このスレは所得税の年末調整・確定申告に関する質問・相談スレです
他の税金についてはそれぞれの板やスレで
ただし個人住民税や国民健康保険税については、所得税確定申告の延長上の話ならばOK
次スレは>>980が立てること
○事業所得に関する質問の場合は「青色申告」か「白色申告」かを明記のこと。
○データや情報は小出しにせず、一度に書くこと。
○具体的な数字があると回答もしやすい。
○「こんなことやってもバレませんかね?」って質問は禁止。脱税は犯罪なのだ。
○リーマンの副業・バイトは、住民税で会社にバレる場合がある。
○還付申告は年明け以降なら確定申告期間前でもOK。
○還付金が振り込まれるのは3週間~2ヶ月後。
※前スレ
年未調整・確定申告63
https://mevius.5ch.net/test/read.cgi/tax/1707056048/
探検
年未調整・確定申告64
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
2024/03/10(日) 14:25:44.04ID:Y+81H36r
2024/03/10(日) 14:28:43.76ID:bo5Ok+eP
さあもう日曜も昼下がりだぞ
3名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2024/03/10(日) 14:29:06.56ID:IB4YsoOT CryptactとかGtax、Cryptolincみたいなクラウド型ソフトの利用料支出はその他雑所得・業務にかかる雑所得で経費控除の当否が異なるのでしょうか?
2024/03/10(日) 14:34:00.83ID:YBG9tHhO
2024/03/10(日) 14:48:28.66ID:3BYFsWKl
途中で貸すのをやめた不動産を相続し売却したのですが、償却費は住居用のを適用していいのでしょうか
(貸していた期間、貸していない期間で区分けとかしなくて大丈夫でしょうか)
(貸していた期間、貸していない期間で区分けとかしなくて大丈夫でしょうか)
6名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2024/03/10(日) 15:04:10.91ID:lfujj1Pg ちんこ
7名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2024/03/10(日) 15:04:48.57ID:37NNtvZK >>>>>スレ移動のお願い<<<<<<<
こちらのスレは荒らしの愉快犯が立てたスレです
スレタイの年末が「末」が「未」(み)となっています
↓正規スレを立てて頂きましたので、こちらに書き込み願います!
年末調整・確定申告64
https://mevius.5ch.net/test/read.cgi/tax/1710050372/
なお、本スレは荒らし報告と削除依頼しました
こちらのスレは荒らしの愉快犯が立てたスレです
スレタイの年末が「末」が「未」(み)となっています
↓正規スレを立てて頂きましたので、こちらに書き込み願います!
年末調整・確定申告64
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なお、本スレは荒らし報告と削除依頼しました
2024/03/10(日) 15:05:14.97ID:ajEA+rHu
>>5
すきにしたらいい、税務調査がきたら罰金はらって修正して終わり
すきにしたらいい、税務調査がきたら罰金はらって修正して終わり
9名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2024/03/10(日) 15:05:52.98ID:pAMQj4mO10名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2024/03/10(日) 15:06:42.70ID:37NNtvZK >>>>>スレ移動のお願い<<<<<<<
こちらのスレは荒らしの愉快犯が立てたスレです
スレタイの年末が「末」が「未」(み)となっています
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年末調整・確定申告64
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なお、本スレは荒らし報告と削除依頼しました
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スレタイの年末が「末」が「未」(み)となっています
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年末調整・確定申告64
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なお、本スレは荒らし報告と削除依頼しました
11名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2024/03/10(日) 15:07:27.43ID:cZ3p6oBS2024/03/10(日) 15:35:20.17ID:6+guaaor
>>9
お前はもっといらないなw
お前はもっといらないなw
13名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2024/03/10(日) 21:10:17.16ID:pAMQj4mO2024/03/11(月) 01:14:18.50ID:NbcCIhfx
2024/03/15(金) 13:38:47.84ID:di168jat
e-Taxを用いて、今回初めて確定申告をしました。
先日還付金が入金されていたのですが、これは今回の確定申告が恙無く終わったと考えて良いのでしょうか?
先日還付金が入金されていたのですが、これは今回の確定申告が恙無く終わったと考えて良いのでしょうか?
2024/03/15(金) 13:47:25.07ID:8a24Eqo9
2024/03/15(金) 13:47:50.95ID:ip9Ql7dG
確定申告なの?還付申告なの?
源泉徴収済or予定納税が還付されたの?
源泉徴収済or予定納税が還付されたの?
2024/03/15(金) 14:08:22.32ID:eDRTypkC
>>17
確定申告して還付になる場合を還付申告というので還付申告も確定申告
確定申告して還付になる場合を還付申告というので還付申告も確定申告
2024/03/15(金) 14:17:09.43ID:ip9Ql7dG
そりゃそうだ。
そんな事は聞いてないですよw
そんな事は聞いてないですよw
2024/03/15(金) 14:40:41.87ID:g2O73eum
還付金が入金されていたのなら還付申告でしょ
納税申告したのに還付されたのならその旨質問してるはず
納税申告したのに還付されたのならその旨質問してるはず
21名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2024/04/17(水) 12:02:15.79ID:Fc1IXKdV 松居一代 大谷君確定申告してますか 申告していたら水原氏からお金を盗まれていたことは一年以内に気がつくはずです ★2 [Anonymous★]
ps://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/mnewsplus/1713320702/
ps://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/mnewsplus/1713320702/
2024/05/08(水) 15:07:20.54ID:jIL80xnu
二人法人なんだけど定額減税面倒臭いんで年末調整でまとめちゃったらダメですかね…
2024/05/15(水) 16:10:08.56ID:aVaciokY
来年から郵送も返信用封筒いらなくなるんだな
口座に還付金が入るか、収める税金が引き落としされるかまで
届いたのかどうかも確認がしずらいな
口座に還付金が入るか、収める税金が引き落としされるかまで
届いたのかどうかも確認がしずらいな
24名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2024/05/16(木) 05:20:49.56ID:fRSAgIik25名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2024/05/16(木) 10:23:55.91ID:fQLiQf42 電子申告をしろってことだ
年金事務所は事業者の届出書類を郵送すれば
受付印を押印して返送はしてくれるが、
窓口へ持参しても受付はせず、封筒に入れて出せと言い放った
これは冗談かと思い、年金機構本部に聞いたらデフォらしい
年金事務所は事業者の届出書類を郵送すれば
受付印を押印して返送はしてくれるが、
窓口へ持参しても受付はせず、封筒に入れて出せと言い放った
これは冗談かと思い、年金機構本部に聞いたらデフォらしい
2024/05/16(木) 13:22:09.65ID:8m1008ho
>>24
収受日付印の押された申告書の控えを求めないように金融機関にお願いしてるんだよ
収受日付印が押されてなければ確定申告した証明にならないので、申告書の控えは証明書類としてはもう使えないってこと
e-Taxなら受信通知が証明書類になるので、e-Taxで申告しろってことだね
収受日付印の押された申告書の控えを求めないように金融機関にお願いしてるんだよ
収受日付印が押されてなければ確定申告した証明にならないので、申告書の控えは証明書類としてはもう使えないってこと
e-Taxなら受信通知が証明書類になるので、e-Taxで申告しろってことだね
2024/05/16(木) 19:23:58.03ID:jC2jBWPZ
いずれ強制的にeーTAXにしろということだろうけど
30年以上も表計算ソフトで帳簿つけてるから手書き提出のほうが
楽なんよね
30年以上も表計算ソフトで帳簿つけてるから手書き提出のほうが
楽なんよね
28名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2024/05/16(木) 22:34:05.27ID:fQLiQf42 金融機関からは紙申告の場合は納税証明書その2の提出を求められるだろうね
またコロナ給付金のような申請が必要になったときも同様だろう
電子申告ぐらいできないのかよという冷ややかな目で見られるようになるかもしれない
またコロナ給付金のような申請が必要になったときも同様だろう
電子申告ぐらいできないのかよという冷ややかな目で見られるようになるかもしれない
29名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2024/05/21(火) 23:30:27.56ID:A8mFJfIU 新しい草刈り機を買いに行ってきたのか?
2024/05/30(木) 23:04:42.34ID:5EeikZ3Y
過去数年無職無収入で3月10日から就職(アルバイト)して、25日締めで支払いが月末
確定申告は3月15日までの収入を申告する訳でつまるところ
今年も年収ゼロ円の確定申告をすれば良い?
支払いを受けていなくても時給が発生した時点で収入なの?そして何円稼いだのかわからない。
少額過ぎてめんどうだから適当で良いか?年収100万には到底届かないから非課税世帯にかわりない。
確定申告は3月15日までの収入を申告する訳でつまるところ
今年も年収ゼロ円の確定申告をすれば良い?
支払いを受けていなくても時給が発生した時点で収入なの?そして何円稼いだのかわからない。
少額過ぎてめんどうだから適当で良いか?年収100万には到底届かないから非課税世帯にかわりない。
2024/06/01(土) 22:10:48.48ID:h+mNL/8V
来年考えろ
2024/06/04(火) 21:24:07.59ID:/fbOTWVx
税務署員でもよくわからないから多少のことはOKOK
2024/06/08(土) 22:46:12.99ID:Zv6xkxQK
住民税6月は全部ゼロかと思ったら
均等割だけの人は6月もあるんだな
なんで7月にしなかったんだよ
なんで?ってなるからそれの問い合わせがすげえよ
均等割だけの人は6月もあるんだな
なんで7月にしなかったんだよ
なんで?ってなるからそれの問い合わせがすげえよ
2024/06/09(日) 19:43:15.56ID:wDH7iUaY
すみません、教えてください
はじめて、株式の譲渡所得、配当所得に関して還付申告をeTaxで準備しています
R3~R5の分ですが
R3の所得税を申告(総合課税)した場合、住民税を申告不要にするにはどうしたらいいのでしょうか?
R4は所得税の申告で住民税について申告不要を選べばいいんですよね?
で、R5は所得税と住民税は別々にはできないと、、、
はじめて、株式の譲渡所得、配当所得に関して還付申告をeTaxで準備しています
R3~R5の分ですが
R3の所得税を申告(総合課税)した場合、住民税を申告不要にするにはどうしたらいいのでしょうか?
R4は所得税の申告で住民税について申告不要を選べばいいんですよね?
で、R5は所得税と住民税は別々にはできないと、、、
2024/06/09(日) 22:04:46.40ID:jdsAXjwQ
>>34
R3から確定申告で住民税申告不要が選択できるようになったので、R4と同じように選択できるはずだよ
R3もR4も住民税申告不要にできない一般口座や源泉なし特定口座の譲渡所得が一つでもあると選択できない
その場合は役所に別途住民税申告が必要
R3から確定申告で住民税申告不要が選択できるようになったので、R4と同じように選択できるはずだよ
R3もR4も住民税申告不要にできない一般口座や源泉なし特定口座の譲渡所得が一つでもあると選択できない
その場合は役所に別途住民税申告が必要
2024/06/10(月) 07:26:51.15ID:cksgM+lb
2024/06/10(月) 14:18:54.65ID:cksgM+lb
38名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2024/06/18(火) 12:39:57.27ID:tlkEiXSr 金地金の譲渡について
・タックスアンサー(よくある税の質問) No.3161 において所得譲渡所得扱いから排除される営利継続とはどのような場合でしょう?一回で買ったものを複数年に跨って差益が特別控除内に収まるように売却でも該当するのでしょうか?
・シリアルナンバーの打たれてるものを複数売買した場合、取得価額計算は個体ごとに行えば済むのでしょうか?
・タックスアンサー(よくある税の質問) No.3161 において所得譲渡所得扱いから排除される営利継続とはどのような場合でしょう?一回で買ったものを複数年に跨って差益が特別控除内に収まるように売却でも該当するのでしょうか?
・シリアルナンバーの打たれてるものを複数売買した場合、取得価額計算は個体ごとに行えば済むのでしょうか?
2024/06/18(火) 22:28:35.68ID:hxeSSgwc
調整給付金がどういう仕組みなんかよくわからん
一体どういう書類が届くんだ
住民全員に届くのか届かないのか
年調や確定申告で調整が必要なのかどうか
一体どういう書類が届くんだ
住民全員に届くのか届かないのか
年調や確定申告で調整が必要なのかどうか
2024/06/19(水) 07:07:14.19ID:oBzp4vAC
>>39
年調ってことは仕事してるだろうから勤務先の人事が手続きしてくれている
年調ってことは仕事してるだろうから勤務先の人事が手続きしてくれている
41名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2024/06/27(木) 13:40:19.83ID:2nlBe1My >>39
住所地の自治体から調整給付の対象と思われる者には確認書が送られてくる
6年中に調整給付を受けた者が年末調整や確定申告によって確定した所得税額が
調整給付金の算定上の6年分推定所得税額を下回ったときは7年度に追加の調整給付がある
調整給付について年末調整や確定申告で調整する必要はない
確認書が来たら給付申請するだけだ
住所地の自治体から調整給付の対象と思われる者には確認書が送られてくる
6年中に調整給付を受けた者が年末調整や確定申告によって確定した所得税額が
調整給付金の算定上の6年分推定所得税額を下回ったときは7年度に追加の調整給付がある
調整給付について年末調整や確定申告で調整する必要はない
確認書が来たら給付申請するだけだ
42名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2024/07/02(火) 23:27:12.69ID:fKqg+9pS 先月予定納税の振り込み用紙が来たけど
定額減税の配偶者分を納税額から税額控除の
手続き用紙同封されてたのでそれやったけど
その後梨の礫
納税額変更された振り込み用紙が来ると思ってたけど
遅れてるだけかな?それとも税務署に出向かないとダメ?
定額減税の配偶者分を納税額から税額控除の
手続き用紙同封されてたのでそれやったけど
その後梨の礫
納税額変更された振り込み用紙が来ると思ってたけど
遅れてるだけかな?それとも税務署に出向かないとダメ?
2024/07/06(土) 06:16:59.32ID:ufPN73hd
>>41
年末調整とか確定申告で何もしなくて良いってのがよくわからないなあ。
去年と同じくらいの所得で税金無しになるような人は良いけど
今年うんと儲かって税金出るような人ももらった調整給付金は返さなくていいってこと?
年末調整とか確定申告で何もしなくて良いってのがよくわからないなあ。
去年と同じくらいの所得で税金無しになるような人は良いけど
今年うんと儲かって税金出るような人ももらった調整給付金は返さなくていいってこと?
44名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2024/07/06(土) 17:41:28.03ID:ygnYHB6i >>43
納得いかないなら役所に聞いてみれば?
調整給付については不足額給付の取扱いは決められているが、
当初給付が余剰であった場合の取扱いはない
内閣官房のある資料で余剰の場合は調整しないという記載がある
そもそも政府が勝手に前倒しで給付した金を後から差額を返せと言って
誰も納得しないし、申告もするわけがない
まあ、給与所得者で明らかに所得見積額が定額減税の対象外なのに
月次定額減税を強制されて年末調整で徴収されるのは納得いかないだろうが
納得いかないなら役所に聞いてみれば?
調整給付については不足額給付の取扱いは決められているが、
当初給付が余剰であった場合の取扱いはない
内閣官房のある資料で余剰の場合は調整しないという記載がある
そもそも政府が勝手に前倒しで給付した金を後から差額を返せと言って
誰も納得しないし、申告もするわけがない
まあ、給与所得者で明らかに所得見積額が定額減税の対象外なのに
月次定額減税を強制されて年末調整で徴収されるのは納得いかないだろうが
2024/07/06(土) 19:06:35.72ID:iWKWMszX
2024/07/06(土) 20:39:31.71ID:Ks56egXs
>>45
当初給付で4万円もらったら不足額なしで追加給付はもらえない
当初給付で4万円もらったら不足額なしで追加給付はもらえない
2024/07/06(土) 21:54:37.74ID:iWKWMszX
2024/07/07(日) 22:35:10.51ID:p53JYtwe
無職二年目
確定申告で仮に
配当60万
上場株式等の譲渡所得等100万
共に税引き前
去年の損失25万
先物取引に係る雑所得等100万
所得控除合計68万で
eーTAXで総合課税で計算すると
45500円の還付
申告分離課税で15700円の還付になります
ネット上での税理士等の解説では損失繰越をする場合は
申告分離課税と解説されていますが、
総合課税で計算しても昨年の損失が
相殺されて還付金も多くなるのは何故ですか?
配当控除が総合課税では適用されるというのはわかります。
又、下記のe−TAXの画面で
https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/n/namiuchigiwa/20210507/20210507175231.jpg
「総合課税の所得」→「配当所得」で株の配当譲渡金額を入力するのと
「分離課税の所得」→「株式等の譲渡所得等」で金額入力する画面は同じ事ですか?
去年初めての確定申告で収入よりも所得控除の方が大きいという
失敗をしてしまったので今のうちに確定申告の練習をしています。
確定申告で仮に
配当60万
上場株式等の譲渡所得等100万
共に税引き前
去年の損失25万
先物取引に係る雑所得等100万
所得控除合計68万で
eーTAXで総合課税で計算すると
45500円の還付
申告分離課税で15700円の還付になります
ネット上での税理士等の解説では損失繰越をする場合は
申告分離課税と解説されていますが、
総合課税で計算しても昨年の損失が
相殺されて還付金も多くなるのは何故ですか?
配当控除が総合課税では適用されるというのはわかります。
又、下記のe−TAXの画面で
https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/n/namiuchigiwa/20210507/20210507175231.jpg
「総合課税の所得」→「配当所得」で株の配当譲渡金額を入力するのと
「分離課税の所得」→「株式等の譲渡所得等」で金額入力する画面は同じ事ですか?
去年初めての確定申告で収入よりも所得控除の方が大きいという
失敗をしてしまったので今のうちに確定申告の練習をしています。
2024/07/08(月) 12:19:43.52ID:LGeD7t0x
>>48
すいません
意味不明な所を訂正
「総合課税の所得」→「配当所得」で株の配当譲渡金額を入力するのと
「分離課税の所得」→「株式等の譲渡所得等」で金額入力する画面は同じ事ですか?
↓
「総合課税の所得」→「配当所得」で株の配当譲渡金額を入力する画面と
「分離課税の所得」→「株式等の譲渡所得等」で金額入力する画面は同じなので
どちらを選択して入力しても内容は変わらないということですよね?
それと確定申告は去年ではなく今年が初めての誤りです
すいません
意味不明な所を訂正
「総合課税の所得」→「配当所得」で株の配当譲渡金額を入力するのと
「分離課税の所得」→「株式等の譲渡所得等」で金額入力する画面は同じ事ですか?
↓
「総合課税の所得」→「配当所得」で株の配当譲渡金額を入力する画面と
「分離課税の所得」→「株式等の譲渡所得等」で金額入力する画面は同じなので
どちらを選択して入力しても内容は変わらないということですよね?
それと確定申告は去年ではなく今年が初めての誤りです
2024/07/08(月) 13:39:32.47ID:Tv1RTpRS
>>48
>eーTAXで総合課税で計算すると
>45500円の還付
>申告分離課税で15700円の還付になります
確定申告書作成コーナーでその例の通り入力したら、総合課税の場合は50,540円の還付、申告分離課税の場合は10,700円の納税になったよ
>総合課税で計算しても昨年の損失が
>相殺されて還付金も多くなるのは何故ですか?
総合課税を選択できるのは配当所得だけで譲渡所得は申告分離課税のみだから
>>49
>「総合課税の所得」→「配当所得」で株の配当譲渡金額を入力する画面と
>「分離課税の所得」→「株式等の譲渡所得等」で金額入力する画面は同じなので
>どちらを選択して入力しても内容は変わらないということですよね?
その二つと「分離課税の所得」→「上場株式等に係る配当所得等」で表示される画面は皆同じなのでどれを選択しても変わらない
>eーTAXで総合課税で計算すると
>45500円の還付
>申告分離課税で15700円の還付になります
確定申告書作成コーナーでその例の通り入力したら、総合課税の場合は50,540円の還付、申告分離課税の場合は10,700円の納税になったよ
>総合課税で計算しても昨年の損失が
>相殺されて還付金も多くなるのは何故ですか?
総合課税を選択できるのは配当所得だけで譲渡所得は申告分離課税のみだから
>>49
>「総合課税の所得」→「配当所得」で株の配当譲渡金額を入力する画面と
>「分離課税の所得」→「株式等の譲渡所得等」で金額入力する画面は同じなので
>どちらを選択して入力しても内容は変わらないということですよね?
その二つと「分離課税の所得」→「上場株式等に係る配当所得等」で表示される画面は皆同じなのでどれを選択しても変わらない
2024/07/08(月) 13:45:45.26ID:Tv1RTpRS
>>48
【配当を総合課税で申告】
総合課税 60万
分離課税 株式75万(100万−25万)、先物100万
【配当を分離課税で申告】
分離課税 株式135万(60万+100万−25万)、先物100万
ここから所得控除68万を引くと
【配当を総合課税で申告】
総合課税 0万(60万−60万)
分離課税 株式67万(75万−8万)、先物100万
【配当を分離課税で申告】
分離課税 株式67万(135万−68万)、先物100万
所得税は
【配当を総合課税で申告】
67万×15%+100万×15%=100,500円+150,000円=250,500円
配当控除60万×10%=60,000円を引くと190,500円
復興特別税190,500円×2.1%=4,000円を加えると194,500円
源泉徴収税額160万×15.315%=245,040円を引くと-50,540円
【配当を分離課税で申告】
67万×15%+100万×15%=100,500円+150,000円=250,500円
復興特別税250,500円×2.1%=5,260円を加えると255,760円
源泉徴収税額160万×15.315%=245,040円を引くと10,700円(100円未満切り捨て)
【配当を総合課税で申告】
総合課税 60万
分離課税 株式75万(100万−25万)、先物100万
【配当を分離課税で申告】
分離課税 株式135万(60万+100万−25万)、先物100万
ここから所得控除68万を引くと
【配当を総合課税で申告】
総合課税 0万(60万−60万)
分離課税 株式67万(75万−8万)、先物100万
【配当を分離課税で申告】
分離課税 株式67万(135万−68万)、先物100万
所得税は
【配当を総合課税で申告】
67万×15%+100万×15%=100,500円+150,000円=250,500円
配当控除60万×10%=60,000円を引くと190,500円
復興特別税190,500円×2.1%=4,000円を加えると194,500円
源泉徴収税額160万×15.315%=245,040円を引くと-50,540円
【配当を分離課税で申告】
67万×15%+100万×15%=100,500円+150,000円=250,500円
復興特別税250,500円×2.1%=5,260円を加えると255,760円
源泉徴収税額160万×15.315%=245,040円を引くと10,700円(100円未満切り捨て)
2024/07/08(月) 14:10:26.47ID:Tv1RTpRS
>>48
あと、譲渡所得100万を申告しなかったら繰越損失25万×20.315%≒5万が還付されず還付額がその分減るけど
国保の所得割が7%以上だと国保が75万×7%=5.25万以上減るので、繰越損失はそのまま繰り越して譲渡所得100万は申告しない方が得になるよ
あと、譲渡所得100万を申告しなかったら繰越損失25万×20.315%≒5万が還付されず還付額がその分減るけど
国保の所得割が7%以上だと国保が75万×7%=5.25万以上減るので、繰越損失はそのまま繰り越して譲渡所得100万は申告しない方が得になるよ
2024/07/08(月) 23:54:03.24ID:UNXOLh2Q
ありがとうございます。
時間ある時に何回かシミュレーションします。
所得税の計算を15.00%で計算したからそちらと金額が合わないんですかね???
時間ある時に何回かシミュレーションします。
所得税の計算を15.00%で計算したからそちらと金額が合わないんですかね???
2024/07/31(水) 12:16:04.94ID:B37qA8KE
定額減税について
先月で減税終了だった社員の所得税を、今月の給与で間違えて減税処理してしまいました
この場合、修正は翌月ですか?それとも年末調整でも問題ありませんか?
既に支給日を過ぎており、また納付に関してもダイレクト納付で即日引き落としなので他社員の分も支払済です
先月で減税終了だった社員の所得税を、今月の給与で間違えて減税処理してしまいました
この場合、修正は翌月ですか?それとも年末調整でも問題ありませんか?
既に支給日を過ぎており、また納付に関してもダイレクト納付で即日引き落としなので他社員の分も支払済です
55名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2024/07/31(水) 12:44:48.61ID:gtivcHnE 定額減税について質問。
令和5年分個人所得税確定申告書反映の令和6年度分住民税額決定通知書には個人住民税減税済額として計1万円の記載がありました。
令和6年分所得額が多分ゼロになりそうなのですが所得税減税3万はどうすればいいのでしょう?
調整金をもらえるのかもらえないのか?
令和5年分個人所得税確定申告書反映の令和6年度分住民税額決定通知書には個人住民税減税済額として計1万円の記載がありました。
令和6年分所得額が多分ゼロになりそうなのですが所得税減税3万はどうすればいいのでしょう?
調整金をもらえるのかもらえないのか?
2024/07/31(水) 16:26:45.65ID:imBn9IGn
定額減税で6月7月が減税されて手取り増えたけど、住民税非課税の10万貰える対象だから
結局は単に来年頭に返ってくる年末調整の還付金が先払いされてるだけやんけ
結局は単に来年頭に返ってくる年末調整の還付金が先払いされてるだけやんけ
2024/07/31(水) 16:49:47.35ID:Ii01bu9b
>>55
3万円給付されるよ
もし令和5年分所得税が1万円以上だったら当初の給付は2万円、1万円、ゼロのいずれかで、令和6年分所得税がゼロと確定すれば来年に不足分が給付されると思う
↓の自治体職員向けQ&Aの問2-5-11と税理士事務所のブログ記事を参照
令和5年度 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金(給付金・定額減税一体支援枠) 〜低所得者支援及び定額減税補足給付金〜 自治体職員向けQ&A
https://www.chisou.go.jp/tiiki/rinjikoufukin/juutenshien/QA_6tesyotokusyasien_teigakugenzeihosoku.pdf
定額減税:パート二重取り問題、なぜ起こる?(後半)
https://sera-tax.jp/%e5%ae%9a%e9%a1%8d%e6%b8%9b%e7%a8%8e%ef%bc%9a%e3%83%91%e3%83%bc%e3%83%88%e4%ba%8c%e9%87%8d%e5%8f%96%e3%82%8a%e5%95%8f%e9%a1%8c%e3%80%81%e3%81%aa%e3%81%9c%e8%b5%b7%e3%81%93%e3%82%8b%ef%bc%9f%ef%bc%88-2/
3万円給付されるよ
もし令和5年分所得税が1万円以上だったら当初の給付は2万円、1万円、ゼロのいずれかで、令和6年分所得税がゼロと確定すれば来年に不足分が給付されると思う
↓の自治体職員向けQ&Aの問2-5-11と税理士事務所のブログ記事を参照
令和5年度 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金(給付金・定額減税一体支援枠) 〜低所得者支援及び定額減税補足給付金〜 自治体職員向けQ&A
https://www.chisou.go.jp/tiiki/rinjikoufukin/juutenshien/QA_6tesyotokusyasien_teigakugenzeihosoku.pdf
定額減税:パート二重取り問題、なぜ起こる?(後半)
https://sera-tax.jp/%e5%ae%9a%e9%a1%8d%e6%b8%9b%e7%a8%8e%ef%bc%9a%e3%83%91%e3%83%bc%e3%83%88%e4%ba%8c%e9%87%8d%e5%8f%96%e3%82%8a%e5%95%8f%e9%a1%8c%e3%80%81%e3%81%aa%e3%81%9c%e8%b5%b7%e3%81%93%e3%82%8b%ef%bc%9f%ef%bc%88-2/
58名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2024/08/01(木) 09:10:47.97ID:gYHDMJo2 >>55
令和6年分の確定申告によって所得税の定額減税の不足が明らかになれば
令和6年分の確定申告によって所得税の定額減税の不足が明らかになれば
59名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2024/08/01(木) 09:12:44.97ID:gYHDMJo2 途中で書き込んでしまった
自治体の方から不足分について最大3万円の調整給付される
自治体の方から不足分について最大3万円の調整給付される
60名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2024/08/08(木) 01:37:43.70ID:wapRZfhd 医療費控除の話もここでいいでしょうか。
去年、一昨年と医療費控除の申請をして、去年分は1.5万円程還付金がありました。(一昨年分は通知書が見つからず)
その時受けた手術が、加入している生命保険の支払対象に追加されていることに最近気が付きました。
おそらくそれぞれの年で5万〜7.5万程支払われると思われます。
今後保険会社に給付金請求→税務署に訂正申告をするとしたら、還付金を返還+住民税追加?+遅延金支払?ということでいいでしょうか。
これ以外にも何か支払いや書類提出が発生する可能性はありますか?
目が離せない家族がいるので、あまりにも煩雑で追加の支払いが多いようならいっそ請求しないのもありなのかなと思っています……。
去年、一昨年と医療費控除の申請をして、去年分は1.5万円程還付金がありました。(一昨年分は通知書が見つからず)
その時受けた手術が、加入している生命保険の支払対象に追加されていることに最近気が付きました。
おそらくそれぞれの年で5万〜7.5万程支払われると思われます。
今後保険会社に給付金請求→税務署に訂正申告をするとしたら、還付金を返還+住民税追加?+遅延金支払?ということでいいでしょうか。
これ以外にも何か支払いや書類提出が発生する可能性はありますか?
目が離せない家族がいるので、あまりにも煩雑で追加の支払いが多いようならいっそ請求しないのもありなのかなと思っています……。
2024/08/08(木) 08:19:03.96ID:aiNameKo
税務署に電話して聞いてみたら?
保険金を受け取った後なら藪蛇になるかもしれないがまだなんだろう?
保険金を受け取った後なら藪蛇になるかもしれないがまだなんだろう?
2024/08/08(木) 10:00:05.37ID:GAupcjSs
実費を補填するタイプの保険は金額を引く必要あるけど
単に定額が払われるタイプの保険は引かなくて良かったような
うろ覚え
単に定額が払われるタイプの保険は引かなくて良かったような
うろ覚え
63名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2024/08/08(木) 10:02:44.38ID:T+uTfKWY >>60
医療費控除は申請ではなく申告だな
期限後だから訂正申告ではなく修正申告だな
実際にどれだけ納税になるかは国税庁HP確定申告書作成コーナーで
確認することができる
過少申告加算税や延滞税は不足していた税額や滞納していた期間による
医療費控除の修正申告なら修正した医療費の明細書を添付するだけだ
税務署に電話で聞いても保険金を受け取ったら修正申告をしてくれというだけ
予約して税務署に行って相談すればやり方を教えてくれる
修正申告だから歓迎されるだろう
医療費控除は申請ではなく申告だな
期限後だから訂正申告ではなく修正申告だな
実際にどれだけ納税になるかは国税庁HP確定申告書作成コーナーで
確認することができる
過少申告加算税や延滞税は不足していた税額や滞納していた期間による
医療費控除の修正申告なら修正した医療費の明細書を添付するだけだ
税務署に電話で聞いても保険金を受け取ったら修正申告をしてくれというだけ
予約して税務署に行って相談すればやり方を教えてくれる
修正申告だから歓迎されるだろう
2024/08/08(木) 10:32:57.23ID:LHaknUzn
いや生命保険は除外できただろ?
2024/08/08(木) 12:50:10.69ID:xG+hlmWI
>>60
医療費の補てんを目的として支払を受ける医療保険金や入院費給付金なら修正申告が必要
給付金が5万〜7.5万程なら所得税率20.42%の場合、所得税と住民税10%を合わせ各年1.52万〜2.28万程の追加納税で延滞税はかからない
所得税率がもっと高くて追加納税と延滞税が増えたとしても給付金を受け取った方が得なので、給付金の請求をして時間ができた時に修正申告(各年の確定申告のやり直し)をすればいいよ
医療費を支払ったとき|国税庁
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_1.htm
保険金などで補てんされる金額
1 生命保険契約や損害保険契約に基づき医療費の補てんを目的として支払を受ける医療保険金や入院費給付金、傷害費用保険金など
(中略)
注1:保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費から差し引く必要はありません。
注2:保険金などで補てんされる金額が確定申告書を提出するときまでに確定していない場合には、その補てんされる金額の見込額を支払った医療費から差し引きます。後日、補てんされる金額を受け取ったときに、その額が見込額と異なる場合には、修正申告(見込額より受領額の方が多い場合)又は更正の請求(見込額より受領額の方が少ない場合)の手続により訂正することになります。
医療費の補てんを目的として支払を受ける医療保険金や入院費給付金なら修正申告が必要
給付金が5万〜7.5万程なら所得税率20.42%の場合、所得税と住民税10%を合わせ各年1.52万〜2.28万程の追加納税で延滞税はかからない
所得税率がもっと高くて追加納税と延滞税が増えたとしても給付金を受け取った方が得なので、給付金の請求をして時間ができた時に修正申告(各年の確定申告のやり直し)をすればいいよ
医療費を支払ったとき|国税庁
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_1.htm
保険金などで補てんされる金額
1 生命保険契約や損害保険契約に基づき医療費の補てんを目的として支払を受ける医療保険金や入院費給付金、傷害費用保険金など
(中略)
注1:保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費から差し引く必要はありません。
注2:保険金などで補てんされる金額が確定申告書を提出するときまでに確定していない場合には、その補てんされる金額の見込額を支払った医療費から差し引きます。後日、補てんされる金額を受け取ったときに、その額が見込額と異なる場合には、修正申告(見込額より受領額の方が多い場合)又は更正の請求(見込額より受領額の方が少ない場合)の手続により訂正することになります。
66名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2024/08/08(木) 15:00:21.15ID:vaemPGbi >>64
できるわけないだろ
できるわけないだろ
2024/08/08(木) 16:14:06.93ID:LHaknUzn
なんだツマラン
68名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2024/08/09(金) 02:58:11.26ID:pvkm0WEW 60です。
アドバイスありがとうございました!
とりあえず保険請求する方向で明細書を纏めるところから始めようと思います。
アドバイスありがとうございました!
とりあえず保険請求する方向で明細書を纏めるところから始めようと思います。
2024/08/25(日) 16:05:32.23ID:aSVw77ZY
>>68
頑張って還暦
頑張って還暦
2024/08/28(水) 19:07:47.68ID:s01LQDAh
帰化朝鮮人に何人か問いただせるまともな日本にしよう
今現在、日本は帰化朝鮮人によって大韓民国と北朝鮮に侵略行為を受けている
彼らがやっていることは差別を盾にした隣国侵略行為である
『差別と言われたら隣国侵略』だと言い返そう
新聞、出版社、テレビ局、会社の起業家、大学教授は帰化系の人間ばかりでもはや合法的な侵略である
こういう組織やあらゆる会社で差別され排除されているのは日本人の方である
帰化人たちで徒党を組み、芸能界、スポーツ界、歌謡界、声優界を独占し日本人を排除し、
会社組織ではトップに居座らせたら日本人は閑職に追いやられ、
パワハラで辞職に追い込まれ、その会社の技術を半島に流出させられ、日本企業が競争力を失っていく
奴らがやっているのは差別を盾にした緩い民族虐殺、
帰化朝鮮人たちに日本人のふりをされてこのまま緩やかなホロコーストに向かうなら、戦った方がまし
「政治家に立候補する時、帰化朝鮮人の家系の人間か否かを公表する」を提出して過半の賛成を取って立法化しよう
そうなると帰化人に支配されたメディアによって差別だと糾弾し始め帰化人たちが暴動やら起こすだろう、
日本は荒廃の一途を辿る、内戦状態に近いものになる
だがそれは当然のこと、国内で隣国の人間に侵略行為を受けているのだから
時間はあまりない、やつらが過半数を確保してからでは遅い
法律を変え日本人を差別、虐待し、
日本人の人口を減らし、移民を受け入れさせることで過半数を超えたら侵略行為が完了してしまう
拡散希望
今現在、日本は帰化朝鮮人によって大韓民国と北朝鮮に侵略行為を受けている
彼らがやっていることは差別を盾にした隣国侵略行為である
『差別と言われたら隣国侵略』だと言い返そう
新聞、出版社、テレビ局、会社の起業家、大学教授は帰化系の人間ばかりでもはや合法的な侵略である
こういう組織やあらゆる会社で差別され排除されているのは日本人の方である
帰化人たちで徒党を組み、芸能界、スポーツ界、歌謡界、声優界を独占し日本人を排除し、
会社組織ではトップに居座らせたら日本人は閑職に追いやられ、
パワハラで辞職に追い込まれ、その会社の技術を半島に流出させられ、日本企業が競争力を失っていく
奴らがやっているのは差別を盾にした緩い民族虐殺、
帰化朝鮮人たちに日本人のふりをされてこのまま緩やかなホロコーストに向かうなら、戦った方がまし
「政治家に立候補する時、帰化朝鮮人の家系の人間か否かを公表する」を提出して過半の賛成を取って立法化しよう
そうなると帰化人に支配されたメディアによって差別だと糾弾し始め帰化人たちが暴動やら起こすだろう、
日本は荒廃の一途を辿る、内戦状態に近いものになる
だがそれは当然のこと、国内で隣国の人間に侵略行為を受けているのだから
時間はあまりない、やつらが過半数を確保してからでは遅い
法律を変え日本人を差別、虐待し、
日本人の人口を減らし、移民を受け入れさせることで過半数を超えたら侵略行為が完了してしまう
拡散希望
2024/09/01(日) 04:24:51.85ID:Y/Rfx2uW
確定申告までまだ4ヶ月もあるのですが、
債務はあるが、利子割引料が発生しない
という帳簿は問題あるでしょうか?
債務はあるが、利子割引料が発生しない
という帳簿は問題あるでしょうか?
