って言ったほうが良いって事も学んだけど
0199名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/09/08(土) 00:58:43.31ID:w1HZ+0BJ
>>198
少なくとも義理の息子は相続までそのままにして置くっていってるんだから
その意思を尊重すればいい
時効だと主張するのは贈与したつもりの親の勝手な都合
窃盗犯が時効まで逃げ切って堂々と使えるぞといっているようなもの
0200名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/09/08(土) 21:18:02.89ID:SZ2ix9Wq
義理の息子は何ももらってないし相続も娘のものだし
本来は口出しする事自体がおかしいと思うんだが
毎年100万ずつくれとか現金手渡しにしろとか人の金に指図するなんてずうずうしいw
0201名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/09/08(土) 22:40:53.51ID:RplAz44L
>>200
義理の息子は孫の親権者でもあるから孫の分に関しては管理責任がある
夫婦で話し合って贈与を受けないことにして使っていないものを
親がもう時効だから使えという発想がおかしい
義理の息子は別に贈与の方法に口出しているわけではないが、
それが読めないバカなのか
0202名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/09/09(日) 08:13:34.82ID:MsSwRLwg
贈与を受けない事にして使ってない!?義理の息子は金ほしい奴じゃん
知識がないから税務署に踏み込まれたら怖いって思ってるだけで
基本的には贈与税払わず丸ごともらいたいからあれこれ贈与税から逃れる方法を指図したんだろ
0203名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/09/09(日) 10:31:51.28ID:t2xhh16a
山林で課税されてる親の土地に新居を建てて出来上がって、すぐにその敷地を私が贈与うけると、その土地は宅地を贈与したと扱われたりしますか?
贈与で土地を私の名前にしたときは、贈与税の申告はしないとまずいですか?
申告書は税務署から勝手に送ってきたりしますか?
0204名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/09/09(日) 11:09:45.61ID:AfkIOKkS
>>202
どこが息子が指図してるんだ?
相続の時に申告するっていってるんだろ
親がもう時効だから使えって指図しようとしているだけ
0205名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/09/09(日) 11:56:27.86ID:/YYo4gGy
時効が成立してるのに生前贈与を受ける気はなかったのでもらっていませんとでも言って申告するのかね
何のメリットがあるんだろう
0206名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/09/10(月) 15:39:29.25ID:zGX3itiB
>>205
そもそも贈与契約は成立していないから時効もなにもない
世の中にはおまえみたいに卑しい発想の奴ばかりじゃない
仮に時効だったとして脱税(犯罪)を犯すのは嫌だと思う奴もいるってことだ
0207名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/09/10(月) 17:43:39.86ID:1AfpyUF8
>>206
孫はさておき、通帳を渡して入金してもらった娘の分は金が振り込まれた時点で贈与が成立してるよね
これにはどういちゃもんつけて贈与が成立してない事にするの
親が通帳盗んで勝手に金を入れた事にするとか?w
0208名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/09/11(火) 00:55:58.35ID:jAV/tkw8
>>207
バカじゃね?
娘も旦那に言われて相続までもらわないことにして使わずそのままにしているんだろ
親の子名義の預金にすぎん
脱税をしたくない人に脱税をさせたがる理由がわからんw

もしかして時効を否定された質問者がいちゃもんをつけているのか?
0209名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/09/11(火) 06:51:30.46ID:4v+wLoK6
会社の前期の確定申告をして税金を支払いました。
その後前期の買い物のレシートが出てきたんですが、この付け忘れた経費を計上するにはどうしたらいいのでしょうか?
修正申告?それとも特例として今期にそのまま付ける?額による?
0210名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/09/11(火) 09:01:16.71ID:C3mktmJU
>>208
娘は自ら通帳を渡して金を受け取った時点で貰った事になってるんだよ
旦那は脱税したくないならその時点で「返せ」って言ってるわ
言わないって事は「このまま時効になってくれたらラッキー☆」と思ってるって事w
孫がもらった金を保護者として返却する事すらしないんだから
0212名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/09/11(火) 14:21:35.74ID:+U+qvq5h
>>210
まだいってるのかw
娘夫婦がラッキーと思っているならなんで今ここで親が質問するんだよ
親は時効なら使ってほしいと言っているんだぜ
まあ、どうせもともとネタ質問だろうけどな
0216名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/09/19(水) 01:42:23.66ID:yGS7Eygn
>>215
2年分納付した年の社会保険料控除の減額で、その年分の修正申告が必要。
所得税は、指摘される前に修正申告すれば過少申告加算税なし。
ただし、申告までの期間によっては延滞税が加算される可能性あり。
住民税は、追加の賦課課税有り。
0217名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/09/19(水) 09:52:27.76ID:uOwJFIHp
私、頭が悪いので馬鹿みたいな質問するかも知れませんがどうか教えてください。

売上債権回転期間というのがありますよね?
それの計算式が
(売掛金+受取手形)÷(売上高 ÷ 365日)
ということなんですが、未回収金の額を一日当たりの売上高で割ることで
なぜ、未回収金が回収されるまでの期間が分かるのですか?
0219名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/09/19(水) 12:14:04.69ID:1B5iQYWh
>>217
それやれば、今売掛金が売上の何日分溜まってるか分かるでしょ
0221名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/09/19(水) 18:37:51.27ID:4jduwYQ7
優しい世界
0222名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/09/19(水) 19:24:19.71ID:GFCqCBDo
自分のこと馬鹿とか言わないの。生んでくれた親御さんに失礼。

馬鹿じゃなくて勉強が足りなかっただけだし、
それを補おうとあなたは勉強している。
0223名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/09/19(水) 19:27:34.00ID:bShb1L6Z
ニートなんですがニートも住民税を納める必要はありますか?
4枚つづりの振込用紙が届いたんですが行政を装った新手の詐欺とかじゃないですか?
払うとしてもお金がありません。その場合消費者金融で借りてでも払ったほうが良いのでしょうか?
住民税の延滞金は恐ろしく高いと聞きました。
実際対人恐怖症というか対社会恐怖症で市役所に直接聞くこともできないしどうにもできません。
0225名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/09/19(水) 20:13:04.91ID:acSN416M
>>223
本当の住民税ならば振込用紙だけじゃなく、数枚つづりの簿冊になったような書類として来る
その1ページ目から最終ページまでそれぞれ何がどう書いてあるか見てみろ、それでニセモノかどうか判定できる
判定できなきゃここでそれをぜんぶどう書いてあるか言ってみろ、判定してやる
0226名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/09/20(木) 08:21:36.36ID:teEqT41b
>>223
住民税なら、振込用紙じゃなくて納付書だろ。
納付書でなく、振込先として「〇〇銀行・普通/当座預金XXXXXXX」などの
銀行口座が書いてあるなら、それは間違いなく詐欺だ。

4枚つづり(4期分納対応)なら、正しい「納付書兼納入済告知書」である
可能性が高そうな。

昨年1〜12月にある程度の年収があったなら、
現在ニートでも、今年の5月頃に納付書は届く。

もしくは、つい最近まで勤務先で給与引落としされていて、
退職してニートになったなら、退職直後に納付書が自宅に届く。

納付書の真贋は「住民税納付書」で画像検索してみな。
お住いの市区町村によって納付書の様式は微妙に異なるけど、
だいたいCVS出納用のバーコードが付いた、似たような様式であることが多い。
0227名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/09/20(木) 08:33:03.61ID:teEqT41b
>>223
あと、お節介だけど、対人・対社会恐怖症とのことだけど、
やっぱり他の人の助けを借りないと、困窮状態からは抜け出せないし、
他の人の助けを借りれば、市役所などで住民税の猶予・減免だけなく、
生活保護なども受けられる可能性も大きい。

「(市区町村) ニート 支援」などで検索してみな。
対人恐怖症やコミュ障とか、もっと過酷な心身の症状の人も
先方は慣れているんで、親身に対応してくれるよ。
0229名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/09/20(木) 10:11:49.28ID:teEqT41b
今どきの消費者金融はATMやネットでも簡単に借りられるからな。
初めてのプ■ミスにしろ、ア■ムにしろ、初回の少額借入のハードルを
とにかく下げて新規を獲得するのに必死。

10万円ぐらいなら、ブラックリストだけ確認して、
収入とか居所とかはほぼ無審査、
貸倒れても広告費、ぐらいのつもりで貸し付けるんじゃね。
0230名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/09/20(木) 12:27:32.70ID:iEsoAxQq
と、ネタ相談に釣られた奴が誰でも知ってることを講釈w
0233名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/09/22(土) 19:17:22.68ID:dtwirm2n
すいません。
会社に振り込んだ筈の住民税の督促状が市から来たのですがこの場合、督促状を支払ってしまって会社に振り込んだ住民税を会社に請求すれば良いのでしょうか?
それとも連休明けるまで待つべきでしょうか…
0234名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/09/22(土) 19:26:36.11ID:YnMYsITU
>>233
会社の徴収なら会社に督促状が来る
本人に来たと言うことはそもそも会社の徴収がおかしいか、
昨年給与以外の所得があってその部分が普通徴収になってるか、
住民税が引かれてると思ってるのが勘違いで別のものなのか。

給与明細を再確認して、週明け市役所問い合わせしてみたら?
0235名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/09/22(土) 20:27:22.55ID:aKDLiUk5
>>233
”会社に「振り込んだ」”って表現がおもしろくてわろたw
「振り込んだ」じゃなくて、「会社が給料から天引きして支払った」だろ

そこで本題に戻るが、本当に会社はあんたの給料から天引きしてるか?
今年の住民税は6月の給料から天引きを始めるから、6月以降の給与明細書を見てみろ、住民税として天引きしてるか?
話はちゃんと天引きしてるかどうか確認してからだ

で、給料明細見てみると天引きしてない、すなわちあんたの言葉で言えば”会社に振り込ん”でいない状態だった、だから督促状が来た、というのがよくあるパターンで、それはそれでなんでそうなったかを知る必要あるが、
給料明細見ると確かに天引きしてる、しかし督促状が自分に来た、となると会社は刑罰を受けニュースでも報道されるような事件に発展するだろう
0238名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/09/22(土) 21:30:36.44ID:T47d6MK/
うちの社でも3月の退職時に残額を一括徴収したら
「6月にまた納付の知らせが来た! 会社に払った分返せ」って
怒った退職者からの問い合わせがあったでよw
0247名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/09/24(月) 22:29:04.30ID:CioNLVRp
実家は自営業です
自分は安月給で働いてます
実家に食費光熱費のお金を入れる代わりに仕事を手伝ってそれを免除してもらう場合
自分の副業収入として考える必要ありますか?
金銭のやり取りはありませんし、月々いくら入れるとかどのくらい働くということも決まってません
0249名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/09/25(火) 07:44:34.75ID:ghsGBBbm
質問です。
現金商売は税務調査の対象になりやすいとは聞きますが、職業に限らず勘定科目が現金/売上であれば必ず、ですか?
年100万程の現金/売上 でも怪しまれますか?
職種について問われたり家族の迷惑になるのを避けるためにも、調査に入られずに全て正しく申告したいです。
0250名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/09/25(火) 09:27:57.29ID:gQifNguf
>>249
正しく申告してても調査に来ることもあれば、不正な申告で調査が来ないこともある
調査が来て大量に色々と見付かることもあれば、何も見つからず是認を貰うこともある
調査のこと勘違いしてるよ
0252名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/09/25(火) 15:22:21.38ID:8ILW8lBt
>>249
流通業とか利益率が薄い業種で売上100万/年だったら大した所得じゃないけど、
芸人とか講師とか、まるまる収入≒所得で100万/年っていう商売だったら、


それでも税務調査に行くほどじゃないな。税務署員の日当が出ねえよ。
せいぜい是正勧告がくるぐらいか。知らんけど。
0254名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/09/27(木) 08:05:16.25ID:dsVJ767p
>>253
日当というか、税務原則の一つに”徴税費用最小の原則”てのがあって、得られる税額よりもそれにかかる費用の方が大きいような徴税業務はしてはならないて原則があるのよ
税務行政は司法警察の使命のように悪は一つも見逃さない正義を求めるためにやってんじゃないから
0255名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/09/28(金) 16:11:43.03ID:45tTWDn6
海外から送金があると税務調査に入られやすいですか?
0256名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/09/28(金) 16:49:25.06ID:089aajMM
海外は税務署も調べたがらない
0258名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/09/28(金) 20:36:06.33ID:+LQ32WC5
責任取らせる要員の可能性が…
0259名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/09/29(土) 06:48:59.20ID:4XUiVlSb
句読点の使い方もおかしいし、簿記3球とか言ってることで
ネタ質問かただのバカなのかということはわかる
0261名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/09/29(土) 14:55:12.86ID:Fg+w8gtb
3球三振
0262名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/09/29(土) 21:31:47.36ID:xdu7VBn4
先日、仕事の会議の場で、ある中央省庁の国家公務員の方々と名刺交換したところ、
名刺の役職のところに公認会計士と書いてある方がいました。
質問なのですが、現職の公務員でも公認会計士登録できるのでしょうか?(税理士はできない?)
また中央官庁では会計士を採用してることもあるんでしょうか?
0266名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/09/30(日) 07:38:30.75ID:t8i2oiRg
会計士
0267名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/09/30(日) 08:05:52.05ID:YcdDmxgp
>>265
会計士は弁護士と同等の国家資格、弁護士と同じくらい合格するのがむずかしい
税理士は弁護士の下の司法書士とか行政書士といったレベル、それの専門学校行っても取れる
0270名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/09/30(日) 16:49:12.55ID:FIgr7Pxu
相続人じゃなく、被相続人だな聞かれるのは
あとは趣味とか聞かれる
0271名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/10/05(金) 19:35:42.23ID:3nPGRPjL
父は73才で年金収入が300万円、
母も73才で年金収入が60万円(月おそらく月に3〜4万医療費を使ってる)、
僕は35才でサラリーマン収入が約300万円です。(少なくて恥ずかしいです)
今、母は父の健康保険に加入しているようです。

父は年金収入がかなりあるので僕の扶養家族に出来ないようです。
母のみを扶養家族にした場合、高額療養費の補助が少なくなるとか、デメリットはありますか?

扶養家族にしていない場合は、母の高額療養費の計算は母の年金(60万)でするんでしょうか?
それとも父の年金300+母の年金60を足して計算?
0272名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/10/05(金) 19:57:49.01ID:sQEH41AP
>>271
その扶養に入れるって税金上の扶養のことを言ってるの? 健康保険の扶養のことを言ってるの?
扶養ってのはいろいろあって、税金と健康保険だってぜんぜん別だよ
0273名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/10/05(金) 20:04:31.57ID:3nPGRPjL
>>272
健康保険上の扶養も、高額療養費が上がらないなら入れたいです。(おそらく父の負担が減るので)
健康保険上ではなく、税金上の扶養『のみ』に入れるのも可能なんですか?
父は年金収入のみなので母を扶養家族にしても、メリットないらしいです。
0274名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/10/05(金) 21:19:32.81ID:sQEH41AP
>>273
>>税金上の扶養『のみ』に入れるのも可能なんですか?
かまいませんよ、ぜんぜん別の制度だから、扶養という同じ言葉を使ってるだけ
同じ言葉を使うのはほかにもあるでしょ、たとえば免許、免許には車の免許もあれば医者の免許もあるし教員の免許もある、扶養って言葉だって同じ、いろんな扶養がある、民法でも扶養って言葉があるがこれはもっと意味が違ってくるし

>>高額療養費が上がらないなら入れたいです。
高額療養費の給付は健康保険によって違います、国保、大企業の健保、協会健保、公務員の共済組合などいろんな健康保険ありそれぞれ給付が違うので、制度を調べてあなたの健保の高額療養費の給付とお父さんの健保のそれと比べてみてください、
0275名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/10/05(金) 21:22:46.40ID:sQEH41AP
>>274
も一つ忘れた

>>父は年金収入のみなので母を扶養家族にしても、メリットないらしいです。
それはたぶん税金上の扶養の話でしょう
税金上の扶養は誰が取ったが有利かは扶養にする人の所得によって扶養控除の効果が違います
0278名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/10/05(金) 22:23:25.17ID:3nPGRPjL
>>275-274
詳しくありがと。
メリットないってのは、税金上の話なんですが、今日父と話したところ、もしかしたら扶養にした場合、税金上のメリットありそうとか。
ちょっと分かんなくなって来ました(´;ω;`)
0281名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/10/09(火) 11:59:19.44ID:XLWJxg2C
車に社名や屋号などが大々的に書いてあれば社用車のような形で経費として認識されるのでしょうか?
走行中は自社の宣伝活動をしているという名目になると思いますが
0283名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/10/12(金) 00:30:10.66ID:3KkRDbyK
すごくおもしろい稼ぐことができるホームページ
参考までに書いておきます
みんながんばろうねぇ『羽山のサユレイザ』で

WV8
0284名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/10/12(金) 20:16:28.91ID:mlekwdaz
サービス終了に伴う、移行支援金みたいなのが30万円振り込まれたのですが、
これは何で計上すればいいでしょうか?

売り上げてはいないですし、移行のために余所でかかった費用を補填するための金額です
0286名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/10/13(土) 02:28:03.00ID:2GMX4Nmc
質問お願い致します。

減価償却の必要な動産を購入しようとして、
できる限り初年度に償却をしたい(本来6年償却)
前提条件、ある会社が販売→あづかり(収益をその動産が生み出して、お客様に還元)
300契約ほど発生する予定。 個人・法人問わず、金商法に触れない、集団投資スキームではない。
オペレーティングリースにスキームは似てます。
実は有料で相談したのですが思い切り嘘を言われここに相談します。
(名義変更、選定費用などを経費化できると言われました・・)

色々検討したのですが、動産の購入諸経費は取得原価扱いになるということや
あづかり費用の前払いは1年滑ヤはできるようbナすが、(短期荘O払い費用)2年目以降もあづかるので、その時は0円になって良いのか?
などの懸念もありどうしたら良いかわからなくなってしまいました。

あとは抱き合わせで何か別な売買契約を結ぶことも考えられますが、
(売買契約と、広告の以来など)
個人様が契約した場合は抱き合わせがないとか言われて、実質はメインの売買契約をしたかっただけ?などと税務署からケチをつけられないか?と懸念しております。
資産扱いの資産計上が減り会計的に良くないことや、節税効果はあまり意味ないことは理解しております。
0288名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/10/13(土) 07:04:59.03ID:4rqR6mRe
>>286
日本語で書いてください

・×あづかり 〇あずかり
・前提条件 ←ある会社が、(誰に)販売したものを、(誰が)預かって、お客様とは誰なのか
・思い切り嘘を言われ ←と言う根拠は。
・あづかり費用の前払い ← とは何か。費用を預かっている?動産を預かるのに係る保管費みたいなもの?
・その時は0円になって良いのか ← 何が0円?簿価?意味不明
・広告の以来 ← 依頼?
・資産扱いの資産計上 ←資産扱いじゃない資産計上ってあるのか?
・資産計上が減り会計的に良くない ← なぜ?


で結局、質問は何よ。
0289名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/10/13(土) 07:20:54.43ID:FvtXrIS6
冒頭から日本語がおかしい
自分で何を言っているのかわかっているのだろうかと
わざと意味不明の日本語を使っているようにも見える
0290名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/10/13(土) 08:03:11.85ID:e2TnvYJz
連投になって申し訳無いのですが、
最近、車出してもらったり、ちょっと作業をしてもらったりした時に、
現金だと領収書書いてもらったりしないといけなかったので、
amazonギフトを渡すのが、現金と違って色々な方に使いやすいことがわかったのですが、

手伝いの報酬として、amazonギフトを渡すために、3000円や5000円を事前に仕入れて置くのは、
外注費なのでしょうか?交際費になる?雑費?仕入れた時点で○○さん手伝い用みたいに書きます。
厳密な発生主義にしていないので、仕入れた分は年末には使い切る前提です(すぐに必要な分届くので)
0291名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/10/13(土) 08:46:43.27ID:4rqR6mRe
>>290
手伝いの報酬を現金払いしていた時は外注費で処理していたのであれば、
amazonギフトカードも(すぐに使うという前提なら)購入時に外注費で
処理すれば良いかと思います。


商品券は、換金性が高く不正などに使われやすく、
税務調査で高い確率で注目される取引なので、
「○○さん手伝い用」と仕訳に明記して、必要な分のみ購入し
すぐ使い切る、不必要に在庫しない、というのは好感が持てます。

基本的には現金に準じた勘定科目・損金算入・源泉徴収・
受取証の発行・有高帳の管理などの
取り扱いをしておけば問題・指摘が発生しにくいと思います。

くれぐれも所得の繰り延べや、納税・源泉徴収義務の回避、
報酬等の不正な支給と疑われない明瞭な処理を行ってください。
0292名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/10/13(土) 08:47:45.64ID:RPMfCcXl
別に何費でもいいけど、消費税は非課税になるから損するよ
0296名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/10/13(土) 17:10:37.03ID:2GMX4Nmc
>>289
>>288
申し訳ございません、自分ではわかっていても文章だと全く
伝わらないですね・・・訂正して見ました
0297名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/10/13(土) 17:11:46.39ID:2GMX4Nmc
>>289


質問お願い致します。何をお聞きしたいか、

お客様が、減価償却の必要な動産を購入したいが、できる限り初年度に償却する金額を今期の利益が多いので増やしたい(本来6年償却の動産)
つまり本来100万円の資産を購入するのですが、資産50万、経費50万の契約に合法的に、(税務署に問題視されない方法で購入できないか?と言うご質問です
例えば、パソコンの販売+保守契約のような・・。

前提条件、ある会社がお客様に商品(動産を)販売→(その動産を別の会社がお預かり)(そのお預かりの動産が収益を毎日生み出して、お客様に還元)
近い例、太陽光発電の分譲販売のようなものだけど、不動産ではなくて動産。
300契約ほど発生する予定。 個人・法人問わず、金商法に触れない、集団投資スキームではない。オペレーティングリースにスキームは似てます。

実は有料で相談したのですが思い切り嘘を言われ、専門家にお聞きしたいと思いここに相談します。
(→根拠名義変更、選定費用、納品費用など本来、購入原価に含めるものを即時経費化できると言われました・・)

色々検討したのですが、動産の購入諸経費は取得原価扱いになるということや
あずかり費用(動産を預かるところが預かる費用)の前払いは1年間はできるようですが、(短期前払い費用)2年目以降もあずかるのですが2年後以降は
前払いで請求した費用があった場合、0円になって良いのか?などの懸念もありどうしたら良いかわからなくなってしまいました。
0298名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/10/13(土) 17:12:02.51ID:2GMX4Nmc
あとは抱き合わせで何か別な売買契約を結ぶことも考えられますが、
(売買契約と、広告の依頼契約など)
個人様が契約した場合は抱き合わせがないとか言われて、実質はメインの売買契約をしたかっただけ?などと税務署からケチをつけられないか?と懸念しております。
資産扱いの資産計上が減り(これは売買価格を資産原価から即時経費化できた場合、100万円の資産が経費化できて50万+50万にできた場合と言う意味でした)
資産じゃない資産計上はありません。

会計的に良くないと思うこと→資産として計上されている金額が半分になり、経費化されていれば、他者が見たときに良い印象を抱かないでしょう。
資産は価値のあるもの、経費、支出なので、売上1、5億で 1億の資産がある会社。何も資産がなくて1億経費がある会社全然違うかと思います
0299名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/10/13(土) 18:00:08.84ID:Q3e3z/qp
資産は具体的には何?
ものによっては100%償却出来るかもしれん
あとはもう、中古資産としつ購入するとかか?
0300名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/10/13(土) 18:47:36.58ID:2GMX4Nmc
>>299
ご回答ありがとうございます。

はい、ニワトリなんです。
6年償却がベース、また、中小企業強化税制を使うことも検討したのですが
生き物は生産性向上設備ではないと言われてしまっております。

また、成鳥の状態で、スタートなので
通常の物の減価償却と違って、厳密には単純に6年償却ともならないようなんです。

私個人としては、6年で償却しても良いじゃないと思うのですが
お客様としてはその時期に一気に売上が上がり手っ取り早く節税をしたいと考えるようで
やはりできる限り即償却できるように言われるんです

もっと言われるのは、売買契約をもっと高くしてくれて、お金をバックしてくれと言われるのですがそれは断ってます・・。
0301名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/10/13(土) 19:59:20.53ID:Q3e3z/qp
採卵用鶏?
だったら棚卸し資産でよくないか?
0305名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/10/13(土) 20:50:02.79ID:Q3e3z/qp
鶏は普通2年もしたら廃鶏にするよ

ってか棚卸にしたら今期は費用にならねーなw
10羽くらい毎に仕入れたことにして、取得単価を10万未満にするか、鶏の2年レンタルって扱いにするかくらいしか思い付かねー
0307名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/10/13(土) 21:14:57.15ID:ITWQHouc
ちょっとググったら、採卵用鶏の採卵期間はせいぜい1−2年らしいな
質問者は扱っている商品のこともロクに理解していないんじゃないのか?
生産性向上設備とか、調べる方向が見当違いすぎる
0308名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/10/13(土) 21:15:41.90ID:Q3e3z/qp
>>304
黄金伝説で濱口が卵目的で鶏買ってたね。確か名前はしゃくれ
その時の記憶では、たしか2,3千円だったと思う
0310名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/10/14(日) 05:16:50.61ID:/5XpgrUo
>>304
今回の販売価格は100万円なんです。

>>305
減価償却費にほとんどのものは入ってしまうので
管理手数料や物件の方で賃貸料金を取って、1年分前払いというのはできるのですが
2年目からタダにすると結局 鶏の販売目的のお金でしょ?と突っ込まれる気がします。

同様に、鶏の2年レンタル、もしくは1年ごとに金額の見直しをつけて

1年目に100万円をもらい、 2年目はあまり利益が1年目に出なかったから 2年目の賃貸料を20万円取って、 餌代をその分安くする

以降同じ。これなら全く問題なさそうですね!
それと、買う、賃貸選べるようにすると、客がどちらか選択することになるので、節税したくない人は買うも選べる。
0311名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/10/14(日) 05:18:10.99ID:/5XpgrUo
>>303
すみません、これができれば良いのですが原則の成鳥からの6年償却のケースなんです。
0312名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/10/14(日) 07:47:50.38ID:KcvMM7OJ
>>311
は?
原則のケースって、意味がわからんが
今まで6年でやって来たから継続適用にならないとか?
そんなの今から変更すればいいだけだし
それに6年償却としても2年目に廃棄したら除却損を計上しなきゃならないんだよ?
それとも2年で廃棄するものを6年リースなんて実体と異なる取引にしているとか?
0314名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/10/14(日) 11:16:59.63ID:bfm6Qp92
情報を後から小出しにするいつもの釣りパターン。
ここは本当に釣れるバカが多い良い釣り場だよ。
0315名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/10/14(日) 14:50:50.42ID:TlLbvnAT
https://mainichi.jp/articles/20181014/k00/00m/040/155000c
毎日新聞がこんな記事を出してます。
消費税について個人事業者が家業を承継した場合(前の経営者は存命だが新規開業となる)でも
先代の基準期間を現事業者にあてはめて消費税を納税させるべきと検査院は所見を示す見通し。とあります。
消費税法の第2条、第9条の話になると思うのですが、
条文を読むと「個人事業者」そのものではなく「事業」そのものに着目するのはどうにも無理があると思います。
何条の違反と捉えていると思われますか?
0316名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/10/14(日) 16:23:15.81ID:zwvpBjLS
別に無理は無い。以上。
0317名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/10/14(日) 16:33:22.79ID:TlLbvnAT
>>316
「個人事業者」の定義を、生存している複数の個人に当てはめる事になりますよ?
そういう解釈はできません。
「以上」という言葉で逃げず説明してください。
0318名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/10/14(日) 16:46:10.53ID:/5XpgrUo
>>312
購入したら、資産になって原則6年償却なので(年齢により)

購入する側にできる限り節税メリット(節税メリットというか、1年目の償却金額を増やしたい)
ということなんです。
このため、6年償却の部分は代えれないので別の金額の項目を作るか、賃貸にするか?というお話なんです。
2年目でというのは、賃貸の場合1年目に全て代金を頂いてしまうので、2年目からはいただくものがなくなってしまうから
等質、等量に当てはまるのかな?という疑問もあります。
0319名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/10/14(日) 16:46:45.26ID:/5XpgrUo
>>313
はい、わかりました。アドバイスありがとう御座います
まだ事業開始前なので
税理士さんをつけれない状態なんです
0320名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/10/14(日) 17:25:58.31ID:d/nH++lQ
事業は死ぬ前日に承継されましたって言えば納税義務が免除されると思ってるの?
0322名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/10/14(日) 20:28:21.37ID:d/nH++lQ
なってないよ。この場合は実態が大事だからね
君は条文が全てだと思ってないか?
実際には立法趣旨や実務面も考慮される

今回の件は立法趣旨からおかしくね?って話だろ?
認められるかは別として、考え方自体は何の問題も無いだろ
0323名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/10/14(日) 20:38:11.07ID:DtmN70fb
個人事業の承継という概念が抽象的だからな
譲渡でもないし…
消費税法の抜け道w
0325名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/10/14(日) 23:27:50.92ID:q05I6Ji2
>>323
許認可の手続きに承継って有るだろ?別に抽象的とは思わんな
あれに限って同一認定すると言うなら筋としては通ってると思う
ただ法人成や新設法人に売却も消費税取るのか?
0326名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/10/15(月) 17:33:29.21ID:sTsIcRqq
バイトをしながら個人事業主として活動した場合の扶養控除について

バイト収入+(売上ー経費)が103万以下ならバイト収入が103万を超えていても扶養控除の対象になりますか?
0327名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/10/15(月) 18:24:51.94ID:j4g5eg6i
>>326
103万てのは給与所得だけしかない者の、しかも”給与収入額”の話だよ
扶養など税はすべて”収入”ではなく”所得”で判定する
所得が38万以下の場合に扶養に取れる
で、給与だけなら103万の収入が所得に直すと38万だから103万なんて言うが、ほんとうは38万所得と言わなければならない
だから給与以外の所得があるのなら、給与”所得”とその他の”所得”の”所得”同士を足して38万かどうかだ
0328名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/10/15(月) 20:09:36.11ID:9+FK4afg
>>324
当然納税者が勝つ
例え法律的に当局が正しくとも、実務を勘案して納税者勝訴になる可能性が高い
0329名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/10/16(火) 05:26:12.30ID:EKjGMvN5
会社A→会社B→会社C→会社A

決算が来る前に売り上げを投げて、終わったらローテションで戻す
こうやると永遠に非課税になると思いますがいかがでしょうか?
(利益が出るとどんどん回す金は増えますが・・。)
0330名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/10/16(火) 06:54:55.85ID:iRTbxvOl
なるよ
それを使った脱税も粉飾も横行してる業界もある
0333名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/10/16(火) 18:01:40.54ID:EKjGMvN5
>>330
>>331
ありがとうございました。
しかしこれ明確に脱税だと思うのですが
違うんですか??
0334名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/10/16(火) 20:01:11.05ID:TvwdsXD1
実態があるかどうかが大事
実態がなければ架空経費計上で当然脱税

結構ばれるよ
0336名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/10/16(火) 21:19:57.54ID:EKjGMvN5
>>334
ありがとうございます

実態があれば何やってもだいたいオッケーでしょうかね?
0337名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/10/16(火) 22:26:54.85ID:TvwdsXD1
>>336
物さえ送ってりゃ売上いくら計上してもいい、みたいな認識ならやらない方がいいよ

その手の粉飾脱税は決算書の数字がすぐ異常値になるから、税務署のフィルターに引っ掛かりやすい
0338名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/10/17(水) 20:49:57.15ID:ZdioXGQ5
自動車のディーラー(新車のみ)をやってます。
新車を販売すると、減価償却の問題があり節税に向きません。
ちなみに、損害保険や、生命保険、広告事業もやってます。
そこでお客様からの提案で、自動車の金額を80万値引きして欲しい。
(代わりにHPを作るから80万の制作費で受けて欲しい)

これって何か問題がありますか?また一般的に行わていることなんでしょうか?
0339名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/10/17(水) 22:15:31.72ID:rxR4baef
よく行われるけど、当然問題ある
0341名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/10/18(木) 11:11:45.30ID:ISHrYT7u
客が純額でやりたいって言ってきてるって事だろ?
別にディーラー側がバカ客に合わせる必要無いから、粛々と適正な処理をすればOK
当然支払調書と資料せんにも記載したれ
0342名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/10/18(木) 16:38:26.57ID:LvAtRwa4
質問させてください。
大学生のアルバイトにおける扶養と税金関係です。

これまで住民票があるA市の住所で、A社においてアルバイトをしています。
今月からB市に引っ越して、A社の勤務を継続したまま、B店にてアルバイトを始めました。(いわゆる掛け持ち勤務)
B店に申告している住所は、引っ越した後のB市の住所です。

A社=A市住所
B店=B市住所

なお、住民票はA市のままです。

この場合、どちらも103万円以内の給与であれば、特段負担が増えることはないのでしょうか?
A市B市両方のデータをすり合わせるようなことは発生するのでしょうか?


よろしくお願いします。
0343名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/10/18(木) 17:23:41.38ID:ISHrYT7u
データのすり合わせはお前がやって確定申告するんだよ
0344名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/10/18(木) 20:15:51.21ID:4f1RU+eL
>>339
良く何か買うから、これを買ってくれなどのバーター取引は
違法じゃないようですが、客の支払い項目を変えると言うのも
一応、自由だとは思うのですがどのような問題が起きますか?

素朴にどこまでは問題ないのかわからなくて・・

>>341
取引があるお客様なので・・
一応契約書も2つ作るのでこちらの経理上は普通に処理したとしても
むしろ脱税に加担したようになってしまうので・・

一応車両の値段は下げても良いだろうし、HPもちゃんと作るので
架空ではないんですが・・ 
0345名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/10/19(金) 07:16:22.13ID:zNS/EHUr
>>342
>>1 読めな。厳密にはそれは脱税で、「〇〇バレませんかね」という質問はNG。

通常は、A社もB店も、本来はお前の住民票住所のA市役所に給与支払報告書を提出義務があるが、
お前が「不正に」B店に対して住民票住所を隠匿・偽装したなら、
B店は「誤って」B市役所に給与支払報告書を提出することになる。

B市役所は、>>342の給与支払報告書の提出を受けたが、
そんなヤツは市民(住民票)にいないので、B店または>>342
「住民票はどこですか」と照会して、最終的にその給与支払報告書は
A市役所に転送されて、A社分とB店分の所得が合算されて住民税課税され、
A市役所から国税にも情報提供される、というのが本来の流れ。

ただB店が零細飲食店とかで(以下略
0346名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/10/19(金) 08:42:57.49ID:xEw20N8f
>>344
売上と仕入の相殺は消費税に影響する可能性がある
客がどんな処理しようが、お前は適法に処理しやいいだろがアホか
0347名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/10/19(金) 09:36:36.02ID:hoAP2cse
お願いします教えてください
今父親の扶養家族でニートなんですが年間いくらまでお小遣いってもらっても贈与税
かかりませんか?銀行にマイナンバー提出したので心配になってきました。
110であってますか?
0351名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/10/19(金) 16:53:59.71ID:F4qnKSSO
>>346
車の仕入れ代金は変わらなくて
HPと車共々消費税は8%で変わらない

お客様も 車両とHPの購入
我々も 車両とHPの販売

お互い全く一緒になりませんか?
全く理解できてません、すみません
0352名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/10/19(金) 18:01:45.27ID:zPNMQJMK
>>351
全額控除ならな
0353名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/10/19(金) 20:45:20.49ID:F4qnKSSO
>>352
お客様も車両代金を減価償却しながら処理、HP代金は一括で処理なので
同じじゃないでしょうか??
0354名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/10/19(金) 22:33:37.77ID:SOGyicYb
>>353
消費税の計算の話だよ
個別対応方式とか一括比例配分方式とかあるだろ

聞いたことも無いなら関係無いから考えなくていいよ
0355名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/10/19(金) 23:46:56.47ID:F4qnKSSO
>>354
初めて聞きました、勉強不足で申し訳御座いませんでした。

だいたい理解できたのですが、対応としてはやっても良いけど、HPもちゃんとしたものを作らないと
税務署からツッコミ入るかもしれないと思ってた方が良いですよね?

また、こちらはもちろん処理をきっちりやるということも前提ということで
0357名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/10/24(水) 01:00:06.78ID:UVjdW5dY
お願いします

A市に住みながらB市で働く知り合いがいます
週末はC市でアルバイトをしてかなり稼いでいるそうですが
C市の分の確定申告をしたことはないそうです
ちなみにABCは全て県も違い、勤務先はどちらも零細ではない法人です

Cでの収入は申告しなくても自動的に合算されるのですか?
それともこの人の収入はBの額だけが計上されていて
Cの収入は税金ひかれつつも正式な収入にはカウントされないんでしょうか
0363名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/10/25(木) 04:24:06.56ID:g0kWcYL5
所得税と住民税のことが訊きたいんだよね
普通に「申告」税なんだから申告の義務も納税の義務も果たさないとなると法律違反だね
脱税のために県を跨いで掛け持ちしてるっていうことなのかな

B側の仕事は正社員勤務で年末調整されるという意味なのかな?
C側の仕事はバイトで年末調整されるの?年末調整されないのに確定申告もしてないって意味なの?
いずれも給料として支出してるなら税務署は収入を把握できるし、来年の長いGWが明けるころ住民税の高さでB側の職場に「こいつ副業やってんな」って勘づかれるんじゃないの?
万一脱税に目を付けられて税金罰金の納付を迫られても支払えなくて給与差押えが掛かったりなんかしたら、B側の会社から解雇されないの?
0367名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/10/25(木) 17:39:30.31ID:z1JiqT5O
ちなみに息子が学生アルバイトでそこそこ稼いでるのを知らずに扶養家族にしていて
税務署から差額の納付と罰金請求された人を知ってるよ
0368名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/10/25(木) 17:51:00.91ID:ZAALFQcT
>>367
悪質と判断されたのかな>罰金
大学生の単身者に親が生活費を仕送りするケース多そうだけど、そういう場合でも大学生の殆んどがバイトしてるよね
もしかして仕送りの実体が無いのに扶養に入れていたのかな
0375名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/10/27(土) 06:20:01.50ID:0yxgMtMa
割と人口の少ない地方の税務署では
特に悪質でもないし、未納額が多いわけでもない小市民を
見せしめの為に吊るし上げるという事を、よくやるみたいで
0377名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/10/27(土) 15:29:40.41ID:2knBqA/v
質問させてください。
臨時で今まで支払われていなかった
一部の給料が来月入ることになりま
した。
50万程で約四年分です。
税金はどのくらいあがるのか心配です。
分割で貰えば違ってきますでしょうか。
税金は来年一年間上がると聞いて不安
で仕方がありません。
どうか教えて頂けないでしょうか。
0378名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/10/27(土) 16:20:42.64ID:LYVmnnsf
>>376
資産を切り売りしても、売却益が出ない限り債務超過は解消しない。
資金不足は解消するが。
資産の現金化・負債の圧縮は、総資産(BS全体のサイズ)をスリム化するメリットもある。

>>377
分割でもらっても税金が分割されるだけ。
所得税は、50万円が支払われるときに天引きされる。
来年6月〜再来年5月の住民税が上がるかもしれないけど
高くても2,500円/月程度の話。そんなに心配しなくてもいいのでは。
0379名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/10/27(土) 16:29:07.70ID:VYEaQwfB
>>377
所得税は、払われるときに控除されるし年末調整精算だから、あんまり気にならないかも
来年と言うことは住民税だろうけど、会社から毎月徴収されてるよね?
市町村により若干違うときがあるけど、給与所得控除を引いた後の金額の10%を12ヶ月で割ったくらいが、毎月の負担増のイメージ
つまりどんなに増えても年5万以下くらい
0383名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/10/28(日) 04:06:42.15ID:UX/jVTz3
詳しく方、お教え下さい。
今年、仮想通貨で3000万儲かりました。
無職なので国民健康保険に加入しています。
来年の国民健康保険は上限の支払いとなると思います。

仮にすぐに就職して他の健康保険に加入した場合、保険料は給料額のみで決定されるのでしょうか?