2024/09/01(日) 13:37:02.93ID:Yzjur8P6
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l , , , ● l しらねーよばかやろー
` 、 (_人__丿 、、、 /
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2024/09/02(月) 16:09:55.21ID:k4vxXMDO
>>72
レッツゴー4匹
レッツゴー4匹
2024/09/05(木) 08:42:21.00ID:X7JUgyCY
河野氏「全納税者が確定申告を」 年末調整の廃止案も
https://news.livedoor.com/article/detail/27121447/
首相になったら実現したい
移行期間を経たうえで年末調整を廃止し、すべての国民に確定申告していただく。
全納税者が確定申告すれば「企業の手間がなくなる」とメリットを強調。
マイナンバーカード取得者向けサイト「マイナポータル」の活用などで
「個々人の手間が増えるということはない」と述べた。
https://news.livedoor.com/article/detail/27121447/
首相になったら実現したい
移行期間を経たうえで年末調整を廃止し、すべての国民に確定申告していただく。
全納税者が確定申告すれば「企業の手間がなくなる」とメリットを強調。
マイナンバーカード取得者向けサイト「マイナポータル」の活用などで
「個々人の手間が増えるということはない」と述べた。
75名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2024/09/05(木) 10:11:53.81ID:e4fBEMhH >>74
給与所得だけなら大して難しくないし、事業を併せてやってる奴や年金と給料両方あるなら元々確定申告してるから不利益になる奴ってほとんどいないな。
コメントは給与所得者のみしか関係ないのに自営の奴がワラワラ湧いているわwお前ら関係ないだろw
源泉徴収票をさっさとくれればいいし、マイナポータルあれば各種証明書を引っ張ってくれば良いだけだからな。金返ってくるのが12月から2月になるだけだ。
給与所得だけなら大して難しくないし、事業を併せてやってる奴や年金と給料両方あるなら元々確定申告してるから不利益になる奴ってほとんどいないな。
コメントは給与所得者のみしか関係ないのに自営の奴がワラワラ湧いているわwお前ら関係ないだろw
源泉徴収票をさっさとくれればいいし、マイナポータルあれば各種証明書を引っ張ってくれば良いだけだからな。金返ってくるのが12月から2月になるだけだ。
2024/09/05(木) 10:56:10.52ID:ExHlT2ES
税務署はサラリーマンでごった返しe-Taxはアクセス集中で頻繁に落ちるようだと自営といえども関係なくはないが…
2024/09/05(木) 16:10:02.90ID:GYoMNzND
年末調整しないのに源泉徴収でるのかね
それじゃ起業の手間あんまへらんじゃん
それじゃ起業の手間あんまへらんじゃん
2024/09/05(木) 16:59:23.09ID:/VKJnYrE
河野が勝つとみんなやる羽目になるらしい
79名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2024/09/05(木) 19:04:32.73ID:LsGvPHIH 河野には絶対にならん
仕事が増える国税庁のバックの財務省が認めない
麻生派の本命は高市
というか国会でまともに答弁できるのは高市ぐらいしかおらん
まあ、出来レースだからとりあえず目立っておこうということだな
仕事が増える国税庁のバックの財務省が認めない
麻生派の本命は高市
というか国会でまともに答弁できるのは高市ぐらいしかおらん
まあ、出来レースだからとりあえず目立っておこうということだな
2024/09/07(土) 06:25:42.53ID:2DhZLL48
大島訴訟が復活するんじゃないか
サラリーマンのスーツ購入代を経費に認めろという昭和の時代の訴訟
大島訴訟における最も重要な論点は,サラリーマンも確定申告を行い
実額経費を控除する権利を与えるべきであるというもの。
給与所得者の必要経費は,その範囲が狭くて,金額的に小さい.
給与所得者が必要経費を計上する前に,法人が必要経費を計上し,
給与所得者の必要経費を吸収してしまう場合がほとんどであると判決が下る
サラリーマンのスーツ購入代を経費に認めろという昭和の時代の訴訟
大島訴訟における最も重要な論点は,サラリーマンも確定申告を行い
実額経費を控除する権利を与えるべきであるというもの。
給与所得者の必要経費は,その範囲が狭くて,金額的に小さい.
給与所得者が必要経費を計上する前に,法人が必要経費を計上し,
給与所得者の必要経費を吸収してしまう場合がほとんどであると判決が下る
81名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2024/09/07(土) 10:01:41.09ID:jGKLE8Nm 給与所得には基本的に必要経費相当額として給与所得控除額が認められている
そのうえで別枠の必要経費として特定支出控除が認められている
そのうえで別枠の必要経費として特定支出控除が認められている
82名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2024/09/07(土) 17:18:42.97ID:MhBC1MHf >>81
基本的にってことは、認められない場合もあるんですか?
基本的にってことは、認められない場合もあるんですか?
83名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2024/09/07(土) 17:31:00.49ID:MhBC1MHf >>81
認められているってことは、控除をすることは任意なのですか?先生w
認められているってことは、控除をすることは任意なのですか?先生w
2024/09/07(土) 18:24:47.42ID:mPWnuW1w
年末調整は廃止すべきなのか 河野氏の「公約」に税務署や税理士は
https://news.yahoo.co.jp/articles/35e998cd8ab62daae2804d3cbd6d06935cb0c7b1
年末調整だけで済んでいた会社員たちが一斉に確定申告に来れば、
相当量の事務が加わることは想像に難くない。
現在の職員数では対応しきれず、税務調査や徴収業務にも影響が出かねない。
悪質な納税者への対応も縮小せざるを得ず、適正公平な課税の実現が難しくなる
https://news.yahoo.co.jp/articles/35e998cd8ab62daae2804d3cbd6d06935cb0c7b1
年末調整だけで済んでいた会社員たちが一斉に確定申告に来れば、
相当量の事務が加わることは想像に難くない。
現在の職員数では対応しきれず、税務調査や徴収業務にも影響が出かねない。
悪質な納税者への対応も縮小せざるを得ず、適正公平な課税の実現が難しくなる
85名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2024/09/07(土) 23:27:18.90ID:A9jeilO686名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2024/09/07(土) 23:28:05.37ID:A9jeilO6 アプリも充実してるみたい
87名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2024/09/08(日) 09:31:12.43ID:Jub3rE+N >>83
給与所得控除を知らないバカがいたw
給与所得控除を知らないバカがいたw
88名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2024/09/08(日) 14:01:03.64ID:Yi2dVuaL 65万控除を受けるには、総勘定元帳と仕訳帳の帳簿をつければ大丈夫ですか?
89名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2024/09/08(日) 19:20:20.48ID:4IP1VORW >>88
給与所得者は?
給与所得者は?
90名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2024/09/10(火) 23:37:55.82ID:VWspXC4U ボケのフリはもういいから
まあ、実際ロクな知識はないんだろうけど
まあ、実際ロクな知識はないんだろうけど
2024/09/11(水) 08:43:37.98ID:uL6xIZEM
>>90
うるせえゴキブリ
うるせえゴキブリ
92名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2024/09/11(水) 10:19:35.54ID:tSQf6yrG 図星だったw
アホはすぐ釣れる
アホはすぐ釣れる
2024/09/11(水) 20:23:12.53ID:uL6xIZEM
>>92
うるせえナマポ
うるせえナマポ
94名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2024/09/12(木) 10:00:37.55ID:7iZkiYAH やっぱりアホだった
2024/09/12(木) 18:04:03.78ID:F53hPxKP
アホちゃいまんねんパーでんねん
96名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2024/09/15(日) 10:04:02.63ID:dIHdMwCZ なんか2013年が手取りMAXでそれ以降じわじわ減ってる
2013年ー2023年=30万円
給料はじわ上がってるのになんでだろうなあ
2013年ー2023年=30万円
給料はじわ上がってるのになんでだろうなあ
2024/09/16(月) 13:48:51.98ID:PQOowk3X
>>96
社会保険料が上がってる
社会保険料が上がってる
2024/09/18(水) 00:26:30.13ID:NPLRU5wO
十年でそんだけしか額面があがってないことが…
2024/10/02(水) 20:14:46.27ID:TJtb3OBJ
請負仕事で発生ベースで確定申告したんだけど、役所から入金額が違うと連絡ありました
請け負った会社に問い合わせたら支払ベースで申告してるって話だった
よって年を跨いだ時ので金額がズレてたみたい
てか、これって何が正しいのでしょうか?
請け負った会社に問い合わせたら支払ベースで申告してるって話だった
よって年を跨いだ時ので金額がズレてたみたい
てか、これって何が正しいのでしょうか?
2024/10/02(水) 20:28:13.63ID:Z3PPswfJ
2024/10/02(水) 21:36:29.91ID:TJtb3OBJ
102名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2024/10/03(木) 08:51:00.66ID:fRuYjk07 >>101
発生ベースで処理するのが当然で正しいからそのままでいい
発生ベースで処理するのが当然で正しいからそのままでいい
2024/10/05(土) 14:00:19.05ID:13zUxGcu
うちの親会社で作った独自システムは馬鹿だから
支払ベースでしか支払調書が出ない
支払ベースでしか支払調書が出ない
2024/10/05(土) 15:10:54.78ID:yoGcszO1
>>101
下の質問の回答にあるように支払調書は支払者が税務署に提出するもので役所には提出しないので、なぜ役所が知っているのか疑問
回答にあるように支払者は従業員に払う給与として扱っており、自営業者なのに給与支払報告書に記載して役所に提出してるのかもしれない
そこのところ役所に確認するのがいいのではないかと思う
ちなみに給与なら支払ベースで間違いない
確定申告で申告した収入金額と契約先が提出した支払調書の金額が違う... - Yahoo!知恵袋
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12284937922
下の質問の回答にあるように支払調書は支払者が税務署に提出するもので役所には提出しないので、なぜ役所が知っているのか疑問
回答にあるように支払者は従業員に払う給与として扱っており、自営業者なのに給与支払報告書に記載して役所に提出してるのかもしれない
そこのところ役所に確認するのがいいのではないかと思う
ちなみに給与なら支払ベースで間違いない
確定申告で申告した収入金額と契約先が提出した支払調書の金額が違う... - Yahoo!知恵袋
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12284937922
105名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2024/10/08(火) 02:01:17.15ID:oiaPlIMB 給与支払報告書を提出するような会社なら本人に源泉徴収を渡すはずだ
本人が事業所得で申告し、取引先が給与としていたら役所はそ所得の違いを指摘するはずだ
なお、税務署に提出した支払調書は自治体にも転送され、課税情報は共有されている
本人が事業所得で申告し、取引先が給与としていたら役所はそ所得の違いを指摘するはずだ
なお、税務署に提出した支払調書は自治体にも転送され、課税情報は共有されている
2024/10/08(火) 03:36:57.07ID:ysU9wyX2
2024/10/08(火) 10:50:10.32ID:dnOT/Uab
支払ベースの場合はズレてる分を別途記載しなきゃいけないからな
税務署は数が多くてそこまで見てないだけで、自治体も税金をかけてるんだからおかしくもなんともない
税務署は数が多くてそこまで見てないだけで、自治体も税金をかけてるんだからおかしくもなんともない
2024/10/08(火) 12:16:55.49ID:ysU9wyX2
>>107
支払調書の備考には「その年中に支払の確定したものを記載」とあるので、内書するにしても支払調書作成日においてまだ支払っていない年内に支払う予定のあるものだけじゃないの?
今年請求、翌年支払の場合もその年中(今年)に支払の確定したものと解釈できないことはないが、そう解釈すると翌年に支払の確定したものではない(確定したのは今年)ので、翌年の支払調書には記載しないことになるよね?
そうすると、必然的に支払ベースではなく発生ベースになり、支払調書が支払ベースの場合などというのはあり得なくなってしまうよ
【手書用】令和 年分 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書(PDF/191KB)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/pdf/0024008-045_03.pdf
(4) 「支払金額」の項には、その年中に支払の確定したものを記載し、支払調書を作成する日においてまだ支払つていないものについては、これを内書すること。
支払調書の備考には「その年中に支払の確定したものを記載」とあるので、内書するにしても支払調書作成日においてまだ支払っていない年内に支払う予定のあるものだけじゃないの?
今年請求、翌年支払の場合もその年中(今年)に支払の確定したものと解釈できないことはないが、そう解釈すると翌年に支払の確定したものではない(確定したのは今年)ので、翌年の支払調書には記載しないことになるよね?
そうすると、必然的に支払ベースではなく発生ベースになり、支払調書が支払ベースの場合などというのはあり得なくなってしまうよ
【手書用】令和 年分 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書(PDF/191KB)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/pdf/0024008-045_03.pdf
(4) 「支払金額」の項には、その年中に支払の確定したものを記載し、支払調書を作成する日においてまだ支払つていないものについては、これを内書すること。
109名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2024/10/08(火) 18:47:38.55ID:oiaPlIMB 支払が確定したとは、納品や役務の提供が終わり請求ができるようになったことだ。
例えば、12月に仕事を完了しその支払が翌年2月になってもその分は支払調書に含めて記載し、
1月の支払調書作成時に支払いを受けていないから内書にも記載する。
この取り扱いに例外はないし、所得税の収入金額も支払確定(権利確定)ベースだ。
実際、誤って支払ベースで支払調書を作成している事業者は多い。
大手の会社はまず正しく作成しているが、誤っているところもあることはある。
例えば、12月に仕事を完了しその支払が翌年2月になってもその分は支払調書に含めて記載し、
1月の支払調書作成時に支払いを受けていないから内書にも記載する。
この取り扱いに例外はないし、所得税の収入金額も支払確定(権利確定)ベースだ。
実際、誤って支払ベースで支払調書を作成している事業者は多い。
大手の会社はまず正しく作成しているが、誤っているところもあることはある。
2024/10/08(火) 21:33:29.30ID:ysU9wyX2
>>109
その説明は支払調書を発生ベースで作成した場合の話ですよね
それについては異論ありません
しかし、支払調書を支払ベースで作成した場合は1月〜12月に支払った金額(未払分含む)を記載し内書には1月〜12月に支払うが支払調書作成時未払のものを記載する
下の税理士事務所の記事を見るとそう読める
ということは、支払調書を支払ベースで作成した場合は今年支払が確定して翌年に支払う分は内書にもどこにも記載しないんだよね?
取引先から送られきた支払調書と個人事業主が計上する売上金額が違う場合 | 東京クラウド会計税理士事務所
https://www.setuzei.biz/archives/1718
ただし、実務上煩雑になるため、支払ベースで支払調書を作成し交付していることが多く、その場合、支払調書に記載されている金額は、支払者側からみてその年の1月から12月までに支払った報酬等合計額及びそれについて源泉徴収した所得税等の合計額となります。
その説明は支払調書を発生ベースで作成した場合の話ですよね
それについては異論ありません
しかし、支払調書を支払ベースで作成した場合は1月〜12月に支払った金額(未払分含む)を記載し内書には1月〜12月に支払うが支払調書作成時未払のものを記載する
下の税理士事務所の記事を見るとそう読める
ということは、支払調書を支払ベースで作成した場合は今年支払が確定して翌年に支払う分は内書にもどこにも記載しないんだよね?
取引先から送られきた支払調書と個人事業主が計上する売上金額が違う場合 | 東京クラウド会計税理士事務所
https://www.setuzei.biz/archives/1718
ただし、実務上煩雑になるため、支払ベースで支払調書を作成し交付していることが多く、その場合、支払調書に記載されている金額は、支払者側からみてその年の1月から12月までに支払った報酬等合計額及びそれについて源泉徴収した所得税等の合計額となります。
111名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2024/10/09(水) 10:08:44.90ID:ry+HfUoK 支払調書を支払いベースで作成することは国税庁は認めていない
だからそんな誤った記載方法を前提とした内書金額は全く意味をなさない
取引先から参考として任意で支払調書が送られてくることがあるが、
誤ったケースは依然として多いが、そんなものは無視して
正しい権利確定ベースで申告しなければならない
まともな税理士ならそういう
支払ベースでの申告ができるのは小規模青色の現金主義特例の承認を受けた者だけであり、
承認を受けずに支払ベースの申告をしていると税務調査で否認されかねない。
だからそんな誤った記載方法を前提とした内書金額は全く意味をなさない
取引先から参考として任意で支払調書が送られてくることがあるが、
誤ったケースは依然として多いが、そんなものは無視して
正しい権利確定ベースで申告しなければならない
まともな税理士ならそういう
支払ベースでの申告ができるのは小規模青色の現金主義特例の承認を受けた者だけであり、
承認を受けずに支払ベースの申告をしていると税務調査で否認されかねない。
2024/10/09(水) 11:38:37.42ID:lGdTOGW9
2024/10/09(水) 23:04:04.56ID:NQJu5jaD
現実に支払ベースで支払調書を作る頭の悪い経理がいる会社が相当数あるとしても、発生ベースで作る約束になってるのだから、支払調書の金額より少ない収入で申告してる住民がいたら、質問検査権を行使して事情を聞くことは何もおかしくない。
こんなところで、これは会社の経理がバカだから支払ベースで支払調書を作ったに違いなく、住民は正しく申告しているのだろうと想像して、何も行動を起こさないのは正常性バイアスの典型例で、優秀な公務員の取る態度ではない。
こんなところで、これは会社の経理がバカだから支払ベースで支払調書を作ったに違いなく、住民は正しく申告しているのだろうと想像して、何も行動を起こさないのは正常性バイアスの典型例で、優秀な公務員の取る態度ではない。
2024/10/10(木) 02:17:43.26ID:v/lk1XUJ
初心者だったら金額が合わないという連絡があれば、支払ベースの支払調書の通りに修正申告してしまうかもしれず、ただ金額が合わないと連絡するだけなら余計なお世話
実際>>99は発生ベースで申告したのに迷っているではないか
実際>>99は発生ベースで申告したのに迷っているではないか
2024/10/10(木) 02:54:05.72ID:anyQBYzf
自治体からそんな連絡があっても発生ベースで申告してたら無視していいなんて初心者なら思わんかもしれんしなあ
それに毎年律儀に電話かかってきたらうぜーじゃん
こっちは発生ベースで申告してるからいちいち電話してくるなって言えばやめてくれるのか?
それに毎年律儀に電話かかってきたらうぜーじゃん
こっちは発生ベースで申告してるからいちいち電話してくるなって言えばやめてくれるのか?
116名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2024/10/10(木) 23:59:02.17ID:yFM0FuMs >>112
支払調書を支払いベースで作成することも国税庁に認められているかのような誤解があるから
それを正したわけだが、何か?
質問者には正しいことをやっているから気にしなくていいともレスしているが、何か?
支払調書を支払いベースで作成することも国税庁に認められているかのような誤解があるから
それを正したわけだが、何か?
質問者には正しいことをやっているから気にしなくていいともレスしているが、何か?
117名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2024/10/11(金) 00:05:46.88ID:iFHdMmmm2024/10/11(金) 12:02:51.16ID:s+ogmxk+
>>116
支払調書における支払ベースは原則として認めないということであって絶対ではない
支払調書を支払ベースで作成しても罰則がないから支払ベースで作成するところが無くならない
絶対認めないという姿勢なら罰則を設ければいいではないか
それをしないのだったら暗黙に認めていることになる
雑所得として申告が必要な株主優待品を申告しなくても黙認しているのと同じ
株主優待品は誰がどのくらい受け取っているか把握するのが困難で黙認せざるを得ないところもあるが
支払調書における支払ベースは原則として認めないということであって絶対ではない
支払調書を支払ベースで作成しても罰則がないから支払ベースで作成するところが無くならない
絶対認めないという姿勢なら罰則を設ければいいではないか
それをしないのだったら暗黙に認めていることになる
雑所得として申告が必要な株主優待品を申告しなくても黙認しているのと同じ
株主優待品は誰がどのくらい受け取っているか把握するのが困難で黙認せざるを得ないところもあるが
2024/10/11(金) 12:05:27.02ID:s+ogmxk+
2024/10/11(金) 13:53:57.77ID:TfCZUV1A
罰則がないから認めろってのは無理な主張
原則は発生ベースで例外規定はない
原則は発生ベースで例外規定はない
2024/10/11(金) 14:44:32.07ID:s+ogmxk+
誰も認めろとは主張してない
罰則がないから認めているも同然
だから従わないところが多い
というか>>99には全然関係ないことでしょw
取引先がどんな支払調書を作成してようが誰が何と言おうが発生ベースで正しく申告してればそれでいいのよ
罰則がないから認めているも同然
だから従わないところが多い
というか>>99には全然関係ないことでしょw
取引先がどんな支払調書を作成してようが誰が何と言おうが発生ベースで正しく申告してればそれでいいのよ
122名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2024/10/11(金) 22:38:34.51ID:0tYVapR2123名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2024/10/12(土) 00:01:54.57ID:gZhnTHvA2024/10/12(土) 00:36:59.65ID:JEwFolRD
2024/10/12(土) 01:10:23.05ID:OkV9jwZU
うん、こだわりすぎだね
支払ベースの支払調書が存在する→国税庁が認めてるってことでいい
認めてるといっても例外的にだからね
>>123よ、そこまでこだわるのは国税庁が支払ベースの支払調書を認めてるって言われたらなんか不都合なことでもあるのか?
支払ベースの支払調書が存在する→国税庁が認めてるってことでいい
認めてるといっても例外的にだからね
>>123よ、そこまでこだわるのは国税庁が支払ベースの支払調書を認めてるって言われたらなんか不都合なことでもあるのか?
2024/10/12(土) 01:20:39.19ID:muSQ9/v3
はいはいワロスワロス
2024/10/12(土) 01:49:09.27ID:xiDbW75T
2024/10/12(土) 08:01:03.15ID:u9CtHMOa
どうでもいいことを延々と続けるなボケナスども
129名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2024/10/12(土) 08:24:56.15ID:dKL5/rz0 >>127
官公庁の出納は実際に支払った時の記帳しかなく発生ベースという考えがない単式簿記で、支払った時(支払ベース)でに支払調書作るから、支払いベースもあると思うのだが
官公庁の出納は実際に支払った時の記帳しかなく発生ベースという考えがない単式簿記で、支払った時(支払ベース)でに支払調書作るから、支払いベースもあると思うのだが
2024/10/12(土) 10:52:59.29ID:m/kb7fL8
>>128
どうでもいい奴がわざわざ来るなバカタレが
どうでもいい奴がわざわざ来るなバカタレが
2024/10/12(土) 12:55:54.67ID:h341xyo+
>>123
税理士ドットコムの税理士も支払調書(の多く)は支払ベースで記載されると回答してるし、国税庁は認めていないとかそんな必死にならんでもいいでしょw
支払調書の金額で確定申告は可でしょうか
https://www.zeiri4.com/c_5/q_25168/
支払調書はその殆どが支払いベースで記載されるため、請求月と支払い月がずれる場合には発生主義の売上金額と一致しないことが多くあります。
支払い調書との不一致
https://www.zeiri4.com/c_5/q_25306/
支払調書は、一般的に支払ベースで記入されています。
しかし、事業所得、又は、雑所得は、発生ベースで記帳します。
支払調書と発生主義帳簿の金額のズレについて
https://www.zeiri4.com/c_1032/c_1033/q_62717/
支払調書に記載されている金額は、支払者側からみてその年の1月~12月までに支払ったものの合計額及びその金額について源泉徴収した源泉所得税の合計額です(現金主義)。
これに対して、個人事業者が所得税の確定申告の時に売上として申告するのは、その年の1月~12月までに請求の確定した金額の合計額です(発生主義)。
税理士ドットコムの税理士も支払調書(の多く)は支払ベースで記載されると回答してるし、国税庁は認めていないとかそんな必死にならんでもいいでしょw
支払調書の金額で確定申告は可でしょうか
https://www.zeiri4.com/c_5/q_25168/
支払調書はその殆どが支払いベースで記載されるため、請求月と支払い月がずれる場合には発生主義の売上金額と一致しないことが多くあります。
支払い調書との不一致
https://www.zeiri4.com/c_5/q_25306/
支払調書は、一般的に支払ベースで記入されています。
しかし、事業所得、又は、雑所得は、発生ベースで記帳します。
支払調書と発生主義帳簿の金額のズレについて
https://www.zeiri4.com/c_1032/c_1033/q_62717/
支払調書に記載されている金額は、支払者側からみてその年の1月~12月までに支払ったものの合計額及びその金額について源泉徴収した源泉所得税の合計額です(現金主義)。
これに対して、個人事業者が所得税の確定申告の時に売上として申告するのは、その年の1月~12月までに請求の確定した金額の合計額です(発生主義)。
2024/10/12(土) 12:56:47.16ID:h341xyo+
支払調書の支払金額で申告しろという税務署もあるんだねw
「支払調書との金額のズレについて」| 税理士相談Q&A by freee
https://advisors-freee.jp/qa/kakuteishinkoku/6665
ご回答有難うございました。
税務署に問い合わせをしたところ、支払調書の支払金額を申告書にそのまま書いてくださいとのことでしたので、混乱しておりました。
帳簿の通り申告したいと思います。
「支払調書との金額のズレについて」| 税理士相談Q&A by freee
https://advisors-freee.jp/qa/kakuteishinkoku/6665
ご回答有難うございました。
税務署に問い合わせをしたところ、支払調書の支払金額を申告書にそのまま書いてくださいとのことでしたので、混乱しておりました。
帳簿の通り申告したいと思います。
133名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2024/10/12(土) 15:50:23.28ID:dKL5/rz0134名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2024/10/13(日) 10:35:21.69ID:j0xjEBHU >>132
まだやっているのか
法定調書の作成の手引きを見れば権利確定基準なのは明確であり、
調書作成日現在未払の金額を内書することでも明らか
それ以外の基準はない
税務署が支払基準で作成したといったならそれは誤り
他の税務署に確認すればわかる
いっておくがfreeeなんかに関わる税理士はあまり信用できない
権利確定基準の支払が確定したとは厳密には発生基準とは異なるが
これを現金基準と勘違いしているアホが数多くいるのは事実
仕事柄数多くの支払調書を見るが、大手の会社ほど正しく作成されている。
もちろん、例外はある
報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
C 支払金額 令和6年中に支払の確定したものを記載してください。この場合、控除額以下である
などのため源泉徴収されなかった報酬、料金等や未払の報酬、料金等についても記載漏れ
のないように注意してください。
なお、支払調書の作成日現在で未払の金額がある場合は、各欄の上段に未払額を内
書きしてください。
まだやっているのか
法定調書の作成の手引きを見れば権利確定基準なのは明確であり、
調書作成日現在未払の金額を内書することでも明らか
それ以外の基準はない
税務署が支払基準で作成したといったならそれは誤り
他の税務署に確認すればわかる
いっておくがfreeeなんかに関わる税理士はあまり信用できない
権利確定基準の支払が確定したとは厳密には発生基準とは異なるが
これを現金基準と勘違いしているアホが数多くいるのは事実
仕事柄数多くの支払調書を見るが、大手の会社ほど正しく作成されている。
もちろん、例外はある
報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
C 支払金額 令和6年中に支払の確定したものを記載してください。この場合、控除額以下である
などのため源泉徴収されなかった報酬、料金等や未払の報酬、料金等についても記載漏れ
のないように注意してください。
なお、支払調書の作成日現在で未払の金額がある場合は、各欄の上段に未払額を内
書きしてください。
2024/10/13(日) 12:03:58.53ID:l/OLI95d
>>134
>税務署が支払基準で作成したといったならそれは誤り
違う、>>132をよく見て
税務署はそんなこと言ってない
支払調書の支払金額で申告するように言っただけ
>いっておくがfreeeなんかに関わる税理士はあまり信用できない
それも>>132のリンク先をよく見て
質問者の取引先は支払調書を支払ベースで作成している
税理士のWEBなどを見ると申告は発生主義と書かれている
税務署に問い合わせところ、支払調書の金額で申告せよとのことで混乱した
それでfreeeの税理士に質問したところ、発生主義で帳簿をつけてるなら自信を持って自分の帳簿にしたがって申告するよう税理士は回答した
税理士は正しいことしか言ってない
あなたが人の文章をよく読まないで主旨を取り違えてレスするからここまで話がこじれてるところも大いにあると思う
もっと人の文章をよく読んで
>税務署が支払基準で作成したといったならそれは誤り
違う、>>132をよく見て
税務署はそんなこと言ってない
支払調書の支払金額で申告するように言っただけ
>いっておくがfreeeなんかに関わる税理士はあまり信用できない
それも>>132のリンク先をよく見て
質問者の取引先は支払調書を支払ベースで作成している
税理士のWEBなどを見ると申告は発生主義と書かれている
税務署に問い合わせところ、支払調書の金額で申告せよとのことで混乱した
それでfreeeの税理士に質問したところ、発生主義で帳簿をつけてるなら自信を持って自分の帳簿にしたがって申告するよう税理士は回答した
税理士は正しいことしか言ってない
あなたが人の文章をよく読まないで主旨を取り違えてレスするからここまで話がこじれてるところも大いにあると思う
もっと人の文章をよく読んで
136名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2024/10/13(日) 17:10:20.33ID:fIUKJw4d 横からだが、ようするに発生ベースでも支払いベースでもどっちもありてことね
発生ベースで例外はないて言ったやつ出てきて頭下げーや
発生ベースで例外はないて言ったやつ出てきて頭下げーや
2024/10/13(日) 19:46:49.34ID:6FP90R97
どっちでもいい事を延々とあーだこーだとバカどもが
2024/10/13(日) 20:15:14.10ID:pFZnv7rL
2024/10/15(火) 01:30:57.25ID:7LlQqxMu
50キロ制限の道路を51キロで走ってた車を警察が捕まえなかったら、ここは速度無制限の道路だ!って言ってるのと同じ人がいるな
140名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2024/10/15(火) 17:47:14.83ID:haHKKLPI >>139
その例えが自分にはいまいちピンと来ないが、今までのスレの流れを例え話で言えば、カン違いしてるのかちゃんとした知識がないのか知らんが「ここは自動二輪しか走れない、原付はだめ、捕まらないからと言って走ることはできない、例外はない」と言ってる人がいたが、正確な知識を持ってる人が証拠を示しながら「そうじゃないよ、原付も走れるよ」と正解を言っただけだと思うが。
その例えが自分にはいまいちピンと来ないが、今までのスレの流れを例え話で言えば、カン違いしてるのかちゃんとした知識がないのか知らんが「ここは自動二輪しか走れない、原付はだめ、捕まらないからと言って走ることはできない、例外はない」と言ってる人がいたが、正確な知識を持ってる人が証拠を示しながら「そうじゃないよ、原付も走れるよ」と正解を言っただけだと思うが。
2024/10/15(火) 21:58:53.62ID:7LlQqxMu
原付で走ってもつかまえないけどルール違反はルール違反だろ
2024/10/16(水) 02:57:02.19ID:P3DqH0x7
所得税法施行規則によると「給与等の源泉徴収票」も「報酬、料金等の支払調書」も「その年中に支払の確定した」給与等や報酬等の金額を記載する
そして「給与等の源泉徴収票」は支払ベースで記載する
ということは「報酬、料金等の支払調書」も支払ベースで記載するのが正しいのではないか?
支払調書の発生ベースに固執している人は、所得税法施行規則の条文は同じであるのになぜ一方は支払ベースになり他方は発生ベースになるのか教えてほしい
所得税法施行規則 第93条 給与等の源泉徴収票 | 法令集
https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHTOK000020/93.html
二 その年中に支払の確定した給与等
所得税法施行規則 第84条 報酬、料金等の支払調書 | 法令集
https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHTOK000020/84.html
二 その年中に支払の確定した報酬等の金額
そして「給与等の源泉徴収票」は支払ベースで記載する
ということは「報酬、料金等の支払調書」も支払ベースで記載するのが正しいのではないか?
支払調書の発生ベースに固執している人は、所得税法施行規則の条文は同じであるのになぜ一方は支払ベースになり他方は発生ベースになるのか教えてほしい
所得税法施行規則 第93条 給与等の源泉徴収票 | 法令集
https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHTOK000020/93.html
二 その年中に支払の確定した給与等
所得税法施行規則 第84条 報酬、料金等の支払調書 | 法令集
https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHTOK000020/84.html
二 その年中に支払の確定した報酬等の金額
2024/10/16(水) 07:49:23.34ID:/Rx2b7/s
>>142
支払調書は、報酬を受け取った人の所得税の申告が正しくされていることをチェックするためのものだから、所得税の基準でその年の所得となるものを記載しなければならない。
基本的には発生基準だが、給与については大人の事情で支払基準で課税することになっているので、給与の源泉徴収票は支払基準で作ることになる。
支払調書は、報酬を受け取った人の所得税の申告が正しくされていることをチェックするためのものだから、所得税の基準でその年の所得となるものを記載しなければならない。
基本的には発生基準だが、給与については大人の事情で支払基準で課税することになっているので、給与の源泉徴収票は支払基準で作ることになる。
2024/10/16(水) 12:14:04.66ID:P3DqH0x7
>>143
回答ありがとう
でも、条文が同じだから支払調書を支払ベースで作成するところが多いということもあるかもしれないし、発生主義だということを条文に追加するか支払調書の備考欄に発生主義で作成するようはっきり書いた方が解釈の違いでああだこうだ言い争わなくて済むのでいいと思うのだけど、そこのところどう?
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/pdf/0024008-045_03.pdf
「その年中に支払の確定した」が発生主義であること表しているとか給与は大人の事情で違うとか言われても一般人にはわからないので…
回答ありがとう
でも、条文が同じだから支払調書を支払ベースで作成するところが多いということもあるかもしれないし、発生主義だということを条文に追加するか支払調書の備考欄に発生主義で作成するようはっきり書いた方が解釈の違いでああだこうだ言い争わなくて済むのでいいと思うのだけど、そこのところどう?
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/pdf/0024008-045_03.pdf
「その年中に支払の確定した」が発生主義であること表しているとか給与は大人の事情で違うとか言われても一般人にはわからないので…
2024/10/16(水) 12:45:28.20ID:P3DqH0x7
>>143
それと、青色申告で現金主義の特例を受けている個人事業主が別の個人事業主に外注した場合、法人と同様に支払調書の作成・提出義務があるよね
簡易帳簿で現金主義でしか記帳していない個人事業主でも発生主義で作成しないといけないとか国税庁はそこまで厳しいこと言うの?
帳簿と支払調書は別物だと言われればそれまでだけど…
あと、報酬を受け取った人の所得税の申告が正しくされていることをチェックするためのものと言っても、現金主義の特例を受けている人は現金主義で記帳・申告するのだから支払調書が発生主義だとチェックできないよ
少数でもこういう人がいるのだから、所得税の申告が正しくされていることをチェックするためのものとまでは言い切れないのでは?
それと、青色申告で現金主義の特例を受けている個人事業主が別の個人事業主に外注した場合、法人と同様に支払調書の作成・提出義務があるよね
簡易帳簿で現金主義でしか記帳していない個人事業主でも発生主義で作成しないといけないとか国税庁はそこまで厳しいこと言うの?
帳簿と支払調書は別物だと言われればそれまでだけど…
あと、報酬を受け取った人の所得税の申告が正しくされていることをチェックするためのものと言っても、現金主義の特例を受けている人は現金主義で記帳・申告するのだから支払調書が発生主義だとチェックできないよ
少数でもこういう人がいるのだから、所得税の申告が正しくされていることをチェックするためのものとまでは言い切れないのでは?
146名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2024/10/16(水) 13:27:58.29ID:Vdr3SVgF まだ、しつこくやっているのか
支払調書の作成が支払基準で認められていないことが納得できないバカが
いつまでも蒸し返してごねているな
支払調書の作成が支払基準で認められていないことが納得できないバカが
いつまでも蒸し返してごねているな
2024/10/16(水) 13:47:55.94ID:zs9JtbLV
148名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2024/10/16(水) 15:38:38.14ID:R/JcoWFo どっちでもいいんだけど、自分の主張の法的根拠を示せないのか?
2024/10/16(水) 23:21:43.71ID:H5Vl7mDi
帳簿と支払調書は別物だと言われればそれまでだけど…
って自分で書いてるのになんで納得できんのかね
現金主義の人は支払調書も現金主義でいいですって正式な文章に書いてある?それをだせばみんな納得するよ
ネットで良いって言われたって書き込みはなんの根拠にもならない
って自分で書いてるのになんで納得できんのかね
現金主義の人は支払調書も現金主義でいいですって正式な文章に書いてある?それをだせばみんな納得するよ
ネットで良いって言われたって書き込みはなんの根拠にもならない
2024/10/16(水) 23:59:46.39ID:P3DqH0x7
2024/10/17(木) 01:12:41.33ID:pnBi992O
2024/10/17(木) 02:20:48.06ID:VK/ah5u4
153名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2024/10/17(木) 03:07:12.06ID:rAUv4I4G で、国はなんと言ってるんだ?