また、同居している家族も無職なため、国民健康保険に加入しています。
私が他の健康保険に加入したとしても、
家族に高額な請求が来るのでしょうか?
家族も仕事先の保険の扶養に入れれば回避可能でしょうか?

また、国民健康保険の計算は年度単位に対して、所得の計算は年単位だと思いますが。
1月に儲けた分は、どのように保険料に効いてくるのか混乱してよく分かりません。。

長文すみません。
0384名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/10/28(日) 08:13:11.53ID:udiNAw4A
>>383
健康保険料と厚生年金保険料は給与のみを根拠として決定される。

家族はあなたの扶養として認められれば保険料ゼロ。
国民健康保険料は回避。
会社が手続きをします。

仮想通貨の利益が影響するのは住民税。
確定申告で税務署に報告→税額決定という流れ。
0385名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/10/28(日) 16:26:08.73ID:UX/jVTz3
>>384
ありがとうございます。
仮に家族の扶養が認められなかった場合、
家族に高額な請求が来るのでしょうか?
それとも私の仮想通貨の所得は関係ないのでしょうか。
0387名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/10/30(火) 19:17:42.23ID:QdILiWZ3
103万扶養内のパートで働いています。
寸志とも言えないほどの寸志が年に2回出ます。
春に5千円もらいました。
今回5千円から所得税102円が引かれていましたが、考えられる理由は何でしょうか?
0388名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/10/30(火) 19:27:48.40ID:iwr0MumD
普通に源泉所得税。以上。
0390387垢版2018/10/30(火) 19:36:58.16ID:QdILiWZ3
<<389ありがとうございます。
もう一つお聞きしたいのですが、引かれている人と引かれていない人がいるのですが、会社の気分なのでしょうかね&#8264;
0392名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/10/30(火) 21:24:55.96ID:iwr0MumD
>>390
前月の給与
0393名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/10/31(水) 07:20:14.13ID:23HyW1UR
>>390
5,000円の臨時収入を「寸志とも言えないほどの寸志」と宣うやつが
102円の「税金とも言えないほどの税金、年末調整で戻ってくる金」を理解不足で
「会社の気分でしょうかね」とかいう。

金の集まる人間というのは、正しく消費して税金も正しくしっかり払って、その分入ってくる。
金の無い貧乏人というのは、森を見ず木を見て、100円をケチって10,000円を無駄遣いするような真似をする。
0394名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/10/31(水) 07:31:57.08ID:6YuZfdwy
パートでボーナス貰えるだけ有り難いと思えんのかね
0396名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/11/01(木) 22:44:14.47ID:vwWTCcD4
最近のニュースを見て思ったのが会社の金を着服、横領する婆が多いこと。男もするが女のほうが多い印象がある。何故なのでしょうか。
0399名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/11/02(金) 07:27:47.16ID:GDoBDZyj
そりゃ会社が事件にするような横領はある程度の地位がないと出来ないから…
0400名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/11/02(金) 10:41:09.12ID:X934+QQO
そら、横領は男の方が多いだろうな
卸、販売系の会社の営業で現金を扱ってるところだと
1営業所に必ず1人か2人は着服でクビになる奴がいるからな
0402名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/11/05(月) 15:43:26.48ID:KudFyZ2A
持ち越さないでどうするんだよ
0404名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/11/05(月) 23:21:27.97ID:1Dxt5eBL
んな会社いくらでもあるから気にするな

というか、逆に持ち越さないのならこの世から債務超過の会社が存在しなくなるだろ
0405名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/11/06(火) 08:36:10.43ID:LBPcGfqx
うちの会社流通BMSだのEOSだの使って流通管理してるんだけど税理士、会計士ってそういうシステムに精通してる?
0407名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/11/07(水) 03:45:40.94ID:ewuR3cV6
質問です。
会社員(夫)年収が1000万〜1300万で年末調整が毎年出ているのですが、手取りが約600万以下くらいしかありません。
扶養家族は妻(専業)、子(高校生が2人)です。
月の手取りが40万、賞与も40万ほどで年収は1000万越えており、年収1000万の平均給与からは100万以上差があるような気がします。
調べてみたところ、扶養控除申告書を出していないことが原因かと思いますが
1)この申告書を提出していないことだけが原因でこの手取りになりますか?
2)今から確定申告をやり直してこの差額が戻ってくるのでしょうか?

夫は扶養控除の書類は書いているというのですが、必要書類を出したことがないので(5年以上昔に課税証明を1度出したきり)、手続きをしてないと思うんです。
0408名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/11/07(水) 04:43:14.04ID:mb+5C1em
まず扶養がどうなっているか源泉徴収票で確認すること
毎年出さなくても扶養だけなら過去のデータ通り扶養に入れて年末調整する会社はある

その手取りが正しいかどうかは源泉徴収票をupでもしてくれなきゃ分からん

もし間違ってたら確定申告のやり直しは可能。

まぁ多分会社は間違えてないだろうけどね
生命保険とかはかけてないんか?
0409名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/11/07(水) 07:41:51.36ID:goq0gnjB
>>407
手取りというのは、毎月の振込額の合計という事だと解釈して。

社会保険料、所得税の他に天引きされているものはないですか?
財形貯金とか、会社の積立金とか。

奥様に給料明細見せずに財形始めてヘソクリ貯める人多いよ。
0410名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/11/07(水) 08:53:40.74ID:Uak0N+TR
回答ありがとうございます。
生命保険は入っていますが(おそらく人並み程度)保険控除をせずに年末調整だけで済ませてしまうような人なのです。
課税証明書もその当時の上司だけがそういった書類をせっついて下さる方だったので、それ以前も以降も保険控除も出さないなら出さないで放っとかれる会社です。
>>409さんのようなタイプならいいのですが、そういう蓄財や節税に励むタイプではありません。
理解力に乏しいので5年分の年末調整を取り寄せてくれと言ってもかなり渋られましたし、ふるさと納税や確定申告も会社に迷惑がかかるのではとかなり渋る、そんなタイプです。
会社が間違えてるとは思っておらず、そんな感じなので、夫が必要な手続きをしていない可能性の方が高いと思いました。
0411名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/11/07(水) 09:00:00.92ID:5jcO7Swc
>>410
とりあえず、年末調整ではなく源泉徴収票ね
一年分でも手に入ったら国税庁の確定申告書作成コーナーに入れてみたら良いよ
差額がでなければ、会社の計算は合ってる
0412名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/11/07(水) 09:51:58.38ID:QKA3sTUF
おなじみ嫁が旦那の税金の相談パターン
扶養控除申告書はいえるのにわざと源泉徴収票といわないところがもうね
100万以上少ないと思うなら自分で計算できるわな
旦那は扶養控除申告書を出しているというのに嫁がなぜか疑問に思う
扶養控除申告書を出さないと年末調整はできない
年末調整に課税証明など必要ない
主婦が未明の4時前に質問して1時間後に回答者が現れる
と、ツッコミどころ満載のネタだった
0413名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/11/07(水) 12:37:20.86ID:RG3AV939
はじめまして、質問させて下さい。
無職です。
せどりの様なことをはじめています。
このまま出来そうなのですが、月収10万(年120万)、20万(年240万)となった場合税金(所得税)はいくらぐらいかかりますか?
安ければ面倒くさいので税金対策無しと思っています。
また、税金等で必要な知識があれば教えて下さい。何を勉強すれば良いのかわかりません。

よろしくお願い致します。
0414名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/11/07(水) 12:43:43.22ID:5jcO7Swc
>>413
仕入を引いたもうけから、基礎控除38万引いたあとの額に税率かける
それくらいなら5%じゃない?

あと別で住民税10%(のことが多い)とかかかるし、その額により健康保険料が変わるときはある

青色の届けつけて、簡易な帳面つけて、せめて10万控除適用してみたらどうかな
0415名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/11/07(水) 13:26:55.26ID:RG3AV939
>>414
ありがとうございます。
大変参考になりました。
10万控除?よくわかりませんが、勉強してみます。
本当にありがとうございます。
0417名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/11/07(水) 20:50:31.63ID:bMbtGT/D
税理士と顧問契約してるんだけど馬鹿だからクビにしたい
一年契約だったら一年は我慢するべき?
ここの人たちは期間途中に契約解除と言われたときどうしてんの?
0419名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/11/07(水) 21:10:14.11ID:LEge+DSH
>>417
顧問契約なら契約書の中になんて書いて契約したんだよ? 任期途中の契約解除はどうすると決めて契約したんだよ? あんたが契約内容を決めて自分で顧問契約したんだろ
0420名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/11/07(水) 21:33:48.05ID:bMbtGT/D
>>419
一年契約の自動更新で顧問料月額いくら、決算料はこれこれ、税務調査の立会はこんだけ
途中の契約解除の項目はないなあ、その他協議とはあるけど。
まあハンコついた俺がクルクルパーなのは認めますよ
ただ、ここの人たちはどうしてるのかと思ってね
0423名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/11/07(水) 22:12:11.36ID:3y/QEble
税理士だけど、顧問先が払わないって言ったら取れないよ。取る気もないけど
ただ、意地の悪い税理士と喧嘩別れすると、次の税理士への移行が大変になるかもだから、大人の対応をしていただきたい

ちなみに何やられたの?
0424名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/11/07(水) 22:24:45.28ID:bMbtGT/D
ダメ元で、仕方ないねってなりそうな理由でっち上げて話してみようかな
>>375
ミスが多いとか、質問に答えられないとか、その答えをいつまでも持ってこないとか
まあ俺に関心ないんだろう
そんな悪くない客だと思ったんだけどなあ
0426名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/11/07(水) 23:33:17.41ID:3y/QEble
一番よくあるのは、知り合いの税理士に頼むことにした、かな
事業承継考えてるから、今のうちな息子の友達の税理士に変えるとか、高校の同級生が開業したらしいからとか、嫁の従姉妹が税理士でとか
0428名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/11/08(木) 00:44:07.88ID:uwxkcWka
>>426
ありがとう、バレバレでも波風立たないような言い訳考えるよ
>>427
2ちゃんやってそうな人だし詳しく書くのは難しい
あなたの推測通りなら有り難いけど、どうなんだろうねえ
0429名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/11/08(木) 00:45:16.36ID:0aNP1s4E
>>424
信頼関係が破たんしているんだったら即契約解除だな
俺は税理士だが客が信頼していないなとわかったら(うすうすわかる)
断られるのはむしろ歓迎だ
客の態度があまりに悪くて一方的に契約解除したこともある
円満契約解除でも基本的に税理士同士は引継ぎをやらないからな
電子申告をやっていればパスワードの変更は絶対必須だ
あと、税理士事務所の規模が大きいほど自分の担当は無資格者が付くことを覚悟する
0431名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/11/09(金) 00:15:27.31ID:XfwimKPT
法人成りに伴って資産の譲渡があります
商品在庫の譲渡は店頭価格の7割では無く簿価(店頭価格の3割)で処理しろと顧問税理士が言うのですが大丈夫でしょうか?
あとから差額4割をみなし所得として計上しろとか言われませんかね?
0434名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/11/09(金) 01:04:43.02ID:0PPgftyi
>>433
ちなみに法人からの譲渡だと不動産以外は簿価でやれば低額譲渡にならんのよ。
おれも混ざった。

あとは、「簿価以上ならいいですか?」、って聞いて
勝手に売価の7割にして穏便に済ます方法もあるかな。
0438名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/11/09(金) 08:04:49.75ID:JTq8gtSE
>>431
普通7割だわな。条文に規定があるわけじゃないけど…
税理士でも試験で所得税合格してる税理士って結構レアだからねぇ
0440名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/11/09(金) 09:18:52.10ID:AVV5dfel
>>437
小売で粗利が7割なんかザラにはない
小売業の実態を知らなさ過ぎる
0441名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/11/09(金) 09:27:50.93ID:8GGzbyoc
>>439
特定口座源泉徴収ありなら、特に何もない
それ以外なら税務署か市役所から問い合わせあるかもね
申告期限後になるので、無申告加算税ほか取られる
0445名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/11/09(金) 14:34:21.49ID:NsOJzxrw
脱税は金額でけではなく悪質性が問われるからね
法人でも明らかに隠ぺいした数千万円と解釈違いの数億円では当局の処理も異なる
結果的に脱税額が大きくても検察への告発には至らないケースも多い
0448名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/11/09(金) 23:20:26.35ID:sUReIjbC
質問させて下さい

零細町工場を父親から継いで一人でやっていますが、昔からの知り合いで健康面での不安等にて工場も畳み廃業する同業者Aがウチの会社に入社します
非常に優秀な技術を持っていて、ウチの時間単価の倍は稼ぎます。入社に当たって彼の顧客も一緒についてきます
しかしいつ働けなくなるかわからないのと、身寄りもいないため不安だろうとの事で、働けなくなっても彼に収入が入るように
新しく彼名義で個人事業主として開業し、もともと彼の顧客だった会社との取引を一度彼のところへ通したあとマージンを取ってウチの会社へ半額ほどで発注、
実際の作業をウチの会社で私がする という方法でやっていこうかと思うんですが、税務的に何か問題がありますでしょうか?
0449名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/11/09(金) 23:29:46.67ID:z7yy0/Bg
>>448
べつに問題はなさそうだが、それは税金としてよりもほかの問題が起こらないかい、たとえばトンネル発注の虚偽契約とか
市や商工会などがやってる経営相談にいっぺん通したがいいかもしれない
0450名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/11/10(土) 07:47:47.73ID:CHXWWjsV
>>448
そんなややこしいことするよりも
働けるうちは給料を払い、働けなくなったらマージン分を顧問料とかコンサルティング料という形で払う方が簡単じゃね?
0452名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/11/10(土) 11:44:59.89ID:2nHeJflC
>>448
> 健康面での不安等にて工場も畳み廃業する
奴がなんで自分のところで働くの?

そいつが
> ウチの時間単価の倍は稼ぎます。
のに
> 実際の作業をウチの会社で私がする
のはなんで?

要は、廃業するそいつが客を渡すからしばらくの期間、
金をくれってことだろ
ネタでなければ
0453名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/11/10(土) 12:17:23.94ID:+z05wNC8
問題が出るとしたら消費税だな
免税事業者とか簡易課税とかでなければ問題無いが
0455名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/11/10(土) 18:41:40.24ID:m8QX+e7d
海外FXの利益は国内と違って合算出来ないそうですが
よく経費を使う方法として取引専用のPCを購入したりするそうですが
10万円を超えると資産になって一括経費は認められませんよね?
このような一時所得の経費ってどうすれば活用できますか?
0460名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/11/13(火) 19:37:38.48ID:Y+7R6dnS
教えて下さい。
入金、出金、振替伝票の3種類あります。

仮払金1000円小口現金から出金する(出金伝票起票)。
仮払金が500円旅費交通費で使用、残り500円は現金にて戻ってきたときなんですが、
入金伝票に起票するであってますか?
上司は振替伝票に起票してるみたいなのですが…。
0462名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/11/13(火) 19:49:04.31ID:Y+7R6dnS
>>461
レスありがとうございます。
根拠も教えてほしいです。
言葉足らずでしたが、私的には、
入金伝票
小口現金500/仮払金500
振替伝票
旅費交通費500/仮払金500
だと考えておりました。

上司は
振替伝票
小口現金500/仮払金1000
旅費交通費500
の処理です。
0463名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/11/13(火) 22:25:22.35ID:vKoyOfEA
伝票で法律的に正しいやり方なんてない。全ては会社ルール

ただ、普通は仮払金1000を借方に出しているなら、同じ1000を貸方にした方が後々消し込み処理しやすいと考える

出金伝票と入金伝票だけで
小口現金1000 /仮払金1000
旅費交通費500/小口現金500

とする方法もある
0466名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/11/14(水) 01:05:42.94ID:k07HJGtm
会社に言われたことをここでどうなんですかねと聞いたところで
誤りだという回答があったときそれを会社に言えるのかね
言えない立場なら全く不毛な問答になる
不法行為や公序良俗に反することでない限り
組織で生きるためには上司の指示は絶対だ
0469名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/11/20(火) 02:36:28.90ID:ojxKkPHH
質問お願いします。

自分で税のことを調べたり、税務署に電話相談して、控除対象で非課税になると思い何もしなかったとします。

1、この対応ただしいでしょうか?
(相談した所何もしなくても良さそうな話だったので)
2、何らかの問題があり、課税対象だった場合の連絡や追徴金?の連絡はいつぐらいに来ますか?
(何日連絡がなければ問題なしだとわかりますか?)