2024/10/17(木) 09:31:22.14ID:lPg/4Smn
国≒役所は元の>>99を見る限りどっちでもいいって判断でしょ
2024/10/17(木) 10:40:18.77ID:HLUvXXsp
2024/10/17(木) 12:09:45.46ID:p8WXMp/G
そもそもそれ自体で税金を計算する書類じゃないからうるさくいわないってだけだろう
2024/10/17(木) 13:16:47.00ID:0APvHsHm
158名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2024/10/17(木) 15:23:38.63ID:4LpkTaFt いつまでこのネタで引っ張るつもりだ
しつこい奴らだ
しつこい奴らだ
2024/10/17(木) 19:52:09.02ID:ns9p7fdd
他に書き込みのない今のうちに大いにやりたまえ
過疎スレが賑わってよろしい
過疎スレが賑わってよろしい
160名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2024/10/18(金) 11:40:19.51ID:Ei6O7LXa >>158
どんなことがあっても自分の負けを認めたくない弱虫の強情と、どんなことがあっても弱虫をいじめたい弱い者いじめの強情のバトル、おもしろいじゃんw
どんなことがあっても自分の負けを認めたくない弱虫の強情と、どんなことがあっても弱虫をいじめたい弱い者いじめの強情のバトル、おもしろいじゃんw
161名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2024/10/18(金) 13:01:01.62ID:JdpPrgv4 という、支払調書ネタ荒らしの弁
162名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2024/10/18(金) 16:34:44.32ID:Ei6O7LXa >>
2024/10/18(金) 20:39:26.22ID:tAsw2hi9
>>144
大人の事情というのは年末調整。
その年の最後に払う給料で年末調整すると決めちゃったから、12月分を1月に払う場合でも、12月分を含めて年末調整することは不可能。
河野総理で年調廃止なら、当然、給与所得も発生主義になる。
大人の事情というのは年末調整。
その年の最後に払う給料で年末調整すると決めちゃったから、12月分を1月に払う場合でも、12月分を含めて年末調整することは不可能。
河野総理で年調廃止なら、当然、給与所得も発生主義になる。
164名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2024/10/19(土) 10:19:10.44ID:3sWNajdH >>163
給与所得の収入基準が支給日基準である限りそれはない
給与所得の収入基準が支給日基準である限りそれはない
165名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2024/10/19(土) 11:13:33.90ID:QKNTKC8R /
166名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2024/10/19(土) 11:33:11.39ID:QKNTKC8R >>163
あの〜、自分は税務署の職員で総務など内部の仕事ですが、税務署も啓発事業など事業をやることがありその時は一事業者として必要な支払調書を作りますが、官庁会計は現金主義の単式簿記ですから実際に金銭が動いた時に作成します、そもそも発生という概念がないんですが発生以外にないとすると税務署の私がやってることも違法ですか?
あの〜、自分は税務署の職員で総務など内部の仕事ですが、税務署も啓発事業など事業をやることがありその時は一事業者として必要な支払調書を作りますが、官庁会計は現金主義の単式簿記ですから実際に金銭が動いた時に作成します、そもそも発生という概念がないんですが発生以外にないとすると税務署の私がやってることも違法ですか?
2024/10/19(土) 19:35:02.91ID:9Q2blLO/
>>166
明らかに違法。どこの税務署なの?
明らかに違法。どこの税務署なの?
2024/10/19(土) 20:34:28.32ID:kPu/b5Oj
169名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2024/10/19(土) 20:37:37.68ID:QKNTKC8R /
170名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2024/10/19(土) 20:43:41.70ID:QKNTKC8R171名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2024/10/20(日) 10:32:36.81ID:/rrfUBvl /
2024/10/20(日) 23:08:17.87ID:gSbBGiQI
>>168
そんな税務署があるわけない。どこの税務署か言ってみろよw
そんな税務署があるわけない。どこの税務署か言ってみろよw
2024/10/21(月) 01:07:59.07ID:hGNH0YTo
174名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2024/10/21(月) 21:29:48.06ID:1Yo0W3z1 o
175名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2024/10/21(月) 21:48:21.31ID:1Yo0W3z1 <例外はない>クンは複式簿記とか発生主義を知ったばかりの青少年じゃないかな、だからすべて発生主義だと思っているw
現金主義とか実現主義とか知らないし、ましてや支払調書などを規定する税制は会計方式とはぜんぜん別だて知識もないw
現金主義とか実現主義とか知らないし、ましてや支払調書などを規定する税制は会計方式とはぜんぜん別だて知識もないw
176名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2024/10/21(月) 23:57:21.16ID:earTTvgj まだ支払調書荒らしが暴れているのか
法定調書の作成の手引きに報酬料金の支払調書はその年中に支払が確定した金額を書くと明記されている
その年中に支払った金額ではない
それに従って書くだけ
例外がないとか言っているのはそういう意味だろ
これでこのネタは終わりだ
法定調書の作成の手引きに報酬料金の支払調書はその年中に支払が確定した金額を書くと明記されている
その年中に支払った金額ではない
それに従って書くだけ
例外がないとか言っているのはそういう意味だろ
これでこのネタは終わりだ
177名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2024/10/22(火) 09:21:21.53ID:/RqoNeSC Q
2024/10/22(火) 09:56:30.01ID:B2HI46Uw
>>176
>まだ支払調書荒らしが暴れているのか
支払調書荒らしは発生ベースでも支払ベースでもどっちでもありってことを認めないお前だろw
お前一人がそうやってしつこく蒸し返すからいつまで経っても終わらないのだ
>その年中に支払った金額ではない
>それに従って書くだけ
>例外がないとか言っているのはそういう意味だろ
例外がないって言ったのはお前だろ。ひとごとみたいに言うなw
税務署の職員>>166は「官庁会計は現金主義の単式簿記ですから実際に金銭が動いた時に作成します」と言ってるぞ
これはその年中に支払った金額がその年中に支払の確定した金額と解釈してるってことだろ
そう解釈する向きが多いから支払ベースの支払調書が多いのだぞ
それを許してるってことは国税庁もどっちでもいいってことだ
発生ベースで例外はないなどとしつこいのはお前だけだ
>まだ支払調書荒らしが暴れているのか
支払調書荒らしは発生ベースでも支払ベースでもどっちでもありってことを認めないお前だろw
お前一人がそうやってしつこく蒸し返すからいつまで経っても終わらないのだ
>その年中に支払った金額ではない
>それに従って書くだけ
>例外がないとか言っているのはそういう意味だろ
例外がないって言ったのはお前だろ。ひとごとみたいに言うなw
税務署の職員>>166は「官庁会計は現金主義の単式簿記ですから実際に金銭が動いた時に作成します」と言ってるぞ
これはその年中に支払った金額がその年中に支払の確定した金額と解釈してるってことだろ
そう解釈する向きが多いから支払ベースの支払調書が多いのだぞ
それを許してるってことは国税庁もどっちでもいいってことだ
発生ベースで例外はないなどとしつこいのはお前だけだ
2024/10/22(火) 12:58:25.37ID:BBoAhHSJ
>>176
>その年中に支払った金額ではない
元国税調査官 (国税局では税務相談室・不服審判所等で審理事務を中心に担当)は、その年中に支払った金額を記載すると言ってるぞ
支払調書作成時の計算方法とひっかかりやすい注意点とは
https://www.freee.co.jp/kb/kb-accounting/todo-for-payment-record/
支払調書に記載する「支払金額」は1月1日から12月31日の1年間に支払った報酬や料金の合計額を計算します。
>その年中に支払った金額ではない
元国税調査官 (国税局では税務相談室・不服審判所等で審理事務を中心に担当)は、その年中に支払った金額を記載すると言ってるぞ
支払調書作成時の計算方法とひっかかりやすい注意点とは
https://www.freee.co.jp/kb/kb-accounting/todo-for-payment-record/
支払調書に記載する「支払金額」は1月1日から12月31日の1年間に支払った報酬や料金の合計額を計算します。
180名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2024/10/22(火) 13:36:08.20ID:vpmKksZH181名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2024/10/22(火) 13:39:01.93ID:vpmKksZH2024/10/22(火) 14:18:24.02ID:B2HI46Uw
>>180
>俺は例外がないとは言っていないぞ
>>120で言ってるだろ
これが別人ならわざわざ出てきて援護してやる必要はないだろ
別人ならそいつを怒れよ
そいつのせいで税務署の職員>>166まで出てきたんだからなw
>俺は手引き支払が確定したものとしかかいていない
>発生ベースではなく権利確定(支払確定)基準な
解釈の違いにより発生ベースでも支払ベースでもどっちにも取れるってことだよ
支払ってないものは支払が確定してないと解釈しても間違いではないだろ
下のブログ記事に書いてある通り
それでは納得できないのか?
支払調書における「支払金額」(支払の確定した金額)について
http://blog.hybridthinks.com/article/185518473.html
この「支払の確定した」という言い回し、どっちとも読めますよね。
たとえば「月末締め・翌月末日払」の場合、
・発生ベース読み
目的物の受領が完了したので、来月末に支払いをすることが確定したよ。
・支払ベース読み
でも、支払日がくるまでは、実際に支払うかどうかは確定しないよ。
どちらとも読めます。
(中略)
実際、条文見てみればわかるんですけど、給与のほうもまるっきり同じ「支払の確定した」て文言なんですよね(法226条1項、規93条1項3号、別表第6(1)2(3))。
のに、「報酬等」に関しては見解が別れているという謎の現象。
給与なんて、一連の労働法規で手厚く保護されてたり一般先取特権がついていたりと、普通の報酬債権と比べたら支払いの確実性は高いはず(比べたら、です)。
なんだから、給与が支払日をもって確定というなら、報酬のほうだって支払日まで確定しない、といってもいいような気がします。
>俺は例外がないとは言っていないぞ
>>120で言ってるだろ
これが別人ならわざわざ出てきて援護してやる必要はないだろ
別人ならそいつを怒れよ
そいつのせいで税務署の職員>>166まで出てきたんだからなw
>俺は手引き支払が確定したものとしかかいていない
>発生ベースではなく権利確定(支払確定)基準な
解釈の違いにより発生ベースでも支払ベースでもどっちにも取れるってことだよ
支払ってないものは支払が確定してないと解釈しても間違いではないだろ
下のブログ記事に書いてある通り
それでは納得できないのか?
支払調書における「支払金額」(支払の確定した金額)について
http://blog.hybridthinks.com/article/185518473.html
この「支払の確定した」という言い回し、どっちとも読めますよね。
たとえば「月末締め・翌月末日払」の場合、
・発生ベース読み
目的物の受領が完了したので、来月末に支払いをすることが確定したよ。
・支払ベース読み
でも、支払日がくるまでは、実際に支払うかどうかは確定しないよ。
どちらとも読めます。
(中略)
実際、条文見てみればわかるんですけど、給与のほうもまるっきり同じ「支払の確定した」て文言なんですよね(法226条1項、規93条1項3号、別表第6(1)2(3))。
のに、「報酬等」に関しては見解が別れているという謎の現象。
給与なんて、一連の労働法規で手厚く保護されてたり一般先取特権がついていたりと、普通の報酬債権と比べたら支払いの確実性は高いはず(比べたら、です)。
なんだから、給与が支払日をもって確定というなら、報酬のほうだって支払日まで確定しない、といってもいいような気がします。
2024/10/22(火) 15:57:33.33ID:R2ygsTPM
最近になり初めて医療費控除について知りました。
親二人を扶養に入れてまして、健康保険組合のメンバーページに親の通院や薬等の月間医療費通知が5ヶ月の期間を開けて届くんです
これら+通知遅い分のは領収書で確定申告すると基準満たしてるなら控除受けられるのはわかったのですが、勿論ここでの医療費は自己負担の金額の認識で大丈夫でしょうか?
MAX200万まで控除受けられるなら歯科矯正治療受けてればよかったな…
親二人を扶養に入れてまして、健康保険組合のメンバーページに親の通院や薬等の月間医療費通知が5ヶ月の期間を開けて届くんです
これら+通知遅い分のは領収書で確定申告すると基準満たしてるなら控除受けられるのはわかったのですが、勿論ここでの医療費は自己負担の金額の認識で大丈夫でしょうか?
MAX200万まで控除受けられるなら歯科矯正治療受けてればよかったな…
184名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2024/10/22(火) 17:54:06.62ID:/RqoNeSC /
185名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2024/10/22(火) 18:10:50.48ID:/RqoNeSC >>183
自己負担した分です
また、保険を使った医療機関の受診分に限らず薬局で買った風邪薬など治療のためのものなら対象です
サラリーマンは税金清算は年末調整という会社まかせの人が多いですが、医療費の領収書をせっせと集め自分で確定申告していくらかでも税金を取り戻そうという人もたくさんいます
自己負担した分です
また、保険を使った医療機関の受診分に限らず薬局で買った風邪薬など治療のためのものなら対象です
サラリーマンは税金清算は年末調整という会社まかせの人が多いですが、医療費の領収書をせっせと集め自分で確定申告していくらかでも税金を取り戻そうという人もたくさんいます
2024/10/23(水) 08:36:44.57ID:WcTRlHo9
なるほど…
ありがとうございます
幸いにも領収書控えてたので初確定申告も兼ねてやってみようと思います
ありがとうございます
幸いにも領収書控えてたので初確定申告も兼ねてやってみようと思います
187名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2024/10/23(水) 11:05:12.45ID:HTZ+14fJ /
188名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2024/10/23(水) 12:14:03.41ID:pu7A8C9q まともな話題、久しぶりだな〜w
こういうのでいいんだよ、こういうので
こういうのでいいんだよ、こういうので
2024/10/23(水) 12:56:11.50ID:vbBeKFaN
190名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2024/10/23(水) 17:16:15.43ID:HTZ+14fJ /
2024/10/23(水) 23:32:33.96ID:yozmH7Cj
謎のスラッシュマン
その正体は税務署職員w
その正体は税務署職員w
2024/10/24(木) 00:44:19.01ID:05iHPQJi
超新星!
193名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2024/10/24(木) 18:21:02.72ID:naSn8Y/3 >>
194名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2024/10/24(木) 23:57:24.69ID:mtfeAmDY 自称税務署員
195名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2024/10/25(金) 12:49:59.34ID:RslDkbIM >>
196名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2024/10/31(木) 23:44:49.31ID:d4EGvrRQ 税務署のほうからきました
2024/11/04(月) 15:28:34.21ID:ztv2GX+S
…
198名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2024/11/12(火) 20:43:42.22ID:Bafj061T 壁ランク
合計所得金額が48万円超で配偶者の配偶者控除対象外配偶者特別控除対象
合計所得金額が95万円超から5万円幅で段階的に減額され
合計所得金額が133万円超で配偶者の配偶者特別控除対象外
課税総所得金額が195万円まで所得税率5%
課税総所得金額が195万円超で所得税率10%(控除額97500円)
総所得金額等が200万円未満では医療費(保険等で補填される金額を除く)のうち総所得金額等の5%を超える分200万円以上では10万円を超える分が医療費控除
課税総所得金額が330万円超で所得税率20%(控除額427500円)
合計所得金額が500万円超で寡婦控除ひとり親控除が0に
課税総所得金額が695万円超で所得税率23%(控除額636000円)
課税総所得金額が695万円超で超えた分の配当控除が不利になり
課税総所得金額等が1000万円超で超えた分の配当控除半額
課税総所得金額が900万円超で所得税率33%(控除額1536000円)
合計所得金額が900万円超で配偶者控除特別控除が減り
合計所得金額が950万円超で配偶者控除特別控除がさらに減り
合計所得金額が1000万円超で配偶者控除特別控除が0に
課税総所得金額が1800万円超で所得税率40%(控除額2796000円)
総所得金額等が2000万円超で3億円以上の資産もしくは1億円以上の有価証券を持つなら財産債務調書の提出義務発生
(所得と関係せずその価額の合計額が10億円以上の財産を有する場合も提出義務)
合計所得金額が2000万円超で住宅ローン控除対象外に
合計所得金額が2400万円超で基礎控除が減り
合計所得金額が2450万円超で基礎控除がさらに減り
合計所得金額が2500万円超で基礎控除は0に
課税総所得金額が4000万円超で所得税率45%(控除額4796000円)
合計所得金額が48万円超で配偶者の配偶者控除対象外配偶者特別控除対象
合計所得金額が95万円超から5万円幅で段階的に減額され
合計所得金額が133万円超で配偶者の配偶者特別控除対象外
課税総所得金額が195万円まで所得税率5%
課税総所得金額が195万円超で所得税率10%(控除額97500円)
総所得金額等が200万円未満では医療費(保険等で補填される金額を除く)のうち総所得金額等の5%を超える分200万円以上では10万円を超える分が医療費控除
課税総所得金額が330万円超で所得税率20%(控除額427500円)
合計所得金額が500万円超で寡婦控除ひとり親控除が0に
課税総所得金額が695万円超で所得税率23%(控除額636000円)
課税総所得金額が695万円超で超えた分の配当控除が不利になり
課税総所得金額等が1000万円超で超えた分の配当控除半額
課税総所得金額が900万円超で所得税率33%(控除額1536000円)
合計所得金額が900万円超で配偶者控除特別控除が減り
合計所得金額が950万円超で配偶者控除特別控除がさらに減り
合計所得金額が1000万円超で配偶者控除特別控除が0に
課税総所得金額が1800万円超で所得税率40%(控除額2796000円)
総所得金額等が2000万円超で3億円以上の資産もしくは1億円以上の有価証券を持つなら財産債務調書の提出義務発生
(所得と関係せずその価額の合計額が10億円以上の財産を有する場合も提出義務)
合計所得金額が2000万円超で住宅ローン控除対象外に
合計所得金額が2400万円超で基礎控除が減り
合計所得金額が2450万円超で基礎控除がさらに減り
合計所得金額が2500万円超で基礎控除は0に
課税総所得金額が4000万円超で所得税率45%(控除額4796000円)
2024/11/17(日) 21:28:52.42ID:iCRpb5Jl
>>182
給与の方は、国税庁が通達で支払主義だと明示してるが、報酬はしてない。法律を素直に読めばどちらも発生主義だけど、それでは年末調整ができなくなって全員確定申告の世界になり、税務署がパンクするから、もっともらしい理由をつけて給与だけは特別に支払主義ということにしている。
給与の方は、国税庁が通達で支払主義だと明示してるが、報酬はしてない。法律を素直に読めばどちらも発生主義だけど、それでは年末調整ができなくなって全員確定申告の世界になり、税務署がパンクするから、もっともらしい理由をつけて給与だけは特別に支払主義ということにしている。
2024/11/17(日) 21:44:43.24ID:iCRpb5Jl
>>179
明らかに誤り。
支払調書には、未払報酬に対して、源泉徴収すべき金額を書く欄があり、当年に発生した報酬が支払調書の提出期限の翌年1月31日に支払われていない場合を想定してる。
そして、その支払調書をもとに確定申告して還付申告になった場合は、現に報酬が支払われて源泉徴収が行われるまでは、還付しないという制度になっている。
明らかに誤り。
支払調書には、未払報酬に対して、源泉徴収すべき金額を書く欄があり、当年に発生した報酬が支払調書の提出期限の翌年1月31日に支払われていない場合を想定してる。
そして、その支払調書をもとに確定申告して還付申告になった場合は、現に報酬が支払われて源泉徴収が行われるまでは、還付しないという制度になっている。
2024/11/21(木) 08:30:48.03ID:O7aTy2JW
扶養に入っててバイトで30万円くらいの年間給与だったんだけど、会社が年末調整しないよ(扶養控除申告書受け取りません)、でも税務署にも確定申告に行くなよ、って言ってきて怖かった。すぐ辞めた
202名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2024/11/21(木) 09:09:37.90ID:KD0lt5Si 闇バイト?
2024/11/21(木) 09:21:52.08ID:O7aTy2JW
短時間の清掃だから多分本業ある人多くて、でも副業としては年間20万は超えてしまう。あなたが損するから税申告しないほうがいいよとか丸め込んで
会社も給与支払い報告書だしてないんじゃないかなぁ、って予想
会社も給与支払い報告書だしてないんじゃないかなぁ、って予想
204名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2024/11/22(金) 02:21:30.81ID:m/JStk6m >>199
給与所得は支払主義とは書いていない
支給日を決めていれば支給日、決めていない場合は実際に支払った日だ
支給日を決めていて給与支払が全部または一部遅延して翌年に支払われても本年分に含める
報酬つまり事業所得は権利確定主義であり、発生主義とは書いていない
給与所得に権利確定主義を適用すると給与計算締め後の年末までの未払分を集計する必要があり
あまりにも煩雑になり過ぎるから簡便な方法として例外的な取扱いになった
その方が受給者の方も確認しやすいこともある
年末調整は納税者が税務署に来られては困るというよりも
給与所得者からの税収をより確実に徴収するため
給与所得は支払主義とは書いていない
支給日を決めていれば支給日、決めていない場合は実際に支払った日だ
支給日を決めていて給与支払が全部または一部遅延して翌年に支払われても本年分に含める
報酬つまり事業所得は権利確定主義であり、発生主義とは書いていない
給与所得に権利確定主義を適用すると給与計算締め後の年末までの未払分を集計する必要があり
あまりにも煩雑になり過ぎるから簡便な方法として例外的な取扱いになった
その方が受給者の方も確認しやすいこともある
年末調整は納税者が税務署に来られては困るというよりも
給与所得者からの税収をより確実に徴収するため
2024/11/25(月) 21:23:12.25ID:htsTRL5g
放置すると、とんでもないことになる「税務署からの封筒」の正体
https://news.yahoo.co.jp/articles/5c7bd264f2d6fcb89dba63c4e44b39084810758b
自宅のポストに届いたら即レス コンビニへ走るが鉄則
https://news.yahoo.co.jp/articles/5c7bd264f2d6fcb89dba63c4e44b39084810758b
自宅のポストに届いたら即レス コンビニへ走るが鉄則
206名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2024/11/29(金) 12:37:59.09ID:lEqK9kd/ 株の一般口座の確定申告についての質問です
「株式投資を一般口座で行っていても、年間を通して譲渡益と配当金の合計が20万円以下であれば確定申告は不要」と書いてあったのですが、特定口座(源泉徴収あり)でも譲渡益があった場合20万円以下というのは特定口座(源泉徴収あり)と一般口座合わせて20万以下でしょうか?
それとも特定口座(源泉徴収あり)の分は関係無いのでしょうか?
「株式投資を一般口座で行っていても、年間を通して譲渡益と配当金の合計が20万円以下であれば確定申告は不要」と書いてあったのですが、特定口座(源泉徴収あり)でも譲渡益があった場合20万円以下というのは特定口座(源泉徴収あり)と一般口座合わせて20万以下でしょうか?
それとも特定口座(源泉徴収あり)の分は関係無いのでしょうか?
207名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2024/11/29(金) 14:59:13.86ID:7MqLl4y22024/11/29(金) 17:34:31.15ID:zgVYD3As
>>206
配当と源泉あり特定口座の譲渡益はどんな場合でも申告不要で、給与以外の所得に含めなくていいです
よって、一般口座の譲渡益が20万円以下で株以外の所得が他に無ければ確定申告不要です
ただし、医療費控除を受けるなど何らかの理由で確定申告する場合は20万円以下でも申告が必要なので、一般口座の譲渡益も申告が必要です
また、住民税にはこのような特例はないので、20万円以下でも住民税申告は必要です
確定申告は住民税申告を兼ねているので、確定申告する場合は住民税申告は不要です
No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
所得金額の合計金額に含まれない所得
給与所得および退職所得以外の所得金額の合計額には、次の所得は含まれません。
1 上場株式等の配当等や非上場株式の少額配当等で確定申告をしないことを選択したもの
2 特定口座の源泉徴収選択口座内の上場株式等の譲渡による所得で、確定申告をしないことを選択したもの
大阪市:個人市・府民税・森林環境税(全般)に関するQ&A
https://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000019927.html#03-7
なお、給与所得者(年収2,000万円以下)または公的年金等受給者(年収400万円以下)は、給与所得または公的年金等所得以外の年間の所得金額が20万円以下である場合は、所得税の確定申告は不要とされていますが、個人市・府民税の申告は必要です。
配当と源泉あり特定口座の譲渡益はどんな場合でも申告不要で、給与以外の所得に含めなくていいです
よって、一般口座の譲渡益が20万円以下で株以外の所得が他に無ければ確定申告不要です
ただし、医療費控除を受けるなど何らかの理由で確定申告する場合は20万円以下でも申告が必要なので、一般口座の譲渡益も申告が必要です
また、住民税にはこのような特例はないので、20万円以下でも住民税申告は必要です
確定申告は住民税申告を兼ねているので、確定申告する場合は住民税申告は不要です
No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
所得金額の合計金額に含まれない所得
給与所得および退職所得以外の所得金額の合計額には、次の所得は含まれません。
1 上場株式等の配当等や非上場株式の少額配当等で確定申告をしないことを選択したもの
2 特定口座の源泉徴収選択口座内の上場株式等の譲渡による所得で、確定申告をしないことを選択したもの
大阪市:個人市・府民税・森林環境税(全般)に関するQ&A
https://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000019927.html#03-7
なお、給与所得者(年収2,000万円以下)または公的年金等受給者(年収400万円以下)は、給与所得または公的年金等所得以外の年間の所得金額が20万円以下である場合は、所得税の確定申告は不要とされていますが、個人市・府民税の申告は必要です。
209名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2024/11/29(金) 17:58:32.36ID:u2wwAX3D >>206さんは年末調整対象の給与所得者なのか
2024/11/29(金) 18:24:07.70ID:zgVYD3As
>>208 ↓追加
No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm
給与所得および退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下であることにより、給与所得者が確定申告を要しない場合であっても、例えば、医療費控除の適用を受けるための還付申告を行う場合には、給与所得だけでなく、その20万円以下の所得も併せて申告をする必要があります。
No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm
給与所得および退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下であることにより、給与所得者が確定申告を要しない場合であっても、例えば、医療費控除の適用を受けるための還付申告を行う場合には、給与所得だけでなく、その20万円以下の所得も併せて申告をする必要があります。
2024/11/30(土) 11:44:27.84ID:ColYgU4n
サラリーマンで一般口座利益20万以下なら不要
特定がどうとか関係ない
特定がどうとか関係ない
212名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2024/11/30(土) 15:34:26.58ID:9jdVe3hp レスしてくれた方々ありがとうございます。私は年末調整対象の給与所得者です。
医療費控除もありません。
特定口座(源泉徴収あり)の譲渡益は給与以外の所得に含めなくて良いので関係無く、
一般口座の譲渡益だけで考えれば良いと言う事ですね。とても助かりました。
医療費控除もありません。
特定口座(源泉徴収あり)の譲渡益は給与以外の所得に含めなくて良いので関係無く、
一般口座の譲渡益だけで考えれば良いと言う事ですね。とても助かりました。
2024/12/02(月) 19:14:20.52ID:gifWg0Wi
>>212
住民税は申告必要とも教えてもらってるのに無視かよw
住民税は申告必要とも教えてもらってるのに無視かよw
214名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2024/12/04(水) 12:37:18.44ID:fmvK570t2024/12/04(水) 13:48:35.91ID:P4aZVTo8
2024/12/04(水) 17:33:48.36ID:GQ4EXXCa
会社員は年末調整されて、勝手に住民税も引かれてるから
会社員は給与所得だけなら住民税の申告をしなくてよい
税務署と市役所に給与データが届いてるに決まってるだろ
会社員は給与所得だけなら住民税の申告をしなくてよい
税務署と市役所に給与データが届いてるに決まってるだろ
2024/12/04(水) 19:50:42.65ID:SrEyu+VT
2024/12/06(金) 12:50:52.19ID:prTzLqtg
給与所得以外の所得で特定口座で普通分配を20万未満のみだと確定申告で特定の源泉徴収分が返って来る感じなのかな
そして未満だろうが以上だろうが結局住民税のために確定申告?する必要有りって解釈で大丈夫ですか?
そして未満だろうが以上だろうが結局住民税のために確定申告?する必要有りって解釈で大丈夫ですか?
219名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2024/12/06(金) 16:20:24.25ID:iTFYQqWH >>218
特定の源泉ありだと基本的に申告不要で押し通すくらいだろ。所得税確定申告するなら住民税は不要だし。
昔と違って所得税申告方法に合わせる(総合、申告分離、不要)しか出来ないはず。
申告すると国保や後期高齢者医療加入していたら保険料は基本的に上がる。大体申告額の10%超程度が上乗せされる。
特定の源泉ありだと基本的に申告不要で押し通すくらいだろ。所得税確定申告するなら住民税は不要だし。
昔と違って所得税申告方法に合わせる(総合、申告分離、不要)しか出来ないはず。
申告すると国保や後期高齢者医療加入していたら保険料は基本的に上がる。大体申告額の10%超程度が上乗せされる。
2024/12/06(金) 16:54:56.88ID:LZlGhj1Q
>>218
給与所得(源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」)が所得控除(源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」)以上なら所得控除を使い切っているので返ってこない
ただし、配当控除や外国税額控除対象の普通分配金なら少し返ってくるかもしれない
配当や普通分配金は口座に関係なく源泉徴収されているし、源泉あり特定口座の譲渡益も源泉徴収されているので確定申告も住民税申告も不要
一般口座や源泉なし特定口座の譲渡益は源泉徴収されていないので確定申告か住民税申告のどちらかが必要
給与所得(源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」)が所得控除(源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」)以上なら所得控除を使い切っているので返ってこない
ただし、配当控除や外国税額控除対象の普通分配金なら少し返ってくるかもしれない
配当や普通分配金は口座に関係なく源泉徴収されているし、源泉あり特定口座の譲渡益も源泉徴収されているので確定申告も住民税申告も不要
一般口座や源泉なし特定口座の譲渡益は源泉徴収されていないので確定申告か住民税申告のどちらかが必要
221名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2024/12/07(土) 21:31:10.78ID:dzsoqeBO 214に書いた物です。
自分でも調べて見ましたが 年末調整していても、給与所得以外の収入がある場合は住民税の申告が必要という認識であっていますか?
自分でも調べて見ましたが 年末調整していても、給与所得以外の収入がある場合は住民税の申告が必要という認識であっていますか?
222名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2024/12/07(土) 21:36:09.25ID:dzsoqeBO 221の補足
給与所得以外の収入が20万円以下で確定申告しない場合の話です!
給与所得以外の収入が20万円以下で確定申告しない場合の話です!
223名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2024/12/08(日) 01:15:23.51ID:SqXhaNCa >>222
給与所得者が給与所得以外の所得がある場合等の確定申告不要制度はあるが住民税にはない
確定申告をすれば住民税の申告は不要(したものとみなされる)だが、確定申告不要だから住民税の申告も不要にはならない
208のレスの給与所得者(年収2,000万円以下)は年調対象者を指す
給与所得者が給与所得以外の所得がある場合等の確定申告不要制度はあるが住民税にはない
確定申告をすれば住民税の申告は不要(したものとみなされる)だが、確定申告不要だから住民税の申告も不要にはならない
208のレスの給与所得者(年収2,000万円以下)は年調対象者を指す
2024/12/10(火) 13:23:12.75ID:FgAGuPJ1
たちのき料で150万くらいもらうんですけど
これ申告しないといけないんですよね?
一時所得?
150万から50万ひいて残った100万から引っ越しの経費をひいて
そののこりの半分が所得?
これ申告しないといけないんですよね?
一時所得?
150万から50万ひいて残った100万から引っ越しの経費をひいて
そののこりの半分が所得?
2024/12/10(火) 13:34:07.04ID:V4wiznjG
>>224
経費は事業に売上に益した支出なので、君の単なる私用の支出は含めない
経費は事業に売上に益した支出なので、君の単なる私用の支出は含めない
2024/12/10(火) 15:06:58.70ID:FgAGuPJ1
でも一時所得を得るためにかかった経費はひけるて書いてありましたがちがうんですか?
立ち退き料なら引っ越し費用もって
そして個人事業主で青色なんですがそっちの所得と
合わせた金額に所得税や住民税がかかるてことですよね?
立ち退き料なら引っ越し費用もって
そして個人事業主で青色なんですがそっちの所得と
合わせた金額に所得税や住民税がかかるてことですよね?
2024/12/10(火) 17:07:52.09ID:cADYD70n
>>226
一時所得に当たる場合は引っ越し費用や新しい住まいの契約費用などの経費を控除できるようです
立退料の一時所得を引っ越し費用で控除できる!確定申告の注意点も解説
acropiece-lawfirm.com/fudosan/eviction-fee-temporary-income/
結論からいうと、立ち退きに伴う引っ越し費用や新しい住まいの契約費用などは、立退料から控除可能です。
立ち退き料にかかる税金を節税したい!控除特例についても解説します。
s-plushome.jp/column/money/eviction-fee.html
引越し費用や新しい住まいの契約費用、家賃の差額、精神的な補償など、賃貸物件の入居者(個人)が受け取る立ち退き料のほとんどが一時所得に該当します。
一時所得の場合は、最大50万円まで特別控除を受けられるため、一時所得の収入金額から、引っ越し費用や諸費用などを除いた後の金額が50万円以下の場合には、税金を支払う必要はありません。
一時所得に当たる場合は引っ越し費用や新しい住まいの契約費用などの経費を控除できるようです
立退料の一時所得を引っ越し費用で控除できる!確定申告の注意点も解説
acropiece-lawfirm.com/fudosan/eviction-fee-temporary-income/
結論からいうと、立ち退きに伴う引っ越し費用や新しい住まいの契約費用などは、立退料から控除可能です。
立ち退き料にかかる税金を節税したい!控除特例についても解説します。
s-plushome.jp/column/money/eviction-fee.html
引越し費用や新しい住まいの契約費用、家賃の差額、精神的な補償など、賃貸物件の入居者(個人)が受け取る立ち退き料のほとんどが一時所得に該当します。
一時所得の場合は、最大50万円まで特別控除を受けられるため、一時所得の収入金額から、引っ越し費用や諸費用などを除いた後の金額が50万円以下の場合には、税金を支払う必要はありません。
228名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2024/12/10(火) 21:38:12.48ID:hzx1bKN7 >>224
そもそも何に対しての立退料なのかをいわなければ正しい回答は出ない
そもそも何に対しての立退料なのかをいわなければ正しい回答は出ない
2024/12/11(水) 22:43:20.43ID:wycxLSvD
定額減税月の給与でやってなかったら
還付がすごいことになるな
家族いると12万とかなるから
資金繰りがヤバい、、
月の源泉から引いとけばよかった
5ヶ月くらい源泉払わなくて良さそうだが
還付がすごいことになるな
家族いると12万とかなるから
資金繰りがヤバい、、
月の源泉から引いとけばよかった
5ヶ月くらい源泉払わなくて良さそうだが
2024/12/12(木) 07:03:25.29ID:nNnXwyqv
>>229
税務署に払うか社員に払うかだけの違いで、会社の資金繰りには影響ないだろ。
税務署に払うか社員に払うかだけの違いで、会社の資金繰りには影響ないだろ。
2024/12/12(木) 12:17:57.83ID:LGLkujwB
2024/12/13(金) 01:40:06.81ID:Tb1xSbKk
開業して数年の自分で帳簿付けて確定申告してる自営業なんですけれど、今年赤字になる分は期末在庫増やして売上原価減らしてトントンくらいにしても税金的にはデメリット無いでしょうか?
2024/12/13(金) 07:47:58.32ID:OKyJQr3Y
>>232
好きにしたら?小手先のごまかしでは何も変わらんよ
好きにしたら?小手先のごまかしでは何も変わらんよ
234名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2024/12/13(金) 14:23:52.23ID:S181As1R >>232
赤字年分の在庫を水増しして翌年以降の所得を圧縮しようとするのは脱税であり、
税務署に見つかれば否認される
税務署は当然売上利益率や在庫金額の変化は見ている
青色なら素直に欠損金の繰越をすべき
赤字年分の在庫を水増しして翌年以降の所得を圧縮しようとするのは脱税であり、
税務署に見つかれば否認される
税務署は当然売上利益率や在庫金額の変化は見ている
青色なら素直に欠損金の繰越をすべき
2024/12/13(金) 21:08:28.91ID:DScggrNf
>>231
給料以上の資金が出て行く月は1回もないよ。
給料以上の資金が出て行く月は1回もないよ。
2024/12/14(土) 05:57:57.63ID:BkXqVWHg
2024/12/14(土) 22:21:17.74ID:+XH4NunP
年末調整でわざわざ定額減税対象チェック欄があるから扶養内で働いてるパートの定額減税外したいのに設定が自動判定しかないのワロタ
まぁ会社には影響ないが
まぁ会社には影響ないが
2024/12/15(日) 21:56:01.01ID:iQHta1hK
2024/12/15(日) 22:52:20.10ID:oKRH+O43
2024/12/16(月) 12:27:54.81ID:bu22PrO3
>>239
年末調整が義務なんだから調整の結果還付になるなら還付は義務
還付せずに過大な源泉徴収額を記載した源泉徴収票を使って確定申告書等作成コーナーで申告しようとするとチェックに引っかかって申告が完了出来ない事がある
従業員に迷惑を掛ける場合があるし、多発すれば税務署から指導が入る時もある
年末調整が義務なんだから調整の結果還付になるなら還付は義務
還付せずに過大な源泉徴収額を記載した源泉徴収票を使って確定申告書等作成コーナーで申告しようとするとチェックに引っかかって申告が完了出来ない事がある
従業員に迷惑を掛ける場合があるし、多発すれば税務署から指導が入る時もある
2024/12/16(月) 18:29:04.07ID:5dVLXgfp
242名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2024/12/16(月) 18:50:37.92ID:H6bbQH3+ 派遣で2024年1月〜12月の振込までで課税所得累計3,749,000で年末調整してもらう予定です
これと別でスキマバイトで給与所得が10万ほどありますが個人で確定申告しなくても大丈夫、
年末調整以外の給与収入は20万以内なら確定申告しなくてよい。で合ってますかね?
去年似たような収入内容でワンストップでふるさと納税したけど住民税は例年と変わらず。
って感じでスキマバイトも確定申告しないといけなかったのか?と思い
これと別でスキマバイトで給与所得が10万ほどありますが個人で確定申告しなくても大丈夫、
年末調整以外の給与収入は20万以内なら確定申告しなくてよい。で合ってますかね?
去年似たような収入内容でワンストップでふるさと納税したけど住民税は例年と変わらず。
って感じでスキマバイトも確定申告しないといけなかったのか?と思い
2024/12/16(月) 19:35:00.86ID:Bo94mg2N
>>242
2ヶ所以上から給与所得があるんだったら確定申告せなな
2ヶ所以上から給与所得があるんだったら確定申告せなな
2024/12/16(月) 19:41:27.80ID:OqAOIxQp
法律上、年末調整の還付は、以後に払う給与の源泉所得税と相殺して行うことになっている。翌年2月の給料までに相殺できない場合は、従業員が困るので税務署に還付請求することになっており、会社の資金を充てることは想定されていない。善意で会社の資金を使うのは自由だけど、文句言いながらやるようなことではない。
245名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2024/12/17(火) 00:02:31.08ID:k2D2zP6b >>242
本業の派遣会社で年末調整をしてもらいますが必要ですか?
20万ルールをググったところ2カ所以上だけど副業の方が給与所得として20万超えていないなら確定申告はしなくていいが、
住民税の申告が別途必要
と理解していたのですが、違うんですかね…
本業の派遣会社で年末調整をしてもらいますが必要ですか?
20万ルールをググったところ2カ所以上だけど副業の方が給与所得として20万超えていないなら確定申告はしなくていいが、
住民税の申告が別途必要
と理解していたのですが、違うんですかね…
2024/12/17(火) 00:15:42.23ID:6ttywSjt
>>245
給与については所得金額じゃなく収入金額だよ
住民税申告が別途必要というのはその通り
確定申告が必要な方|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2024/01/1_06.htm
(3) 給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える
給与については所得金額じゃなく収入金額だよ
住民税申告が別途必要というのはその通り
確定申告が必要な方|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2024/01/1_06.htm
(3) 給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える
247名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2024/12/17(火) 00:41:09.07ID:k2D2zP6b >>246
ありがとうございます
所得金額と収入金額の違いも知りませんでした
自分の場合、
タイミーの給与所得10万円+本業派遣の給与所得3,749,000円で20万超える。になる
って事でしょうか?
>(3) 給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える
本業派遣会社の方で年末調整になってるんですが、確定申告すればいいんですかね…
派遣元にスキマバイトばれるのはいいんですが、派遣先にはあまりバレたくないんですけどバレちゃいますかね…
ありがとうございます
所得金額と収入金額の違いも知りませんでした
自分の場合、
タイミーの給与所得10万円+本業派遣の給与所得3,749,000円で20万超える。になる
って事でしょうか?
>(3) 給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える
本業派遣会社の方で年末調整になってるんですが、確定申告すればいいんですかね…
派遣元にスキマバイトばれるのはいいんですが、派遣先にはあまりバレたくないんですけどバレちゃいますかね…
2024/12/17(火) 13:40:36.67ID:6ToiAYIi
>>247
源泉徴収票の支払金額欄の金額が収入金額
年末調整をされなかった給与の収入金額10万と、各種の所得金額0(給与所得を除くとあるように本業の給与所得は含めない)との合計額10万が20万を超えないので確定申告不要
しかし住民税申告は必要
タイミーの源泉徴収票の情報はタイミー→税務署→自治体と送られ自治体は把握してるので、確定申告も住民税申告もしなかったら連絡が来る
源泉徴収票は発行されますか? – タイミー(ワーカー様向け)
https://worker-help.timee.co.jp/hc/ja/articles/16854629688601-%E6%BA%90%E6%B3%89%E5%BE%B4%E5%8F%8E%E7%A5%A8%E3%81%AF%E7%99%BA%E8%A1%8C%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B
源泉徴収票の支払金額欄の金額が収入金額
年末調整をされなかった給与の収入金額10万と、各種の所得金額0(給与所得を除くとあるように本業の給与所得は含めない)との合計額10万が20万を超えないので確定申告不要
しかし住民税申告は必要
タイミーの源泉徴収票の情報はタイミー→税務署→自治体と送られ自治体は把握してるので、確定申告も住民税申告もしなかったら連絡が来る
源泉徴収票は発行されますか? – タイミー(ワーカー様向け)
https://worker-help.timee.co.jp/hc/ja/articles/16854629688601-%E6%BA%90%E6%B3%89%E5%BE%B4%E5%8F%8E%E7%A5%A8%E3%81%AF%E7%99%BA%E8%A1%8C%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B
249名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2024/12/17(火) 13:52:50.81ID:k2D2zP6b >>248
詳しくありがとうございます!!
確定申告は不要で住民税申告は必要ですね
各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)
↑タイミーも給与所得だしよく分からなかった所が分かりました
住民票申告を調べてみます。本当にありがとうございました
詳しくありがとうございます!!
確定申告は不要で住民税申告は必要ですね
各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)
↑タイミーも給与所得だしよく分からなかった所が分かりました
住民票申告を調べてみます。本当にありがとうございました
250名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2024/12/17(火) 14:33:07.50ID:Ixlm0wK6251名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2024/12/17(火) 14:37:32.13ID:Ixlm0wK6252名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2024/12/17(火) 15:08:01.91ID:k2D2zP6b >>248
住民税の申告に関して役所に電話したら主な給与所得の会社で年末調整する、
副業の給与所得が20万以内なら住民税の申告も必要ない、会社にもバレないとの事でしたw
難しい事にならなくて良かったです…
レスして頂きありがとうございました
住民税の申告に関して役所に電話したら主な給与所得の会社で年末調整する、
副業の給与所得が20万以内なら住民税の申告も必要ない、会社にもバレないとの事でしたw
難しい事にならなくて良かったです…
レスして頂きありがとうございました
253名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2024/12/17(火) 17:20:32.93ID:Ixlm0wK62024/12/17(火) 17:51:58.11ID:FYSA4cDu
まあ給与支払報告書が届く会社なのなら自動で役所が課税計算するので申告はいらないというのはある
これが支払報告書なら役所に届かないので申告は必要だけども
これが支払報告書なら役所に届かないので申告は必要だけども
255名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2024/12/17(火) 22:00:53.94ID:k2D2zP6b2024/12/17(火) 22:48:39.88ID:FYSA4cDu
>>255
自己申告の所得税と違って、住民税は形式上役所が資料を収集して計算する「賦課」という仕組みになっています
なので、役所が捕捉できない収入は申告が必要だけど、給与支払報告書(源泉徴収票と同じ内容のもの)が会社から役所に提出されていたり、自分で確定申告したりしていれば別途住民税の申告の必要はないです
自己申告の所得税と違って、住民税は形式上役所が資料を収集して計算する「賦課」という仕組みになっています
なので、役所が捕捉できない収入は申告が必要だけど、給与支払報告書(源泉徴収票と同じ内容のもの)が会社から役所に提出されていたり、自分で確定申告したりしていれば別途住民税の申告の必要はないです
257名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2024/12/17(火) 23:56:40.78ID:k2D2zP6b258名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2024/12/18(水) 10:00:31.82ID:xPbk22L3 >>257
20万円ルールは20万円以下でも住民税は申告不要の制度はないという意味でいったまで
勤務先から給与支払報告書が提出されている場合で申告不要となるためは
副業の方も給与支払報告書が提出されていることを確認しなければならない
その場合は住民税申告をするのと同様に副業分も住民税の課税をされるということ
副業分の住民税は特に申し出をしないと本業の給与からの天引きに原則として合算される
合算されて本業の方にバレるのが嫌で分離したいなら自治体に対応方法を確認した方がいい
この対応方法は自治体によって様々だ
20万円ルールは20万円以下でも住民税は申告不要の制度はないという意味でいったまで
勤務先から給与支払報告書が提出されている場合で申告不要となるためは
副業の方も給与支払報告書が提出されていることを確認しなければならない
その場合は住民税申告をするのと同様に副業分も住民税の課税をされるということ
副業分の住民税は特に申し出をしないと本業の給与からの天引きに原則として合算される
合算されて本業の方にバレるのが嫌で分離したいなら自治体に対応方法を確認した方がいい
この対応方法は自治体によって様々だ
259名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2024/12/18(水) 10:43:25.42ID:b+OKwmwF 総所得金額<総所得金額等<合計所得金額
総所得金額等=合計所得金額ー繰越控除
総所得金額等=総所得金額+(分離課税所得ー分離課税繰越控除)
ps://www.city.tondabayashi.lg.jp/uploaded/attachment/68780.pdf
総所得金額等=合計所得金額ー繰越控除
総所得金額等=総所得金額+(分離課税所得ー分離課税繰越控除)
ps://www.city.tondabayashi.lg.jp/uploaded/attachment/68780.pdf
2024/12/18(水) 16:18:13.45ID:8HO/sVdI
2024/12/18(水) 19:09:35.47ID:ph3NW2Ug
天国行った親の身辺整理してたら申告してない所得を発見
準確定申告と5年分の確定申告して所得税は払ったけど延滞税の納付書はいつ届くの?
支払ったのは先月末
税務署の人からは「延滞税の請求がくるかもしれません」
て凄いあいまいなこと言われたんだがw
準確定申告と5年分の確定申告して所得税は払ったけど延滞税の納付書はいつ届くの?
支払ったのは先月末
税務署の人からは「延滞税の請求がくるかもしれません」
て凄いあいまいなこと言われたんだがw
2024/12/18(水) 20:29:30.66ID:Vox+RMaM
立ち退き料の相談をここで前したんですが
あらためて物件のオーナーに立ち退き料の説明うけたとき
一時所得になるから税金申告してください・・・まあ大丈夫と思うけどw
ほんとに半笑いで言われて
どうみてもまあしなくてもいいけどさwみたいなニュアンスだったんですが
これって申告しなくてもこの程度の額なら大丈夫って意味なんでしょうかww
実際100万ちょっとの立ち退き料なんてみんな真面目に申告してんですかね?
あらためて物件のオーナーに立ち退き料の説明うけたとき
一時所得になるから税金申告してください・・・まあ大丈夫と思うけどw
ほんとに半笑いで言われて
どうみてもまあしなくてもいいけどさwみたいなニュアンスだったんですが
これって申告しなくてもこの程度の額なら大丈夫って意味なんでしょうかww
実際100万ちょっとの立ち退き料なんてみんな真面目に申告してんですかね?
2024/12/18(水) 21:44:45.74ID:19Mo8NTN
ここは税金Gメンがいるらしいぞ
書き込んだ以上おとなしく申告したほうが無難だ
書き込んだ以上おとなしく申告したほうが無難だ
264名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2024/12/19(木) 08:48:04.01ID:Q/0zoObK265名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2024/12/19(木) 12:50:24.72ID:oR6tBtpO >>258
>副業の方も給与支払報告書が提出されていることを確認しなければならない
↑これは役所にですかね?
>その場合は住民税申告をするのと同様に副業分も住民税の課税をされるということ
>副業分の住民税は特に申し出をしないと本業の給与からの天引きに原則として合算される
↑本業に合算天引きって、、本業の方は勝手に割くって、副業の方はラッキーって事になるんですかね??
それだったらあんまりですね…
>合算されて本業の方にバレるのが嫌で分離したいなら自治体に対応方法を確認した方がいい
↑そういうの含めた上で本業にバレないですか?って確認したつもりで
返答が「まぁそうですね」だったんですが
自分が意図してるバレないとは違うという事ですかね…適当に返事されたんですかね…
派遣元にバレるのはいいんですが、派遣先にバレたくないので再度役所に確認してみます
>副業の方も給与支払報告書が提出されていることを確認しなければならない
↑これは役所にですかね?
>その場合は住民税申告をするのと同様に副業分も住民税の課税をされるということ
>副業分の住民税は特に申し出をしないと本業の給与からの天引きに原則として合算される
↑本業に合算天引きって、、本業の方は勝手に割くって、副業の方はラッキーって事になるんですかね??
それだったらあんまりですね…
>合算されて本業の方にバレるのが嫌で分離したいなら自治体に対応方法を確認した方がいい
↑そういうの含めた上で本業にバレないですか?って確認したつもりで
返答が「まぁそうですね」だったんですが
自分が意図してるバレないとは違うという事ですかね…適当に返事されたんですかね…
派遣元にバレるのはいいんですが、派遣先にバレたくないので再度役所に確認してみます
266名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2024/12/19(木) 16:52:01.58ID:oR6tBtpO >>258
再度役所に電話で確認しました
「本業の方に勝手にというか、無知で自分が知らない間に合算されてバレると困る」という主旨で聞いたところ
何もしなくていいし、本業の方にはバレない、
勝手に合算されると困るの時には
「勝手に!それはしません」驚いた感じの返答でした
ついでに言うと副業の金額を言う前は確定申告なりという説明でしたが、
金額を10万程度と伝えると「何もしなくていいし本業にはバレません」
本業が400万ない程度で副業20万以内なら?と確認したら「はい」との事でした
>副業の方も給与支払報告書が提出されていることを確認しなければならない
>副業分の住民税は特に申し出をしないと本業の給与からの天引きに原則として合算される
再度役所に電話で確認しました
「本業の方に勝手にというか、無知で自分が知らない間に合算されてバレると困る」という主旨で聞いたところ
何もしなくていいし、本業の方にはバレない、
勝手に合算されると困るの時には
「勝手に!それはしません」驚いた感じの返答でした
ついでに言うと副業の金額を言う前は確定申告なりという説明でしたが、
金額を10万程度と伝えると「何もしなくていいし本業にはバレません」
本業が400万ない程度で副業20万以内なら?と確認したら「はい」との事でした
>副業の方も給与支払報告書が提出されていることを確認しなければならない
>副業分の住民税は特に申し出をしないと本業の給与からの天引きに原則として合算される
2024/12/19(木) 19:25:38.90ID:wGzXZlid
>>266
2か所以上から給与の支払いを受けている場合はすべての給与を合算して住民税額を計算し、主たる給与の事業者(本業の会社)からの特別徴収とする役所が最近は増えているんだよ
その場合はすべての給与を合算して計算した住民税額が本業の会社に知らされるので、副業の給与がかなり多くて住民税額もかなり増えると本業の会社にバレる可能性があるよ
でも10万程度の副業ではバレないと思う
給与や所得が複数ある場合の住民税の徴収方法について|足立区
www.city.adachi.tokyo.jp/ze/tyoushuuu.html
令和5年度の住民税(令和4年中の所得に対する住民税)以降、2社以上のお勤め先から給与の支払いを受けている場合の給与に対する税額の納付方法につきましては、すべての給与を合算して税額を計算し、給与に係る住民税をすべて主たる給与の事業者(特別徴収義務者)から特別徴収(給与から差し引き)となります。
(中略)
令和4年度までは、副業していることを主たる給与の事業者(特別徴収義務者)に知られたくないなどの希望により、副業分の給与に対する税額を普通徴収(ご自身での納付)にする取り扱いをしていましたが、以下の理由により、変更させていただきます。
・地方税法の規則に則った取り扱いにするため
地方税法第321条の3にて、「前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額は、特別徴収の方法によって徴収するものとする」と定められており、主たる給与とそれ以外の給与を分けて徴収することを可としていないため。
・住民税額以外の情報が主たる給与の事業者(特別徴収義務者)に知られることがないため
主たる給与の事業者(特別徴収義務者)には、「特別徴収義務者用」と「納税義務者用」の税額通知書を送付します。「特別徴収義務者用」の税額通知書は、給与から差し引く税額のみが記載され、所得や控除の内訳は記載されません。「納税義務者用」の税額通知書は、所得や控除の内訳が記載されますが、圧着シート加工して送付しており、住民税額以外の情報(総所得金額や控除金額など)が他者に知られることがありません。
2か所以上から給与の支払いを受けている場合はすべての給与を合算して住民税額を計算し、主たる給与の事業者(本業の会社)からの特別徴収とする役所が最近は増えているんだよ
その場合はすべての給与を合算して計算した住民税額が本業の会社に知らされるので、副業の給与がかなり多くて住民税額もかなり増えると本業の会社にバレる可能性があるよ
でも10万程度の副業ではバレないと思う
給与や所得が複数ある場合の住民税の徴収方法について|足立区
www.city.adachi.tokyo.jp/ze/tyoushuuu.html
令和5年度の住民税(令和4年中の所得に対する住民税)以降、2社以上のお勤め先から給与の支払いを受けている場合の給与に対する税額の納付方法につきましては、すべての給与を合算して税額を計算し、給与に係る住民税をすべて主たる給与の事業者(特別徴収義務者)から特別徴収(給与から差し引き)となります。
(中略)
令和4年度までは、副業していることを主たる給与の事業者(特別徴収義務者)に知られたくないなどの希望により、副業分の給与に対する税額を普通徴収(ご自身での納付)にする取り扱いをしていましたが、以下の理由により、変更させていただきます。
・地方税法の規則に則った取り扱いにするため
地方税法第321条の3にて、「前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額は、特別徴収の方法によって徴収するものとする」と定められており、主たる給与とそれ以外の給与を分けて徴収することを可としていないため。
・住民税額以外の情報が主たる給与の事業者(特別徴収義務者)に知られることがないため
主たる給与の事業者(特別徴収義務者)には、「特別徴収義務者用」と「納税義務者用」の税額通知書を送付します。「特別徴収義務者用」の税額通知書は、給与から差し引く税額のみが記載され、所得や控除の内訳は記載されません。「納税義務者用」の税額通知書は、所得や控除の内訳が記載されますが、圧着シート加工して送付しており、住民税額以外の情報(総所得金額や控除金額など)が他者に知られることがありません。
268名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2024/12/19(木) 21:37:20.81ID:Q/0zoObK >>266
だからどこの役所か言ってみな
その役所の人が間違ったことをいっているか、あんたが都合のいいように解釈しているだけだ
こっちは何件もの事例のもとにいっているわけだが
もっと役所のHPを見るとか、他の役所に聞いているとかすればわかる
原則として副業分は本業分の特別徴収(天引き)に合算される
例えばある市では確定申告書の給与所得、公的年金等所得以外の住民税の納付方法で
自分で納付するを選択すると、本業が年末調整をしている限り、
給与所得であっても副業分は普通徴収(自分で納付)にしてくれる
しかし、これはあくまでも例外的な措置であり、このまま継続するかどうかわからん
何度も言うが住民税に所得が少額だから申告不要という制度はない
例外的に本業も副業もすべて給与支払報告書が提出していれば
課税漏れがないから不要という取扱いをしているだけだ
バレるバレないの話はこのスレでは関係ない
だからどこの役所か言ってみな
その役所の人が間違ったことをいっているか、あんたが都合のいいように解釈しているだけだ
こっちは何件もの事例のもとにいっているわけだが
もっと役所のHPを見るとか、他の役所に聞いているとかすればわかる
原則として副業分は本業分の特別徴収(天引き)に合算される
例えばある市では確定申告書の給与所得、公的年金等所得以外の住民税の納付方法で
自分で納付するを選択すると、本業が年末調整をしている限り、
給与所得であっても副業分は普通徴収(自分で納付)にしてくれる
しかし、これはあくまでも例外的な措置であり、このまま継続するかどうかわからん
何度も言うが住民税に所得が少額だから申告不要という制度はない
例外的に本業も副業もすべて給与支払報告書が提出していれば
課税漏れがないから不要という取扱いをしているだけだ
バレるバレないの話はこのスレでは関係ない
269名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2024/12/19(木) 23:18:55.46ID:scC0ye3H >>268
東京の中央区役所です
東京の中央区役所です
270名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2024/12/20(金) 02:57:17.61ID:c9Lork49 >>269
金額内容教えて何もしなくていいって行政に言われてるのによく教えたね
金額内容教えて何もしなくていいって行政に言われてるのによく教えたね
2024/12/20(金) 14:01:30.73ID:f/hLxKPj
「どこの役所か言ってみな」と役所を聞き出し「代わりに俺が確認してあげよう」と言う優しい>>253,268が役所に電話して確認した結果の報告を待ちましょう
272名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2024/12/20(金) 17:49:26.01ID:r7yMOv8L マイナ保険証で高額療養費制度を利用して限度額以内の医療費を支払った場合は
マイナ保険証を使用せずに差額分を後から振り込まれた場合に比べて
当然医療費の金額が小さくなるので、医療費控除の金額が少なくなって損しませんか?
マイナ保険証を使用しなければその分医療費が大きくなって医療費控除の金額も大きくなって
得をして後から差額が振り込まれるため確定申告のことだけを考えればマイナ保険証を使用しないほうがお得じゃないですか?
何かつじつま合わせがあってイコールになるんですか?
マイナ保険証を使用せずに差額分を後から振り込まれた場合に比べて
当然医療費の金額が小さくなるので、医療費控除の金額が少なくなって損しませんか?
マイナ保険証を使用しなければその分医療費が大きくなって医療費控除の金額も大きくなって
得をして後から差額が振り込まれるため確定申告のことだけを考えればマイナ保険証を使用しないほうがお得じゃないですか?
何かつじつま合わせがあってイコールになるんですか?
273名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2024/12/20(金) 18:03:31.48ID:r7yMOv8L すいません解決しました
つじつま合わせがありますね
(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額
(1)保険金などで補てんされる金額
(例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や「健康保険などで支給される高額療養費」・家族療養費・出産育児一時金など
(注)保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
(2)10万円
(注)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5パーセントの金額
つじつま合わせがありますね
(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額
(1)保険金などで補てんされる金額
(例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や「健康保険などで支給される高額療養費」・家族療養費・出産育児一時金など
(注)保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
(2)10万円
(注)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5パーセントの金額
274名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2024/12/20(金) 22:11:59.51ID:jl6cdY2d2024/12/21(土) 17:30:50.70ID:SYg7su7q
>>268
地方税法317条の2を読むと、サラリーマンが本業の他で、何箇所からいくら給料をもらってようが住民税の申告はしなくてよいと書いてあるように見えるけど、どこか読み違いしてるというなら、条文貼って指摘してみ。
地方税法317条の2を読むと、サラリーマンが本業の他で、何箇所からいくら給料をもらってようが住民税の申告はしなくてよいと書いてあるように見えるけど、どこか読み違いしてるというなら、条文貼って指摘してみ。
276名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2024/12/21(土) 23:00:31.27ID:tFloxhvS 副業、20万円以下、住民税申告でググればいくらでも答えが出てくるんだが
それもできないアホが複数いるのは驚きだ
過去スレを見ればこのスレ的にも常識の話だ
それもできないアホが複数いるのは驚きだ
過去スレを見ればこのスレ的にも常識の話だ
277名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2024/12/22(日) 10:55:52.93ID:0sxxUmJD A:年金受給者 B:Aの配偶者(年金受給者) C:同居家族
2024年・年金等受給者扶養控除申告書にはCを記載せずにBのみ記載(配偶者)して提出済み。2024年支給の年金からは所得税・住民税ともに引かれていない。
ところがCの年収が諸般の事情により扶養控除の範囲内に収まるようになった。
上記の場合、来年春の確定申告は必要か否かを教えてください。今年は所得税も住民税も引かれていないので、確定申告をしたところで還付金は0ですよね。
ですので、Cを扶養親族に加える訂正をしても意味がなさそうですし、確定申告しないつもりです。
2024年・年金等受給者扶養控除申告書にはCを記載せずにBのみ記載(配偶者)して提出済み。2024年支給の年金からは所得税・住民税ともに引かれていない。
ところがCの年収が諸般の事情により扶養控除の範囲内に収まるようになった。
上記の場合、来年春の確定申告は必要か否かを教えてください。今年は所得税も住民税も引かれていないので、確定申告をしたところで還付金は0ですよね。
ですので、Cを扶養親族に加える訂正をしても意味がなさそうですし、確定申告しないつもりです。
2024/12/22(日) 12:17:17.17ID:8QG/kXCb
>>276
それでググったら上と違う答えが出てきたぞ
副業の収入・所得の合計が年間20万円以下であれば申告は不要ですが、これはあくまでも「所得税」に限ってのことです。 市区町村に支払う住民税に関しては、20万円ルールのような特例措置はありません。 住民税は、別に申告しなくてはなりません。
それでググったら上と違う答えが出てきたぞ
副業の収入・所得の合計が年間20万円以下であれば申告は不要ですが、これはあくまでも「所得税」に限ってのことです。 市区町村に支払う住民税に関しては、20万円ルールのような特例措置はありません。 住民税は、別に申告しなくてはなりません。
2024/12/22(日) 14:56:33.21ID:Fwf3+l6t
>>275
268ではないが、条文を見ると
「給与支払報告書を提出する義務がある者から1月1日現在において給与の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得を有しなかつたもの」
に限り申告不要と読める
よって、前年中に給与所得以外の所得がある場合は申告が必要
そうでない場合は「給与支払報告書を提出する義務がある者」を前年中に給与の支払を受けた会社
「1月1日現在において給与の支払を受けている者」を前年中に退職していない者と解釈すると
前年中に給与の支払を受けた会社を前年中に一つも退職していない場合に限り申告不要となる
そうすると、タイミーで一時的に働いて給与の支払を受けたような場合は申告が必要となる
地方税法 第317条の2 市町村民税の申告等 | 法令集
https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHCHI000000/317-2.html
268ではないが、条文を見ると
「給与支払報告書を提出する義務がある者から1月1日現在において給与の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得を有しなかつたもの」
に限り申告不要と読める
よって、前年中に給与所得以外の所得がある場合は申告が必要
そうでない場合は「給与支払報告書を提出する義務がある者」を前年中に給与の支払を受けた会社
「1月1日現在において給与の支払を受けている者」を前年中に退職していない者と解釈すると
前年中に給与の支払を受けた会社を前年中に一つも退職していない場合に限り申告不要となる
そうすると、タイミーで一時的に働いて給与の支払を受けたような場合は申告が必要となる
地方税法 第317条の2 市町村民税の申告等 | 法令集
https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHCHI000000/317-2.html
2024/12/22(日) 23:22:38.23ID:xJ0tGm35
>>279
給与所得以外の所得の有無が問題で、本業以外に給与所得がいくらあっても申告不要ってことだろ。
給与所得以外の所得の有無が問題で、本業以外に給与所得がいくらあっても申告不要ってことだろ。
2024/12/22(日) 23:31:11.43ID:xJ0tGm35
>>277
確定申告不要。というより確定申告するための税法上の根拠がないので、正確に言うと確定申告禁止状態だ。
確定申告不要。というより確定申告するための税法上の根拠がないので、正確に言うと確定申告禁止状態だ。
2024/12/23(月) 01:06:55.44ID:UkjsUG8q
2024/12/23(月) 01:32:17.90ID:BGbxLEXG
2024/12/23(月) 02:35:44.41ID:pYCuoOQj
>>280
↓の役所は給与収入のみの場合に申告の必要がない人は、会社から役所に給与支払報告書が提出されている人と書いてある
渋谷区の方は給与支払報告書の提出の有無は勤務先に確認してくださいと書いてあるし、これは副業の給与支払報告書も含めてということでしょ
だから、副業の給与収入が30万円以下でその会社を前年に退職し給与支払報告書が提出されていない場合は申告が必要だよ
申告 | 課税・申告 | 渋谷区ポータル
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kurashi/juminzei/kazei/juminzei_shinkoku.html
申告の必要がない人
・税務署に所得税の確定申告をした人
・給与収入のみで、会社から区役所へ給与支払報告書が提出されている人
(注)給与支払報告書の区への提出の有無は勤務先に確認してください。
・公的年金などの収入のみの人
市民税・県民税の申告について 横浜市
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-zei-hoken/zeikin/y-shizei/kojin-shiminzei-kenminzei/kojin-shiminzei-shosai/shiminzei-shinkoku.html
申告をする必要がない人
1. 税務署へ所得税の確定申告書を提出された人又はされる予定がある人
2. 給与収入のみで、勤務先から横浜市に給与支払報告書が提出されている人
3. 公的年金等収入のみで、その他に所得がない人
↓の役所は給与収入のみの場合に申告の必要がない人は、会社から役所に給与支払報告書が提出されている人と書いてある
渋谷区の方は給与支払報告書の提出の有無は勤務先に確認してくださいと書いてあるし、これは副業の給与支払報告書も含めてということでしょ
だから、副業の給与収入が30万円以下でその会社を前年に退職し給与支払報告書が提出されていない場合は申告が必要だよ
申告 | 課税・申告 | 渋谷区ポータル
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kurashi/juminzei/kazei/juminzei_shinkoku.html
申告の必要がない人
・税務署に所得税の確定申告をした人
・給与収入のみで、会社から区役所へ給与支払報告書が提出されている人
(注)給与支払報告書の区への提出の有無は勤務先に確認してください。
・公的年金などの収入のみの人
市民税・県民税の申告について 横浜市
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-zei-hoken/zeikin/y-shizei/kojin-shiminzei-kenminzei/kojin-shiminzei-shosai/shiminzei-shinkoku.html
申告をする必要がない人
1. 税務署へ所得税の確定申告書を提出された人又はされる予定がある人
2. 給与収入のみで、勤務先から横浜市に給与支払報告書が提出されている人
3. 公的年金等収入のみで、その他に所得がない人
2024/12/23(月) 20:10:58.28ID:o1VYYBxm
2024/12/23(月) 20:14:51.96ID:o1VYYBxm
>>284
役所のサイトになんと書いてあろうが、この問題は地方税が全て。
そもそも、バイト先の会社が給与支払報告書を提出したかどうかなんて、末端のバイトが知るすべもないのに、提出の有無を問題にしてる時点で、その記述は明らかにおかしいだろ。
役所のサイトになんと書いてあろうが、この問題は地方税が全て。
そもそも、バイト先の会社が給与支払報告書を提出したかどうかなんて、末端のバイトが知るすべもないのに、提出の有無を問題にしてる時点で、その記述は明らかにおかしいだろ。
287名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2024/12/23(月) 22:40:10.69ID:X+6N0scC >>269
釣りかも知れないと思いつつ、
敢えて釣られて豊島、新宿、中央の区役所に確認した
年調済本業の給与の他に給与収入(副業)がある場合、
確定申告不要であっても給与収入の金額にかかわらず
給与支払報告書が提出されていない限り、住民税の申告は必要
住民税は所得税の20万ルールのような少額申告不要制度はない
当然のことだが、3区とも同じ説明で他の自治体とも変わらない
この点、東京のいくつかの区のHPや申告の手引きを調べてみても、
微妙な解釈ができてわかりづらいところが多いが、
豊島区のHPにはこうはっきり書いてある
「確定申告の必要はないが、住民税申告の必要がある方
給与所得のあるかたで年末調整を受けているが、その他に合計20万円以下の
年末調整を受けていない給与や、給与以外の所得があるかた」
釣りかも知れないと思いつつ、
敢えて釣られて豊島、新宿、中央の区役所に確認した
年調済本業の給与の他に給与収入(副業)がある場合、
確定申告不要であっても給与収入の金額にかかわらず
給与支払報告書が提出されていない限り、住民税の申告は必要
住民税は所得税の20万ルールのような少額申告不要制度はない
当然のことだが、3区とも同じ説明で他の自治体とも変わらない
この点、東京のいくつかの区のHPや申告の手引きを調べてみても、
微妙な解釈ができてわかりづらいところが多いが、
豊島区のHPにはこうはっきり書いてある
「確定申告の必要はないが、住民税申告の必要がある方
給与所得のあるかたで年末調整を受けているが、その他に合計20万円以下の
年末調整を受けていない給与や、給与以外の所得があるかた」
288名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2024/12/23(月) 22:43:51.42ID:X+6N0scC >>269
続き
給与所得に係る住民税は納税は原則として特別徴収であり、
特別徴収するのは1か所だけなので副業の給与分は
原則として本業の特別徴収額に加算される
ただし、納税者の選択で副業の給与分を特別徴収とせず
自分で納税する普通徴収を希望し確定申告または住民税の申告で
その申し出をした時は普通徴収にできる
続き
給与所得に係る住民税は納税は原則として特別徴収であり、
特別徴収するのは1か所だけなので副業の給与分は
原則として本業の特別徴収額に加算される
ただし、納税者の選択で副業の給与分を特別徴収とせず
自分で納税する普通徴収を希望し確定申告または住民税の申告で
その申し出をした時は普通徴収にできる
289名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2024/12/23(月) 22:46:12.73ID:X+6N0scC >>269
続き
豊島区、新宿区はこの取扱いに間違いないが、中央区については、
担当者が「中央区では」と断った上で、副業分については課税通知を送り、
納税者の意向を確認するという説明をした
この点はあくまでも中央区の例外的な取扱いであり、
他の自治体がすべて同様の取扱いがあるわけでもない
続き
豊島区、新宿区はこの取扱いに間違いないが、中央区については、
担当者が「中央区では」と断った上で、副業分については課税通知を送り、
納税者の意向を確認するという説明をした
この点はあくまでも中央区の例外的な取扱いであり、
他の自治体がすべて同様の取扱いがあるわけでもない
290名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2024/12/23(月) 23:15:43.19ID:W2FLp0jF >>289
>>268さんでしょうか?わざわざ確認していただいたんですね、すみません、ありがとうございます
中央区が特別なのは理解したのと、
職員さんが「(合算)勝手に?!それはしません」の反応はこちらが都合よく解釈ではなく、ちゃんと合ってたって事ですよね
とりあえずここで質問した私としては、納税がイヤなのではなく、
疎いのと手間であある事、本業にバレないならOKとしており、
市役所にも名乗って去年のふるさと納税がワンストップでできてたか?や、
今回の収入の金額を伝えた上で
住民税の申告など必要ない、本業にもバレる事はない、ふるさと納税も去年と同じようにすればOKという事で安心してました
が、>>289の
>担当者が「中央区では」と断った上で、副業分については課税通知を送り、
>納税者の意向を確認するという説明をした
↑ここで不安になりました…そんな通知来ていない、この後送られてくるのか?という疑問が…
6月頃に送られれくるふるさと納税できてたか確認できる通知書も自宅ではなく会社に送ったと役所の人に聞いたので不安になってきました…
>>268さんでしょうか?わざわざ確認していただいたんですね、すみません、ありがとうございます
中央区が特別なのは理解したのと、
職員さんが「(合算)勝手に?!それはしません」の反応はこちらが都合よく解釈ではなく、ちゃんと合ってたって事ですよね
とりあえずここで質問した私としては、納税がイヤなのではなく、
疎いのと手間であある事、本業にバレないならOKとしており、
市役所にも名乗って去年のふるさと納税がワンストップでできてたか?や、
今回の収入の金額を伝えた上で
住民税の申告など必要ない、本業にもバレる事はない、ふるさと納税も去年と同じようにすればOKという事で安心してました
が、>>289の
>担当者が「中央区では」と断った上で、副業分については課税通知を送り、
>納税者の意向を確認するという説明をした
↑ここで不安になりました…そんな通知来ていない、この後送られてくるのか?という疑問が…
6月頃に送られれくるふるさと納税できてたか確認できる通知書も自宅ではなく会社に送ったと役所の人に聞いたので不安になってきました…
2024/12/24(火) 02:26:17.92ID:g09A8V8B
292284
2024/12/24(火) 02:40:01.98ID:TOISJbEl >>290
>↑ここで不安になりました…そんな通知来ていない、この後送られてくるのか?という疑問が…
今年分の給与支払報告書の提出期限は来年1月末だし送られてくるとしてもそれ以降でしょw
タイミーの給与が10万程度でもうやめたのならその会社は給与支払報告書を提出しないかもしれない
そうなると副業の給与があったことを役所は把握できないし通知来ない、住民税申告しないといけない
>↑ここで不安になりました…そんな通知来ていない、この後送られてくるのか?という疑問が…
今年分の給与支払報告書の提出期限は来年1月末だし送られてくるとしてもそれ以降でしょw
タイミーの給与が10万程度でもうやめたのならその会社は給与支払報告書を提出しないかもしれない
そうなると副業の給与があったことを役所は把握できないし通知来ない、住民税申告しないといけない
2024/12/24(火) 10:09:54.66ID:Hn39IlGP
>>275
普通に考えてそんなわけないじゃん。思いっきり脱税やん笑
普通に考えてそんなわけないじゃん。思いっきり脱税やん笑
294名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2024/12/24(火) 11:35:56.44ID:yCHp8GAn >>292
源泉徴収票はタイミーのアプリ内で見れますが支払報告書をどうしてるかまでは分からないですね
一箇所で10万とかじゃなくて色んな店舗や企業に行って1回4〜7千円とかそんなもんですし
1月以降なら確定申告とか住民税の申告しようと思えばできますよね
ただ役所に何もしなくていいって言われた以上何もする事ないんじゃないかという…
源泉徴収票はタイミーのアプリ内で見れますが支払報告書をどうしてるかまでは分からないですね
一箇所で10万とかじゃなくて色んな店舗や企業に行って1回4〜7千円とかそんなもんですし
1月以降なら確定申告とか住民税の申告しようと思えばできますよね
ただ役所に何もしなくていいって言われた以上何もする事ないんじゃないかという…
2024/12/24(火) 15:34:44.29ID:L45He5RR
>>294
>源泉徴収票はタイミーのアプリ内で見れますが支払報告書をどうしてるかまでは分からないですね
タイミーのHPには源泉徴収不要、給与支払報告書不要て書いてあるね
https://business.timee.co.jp/
タイミーが出してる確定申告に関する記事でも住民税については触れられていない
https://lab.timee.co.jp/blog/tips/final-tax-return
>ただ役所に何もしなくていいって言われた以上何もする事ないんじゃないかという…
それを理由に何もしなくていいんじゃない?
そう回答した職員の名前は聞いたんでしょ?
>源泉徴収票はタイミーのアプリ内で見れますが支払報告書をどうしてるかまでは分からないですね
タイミーのHPには源泉徴収不要、給与支払報告書不要て書いてあるね
https://business.timee.co.jp/
タイミーが出してる確定申告に関する記事でも住民税については触れられていない
https://lab.timee.co.jp/blog/tips/final-tax-return
>ただ役所に何もしなくていいって言われた以上何もする事ないんじゃないかという…
それを理由に何もしなくていいんじゃない?
そう回答した職員の名前は聞いたんでしょ?