よろしくお願い致します。
0471名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/11/20(火) 06:11:33.34ID:6M+Y3dy5
あと何の控除かも書かないと判断しようがない
0474名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/11/20(火) 23:27:27.08ID:zjmMch/q
女なら乳首の色も重要だな
素人じゃ判断難しいから、画像うpしてくれたら判別してやるよ
0477名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/11/21(水) 11:15:59.88ID:yrdyG5Ke
>>475
ドラム缶やないかい!
0478名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/11/21(水) 12:13:03.68ID:IrQHd1RG
実家の敷地内で小規模のアパートを営んでおります。
現在実家には祖母(90才)が一人で住んでいます。

一緒に住んでいた祖母の息子(私の父)が昨
年亡くなりまして、別居する孫の私がアパー
トの運営を引き継いでいます。実家の敷地は
200uほどでアパートはその内の70uほどで
小規模です。相続の際に資金援助をしておれ
ば同居しなくても小規模宅地等の特例を受け
れると知りました。

私の場合は、祖母の暮らす母屋の固定資産
税、光熱費、水道料金を支払っていますが、
この特例は認められますでしょうか?
0479名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/11/21(水) 13:34:26.55ID:yrdyG5Ke
家なき子特例のこと?
0481名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/11/23(金) 05:17:32.94ID:mvFNkIzF
確定申告だけおねがいしている税理士さんと連絡が取れなくなってしまったんですけど、
つい、最近まで固定資産の譲渡のことで、節税のために話すことも多かったのに、どうしてですかね
どなたか分かる方おられますか
0482名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/11/23(金) 05:39:56.16ID:mvFNkIzF
節税はするけど、脱税をお願いしたことはないし、払うべきものは払っている

話しやすくて、良い税理士さん、と思っていたのに、本当にがっかりしている
つい最近も納入期間が短いものを家族内の名義を誰にするかで、節税になる、と役所で聞いて、
家の財務状態を知っているのは税理士さんだけなので、名義を誰にするか、聞きたかっただけなのに、
電話に出なくて、本当に驚いているんです
0486481垢版2018/11/23(金) 14:54:43.57ID:mvFNkIzF
法人だけど、実態は個人に近く、HP見るとセミナーもやってるみたいだから、
病気ってことはないと思います
確定申告だけのわりには高額報酬だと思っていたけど
節税が出来なくてショックでした
多分、何か気に入らなくて、こちらを切ったんだと思う
年末にかけて、税理士探そうと思っています
レスくれた方、ありがとうございます
0491名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/11/24(土) 10:42:51.74ID:1IplAdI/
配偶者控除申告書で配偶者の所得を書かなきゃいけないのに、
裏面に基礎控除のことが載ってないのはなぜ?
基礎控除知らなかったらそのまま書いてしまうと思うのですが
0498名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/11/24(土) 12:19:15.30ID:v4uTnW3w
>>495
あんた、別スレで基礎控除を差引で勝手に納得しているじゃないか
配偶者控除等申告書に合計所得金額見積額計算表があるが、
それを見れば基礎控除等の所得控除は関係ないのが一目瞭然だ
それに、自分の所得金額見積額を計算するときに基礎控除を考慮しないだろ
0499481垢版2018/11/25(日) 06:39:11.43ID:RoTdqX4y
>>489
客が関わってはいけない奴だと判断されたんだろうな
って、たとばどんな客を税理士は切るの?
今回は固定資産の売却で額額大きいから、そのことで税理士に相談していた
ただ、少し前から税理士の行ってることと役所の言っていることと矛盾してることはあって、それは両者に伝えていたよ
0500名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/11/25(日) 11:26:59.30ID:qMcNWaSC
>>499
要するに話が通じない相手と判断されたんだろ
それがあんたには理解不能だったから切られたんだろ
ここにレスしたのも税理士叩きに同調して欲しいからだろうしな
0501481垢版2018/11/25(日) 12:54:55.28ID:RoTdqX4y
>>500
話は通じなくはないよ
役所も引かないし、税理士も引かないし
今度は税務署と相談したら、役所のやり方でなければだめだ、と言ってきた
過去の土地の契約書等が土地の取得価格を証明するのに、必要か、不必要か、って話
あんたは税理士絶対主義の最低野郎なんだね
0502名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/11/25(日) 13:02:55.70ID:RoTdqX4y
市との取引だったからね
役所の人がいくつか節税対策を教えてくれていた
中には家の財務状態とか、税理士さんでなければ分からないことが沢山あった
税理士は市と取引してるの知っていて、途中で放り投げた、って形になる
0503名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/11/25(日) 13:45:50.64ID:698HvuaP
> 途中で放り投げた
本音がやっと出たな
おまえはやっぱりこれで税理士叩きをしたかっただけだな
ここは税金相談スレ
税理士叩きをしたいなら専用スレへ逝け
0504名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/11/25(日) 13:58:48.97ID:RoTdqX4y
税理士以外の一般人を叩きたいだけなんだね
バツが悪くなると逃げるだけの自称優等生税理士だな
あんたこそ困った一般人を叩きたいだけ
他スレに逝くのはあんただよ
責任転嫁だけはお得意だな
0505名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/11/25(日) 14:22:12.47ID:kWyZRVgI
>>502
収用か?
それなら市の裁量の部分もあるだろうな。
で、税理士は、ずっと一般の譲渡所得の取得費の計算方法を論じてた。
後から、想定してたのと事情が違うとわかって、わかった事実に合わせて回答を変更したら納税者がキレた。
よくある話だ。
0508名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/11/25(日) 20:29:33.53ID:iAiI7xua
>>505
想定してた事実と違ったのではなくて、そんなのがあるって知らなかったんだろ
馬鹿な税理士も無知な税理士もいっぱいいるよ、弁護士も医者も同じ
そんなもんよ
0512名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/12/01(土) 19:19:16.69ID:yQmtf/rj
改正前後の消費税について
ネット小売店舗です
受注→決済→発送という流れでやっています
この場合
決済が来年9/30前で
発送が来年10/1をまたぐかまたがないか決済時には不明のときは
消費税についてどう取り扱えば良いのでしょうか
0516名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/12/03(月) 18:34:56.38ID:0CK1F2V6
悩んだら交際費でオールオッケー
0517名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/12/04(火) 17:21:19.99ID:OtcIWdJZ
>>515
自分一人の事業でも、福利厚生費は認められるぞ
確たる基準はないみたいだが、年に一回の一泊二日の温泉旅行の費用程度を
経費として計上しても、税務署はグダグダ言わない
0521名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/12/04(火) 19:46:09.21ID:xK2YK7KT
頭かてー税理士ばっかでうんざりする。
法律通りやるだけならそりゃ指摘もされないし簡単安全だ。
こんなんでは税理士に価値がねー言われるのもしょうがねーよ。
これは損金になりませんだけじゃなくて、こうしたら損金になりますって提案しろよ。
使えない税務署の犬が調子こくなや。
0523名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/12/04(火) 20:23:05.52ID:jjbaWGRv
脱税を正当化する奴の税理士に対する常套句

これで税務署から文句を言われたことがない
知り合いもやっている
あんたが実情を知らんのだろ
かたいことをいうな
税務署から文句を言われないようにするのがあんたの仕事だろ
0524名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/12/04(火) 20:33:02.02ID:/+njD+CP
>>523
このゴミ税理士は実情知ってるのか?
経営者側も同業同士の情報交換は普通にあるんだけど?
おまえら能無しの指摘してくる事ってネットで調べりゃすぐ出ることばかり。金太郎あめのようにどの税理士も同じパターン。
あげくに保険なんて税理士が得するだけのゴミ節税対策を勧めてくる。
せんせー面したこのごみは年間何件の税務調査こなしてるんだ?
録な経験もないぼっち零細なくせにどんだけ勘違いしてんだよ。
0525名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/12/04(火) 20:38:07.38ID:mZPPMiAJ
>>521
具体的にどんな経費が損金にならないと言われたのか
言ってみろ。
損金にする方法教えてやるから。
0529名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/12/05(水) 00:07:16.42ID:IM+GOHNB
ポイントの話とか聞くと、ニコニコしながら、ん〜しか言わなくなったり
社長名義のカードの話になると法人だから分けて〜しか言わなかったり
そのくせ電子保存手伝って欲しいって言うと、調査の時にプリントアウトしたらいいだけだから申請しないで良いと言ったり
呆れたわ
0530名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/12/05(水) 00:11:01.10ID:IM+GOHNB
報酬の相談しても社会保険の紙ペラ出してきて当たり障りの無い話に終始してシミュもしようとしないとかな
ともかく流れ作業以外は避けるよね
0531名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/12/05(水) 00:26:02.15ID:xv3EsXw9
>>530
ていうか無能には出来ないんだ
税理士は当たり外れの差が尋常ではないから、数ヵ月のお試し契約をしてよく観察するのを勧める
0535名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/12/05(水) 02:17:25.93ID:0hysc9Nm
節税と脱税を区別出来ないボンクラが湧いてるようだな。
その手の節税を脱税と騒ぐのはうちの地域では脱サラしたような試験組に多かった。
まあよく言えば生真面目なんだろうけど、実態は法律の条文通達に忠実なだけの事なかれ主義者だな。
公認会計士組や国税OBの方が経営者目線を持ってたよ。
しかし、属性だけでは完全には判断出来ないから多種多様な税理士と話すといい。
ついでに言うと偽税理士とか言ってるのがいるようだが、税理士はネットで会員検索出来るからからしっかり所属支部まで把握しとくといいぞ。
0536名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/12/05(水) 08:28:04.21ID:IRpxahh3
違うな
どちらかといえば公認会計士の方が固いというか厳しい事を言う
と、公認会計士の俺が言っておく
もちろん最大限の節税対策はするがダメなものはダメとハッキリいうからな
国税OBが経営者目線って何の冗談だよ
こいつは試験組に偏見があるね
試験合格できなかった妬みでもあるのか
脱税と節税の区別がついてないのは依頼者の方だな
0537517垢版2018/12/05(水) 12:27:21.32ID:Ryd8ytHp
>>518
>>520
俺が勝手に思い込んで、ここで伝授してるわけではなくて
天下のNHK様が、自営業者の特集番組みたいな中でそういう話を紹介してたんだよ
で、俺の嫁が税務署に問い合わせたところ、常識の範囲内ならOKと言われた
つまりお墨付きということだ
0539名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/12/05(水) 13:02:09.82ID:Xq/rdsNC
>>526
会社で自宅を買い取って社宅にしろ。
そうすれば経費にできるからw
0540名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/12/05(水) 14:04:41.71ID:PenJBfsB
>>537
どこの税務署だよ
たった1回1か所の税務署で確認したからって
それでお墨付きだと思ったら大間違いだな
NHKも誤認させるような情報があるからな
そのNHKの番組のタイトルは?
事業主のみの慰安旅行は必要経費として認められない
事業専従者とのみであっても同じだ

事業主の人間ドックや健康診断の費用が必要経費として認められるのは
仕事の性質上健康に影響を及ぼす場合で職業費用として
やむを得ない支出として認められる場合だ
0541名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/12/05(水) 16:53:53.24ID:Dpaja96g
>>536
俺の経験の話で、完全に属性では判断出来ないとわざわざ書いてんだろ。うちは公認会計士に顧問頼んでるがな。
国税OBは税務署の目線を教えてくれるから役に立つだろ。机上の空論じゃない現場の実情を知れるしな。ふんぞり返った奴らもいるがそんな些末な事より実利を取るのが経営者だ。
そもそもなんでもOKなど求めてないのに、勝手に藁人形叩きして脱税者にすんなよ。
おまえこそ本当に公認会計士か?試験組に反応してるのはおまえが試験組だからなんじゃねーの。
0542名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/12/05(水) 18:08:34.73ID:eV/reCuO
試験組の税理士だけど、OBが経営者目線とか笑えるw

OBと免除は確かに何でもOK言う奴多いけど、あいつら何の根拠もなく言ってるからなw単に税法知らないだけ

まぁ、何でも法律通りにガチガチでやるより、多少ブラックに突っ込んだ処理の方がトータルでの納税額が少なくなる事も多いのは間違いないわ
ちゃんと税法知ってて、あえてブラックにつっこんでくれる(もちろんリスクとリターンを説明してくれる)トコ探せばええよ

君らの会社がそこまでの規模あるかは知らんけど
0543名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/12/07(金) 00:30:59.26ID:aGTFPBcm
>>541
さすがにやましいことがある奴は脱税という言葉に敏感だな
おまえの見聞きしたことが世の中のすべてじゃないからな
反論されたからと言っていちいちカッとせず、
経営者ならもっと広い視野も持たないとな
国税OBが経営者目線から税務署目線に変わっていてワロタわ
0544名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/12/08(土) 06:55:41.14ID:ygtMdeL0
大学ブランド力(49のブランド・イメージ項目の得票率を束ねて算出した総合スコア)
・東京大学、慶應義塾大学、早稲田大学がトップ3
https://consult.nikk...news/2018/1128ubj_2/
0545名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/12/09(日) 23:57:47.24ID:lznillsM
年収870万の50代サラリーマンです
扶養家族はありません

30年養老保険の満期金415万を今月受け取りました
途中で年払いから一時払いに変更したので
保険の支払い総額の詳細は分かりませんが
バブル期に入った高利率の保険だったので
多分300万以下しか払っていないと思います。

1)満期受取額−支払い額が年収にプラスされた上で課税されますか?
2)課税されるとしたら、ふるさと納税も課税後の年収で
計算して問題ありませんか?

よろしくご回答お願いします。
0546名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/12/10(月) 10:05:55.72ID:LIi2ih7T
>>545
1
一時所得なので、(受取−支払−50万※)×1/2が課税対象額

2
ふるさと納税の限度はこの所得も合算後

※50万の特別控除は、他に一時所得などある場合に変わることがある
0548名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/12/10(月) 20:39:25.77ID:Gl378tt4
>>546
ありがとうございます

>>547
満期が過ぎているのにそんな事できるんですか?

ちなみに10年前に買った株も2倍以上になってて
今利確するとプラス400万ほどになるので
どうするか悩んでます
0552名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/12/12(水) 21:29:37.65ID:0QtlpDo7
知り合いにハーフの子がいます
両親は日本を離れ、今は片方の親の母国に住んでいるそうです
その子は稼いだうちのかなりの額(何千万)を外国の親に送金しています
稼いだ分は納税していると思いますが(多分)
外国の親に送金する分は税金かからないんですか?
日本人だと贈与やなんだで税金取られるのにと思うとモヤモヤします
0558552垢版2018/12/14(金) 11:36:40.78ID:x7IsilmJ
ありがとうございます
>>557見る限りではアウトのようですね
生活費でなく、豪邸購入などに充ててるそうなので
(外国のお金の流れを調べるすべはないと言われればそれまでだけど
少なくとも生活費というには多すぎる額です)
ありがとうございました
0559名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/12/14(金) 13:26:47.33ID:yn1kaJ+i
後期高齢者の両親が高齢で自宅を売却する予定です

売却益は2000万円ほどですが、来年度の国民健康保険料には影響がありますか?
検索してみたのですが、
・3000万円の特別控除枠内なら譲渡所得ゼロだから問題なし
・税金がゼロになるだけで譲渡所得はゼロではない=来年度の保険料が大幅に上がる
と反対の内容が見つかり、混乱しています
今は自己負担1割ですが現役並み所得者として3割になるのでしょうか
0561名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/12/14(金) 14:46:28.19ID:yn1kaJ+i
すみません、父の保険証確認したら後期高齢者医療被保険者証となってました
以前入院手続きで病院の人に見せたとき「ああ国保ですね」と言われたのでそういうものかと…
無知で申し訳ありません
0563名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/12/15(土) 17:56:48.12ID:pVMcuH7A
の板で聞いたらこちらと言われたのでこちらで。
賃貸アパートで、所定の設備が一定期間使えなかった分のお詫びに商品券をもらった場合、所得になりますか?
また、分類は雑所得でしょうか。
単に家賃を減額してもらったと考えれば良いのでしょうか。
立ち退きで出る補償金や、賠償金は所得にならないってのは見つかったんですが。

ちなみに使えなかったのは管理会社か大家が実施した補修工事によるもので、
使いにくいので何とかしろ、みたいなクレームとかは入れていません。

古いアパートのため洗濯機は通路に置くようになっているんですが、
秋の台風以降、補修工事が必要だとかで数週間洗濯機を使えませんでした
コインランドリー等利用になる費用相当分、家賃を値引く検討をしているという案内だったんですが、
具体的通知がないまま工事が終わり、
何日かして不動産会社からのお詫びとちょっと高額(家賃ほどではないですが)な商品券が投函されていました。
なのでとりあえず家賃はいつもの額を振り込んでいます。

洗濯費用は商品券の額ほどはかかっていないのですが(コインランドリーは近くにないので労力は大変でしたが)
この額は所得にになりますか?それとも単に実質的に家賃を値引いてもらったとみなされるのでしょうか。
ちなみに工事の足組?で部屋の出入りも大変で、騒音もひどかったです。
0564名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/12/15(土) 20:25:39.57ID:J0srDV2o
扶養に入らずに扶養の人みたいに勤務制限をした場合、雇用保険?とかそのへんもろもろ分かってなくて、きちんと理解しておきたい。

今は、9時〜17時、月20日〜23日勤務。を「9時〜17時、月15日以内」or「9時〜13時」など時間や日数を制限をした場合にどうなるかという事です。
0565名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/12/17(月) 19:56:10.96ID:LcFHNEBD
https://blog.goo.ne.jp/nichikon1/e/da81f66fa7c437e7ca19667c2bf35065
これ↑笑えるw、コメント読んだ後に何か書きこんでやって。

出来たらみんなに広げていってほしいな。

参考
http://blog.livedoor.jp/douzyou/archives/51930327.html
http://blog.livedoor.jp/douzyou/archives/51934667.html
http://thethreewisemonkeys.com/2011/10/31/of-real-korean-ghosts-and-ghost-stories/ghost/

これ↓も笑える。
https://blog.goo.ne.jp/nichikon1/e/1627823cb0dbf54d23066d302f3abdd2/
0566名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/12/21(金) 18:26:02.38ID:mSkwl2Jx
でも、とんでもない税理士でも、山pの部長クラスぐらいにはなってるよね
昔、世話少し頼んでいたけど、素人から見ても、ミスがあって、税額変わったよ
結局山pから変わったんだけど
0568名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/12/21(金) 19:25:00.91ID:vpJ+/wiY
>>566
それって職員丸投げでやってたんでは?
0570名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/12/22(土) 05:20:43.22ID:azzEGPYx
>>568
職員丸投げだった、と思うよ
自分は不動産収入があるんだけど、部屋の単価、地代の契約月数、
ポロポロミスがあるんだよね
申告前に気付いたから良かったけど
指摘したら、間違えちゃった♪って開き直られたよ
前の担当だった先生は細かく追及される人で、真面目な感じの良い先生だったんだけどね
前任の先生は任せて安心感が全然違っていたよ
0572名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/01/07(月) 08:05:57.23ID:L739K+ka
>>571
おっしゃるとおり分離課税で、
破格の退職金でない限り、一般的な相場内の額であれば非課税範囲。
勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」に書かされなかった?
それで申告・ゼロ課税はすでに完結している。
0574名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/01/07(月) 09:30:51.66ID:JA2IWw1l
従業員を雇い、源泉税を預かり、税務署に払います
税務署に払うときに納付書に記載するのは人数と合計額ですよね
誰がいくらで、その誰がどこの誰なのかって税務署はわかるんでしょうか?
わかるとしたらどの書類でわかるんでしょうか?
0575名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/01/07(月) 10:16:40.30ID:nL+xmFjK
税務署はで調査で源泉徴収簿見るまで分からんよ
市区町村で住民税に問題あると税務署に連絡するからわかる
0577名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/01/07(月) 18:39:53.17ID:15iCGB2m
それバイトに何か関係あるの?
0580名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/01/08(火) 07:16:07.68ID:6XMvxB9n
>>579
>>575では無いが、特に配偶者特別控除の誤差とかは、
自治体から住民税の変更通知がきた後、国税からも
すぐ照会・更正申告が求められるけど、
市町村に提出した個人別明細書の情報は、全件国税にも共有されるの?
それとも、上記のような違算・誤申告が疑われる情報だけ流れるんだろうか?
0581名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/01/08(火) 21:14:55.51ID:Zq5T6MBf
板違いだったらすみません。

会社の教育施策の一環として、
会社が指定した自己啓発セミナーを一旦自費(35,000円)で受講し、
所定の成績でクリアすれば受講料35,000円があとで
キャッシュバックされる制度があります。

この制度で±0で結果的に受講できたとして、
35,000円は現物支給的扱いになって課税対象なのでしょうか?
(所得税率が仮に20%なら、実質7,000円で受講するようなもの?)
0582名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/01/08(火) 21:53:57.55ID:O96XUNxm
>>581
業務に関係なきゃ課税だろうけどその程度なら研修の範囲内だし問題ないんじゃない
0585名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/01/10(木) 12:58:06.93ID:w8b8FOsV
>>584
確定申告によって発生した所得税は自分で払う以外ない、その分は給料から引いてくれることはない
その分の来年度の住民税は、給料から引くこともできるしその分だけは自分で払うこともできる、その選択は確定申告書第二表でどっちにするか選択する
0587名無しさん@そうだ確定申告へ行こうさんへ垢版2019/01/11(金) 15:42:55.58ID:b9FRLpcT
朗報です。それは、Facebook(フェイスブック)です。世界十数億人が、登録するビッグサイト。
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「知り合いかも」が表示されます。知り合いになりたい人が見つかったら、「友達になる」を押します。相手が
友達承認をしてくれたら、メールが届きます。友達承認ありがとうなどと、お礼のコメントを送ると、挨拶がかわされます。
挨拶の交わし方ですが、届いたメールに「タイムラインを見る」と表示されているので押します。コメントや画像を送りましょう。
写真や動画の送り方は、画面中央部にある「写真・動画」を押して選択して下さい。文章や写真
などが決まったら、「投稿する」ボタンを押します。友達のホームページで気に入ったコメントや
写真が見つかったら「いいね!」を押したり、コメントを伝えましょう。あくまで知り合いになった後ですが、
左上の検索項目に友達の名前を入れて検索し、友達のページに行き友達の友達に「友達になる」を押すと、友達の
輪がぐっと広がります。ルールは、知り合いでつながりあうということです。友達選択のご自由です。
インターネット検索のように友達も探せます。場所は左上の横長の空欄です。名前や出身地などキーワード検索できます。
嫌がらせなどをされ、ストレスを感じたら、自分の本名やあだ名などがある所を押し、「友達」を押します。友達が、
表示されたら、「友達▼」を押し、「友達から削除」を押します。これでお別れが成立しますので、ご安心下さい。
これで、基本操作のご説明を終わらせていただきます。ご自由にお楽しみ下さい。
一度に覚えきられないかもしれませんので、メモ帳にコピーして貼り付けなどをして下さい。
以上です。https://ja-jp.facebook.com/
0590名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/01/13(日) 08:48:58.88ID:9h6M8OoA
>>588
給与所得控除は必要経費のこと、ちょうど商売の経費(たとえば仕入れにかかった費用など)なんかと同じ
仕入れにかかった費用が子供がいるかどうかで違ってくるか?
0592588垢版2019/01/14(月) 21:27:01.12ID:ZbsHWpWO
すいません、もう一つだけ気になるのですが