2024/12/24(火) 17:52:28.90ID:N40EpukQ
>>294
タイミーのスキマバイトで給与支払報告書は提出されないかもしれませんが、それでも本当に何もしなくていいんですね?と念を押しておけば良かったのに
タイミーのスキマバイトで給与支払報告書は提出されないかもしれませんが、それでも本当に何もしなくていいんですね?と念を押しておけば良かったのに
2024/12/24(火) 21:38:10.67ID:B16HSKsP
>>287
地方税法の根拠条文を聞かずに確認したことになるわけないやろw
国会議員の過半数で可決した法律を、どこの馬の骨ともわからん公務員が口走ったことで変更されるとでも思ってるのか?小学校の憲法の授業からやり直してこいよ。
地方税法の根拠条文を聞かずに確認したことになるわけないやろw
国会議員の過半数で可決した法律を、どこの馬の骨ともわからん公務員が口走ったことで変更されるとでも思ってるのか?小学校の憲法の授業からやり直してこいよ。
298名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2024/12/24(火) 21:40:34.68ID:yCHp8GAn >>295-296
結局役所行きましたが、このレスを見たのが今なので何ともですが…
住民税については乙欄で副業と察して本業に合算しない、
計算した結果、住民税課税となったら6月頃に普通徴収で支払う用紙が自宅に届くとの事で結果副業はバレない、
>>267さん記載の事を説明されました
所得税に関しては若干の猶与があり(条件により、とか20万以下は確定申告しなくてもいい、みたいなやつです)
一緒に確定申告の用紙を読んでもらい、自分の場合は年末調整もしているのと
副業は20万以下なので必要ないと思いますが、気になるようでしたら税務署で確認して下さい。との事でした
都合よく解釈してんじゃないの?と上の方でも言われましたが、
役所で自分の過去の履歴と今年の収入金額なども全部見せた上で上記です
なので住民税は追加?の申告の必要も無く副業分の確定申告もしなくてよく、本業にもバレないなるかと
結局役所行きましたが、このレスを見たのが今なので何ともですが…
住民税については乙欄で副業と察して本業に合算しない、
計算した結果、住民税課税となったら6月頃に普通徴収で支払う用紙が自宅に届くとの事で結果副業はバレない、
>>267さん記載の事を説明されました
所得税に関しては若干の猶与があり(条件により、とか20万以下は確定申告しなくてもいい、みたいなやつです)
一緒に確定申告の用紙を読んでもらい、自分の場合は年末調整もしているのと
副業は20万以下なので必要ないと思いますが、気になるようでしたら税務署で確認して下さい。との事でした
都合よく解釈してんじゃないの?と上の方でも言われましたが、
役所で自分の過去の履歴と今年の収入金額なども全部見せた上で上記です
なので住民税は追加?の申告の必要も無く副業分の確定申告もしなくてよく、本業にもバレないなるかと
2024/12/26(木) 10:02:19.70ID:N3+rnh8B
質問させてください
源泉徴収なしの特定口座で今年40万円の譲渡益+配当金10万円の利益が出てます
給与収入など、その他の収入はありません
この場合住民税非課税を目指す方法として配当金のみを確定申告して源泉徴収された所得税+住民税の還付を受けるのは問題ありますか?
上記の方法に問題がある場合、譲渡益のみ確定申告(還付は諦める)、
もしくは確定申告はせずに住民税の申告(譲渡益40万円のみ)ということになるんでしょうか?
源泉徴収なしの特定口座で今年40万円の譲渡益+配当金10万円の利益が出てます
給与収入など、その他の収入はありません
この場合住民税非課税を目指す方法として配当金のみを確定申告して源泉徴収された所得税+住民税の還付を受けるのは問題ありますか?
上記の方法に問題がある場合、譲渡益のみ確定申告(還付は諦める)、
もしくは確定申告はせずに住民税の申告(譲渡益40万円のみ)ということになるんでしょうか?
300名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2024/12/26(木) 12:51:31.69ID:X0ErNdRe 脱税となり問題あります
源泉徴収されていない譲渡益は原則として確定申告が必要です
ただし所得税額が発生しない場合には確定申告の義務はありませんので
譲渡益のみの住民税の申告のみで済ましても問題ありません
源泉徴収されていない譲渡益は原則として確定申告が必要です
ただし所得税額が発生しない場合には確定申告の義務はありませんので
譲渡益のみの住民税の申告のみで済ましても問題ありません
301299
2024/12/26(木) 13:46:45.80ID:N3+rnh8B >>300
ありがとうございます
源泉徴収なしでも48万円以下であれば申告不要とあったのですが、この場合譲渡益+配当金で48万円以下という意味なんですね
含み損のある株でもあれば調整できたんですけど生憎手持ちにないし、もう今年も数日じゃどうにもならないんで
譲渡益のみで確定申告もしくは住民税の申告をすることにします
ありがとうございます
源泉徴収なしでも48万円以下であれば申告不要とあったのですが、この場合譲渡益+配当金で48万円以下という意味なんですね
含み損のある株でもあれば調整できたんですけど生憎手持ちにないし、もう今年も数日じゃどうにもならないんで
譲渡益のみで確定申告もしくは住民税の申告をすることにします
2024/12/26(木) 14:08:53.45ID:FHMYV1S4
>>299
>この場合住民税非課税を目指す方法として配当金のみを確定申告して源泉徴収された所得税+住民税の還付を受けるのは問題ありますか?
はい、問題ありです
確定申告でも住民税申告でも申告する場合は、全ての所得(配当と源泉あり特定口座の譲渡益を除く)を申告しないといけませんので
>上記の方法に問題がある場合、譲渡益のみ確定申告(還付は諦める)、
>もしくは確定申告はせずに住民税の申告(譲渡益40万円のみ)ということになるんでしょうか?
はい、そうなります
配当と譲渡益を両方申告すると住民税非課税でなくなりますので、還付は諦めて譲渡益のみ確定申告か住民税申告のどちらかをすればOKです
どちらにしても所得税非課税、住民税非課税になります
両方とも非課税になる場合は確定申告も住民税申告もしなくていいのですが、申告しないと国保が最低(7割軽減)になりなせん
>この場合住民税非課税を目指す方法として配当金のみを確定申告して源泉徴収された所得税+住民税の還付を受けるのは問題ありますか?
はい、問題ありです
確定申告でも住民税申告でも申告する場合は、全ての所得(配当と源泉あり特定口座の譲渡益を除く)を申告しないといけませんので
>上記の方法に問題がある場合、譲渡益のみ確定申告(還付は諦める)、
>もしくは確定申告はせずに住民税の申告(譲渡益40万円のみ)ということになるんでしょうか?
はい、そうなります
配当と譲渡益を両方申告すると住民税非課税でなくなりますので、還付は諦めて譲渡益のみ確定申告か住民税申告のどちらかをすればOKです
どちらにしても所得税非課税、住民税非課税になります
両方とも非課税になる場合は確定申告も住民税申告もしなくていいのですが、申告しないと国保が最低(7割軽減)になりなせん
2024/12/26(木) 14:14:12.03ID:FHMYV1S4
>>301
>源泉徴収なしでも48万円以下であれば申告不要とあったのですが、この場合譲渡益+配当金で48万円以下という意味なんですね
いいえ、違います
配当と源泉あり特定口座の譲渡益を除いた所得の合計が48万円以下という意味です
>源泉徴収なしでも48万円以下であれば申告不要とあったのですが、この場合譲渡益+配当金で48万円以下という意味なんですね
いいえ、違います
配当と源泉あり特定口座の譲渡益を除いた所得の合計が48万円以下という意味です
304299
2024/12/26(木) 15:13:16.05ID:N3+rnh8B305名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2024/12/27(金) 18:15:19.72ID:S8bK2mbT 今年儲けすぎて住民税で給料がマイナスになりそうなんですが
その場合は会社に迷惑かかりますか?
それとも不足分の納付書が送られてくるだけでしょうか?
まあ普通徴収にしろって話ですが一応教えてください
その場合は会社に迷惑かかりますか?
それとも不足分の納付書が送られてくるだけでしょうか?
まあ普通徴収にしろって話ですが一応教えてください
2024/12/27(金) 18:20:10.02ID:AYbjgmWX
タイミーやってるやつ
電子申告するとき全部の給料入力するの大変だな
電子申告するとき全部の給料入力するの大変だな
2024/12/27(金) 18:22:10.17ID:AYbjgmWX
タイミーやってるの脱税しまくってるって認識
2024/12/27(金) 18:53:24.48ID:/dg/fLuy
すみません教えてください。
住宅取得控除を受けているのですが、源泉徴収票の所得税額が定額減税後の金額になっているため、住宅取得控除の還付金額が前年に比べかなり少なくなっています。
住宅取得控除の計算が先ですよね?
住宅取得控除を受けているのですが、源泉徴収票の所得税額が定額減税後の金額になっているため、住宅取得控除の還付金額が前年に比べかなり少なくなっています。
住宅取得控除の計算が先ですよね?
2024/12/28(土) 00:13:11.17ID:ZfRMWQXf
>>308
はい。住宅ローン控除後の税額から定額減税が適応されます。でも会社がミスしたよりあなたが何か勘違いしてる可能性の方が高くないですか?
はい。住宅ローン控除後の税額から定額減税が適応されます。でも会社がミスしたよりあなたが何か勘違いしてる可能性の方が高くないですか?
2024/12/28(土) 00:25:40.91ID:G2scUcIp
>>305
特別徴収から普通徴収へ切り替わって全額分の納付書届くと思うよ
特別徴収から普通徴収へ切り替わって全額分の納付書届くと思うよ
2024/12/28(土) 08:39:09.93ID:MHt4jFJz
>>309
今年9月に転職したのですが、前職の8月分までの源泉徴収票を見ると所得税額が定額減税分を差し引いた額になっているのです。
確認せずそのまま現職に出してしまったので、それで計算されてしまったのではないかと思った次第です。
今年9月に転職したのですが、前職の8月分までの源泉徴収票を見ると所得税額が定額減税分を差し引いた額になっているのです。
確認せずそのまま現職に出してしまったので、それで計算されてしまったのではないかと思った次第です。
312名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2024/12/28(土) 11:50:04.46ID:uBb8G3wt >>311
年末調整は定額減税の月次減税後の実際に源泉徴収額に基づいて行う
年末調整前の源泉徴収額が例年より少ないのだから、
住宅ローン控除による年調還付金も少なくなるのは当然だ
なお、定額減税は12月の現況で現職の年末調整で再計算を行い、
定額減税できる総額のうち控除できなかった金額(控除外額、源泉徴収票に記載)は、
定額減税調整給付金(不足額給付)が7年度に給付されることになる
ただし、定額減税調整給付金(当初給付)を受給していてその金額が
控除外額を超える場合を除く
結果として損はない
年末調整は定額減税の月次減税後の実際に源泉徴収額に基づいて行う
年末調整前の源泉徴収額が例年より少ないのだから、
住宅ローン控除による年調還付金も少なくなるのは当然だ
なお、定額減税は12月の現況で現職の年末調整で再計算を行い、
定額減税できる総額のうち控除できなかった金額(控除外額、源泉徴収票に記載)は、
定額減税調整給付金(不足額給付)が7年度に給付されることになる
ただし、定額減税調整給付金(当初給付)を受給していてその金額が
控除外額を超える場合を除く
結果として損はない
2024/12/28(土) 11:55:51.51ID:Vk2mup8p
脱税相談の季節がやってまいりましたwww
2024/12/28(土) 12:35:14.37ID:7tlv1E05
2024/12/28(土) 13:20:19.54ID:HJF1DXx+
去年が住宅ローン控除で所得税ゼロになるなら当初給付受けてるんじゃないの?
2024/12/28(土) 14:35:33.01ID:SsEnk5O0
すみません
支払調書ださないといけないが
eltaxで提出したらe-Taxでは
ださなくていいような
書き込みサイトがあったが
知りませんか?
支払調書ださないといけないが
eltaxで提出したらe-Taxでは
ださなくていいような
書き込みサイトがあったが
知りませんか?
2024/12/28(土) 17:09:41.66ID:06gx3BUG
>>316
だめです
だめです
2024/12/28(土) 18:28:10.16ID:rGBjQSwR
>>316
国税庁サイトの↓のページかな?
給与・公的年金等の支払報告書及び源泉徴収票のeLTAXでの一括作成・提出(電子的提出の一元化)について|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/eltax.htm
給与や公的年金等の支払をする事業者の方は、一定額以上の支払に係るものについて、受給者の方がお住まいの市町村に支払報告書を提出するほか、記載内容がほぼ同一の源泉徴収票を事業者の方の所轄税務署にも提出する必要があります。
平成29年1月以降は、地方税における手続を電子的に行うシステムである地方税ポータルシステム(eLTAX)を利用して、市町村に提出する給与や公的年金等の支払報告書の電子申告用のデータを作成する際、税務署に提出が必要な源泉徴収票の電子申告(e-Tax)用のデータも同時に作成することができるようになります。
同時に作成したデータは、eLTAXに一括して送信することで支払報告書は各市町村に、源泉徴収票についてはe-Taxで事業者の方の所轄税務署にそれぞれ提出されます。
国税庁サイトの↓のページかな?
給与・公的年金等の支払報告書及び源泉徴収票のeLTAXでの一括作成・提出(電子的提出の一元化)について|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/eltax.htm
給与や公的年金等の支払をする事業者の方は、一定額以上の支払に係るものについて、受給者の方がお住まいの市町村に支払報告書を提出するほか、記載内容がほぼ同一の源泉徴収票を事業者の方の所轄税務署にも提出する必要があります。
平成29年1月以降は、地方税における手続を電子的に行うシステムである地方税ポータルシステム(eLTAX)を利用して、市町村に提出する給与や公的年金等の支払報告書の電子申告用のデータを作成する際、税務署に提出が必要な源泉徴収票の電子申告(e-Tax)用のデータも同時に作成することができるようになります。
同時に作成したデータは、eLTAXに一括して送信することで支払報告書は各市町村に、源泉徴収票についてはe-Taxで事業者の方の所轄税務署にそれぞれ提出されます。
2024/12/28(土) 18:37:30.23ID:rGBjQSwR
2024/12/28(土) 19:02:38.53ID:rGBjQSwR
321名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2024/12/28(土) 21:37:40.19ID:4ysNfBod マイナポータル連携とXMLもらうのと
どっちがおすすめですか?
どっちがおすすめですか?
2024/12/28(土) 22:05:30.72ID:7Q3vumW7
>>321
そら連携が圧倒的に楽
そら連携が圧倒的に楽
2024/12/29(日) 02:06:09.71ID:B0GKlS8M
ふるさと納税の限度額を知りたいのですが、各ふるさと納税サイトのシミュレーションでは3万くらい開きがあります
確定申告のサイトでやれば正確な値がわかると聞いたのですが、どのように入力すればいいでしょうか?
idecoを12000/月やってますが、年末調整の時に会社に申告しています
独身独居で、特に生命保険等の控除はありません
その他も思いつく限りは控除はないと思います
メインの職場とバイト先で、源泉徴収票は以下のようになってます
https://i.imgur.com/8kxUb0p.jpeg
https://i.imgur.com/VMzemBM.png
確定申告のサイトでやれば正確な値がわかると聞いたのですが、どのように入力すればいいでしょうか?
idecoを12000/月やってますが、年末調整の時に会社に申告しています
独身独居で、特に生命保険等の控除はありません
その他も思いつく限りは控除はないと思います
メインの職場とバイト先で、源泉徴収票は以下のようになってます
https://i.imgur.com/8kxUb0p.jpeg
https://i.imgur.com/VMzemBM.png
2024/12/29(日) 07:45:34.37ID:MCNG9t6X
2024/12/29(日) 09:13:51.58ID:5bX3vqA8
>>323
ふるさと納税スレへどうぞ
ふるさと納税スレへどうぞ
326名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2024/12/29(日) 11:23:39.12ID:OkpCaeGR >>307
当たり前じゃん
当たり前じゃん
2024/12/29(日) 21:42:26.37ID:QKRJiRlN
2024/12/30(月) 07:27:46.78ID:Ak5aso0L
2024/12/30(月) 12:50:51.63ID:jppZkfWN
>>323
二度と来んな
二度と来んな
2024/12/31(火) 10:18:36.81ID:wt1HOXup
個人事業主青色申告で1月中によその県に引っ越すんですが
税務署に届け出がいるって説と
去年からそういうのがいらなくなって確定申告書に新しい住所をかけばOK説があるんだけど
どっちが正しいんでしょうか?
税務署に届け出がいるって説と
去年からそういうのがいらなくなって確定申告書に新しい住所をかけばOK説があるんだけど
どっちが正しいんでしょうか?
331名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2024/12/31(火) 10:53:44.56ID:9i4xlKKh 後者が正しい
ちょっとググればすくわかるだろ
ちょっとググればすくわかるだろ
2024/12/31(火) 14:50:54.61ID:SI1Qgxho
>>330
おまえが面倒な方が正しい方法
おまえが面倒な方が正しい方法
2024/12/31(火) 16:16:04.31ID:T3qSAy9c
2024/12/31(火) 20:58:42.53ID:R9FcQO2s
335名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2024/12/31(火) 23:41:11.87ID:9i4xlKKh 年末に面倒くさい奴がいるな
個人の納税地の異動の届は令和5年から不要だ
年の途中で納税地の異動や変更の意思表示をしたいときは申出書を提出する
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2091.htm
不要な書類を提出するのは税務署にとって迷惑だからな
個人の納税地の異動の届は令和5年から不要だ
年の途中で納税地の異動や変更の意思表示をしたいときは申出書を提出する
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2091.htm
不要な書類を提出するのは税務署にとって迷惑だからな
2025/01/01(水) 01:24:39.65ID:o1KHMlyt
2025/01/01(水) 04:30:02.90ID:3EpMZBWC
>>336
>>335のリンク先に「所得税または消費税の確定申告の際に、申告書に異動または変更後の納税地を記載して提出することで変更されます」と書いてある
それで変更されるってことは申出書の提出は不要ってことだろ
申出書にも「納税地の異動又は変更は確定申告書を提出することでできます」と書いてある
所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書(PDF/167KB)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/06.pdf
納税地の異動又は変更は確定申告書を提出することでできますが、確定申告書を提出する前に、納税地の異動又は変更をしたい方は、この申出書を異動・変更後の納税地を所轄する税務署長に提出してください。
>>335のリンク先に「所得税または消費税の確定申告の際に、申告書に異動または変更後の納税地を記載して提出することで変更されます」と書いてある
それで変更されるってことは申出書の提出は不要ってことだろ
申出書にも「納税地の異動又は変更は確定申告書を提出することでできます」と書いてある
所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書(PDF/167KB)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/06.pdf
納税地の異動又は変更は確定申告書を提出することでできますが、確定申告書を提出する前に、納税地の異動又は変更をしたい方は、この申出書を異動・変更後の納税地を所轄する税務署長に提出してください。
2025/01/01(水) 05:44:24.18ID:WtFaaSAq
マイナンバー関係だったが、役所で「念の為こちらの書類も書いてください」なんて言われて、追加で書類書かされたことあるわ
田舎だと制度の変更を職員も把握してないことはよくある
それてもクビにならないし、責任もとらされないんだから、自分の時間を割いてマジメに仕事するのが損って考えで働いてたりする
田舎だと制度の変更を職員も把握してないことはよくある
それてもクビにならないし、責任もとらされないんだから、自分の時間を割いてマジメに仕事するのが損って考えで働いてたりする
2025/01/01(水) 14:10:20.96ID:8q7XowqI
340名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/01/01(水) 14:39:44.53ID:oUb3AzbW2025/01/01(水) 14:56:21.33ID:jNCp0GIE
>>339
確定申告書の提出で納税地の異動又は変更ができるなら申出書の提出は必要ない(不要)と日本語の理解できる人間ならわかるはずだが
確定申告書の提出で納税地の異動又は変更ができるなら申出書の提出は必要ない(不要)と日本語の理解できる人間ならわかるはずだが
2025/01/01(水) 15:19:31.62ID:I0/bgtJl
2025/01/01(水) 15:19:46.75ID:I0/bgtJl
>>341
君の勝手な解釈はきいていない
君の勝手な解釈はきいていない
2025/01/01(水) 16:12:45.50ID:AVtxhhXv
>>343
いい加減にしとかないと恥をかくだけだぞ
「不要」と書かれたソースが国税庁サイトにないと思ってるのか?
残念だがあるぞ
納税地の特例等に関する手続の変更について
www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0022012-068.pdf
令和4年度税制改正の概要
令和4年度税制改正に伴い、納税義務者が納税地を異動又は変更した場合の手続に関して見直しが行われ、異動後及び変更後の納税地については、国税当局において、提出された確定申告書等に記載された内容等から把握可能であることを踏まえ、令和5年1月1日以後は、
・ 所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書
・ 所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書
について、その提出が不要とされました。
いい加減にしとかないと恥をかくだけだぞ
「不要」と書かれたソースが国税庁サイトにないと思ってるのか?
残念だがあるぞ
納税地の特例等に関する手続の変更について
www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0022012-068.pdf
令和4年度税制改正の概要
令和4年度税制改正に伴い、納税義務者が納税地を異動又は変更した場合の手続に関して見直しが行われ、異動後及び変更後の納税地については、国税当局において、提出された確定申告書等に記載された内容等から把握可能であることを踏まえ、令和5年1月1日以後は、
・ 所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書
・ 所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書
について、その提出が不要とされました。
2025/01/01(水) 16:28:07.30ID:AVtxhhXv
令和4年度税制改正の大綱(1/8) : 財務省
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2022/04taikou_01.htm#01_04
4 その他
(国税)
(2)納税地の特例制度等について、次の見直しを行う。
①納税地の変更に関する届出書について、その提出を不要とする。
②納税地の異動があった場合に提出することとされている届出書について、その提出を不要とする。
(注)上記の改正は、令和5年1月1日以後の納税地の変更等について適用する。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2022/04taikou_01.htm#01_04
4 その他
(国税)
(2)納税地の特例制度等について、次の見直しを行う。
①納税地の変更に関する届出書について、その提出を不要とする。
②納税地の異動があった場合に提出することとされている届出書について、その提出を不要とする。
(注)上記の改正は、令和5年1月1日以後の納税地の変更等について適用する。
2025/01/01(水) 18:15:46.08ID:t/06jrb6
去年は盛り上がったが、ことしはあんまり脱税相談でてないね
やはり2月からか
やはり2月からか
2025/01/01(水) 19:52:55.73ID:hu190wAo
>>336,339,342,343
正月早々ご苦労w
正月早々ご苦労w
2025/01/01(水) 22:04:18.22ID:RHJADt7C
>>342-343
正月早々恥さらしておめでたい奴だなw
正月早々恥さらしておめでたい奴だなw
2025/01/01(水) 23:34:45.65ID:hNWJ3PDl
聞くは一時の恥、知識は一生の宝、5chは馬鹿が騒ぐだけw
あけおめ!
あけおめ!
350名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/01/05(日) 08:26:12.98ID:yCBNUBd/ 今年も確定申告済ませた
ほんとに楽でいいなあ
ほんとに楽でいいなあ
351名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/01/05(日) 08:28:25.39ID:yCBNUBd/352名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/01/05(日) 10:34:26.15ID:KDk6Rgix >>350
e-Taxは6日から稼働だが、紙申告をしたのか?
e-Taxは6日から稼働だが、紙申告をしたのか?
2025/01/05(日) 11:10:07.62ID:ReLlA8If
>>352
そりゃWEB版な
そりゃWEB版な
2025/01/05(日) 11:42:13.89ID:pR1koc8A
>>351
出さなければ引っ越し前の住所に確定申告書類が届くだけの話だからな
出さなければ引っ越し前の住所に確定申告書類が届くだけの話だからな
355名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/01/05(日) 13:02:23.90ID:KDk6Rgix2025/01/05(日) 13:13:14.12ID:2545iHHD
357名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/01/05(日) 13:29:43.85ID:KDk6Rgix >>356
申告書の作成を済ませたとは言っていないな
申告を済ませたといえば日本語がわかる人なら誰でも提出まで完了したと思う
それに確定申告書作成コーナーの令和6年分は6日公開なんだが、
何を使っていつの年分の申告が楽でいいなと思ったんだろうか
申告書の作成を済ませたとは言っていないな
申告を済ませたといえば日本語がわかる人なら誰でも提出まで完了したと思う
それに確定申告書作成コーナーの令和6年分は6日公開なんだが、
何を使っていつの年分の申告が楽でいいなと思ったんだろうか
2025/01/05(日) 13:45:37.23ID:vByLkFwd
2025/01/05(日) 13:52:10.77ID:xGKe/owZ
2025/01/05(日) 16:14:40.40ID:p2x9VOVI
サラリーマンも確定申告する人は定額減税分書き忘れると丸損するらしいな
2025/01/05(日) 22:54:43.66ID:6imTX/xf
>>360
その他に2と記入とか、忘れる人多そう
その他に2と記入とか、忘れる人多そう
2025/01/06(月) 10:30:59.44ID:O/3aW9Rb
e-taxで済ませた
慣れりゃ30分もありゃ終わるなこれ
慣れりゃ30分もありゃ終わるなこれ
2025/01/06(月) 11:05:36.89ID:QtFThFdA
マイナンバーのゆいいつのメリットはこれ
2025/01/06(月) 11:19:53.26ID:KnEuLfnt
収入と支出が単純な人ほど早く終わるようになっとる
2025/01/06(月) 11:52:16.52ID:EzxHrEgu
2025/01/06(月) 12:02:16.41ID:j9uMRfs6
2025/01/06(月) 13:04:06.83ID:KnEuLfnt
オレのはメンドクサイんだ!
2025/01/06(月) 20:53:58.89ID:lpVNL9Ze
確定申告で最も時間がかかるのは医療費の集計。
今まで3時間かかっていたものが、マイナポータルで30秒で終わるようになったけど、毎年1月4日に申告してたのが2月10日以降になっちゃう。
今まで3時間かかっていたものが、マイナポータルで30秒で終わるようになったけど、毎年1月4日に申告してたのが2月10日以降になっちゃう。
2025/01/07(火) 08:35:43.50ID:rcnLa1lp
3年前の還付申告を忘れていたので確定申告をしたいのですが
住宅ローン減税が所得税から引ききれず住民税から13万6500円引かれています
控除額上限となり5万円程減税されていません
その年の株式譲渡益が200万あるので確定申告すれば5万円分戻ってきますか?
課税所得が400万程なのですが確定申告する事により税金が増える事はありますか?
株式の譲渡益は証券会社にて源泉徴収されています
住宅ローン減税が所得税から引ききれず住民税から13万6500円引かれています
控除額上限となり5万円程減税されていません
その年の株式譲渡益が200万あるので確定申告すれば5万円分戻ってきますか?
課税所得が400万程なのですが確定申告する事により税金が増える事はありますか?
株式の譲渡益は証券会社にて源泉徴収されています
2025/01/07(火) 12:12:50.00ID:IciT/vot
確定申告しなければ払わなくていい税金などない
2025/01/07(火) 22:11:10.83ID:jE/ehLhD
2025/01/07(火) 22:19:16.40ID:3k3PfeuP
>>371
拾った金20万を申告するやつがどこにいる
拾った金20万を申告するやつがどこにいる
2025/01/07(火) 22:32:08.12ID:jE/ehLhD
>>372
確定申告しなければ払わなくていい税金があるということは理解できたようだなw
確定申告しなければ払わなくていい税金があるということは理解できたようだなw
2025/01/08(水) 09:01:40.80ID:vIJoT4v2
遺産分割協議でアパートを兄弟で相続したので相続登記するまでの間一時的時に
私の銀行口座に振り込んでもらっていた家賃を兄弟の銀行口座に振り込もう
としたら兄弟から税務署に贈与とみられるかもしれないので振り込みは待って
といわれた。
私は別に構わないけど、このままだと兄弟は家賃収入がないのに所得税を納め
ないといけなくなるのではと思ってます。
私の銀行口座に振り込んでもらっていた家賃を兄弟の銀行口座に振り込もう
としたら兄弟から税務署に贈与とみられるかもしれないので振り込みは待って
といわれた。
私は別に構わないけど、このままだと兄弟は家賃収入がないのに所得税を納め
ないといけなくなるのではと思ってます。
375名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/01/08(水) 09:45:14.27ID:pt/+YIwf マイナポータルの年金情報の見方がわかりません
詳しく説明されているページがありませんか
支給額がいくらなのか
非課税額がいくらなのかよくわからなくて
詳しく説明されているページがありませんか
支給額がいくらなのか
非課税額がいくらなのかよくわからなくて
2025/01/08(水) 14:33:15.25ID:vIJoT4v2
2025/01/08(水) 15:10:38.14ID:YDl82/Wz
2025/01/08(水) 18:47:05.35ID:lya4GxyV
e-tax(web版)って、マイナンバーカード不要でも申告する方法ってありますか?
税務署へID作りにいけばログインは可能でも、送信までにカードが必要になるから無駄足になるって聞きました。本当でしょうか?
税務署へID作りにいけばログインは可能でも、送信までにカードが必要になるから無駄足になるって聞きました。本当でしょうか?
2025/01/08(水) 23:59:14.90ID:o0MMJ7lj
>>378
ID・パスワード方式が利用できるのは国税庁HPの確定申告書等作成コーナーのみ
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top
確定申告書等作成コーナーならマイナンバーカードなしでもID・パスワード方式で申告できる
ID・パスワード方式が利用できるのは国税庁HPの確定申告書等作成コーナーのみ
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top
確定申告書等作成コーナーならマイナンバーカードなしでもID・パスワード方式で申告できる
2025/01/09(木) 00:04:57.94ID:yiPqiM7L
>>375
マイナポータルで年金の源泉徴収票を受け取ったら、見方がわからなくてもe-Taxで取り込んで正しく申告できるよ。
マイナポータルで年金の源泉徴収票を受け取ったら、見方がわからなくてもe-Taxで取り込んで正しく申告できるよ。
2025/01/09(木) 06:19:41.63ID:nNVM70In
382名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/01/09(木) 13:06:26.66ID:gEWT5F3t >>375
年金の支払いに関する通知書の電子交付、
マイナポータルとねんきんネットの連携を前提として
マイナポータルホーム
おかね
年金
関連情報
ねんきんネットTOP
通知書を確認する
年金の支払に関する通知書
令和6年分源泉徴収票の他通知書をダウンロードできる
年金の支払いに関する通知書の電子交付、
マイナポータルとねんきんネットの連携を前提として
マイナポータルホーム
おかね
年金
関連情報
ねんきんネットTOP
通知書を確認する
年金の支払に関する通知書
令和6年分源泉徴収票の他通知書をダウンロードできる
2025/01/12(日) 21:01:47.66ID:Q76iiN0i
ふう、おわつた
2025/01/12(日) 23:23:56.43ID:zj9NVdGK
エクセルで住民税まで含めて完璧に計算終わってるけど、マイナポータル連携のデータ待ちで申告できない。
・給与の源泉徴収票
会社が給与支払報告書を提出した翌日っぽいから最悪2月3日?
・特定口座報告書
予定日2月1日と書いてあるけど信用できるのか?土曜日だけど?
・ふるさと納税証明書
1月下旬に発行申請受付開始だから1月中にもらえるか?
・医療費通知
2月9日とか書いてあった気がするけど、日曜日じゃん?
・給与の源泉徴収票
会社が給与支払報告書を提出した翌日っぽいから最悪2月3日?
・特定口座報告書
予定日2月1日と書いてあるけど信用できるのか?土曜日だけど?
・ふるさと納税証明書
1月下旬に発行申請受付開始だから1月中にもらえるか?
・医療費通知
2月9日とか書いてあった気がするけど、日曜日じゃん?
2025/01/13(月) 00:12:13.91ID:aurCh0lO
黙って待ってろカス
386名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/01/13(月) 10:58:57.43ID:i/JtrQGy387名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/01/13(月) 11:36:06.41ID:qhnSZwRl 収入が上場株式譲渡所得40万円しかない無職な被扶養者です
e-taxで還付申告しようとすると、「令和6年分 特別税額控除(3万円×人数)」に「人数:1」と自動入力されています
扶養者(給与所得者)の源泉徴収票はまだ届いていないですが、
特別税額控除には自分がカウントされていると思います(扶養者+自分で2人分になっているはず)
自動入力されている1人をどうにかして0人にしないといけませんか?
(触ってみたところ勝手に入力されて変えられなさそうですが)
このまま1人で申告していいものなのでしょうか?
(重複していたら勝手に重複除外してくれる?)
e-taxで還付申告しようとすると、「令和6年分 特別税額控除(3万円×人数)」に「人数:1」と自動入力されています
扶養者(給与所得者)の源泉徴収票はまだ届いていないですが、
特別税額控除には自分がカウントされていると思います(扶養者+自分で2人分になっているはず)
自動入力されている1人をどうにかして0人にしないといけませんか?
(触ってみたところ勝手に入力されて変えられなさそうですが)
このまま1人で申告していいものなのでしょうか?
(重複していたら勝手に重複除外してくれる?)
2025/01/13(月) 13:57:29.13ID:+yDiGE+T
>>387
むしろそれ入れてないと減税された分払うことになるぞ
むしろそれ入れてないと減税された分払うことになるぞ
2025/01/13(月) 14:56:17.69ID:7IAQuB0p
2025/01/14(火) 08:42:01.36ID:fdH3Qzcd
うちの妻も配当控除のために確定申告したら自動で定額減税1人と入力されて変更できないけど扶養者である自分の申告でもダブっていいんかな?妻は所得税非課税です
391名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/01/14(火) 09:53:31.50ID:ko1iRMt6 >>390
特別税額控除の金額がなければ問題ない
そもそも税額がないから減税もない
申告書第一表44番の人数は特別税額控除の対象者を書くことになっているが、
作成コーナーではおそらく申告者の利便性を考えて
本人と第二表の配偶者、扶養親族の人数を単に自動入力していると思われる
なお、103万以下の給与の源泉徴収票にも減税額及び減税できなかった金額を書くことになっていて、
国税としては減税の対象者であるが減税の金額がない者と考えているかもしれない
特別税額控除の金額がなければ問題ない
そもそも税額がないから減税もない
申告書第一表44番の人数は特別税額控除の対象者を書くことになっているが、
作成コーナーではおそらく申告者の利便性を考えて
本人と第二表の配偶者、扶養親族の人数を単に自動入力していると思われる
なお、103万以下の給与の源泉徴収票にも減税額及び減税できなかった金額を書くことになっていて、
国税としては減税の対象者であるが減税の金額がない者と考えているかもしれない
392387
2025/01/14(火) 10:23:10.19ID:B1AkwHzh2025/01/14(火) 11:32:23.09ID:fdH3Qzcd
>>391
ありがとうございます
ありがとうございます
2025/01/14(火) 12:04:26.07ID:KPR0eho9
自動で入力されるなら定額減税の申告忘れるな云々言われてるのはなんなんや?
2025/01/14(火) 12:46:14.22ID:HCYwGeGd
2025/01/14(火) 13:28:47.87ID:YC8C5XBm
>>393
本人は自動で1人になっても被扶養者は入力し忘れると人数に上がってこないから
本人は自動で1人になっても被扶養者は入力し忘れると人数に上がってこないから
2025/01/14(火) 13:31:02.79ID:YC8C5XBm
398名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/01/14(火) 14:09:16.51ID:HFnxLhgf2025/01/15(水) 20:47:02.07ID:aIXadgUP
確定申告したことなくてなにからしていいか分かりません
昨年は本業を退職したのでその分源泉徴収されてるので確定申告したいです。
退職してからは少しだけタイミーでバイトしたのでその分もしたいです。
また株で損失がでたため、譲渡損失の繰越をしたいため、それについても確定申告をしたいです。
これらのどこから手を付けてよいか分かりません
昨年は本業を退職したのでその分源泉徴収されてるので確定申告したいです。
退職してからは少しだけタイミーでバイトしたのでその分もしたいです。
また株で損失がでたため、譲渡損失の繰越をしたいため、それについても確定申告をしたいです。
これらのどこから手を付けてよいか分かりません
2025/01/15(水) 21:49:23.34ID:XO/DF670
e-Taxで入力しろといわれた項目をひたすら埋めていけばいいんだよ。
2025/01/15(水) 22:45:01.12ID:6/YW57Qk
>>399
こういう何も調べもせず、すぐ他人に頼る甘えた糞バカは死滅しろ
こういう何も調べもせず、すぐ他人に頼る甘えた糞バカは死滅しろ
402名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/01/15(水) 22:53:51.76ID:RoMpWEk+2025/01/15(水) 23:57:12.12ID:F4z1DwrL
404名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/01/16(木) 10:41:17.61ID:H0br/qLH スレチだったらすみません、アルバイトで先月40万くらいの収入があり源泉徴収が6万くらい引かれたのですが、これって年収見込みとして多めに引かれているのでしょうか?
にしても多すぎないかと思うのですが
にしても多すぎないかと思うのですが
2025/01/16(木) 12:07:59.48ID:0kd+lMEa
2025/01/16(木) 12:11:55.61ID:88nrNGgw
>>405
失せろ
失せろ
2025/01/16(木) 12:31:46.52ID:E54cYFnp
408名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/01/16(木) 13:40:29.90ID:H0br/qLH2025/01/16(木) 13:54:13.61ID:vvGVN7rq
2025/01/16(木) 14:22:23.34ID:RySAAu1V
子どもに「ふるさと納税6万円でお米を頼んだ」と話したら
https://news.yahoo.co.jp/articles/cb7cb499ba66ee4db7468498a81f69a6fa3ca840
年収がバレるから言わないほうがいい」とアドバイス
どうしてふるさと納税の額から年収がバレるのでしょうか
https://news.yahoo.co.jp/articles/cb7cb499ba66ee4db7468498a81f69a6fa3ca840
年収がバレるから言わないほうがいい」とアドバイス
どうしてふるさと納税の額から年収がバレるのでしょうか
411名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/01/16(木) 14:34:09.12ID:H0br/qLH >>409
すみません乙欄の源泉徴収は還付受けられないんですかね?