所得制限の額を調べているのですが、
「扶養親族等の数」というのは、子供の年齢で変わってくるのでしょうか?
専従者給与扱いの配偶者、小6と現在高1ですが、この場合何人になるのでしょうか?
0594名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/01/15(火) 00:29:45.96ID:xxRg6D8M
今年祖母が亡くなったんですが、亡くなるまえから個人事業主として3年くらい事業をしていて
その申告をきちんとしていなかった場合、相続人である母へ請求が来るのでしょうか?
0597名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/01/15(火) 14:15:15.27ID:BWfoHhWb
上の方で税理士と連絡がつかなくなった、
と書いた者です。
この確定申告時期に連絡が来ました。
これまでちょっとおかしいな、と思う部分もありましたので、

勝手の良いときだけ連絡してくる先生はもう無理です。

あまり愚痴るところもないので、ここに書かせて頂きます。
レスくださった方、御世話になりました。
ありがとうございました。
0600名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/01/15(火) 16:33:10.31ID:BWfoHhWb
>>598
もちろん切りました
着信拒否にしましたので、連絡付かなかった理由も分かりません。
正直、その先生と話してると、論点すり替えられたりして、こちらの頭がおかしくなることが何度かありました。
話し合いができる人じゃないと思ってます。


今年から自分で確定申告することにしました。
ちょっと大変だけど頑張ります。
0601二世帯建雄垢版2019/01/15(火) 20:57:00.77ID:6kivw5UG
先生方、初めまして。

二世帯住宅を親の土地に建てたいのですがちょっと複雑な話となっておりまして、どう質問したら良いか迷いましたが、全体像を話すより、質問を小分けにさせていただき、その後、全体像が自然と見えるような形にしたいと思います。
結構長丁場になると思いますが何卒最後までお付き合いいただけたら幸いです。

質問第一弾です。
前提
登場人物は義父、義母、妻、私。
義父、義母が4,000万円で去年買った土地Aがあります。
義父、義母はそれぞれ半分ずつ所有します。
そこに二世帯住宅を一棟建て、四人が住む計画です。建築後、義母は自分の土地を娘にあげたいと考えています。
そして、最終的には土地の持分は義父、妻半分ずつの状態にしたいとします。質問は、妻へ土地を上げるのに贈与税がかからないようにする手はありますでしょうか?
0604名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/01/16(水) 06:44:56.76ID:ikqOdfa7
んなもん簡単にできたら相続税対策は楽でいいな

取り敢えず検討すべきは相続時精算課税制度と年110万円未満の贈与

精算課税やるなら税理士に頼んでおかないと、今は良くても相続発生時に大変なことになるかもだから気を付けてな
0605名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/01/16(水) 09:35:05.92ID:T95sIW/0
妻に土地を売れば贈与税は掛からないぞ
0606二世帯建雄垢版2019/01/16(水) 14:19:38.10ID:LCKThJUN
>605
ようやくまともな正解が出ましたね。ありがとうございます。はい、その通りです。

では次の質問です。
質問2.
その土地にめでたく二世帯を一棟建てました。
しばらくして
義父が無くなり、その後しばらくして義母がなくなりました。相続は二回あります。それぞれにおいて小規模宅地の特例は適用され、土地の評価額80%減になりますか?
0607二世帯建雄垢版2019/01/16(水) 14:25:55.73ID:LCKThJUN
補足ですが、妻が買う際、義母が妻に2000万の資金援助をして、それで妻が土地を買う(増税後)ですね。これにより、住宅取得費用における特例が使えるので。
0608二世帯建雄垢版2019/01/16(水) 14:28:04.69ID:LCKThJUN
さらに補足です。二千万のうち100万程度は住宅本体費用に使う必要があります。
0612二世帯建男垢版2019/01/16(水) 23:20:45.43ID:3vc4rJCo
>611
ありがとうございます。
質問3
母から2000万もらい、それで土地を買うため、母に2000万円そっくりそのまま戻るわけですが、実際にお金の受け渡しが必要でしょうか?書面で契約をかわすなどで、手元に実際に2000万円がなくても問題なく成り立ちますでしょうか?
0614名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/01/21(月) 17:20:25.06ID:MmjCxOQU
こういうことをやろうというわけではありませんが、可能なんじゃないか?と思ったので質問です

株式会社を設立、自分は代表取締役、利益を上げる
決算は行わず、申告せず、スルー(脱税)
2〜3年で会社を放置、休眠
*社長は新会社を設立し、そっちで仕事を始める

会社は税金の未払いが発生しますが、代表取締役は別人格だから個人に請求はこないですよね?
これのループをしていけば、永遠に税金払わずに済むと思うんですが、、
0616名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/01/21(月) 20:16:26.55ID:BLVCdzBR
脱税して重加算含んだ額を会社が払えるんならまあ個人に請求行くのはないんじゃない。有限責任だし
0617名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/01/21(月) 21:14:55.17ID:cYI7+tkj
儲けた金を何処においとくの?って話
0623名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/01/22(火) 15:15:32.18ID:4ZnuQUKk
電子申告を代理で会計事務所にしてもらうばあい
税務代理権限所とかいうのはこっちも印鑑押して渡してさらに電子申告してもらうってことなんか?
なんか法定調書と給与支払報告書の〜ってのが15枚位全部で届いてクソめんどいんだが

もうそっちでやっといてーって言ったのに
0624名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/01/22(火) 22:29:51.79ID:7J1IsNzC
給与が900万円未満のものですが、年末調整の際、妻の所得を38万円未満で申告してたんですが、実際は45万円くらいでした
この場合ってやっぱり何か所得税や住民税に影響あるのでしょうか?
0625名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/01/22(火) 22:46:41.52ID:Zyn3dUQA
>>624
妻の所得が給与所得ならば給与支払報告書が市町村に源泉徴収票が税務署に妻の会社から送られているから、それとあんたのとが突合されてあんたの配偶者控除が否定されて、来年度のあんたの住民税は配偶者なしで決定され、年末調整した所得税は配偶者控除分をやがて追徴が来る
0626名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/01/23(水) 10:23:46.72ID:ocQplJWz
>>616 >>618
調査がくるころには会社は休眠していて財産も残ってないです

>>617
役員報酬として吐き出しちゃったらダメですかね?
もちろんそれの源泉税も払いませんが、社長個人が脱税したことにはなりませんよね
(会社が源泉徴収せず納付もしなかっただけ)

>>619
無限責任社員じゃないから代表取締役からは取れなくないですか?
0628名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/01/23(水) 11:30:06.42ID:51KwZYCc
母親が姉妹で相続した土地があり固定資産税は母親が払っています。
母親が亡くなった場合、姉妹が払うことになると思いますが
今まで支払ってこなかったものを支払うとは思えません。
相続した子供の代まで相続権とともに支払い義務も移る気もしますが
(母親の)長男は支払う気がなく、放っておけば役所から督促状が届くようになり
さらに放っておいたら自然に行政のものになるからと言うのですが、いかがでしょうか?
0631名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/01/23(水) 15:09:50.55ID:HSwH40jb
>>628
共有名義の固定資産税については↓
https://www.city.kodaira.tokyo.jp/faq/003/003721.html

子供が相続した時には、代表者もそのまま相続するのではなく、その時また改めて代表者を決める

滞納した場合は最終的には差し押さえが来ることもあるが、その場合もその土地が差し押さえられるとは限らない、差し押さえは何を差し押さえてもいいから滞納額に見合う金目の物(たとえば預貯金とか給与とか車とか、昔ならタンスなんかの調度品)を差し押さえる
土地は役所にしてもなかなか換金できないから、換金性の高いものを役所も差し押さえる
0632628垢版2019/01/23(水) 15:23:30.28ID:51KwZYCc
>>631
ありがとうございます。
長男いわく、放っておけば督促→行政差し押さえで自然に行政のものになるから
ということでしたが、ニュアンスが全く違いますよね。
そもそも納税義務のある土地ですから、手放す気でいるなら積極的にそうするべきですよね。
0634名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/01/23(水) 18:14:32.94ID:d0+S7ubD
>>623
税務代理権限証書も電子申告出来るという矛盾
0635名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/01/23(水) 18:17:25.42ID:d0+S7ubD
>>626
利益役員報酬で払ったら、利益残ってないじゃん
0641名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/01/23(水) 22:14:32.38ID:HSwH40jb
>>640
確定申告すりゃプラマイ0になるんじゃない
配偶者控除と配偶者特別控除はいちおう別の控除だから、ふつうの配偶者控除で年末調整したら税務署はふつうの配偶者控除と読んで対象外にするだろ、税務署の方で好意的に配偶者特別控除と読み替えてはくれないだろ
自分で訂正の意味で確定申告してプラマイ0にする必要があると思うよ
0644名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/01/26(土) 15:30:37.98ID:Mfe6byES
親が現金一括で家を購入予定です
高齢ということもあり自分も同居する予定です
相続のことなどを考え資金は全額親が出し(とても気が引けるので
同居するから自分も出すと言ってもお前の体(持病あり)や老後のことも
あるからと聞く耳をもちません)、購入名義は自分がいいのではと親は
言っています
税金対策としてこういう方法が本当にいいのか親名義で購入し相続した方が
いいのか教えてください

現在住んでいる所は(戸建)売却せず賃貸として運用希望です
0646名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/01/26(土) 16:28:51.88ID:shFtevEn
>>644
親が金を出したのにあんたの名義にすると贈与になるよ
家を購入すると税務署から誰しも調査が来るが、それに「購入資金はどうやって工面したか」という調査項目もある
その調査は名義人のあんたに来るんだがなんて答えるつもりだ? 親が出しましたと言うと即贈与税(めちゃ高い)がかかってくるぞ
0648名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/01/26(土) 17:23:02.99ID:G97gW/WY
住宅取得資金の贈与の非課税制度使えば良くね?
0652名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/01/28(月) 20:02:32.72ID:307RX6pr
大赤字だから、別にいいのかもしれないが、
損益計算書と貸借対照表の損益が合いません。
借金してないのに、資本金以上に損失を出してしまってる。

どこで計算を間違えてるんですかね?
0655名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/01/29(火) 00:19:38.92ID:x2taXj6K
>>653
使ってません。エクセルです。

>>654
仕訳のシートから、損益計算書と貸借対照表を計算させてるんですが、
仕訳に間違いがないか見直します。
0656652垢版2019/01/29(火) 00:40:56.31ID:x2taXj6K
わかりました。
貸借対照表の利益剰余金を赤字にして、
次期の資本金を減額すればいいんですかね?
0660名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/01/29(火) 01:14:21.21ID:LmHzVICM
複式簿記からやり直し
0661652垢版2019/01/29(火) 03:03:17.09ID:x2taXj6K
一致しない理由として思い当たるのは、
損益計算書に棚卸高を入力していないからだと思うんです。
0662652垢版2019/01/29(火) 03:11:23.86ID:x2taXj6K
でも、参考書とか見ると、
棚卸高を入力しなくとも、中小企業なら一致するはずなんですよね。
0663662垢版2019/01/29(火) 03:27:47.62ID:x2taXj6K
個人事業主だからですね。
0665名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/01/29(火) 08:45:04.75ID:r7hqLu3E
個人年金にかかる税金ついて質問です
「何かの足しにしろ」と父親が払っていてくれた民間の個人年金が今年から支給になりました。
年間50万円で、契約者、被保険者、受取人すべて私の名義になっているのですが、
実際には保険料は父親の銀行口座から引き落とされていました。

@この場合正直にそのことを申告しないとバレますか?
A正直に申告した場合、税金(贈与税?)はおよそいくらぐらいでしょうか?

おしえてください。
0666665垢版2019/01/29(火) 08:49:14.82ID:r7hqLu3E
追記 終身年金です
0667665垢版2019/01/29(火) 09:00:59.97ID:r7hqLu3E
さらに追記 両親はまだ健在です
0668名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/01/29(火) 09:14:38.33ID:9wcvX1UB
>>665
保険料を払っている時点と、保険金を受け取っている時点のどちらで贈与が成立してると見るか
贈与者(父)と受贈者(子)の相法の意思があっての贈与成立

ちなみに贈与税の暦年控除は110万あるので、そこまでは税額0円
0669名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/01/29(火) 09:16:52.34ID:5QoG6Vb6
>>665
年間50万円は、個人年金の受給額?
典型的なみなし贈与の形態だけど、贈与税の基礎控除内じゃね。
雑所得としては、もちろん確定申告しろ。

あと>>1を読め。「バレますか」禁止。
0673名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/01/29(火) 10:19:35.65ID:rN3+L0Su
会計のプロの方、誰か教えてください!

自分は個人事業者です。 先日、個人会社の元請けから請求書の水増しを頼まれました。
しかし水増し分の差額は、その元請けが領収書を切ってくれるみたいです。

しかし領収書の名前は、その元請けの社長個人の名前で切るそうです。

これはどういう事かよくわからないんですが、元請けの社長は領収書を切るから罪はならないと言ってます。

自分は職人で去年独立したばかりで、まだまだ勉強不足です。

どなたか詳しく教えてくださいお願いします!!
0675名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/01/29(火) 12:20:51.79ID:3VmuTbwa
>>673
売上が増える分領収書きって経費にさせたるから、そっちの税金は増えないよ〜。元請けは経費が増えるから脱税できるよ〜。ってことでしょ
本当は元請け会社から社長に直接金渡したいけど、それはさすがにバレバレだからお前を一枚挟んでいるだけ

よっぽどじゃない限り止めとけ。どんどん請求がエスカレートするぞ、それ
0677名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/01/29(火) 13:08:15.21ID:ZHfs+nNE
仕事で使う車は4年落ちの中古車を買って2年で減価償却するといいと聞きますがこれをすると具体的にどのようなメリットがあるんでしょうか?
0678名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/01/29(火) 13:10:18.12ID:zD94eY1p
>>676
そうです。元請けの社長です。社長と言っても、個人会社で従業員1人、ホームページで住宅リフォーム専門でやっていて顧客から直接請け負う仕事がおおいです。
というか、すいません、実は一年前から請求書の水増しを要求されてやっています。
一年で約200万です。
水増し分の差額は、元請けの会社名義では無く、社長個人の名前で領収書を出してくれました。
自分は去年独立したばかりで右も左も解りませんでした。

元請けの社長が、君は何も損しないからと言われ水増しをやってきました。

今回確定申告を作るために、色々と調べながら計算していたんですが、自分の所得税だけが上がって損をするみたいなのです。

その元請けの社長は、人間味が無く何度も仕事で振り回され、もう付いていけないと思い下請けをやめます。

このまま自分だけが騙されて損をするのは許せないんで良い知恵をお借りしたく書き込みしました。
0682名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/01/29(火) 17:02:30.26ID:PjYu04Xh
>>677
200%定率法で購入費用が一年で全額損金になる
0683名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/01/29(火) 17:08:18.42ID:PjYu04Xh
>>678
君に税務調査入ったら、社長が出してくれた領収書は否認されるだろうから追徴来る可能性高いよ。税務署にチクるのは君にもリスキー
0686名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/01/29(火) 21:15:46.32ID:Msp+41SI
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https://weekly.ascii.jp/elem/000/000/305/305548/
世界で最も稼ぐユーチューバー、2連覇の首位は年収17億円
https://forbesjapan.com/articles/detail/14474
0687名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/01/29(火) 22:10:28.11ID:bKphvQ5S
>>684
実態があるかどうかが大事
0688665垢版2019/02/03(日) 12:07:43.81ID:1XdRTKnM
>>672の方のレスが気になったので、保険会社に電話で問い合せたところ
親が保険料を払っていたことを正直に申告した場合、それを税務署が贈与と判断すれば
約190万円の税金がかかるとのことです。
保険会社は税務署に余計なことは言わないが、税務署がこれに関してどう判断するかは
なんとも言えないし、お客様に「こうした方がいいですよ」みたいなことは言えないというような話でした。
そんなにレアなケースではないと思ったんだけど、人によって言う事が違うのは
判断が難しい事例ということなんでしょうねえ。
はぁ・・なんかめんどくさいなあ・・
0690名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/03(日) 19:48:12.57ID:6ZC7jryO
12から1月分の明細が来たので、
年をまたぐ時のクレジットカード利用の残高があっていないので、
雑費か何かで合わせたいのですが、
どのような計算をすれば、年をまたぐ時の残高を正しい物にできますか?

11-12月分:1/10払い
12-01月分:2/10払い
があるので、もちろん0ではないことは確かですが、いまいちどうすればいいかわからなくて・・・
0691690垢版2019/02/03(日) 20:24:42.40ID:6ZC7jryO
補足です、
帳簿のクレカの残高がマイナスになっていて、銀行の残高は合っているので、
恐らくクレジットカードを使用した仕訳を入れ忘れていることになるのですが、
どうやら数年前から起きているので、昨年度末に調整の仕訳を入れたいと思っていますが、
マイナスからプラスにするべきだと思いますが、だいたいでもいいので調整できればと思っています。
0694690垢版2019/02/04(月) 02:42:19.04ID:a7VGHuVa
>>692
すいません、一人法人ということを伝え忘れていました。
カードは未払金で処理しているのですが、
雑費 / 未払金 (適用:残高調整)という仕訳で良いのでしょうか?
0696名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/04(月) 22:35:11.72ID:POWrEh76
>>694
役員貸付金とかにしときな
0697名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/05(火) 15:59:31.06ID:DAvAC4kB
住民税の所得割がかからない金額について質問です。
給与所得と雑所得がある場合に
雑所得は規定の35万円以下として、給与所得については規定の100万から35万を引いた上で残りの65万以内に収まっていれば良いのでしょうか?

総所得金額が35万円以下(給与収入では100万円以下)の解釈が分からず悩んでいます。
どなたか教えていただけますと嬉しいです。
0698名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/05(火) 16:57:05.06ID:OVMEncA6
>>697
所得税・住民税算出方法の基礎の基礎、所得税・住民税は次の3ステップの計算をして出す
・第1ステップ所得を出す……所得とは収入からそれにかかった費用を引いたもの、(式:収入-費用=所得)
・第2ステップ所得控除を引いて課税対象所得を出す……所得控除とは基礎控除など所得から差し引くもの、(式:所得ー所得控除=課税所得)
・第3ステップ課税所得に税率をかけて税額を出す、(式:課税所得×税率=税額)

ということで、まず雑所得はその雑所得の収入額からそれにかかった経費を引いて「雑所得額」を出す、ちょうど商売で売上収入からかかった経費を差し引くようなことをして「所得」を出すのと同じ
また、給与の方も収入から費用を差し引くのだが、その費用の額は”給与所得控除”という名前で、いくらの給与収入ならいくらの経費と差し引ける費用の額がきまっている、それの最低額が65万円

あなたの例でいけば
第1ステップ、雑所得額(雑所得収入額ー費用)と、給与所得額(給与収入額ー給与所得控除)を合算し
第2ステップ、そこから自分が差し引ける所得控除を差し引く
ここまでで0以下になれば税はない、プラスならば第3ステップとしてそれに税率を掛けて税額を出す
0699名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/05(火) 18:05:07.69ID:DAvAC4kB
>>698
なるほど!
給与所得控除の65万で謎が解けました。
各名称、計算式を順番に分かりやすく説明していただき、ありがとうございました!
0700名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/06(水) 01:26:43.31ID:HGDo1+/v
株式の損失繰越について教えてください

1年度 △20万(損失繰越を申告)
2年度 +10万(源泉ありで、既に税を取られている)

この場合、配偶者控除等の関係で、
2年度の合計所得金額を増やしたくないとき、
源泉済みの+10万は確定申告書に書かない(申告不要)という選択は可能ですか?

すなわち、△20万の損失をそのまま3年度に持ち越すのは可能かなと・・・。
もちろん、2年度の確定申告が必要なのは理解しています。
0701名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/06(水) 01:46:11.39ID:3N8n7XzQ
3年度に持ち越すのは問題ない
申告しないのも認められた選択だから、何事も無かったかのように1年度の損失だけを申告したらいい

ただし、3年度の目論見が外れたからと言って、やっぱ2年度と相殺するってのはダメ
2年度は「申告しない」という選択で適正に申告されてるから、更正の請求とかには該当しない筈
0702名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/06(水) 01:54:40.77ID:rrp9Bq/S
スレチだったらすみません
亡くなった父に代わり消費税の申告をしなければならないのですが
課税売上高に損害保険で受け取った給付金(雑収入)の金額は含まれますか?
本人が生前に受け取ったものです
0704名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/06(水) 02:18:28.24ID:rrp9Bq/S
>>703
ありがとうございます、助かります
青色申告の決算書の「売り上げ(雑収入含む)」
の項目にも損害保険の給付金は含まれないという認識で良いのでしょうか…?
0705名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/06(水) 02:23:19.72ID:XHReCQYD
>>704
そこはものによって変わる。
商品系の賠償なら青色申告書上の売上になるし
慰謝料なら非課税だし、
災害系だと雑損控除からマイナス。
ここは無料相談とかに行って聞いとけ
0706名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/06(水) 02:25:23.27ID:3N8n7XzQ
>>704
色々大変だな
その保険金は仕事のものなのか、お父さんの個人的なものなのか、はっきりさせるのが先だな
損害保険って名前だけでは判断できないから、その保険金を受け取る事になった原因を書けば答えてくれるかもしれない
もし仕事に関係ないものなら決算書に書かなくていいよ
がんばれ
0707名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/06(水) 02:26:19.09ID:xi1WWbyL
665のケースは贈与税払ってしまうんかな
ごり押し以外でやりようはあると思うけどね


700の+10万って何の所得?
0708名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/06(水) 02:39:37.40ID:rrp9Bq/S
>>705
>>706
年金払積立損害保険という40万弱の給付金で、
事業とは関係ない思われます
用途がわかる書類などを探してみますね
ご親切にありがとうございます
0709名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/06(水) 02:45:31.09ID:iM7Dsx/X
>>708
それはもう消費税とは関係ないな

余計なお節介だが、準確定申告と確定申告と2つの手続きがあるから忘れないように
前者はお父さんが1月1日からなくなる日までの所得の申告
後者は亡くなったお父さんの事業を受け継いだ人の申告
今まで事業をしてなかった人が、いきなり事業を受け継ぐと色々出さないといけない書類があるから
これはもうこの板では捌き切れない内容だと思う

ゲスい話だけど、年末に亡くなってたらこれから忙しくなるよ
年明けてから亡くなったのなら、まだ忙しさはマシ
0710名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/06(水) 02:53:27.97ID:xi1WWbyL
>>700
のいう2年度所得が株譲渡益なら、申告書を提出する以上は記載しないって方法は取れない
よって配偶者控除に影響が出ることは避けられない
株式譲渡益の申告不要制度はニーサかそもそも申告義務なし以外聞いたことがないです
0711名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/06(水) 02:56:22.51ID:rrp9Bq/S
>>709
色々ありがとうございます
決算書の売り上げには含まなくて良さそうですね

事業は継ぐ者がおらず廃業ですので大丈夫そうです
亡くなったのは去年の8月末なので実は準確定申告申告が遅れてます
おとなしく延滞金を払う予定です笑
0712名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/06(水) 03:02:00.49ID:iM7Dsx/X
>>711
あまり大きい声では言えないが、
デタラメでも書いてとりあえず出して、多めに納めておいて
後からきちんと計算して出せば差額は返してくれる
個人で勝手にやるのは良くないから税理士に相談の上でどうぞ
0715名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/06(水) 17:41:54.75ID:xi1WWbyL
この事例は申告が必要なケースだね
0718名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/06(水) 19:43:54.09ID:XHReCQYD
>>708
それ名前で判断すると、事業所得じゃなくて雑所得の公的年金等以外っぽいね。
雑所得=年金額−年金額に対応する払込額で計算するんだけど、
10月頃から今までに、申告用の書類(所得の種類とか年間の給付金額とか)届いてないかな。
0722名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/06(水) 23:04:08.48ID:rrp9Bq/S
>>718
あ、そのお知らせは届いてて雑所得の金額は把握してます
課税売上高や決算書の売り上げに含まれるのかどうかが分からなかったので
質問させて頂きましたが助かりました
皆さんありがとうございました!
0724名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/07(木) 00:38:17.16ID:v43jREIE
すみません、初歩的な質問ですが
弥生会計で株主資本等変動計算書を作成したくて
資本金が100万
純利益が40万円ほど出ています。

この状態で株主資本等変動計算書を作成しようとすると
差額が出ていて、作成ができません。
恐らく差額は純利益の40万円だとおもいますが、この場合差額の
処理はどのようにすればいいでしょうか?
何か仕訳をしないといけないでしょうか?

純利益の40万円では、資本金を増資したり、配当したりといったことは何もしてないです。
なのでどういった科目で処理すればいいのかわからなくて…
0728名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/07(木) 01:01:08.42ID:v43jREIE
>>727
していませんでした。
今しがた設定しました。
設定したうえで株主資本等変動計算書を作成したのですが
純資産の部合計が140万円になりました。
40万円は運転資金に使っていて、増資はしていないのですが
このまま140万円のままでよろしいでしょうか?
0729名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/07(木) 01:06:01.89ID:DjSHV7/P
>>701>>713>>714
700です。
ありがとうございます。
「特定口座(源泉あり)」と明記せず、失礼しました。

・損失繰越のためには、連続して確定申告が必要。
・配当控除等を受けるために、確定申告する場合でも、
 特定口座(源泉あり)の譲渡益を申告する必要はない。

の二点で合っていますか?
確定申告をする場合でも、株の譲渡益は特定口座で源泉済みのため、
確定申告書における譲渡益は0にしておくという理解です。

2年度の譲渡益は源泉徴収されて終了。(合計所得金額にはならない。)
1年度の損失は3年度に繰り越されるというのが有難いのですが・・・。
0730名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/07(木) 01:09:02.37ID:Yo0aNv34
>>728

純資産の部合計とは登記上の資本金の額ではなく、資本金の額と毎年の累積利益(赤字)の合計額となります。

弥生会計でエラーが出てないなら、決算書に形式的な矛盾が生じている可能性は少ないと思います。
0732名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/07(木) 01:15:43.73ID:Yo0aNv34
>>731
いえいえ。

事情も把握せずに申し上げるのは憚れるのですが、どこかのタイミングで専門家の指導を仰ぐか御自身で簿記を勉強されることをご検討ください。

個人と違い法人は少し複雑ですので。
0733名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/07(木) 01:27:59.52ID:v43jREIE
>>732
大変申し訳ございません。
簿記二級の資格もあって一応経理の実務経験はあるんですが
勉強不足なもので一連の流れ等理解しておりません…
アドバイスありがとうございました。
0735名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/07(木) 01:49:41.86ID:EXhzqntO
>>729
税金を抑えたくてそんなややこしい事考えてるのかな
もう税理士に頼むレベルの内容な気もするが・・・

その配当は総合課税の方が安くなるのは間違いないか?
住民税のみ申告不要とかも出来るけど、場合によっては健康保険も絡んでくるし気をつけるんだぞ

元も子も無い事言うけど、調べまくって申告書2つも3つも提出しても、税金は僅かしか安くならない
もう特定口座で済ませてしまうのが時間と金を総合的に見るとお得
0736名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/07(木) 02:25:26.19ID:0e/SAL5e
>>729
その2点も合っている

源泉徴収口座の上場株式等の譲渡所得と配当所得は
譲渡所得は申告分離課税と申告不要制度の二択
配当所得は総合課税、申告分離課税、申告不要制度の三択
損益通算及び繰越控除はできる規定だから申告しなかったら
譲渡損失が繰り延べられるだけ

ただし、
申告するかどうはその口座ことの選択
譲渡損失を申告するときはその口座の配当所得の申告しなければならない
上場株式等の配当所得を申告する場合は配当所得の全てについて
統一して総合課税か申告分離課税のいずれかを選択しなければならない
0737名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/07(木) 21:19:17.06ID:v43jREIE
すみません、また初歩的な質問なのですが
銀行に個別注記表(株主注記表?)を見せてほしいと言われました。
そもそも注記表を作成していなくて、調べてみたら色々書かないといけないみたいで
そもそも注記表って作らないといけないものなのでしょうか?
ネットで調べたら、必ず「注記表」という1つの書面として作成しなければならないということではなく
と書かれていて、結局作らないといけないのか、作らなくていいのかよくわからなくて…
0738名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/07(木) 21:37:08.15ID:34eL1DaH
作らなきゃいけない
普通の会計ソフトなら自動で出せる

どの程度の会社規模か知らないけど、小さいところなら形式的に出すだけで銀行は満足するよ
中身はあまり関係ない
0743名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/08(金) 01:23:27.89ID:YCg2s5G6
>>737で質問した者です。
うちの会社が介護事業でして、引き当て金や有価証券や固定資産が何もなくて
おそらく、書くとこが、消費税の税込方式か税抜き方式かってとこくらいです。
この場合書き方としては、消費税の部分だけ書けばいいのでしょうか?
0744名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/08(金) 01:30:44.07ID:kfUZ2UCj
>>743
それで問題ないと思うよ
行員は書類が整わないと次に仕事が進めない
この際、中身は正直どうでもいい

中身はどうでもいいんだけど、とにかく書類が不足してるのだけはダメなのだよ
0750名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/08(金) 13:31:40.04ID:0Sxkbw00
注記表は「中小企業の会計に関する〜」を満たしているかを見ている、とのこと。

勿論、サラッとだけど。

あと、注記表までを含めて一つの決算書と言う認識みたいだから、無いと落丁扱いみたい
0752名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/08(金) 15:26:41.54ID:uX7q/ZJY
>>750
そのとおりだな

誰一人正確に注記表を作ってる税理士はおらんとかいう世間知らずのバカがいたが、
少なくとも融資に際して中小会計の基本要領のチェックリストを提出する法人に
関与している税理士なら誤りや記載漏れがないようにチェックしている
まともな会計システムやソフトを使っていれば嫌でも注記表は作成される

そういえば注記表の中身はどうでもいいというバカもいたな
それに加えて銀行員は会計や税務を知らんと言い出す始末だから笑える
実務を知らんのはこいつだろ
0753名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/08(金) 17:34:09.67ID:1T/RsmgH
質問お願いします

海外に保険会社を設立するキャプティブスキームが
31年の大綱で改正され使えなくなるそうなのですが、

現在としてもう、節税のスキームはないのでしょうか?
0757名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/08(金) 19:42:21.09ID:1T/RsmgH
>>754
はい、そんな感じです。
税務署に問い合わせたのですがわからない、まだ変わるかもしれないと言われてしまって・・

結局、保険を必要で加入するという行為は変わらないので
もし、外国のキャプティブを同一法人とみなされても、最低限、経費可による
税金の繰り延べ効果はあるとは思うのです。

それと、どういった場合が同一法人とみなされるのかがわからないんです。
(また資本関係も、代表者も全部違う会社なら良いのかなどなど)
0760名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/08(金) 19:53:53.75ID:3XdQrfC+
>>752
会社法知らねーだろw
担保注記とか債務保証注記、
関係会社取引注記もちゃんと入ってるか?
公開会社だと金融商品時価注記つけなきゃダメだけどやってる?w
0761名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/08(金) 20:04:24.89ID:XiJT7K9Q
一人法人で個人事業も少しやっているので、毎年確定申告をしているのですが、
法人の源泉徴収票を作成する時に
「支払金額」と「源泉徴収税額」だけ記載して、税務署や役所に提出するということは問題無いのでしょうか?
0762名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/08(金) 20:12:56.91ID:fd2yvQ0a
>>757
現時点においてその質問に明確な回答が出来る人はほとんどいないのでは無いでしょうか。

仮に答えられる人であっても、その内容は現時点では非常に希少性の高いノウハウに当たります。同業者も見ているような場所で詳細にオープンにする事は無いと思いますよ。
0765761垢版2019/02/08(金) 20:30:01.22ID:XiJT7K9Q
年末調整スレがあるのでそちらで聞いてきます。
0769名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/08(金) 22:13:20.95ID:U0AupTdT
海外取引をしていて、売上が外貨入金なんですが、
円転したときの為替差損益を出すための簡易的な計算シートテンプレートってどこかにありませんか?

自分で作ってみようとしたのですが、Excelの技術と知識がなくて断念しました…

ご存知の方いたら教えてください
0775名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/09(土) 00:32:37.56ID:Y/mB8XPf
初めての確定申告なのですが、どうしても分からない点(経費について)があるため税理士さんに相談しようと思っています
繁忙期のため迷惑かと思うのですが、費用はどれくらいかかるんでしょうか?
事務所よって違うとは分かっているのですが…
0776名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/09(土) 00:39:16.03ID:iNu3BqPp
>>775
ピンきりだからなー
タイムチャージなら1時間1万円くらいが目安かも
若手の仕事困ってるところなら初回無料とかあるかも

この時期の相談は迷惑じゃない事はないけど別に迷惑じゃないよ

あと、税理士選ぶ際は人をよく見てね
人と人の付き合いだから、相性の良し悪しがある
0778名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/09(土) 08:20:31.30ID:RWPF62mE
>>775
個別的なことかな?
一般的なことなら、税理士の無料電話相談に一度かけてみても良いかも

個別的なことなら有料相談になるけど、近所の事務所何個か覗いて見たり電話してみて、まずはどれくらいから話聞いてもらえるか聞いてみたらいいと思う
>>776も書いてるけど最初話聞くくらいなら無料の人もいるよ
繁忙期でも通常業務はするもんだし、その対応ができない事務所はそのレベルってことだから、遠慮せず
0779名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/09(土) 15:16:30.37ID:/k8ssYj6
401K確定拠出型年金に加入しています
加入している事を会社に伝えておらずさらには年末調整時にも忘れ
俄然、未処理のままなのですが、自身で確定申告を行えば
401Kの恩恵が反映されますか?
0781名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/09(土) 17:55:50.05ID:YXbD4Kb7
動画とか写真をネットで売っているのですが、毎日売り上げを売掛金として計上して、実際に入金があった時に預金としてする方法であっています?

面倒なので一ヶ月分○○円として計上したらダメなんですよね
0783名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/09(土) 18:26:13.87ID:Emp7sm7A
個人が趣味でやってるレベルなら入金日に売上認識で構わんよ
ただし、税金払うのが嫌だからって年末の売上を年明けとかにするのはナシだぞ

事業と呼べる規模でやってるなら正確に記帳をするべき
発生主義会計や現金主義会計でググって少し勉強するといいかも
5分10分程度で終わる簡単な内容さ
0784名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/09(土) 19:16:20.39ID:YXbD4Kb7
>>782
>>783
一応個人事業主でやっていますが、売り上げは微々たるものです。
他の方のやり方を見ると売掛金として1ヶ月ごとに
仕訳しているみたいですので・・値段が安く細かく発生するので面倒なんですよね。例えば
1/1 売掛金50/売上50
1/2 売掛金150/売上150
1/3 売掛金100/売上100
1/4 売掛金100/売上100
実際の入金日2/10の場合
2/10 預金400/売掛金400

という感じでいいですか?
0785名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/09(土) 19:27:16.97ID:Emp7sm7A
正直、1ヶ月まとめて仕訳きっても問題ないよ
原則で言うと個別にやった方がいいってだけ

税務署は仕訳方法なんて見ないよ
税金が動く部分だけ見る
例えば、まとめて仕訳きったせいで売上が不透明になって追徴取れそうだと判断されたら突っ込まれる
毎月毎月売掛金が綺麗に消えてるなら基本的にはスルーされる
あと、重ねて言うけど、期ズレだけは気をつけてね
0786名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/09(土) 19:47:54.79ID:YXbD4Kb7
>>785
ありがとうございました。
0787名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/09(土) 20:51:10.12ID:Y9ihfCDM
>>776、778
ありがとうございます、

個別的か一般的かは分からないのですが、家事按分の割合を質問したいんです
ここでもお聞きしてみたいのですが、2LDKの一室で一日6時間を週5で仕事をした場合、按分率3割というのは妥当でしょうか?
0788名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/09(土) 21:10:26.32ID:V4veELGB
うどん屋を経営してるとして100杯売れたうち90杯の申告でいけないのはなぜ?
0789名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/09(土) 21:11:36.03ID:Emp7sm7A
ベタなのが床面積で按分だな
3割は控えめな気がする

税務署は後から来て「4割でもいいですよ」とは言ってくれないからね
少しくらい多めに盛っておいてもいいさ
0790名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/09(土) 23:01:11.73ID:vfg5TgR1
>>788
90杯売れたという申告は嘘だから
0791名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/10(日) 18:40:30.83ID:A5MWzdG3
親から贈与してもらう時って110万まで非課税で、生活費も非課税ですよね。例えば150万贈与してもらうとき、
110万は贈与で、生活費として40万仕送りしてもらった。
このケースは非課税でしょうか。

非課税の時も仕訳しないといけないのでしょうか。
0795名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/10(日) 19:26:07.77ID:Ghe7OsRJ
>>791
あなたが収入の無い社会人でもない限り、
贈与契約書がないのなら、恐らく150万全部が贈与とみなされる

収入の無い社会人なら
110万円の贈与契約書を交わした上で、残りの40万について生活費だと言えば、多分課税されない

なんにせよ契約書は絶対作っておくんだぞ
相続が発生して過去に遡って調査されたとき、事実を証明するのは契約書しかない
0796名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/10(日) 19:37:28.35ID:yZ/cWnk2
>>795
そんな契約書作ったってだめよw
”契約書があるかどうか”じゃなくて、査察は”その契約が実態に基づくかどうか”を見るんだぜ
よほど脱税のテクニックを持つプロじゃないかぎり、税務署は実態があるかどうか一瞬で見破る、だって税務署の方がはるかにプロなんだからw
0799名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/10(日) 20:47:38.73ID:yZ/cWnk2
>>798
いや、それは逆だ
実態と違う契約書なんか作ったら逆にその意図性を悪質とみられる
むしろすなおにそのような契約などはしないまま金をもらいましたと言った方が心証的にはいい
すなわち深い知識や考えもなく軽薄なことをやるとそれは悪だくみと同じになる
0800名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/10(日) 20:57:55.17ID:nEI1LXpW
40万の贈与については生活費として通常必要と認められるモノであり、贈与後に直ちに目的に従って費消(目的外使用や残高として残さない)。

その上で、別途110万を贈与

で良いんじゃないの。

2つの贈与契約書は相続発生後に被相続人の意思を証明するために作っておく。

ちなみに150万の塊の贈与を受けるが贈与を払いたく無いので相談の仕組みを考えたんなら、ここで相談する内容じゃないので自己責任でどうぞ。
0802名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/10(日) 22:54:48.41ID:A5MWzdG3
契約書は借りるときには必要だけど、贈与の時デモ必要なのでしょうか。

生活費150万というと月々12万円強だからそんなにおかしくないような・・
0804名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/10(日) 23:06:42.18ID:Ghe7OsRJ
>>802
その150万円が生活費に消えてるなら別に問題ないよ
生活費と贈与は別の話だ

自身に生活できる収入がある上に150万受け取っていたら
親が亡くなった時に問題になる
0805名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/10(日) 23:21:55.21ID:+85TyQC9
おヒマな時で構わないのでどなたかお願いします

質問お願いします

海外に保険会社を設立するキャプティブスキームが
来年の大綱で改正され使えなくなるそうなのですが、
現在としてもう、節税のスキームはないのでしょうか?