すみません乙欄の源泉徴収は還付受けられないんですかね?
2025/01/16(木) 14:39:07.46ID:88nrNGgw
>>411
あのさあ、ちょっと調べたらすぐ分かるような事を質問すんなよ。そもそも常識的に考えて乙欄なら還付受けられないってそんなわけねーだろカス
あのさあ、ちょっと調べたらすぐ分かるような事を質問すんなよ。そもそも常識的に考えて乙欄なら還付受けられないってそんなわけねーだろカス
2025/01/16(木) 16:08:50.48ID:ZlRHUKzL
2025/01/16(木) 17:47:10.82ID:E54cYFnp
415名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/01/16(木) 17:51:37.92ID:kbuG52BP >>410
大体はわかるけど、上限お構いなしにやる奴がいるから言っても問題はない。
大体はわかるけど、上限お構いなしにやる奴がいるから言っても問題はない。
416名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/01/16(木) 18:36:55.28ID:Jb6z2vx52025/01/16(木) 19:19:25.61ID:E54cYFnp
2025/01/16(木) 20:12:50.00ID:g+QvXxBY
419名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/01/16(木) 21:30:48.18ID:Jb6z2vx52025/01/17(金) 07:44:16.20ID:jOMISwoU
ああ言えば上祐
2025/01/17(金) 07:45:24.71ID:eyqZtFIo
去年分の確定申告手続きしていたら、一昨年の間違い見つけちゃったんだけど、更生の申告したことある人います??
税務署に過去の書類持っていけば教えてくれるんかな。e-taxでやれと言われたらだと不便だなぁ。
税務署に過去の書類持っていけば教えてくれるんかな。e-taxでやれと言われたらだと不便だなぁ。
2025/01/17(金) 12:53:55.49ID:4eZvRko0
入力できる部分から入力している。
会社の源泉票がまだだが株式譲渡は入力できた。
源泉票とは別の国保と年金の入力をしようにも、「給与所得の入力画面を開いて内容を確認してください。」とエラーが出て進めない。
昨年もこんな糞仕様だったっけ?こんな入力する人は少数派だろうけども。
会社の源泉票がまだだが株式譲渡は入力できた。
源泉票とは別の国保と年金の入力をしようにも、「給与所得の入力画面を開いて内容を確認してください。」とエラーが出て進めない。
昨年もこんな糞仕様だったっけ?こんな入力する人は少数派だろうけども。
2025/01/17(金) 14:00:35.46ID:IW9o+whP
424名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/01/17(金) 16:21:15.46ID:8XiD0kdA 私を含めて3人ぶんのe-taxをPCでやり認証だけはスマフォでやりたいです
その場合1台の私のスマフォで父親、母親の認証を行うことができますか?
もちろんマイナンバーカードはそれぞれ必要だということは分かっています
できないだけならばよいですがもし不具合をおこして3人で市役所の窓口に行くのは嫌です
私自身の確定申告はpcでやって認証は自分のスマフォで完了送信しました
あと2人分を私のpcとスマフォでやりたいです
その場合1台の私のスマフォで父親、母親の認証を行うことができますか?
もちろんマイナンバーカードはそれぞれ必要だということは分かっています
できないだけならばよいですがもし不具合をおこして3人で市役所の窓口に行くのは嫌です
私自身の確定申告はpcでやって認証は自分のスマフォで完了送信しました
あと2人分を私のpcとスマフォでやりたいです
2025/01/17(金) 18:45:05.09ID:Ms7D2gTW
税務署なり真っ当なとこに問い合わせず、5ちゃんで聞く思考が理解不能。頭おかしいの?
2025/01/17(金) 18:54:28.76ID:jOMISwoU
どんな質問なら5chに相応しいんだ?
427名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/01/17(金) 19:02:02.86ID:8XiD0kdA2025/01/17(金) 19:09:41.99ID:B4LjmElw
金額少ないアフィリエイトセルフバック収入とヤフオクの売却益少ないけど今年から青色申告する。株式配当益税を全額確定申告して還付受けても国保料が上がらないように営業赤字と青色控除65万円を目指す。やよいの青色申告オンライン1年目無料を契約した
2025/01/17(金) 19:22:43.50ID:Ms7D2gTW
>>427
出来るって言われたらバカみたいに鵜呑みにして信じるわけ?笑 早くやれよゴミクズ
出来るって言われたらバカみたいに鵜呑みにして信じるわけ?笑 早くやれよゴミクズ
430名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/01/17(金) 19:36:43.60ID:QNlG7MQg >>427
ちゃんと教えて欲しいならちゃんと条件提示しろやカスw
申告云々はそんないい加減な情報で答えられねえよ。答え複数あるから。カードあってもダメな人いるし。
それに市役所云々ってマイナンバーカードのパスワード解除に今は市役所まで行く必要ないけどw
ちゃんと教えて欲しいならちゃんと条件提示しろやカスw
申告云々はそんないい加減な情報で答えられねえよ。答え複数あるから。カードあってもダメな人いるし。
それに市役所云々ってマイナンバーカードのパスワード解除に今は市役所まで行く必要ないけどw
2025/01/17(金) 19:55:06.26ID:7y3eqvlP
うんこブリブリ絶好調ですね(^o^)
2025/01/17(金) 21:52:01.40ID:LuQRgAbg
2025/01/17(金) 21:53:15.71ID:LuQRgAbg
>>428
ここだけの話だけど、赤字なら青色申告特別控除はゼロだからw
ここだけの話だけど、赤字なら青色申告特別控除はゼロだからw
2025/01/17(金) 22:13:27.28ID:4eZvRko0
435名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/01/17(金) 22:14:05.61ID:8XiD0kdA436名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/01/17(金) 22:15:13.52ID:fHX6vC7n ここのスレ優しい人多いよな
株絡みの質問を株式板の確定申告スレで聞いたらゴミみたいな奴しかおらんくてマジびっくりした
株絡みの質問を株式板の確定申告スレで聞いたらゴミみたいな奴しかおらんくてマジびっくりした
437名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/01/17(金) 22:28:03.66ID:8XiD0kdA >>436
本当に優しい人多いよね
だだし425や429のような単なる荒らしや
430のような条件提示しろおじさんもいるからなあ(お前の読解力が無さすぎるだけ)
432さんは条件提示しなくても俺の言っている事理解できたぞこのたわけ
本当に優しい人多いよね
だだし425や429のような単なる荒らしや
430のような条件提示しろおじさんもいるからなあ(お前の読解力が無さすぎるだけ)
432さんは条件提示しなくても俺の言っている事理解できたぞこのたわけ
2025/01/17(金) 23:40:29.62ID:9PNVsT74
421のご存知な優しい方います??
439名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/01/18(土) 06:31:15.38ID:ho+grnkK >>437
あんな無責任な回答もらって満足して恥ずかしくないのかな。
既にスマホで電子署名読み込み済の場合だと他の機種で更に別の人のまで搭載しようとするとエラー(と言うより一つのスマホに必要となる電子署名は一つしか搭載できない。また、)になる。
その事を全く書かずにシャアシャアとできますって無責任な回答されて暴言吐く方が恥ずかしいね。
あと、顔認証マイナンバーカードってご存知ですか?暗証番号管理できない人用のカードだけどそれだとマイナンバーカード使ったe-taxで申告はできない。
以上のことからお前がお前がタワケ
あんな無責任な回答もらって満足して恥ずかしくないのかな。
既にスマホで電子署名読み込み済の場合だと他の機種で更に別の人のまで搭載しようとするとエラー(と言うより一つのスマホに必要となる電子署名は一つしか搭載できない。また、)になる。
その事を全く書かずにシャアシャアとできますって無責任な回答されて暴言吐く方が恥ずかしいね。
あと、顔認証マイナンバーカードってご存知ですか?暗証番号管理できない人用のカードだけどそれだとマイナンバーカード使ったe-taxで申告はできない。
以上のことからお前がお前がタワケ
440名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/01/18(土) 07:00:37.44ID:ho+grnkK >>438
一回だけあるけど、以前の申告書のデータが必要(全部書く必要がある。無けりゃ開示から)で訂正箇所の資料と理由つけて出すだけ。
一回だけあるけど、以前の申告書のデータが必要(全部書く必要がある。無けりゃ開示から)で訂正箇所の資料と理由つけて出すだけ。
2025/01/18(土) 08:29:28.17ID:41Hkige4
>>440
ありがとうございます。全部書き直しは面倒ですね…とりあえず税務署行ってみます
ありがとうございます。全部書き直しは面倒ですね…とりあえず税務署行ってみます
442名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/01/18(土) 09:58:11.11ID:wziyRCJT >>439
お前えらいじゃん俺に指摘されたから440のような回答できるじゃん俺のおかげだな
お前えらいじゃん俺に指摘されたから440のような回答できるじゃん俺のおかげだな
443名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/01/18(土) 11:15:36.39ID:mC9fwmoE >>441
まず、修正申告と更正の請求の違いを分かっているのか
どちらにしても国税庁HPの確定申告書作成コーナーで指示通りやれば作成できる
作成コーナーをe-Taxソフトと勘違いしている人もいるが書面作成もできる
まず、修正申告と更正の請求の違いを分かっているのか
どちらにしても国税庁HPの確定申告書作成コーナーで指示通りやれば作成できる
作成コーナーをe-Taxソフトと勘違いしている人もいるが書面作成もできる
444名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/01/18(土) 12:12:41.27ID:5wIOZwaF445名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/01/18(土) 12:56:37.50ID:wziyRCJT >>444
おじさん結局なんで俺のスマフォで贈与税申告母親の認証ができたの(俺のスマフォですでに俺の所得税申告済み)?
おじさんの言っていることと全く違うじゃんおじさん自身も気にならない?
あれだけ偉そうに能書き垂れたんだからシンプルに認証が通った理由を教えてよ?
でもおじさんが分からなければ無理して返信しなくてもいいよ
おじさん結局なんで俺のスマフォで贈与税申告母親の認証ができたの(俺のスマフォですでに俺の所得税申告済み)?
おじさんの言っていることと全く違うじゃんおじさん自身も気にならない?
あれだけ偉そうに能書き垂れたんだからシンプルに認証が通った理由を教えてよ?
でもおじさんが分からなければ無理して返信しなくてもいいよ
446名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/01/18(土) 13:06:13.71ID:wziyRCJT >>444
おじさん来週中に特定口座年間取引報告書が届くはずだから、
それが届いたら両親の所得税の申告を同じように俺のスマフォで認証してみるね
認証できなかったらおじさんに土下座して謝罪するね
おじさんとにかく必ず報告するからね待っててね
おじさん来週中に特定口座年間取引報告書が届くはずだから、
それが届いたら両親の所得税の申告を同じように俺のスマフォで認証してみるね
認証できなかったらおじさんに土下座して謝罪するね
おじさんとにかく必ず報告するからね待っててね
2025/01/18(土) 13:18:58.05ID:BizHN04e
しつこいから失せろ。池沼
2025/01/18(土) 13:21:26.92ID:M14QrYIH
アホが気持ち悪さ勝負に持ち込まれて負けてやがるw
449名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/01/18(土) 13:32:27.09ID:mC9fwmoE >>444
>紙で事前に作った場合か、最後に紙で打ち出した場合だろ。
そのツッコミは意味不明
作成コーナーは電子申告でも書面申告でも選択できるのであって、
電子申告を選択するとe-Taxの受付システムにスムーズにつながるに過ぎない
よく知らないならいちいち口出しは無用
>紙で事前に作った場合か、最後に紙で打ち出した場合だろ。
そのツッコミは意味不明
作成コーナーは電子申告でも書面申告でも選択できるのであって、
電子申告を選択するとe-Taxの受付システムにスムーズにつながるに過ぎない
よく知らないならいちいち口出しは無用
450名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/01/18(土) 13:47:22.42ID:wziyRCJT おじさん449さんにダメだしされているじゃん
俺悲しいよ無念だよいつも博学でここの主のおじさんが反論されるなんて
おじさん早く449さんに反論してここの主であることを証明しておじさんなら絶対にできるガンバ
ところでおじさん認証が通った理由はまだかな?
俺悲しいよ無念だよいつも博学でここの主のおじさんが反論されるなんて
おじさん早く449さんに反論してここの主であることを証明しておじさんなら絶対にできるガンバ
ところでおじさん認証が通った理由はまだかな?
451名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/01/18(土) 17:23:11.06ID:NukzcPJK 今年の所得税は予定納税が還付されるだけでゼロ円なんだけど
予定納税で引かれた定額減税3万円分は給付金として貰えないの?
予定納税で引かれた定額減税3万円分は給付金として貰えないの?
2025/01/18(土) 19:15:25.84ID:WK/ch373
結果所得税がゼロになるのなら定額減税の対象外なんじゃないの?
2025/01/18(土) 21:34:22.58ID:zHN90+qQ
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/kakutei.htm
>特別控除の額は、次の金額の合計額です。
>ただし、その合計額がその人の所得税額を超える場合には、控除される金額は、その所得税額が限度となります。
>特別控除の額は、次の金額の合計額です。
>ただし、その合計額がその人の所得税額を超える場合には、控除される金額は、その所得税額が限度となります。
2025/01/18(土) 23:45:15.98ID:m3CkA0xe
>>439
>既にスマホで電子署名読み込み済の場合だと他の機種で更に別の人のまで搭載しようとするとエラー(と言うより一つのスマホに必要となる電子署名は一つしか搭載できない。また、)になる。
スマホに電子証明書を搭載する話なんか誰もしてないぞ
マイナンバーカードの電子証明書をスマホで読み取る話だぞ
スマホをICカードリーダーとして使うだけだ
スマホ用電子証明書とは何ですか? ? マイナンバーカード総合サイト
https://www.kojinbango-card.go.jp/faq_certificate8/
スマホ用電子証明書とは、スマートフォン向けの公的個人認証サービスです。
マイナンバーカードをお持ちの方がスマートフォンへ電子証明書機能を搭載することで、マイナンバーカードを持ち歩くことなくスマートフォンだけで様々なマイナンバーカード関連サービスの利用、申し込みができるようになりました。
>既にスマホで電子署名読み込み済の場合だと他の機種で更に別の人のまで搭載しようとするとエラー(と言うより一つのスマホに必要となる電子署名は一つしか搭載できない。また、)になる。
スマホに電子証明書を搭載する話なんか誰もしてないぞ
マイナンバーカードの電子証明書をスマホで読み取る話だぞ
スマホをICカードリーダーとして使うだけだ
スマホ用電子証明書とは何ですか? ? マイナンバーカード総合サイト
https://www.kojinbango-card.go.jp/faq_certificate8/
スマホ用電子証明書とは、スマートフォン向けの公的個人認証サービスです。
マイナンバーカードをお持ちの方がスマートフォンへ電子証明書機能を搭載することで、マイナンバーカードを持ち歩くことなくスマートフォンだけで様々なマイナンバーカード関連サービスの利用、申し込みができるようになりました。
455名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/01/19(日) 00:33:02.88ID:CtiYUyTj >>454
そうそうまさにこれ俺もこれが言いたかったけど
うまく文章にできなくて本当にありがとう
おじさん親切な454さんがバカな俺にもとても分かりやすく教えてくれたよ
だからおじさん返信はもうしなくてもいいからね
もう無理をせず来年の確定申告までゆっくり休んでね
じゃあねバイバイ
そうそうまさにこれ俺もこれが言いたかったけど
うまく文章にできなくて本当にありがとう
おじさん親切な454さんがバカな俺にもとても分かりやすく教えてくれたよ
だからおじさん返信はもうしなくてもいいからね
もう無理をせず来年の確定申告までゆっくり休んでね
じゃあねバイバイ
2025/01/19(日) 08:09:55.90ID:0HGhlj5A
>>449
ひょっとしてPCとかの確定申告作成コーナーの話してねえか?あれなら紙申告選ぶと打ち出しされるのを提出だろ。その話じゃねえよ。
それと税務署や期間中の特別確定申告会場ではe-taxでの申告が原則。ちなみに控えは必ず印刷してくれるからそれを貰う。
www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/kakushin-sonota/kakushin-kaijou.htm
>翌年以降の確定申告をスムーズに行っていただくため、確定申告会場では原則としてご自身のスマホを利用した申告をご案内しています。
嘘だと言うのは構わないが、それだと国税庁のこれが間違えていることになる。
ちなみに転写される紙等に書いてある完成済ので記載指導不要なら税務署とかでそのまま受理される。
ひょっとしてPCとかの確定申告作成コーナーの話してねえか?あれなら紙申告選ぶと打ち出しされるのを提出だろ。その話じゃねえよ。
それと税務署や期間中の特別確定申告会場ではe-taxでの申告が原則。ちなみに控えは必ず印刷してくれるからそれを貰う。
www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/kakushin-sonota/kakushin-kaijou.htm
>翌年以降の確定申告をスムーズに行っていただくため、確定申告会場では原則としてご自身のスマホを利用した申告をご案内しています。
嘘だと言うのは構わないが、それだと国税庁のこれが間違えていることになる。
ちなみに転写される紙等に書いてある完成済ので記載指導不要なら税務署とかでそのまま受理される。
457名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/01/19(日) 09:53:37.49ID:tV9oCm9G 「確定申告書等作成コーナー」と「e-Tax」の違いを理解されたい方へ
PCやスマホで多くの方が確定申告書を作成しているのは「確定申告書等作成コーナー」であって厳密に言うと「e-Tax」ではありません
「確定申告書等作成コーナー」で作成した申告書を送信(申告)するところで「e-Taxソフト(WEB版)」と連携し利用しています
国税庁が提供しているツールで申告書が作成できるのは、「確定申告書等作成コーナー」とダウンロード型の「e-Taxソフト」のみであり
ブラウザで動作する「e-Taxソフト(WEB版)」のみでは申告書を作成することはできません
https://www.e-tax.nta.go.jp/software/software.htm
PCやスマホで多くの方が確定申告書を作成しているのは「確定申告書等作成コーナー」であって厳密に言うと「e-Tax」ではありません
「確定申告書等作成コーナー」で作成した申告書を送信(申告)するところで「e-Taxソフト(WEB版)」と連携し利用しています
国税庁が提供しているツールで申告書が作成できるのは、「確定申告書等作成コーナー」とダウンロード型の「e-Taxソフト」のみであり
ブラウザで動作する「e-Taxソフト(WEB版)」のみでは申告書を作成することはできません
https://www.e-tax.nta.go.jp/software/software.htm
458名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/01/19(日) 11:36:49.97ID:LTr3ks7P2025/01/19(日) 12:44:11.21ID:pgr3TO8b
>>458
意味不明とあるがお前の方が意味わからんよ。
確定申告作成コーナーって書いてあるから国税庁のアレだろ。web版の話なんてしてねえわ。
ちなみに最初にe-tax勧められたら…って言っていたから、本人は紙申告したいんだろ。それなら紙申告できないweb用のを勧めるのがおかしいしそもそも話題にもしていない。ちなみに完成していない場合にはe-tax使うことになる。時間あればやり方は教えてくれるがな。
なお、更正の請求用紙等は予めダウンロード可。
意味不明とあるがお前の方が意味わからんよ。
確定申告作成コーナーって書いてあるから国税庁のアレだろ。web版の話なんてしてねえわ。
ちなみに最初にe-tax勧められたら…って言っていたから、本人は紙申告したいんだろ。それなら紙申告できないweb用のを勧めるのがおかしいしそもそも話題にもしていない。ちなみに完成していない場合にはe-tax使うことになる。時間あればやり方は教えてくれるがな。
なお、更正の請求用紙等は予めダウンロード可。
2025/01/19(日) 13:11:53.05ID:saeV54v4
扶養入ってて還付申告する時に定額減税の欄が未記入だと親に不利益生じますか?
2025/01/19(日) 14:49:12.97ID:ghGGpya9
2025/01/19(日) 14:50:05.60ID:y01s2Rrk
>>456
>ひょっとしてPCとかの確定申告作成コーナーの話してねえか?あれなら紙申告選ぶと打ち出しされるのを提出だろ。その話じゃねえよ。
>>459
>ちなみに最初にe-tax勧められたら…って言っていたから、本人は紙申告したいんだろ。それなら紙申告できないweb用のを勧めるのがおかしいしそもそも話題にもしていない。
確定申告書作成コーナーの話じゃなくe-TaxソフトのWEB版の話でもないってそれじゃ一体何の話をしてるの?
e-TaxソフトのWEB版を勧めてる人って見たところ一人もいない
>>443,449は確定申告書作成コーナーで更正の請求の電子申告も書面申告もできると言ってるがそれのどこが問題なの?
>ひょっとしてPCとかの確定申告作成コーナーの話してねえか?あれなら紙申告選ぶと打ち出しされるのを提出だろ。その話じゃねえよ。
>>459
>ちなみに最初にe-tax勧められたら…って言っていたから、本人は紙申告したいんだろ。それなら紙申告できないweb用のを勧めるのがおかしいしそもそも話題にもしていない。
確定申告書作成コーナーの話じゃなくe-TaxソフトのWEB版の話でもないってそれじゃ一体何の話をしてるの?
e-TaxソフトのWEB版を勧めてる人って見たところ一人もいない
>>443,449は確定申告書作成コーナーで更正の請求の電子申告も書面申告もできると言ってるがそれのどこが問題なの?
2025/01/19(日) 14:55:06.67ID:ghGGpya9
464名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/01/19(日) 15:30:34.33ID:VCuq2ECA 長文で回答してるやつ何なの
リアルでも仕事できなさそう
リアルでも仕事できなさそう
2025/01/19(日) 16:12:45.98ID:hEx1Tk1w
マイナンバーカードをスマホで読み込むのをスマホに電子証明書を搭載するのと勘違いしてるし更正の請求も何か勘違いしてるんだろうなあ
人が書いた文章を理解できず勘違いして熱くなるとは人騒がせな奴だ
人が書いた文章を理解できず勘違いして熱くなるとは人騒がせな奴だ
2025/01/19(日) 19:15:56.31ID:FUKZCamS
還付金振り込みあった人いるー?
2025/01/20(月) 07:35:50.62ID:3pDWc6YP
定額減税が足らなかった場合は、確定申告しなければいけませんか?
自動で給付してくれるのですか?
自動で給付してくれるのですか?
2025/01/20(月) 11:48:57.17ID:gUcckqzk
>>467
知らん知らん知らん知らん知らん知らん知らん知らん知らん知らん知らん知らん知らん
知らん知らん知らん知らん知らん知らん知らん知らん知らん知らん知らん知らん知らん
469名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/01/20(月) 13:55:27.43ID:Lnjj3Kli 親から生前贈与で100万貰ったんだけど、これも賃借対照表に計上するんですよね?
2025/01/20(月) 16:00:27.25ID:nK7Keoay
>>467
源泉徴収票に「控除外額」の記載がある場合については↓の通りです
不足額給付の対象になった場合は夏頃に役所から通知があると思います
定額減税、『控除外額』はどうなるの?申請期限は?
https://www.shibuya-zei.jp/topics/%e5%ae%9a%e9%a1%8d%e6%b8%9b%e7%a8%8e%e3%80%81%e3%80%8e%e6%8e%a7%e9%99%a4%e5%a4%96%e9%a1%8d%e3%80%8f%e3%81%af%e3%81%a9%e3%81%ae%e3%82%88%e3%81%86%e3%81%ab%e3%81%aa%e3%82%8b%e3%81%ae%e3%81%a7%e3%81%97/
源泉徴収票に「控除外額」の記載がある場合については↓の通りです
不足額給付の対象になった場合は夏頃に役所から通知があると思います
定額減税、『控除外額』はどうなるの?申請期限は?
https://www.shibuya-zei.jp/topics/%e5%ae%9a%e9%a1%8d%e6%b8%9b%e7%a8%8e%e3%80%81%e3%80%8e%e6%8e%a7%e9%99%a4%e5%a4%96%e9%a1%8d%e3%80%8f%e3%81%af%e3%81%a9%e3%81%ae%e3%82%88%e3%81%86%e3%81%ab%e3%81%aa%e3%82%8b%e3%81%ae%e3%81%a7%e3%81%97/
471名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/01/21(火) 20:06:00.56ID:EdnTz9gy 6日午前に還付申告したが23日振込予定と連絡がきた
うちの地域は例年申告から2週間なんだが今年は少し遅いな
うちの地域は例年申告から2週間なんだが今年は少し遅いな
2025/01/22(水) 04:59:25.92ID:1gCGHAr+
両親を扶養に入れて2024の介護保険、後期高齢、自営業なので自身の国保の1月〜12月分の総納付額を間違いがないよう、念のため知りたいのだけど、これって去年までは全て自動で郵送で送られてきていましたが、今年からは送付を役所にお願いしないと送付されないようになってますかね?ちなみに同一住所、同一世帯です
2025/01/22(水) 07:34:19.71ID:JhGlclYa
市区町村が独自にやってることなので、役所に聞けとしか言いようがないけど、真面目に払えば税金が安くなると納付をアピールする意味もあるから、今年から止めるということは考えにくい。
去年のものがあるなら、その日付を確認してみればいい。そこから2週間たっても届かないようなら、廃止されたってことだろうね。
去年のものがあるなら、その日付を確認してみればいい。そこから2週間たっても届かないようなら、廃止されたってことだろうね。
2025/01/22(水) 09:55:21.47ID:op1U216j
>>471
e-Tax?
e-Tax?
475名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/01/22(水) 09:59:21.35ID:jDN8G2CU >>474
そうだよ
そうだよ
476名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/01/22(水) 14:27:38.56ID:zq8PSYOj 還付されるまでの期間は、e-Taxで3週間、書面申告で4週間以上が目安だが、
申告内容、税務署の処理件数、税務署の人員数に左右されるから、
一概には言えないし、自分の過去の事例や他人の事例はあまり当てにならない
還付金受取口座は公金受取口座を登録しておくと、税務署の確認作業が省けるので
その分早くなると思われる
それと多くの税務署が事務を業務センターに集約させているから
その影響で過去の実績と変わる可能性がある
なお、書面提出は税務署によっては業務センター宛を要請していて、
業務センターから問い合わせが来ることもある
また、今年から提出書類の控には受付印を押さないから控を用意しても無駄だ
申告内容、税務署の処理件数、税務署の人員数に左右されるから、
一概には言えないし、自分の過去の事例や他人の事例はあまり当てにならない
還付金受取口座は公金受取口座を登録しておくと、税務署の確認作業が省けるので
その分早くなると思われる
それと多くの税務署が事務を業務センターに集約させているから
その影響で過去の実績と変わる可能性がある
なお、書面提出は税務署によっては業務センター宛を要請していて、
業務センターから問い合わせが来ることもある
また、今年から提出書類の控には受付印を押さないから控を用意しても無駄だ
2025/01/22(水) 21:08:48.70ID:JhGlclYa
一昨年までならe-Taxなら2週間が常識だったのに、去年はインボイス、今年は定額減税で劣化してきた。税務署は調査対象選定にAI導入して大成果と宣伝してるけど、そんなに頭いいならAIで判定して問題のない申告は3日で還付するくらいのことはできるやろ。
478名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/01/22(水) 21:27:44.16ID:zq8PSYOj 何でもAIで可能と思うところがアホっぽい
還付金が遅れて文句を言うところが貧乏っぽい
還付金が遅れて文句を言うところが貧乏っぽい
2025/01/22(水) 23:10:21.69ID:4pCqiLLg
貧乏人は心まで貧しいからな
2025/01/22(水) 23:35:43.07ID:BTRhjaA6
Free会計の電子申請(確定申告)が正常に機能しない
とっとと直せや
とっとと直せや
481名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/01/23(木) 09:05:49.67ID:ewYLC3aB2025/01/23(木) 09:32:12.67ID:fDqjAktV
去年は振込までに3か月かかった
e-taxで2/16に提出して2/17に訂正版を再提出したからかな
e-taxで2/16に提出して2/17に訂正版を再提出したからかな
483名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/01/23(木) 09:43:13.02ID:APeYXe702025/01/23(木) 13:51:23.40ID:Bk2nZRO/
還付金の手続き開始日とかいう妙な言い草やめて振り込み日を教えろよな
もしかして電信扱いではなく文書扱いなのか?
もしかして電信扱いではなく文書扱いなのか?
2025/01/23(木) 15:18:12.89ID:tvXEstvW
黙って待ってろや。みっともない貧乏人たちよ
486名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/01/23(木) 16:40:36.81ID:eQVC+9dC e-taxでやらないと控除65万円が55万円になるって書いてあったから、書面提出やめてマイナポータル経由で作成始めた。
事前準備の連携設定とか怠いな…
事前準備の連携設定とか怠いな…
2025/01/24(金) 07:47:04.80ID:CjMm8a+D
初めて医療費10万円超えたので確定申告しようとマイナポータルからcsvでデータ取得したけど実際払った領収書より安いのはどういうわけなんでしょう?
488名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/01/24(金) 10:24:00.71ID:dSFkXEaq >>487
最も可能性が高いのは、
保険の支払基金がレセプトを審査した結果、医療機関の過大請求が是正されたということ
患者への窓口請求も過大だったが、医療機関は多額の過大請求など
よほどのことがない限りいちいち患者に返金しない
だから医療費のお知らせの集計よりも領収証の集計の方が、
端数処理は別として、多くなることがよくある
無論、医療費控除の申告は実際に支払った金額で申告できる
最も可能性が高いのは、
保険の支払基金がレセプトを審査した結果、医療機関の過大請求が是正されたということ
患者への窓口請求も過大だったが、医療機関は多額の過大請求など
よほどのことがない限りいちいち患者に返金しない
だから医療費のお知らせの集計よりも領収証の集計の方が、
端数処理は別として、多くなることがよくある
無論、医療費控除の申告は実際に支払った金額で申告できる
2025/01/24(金) 11:08:16.35ID:cw6TZavq
>>487
マイナポータルの医療費通知情報に含まれない費用は、どのようなものがありますか。 | よくある質問|マイナポータル
https://faq.myna.go.jp/faq/show/4921
マイナポータルでの医療費通知情報の取得対象としては、医療機関等で受診した場合となりますので、ドラックストアで購入したお薬の費用は対象外となります。
その他、取得対象外となるケースは以下の通りです。
・高額な医療費を医療機関等の窓口で支払い、後日、保険者から支給を受けた場合の高額療養費
・立て替え払いをしたときの療養費(保険資格を確認できずに受診した場合やコルセット等の治療用装具を作成した場合など)
・はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術費用
・整骨院・接骨院で受けたときの柔道整復療養費
・保険適用外の費用(自由診療や差額ベッド代、後発医薬品がある医薬品で一部の先発医薬品の処方等又は調剤を希望した場合に支払う「特別の料金」など)
保険医療機関・保険薬局で支払った金額と医療費通知情報に記載されている金額が異なっています。 | よくある質問|マイナポータル
https://faq.myna.go.jp/faq/show/4917
保険医療機関・保険薬局の窓口で支払う医療費の金額は、10円単位で算出していますが、一方、「医療費通知情報」は1円単位で記載されることがあるため、「医療費通知情報」上の窓口負担相当額と窓口で実際に支払った医療費の金額が異なる場合があります。この場合、「医療費通知情報」に記載された窓口負担相当額に基づいて医療費控除の額を計算して差し支えありません。また、医療機関等の窓口で実際に支払った金額により医療費控除の額を計算しても差し支えありません。
ただし、その他に、公費負担医療制度や減額査定等の情報が医療費通知情報に反映されない場合があります。その際には、該当する医療費につき、お手元の領収書等をご確認いただき、実際に支払った医療費の金額や補てんされる金額を入力することにより、実際に負担した医療費の金額で医療費控除の額を計算いただきますようお願いいたします。
マイナポータルの医療費通知情報に含まれない費用は、どのようなものがありますか。 | よくある質問|マイナポータル
https://faq.myna.go.jp/faq/show/4921
マイナポータルでの医療費通知情報の取得対象としては、医療機関等で受診した場合となりますので、ドラックストアで購入したお薬の費用は対象外となります。
その他、取得対象外となるケースは以下の通りです。
・高額な医療費を医療機関等の窓口で支払い、後日、保険者から支給を受けた場合の高額療養費
・立て替え払いをしたときの療養費(保険資格を確認できずに受診した場合やコルセット等の治療用装具を作成した場合など)
・はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術費用
・整骨院・接骨院で受けたときの柔道整復療養費
・保険適用外の費用(自由診療や差額ベッド代、後発医薬品がある医薬品で一部の先発医薬品の処方等又は調剤を希望した場合に支払う「特別の料金」など)
保険医療機関・保険薬局で支払った金額と医療費通知情報に記載されている金額が異なっています。 | よくある質問|マイナポータル
https://faq.myna.go.jp/faq/show/4917
保険医療機関・保険薬局の窓口で支払う医療費の金額は、10円単位で算出していますが、一方、「医療費通知情報」は1円単位で記載されることがあるため、「医療費通知情報」上の窓口負担相当額と窓口で実際に支払った医療費の金額が異なる場合があります。この場合、「医療費通知情報」に記載された窓口負担相当額に基づいて医療費控除の額を計算して差し支えありません。また、医療機関等の窓口で実際に支払った金額により医療費控除の額を計算しても差し支えありません。
ただし、その他に、公費負担医療制度や減額査定等の情報が医療費通知情報に反映されない場合があります。その際には、該当する医療費につき、お手元の領収書等をご確認いただき、実際に支払った医療費の金額や補てんされる金額を入力することにより、実際に負担した医療費の金額で医療費控除の額を計算いただきますようお願いいたします。
2025/01/24(金) 11:48:45.50ID:ceXrvtME
こいつ絶対仕事出来ない奴。コピペ長々貼り付けたって自分で調べることもせず、5ちゃんできくような脳味噌つまってない怠惰な馬鹿が読むわけないんだよ
2025/01/24(金) 13:02:42.66ID:7zXcklTA
2025/01/24(金) 14:00:45.51ID:oFftU5YX
>>490
質問者が公式のFAQを読まないのならそれは質問者が悪いのであって回答者は関係ないだろ
読まれないと無意味と言いたいのなら仕事が出来るお前が公式のFAQよりはるかに簡潔でわかりやすい回答をしてやれ
質問者が公式のFAQを読まないのならそれは質問者が悪いのであって回答者は関係ないだろ
読まれないと無意味と言いたいのなら仕事が出来るお前が公式のFAQよりはるかに簡潔でわかりやすい回答をしてやれ
493名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/01/24(金) 14:55:11.29ID:dSFkXEaq2025/01/24(金) 16:20:18.11ID:tge9Qn9i
領収書に保険適用外の費用が含まれている場合は領収書の金額より少なくなるでしょ
2025/01/24(金) 18:22:45.95ID:ZFs8nPI5
496名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/01/24(金) 21:21:04.33ID:cWMaCmC1 初めてe-Taxで申告するんですが、ねんきんネット連携が済んでない場合、そこだけ手入力で進めることはできますか?
2025/01/24(金) 21:40:58.64ID:ceXrvtME
>>496
ぶっころずぞジジイ。自分でちゃんと調べてそれでも分からなかったら質問しろ。甘えてんじゃねぇよ。
ぶっころずぞジジイ。自分でちゃんと調べてそれでも分からなかったら質問しろ。甘えてんじゃねぇよ。
498名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/01/24(金) 21:52:52.43ID:Fd8FK6Jt >>497
キチガイ死ねや
キチガイ死ねや
499名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/01/25(土) 02:02:57.09ID:p/uT+tyQ2025/01/25(土) 13:07:23.19ID:amEwNHXW
2025/01/25(土) 15:23:23.15ID:sg5hdF/1
ちょっと納税額多いな思ってたら
定額減税が0になってた
毎月の給料で適用されてたんだけど
自分で確定申告する人は
先に貰うか申告時に貰うか違いだけなんだね
定額減税が0になってた
毎月の給料で適用されてたんだけど
自分で確定申告する人は
先に貰うか申告時に貰うか違いだけなんだね
2025/01/25(土) 15:27:01.50ID:40xs9lUb
2025/01/25(土) 15:29:45.20ID:iq8cO4Ov
個人でセーフティ共済(倒産防止共済)掛金やってるんだけど、結局これは何費で経費計上すればいいの?
色々調べたけどよくわからん……
色々調べたけどよくわからん……
2025/01/25(土) 15:54:43.10ID:sg5hdF/1
そう。申告0になってて
3万円損するとこだったわ
3万円損するとこだったわ
2025/01/25(土) 16:01:23.24ID:B2SCBe70
506名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/01/25(土) 19:26:02.55ID:p/uT+tyQ2025/01/25(土) 22:38:07.42ID:83piHVlz
2025/01/26(日) 03:35:46.30ID:AdCcyb27
2025/01/26(日) 13:50:44.50ID:4JqpYMIF
>>508
そんなルールはない。
506の明細書を添付した年は必要経費、添付してない年は資産計上というだけだ。
前払家賃のように、その年に必要経費にしなければ翌年に経費にできるというようなものではないから、継続適用を要件にする必要がない。
そんなルールはない。
506の明細書を添付した年は必要経費、添付してない年は資産計上というだけだ。
前払家賃のように、その年に必要経費にしなければ翌年に経費にできるというようなものではないから、継続適用を要件にする必要がない。
2025/01/26(日) 15:07:07.01ID:fK/QcvFT
noteパソコン15万円購入しました。
「少額減価償却資産の特例」(30万未満)で処理できるということでOKですか?
一括償却資産3年間で処理するのが面倒なので、特例を使って全額一気に経費
として落とすことを考えております。
個人、青色です。
「少額減価償却資産の特例」(30万未満)で処理できるということでOKですか?