また、キャプティブスキームも単純な保険の支払いとしての
税の繰り延べ対策なら今後も使えるように思いますが違うのでしょうか?
(海外法人から利益を還流させることはできなくなるのかもしれませんが・・)
0806名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/10(日) 23:22:39.14ID:+85TyQC9
>>805
補足、例えば海外法人の名義や持ち分で
日本で不動産、動産を買うことで、還流しなくても
ケースによっては節税ができるのかなと思うのです
0809名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/11(月) 03:03:57.20ID:Cnxp4KBC
去年に個人事業主として青色申告者になりましたが、二年前に購入した仮想通貨の仕訳
が分かりません。個人事業主となる前に購入した仮想通貨でも仕訳に入れないといけないのですか?

購入した時と売却した時の仕訳の仕方が分かりません。アドバイス頂けないでしょうか。
0810名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/11(月) 03:23:18.88ID:GZNUKF6A
事業で得た所得は事業所得
仮想通貨で得た所得は雑所得
最終的には合わせて計算するけど、とりあえず事業は仮想通貨と切り離して計算して大丈夫

仮想通過の所得計算はこれを参考に
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/171127/01.pdf
もし買っただけなら申告しなくていいけど、売った事があるなら申告する必要がある

計算自体は簡単だから自分でググりながらやった方がいいよ
たぶん税理士に依頼しても嫌な顔されるか、それなりの報酬取られて本末転倒になる
0811名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/11(月) 05:50:04.11ID:ECZ1i7T8
>>807
はい、上で書きましたのでお答えがないので書きました。
同業じゃないですが、質問スレでなんで質問したら
怒られるのか・・・
0813名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/11(月) 16:21:09.35ID:ECZ1i7T8
>>812
どうしてお答えいただけないのです?
0815名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/11(月) 23:34:04.90ID:r7jDx/aV
家内労働者の特例について質問です
在宅ワークをしており、ここ数年は特定の数社との取引だけだったため特例を使っていました(白色、雑所得)
しかし去年、趣味で投稿していたイラストが電子書籍で使用され、一度だけ原稿料が入ってきました
この場合、やはり特例を使うことはできなくなるのでしょうか?
0816名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/12(火) 02:26:23.65ID:mQGgDQy5
>>814
なるほど、わかりました
なんとかしてみます
ありがとうございます
0817名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/13(水) 18:42:26.51ID:jzgY+CPq
確定申告の減価償却についてお尋ねします。 相続大家です。

例えば木造賃貸アパートが耐用年数を越えた状態での相続だった場合、取得年月・
取得価額はそのまま引き継げ とのおカミのお達しがありますが、耐用年数の全部を
経過した資産については、その耐用年数の20%に相当する年数・・とあります。
(タックスアンサーのNo.5404)
そうすると、償却率が相続前は0.046だったものが0.250 (22年×20%=4年)とかに
成るのですが、いいのでしょうか?

それとも22年の0.046を引き継ぐものでしょうか?
まだ均等償却に入るには数年を要しそうで、とっとと1円に成ってくれれば楽なんですが
もし0.250の方だったら、取得価額との算式で額が桁変わってくるんでビクビクしてます。
0819名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/13(水) 22:47:05.44ID:8c4RBL6Q
質疑応答事例「相続により取得した減価償却資産の耐用年数」は見た?
被相続人から取得価額、耐用年数、経過年数及び未償却残高を引き継いで減価償却費を計算することになります。
だよ
0820名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/13(水) 22:58:56.86ID:jzgY+CPq
そうですね 先ずは国税庁のこれ↓をExcelに落とし込んで
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/04/23.htm
で、準確定申告とその後半、また亡くなる前の年の「減価償却費の計算」を
それと比較してじっくり考えてたんですけど

その三部とも親が依頼してた会計士の成果物なんですが
どうにも不可解な数字が出てきてる なんだ?これ?状態だったんでした

同じ年に建てた築古の同じ戸建てが片方は均等償却に成って残1円なのに
もう一方は数百円計上されてたり、木造賃貸住宅なのに耐用年数24年で
0.042で計算されてたり、未償却残が1000円違算してたり・・

それらを理解するためにあれこれ迷い過ぎてました。
会計士さんが間違える訳無い、じぶんの知識不足なんだ と思い込んで
無駄な徘徊をしてたようです。
直接の回答じゃありませんでしたけれど、別の部分にスイッチが入ったようで
じぶんの腑に落ちる数値を導き出すことができました。 ありがとうございました。

因みにタックスアンサーのNo.5404は、不動産サイトで中古物件購入時の
耐用年数を見積法で算出する場合で誘導された先で、そこには(相続・譲渡・・を含む)
のような但し書きがあって、うっかり鵜呑みにして参考にしてました。失礼しました。
0822名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/13(水) 23:12:46.03ID:jzgY+CPq
長々書いてる間にありがとうございます。
読ませて戴きました。 間違ってなくてよかったです。

本来じぶんが相続するものでも無かったし、親も私には期待して
無かったのがどういう因果か巡りあわせで相続した経緯でした。
本業での減価償却は経験してますが、ちょうど耐用年数が終わる
物件が多く混ざったり、準確定申告なんて聞いたことも無い帳票やら
そこへ来て不可解な数字の混入とかがあって、ほんとに無駄な
回り道したと思っています。 お騒がせしました。
0824名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/14(木) 02:38:39.86ID:UwDbxDbH
どこのスレの話題だか忘れたけど
不動産屋がメチャクチャなこと書いてるサイトがあったな

特に個人不動産屋の書いてることは信じないほうがイイ!!
0825名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/14(木) 09:31:36.18ID:WAHjbZTz
不動産屋は売るために簡単に勧めてくることあるね
おしどり贈与を利用した資金移動とか簡単に勧めてて、たぶんそれ金銭贈与と見なされるよパターンとか遭遇したことあるわ
0826名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/14(木) 19:18:02.16ID:1BD8z9/x
【スペック】無職・成人
【申告方法】イータックス
給与年収0円
国内FXで損400万
国外FX益10万

損失を先物取引に記入して損失だけ申告でOKですか?国外FXは15万以下で収入なしの分離課税という事で

他のスレで質問したけど、明確な答えなかったのでこちらもで質問させてもらいます
0828名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/14(木) 21:54:52.90ID:SNnQfvN+
自信満々で確定申告アプリの設定を開始して、
一ヶ所前回入れ間違えてる数字のままなのを忘れて事前チェックしてみて笑った
会計事務所の不可解な数百円がほぼ同額で出てきた

あのアホ会計士、なあにがダブルチェック・トリプルチェックだ
素人でさえ間違いに気付くトコじゃねーか
しかもコッチで気付いたのは最初じゃ無い、これで10ヶ所目ぐらいだぞ
間違いを間違いと指摘するだけの知識が無いこちとらにも落ち度があるかも知らんが

そもそも十数年前に償却終えてる建物で数字が出て来る方がおかしいだろ
その前年の償却額0未償却残1円はお前んトコの成果物にも明々白々
そんなんで相続税の手続きまでして二百万の手数料か おめでてーな
カネがそんなに欲しいか? くれてやらあ 二度と目の前に現れるな 恥を知れ
0832名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/14(木) 22:13:36.01ID:X/t0saAW
>>828
ここに書いて自己満足できたかい? 満足できたならそれはまあよかったね
(5ちゃんは自己満足をするところでもあるので、みなさん許してやんなよ)
0833名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/14(木) 23:02:23.45ID:1BD8z9/x
>>827
そうなんか、サンクス
分離課税だからいいとか聞いたけど違ったか。
国外の申告して国内FXに報告行かないだろうけど、聞かれたら答えるんだろな
国内FX業者に国外FXやってるのバレたら取引停止とかされそうだからできるだけしたくなかったけど
0834名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/14(木) 23:08:20.18ID:yvVogxAO
「白色申告の場合、家賃などの経費は50%以上じゃないと按分できない」とネットの記事や書き込みでよく見かけるんですが、正しくは「割合を説明できればそれ以下でも大丈夫」という認識でいいですか?
0835名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/15(金) 02:38:24.41ID:IN6lI/+p
>>834
とりあえず税法の事で個人発信の情報を鵜呑みにするのはやめなされ
嘘があまりにも多すぎる
たぶんだが、ブログとかに書いてる人もロクに根拠規定も見ずに、他人の記事をコピペで書いてる可能性が高い

細かい理由は省くけど、合理的な根拠があれば問題ないよ
所得税通達45-2
令第96条第1号に規定する「主たる部分が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の遂行上必要」であるかどうかは、
その支出する金額のうち当該業務の遂行上必要な部分が50%を超えるかどうかにより判定するものとする。
ただし、当該必要な部分の金額が50%以下であっても、その必要である部分を明らかに区分することができる場合には、
当該必要である部分に相当する金額を必要経費に算入して差し支えない。
0844名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/15(金) 18:29:32.91ID:dJBt5YzG
>>834ですが、変なこと聞いてすみませんでした
ただ素人のアフィブログ以外にも、税理士さんのホームページでも50%以上でないとダメと書かれていたので気になって…
0846名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/15(金) 20:09:29.62ID:IN6lI/+p
>>844
別に変なことでもないよ
規定文の一部だけを引っ張り出して質問されるのはよくある話だ

こちら側の事情を話すと、とりあえずダメって言っておけば面倒な客や問い合わせが来なくなるから楽なんだよ
でも根拠になった文章を読むと、但し書きできちんと例外的な方法も認められてる。
こういう個別性の高い案件を極端に嫌う税理士は多い(報酬に見合わないケースが多い)
0847名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/15(金) 20:32:50.68ID:I944dFS8
>>846
とりあえずダメって言っておけば面倒な客や問い合わせが来なくなるから楽なんだよ

そういう客に税務を教え得るのがお前の仕事だろう。
0853名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/16(土) 15:04:36.81ID:Eb+fIDmK
親の会社の株を譲り受けるにあたり、仮にバブルの頃に1億円で全額ローンで買った土地があって今は大幅値下がりして4千万円の評価額、ローンの残債は6千万円だとしたら株価計算にはどの金額を使いますか?
適当に挙げた金額なので評価は路線価ってことで、事業の収益はトントンで他の資産は1千万円、他の借金はないとします。
0855名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/16(土) 18:38:28.00ID:ElxhlB+K
>>853やこの間のキャプティブスキームやら自分で法人決算書を作ろうとしていた人やらと、顧問税理士がいないの?と聞き返したくなる質問が見受けられる。

税理士を付けない人が増えてんかな?
0856名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/16(土) 19:59:01.66ID:Dwn532wU
>>853
土地は路線価か時価か好きな方。時価だと不動産鑑定士も雇わなきゃだから大変
残債はそのまま負の財産で経常
他の資産も相続税評価した上で株価ひする
0857名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/16(土) 21:30:59.40ID:GCRvO8Y6
くそ税理士が質問してたりして
0858名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/16(土) 21:52:03.81ID:/QoLXh1M
853のようなこの手の質問は、
税理士事務所の無資格所員の客からの相談か
わかっていて質問してこのスレの住人のレベルを鼻でわらっているか
のどちらかだな
そもそも仮定の話で自分のことではないのは明白
0866名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/17(日) 03:47:26.39ID:ldtBSmbN
>>855
こないだの者だけど
まだ再質問できてないけれど
ようは、知識不足の人ばかりで話にならないから知見豊かな
人に回答をいただければと思ってますよ
税務署に聞いてもチンプンカンプン
その辺の税理士は大手の企業の節税スキームなんて知らない
0868名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/17(日) 10:19:39.59ID:A18rZrbd
>>866
知識も足りないし実務経験もない。
いつまで経っても簿記3級レベルだから受験生にも事務所のパシリにもバカにされる。
こういう場だとド素人相手に威張っていられるから気分がいいんだ。
0872名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/17(日) 12:52:51.33ID:P1RwbT96
すみません、住民税について質問させてください。
退職に伴い普通徴収に切り替え、4期分を納税しました。
就職し特別徴収となった場合、5月までは住民税が引かれない認識で正しいですか?
分かりづらい質問で申し訳ありません。
0873名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/17(日) 12:55:50.29ID:FKbTakJ2
>>872
あってるよ
0876名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/18(月) 08:43:18.74ID:4d+kbmEj
>>875
経験2年で税理士資格ある俺が雇ってやろうか?ん?
0877名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/18(月) 11:54:49.23ID:D6RqXRpl
開業届と青色申告承認申請書について質問です。
スレ違いだったら申し訳ございません。

昨年7月にフリーランスになり、現在は業務委託という形で収入を得ています。
今年の夏に店舗を持つため開業届は出しておりませんでした。

青色申告をするためには開業届と青色申告承認申請書を提出しなければならず、
青色申告承認申請書は開業して2か月以内に提出しなければならないと知りました。

今年の1月に開業した、ということにすれば青色申告はまだ間に合うでしょうか?

情けない質問ですが、よろしくお願いいたします。
0879名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/18(月) 12:46:20.15ID:QF89EwV6
>>877
今年の1月に開業したとして出すと、平成31年分は青色受けられるけど、30年分は手遅れだ
30年分の稼ぎが事業になるのか雑になるのかは税務署に聞いた方がいい
やってる内容や規模次第でなんとも言えん

というか最初数年だけでも税理士に頼んだ方がいいよ
数年の間に会計・税務のルーチンを把握したら、あとは自分でやってもいい
0880877垢版2019/02/18(月) 13:47:39.09ID:bfl62uq+
IDが違いますが877です。

>>878
>>879
ありがとうございます。
今年は白色で申請します。
ご忠告通りに店を持ったら最初数年はお願いしようと思います。
0881名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/18(月) 23:20:33.50ID:7S9pwf1G
介護保険の社会保険料控除についてです。
65歳以上の妻の介護保険料を、妻の口座から引き落としている場合、
夫の社会保険料控除として申請できますか?
・妻は年金を繰り下げているため、所得は0です。
・妻の口座には、夫から生活費として随時入金しています。
・そのため、妻の口座から引き落とされている保険料は、夫が実質的に負担しています。

調べたところ、
1.妻の保険料が、妻自身の年金から特別徴収されている場合、夫の社会保険料控除は不可。
2.妻の保険料を夫の口座から引き落としている場合、夫の社会保険料控除は可能。

1から考えるに、妻自身の収入(年金)から引き落とした場合は、生計が一と言っても、夫から控除不可。
2から考えるに、直接夫が負担した場合は、夫から控除可能。
では、上記のケースで、実質的に夫が負担している場合はどうなのかな・・・と。
皆様はどう考えられますか?よろしくお願いします。
0883名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/19(火) 00:46:36.88ID:EscqH/gp
介護事業です。
12月に10万円の請求をしたら、計算が間違っていたらしく、行政から一部の3万円を返還するよう言われました。

この場合、12月に
未収入金10/売上(介護報酬)
2月に
現金10/未収入金10

という仕訳を切っています。
この場合はどういった修正仕訳をすればいいでしょうか?
12月に打ち消す仕訳を入れて、再度7万円の売上を立てるのがいいでしょうか?
0885名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/19(火) 01:15:33.51ID:EscqH/gp
>>884
すみません、介護事業自体が去年から始めて
この処理も始めてでして…

あと、売上/現金でやると、月の売上が正確な数字が出ないと思いますが
年次で見れば大丈夫かとおもいますが、それでもいいのでしょうか?
0886名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/19(火) 01:26:12.40ID:LbMzlxMc
>>885
厳密に言えば、12月の売上を訂正するべきだけど
全体で見たときに、どの程度試算表に影響を与えるかで考えたらいいよ

影響が大きいと思うなら12月の売上を修正するべきだし、簡便な方法を取るなら返金時に売上で消す
あと、会社によっては過去の数字は訂正しないってところもあるし、それなら当月で修正しないといけないし

なんにせよ、売上の返還って事実は1つでも、会計処理の方法はたくさん考えられる
あなたの会社の規模や方針に沿った会計処理を行えば、余程変な事をしない限りそれが正解だ
0887名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/19(火) 10:23:06.29ID:5U06fZ4o
介護事業の請求と入金はそもそもズレがけっこうある
仕組みは良く知らないけど計算と書類がけっこう面倒らしい
国保連へ請求しても入金は翌々月末頃と極めてのんびりだから結果がわかるのも遅い
https://www.nippku.com/rakusuke/kaigoseikyu-flow/

翌々月末頃になってはじめて金額確定では通常の決算修正にさえ間に合わない
3月の決算月はズレを承知でそのまま計上
0888名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/19(火) 19:45:26.74ID:a2pifwA5
倒産されたときに
貸倒損失/売掛金 と仕訳をすればいいのかなと思ったのですが、
貸倒引当金を仕訳に使うメリットって何でしょうか?
0889名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/19(火) 20:26:13.48ID:fI4kEIp8
とりあえずそれがルールだから、そう処理しなきゃいけない

もう少し言うと、その貸倒損失は本当に損失でいいのかい?とか
その貸倒引当金はいつの債権に対して設定したんだ?とか話が出てくる
0890名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/19(火) 21:06:55.25ID:a2pifwA5
>>889
売掛金が数百万貯まっていて、5年ぐらいのらりくらりされていて
確実に回収が不可能なところがあるのですが、
貸倒引当金を作っておかないと、倒産したときに貸倒損失が形状できないのでしょうか?
回収のあてがない売掛金という帳簿上の資産ってなんとも嫌な感じです。
0891名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/19(火) 21:13:39.73ID:fI4kEIp8
倒産したところの債権は損失にしちゃっていいよ
倒産か怪しいところは、相手に債務免除を伝える書面を送りつけて、返送されたら損失にしちゃっていいよ

というかその状況を見て税理士は何も言わないのか
異常だぞ
0893名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/20(水) 08:34:41.35ID:AjMuoB6W
>>891
税理士はいないのです。
本当は取り返したいところですが、色々事情あって無理にも言いにくいところがあります。
今期の利益と相殺するために、つぶれて欲しいのですがなかなかしぶといです。
0894名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/21(木) 13:00:28.09ID:wdGCLphp
>>893
のらりくらりしてる状況なら損失計上は無理
0895名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/23(土) 09:01:01.56ID:AyZ6l2J6
すいません
個人事業主です
減価償却残価が0になった築古の建物を売却して
200万手元に残った場合
仕分けはどうすればいいのでしょうか?
売却利益などは出ていません
0897名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/23(土) 09:49:43.43ID:AyZ6l2J6
>>896
そうするとよく車で4年で減価償却をして売るという節税法って
どういう仕組なのですか?
今回と同じ仕組みではないのですか?
0899名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/23(土) 09:54:14.94ID:JPVa0Fh1
>>897
売って節税するんじゃない
持ってる期間に減価償却して節税するだけ

トータルするとキャッシュアウトした金だけが経費になるのはどれも同じ
0901名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/23(土) 10:13:18.94ID:AyZ6l2J6
ということは減価償却による節税とは課税タイミングを遅らせることでしかないのですか?
0903名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/23(土) 10:28:55.47ID:AyZ6l2J6
はい、先輩風吹かした経営者や
減価償却 節税で検索して出てくる
数々のサイトに
0904名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/23(土) 11:01:56.94ID:HrZgYKw5
減価償却資産買いすぎると利益はあるが手元に現金なしということになりかねん
下手な節税よりも税金払ったほうが現金が残るということもある
0905名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/23(土) 11:06:57.21ID:pFcrGvU4
最初にキャシュが出ることを考えろ、その金どっから持ってくる?
節税目的で車買うな、車の買うついでに節税しろ

>>894
それ譲渡
0909名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/23(土) 13:40:26.71ID:0IHKWkMv
節税じゃなくてただの経費計上だからな
電車乗って交通費計上したらそれは節税かつったら誰もが違うって言うと思うんだがこと車になると急に節税節税言い出すから不思議
0910名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/23(土) 15:59:08.46ID:a+zAhzPA
>>897
節税でも何でもなくて、家や車は高額で何年も使えるから数年から数十年に分けて経費計上しないといけないルールで、それが減価償却という名前になっているだけ
0911名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/25(月) 00:29:42.34ID:duMk25C9
減価償却は、固定資産の流動化と自己金融効果です。
固定資産を減価償却費という項目で、流動的にして、各期の費用として計上します
費用計上しますが、実際にお金は出ていきませんよね?それで自分のとこにお金が出ないけど費用として
扱えるので、自己金融効果があります。
減価償却の大事な二点はこの二つです。
0912名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/25(月) 05:13:46.04ID:4xGb6S6m
>>906
>>905
>>904
>>903
>>901
これだから税理士は能無しって言われるんだよ
税法に当てはめる前に経営者の利益をなぜ考えられない
お前らは国の手先か 笑

4年で減価償却して、簿価が無くなった車両を
タダで誰か税金云々関係ない人に譲渡して

それをまた売った時の利益の話だろ?
0913名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/25(月) 05:15:36.67ID:4xGb6S6m
>>905
キャッシュアウト分借りてくれば良いよ
税理士の思う良い決算書は幻想に過ぎない

銀行員もバカだが、純利益が出ている、
赤字でも設備投資ばかりで、売り上げや実際の利益は上がっていると(思われる)
公私混同していない(代表者貸付云々など)
通常ないような資金の流れや、謎の経費
などなどおかしい点がなければ基本貸す。
0914名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/25(月) 07:02:38.82ID:uMl1mAZM
>>912
お前何言ってんだ?
0915名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/25(月) 08:16:52.33ID:5PtlmISI
>>913は駆け出しで知った気になって調子乗ってる感じだな
この業界にいるとみんな一度は経験する事だと思うし、仕方ないと思うよ
あとで振り返って死ぬ程恥ずかしくなるけど、必要な失敗だ
0919名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/25(月) 14:40:30.84ID:HRxfO5aN
エアコンの関係で、冬はリビング、夏はもう一つの部屋で日中在宅ワークをしています
家賃を按分して経費にしたいのですが、3割で出すのってどう思われますか?
0920名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/25(月) 15:00:03.47ID:Tp+2/3Op
>>919
三割が妥当かどうかは、誰も責任もって判断してくれないよ
自分で根拠をもって決めて、そして継続的に適用すること
あとは署から聞かれたときに自分がどう説明して論破するか
0921名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/25(月) 17:06:04.49ID:HRxfO5aN
>>920
うーん、よくわかんないんですよね
突っ込まれたら面倒そうだし、かといって少なく書くのももったいないし

僕のケースとは違うかもですが 、自宅兼事務所の家賃が経費として認められなかった判例を見たんですが、これって按分しなかったのが原因なんですかね?
0923名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/25(月) 17:34:05.22ID:cfgbl3Ce
>>921
どの判例を見たのかは判らないけど、リビングルームで顧客と打ち合わせをしているからとリビングルームを事業部分に含めて算出していたのを否認された事例はあった。

本来生活スペースとなるところは、いくら仕事で使っているからと主張しても無理だと思うよ。
0924名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/25(月) 19:32:39.49ID:HRxfO5aN
>>922-923
そうなんですね、ありがとうございます
ちなみになんですが、もし突っ込まれたらリビングでないもうひとつの部屋(物置兼作業場みたいな感じ)で仕事してると説明するのはどう思われますか?
0925名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/25(月) 20:04:45.80ID:4xGb6S6m
>>917
具体的に
0926名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/25(月) 20:06:17.61ID:4xGb6S6m
税理士は経営を知らない、ファイナンスも知らない。
そしてそんなダメ税理士が多いから経営者は伸びない
0927名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/25(月) 20:57:40.79ID:uMl1mAZM
>>926
だからお前は912がどういうことかさっさと説明しろよw
0928名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/25(月) 21:44:53.21ID:4xGb6S6m
>>927
何がどのように理解できないの?
0929名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/25(月) 21:45:50.02ID:4xGb6S6m
>>927
収入がない奴にタダであげて
そいつが車売れば儲かるだろって
(個人の所有物非課税)

元々の車の持ち主に対して云々は知らん。
0932名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/25(月) 22:00:08.16ID:PHjZW//0
週休二日
2/7=28.8571……%
税務署忖度、自主規制で、切り上げ30%

これが慣習、法的根拠はないよ
合理的按分できたらそれがいいし、税理士いないと税務署は根拠ないからと0にして来る
経費として認めるかは通達だから当局に「お願いしますお代官様」って態度で一部自己否認するんだぞ
「経費だ、バカヤロー」だと全額認めないで来るから、損して得取れ
0933名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/25(月) 22:22:24.12ID:uMl1mAZM
>>929
今は

車で4年で減価償却をして売るという節税法

とやらの話をしているんだけど?
文盲なの?
0935名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/25(月) 22:34:08.31ID:4mCj797A
質問失礼します。
住宅取得資金で妻の親から2500万程支援があり
新築と土地の購入費用に充てます。
ただし銀行の代わりに払ってもらうので
妻の親には毎月7万程返済します。
これは贈与になりますか?
また土地や住宅の契約の名義は妻と私で記入する予定
なのですが、妻の親に立て替えて貰う訳ですから
直系にあたる妻だけの名義の方が良いのでしょうか?
0936名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/25(月) 23:04:15.01ID:5kemRL2I
>>935
>>ただし銀行の代わりに払ってもらうので
>>妻の親には毎月7万程返済します。

それならたんに金借りてるだけやん、なに悩んでるんねん
人から2500万借りて、それを毎月7万づつ返すふつうの借金とどこが違う?
親と金銭貸借契約をしただけやんか、まあ後日のために紙に金銭貸借契約書書いときゃ証明にもなるから書いたがいいだろけど何を悩んどるんや? 悩む理由がわからん
0937名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/25(月) 23:14:06.17ID:dtEjc7Yj
むしろ嫁名義にして返済がおまいだと贈与になるっちゃなる
基礎控除内だけど
0938名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/25(月) 23:22:12.06ID:5kemRL2I
家を買う金であろうが、酒飲んで遊ぶための金だろうが、借金ならば誰から借りようと、そして誰が借りようと、借用書があればたんに借金の話で、税金なんかにはまったく無関係ない金のやり取りだ
0939名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/25(月) 23:39:56.44ID:4mCj797A
ありがとうございます
そうですね、借金ですね。
何か金額が大きかったのでおじけづいてました。
ありがとうございました。
0940名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/26(火) 03:49:26.11ID:iDdV6Ls7
>>933
だから文章をまともに受けるから話にならないんだろ?
客が深層で何を言いたいか、探るコミュ力がないんだよ
あと、客が正しいことを言うわけないだろ、素人なんだから

結局、要件はなんでもよくてフリーなキャッシュが増えれば良いんだよ(客は)
0942名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/26(火) 07:29:38.98ID:7nJOYked
頭おかしすぎワロタwww

ひょっとして法人が償却し終わった資産を社長個人にタダで譲って、社長がそれ売って( ゚Д゚)ウマーとか頭の悪いこと言ってるんじゃないのか?
0945名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/26(火) 08:34:14.15ID:gHfJe5vI
>>943
まぁお前の下手な考えここに書いたらド正論でフルボッコにされるの分かってるから、そりゃ書けんわなw
0950名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/02/28(木) 16:42:44.00ID:nQnQ5qpC
質問です。
昨年中2ヶ所でアルバイトをし、それぞれで13万と11万の給与をもらいました。
市から税金の書類がきているんですが、年収38万以下ということで
書類への記入はどうすればいいですか?
0953名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/03/06(水) 19:13:24.44ID:OW4Fop2h
人生初の確定申告書類作成のため、必死で仕訳をしているものです。
少しだけ簿記の知識はあったので普通の仕訳は何とかなっているのですが、
チャージして使うタイプのカード(電子マネー)の仕訳で困っています。

調べていて、例えば5000円チャージした場合は(借方)前払費用(仮払金・預け金)
あたりで仕訳をし、実際に物を買った時などに(貸方)前払費用で仕訳をするという事は
分かったのですが、今日の今日までそれを知らなかった為、チャージした際の
レシート・領収書を保管せずに捨てていました。
なお、色々試しましたがチャージ履歴は調べられませんでした。
その場合、その使った分の金額は仕訳を起こす事を諦めるしかないでしょうか?

ホームセンターの領収書で「領収書」と「レシートの明細部分」が
ホッチキスで止めてあるだけです。
それで、レシートの明細部分には電子マネーで支払った旨の記載があるのですが、
そのホッチキスを取って「領収書」だけにしてしまえば、現金で支払ったのか
電子マネーで支払ったかは分からないのですが、それをすると脱税や何かの
違反になりますでしょうか?

初歩的な問題でお恥ずかしいのですが、宜しくお願い致します。
0954名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/03/06(水) 19:15:53.91ID:OW4Fop2h
お返事いただく前に質問を重ねてしまってすいません。

そもそも、ホームセンターなどで「領収書を下さい」と言うと
「明細を(ホチキス・テープ等で)お止めしますか?」と聞かれるのですが、
明細部分は必要なのでしょうか?
0955名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/03/06(水) 19:30:08.61ID:JmQQrsZH
明細はあった方がいい
だけど面倒なら捨てちゃっていいよ
あとから税務署に何のお金?と聞かれて答えられるよう仕訳の摘要欄に書いておけば問題ない
よほど性格の悪い調査官じゃない限り大丈夫
ただし、高額な支出は明細もきちんと残しておく事

あとチャージはもうチャージした時に全額費用でいいよ
普通はそこまで細かい事は指摘されない
ただし、一度決めた処理は継続してやる事
0956名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/03/06(水) 19:38:12.29ID:OW4Fop2h
>>955さん
ありがとうございます!!
電子マネーで使った分の領収書が多すぎて泣きそうだったので助かりました。

ちなみに「チャージはもうチャージした時に全額費用でいい」というのは、例えばガソリンスタンドのプリペイドカードなどは、20,000円くらいのものがありますが、それを買った時に

(借)旅費交通費 20,000 (貸)現金 20,000

としてしまって、実際に給油した時に出てくる明細などは捨ててしまって、仕訳などもしなくて良いという事でしょうか?
0958名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/03/06(水) 20:03:26.09ID:WI1i9jA9
中小企業の経理です。
10万程度の展覧会に使う什器を複数個買って
総額が100万程度なんですが、資産とすべきですか?
0960元神田の湘南のドンファン ◆/yeuwC5vE. 垢版2019/03/06(水) 20:15:46.02ID:itCZ9ZZm
>>958
法人税、所得税では使用する単位で考えるから、それぞれ個別で1単位として
使用するなら10万円未満なら消耗品費とすることができるよ。
10万円以上なら青色申告者であれば、30万円未満であれば少額減価償却資産として即時償却ができるよ。
0961名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/03/06(水) 20:20:06.13ID:l+VaxUzy
すいません。
>>954は解決したんですが>>953が解決していませんでした。

詳細は>>953の通りなのですが、電子マネーで支払ったものを現金で支払ったと仕訳を起こすのは問題ありますでしょうか?

宜しくお願いします。
0962名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/03/06(水) 20:22:20.77ID:JmQQrsZH
>>956
電子マネーで買ったのなら簡単な履歴出せない?
とりあえずそれを紙で出して保存しておく事
帳簿には何を買ったか聞いておく事

ガソリン代はまとめて2万円で仕訳きっていいよ
ただし、実際に調査入った時は車の利用頻度や走行距離から金額が妥当かどうか見られる
やましい事をしていないのなら好きに調べさせたら、勝手に納得して帰っていく
万が一不正して、計算の結果燃費1kmとかになると当然突っ込まれるし、他の経費まで疑いの目で見られる


>>957
まともな回答よろしく
0963名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/03/06(水) 20:33:08.40ID:l+VaxUzy
>>962さん
返信ありがとうございます。

その電子マネーにはアプリもあるのですが、アプリをダウンロードして会員登録まで済ませると、会員登録した後の取引に関しては履歴がバッチリ出るようなのですが、会員登録を済ませていない期間の履歴は出ないようです。

さっき焦って会員登録したばかりなので現在の電子マネー残高とポイント以外は、何の情報も得られませんでした。
0964元神田の湘南のドンファン ◆/yeuwC5vE. 垢版2019/03/06(水) 20:41:37.92ID:itCZ9ZZm
会計士税理士の俺は事業上の経費で電子マネーを使うことは勧めない。
履歴を追うのが面倒だ。
一番いいのは現預金決済。まあクレジットカードまでかな。

うちの事務所は電子マネーを使う客は、切っているし、当然新規客には
迎えない。
0965名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/03/06(水) 20:59:47.54ID:axHz5Kzc
電子マネーなんか関係ない
チャージしただけで経費になると思うのはアホ過ぎる
実際に使った経費を片っ端から事業主借で仕訳を切るだけ
0966名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/03/06(水) 21:02:57.78ID:JmQQrsZH
>>963
じゃあせめて明細が得られていない間の支払いはレシートとして残しておくべきだろう

現金が支払いに使われて、経費が生まれて、帳簿に記帳される
この一連の流れで正確な支払金額が追えたら基本的に問題ない
とりあえず1万円引き出して、9000円くらい経費に使った、みたいなのは許されない

心配ならレシートをスマホの写真で撮っておくといいよ
整理なんてしなくていいから、まとめてパソコンにぶち込んで保存
0967名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/03/06(水) 21:42:31.29ID:ThnRyb7W
>>964さん
ありがとうございます。
電子マネーは便利ですけど、プライベート分の買い物だけにしておこうと思いました。

>>965さん
ありがとうございます。
事業主借という勘定科目があるんですね。
調べてみます。

>>966さん
ありがとうございます。
説明が悪くてすいません。チャージした時のレシートがないだけで、電子マネーで使った分のレシートはあるんです。
ただ、その会計処理が分からなくて(汗)

ネットで調べた感じだと@チャージ時に

(借)前払費用 5000 (貸)現金 5000

として、A使った時に

(借)消耗品費 1500 (貸)前払費用 1500

とする。みたいに書いてあって、Aのレシート・領収書等はあるのですが、
@のいつ・いくらチャージしたかのレシートを
捨ててしまっているので、
@の仕訳が起こせず、さぁどうしたものか…という状態です。
0968元神田の湘南のドンファン ◆/yeuwC5vE. 垢版2019/03/06(水) 21:49:57.79ID:itCZ9ZZm
>>967
俺素人じゃないんだ、会計士税理士だけど。
個人の申告なんてある程度いい加減でも税務署は見逃してくれる。

Aのレシートだけで仕訳を起こすしかないだろ。
前払費用なんて税務署はいちいち見ていないよ。
究極的には損益が合っていればいいの。

来年から注意すればいいじゃん。

俺でさえ、金がもらえない客だと前払費用処理は
しないと思うよ。
0970名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/03/06(水) 21:57:07.34ID:ThnRyb7W
事業主貸、事業主借を調べていたら分かったような気がします。

(借)消耗品費 1000 /(貸)事業主借 1000

みたいな感じでどんどんやっていけばいいんですね。

ちなみに、もう1個馬鹿みたいな質問ですがお願いします。
明細を細かくチェックしていたら、プライベートの買い物と仕事用の買い物が分かれていない物がいくつかありました。

例えば
@キシリトールフレッシュミント 591円
Aクリップファイルダブル 848円
計2点 1439円

のようなものです。
これも、例えば事業主貸を使い

事業主貸 591円 / 現金 1439円
消耗品費 848円

として処理すれば良いのでしょうか?
宜しくお願い致します。
0972元神田の湘南のドンファン ◆/yeuwC5vE. 垢版2019/03/06(水) 22:01:24.02ID:itCZ9ZZm
>>967

法人税基本通達に短期前払費用の特例と言う規定があって、1年以内に費用化するものは
前払費用処理しなくてもよいと言う規定がある。但し継続して適用することが条件だが。

これは所得税でも援用できるはずだ。

その逆つまり短期前払費用の特例から厳密に前払費用処理する経理にすることは、
本来はその通達の主旨から逸れるかもしれないが、国税当局はさほどうるさくはないと
思うね。
0974神田の湘南のドンファン ◆/yeuwC5vE. 垢版2019/03/06(水) 22:03:42.47ID:itCZ9ZZm
>>970
大丈夫だよ!
0975元神田の湘南のドンファン ◆/yeuwC5vE. 垢版2019/03/06(水) 22:05:46.95ID:itCZ9ZZm
何を言っているんだ
法人だって借入金勘定(社長勘定)を多用することはあるだろ
0977元神田の湘南のドンファン ◆/yeuwC5vE. 垢版2019/03/06(水) 22:09:57.97ID:itCZ9ZZm
>>976
一部関係あるだろーよ、この低学歴野郎w
0978名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/03/06(水) 22:11:22.31ID:ThnRyb7W
皆さんありがとうございます。

ダメだと思ってゴミ箱に捨てたレシートも全部回収しました。
今から朝まで全力で仕訳します。
また明日もお世話になると思いますが、宜しくお願いしますm(_ _)m
0983元神田の湘南のドンファン ◆/yeuwC5vE. 垢版2019/03/06(水) 22:21:02.81ID:itCZ9ZZm
この時期は素人が税金に敏感になる期間なんだよなあ
この土日に1組ずつ相続の相談に来やがる。1案件は準確の期限後申告も含まれている。

確定申告の時期に相続の相談に来るなよな。
相談料30分1万円取る予定だがな
0985元神田の湘南のドンファン ◆/yeuwC5vE. 垢版2019/03/06(水) 22:28:15.51ID:itCZ9ZZm
5月半ばだよ。
まあ残りの屑客の確定申告は稲門のよしみでそちらに流しても構わないんだが
0988元神田の湘南のドンファン ◆/yeuwC5vE. 垢版2019/03/06(水) 22:34:31.28ID:itCZ9ZZm
>>986
手に負えなければ税賠になるといけないから、稲門の優秀な資産税に強い税理士に出せばいいじゃん。
遺産総額5億円と聞いているから、その1%の500万円の手数料のうち3割紹介料としてもらうから。

この仕事は人脈と学閥がモノを言う
0989名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/03/06(水) 22:36:25.67ID:7HNGH1bZ
>>970
むしろ事業用の電子マネーを決めておいて現金勘定で処理すべき。

事業用モバイルスイカに普通預金からチャージ 現金 / 普通預金 10000円

モバイルスイカで事業用チキンラーメンを購入 福利厚生費 / 現金 130円
0991名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2019/03/06(水) 22:41:01.14ID:arDwhMl+
クソ野郎 嫌々仕事受けるんじゃねーよ
受けたならキッチリやり遂げろよ
お前の代わりなんかそこらじゅうにゴロゴロ居るわ
かりそめにもサムライの肩書背負ってるなら、居ずまい正してキチンとした仕事成し遂げろ
できねんだろ? おまえなんかにゃ
0992元神田の湘南のドンファン ◆/yeuwC5vE. 垢版2019/03/06(水) 22:42:40.97ID:itCZ9ZZm
相続の報酬は遺産総額の0.5%〜1%だろ。
そんなことも知らないのか、無資格職員はw
俺のところは稲門弁護士会の先生か稲門会系列の筋からの紹介しか受けないから
その辺の一見とは違ってマックスを取るよ。

500万円で驚くとはそれこそΣ(・□・;)w
0995元神田の湘南のドンファン ◆/yeuwC5vE. 垢版2019/03/06(水) 22:49:48.40ID:itCZ9ZZm
>>993
お前のモバイルスイカの会計処理は簿記4級(これあるんだよね)レベルだよwww
0997元神田の湘南のドンファン ◆/yeuwC5vE. 垢版2019/03/06(水) 22:51:14.38ID:itCZ9ZZm
>>994
痛いのはお前の低学歴な経歴だけにしておけw
0999元神田の湘南のドンファン ◆/yeuwC5vE. 垢版2019/03/06(水) 22:53:29.65ID:itCZ9ZZm
>>996
俺は会計士事務所だよ
高卒やFラン大卒が活躍する税理士事務所ではないw
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