一括償却資産3年間で処理するのが面倒なので、特例を使って全額一気に経費
として落とすことを考えております。
個人、青色です。
511名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/01/26(日) 15:34:28.69ID:2c70nDnS >>510
できる
青色決算書の減価償却費の計算の明細に取得価額を本年分の必要経費算入額として記載し、
備考に措法28条の2と記載する(確定申告書作成コーナーは自動入力)
ただし、償却資産税は一括償却資産は非課税だが、少額減価償却資産は課税の対象だ
できる
青色決算書の減価償却費の計算の明細に取得価額を本年分の必要経費算入額として記載し、
備考に措法28条の2と記載する(確定申告書作成コーナーは自動入力)
ただし、償却資産税は一括償却資産は非課税だが、少額減価償却資産は課税の対象だ
2025/01/26(日) 22:15:25.09ID:yyg+v8fu
>>509
ルールではなく常識
勘定科目もころころ変えれば税務調査ではアウト
一度きめた勘定科目は、客観的かつ合理的な理由がなければ税務署としてはそれを認めない理由になる
税務署には税法の実務上の権限があることを忘れてはいけない
法律が曖昧な表現なのは実務を担う部署の現場の判断で広く摘発を行えるようにするためなのだから
ルールではなく常識
勘定科目もころころ変えれば税務調査ではアウト
一度きめた勘定科目は、客観的かつ合理的な理由がなければ税務署としてはそれを認めない理由になる
税務署には税法の実務上の権限があることを忘れてはいけない
法律が曖昧な表現なのは実務を担う部署の現場の判断で広く摘発を行えるようにするためなのだから
2025/01/26(日) 22:19:48.11ID:rFFiSQrz
>>509
「仕訳」や「記帳」、すなわち「申告」は申告者の自由だよ
それを税務署が認めるかは別の話
極端な話、何が経費で何が経費でないかを個別に決める法律はない(これこれは損金にしてよいというのは一部あるが)から、使ったものが全て事業に役したと申告者が思うなら全部経費にすればいい
ただその妥当性は最終的には税務署が判断すること
「仕訳」や「記帳」、すなわち「申告」は申告者の自由だよ
それを税務署が認めるかは別の話
極端な話、何が経費で何が経費でないかを個別に決める法律はない(これこれは損金にしてよいというのは一部あるが)から、使ったものが全て事業に役したと申告者が思うなら全部経費にすればいい
ただその妥当性は最終的には税務署が判断すること
514名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/01/27(月) 10:08:15.40ID:3fKYcTOk この時々出てくる、税務署の判断がすべてというバカは
法令通達も実務も知らない荒らしだから
マジメな質問者と回答者は相手にしないように
そもそもその主張ならこのスレはいらないし、来る必要もないからな
法令通達も実務も知らない荒らしだから
マジメな質問者と回答者は相手にしないように
そもそもその主張ならこのスレはいらないし、来る必要もないからな
515名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/01/27(月) 12:08:54.95ID:JtbNIbwW 基礎控除未満しか稼げなかった場合も収支内訳書って要るの?
2025/01/27(月) 15:31:56.48ID:NwzIHw/H
>>515
いるよ
いるよ
2025/01/27(月) 21:55:09.04ID:9u7mEV/O
>>512-513
お前の祖国のとある東アジアの国ではそうなのだろうが、ここは日本だw
お前の祖国のとある東アジアの国ではそうなのだろうが、ここは日本だw
518名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/01/27(月) 23:19:09.78ID:oT5dlaf9 いまetaxで大雑把に申告書作ってみたら
課税所得が129万で所得税額0円になります?
103万以上は課税されるんではないんですか?
それとも自民党はすでに150万に変更した?
エロい人おしえてください
ちなみに収入は不動産収入と太陽光発電の雑収入だけです
なにか間違ってるのではと不安です
課税所得が129万で所得税額0円になります?
103万以上は課税されるんではないんですか?
それとも自民党はすでに150万に変更した?
エロい人おしえてください
ちなみに収入は不動産収入と太陽光発電の雑収入だけです
なにか間違ってるのではと不安です
2025/01/28(火) 10:16:55.66ID:ObnD3Q8J
定額減税で3万までは無税になるぞ
520名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/01/29(水) 02:15:53.03ID:iRm/trZS なんや、自民党の政権維持のための姑息なバラマキ定額減税やったのか
てっきりワイがなにか間違ってると思ってた
てっきりワイがなにか間違ってると思ってた
2025/01/29(水) 14:24:09.35ID:jEIQ26IZ
確定申告書等作成コーナーで申告書作成して申告書見たんやろ
課税所得がプラスやったら定額減税3万で所得税額ゼロになったとわかるがな
課税所得がプラスやったら定額減税3万で所得税額ゼロになったとわかるがな
522名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/01/29(水) 16:12:04.33ID:iRm/trZS まあ3万ぐらいの減税なんか屁の突っ張りにもならん偽善やん
それよりも課税額によって変わる住民税と国民健康保険料のほうが影響が強いし
3万って毎年納税シーズン一回限りやが地方税は何度も取りたてられるんで
定額減税なんか無いよりかマシ程度のもんやん
そんなんで自民党は支持できん
国民民主玉木の課税を178万以上にしてもらわんとな
それよりも課税額によって変わる住民税と国民健康保険料のほうが影響が強いし
3万って毎年納税シーズン一回限りやが地方税は何度も取りたてられるんで
定額減税なんか無いよりかマシ程度のもんやん
そんなんで自民党は支持できん
国民民主玉木の課税を178万以上にしてもらわんとな
523名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/01/29(水) 16:39:10.35ID:9S+L8+4I >>522
>>それよりも課税額によって変わる住民税と国民健康保険料のほうが影響が強いし
>>3万って毎年納税シーズン一回限りやが地方税は何度も取りたてられるんで
言ってる意味が分からん
課税額によって変わるて何よ? 住民税も国保料も所得の額で変わるんだぜ、課税額は関係ない
あと住民税にも定額減税はされるんだぜ
>>それよりも課税額によって変わる住民税と国民健康保険料のほうが影響が強いし
>>3万って毎年納税シーズン一回限りやが地方税は何度も取りたてられるんで
言ってる意味が分からん
課税額によって変わるて何よ? 住民税も国保料も所得の額で変わるんだぜ、課税額は関係ない
あと住民税にも定額減税はされるんだぜ
524名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/01/29(水) 19:29:34.84ID:y2LQf0EK 世間知らずで頭が悪そうな奴だな
2025/01/29(水) 20:05:06.82ID:vS6a9I/J
ID:y2LQf0EK
なんなんだこいつ?俺自身他のスレで無意味に絡まれたが、
誰彼構わず噛みつく狂犬みたいなやつだな
なんなんだこいつ?俺自身他のスレで無意味に絡まれたが、
誰彼構わず噛みつく狂犬みたいなやつだな
2025/01/29(水) 23:27:55.94ID:sJVfEgPL
おすすめの会計ソフト教えて
弥生かfreeeかなあ
弥生かfreeeかなあ
2025/01/29(水) 23:43:10.90ID:xwOAFVNX
>>522
お前頭悪いな。所得税は一括で払ってに住民税は分割で払ってるだけの話だろ。馬鹿が
お前頭悪いな。所得税は一括で払ってに住民税は分割で払ってるだけの話だろ。馬鹿が
528名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/01/30(木) 00:24:04.95ID:AH5OCVSj 勘定科目やらどれが経費でどれが経費じゃないやら調べすぎて頭痛くなってきた。
皆これ自分で一部の間違いも無く完璧に申告してるの?
皆これ自分で一部の間違いも無く完璧に申告してるの?
529名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/01/30(木) 01:50:15.54ID:RNu3KDPL2025/01/30(木) 13:46:41.12ID:H3LOSbwv
賃貸物件を相続し確定申告が必要になりました
記入方法など初心者にも分かりやすく説明したサイトなどありましたらご教授下さい
記入例があると嬉しいです
記入方法など初心者にも分かりやすく説明したサイトなどありましたらご教授下さい
記入例があると嬉しいです
531名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/01/30(木) 15:21:43.22ID:zpxMLjUe >>530
相続税の申告なのか?
相続税の申告なのか?
2025/01/30(木) 15:24:54.28ID:H3LOSbwv
533名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/01/30(木) 16:33:12.75ID:AH5OCVSj 生計を一にする家族と言うのがよく分からないんですが、
同居していても生活費払ってないと(親に食わせて貰ってると)該当しない?
同居していても生活費払ってないと(親に食わせて貰ってると)該当しない?
534名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/01/30(木) 16:55:17.36ID:zpxMLjUe2025/01/30(木) 17:17:33.76ID:H3LOSbwv
>>534
本読まないとできない様な事であれば業者さんにお願いしてみます
本読まないとできない様な事であれば業者さんにお願いしてみます
536名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/01/30(木) 19:47:53.03ID:zpxMLjUe 「本読まなくちゃできないんなら業者に頼む」て人もいるんだなあ、自分なんて逆で「業者に頼むくらいなら本読んで自分でやる」て人間だが
2025/01/30(木) 21:13:46.68ID:TnIeJiWQ
初心者にもわかりやすく説明したサイトと初心者にもわかりやすく説明した本にそんなに差があるか?本は無料じゃないってことが重要なのか?
538名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/01/30(木) 21:45:02.80ID:zpxMLjUe >>537
本代のお金のことじゃないみたいだよ、だって本読んでやるくらいなら業者に頼むてんだから。
業者(税理士)に払う金のほうが本題の10倍も20倍もするだろ。ン千円の本よりン万円の業者がいいてんだからお金のことじゃないみたいだ。
本代のお金のことじゃないみたいだよ、だって本読んでやるくらいなら業者に頼むてんだから。
業者(税理士)に払う金のほうが本題の10倍も20倍もするだろ。ン千円の本よりン万円の業者がいいてんだからお金のことじゃないみたいだ。
2025/01/30(木) 22:55:23.92ID:L6V8tm9b
>>533
建前、自己申告でしかないから気にするな。
建前、自己申告でしかないから気にするな。
2025/01/31(金) 07:16:41.19ID:9fFsxczH
>>530
ユーチューブみたらいいよ
ユーチューブみたらいいよ
2025/01/31(金) 07:40:28.89ID:4m218E8p
2025/01/31(金) 08:45:49.26ID:9QPxvftR
まあ知ってる人にとってそんなサイトは必要ないから
知らないが答えだろうね
知らないが答えだろうね
2025/01/31(金) 18:05:32.94ID:pcvKPQ9t
親から引き継いだ賃貸物件なんてボーナスみたいなもんだから税理士に頼んだほうが早くてストレスフリー
同じ発想で相続税申告を依頼したが実に楽だった
同じ発想で相続税申告を依頼したが実に楽だった
544名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/01/31(金) 18:26:18.30ID:DsiC5Q/g >>543
じゃあなんでここでサイト教えてなんて質問したの?
じゃあなんでここでサイト教えてなんて質問したの?
2025/01/31(金) 20:08:12.15ID:6HzPEHsg
日本人の悪いところがにじみ出てるw
2025/01/31(金) 21:48:31.10ID:N/yAlK+i
株の確定申告ができれば相続税の申告もできるな
俺は農地の評価方法がわからなかったので税務署に相談に行ったら教えてくれた
あとはネットでググったわ
俺は農地の評価方法がわからなかったので税務署に相談に行ったら教えてくれた
あとはネットでググったわ
2025/02/01(土) 08:07:57.62ID:pxZoFD7x
チョット教えてください。年金受給者69歳で 年金は210万円ほど、源泉徴収額は1940円 介護保険料は55000円程
解らないのは此処からで、計算したら還付額は1940円と成る。コレで正しいの?
解らないのは此処からで、計算したら還付額は1940円と成る。コレで正しいの?
548名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/02/01(土) 08:23:40.04ID:7jeFeFWU 源泉徴収額が1940円なら還付額は最大で1940円
支払った税額以上に還付はされない
支払った税額以上に還付はされない
2025/02/01(土) 09:20:12.54ID:pxZoFD7x
と言うよりも 収入が200万円程度だと税金は掛からないのかな? が疑問点
550名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/02/01(土) 09:50:32.06ID:7jeFeFWU 今年は3万円の定額減税があるので所得税はかからないだろうが、住民税がある
控除がどのくらいあるのか不明だが住民税非課税にはならないだろう
控除がどのくらいあるのか不明だが住民税非課税にはならないだろう
2025/02/01(土) 10:37:39.97ID:4dmNb2cB
あ~あ定額減税ですか。税額が3万円以下なら掛からないって事ですね。そんなの有ったんか。
だったら今年は源泉徴収分の還付申告が増えるのかな?
金額は僅かだが、手続きは簡単そうだから。
だったら今年は源泉徴収分の還付申告が増えるのかな?
金額は僅かだが、手続きは簡単そうだから。
2025/02/01(土) 11:08:06.85ID:v/3ze/LB
普通に働いてるリーマンならとっくに源泉徴収分から減税済みだろ
確定申告で還ってくるわけではない
確定申告で還ってくるわけではない
553名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/02/02(日) 06:19:53.85ID:BzUBFFuB 地方の国税局で優秀な方は東京の霞が関や東京国税局へ行きます。
ご栄転であります。
逆にいいますと、東京から各地の国税局へ管理職が赴きます。
地方人はこのことを肝に銘じなければなりません。
たとえば相続税など申告するとします。
国税が追徴課税したりする場合があります。
不満があるなら、国税不服審判所へ掛け合います。
東京の本部が仕切ります。
地方人はまずこのことを知らない。
つぎに、国税不服審判所で埒があかないからと
訴訟起こします。
地方の検察は、東京の本省付検事の指揮命令に服します。
さらに言えば、最高裁は東京にあります。
結論は論じるまでもなく自明であります。
ご栄転であります。
逆にいいますと、東京から各地の国税局へ管理職が赴きます。
地方人はこのことを肝に銘じなければなりません。
たとえば相続税など申告するとします。
国税が追徴課税したりする場合があります。
不満があるなら、国税不服審判所へ掛け合います。
東京の本部が仕切ります。
地方人はまずこのことを知らない。
つぎに、国税不服審判所で埒があかないからと
訴訟起こします。
地方の検察は、東京の本省付検事の指揮命令に服します。
さらに言えば、最高裁は東京にあります。
結論は論じるまでもなく自明であります。
2025/02/02(日) 06:40:46.20ID:wr1l1gP5
いつもは1月中に郵送されてくるのにいまだ来ない
2025/02/02(日) 09:42:00.07ID:J2bHoye5
何が来ないか知るかボケ
2025/02/02(日) 09:44:56.76ID:d+m1lmnI
生理よ
2025/02/02(日) 09:48:32.55ID:01tmhgPG
今年から前年e-Taxで確定申告した人には送らないとかあるかもしれないな
おれは3年前からe-Tax使ってるが去年までは確定申告案内来てた記憶
おれは3年前からe-Tax使ってるが去年までは確定申告案内来てた記憶
558名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/02/02(日) 12:42:52.82ID:BzUBFFuB 地方の国税局で優秀な方は東京の霞が関や東京国税局へ行きます。
ご栄転であります。
逆にいいますと、東京から各地の国税局へ管理職が赴きます。
地方人はこのことを肝に銘じなければなりません。
たとえば相続税など申告するとします。
国税が追徴課税したりする場合があります。
不満があるなら、国税不服審判所へ掛け合います。
東京の本部が仕切ります。
地方人はまずこのことを知らない。
つぎに、国税不服審判所で埒があかないからと
訴訟起こします。
地方の検察は、東京の本省付検事の指揮命令に服します。
さらに言えば、最高裁は東京にあります。
結論は論じるまでもなく自明であります。
ご栄転であります。
逆にいいますと、東京から各地の国税局へ管理職が赴きます。
地方人はこのことを肝に銘じなければなりません。
たとえば相続税など申告するとします。
国税が追徴課税したりする場合があります。
不満があるなら、国税不服審判所へ掛け合います。
東京の本部が仕切ります。
地方人はまずこのことを知らない。
つぎに、国税不服審判所で埒があかないからと
訴訟起こします。
地方の検察は、東京の本省付検事の指揮命令に服します。
さらに言えば、最高裁は東京にあります。
結論は論じるまでもなく自明であります。
2025/02/02(日) 14:03:32.36ID:QxfY/8ym
E-tax から 国税の申告の参考となる情報をメッセージボックスに格納したから確認しろ と思わせぶりなメールが来て何事かと思ったらただの確定申告の案内だった
あんなもんわざわざログインさせずにダイレクトにメール本文で書いとけと腹立たしかったわ
あんなもんわざわざログインさせずにダイレクトにメール本文で書いとけと腹立たしかったわ
2025/02/02(日) 15:56:28.85ID:KScELsGc
25年以上前に購入した、投資信託が昨年償還
特定口座に移管できなかたので一般口座
証券会社でも、何時いくらで購入したのかの記録はない
でもなぜか、投資信託償還金のお知らせには個別元本の記載あり
なので、これを取得コストとして確定申告するが、取得日が不明
確定申告で「取得日不明」とするチェックボックスがないので困ってる・・・
特定口座に移管できなかたので一般口座
証券会社でも、何時いくらで購入したのかの記録はない
でもなぜか、投資信託償還金のお知らせには個別元本の記載あり
なので、これを取得コストとして確定申告するが、取得日が不明
確定申告で「取得日不明」とするチェックボックスがないので困ってる・・・
2025/02/02(日) 18:18:31.21ID:QVvsFvhJ
2025/02/02(日) 18:48:04.86ID:QVvsFvhJ
>>560
確定申告書等作成コーナーで試しに入力したところ、「一般株式等の譲渡の取引明細入力」画面で取得年月日を入力しなくても先に進めたよ
https://www.keisan.nta.go.jp/r6yokuaru/ocat3/ocat33/cid1083.html
確定申告書等作成コーナーで試しに入力したところ、「一般株式等の譲渡の取引明細入力」画面で取得年月日を入力しなくても先に進めたよ
https://www.keisan.nta.go.jp/r6yokuaru/ocat3/ocat33/cid1083.html
2025/02/02(日) 19:42:42.77ID:QsDoB1j3
2025/02/02(日) 19:49:23.14ID:KScELsGc
一般株式=非上場、未公開株 は取得年月日の記入不要可なんだけど
上場株式等(普通の投資信託を含む)は、取得年月日の入力必須なので困るんだよな・・・
上場株式等(普通の投資信託を含む)は、取得年月日の入力必須なので困るんだよな・・・
565名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/02/02(日) 20:19:07.12ID:aZ6vlgEj 昨年医療費が12万超えたので確定申告したら還付金が666円だった、こんな少額に税務署員さん手間かけてすみませんね
2025/02/02(日) 21:20:31.51ID:YgSzDlhB
>>564
ゴメン、勘違いしてた
それで「上場株式等の譲渡の取引明細入力」画面で試したところ、こちらも取得年月日を入力しなくても先へ進めて申告書作成できたよ
https://i.imgur.com/WVkxuyE.png
https://i.imgur.com/aR8em0k.png
https://i.imgur.com/yLLyRWB.png
ゴメン、勘違いしてた
それで「上場株式等の譲渡の取引明細入力」画面で試したところ、こちらも取得年月日を入力しなくても先へ進めて申告書作成できたよ
https://i.imgur.com/WVkxuyE.png
https://i.imgur.com/aR8em0k.png
https://i.imgur.com/yLLyRWB.png
2025/02/02(日) 23:36:00.38ID:KScELsGc
568566
2025/02/03(月) 00:10:04.34ID:3BQqb+Ne569名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/02/03(月) 07:25:14.30ID:d3QcfAVs 派遣会社を渡りあるいているため、確定申告を自分でやっています。
既に定額減税の3万は昨年市からもらいました。
既に源泉徴収で6000円ほど引かれています。
この6000円は還付されますか?
それとも既に3万もらってるから帰ってきませんか?
既に定額減税の3万は昨年市からもらいました。
既に源泉徴収で6000円ほど引かれています。
この6000円は還付されますか?
それとも既に3万もらってるから帰ってきませんか?
2025/02/03(月) 08:57:36.60ID:2DOz3V90
2025/02/03(月) 11:59:12.80ID:eJDGkXwc
住民税非課税の年金1人世帯です。(嫁は長男扶養です)20万円以下の民間年金が有ります。源泉徴収分の2000円程還付で貰いたいと思うんですが、確定申告はやっても大丈夫でしょうか?
民間年金(収入分)は記載しないつもりです。民間保険とか国民健康保険分は影響無いけど記載します。
民間年金(収入分)は記載しないつもりです。民間保険とか国民健康保険分は影響無いけど記載します。
2025/02/03(月) 12:27:04.53ID:+jjTdl4q
>>569
なに二重取りしようとしてんだよ
なに二重取りしようとしてんだよ
573名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/02/03(月) 14:52:46.80ID:d3QcfAVs その人が、すでに3万給付されているかどうか、市から税務署に伝わるのかな?
2025/02/03(月) 15:08:05.83ID:e79nxoWP
2025/02/03(月) 15:28:35.31ID:JZjiLgbA
2025/02/03(月) 16:06:03.16ID:g3SM27Cw
>>573
お前の質問に調整給付金の話は関係ないよ。確定申告の結果、所得税非課税になるか、ならないなら所得税額がいくらになるかの問題。頭の悪いゴミだな。必要な情報を出せボンクラ
お前の質問に調整給付金の話は関係ないよ。確定申告の結果、所得税非課税になるか、ならないなら所得税額がいくらになるかの問題。頭の悪いゴミだな。必要な情報を出せボンクラ
577名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/02/03(月) 16:15:41.86ID:d3QcfAVs 2024年で複数の会社で勤務。
いくつかの会社で源泉徴収されている。合わせて6000円ほど。
夏に市から給付金の案内がきて、すでに30000は貰った。
2024年分の確定申告を作成したら、還付金は源泉徴収された全額。(年収が170万ほどのため)
この場合、6000円はどうなるのか?
あるいは、逆に払わないといけないものはあるか
いくつかの会社で源泉徴収されている。合わせて6000円ほど。
夏に市から給付金の案内がきて、すでに30000は貰った。
2024年分の確定申告を作成したら、還付金は源泉徴収された全額。(年収が170万ほどのため)
この場合、6000円はどうなるのか?
あるいは、逆に払わないといけないものはあるか
2025/02/03(月) 17:12:37.71ID:cek1ajHl
>>577
確定申告の通りになるだけ
確定申告の通りになるだけ
2025/02/03(月) 18:51:43.87ID:5VqWqAa+
勤めてる会社は聞いたら手書きの
源泉徴収票だしているらしい
それでもe-Taxで確定申告できますか?
源泉徴収票だしているらしい
それでもe-Taxで確定申告できますか?
2025/02/03(月) 19:16:07.12ID:VLsGO6Un
>>579
もちろんできる
もちろんできる
2025/02/03(月) 20:25:08.49ID:EqRlsH3M
582名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/02/04(火) 16:29:40.20ID:e32UIG0W583名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/02/04(火) 18:36:29.32ID:lHlVVEsI 給付金は切り上げ計算しているから、すでに源泉徴収された分は帰ってくる。
2025/02/04(火) 22:52:43.24ID:8U2PKHdU
すみません、詳しい方教えて下さい。
10月に会社倒産して初めて確定申告するのだけど、
住民税が普通徴収に切り替わって、年内に第4期(翌年5月)分を一括納税しています。
ここで確定申告する際、住民税納税額の記載は
(1)源泉徴収票分+普通徴収(12月分まで)分
(2)源泉徴収票分+普通徴収(翌年5月まで)分
年内に納めた総額、つまり(2)なのかな... どちらでしょうか?
10月に会社倒産して初めて確定申告するのだけど、
住民税が普通徴収に切り替わって、年内に第4期(翌年5月)分を一括納税しています。
ここで確定申告する際、住民税納税額の記載は
(1)源泉徴収票分+普通徴収(12月分まで)分
(2)源泉徴収票分+普通徴収(翌年5月まで)分
年内に納めた総額、つまり(2)なのかな... どちらでしょうか?
2025/02/05(水) 02:23:13.85ID:HyXkCkws
住民税は所得税じゃないが
586名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/02/05(水) 10:52:43.83ID:FmAfOCPF 住民税は一昨年の税金を次年度に払っているだけで、確定申告には関係しない。
ただ健康保険は昨年度支払い分は所得から控除できる。
倒産した会社から源泉徴収票はもらえるのかな?
給与明細から計算するしかないのかな?
ただ健康保険は昨年度支払い分は所得から控除できる。
倒産した会社から源泉徴収票はもらえるのかな?
給与明細から計算するしかないのかな?
587名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/02/05(水) 11:08:22.42ID:/0Drtab6 >>584
住民税納税額を確定申告書のどこに記載するつもりなの?
住民税納税額を確定申告書のどこに記載するつもりなの?
588名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/02/05(水) 13:16:19.41ID:OUGM5c8L 住民税納税額を経費かあるいは所得控除に計上できると思っていたりしてww
589名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/02/05(水) 18:00:29.69ID:Er1kEvlr 今年の令和7年の5月から6月に届く住民税課税決定通知書は
令和6年分の所得税の確定申告の影響を反映したものではなくて
令和5年分の所得税の確定申告の影響を反映したものであるということですか(今年の令和6年分の確定申告は一切関係ない)?
令和6年分の所得税の確定申告の影響を反映したものではなくて
令和5年分の所得税の確定申告の影響を反映したものであるということですか(今年の令和6年分の確定申告は一切関係ない)?
590名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/02/05(水) 18:31:42.95ID:OUGM5c8L >>586
令和7年(2025年)2〜3月(すなわち今年)に出す令和6年(2024年)1月〜12月間(すなわち去年)の所得についての確定申告に書かれた数字で令和7年度(2025年度)の住民税が決定し、6月から支払うことになるよ
令和7年(2025年)2〜3月(すなわち今年)に出す令和6年(2024年)1月〜12月間(すなわち去年)の所得についての確定申告に書かれた数字で令和7年度(2025年度)の住民税が決定し、6月から支払うことになるよ
2025/02/05(水) 19:28:04.50ID:rL5/5F4X
>>589
頭大丈夫?
頭大丈夫?
592名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/02/05(水) 20:02:29.74ID:Er1kEvlr >>590
今年の令和7年の5月から6月に届く住民税課税決定通知書は
令和6年分の所得税の確定申告の影響が反映されるんだねありがとう
586さんの「住民税は一昨年の税金を次年度に払っている」がイマイチ理解ができなくて
今年の令和7年の5月から6月に届く住民税課税決定通知書は
令和6年分の所得税の確定申告の影響が反映されるんだねありがとう
586さんの「住民税は一昨年の税金を次年度に払っている」がイマイチ理解ができなくて
593名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/02/05(水) 20:11:08.40ID:Er1kEvlr594名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/02/05(水) 20:29:27.42ID:OUGM5c8L595名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/02/05(水) 20:38:29.50ID:Er1kEvlr2025/02/05(水) 21:21:47.77ID:rL5/5F4X
>>595
いやマジで頭大丈夫?何でそんな事すら知らないの?ここで聞くようなレベルの話じゃないよ。今まで働いた事ないのか?
いやマジで頭大丈夫?何でそんな事すら知らないの?ここで聞くようなレベルの話じゃないよ。今まで働いた事ないのか?
2025/02/05(水) 21:24:11.76ID:rL5/5F4X
所得税や住民税の基礎の基礎レベル。そもそも調べたらすぐ分かるような事をいちいち聞くな無能
2025/02/05(水) 21:42:19.81ID:rL5/5F4X
>>598
すぐ人に聞くのではなく、まずじぶんでしらべてじぶんのあたまでかんがえてみようね。
すぐ人に聞くのではなく、まずじぶんでしらべてじぶんのあたまでかんがえてみようね。
600名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/02/05(水) 22:05:45.00ID:Er1kEvlr >>599
そういうことがめんどくさいからここで楽して聞くんだよ
5chはそういうところだと俺は思っている残念だけどお前は5chに致命的にあってないよ
あと俺からの貴重なアドバイスだけどお前ケンカするときはもっと汚い言葉を使えよお上品すぎるよ
じゃあねえ糞食いバカチョン野郎
そういうことがめんどくさいからここで楽して聞くんだよ
5chはそういうところだと俺は思っている残念だけどお前は5chに致命的にあってないよ
あと俺からの貴重なアドバイスだけどお前ケンカするときはもっと汚い言葉を使えよお上品すぎるよ
じゃあねえ糞食いバカチョン野郎
2025/02/05(水) 22:18:21.96ID:0x3st7GV
>>587
第二表の下の方に書くとこあるよ。
第二表の下の方に書くとこあるよ。
2025/02/05(水) 22:32:22.64ID:kJQnvYyR
2025/02/05(水) 22:36:24.36ID:/0Drtab6
>5chはそういうところだと俺は思っている
こういう奴には「ググレカス」って返すのが、かつての5ch流だったのに変われば変わるもんだな
こういう奴には「ググレカス」って返すのが、かつての5ch流だったのに変われば変わるもんだな
604名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/02/05(水) 22:38:56.16ID:Er1kEvlr >>603
そうそう懐かしいね変わったんだよ
そうそう懐かしいね変わったんだよ
605訂正
2025/02/06(木) 02:44:52.98ID:FMWaSKrU https://dec.2chan.net/up2/src/fu4606170.jpeg
この表に所得税率がありますが、
例えば医療費が合計270000円かかって
年収が500万だとします。
年収500万だと所得税率が20%なので
(270000-100000)×0.2
=34000
となりますが
この34000は白色申告書のどこに書きますか?
この表に所得税率がありますが、
例えば医療費が合計270000円かかって
年収が500万だとします。
年収500万だと所得税率が20%なので
(270000-100000)×0.2
=34000
となりますが
この34000は白色申告書のどこに書きますか?
606名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/02/06(木) 10:22:14.10ID:s+n76FNh >>604
ちゃうで
ちゃうで
607名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/02/06(木) 10:23:31.57ID:s+n76FNh >>605
医療費控除は申告書ではなく確定申告書に記載するんやで
医療費控除は申告書ではなく確定申告書に記載するんやで
608名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/02/06(木) 10:28:29.76ID:s+n76FNh それに34000は医療費控除額というより節税になる金額や
今回のケースの場合は医療費控除額が17万円や
それに年収500万は所得税率20%とちゃうで
今回のケースの場合は医療費控除額が17万円や
それに年収500万は所得税率20%とちゃうで
2025/02/06(木) 10:45:52.38ID:eiNcLm3H
>>605
>年収500万だと所得税率が20%なので
給与収入500万だと給与所得控除144万で給与所得356万
そこから基礎控除48万などの所得控除を引いた額が課税所得
その課税所得に対して所得税率が決まるから、所得税率は10%か所得控除が161万以上だと5%
>この34000は白色申告書のどこに書きますか?
確定申告書に書くのは医療費控除の額17万
>年収500万だと所得税率が20%なので
給与収入500万だと給与所得控除144万で給与所得356万
そこから基礎控除48万などの所得控除を引いた額が課税所得
その課税所得に対して所得税率が決まるから、所得税率は10%か所得控除が161万以上だと5%
>この34000は白色申告書のどこに書きますか?
確定申告書に書くのは医療費控除の額17万
610名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/02/06(木) 12:07:16.92ID:FMWaSKrU >>606-609ありがとうございます
>それに34000は医療費控除額というより節税になる金額や
その節税になった34000円は、どこかに書く欄があったり、年末調整還付で戻ってきますか。
>それに年収500万は所得税率20%とちゃうで
>給与収入500万だと給与所得控除144万で給与所得356万
そこから基礎控除48万などの所得控除を引いた額が課税所得
その課税所得に対して所得税率が決まるから、所得税率は10%か所得控除が161万以上だと5%
ありがとうございます。額面の年収ではなく、控除された後の金額で考えるんですね。
>確定申告書に書くのは医療費控除の額17万
ありがとうございます。
>それに34000は医療費控除額というより節税になる金額や
その節税になった34000円は、どこかに書く欄があったり、年末調整還付で戻ってきますか。
>それに年収500万は所得税率20%とちゃうで
>給与収入500万だと給与所得控除144万で給与所得356万
そこから基礎控除48万などの所得控除を引いた額が課税所得
その課税所得に対して所得税率が決まるから、所得税率は10%か所得控除が161万以上だと5%
ありがとうございます。額面の年収ではなく、控除された後の金額で考えるんですね。
>確定申告書に書くのは医療費控除の額17万
ありがとうございます。
611名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/02/06(木) 12:42:10.72ID:s+n76FNh612名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/02/06(木) 22:52:58.69ID:FMWaSKrU >>611
ありがとうございます
ありがとうございます
613豚汁
2025/02/07(金) 00:50:01.04ID:hVBNB1Nk 青色申告で細々と不動産で食ってる者です
ふたつ質問があります
@昨年、市から定額減税補足給付金なるものが
三万円振り込まれたのですが、
これは課税対象なのでしょうか?
➁現在確定申告の計算中で
表の税金の計算の所で
43.再差引所得税額が
44.特別税額控除(これは30.000)を
超えないので次の45.の所は0と書くように
書かれてるのですが
という事は、46.復興特別所得税額も
ゼロで良いのでしょうか....?
今回経費が掛かったはあるのですが
所得税ゼロ申告って自分としては経験がないので
どうするべきか困ってます
どなたか教えてください
ふたつ質問があります
@昨年、市から定額減税補足給付金なるものが
三万円振り込まれたのですが、
これは課税対象なのでしょうか?
➁現在確定申告の計算中で
表の税金の計算の所で
43.再差引所得税額が
44.特別税額控除(これは30.000)を
超えないので次の45.の所は0と書くように
書かれてるのですが
という事は、46.復興特別所得税額も
ゼロで良いのでしょうか....?
今回経費が掛かったはあるのですが
所得税ゼロ申告って自分としては経験がないので
どうするべきか困ってます
どなたか教えてください
614名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/02/07(金) 08:37:53.57ID:Di/iS+pW2025/02/07(金) 11:19:47.24ID:rkuFTPBB
個人事業主で数年前出した開業届には自宅兼事務所で出してたんですが
1月に引っ越してました
事業所はバーチャル事務所の住所
納税地は自宅の住所
に変更したいんですが
e-taxウェブ版のどこから手続きできるんでしょうか?
1月に引っ越してました
事業所はバーチャル事務所の住所
納税地は自宅の住所
に変更したいんですが
e-taxウェブ版のどこから手続きできるんでしょうか?
2025/02/07(金) 12:11:14.72ID:nzZNuP9+
>>615
どこからというかそこを記入しないと進めないくらいには一番最初
どこからというかそこを記入しないと進めないくらいには一番最初
2025/02/07(金) 15:16:47.92ID:QoasB41U
>>615
e-Taxソフトで開業届の提出ができるのはダウンロード版のみ
WEB版ではPCでもスマホでも提出できない
https://www.e-tax.nta.go.jp/e-taxsoftweb/e-taxweb_procedure.htm
https://www.e-tax.nta.go.jp/e-taxsoftsp/e-taxsp_procedure.htm
e-Taxソフトで開業届の提出ができるのはダウンロード版のみ
WEB版ではPCでもスマホでも提出できない
https://www.e-tax.nta.go.jp/e-taxsoftweb/e-taxweb_procedure.htm
https://www.e-tax.nta.go.jp/e-taxsoftsp/e-taxsp_procedure.htm
2025/02/08(土) 10:53:28.78ID:c89zGkoT
>>617
開業届の話なんてだれもしてないぞ
開業届の話なんてだれもしてないぞ
619名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/02/08(土) 11:14:10.03ID:432tHHvS >>615はマルチポスト
2025/02/08(土) 13:18:24.45ID:Jg4ZNKEB
明日2/9から医療費控除情報の閲覧ができますが
サイト繋がりにくくなったりしないのかな
サイト繋がりにくくなったりしないのかな
621名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/02/08(土) 13:26:07.87ID:klyVQNaa 貴金属を預けていた相手の破産手続きにおいて破産管財人が貴金属の一部を換価・売却したらしいものの管財人報酬や費用を控除して分配して現金での配当がいつ・いくらになるか分かりません。
実態として2025年に売られたものについて配当があった年分以降の所得申告とするのは可能なのでしょうか?
実態として2025年に売られたものについて配当があった年分以降の所得申告とするのは可能なのでしょうか?
2025/02/08(土) 16:25:41.89ID:XYu9xUCn
2025/02/08(土) 16:52:31.74ID:HGltFk0s
今まで売り上げ1000万未満だったので普通に会計ソフト使って青色申告してて、
今回、初めて1000万超えたから教えてほしいんだが、消費税の申告なんてのも必要なの?
1000万超えた申告のデータを自動で税務署が計算して口座振替になったりしないの?
今回からはどういう手順が必要?
今回、初めて1000万超えたから教えてほしいんだが、消費税の申告なんてのも必要なの?
1000万超えた申告のデータを自動で税務署が計算して口座振替になったりしないの?
今回からはどういう手順が必要?
2025/02/08(土) 17:48:10.51ID:Wpmo8dy/
>>623
税理士に頼んだ方がいい
税理士に頼んだ方がいい
2025/02/08(土) 18:23:08.66ID:sqKU0vmm
>>618
開業届の話だよ。
所得税法229条(開業等の届出)
居住者又は非居住者は、国内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し、又は当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、若しくはこれらを移転し若しくは廃止した場合には、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日から一月以内に、税務署長に提出しなければならない。
開業届の話だよ。
所得税法229条(開業等の届出)
居住者又は非居住者は、国内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し、又は当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、若しくはこれらを移転し若しくは廃止した場合には、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日から一月以内に、税務署長に提出しなければならない。
2025/02/08(土) 20:31:53.51ID:ZA+9sjEr
個人の不動産収入(小規模・青色申告10万)で
雑多な事務や諸経費は一般用と不動産、どっちの帳簿に記載するの?
不動産の申告書は家賃だけではなく諸経費も入れて良いの?
雑多な事務や諸経費は一般用と不動産、どっちの帳簿に記載するの?
不動産の申告書は家賃だけではなく諸経費も入れて良いの?
627名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/02/08(土) 21:43:39.01ID:432tHHvS2025/02/08(土) 22:25:30.43ID:Yf3c8id0
2025/02/08(土) 22:36:51.14ID:Yf3c8id0
2025/02/08(土) 23:06:56.38ID:HGltFk0s
631名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/02/09(日) 01:01:37.89ID:aQecg60C >>629
新たに事業を始めたのではないから開業届は不要
だから納税地が原則の住所地の場合も特例の事業所の場合も
異動したときは確定申告書に新たな納税地を記載するだけだ
新たに事業所を納税地としたいときも確定申告書に記載するだけで届出は不要
なお、年の途中に異動があって、確定申告までに異動後の納税地に税務署からの
書類等を受け取りたいときは異動の「申出書」を提出することができる
新たに事業を始めたのではないから開業届は不要
だから納税地が原則の住所地の場合も特例の事業所の場合も
異動したときは確定申告書に新たな納税地を記載するだけだ
新たに事業所を納税地としたいときも確定申告書に記載するだけで届出は不要
なお、年の途中に異動があって、確定申告までに異動後の納税地に税務署からの
書類等を受け取りたいときは異動の「申出書」を提出することができる
632名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/02/09(日) 02:47:58.48ID:5dtps/Ew 確定申告のツールを使用したのですが、
そこでは復興特別所得税額で×2.1%した後に100円未満を切り捨てていなくて。
切り捨てるのと切り捨てないの、どちらが正しいのですか?
そこでは復興特別所得税額で×2.1%した後に100円未満を切り捨てていなくて。
切り捨てるのと切り捨てないの、どちらが正しいのですか?
2025/02/09(日) 06:57:30.65ID:e2Noo+QS
>>630
自分でやるんなら基礎を少しは勉強しないと、、何もわかってなさすぎ
自分でやるんなら基礎を少しは勉強しないと、、何もわかってなさすぎ
2025/02/09(日) 08:30:41.54ID:/Y3OQry9
>>628
いやどうみても開業届の話じゃないぞ
いやどうみても開業届の話じゃないぞ
2025/02/09(日) 09:07:11.45ID:pUm7nsUU
2025/02/09(日) 09:13:23.02ID:pUm7nsUU
637名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/02/09(日) 09:42:18.12ID:Hw/a68hp 検索したけどいろいろ説がありすぎてわからないんです
納税地の異動届不要&開業届で書いた住所変更不要説
納税地の異動届出不要になったけど開業届の住所は前の税務署宛に変更を送信しろ説
納税地の異動届も前の税務署への開業届住所変更も必要だし
おまけに引っ越し先の新税務署にも開業届を出せ説とか
税理士の相談サイトやバーチャルオフィスをやってる会社の説明ですらバラバラ
納税地の異動届不要&開業届で書いた住所変更不要説
納税地の異動届出不要になったけど開業届の住所は前の税務署宛に変更を送信しろ説
納税地の異動届も前の税務署への開業届住所変更も必要だし
おまけに引っ越し先の新税務署にも開業届を出せ説とか
税理士の相談サイトやバーチャルオフィスをやってる会社の説明ですらバラバラ
638名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/02/09(日) 11:10:10.74ID:+le5tvEG 身も蓋もないけど税務署に聞くのが一番だよ
こんなことで時間食うのがもったいない
こんなことで時間食うのがもったいない
640名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/02/09(日) 11:16:37.34ID:+le5tvEG 税務署職員も間違うことあるから
応対した職員の名前聞くのも忘れずに
応対した職員の名前聞くのも忘れずに
2025/02/09(日) 15:10:14.64ID:P0Liebs0
名前聞いても後日「やっぱり違いました」とか平気で言うよ
税務署として回答したんだろと文句言っても「一担当者の見解で税務署としての判断ではありません」と主張してくる
税務署として回答したんだろと文句言っても「一担当者の見解で税務署としての判断ではありません」と主張してくる
2025/02/09(日) 15:23:45.56ID:/Y3OQry9
>>635
いやいやw事業を開始する時の書式のみが開業届www
いやいやw事業を開始する時の書式のみが開業届www
2025/02/09(日) 17:22:16.19ID:9AyAbmuK
2025/02/09(日) 18:35:04.02ID:/Y3OQry9
>>643
もう確定申告書で書き直すだけで良くなってる
もう確定申告書で書き直すだけで良くなってる
2025/02/09(日) 18:39:49.73ID:Po/l5USp
2025/02/09(日) 18:43:22.60ID:Po/l5USp
>>641
税務署員が間違ったことを言ったとしても、それに法律改正の効果があるわけないからな。
納税者が自分で法解釈して申告し、間違ってたらペナルティを受けるというのが一般的な法治国家の申告納税制度だ。
税務署員が間違ったことを言ったとしても、それに法律改正の効果があるわけないからな。
納税者が自分で法解釈して申告し、間違ってたらペナルティを受けるというのが一般的な法治国家の申告納税制度だ。
2025/02/09(日) 19:10:51.15ID:Po/l5USp
2025/02/10(月) 06:26:35.15ID:aGOZEVzm
本業会社員で税金関係はド素人です
初歩的な質問だと思いますがご教授ください
現在私は住宅ローン控除を受けていて、会社の年末調整時に申告し
12月分の給与で還付金を精算されています
また、私は副業で一昨年からYouTube活動を行っているのですが
一昨年は120万円ほどの収益をそのまま雑所得として申告し
所得税20数万円と住民税10数万円を納税しました
昨年も100万円ほどの収益があったので申告の準備を進めていたら
「住宅ローン控除」の項目に目が留まりました
(昨年はその存在すら気づいていたのか覚えていません)
これは会社の給与所得からの控除とは関係なく申請できるんでしょうか?
可能だとしたらどの程度の減税になると見込まれますか?
初歩的な質問だと思いますがご教授ください
現在私は住宅ローン控除を受けていて、会社の年末調整時に申告し
12月分の給与で還付金を精算されています
また、私は副業で一昨年からYouTube活動を行っているのですが
一昨年は120万円ほどの収益をそのまま雑所得として申告し
所得税20数万円と住民税10数万円を納税しました
昨年も100万円ほどの収益があったので申告の準備を進めていたら
「住宅ローン控除」の項目に目が留まりました
(昨年はその存在すら気づいていたのか覚えていません)
これは会社の給与所得からの控除とは関係なく申請できるんでしょうか?
可能だとしたらどの程度の減税になると見込まれますか?
2025/02/10(月) 08:54:59.25ID:kbbCl4+y
650名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/02/10(月) 10:27:20.70ID:fY0YqkPo >>645
開業届というから誤解を招く
開業・廃業等届出書だろ
法の建前では事業所の移転は届出が必要だが、
納税地の異動届が不要になったのに対して片手落ちだ
青色決算書や収支内訳書に異動後の事業所を書いておけばまず問題ない
質問者への回答としては事業所の異動について上記の届出書をe-Taxで送信できる
実は事業所の設置・移転で重要なのは国税よりも地方税の方だ
各自治体に所定の届出が必要だ
開業届というから誤解を招く
開業・廃業等届出書だろ
法の建前では事業所の移転は届出が必要だが、
納税地の異動届が不要になったのに対して片手落ちだ
青色決算書や収支内訳書に異動後の事業所を書いておけばまず問題ない
質問者への回答としては事業所の異動について上記の届出書をe-Taxで送信できる
実は事業所の設置・移転で重要なのは国税よりも地方税の方だ
各自治体に所定の届出が必要だ
2025/02/10(月) 14:48:03.84ID:9d7kTnw6
652名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/02/10(月) 16:38:32.14ID:fY0YqkPo 居住していないが事業所・家屋敷がある自治体へのそれ用の住民税の申告書の提出が必要だが、
放っておいても均等割の納税通知書に申告書が同封されていたらそれから提出しても特に問題ない
都道府県にも異動届は提出が必要だが、提出を忘れても都道府県は確定申告書に記載の事業所の
情報をもとに事業税を課税してくる
放っておいても均等割の納税通知書に申告書が同封されていたらそれから提出しても特に問題ない
都道府県にも異動届は提出が必要だが、提出を忘れても都道府県は確定申告書に記載の事業所の
情報をもとに事業税を課税してくる
2025/02/10(月) 19:59:59.51ID:GFWobbpU
>>621
知らんけど
単純に預けてたって破産管財人も認めるなら物自体をそのまま返せというのが筋だという
気がす。
破産管財人が換価・売却したのなら、破産管財人は、その貴金属について
破産者の財産だと考えてるのではないだろうか。
破産管財人の配当というのは他の債権者と平等な配当になりそう。
破産管財人があなたにも配当すると言ってるなら、ほかの債権者と平等な配当は
受けられそうだが、あなたが破産債権届け出をして、それを破産管財人が認めている
(予定含む)ということでなければ、そんな配当すら受けられない心配もありそう。
破産管財人から配当すると言われているなら、そんな心配は必要ないかもしれない。
そういう前提で、その破産債権届け出した債権について、あなたの帳簿上、既に
記帳されてるんではないかと思われる。
その債権について配当額が判明した時点で減額分を貸倒の仕訳をして
配当受けた時点で回収の仕訳をするということではないだろうか。
破産管財人は、あなたの代理人としてあなたの財産を売るのではなく
破産者の代理人として破産者の財産を売るのだから、あなたの仕訳で
売却時期を気にする必要はないのではないか。
知らんけど
知らんけど
単純に預けてたって破産管財人も認めるなら物自体をそのまま返せというのが筋だという
気がす。
破産管財人が換価・売却したのなら、破産管財人は、その貴金属について
破産者の財産だと考えてるのではないだろうか。
破産管財人の配当というのは他の債権者と平等な配当になりそう。
破産管財人があなたにも配当すると言ってるなら、ほかの債権者と平等な配当は
受けられそうだが、あなたが破産債権届け出をして、それを破産管財人が認めている
(予定含む)ということでなければ、そんな配当すら受けられない心配もありそう。
破産管財人から配当すると言われているなら、そんな心配は必要ないかもしれない。
そういう前提で、その破産債権届け出した債権について、あなたの帳簿上、既に
記帳されてるんではないかと思われる。
その債権について配当額が判明した時点で減額分を貸倒の仕訳をして
配当受けた時点で回収の仕訳をするということではないだろうか。
破産管財人は、あなたの代理人としてあなたの財産を売るのではなく
破産者の代理人として破産者の財産を売るのだから、あなたの仕訳で
売却時期を気にする必要はないのではないか。
知らんけど
654名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/02/11(火) 18:17:38.41ID:7ETgvjzz ようやっと終わった半日かかったわ
けど
源泉徴収票の入力も不要になってこりゃ楽だわ
だがしかし
事前準備でマイナポータル連携して取得したデータで
不要なやつはいちいちいちいち消さんといけないのな
昨年データに載ってるやつも全部更新か削除しないと
先へ進めない
xmlを読みこむのも途中でできなくて焦りまくる
これデータ保存して終了して最初画面で修正選んでと
こういう手順でじゃないと追加できないとか分かりにくい
あと
提出する申告書画面が一番最後にしか出てこなくて
申告所得内容を選択できたりする場合に
入れたり入れなかったりでどう変わるかとか調べにくい
「戻る」だと「これまで入力したものは吐きですよ」と
言われるけど後で見たら先で入力したのが削除には
なってなかったりしていまいち直感に合わなかったり
まあ
慣れれば使いやすくなるのかな
けど
源泉徴収票の入力も不要になってこりゃ楽だわ
だがしかし
事前準備でマイナポータル連携して取得したデータで
不要なやつはいちいちいちいち消さんといけないのな
昨年データに載ってるやつも全部更新か削除しないと
先へ進めない
xmlを読みこむのも途中でできなくて焦りまくる
これデータ保存して終了して最初画面で修正選んでと
こういう手順でじゃないと追加できないとか分かりにくい
あと
提出する申告書画面が一番最後にしか出てこなくて
申告所得内容を選択できたりする場合に
入れたり入れなかったりでどう変わるかとか調べにくい
「戻る」だと「これまで入力したものは吐きですよ」と
言われるけど後で見たら先で入力したのが削除には
なってなかったりしていまいち直感に合わなかったり
まあ
慣れれば使いやすくなるのかな
655名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/02/11(火) 22:00:10.39ID:xT6OdpRZ 国税庁の確定申告書作成コーナーで今作ってるんだけど
途中までのやつiCloudに保存するやつがうまくいかない
ずっと待機中になって固まってしまう
どうしたらいいかわかる人いますか?
途中までのやつiCloudに保存するやつがうまくいかない
ずっと待機中になって固まってしまう
どうしたらいいかわかる人いますか?
656名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/02/11(火) 22:10:55.63ID:xT6OdpRZ このままだと全部手書きでやり直しになります
困りました
困りました
2025/02/11(火) 22:15:44.85ID:nLJ0y01A
普通にファイルダウンロードで保存されるだろ
保存先がiCloudでも他でも関係ない
保存先がiCloudでも他でも関係ない
658名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/02/11(火) 22:17:33.33ID:7ETgvjzz2025/02/11(火) 22:23:07.87ID:xT6OdpRZ
660655
2025/02/12(水) 16:12:36.61ID:Gu7KwnBZ 今やってみたらなぜか治りました
助かった!
お騒がせしました
デジタルは不安定だがらこういう時困るよね
本当は紙で手書きで書いて出すのが1番安心だな
助かった!
お騒がせしました
デジタルは不安定だがらこういう時困るよね
本当は紙で手書きで書いて出すのが1番安心だな
2025/02/12(水) 18:11:37.09ID:yHdQTOfN
ふるさと納税って申告分離課税と総合課税で限度額かわるもん?
662名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/02/12(水) 22:38:48.55ID:u+qCrVF8663名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/02/13(木) 00:20:01.82ID:ZKu4SGzT 今や紙申告では控に受付印ももらえなくなったからな
提出の証拠はe-Taxの受信通知のみだ
提出の証拠はe-Taxの受信通知のみだ
664名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/02/13(木) 10:10:31.23ID:CjuVxeOH 収受印の廃止はe-Taxでの申告を促すためも含んでるんだろうな。それでも俺は紙で申告するわ
締め切り間際に提出する申告者と税務署員とのバトル、いやカオスをいつも現地で見るのが楽しみなんだ
締め切り間際に提出する申告者と税務署員とのバトル、いやカオスをいつも現地で見るのが楽しみなんだ
2025/02/13(木) 10:15:56.18ID:DPox7M0G
>>664
うんこブリブリ絶好調ですね(^o^)
うんこブリブリ絶好調ですね(^o^)
2025/02/13(木) 10:18:24.18ID:ocRiaIdW
666!
2025/02/13(木) 11:32:05.02ID:eJCFVjum
申告書等の控えへの収受日付印の押なつの見直しに関するQ&A
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/onatsu/pdf/0023001-078.pdf
なお、申告書等の控えへの収受日付印の押なつは行いませんが、申告内容等の事後の確認などのため、必要に応じてご自身で、控えの作成及び保有をしていただきますようお願いします。
オンラインを利用しない場合であっても、従来どおり、税務署において「保有個人情報の開示請求」、「申告書等の閲覧サービス」、「納税証明書の交付請求」といった手段により確認することも可能です。
また、令和7年1月以降、当分の間の対応として、窓口で交付する「リーフレット」(今般の見直しの内容と申告書等の提出事実等の確認方法をご案内するもの)に申告書等を収受した「日付」や「税務署名」を記載したものを、希望者にお渡しいたします。
郵送等により申告書等を提出する際に、切手を貼付した「返信用封筒」を同封された方に対しても、窓口での収受の場合と同様、当分の間の対応として、日付・税務署名(業務センター名)を記載したリーフレットを同封して返送いたします。
仮に、申告書等を提出したにもかかわらず、税務署等から、「申告書等が提出されていないのではないか」といった問合せがあった場合などには、納付状況や他の証拠書類を確認しつつ、税理士及び納税者の方からの聴き取りなどを行った上で、そのリーフレットと申告書等の控えなどを確認させていただくことで、原則として、その日に税務署に来署し、申告書等を提出されたものとして取り扱います。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/onatsu/pdf/0023001-078.pdf
なお、申告書等の控えへの収受日付印の押なつは行いませんが、申告内容等の事後の確認などのため、必要に応じてご自身で、控えの作成及び保有をしていただきますようお願いします。
オンラインを利用しない場合であっても、従来どおり、税務署において「保有個人情報の開示請求」、「申告書等の閲覧サービス」、「納税証明書の交付請求」といった手段により確認することも可能です。
また、令和7年1月以降、当分の間の対応として、窓口で交付する「リーフレット」(今般の見直しの内容と申告書等の提出事実等の確認方法をご案内するもの)に申告書等を収受した「日付」や「税務署名」を記載したものを、希望者にお渡しいたします。
郵送等により申告書等を提出する際に、切手を貼付した「返信用封筒」を同封された方に対しても、窓口での収受の場合と同様、当分の間の対応として、日付・税務署名(業務センター名)を記載したリーフレットを同封して返送いたします。
仮に、申告書等を提出したにもかかわらず、税務署等から、「申告書等が提出されていないのではないか」といった問合せがあった場合などには、納付状況や他の証拠書類を確認しつつ、税理士及び納税者の方からの聴き取りなどを行った上で、そのリーフレットと申告書等の控えなどを確認させていただくことで、原則として、その日に税務署に来署し、申告書等を提出されたものとして取り扱います。
668名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/02/13(木) 12:09:12.20ID:7yqKPYnI 医療費控除について質問したい
入院治療給付金は医療費から差し引かなくても問題ないっていう話を聞いたんだけどこれは本当なの?
実際少し自分で調べてみたら100万円を超えない給付の場合は保険会社から税務署への支払い調書に給付の内容は記載されないらしいけど
とはいえ毎年生命保険料控除をやってるわけだから何らかの医療特約に加入してるのでは?って税務署が疑う可能性はあるよね
税務署はそこまで気にしてない?
入院治療給付金は医療費から差し引かなくても問題ないっていう話を聞いたんだけどこれは本当なの?
実際少し自分で調べてみたら100万円を超えない給付の場合は保険会社から税務署への支払い調書に給付の内容は記載されないらしいけど
とはいえ毎年生命保険料控除をやってるわけだから何らかの医療特約に加入してるのでは?って税務署が疑う可能性はあるよね
税務署はそこまで気にしてない?
669名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/02/13(木) 13:03:45.34ID:ZKu4SGzT670名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/02/13(木) 13:05:22.28ID:ZKu4SGzT 税務行政の合理化の一環で税務署の内部事務は業務センターに集約しつつあり、
税務署によっては郵送の場合は業務センターへの提出を要請している
もちろん税務署への提出も可能だ
税務署によっては郵送の場合は業務センターへの提出を要請している
もちろん税務署への提出も可能だ
2025/02/13(木) 13:10:57.59ID:3IZNFGaL
今年から初めて弥生の白色申告を使って確定申告を行うのですが、住民税・事業税の項目について質問があります
事業税について入力するところに開業や廃業の項目があるのですが、開業届を出していない場合でも去年の事業収入があった月から開業日として記入したほうが良いのでしょうか?
開業や廃業をしていない場合は、なしを選択します。と書いていますが、事業収入は去年の6月からある状態です
また、開業した年の事業収支を確定申告すれば、それが開業届の代わりになるというのを見かけたのですが、その場合は開業届を別に提出する必要が無くなるのですか?
初歩的な質問ですみませんが調べてもよくわからなかったので、よろしくお願いします
事業税について入力するところに開業や廃業の項目があるのですが、開業届を出していない場合でも去年の事業収入があった月から開業日として記入したほうが良いのでしょうか?
開業や廃業をしていない場合は、なしを選択します。と書いていますが、事業収入は去年の6月からある状態です
また、開業した年の事業収支を確定申告すれば、それが開業届の代わりになるというのを見かけたのですが、その場合は開業届を別に提出する必要が無くなるのですか?
初歩的な質問ですみませんが調べてもよくわからなかったので、よろしくお願いします
2025/02/13(木) 15:33:16.09ID:tl5Cc1mu
久しぶりにe-Taxで申告したらあっけなく終わってしまった
以前にカードリーダーの控除があった年にやった時はやたらわかりづらくて大変だったのに、e-Taxも進化したな
スマホとマイナカードで認証できるようになったのが一番大きかったと思う
以前にカードリーダーの控除があった年にやった時はやたらわかりづらくて大変だったのに、e-Taxも進化したな
スマホとマイナカードで認証できるようになったのが一番大きかったと思う
2025/02/13(木) 15:37:17.57ID:Q3mCQzEr
マイナカード読み込めるスマホて具体的にどんなやつ?
2025/02/13(木) 15:47:36.95ID:MzDLw3G3
うんこブリブリ絶好調なおサイフケータイやんけ
2025/02/13(木) 15:52:36.49ID:tl5Cc1mu
>>673
普通のiPhone
普通のiPhone
2025/02/13(木) 15:52:55.20ID:qhvT5JVl
マイナポータル連携って申請してから反映するのにだいぶかかる?
楽天証券2週間位前に手続きしたんだけどいつになったら完了するんだよ
楽天証券2週間位前に手続きしたんだけどいつになったら完了するんだよ
2025/02/13(木) 15:58:32.89ID:2t8jZlId
藤井突っ張りアホすぎる
2025/02/13(木) 16:02:21.39ID:DftjUHhp
>>673
マイナポータルアプリに対応しているスマートフォン等を教えてください。 | よくある質問|マイナポータル
https://faq.myna.go.jp/faq/show/2587
マイナポータルアプリに対応しているスマートフォン等は以下のとおりです。(2025年2月10日時点)
マイナポータルアプリに対応しているスマートフォン等を教えてください。 | よくある質問|マイナポータル
https://faq.myna.go.jp/faq/show/2587
マイナポータルアプリに対応しているスマートフォン等は以下のとおりです。(2025年2月10日時点)
2025/02/13(木) 19:50:15.55ID:tueFievP
>>678
要するにNFCなのかな
要するにNFCなのかな
2025/02/14(金) 00:02:20.50ID:pnvAEazC
所得税控除の97500円は
申告書のどこに記入するのでしょうか?
記入場所がわからなくて困ってます
申告書のどこに記入するのでしょうか?
記入場所がわからなくて困ってます
2025/02/14(金) 11:19:20.68ID:xWiV9dy6
令和6年分の支払調書とは別に令和7年分(2025年1月分)の支払調書も送られてきたんですが、
今回の確定申告は令和6年分の数字だけ使って、来年の確定申告で令和7年分を使えばよいですか?
今までは1年分(1~12月)しか送られてこなかったので扱いに困っています。
今回の確定申告は令和6年分の数字だけ使って、来年の確定申告で令和7年分を使えばよいですか?
今までは1年分(1~12月)しか送られてこなかったので扱いに困っています。
2025/02/14(金) 11:52:58.20ID:F+cNtWg/
>>681
はいそれでいいです
はいそれでいいです
2025/02/14(金) 12:27:44.98ID:sIWRxQ9t
2025/02/14(金) 12:59:44.87ID:yCYAmmx/
>>681
2025年1月分が2024年に請求した分ならそれも2024年分ですので併せて申告しないといけませんがそこは大丈夫でしょうか?
支払調書が支払ベースで作成されている場合もあるため帳簿を基準にして申告した方がいいです
確定申告で支払調書は必要ない?届かない場合どうする? - 確定申告お役立ち情報 - 弥生株式会社【公式】
https://www.yayoi-kk.co.jp/shinkoku/oyakudachi/shiharaichosho
2025年1月分が2024年に請求した分ならそれも2024年分ですので併せて申告しないといけませんがそこは大丈夫でしょうか?
支払調書が支払ベースで作成されている場合もあるため帳簿を基準にして申告した方がいいです
確定申告で支払調書は必要ない?届かない場合どうする? - 確定申告お役立ち情報 - 弥生株式会社【公式】
https://www.yayoi-kk.co.jp/shinkoku/oyakudachi/shiharaichosho
2025/02/14(金) 13:00:27.94ID:l9x6yzQx
速算控除の予感
2025/02/14(金) 13:16:02.76ID:w7wPjxCf
白色申告ですが、年金収入と、副業収入があります
副業20万円以下だと申告不要とのことですが、もし申告しても計算結果としてしなかった場合と同じになりますか?
副業20万円以下だと申告不要とのことですが、もし申告しても計算結果としてしなかった場合と同じになりますか?
2025/02/14(金) 13:32:18.01ID:VpXstV8J
>>680
所得税額の速算表における控除額は課税所得に税率を掛けた額から控除額を引いた額が所得税額になるという意味合いしかないよ
控除額と言うと所得控除や税額控除と同じ様に思えるかもしれないけど、あくまで所得税額の計算式の一部
それを申告書には記入しない
所得税額の速算表における控除額は課税所得に税率を掛けた額から控除額を引いた額が所得税額になるという意味合いしかないよ
控除額と言うと所得控除や税額控除と同じ様に思えるかもしれないけど、あくまで所得税額の計算式の一部
それを申告書には記入しない
688名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/02/14(金) 14:05:13.76ID:xhgMl3xZ 国税庁の確定申告サイトだけど
収支内訳書作って最後まで保存せずに印刷したら元に戻れずに最初の作成コーナーに飛ばされた
最後に保存するつもりだったのに…なんちゅうことをしてくれるんやなんちゅうことを
収支内訳書作って最後まで保存せずに印刷したら元に戻れずに最初の作成コーナーに飛ばされた
最後に保存するつもりだったのに…なんちゅうことをしてくれるんやなんちゅうことを
2025/02/14(金) 14:22:03.25ID:otGXiX3g
>>686
副業収入を申告しても年金から源泉徴収された税金が還付されるようなら申告した方が得
国税庁HPの確定申告書等作成コーナーで入力してみればわかる
ただし住民税非課税や国保、後期高齢者、介護保険の保険料など申告して所得が増えると損するかもしれないものもあるので注意
確定申告する場合は20万以下でも申告しないといけないし、20万以下で確定申告しない場合でも住民税申告は必要なことにも注意
副業収入を申告しても年金から源泉徴収された税金が還付されるようなら申告した方が得
国税庁HPの確定申告書等作成コーナーで入力してみればわかる
ただし住民税非課税や国保、後期高齢者、介護保険の保険料など申告して所得が増えると損するかもしれないものもあるので注意
確定申告する場合は20万以下でも申告しないといけないし、20万以下で確定申告しない場合でも住民税申告は必要なことにも注意
690名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/02/14(金) 14:24:52.87ID:9E7KyWe42025/02/14(金) 14:34:56.83ID:AvtEeHel
2025/02/14(金) 15:02:14.24ID:OCrgwAEf
>>683
たとえば年収から経費引いた
所得金額が250万とする
課税所得金額195~329万は
税率10% 97500円の控除になる
よって25万から97500円引いた
152500円が所得税になるんだけど
この97500円を記入する場所がわからない
自分で計算して所得税だけ記入すればいいのかね
たとえば年収から経費引いた
所得金額が250万とする
課税所得金額195~329万は
税率10% 97500円の控除になる
よって25万から97500円引いた
152500円が所得税になるんだけど
この97500円を記入する場所がわからない
自分で計算して所得税だけ記入すればいいのかね
2025/02/14(金) 15:23:00.07ID:w7wPjxCf
2025/02/14(金) 16:05:59.38ID:Mvk3VTv+
>>692
?
?
2025/02/14(金) 18:02:03.33ID:TYYnrMWM
2025/02/14(金) 18:04:58.58ID:nLsWOjUZ
その97500は「控除」じゃないよ
所得税を算出するための計算式の中のただの定数だから
所得税を算出するための計算式の中のただの定数だから
2025/02/14(金) 18:13:08.46ID:dowfCP3p
国税庁の作成コーナー使わないで自分で計算して手で記入してるのか
2025/02/14(金) 19:15:10.90ID:vawHuMKe
税務署行って白色申告書と収支内訳書を貰ってきたのよ
家で記入してるんです
収支内訳書にある
家賃代、通信費、交通費を記入する欄が
白色申告書にないけど
所得金額から自分で勝手に引いて記入してもいいのかね?
家で記入してるんです
収支内訳書にある
家賃代、通信費、交通費を記入する欄が
白色申告書にないけど
所得金額から自分で勝手に引いて記入してもいいのかね?
2025/02/14(金) 19:29:25.27ID:wwrPYBWd
>>698
まず収支内訳書を最後まで埋める
で
収支内訳書の①の欄を確定申告書のアの欄に、
収支内訳書の21の欄を確定申告書の①の欄に転記
なんらかの営業ならね。
他は転記する場所はない。
各経費については収支内訳書を見てくださいってことで一緒に提出。
まず収支内訳書を最後まで埋める
で
収支内訳書の①の欄を確定申告書のアの欄に、
収支内訳書の21の欄を確定申告書の①の欄に転記
なんらかの営業ならね。
他は転記する場所はない。
各経費については収支内訳書を見てくださいってことで一緒に提出。
2025/02/14(金) 19:33:03.22ID:wwrPYBWd
2025/02/14(金) 19:36:37.86ID:tW0R96Nd
2025/02/14(金) 20:40:14.13ID:xWiV9dy6
>>682
ありがとうございます。
ありがとうございます。
2025/02/14(金) 21:07:08.28ID:F18DjhvX
2025/02/14(金) 21:43:09.68ID:wwrPYBWd
2025/02/14(金) 21:45:26.28ID:wwrPYBWd
あ、どっちにしてもいらんのかな
よく知らんから自分で調べて
よく知らんから自分で調べて
2025/02/15(土) 15:37:29.44ID:qXsKsBkX
株取引についてなんだけど、
譲渡所得→強制的に分離課税しか選べない。
配当所得→分離課税と総合課税のどちらかを選べる。分離課税を選ぶと譲渡所得がマイナスの時に有利。総合課税を選ぶと配当控除が使える。
っていう認識であってる?
譲渡所得→強制的に分離課税しか選べない。
配当所得→分離課税と総合課税のどちらかを選べる。分離課税を選ぶと譲渡所得がマイナスの時に有利。総合課税を選ぶと配当控除が使える。
っていう認識であってる?
707名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/02/15(土) 16:34:07.11ID:5xfi0Tft ちょっと足りない
配当所得は申告不要制度も選べる
譲渡所得は源泉徴収ありの特定口座なら申告不要制度も選べる
配当所得は申告不要制度も選べる
譲渡所得は源泉徴収ありの特定口座なら申告不要制度も選べる
2025/02/15(土) 17:56:23.64ID:qXsKsBkX
申告しない手もあるか
2025/02/15(土) 18:51:59.95ID:fa+rwxFC
外国株の配当は配当控除が使えない代わりに外国税額控除が使える
2025/02/15(土) 20:09:05.59ID:JFIyygub
月8000円くらい収入入るんだけど
firebase, heroku, さくらインターネットで8000円くらい毎月掛かるんだけど何も税金の手続きとかしなくて良いですか
firebase, heroku, さくらインターネットで8000円くらい毎月掛かるんだけど何も税金の手続きとかしなくて良いですか
2025/02/15(土) 20:13:29.30ID:RgvOYHtD
やっと終わった
毎年だけど年一だからやり方すっかり忘れるのが厄介
e-taxは分かりやすくて良く出来てると思うよ提出書類も減ったな
毎年だけど年一だからやり方すっかり忘れるのが厄介
e-taxは分かりやすくて良く出来てると思うよ提出書類も減ったな
2025/02/15(土) 20:51:24.20ID:K2M4J+kq
2025/02/15(土) 20:55:58.18ID:Dxr1ZILo
>>710
それじゃあ年季も国宝もはらえないやん
それじゃあ年季も国宝もはらえないやん
2025/02/15(土) 22:27:52.69ID:JFIyygub
サラリーマンなので他は会社の給料があります
Google Play に趣味アプリを公開するために住所公開が必須になってしまったので、
ストアの住所をバーチャルオフィスの住所にしたいためだけに個人事業主になりました
何も利益はありません
Google Play に趣味アプリを公開するために住所公開が必須になってしまったので、
ストアの住所をバーチャルオフィスの住所にしたいためだけに個人事業主になりました
何も利益はありません
2025/02/15(土) 22:49:19.07ID:qXsKsBkX
>>713
国宝は草
国宝は草
2025/02/15(土) 22:50:12.92ID:qXsKsBkX
>>711
倒産防止共済だけ追加で書類上げないといけないからめんどい。あれどうにかならんかね…
倒産防止共済だけ追加で書類上げないといけないからめんどい。あれどうにかならんかね…
2025/02/16(日) 00:18:38.76ID:u2owz9ZU
ふるさと納税しすぎてしまいました
思ったより所得が少なくて限度額以上やってしまいました
これはただの寄付ってことになるんでしょうか
悲しいです
思ったより所得が少なくて限度額以上やってしまいました
これはただの寄付ってことになるんでしょうか
悲しいです
2025/02/16(日) 07:25:03.89ID:6OeJBdvq
そういえば去年はe-taxでマイナンバーカードの電子証明パスワードの入力したけど今年はしなくてよかったな
あれって初回登録の時だけ必要なんか?
あれって初回登録の時だけ必要なんか?
2025/02/16(日) 07:50:13.58ID:zqy6s8J1
2025/02/16(日) 08:21:52.78ID:kTxotrC/
>>717
だからあれほど10月以降にやれと
だからあれほど10月以降にやれと
2025/02/16(日) 09:04:47.07ID:CXiekesW
>>717
多分そういう人結構いるよ。経済回したと思って諦めよう。
多分そういう人結構いるよ。経済回したと思って諦めよう。
722名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/02/16(日) 10:29:12.38ID:RBBD+yhx >>717
俺これまでトータルで7万ぐらい超過よ
デフォの2000円も入れたら9万ぐらい
けんど300万ぐらいの初期は50%以上
現在は30%の返戻品で多分120万ぐらい
まあ9万が120万になったと考えてれば
悔しくもないとホントは悔しいけんど
俺これまでトータルで7万ぐらい超過よ
デフォの2000円も入れたら9万ぐらい
けんど300万ぐらいの初期は50%以上
現在は30%の返戻品で多分120万ぐらい
まあ9万が120万になったと考えてれば
悔しくもないとホントは悔しいけんど
2025/02/16(日) 10:59:52.34ID:Zuh/MuKg
>>717
はい、俺も一昨年やりましたよ
はい、俺も一昨年やりましたよ
2025/02/16(日) 11:26:40.67ID:8CeY3g42
令和5年分の確定申告、源泉徴収票に記載ミス(社会保険料抜け)があり、それにより10,000円の課税がありました
今のタイミングで再提出して還付金が発生したとして、当時に支払った課税分は取り戻すことはできますか?
今のタイミングで再提出して還付金が発生したとして、当時に支払った課税分は取り戻すことはできますか?
725名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/02/16(日) 11:33:56.41ID:+b4+SNNz 確定申告 さかのぼって申告 とかでググればいくらでも答えが出てくるのに
2025/02/16(日) 12:29:47.96ID:u2owz9ZU
結構仲間がいて安心した
みんなありがとう( ; ; )
みんなありがとう( ; ; )
2025/02/16(日) 15:00:57.04ID:ogSYpV8U
【帰化朝鮮人を論破】
日本は帰化朝鮮系の家系の人間によって隣国の大韓民国と北朝鮮に侵略行為を受けている
彼らがやっていることは「差別」を盾にした日本人を対象にした迫害であり「民族浄化」である
国際法でもこのような行為は決して許されていない
しかし何となく加害者が日本人で、差別されているの朝鮮系と言う意識を刷り込まれて彼らに遠慮してないか?
事実は逆である、加害者は彼らの方で迫害されているのは日本人である、まずこの意識を共有しよう
なぜそうなっているのか? 新聞、出版社、テレビ局、会社の起業家、大学教授などが帰化系の人間で徒党を組み
日本人を差別、排除してまるで日本人であるかのように振舞っているからである
テレビに映り世論を形成している人間が日本人の振りをして韓国、北朝鮮に有利になるように論調を組み、
日本を支配し、日本人が朝鮮人に隷属することを強要している
これが侵略行為以外のなんなのか? なぜ日本人が日本で差別の対象にならなければいけないのか?
帰化系が起業し外部の朝鮮系と通じ合い会社を成功させる、または帰化系が既存の会社組織でトップに居座り
管理職を帰化人系のみで固め、日本人は閑職に追いやられ、パワハラで辞職に追い込まれ
その会社の技術を朝鮮半島に流出させ、日本企業が競争力を失っていく
芸能人、テレビ局員、スポーツ選手(五輪代表、野球、サッカー)、報道関係者は帰化系で独占されている
もはやテレビに映る人間はほとんど日本人ではないと考えろ
では何をするべきか?
もはや野党はほぼ全員、もはや自民党も過半数以上は帰化朝鮮人系の家系の人間が国会議員を占有しつつある
まず「政治家に立候補する時、外国の家系の人間か否かを公表する」を提出して過半の賛成を取って立法化しよう
国際的にもごく一般的で、アメリカでも何系かはすべて明らかにされている
そうなると帰化人の家系の人間に支配されたメディアは差別だと糾弾し始め帰化人たちが暴動やら起こすだろう、
日本は荒廃の一途を辿る、内戦状態に近いものになる
だがそれは当然のこと、国内で隣国の人間による侵略行為、民族浄化行為を受けているのだから
時間はあまりない、やつらが過半数を確保してからでは遅い、韓国北朝鮮に占領されてしまう
日本人よ、まず声を上げるのだ
日本は帰化朝鮮系の家系の人間によって隣国の大韓民国と北朝鮮に侵略行為を受けている
彼らがやっていることは「差別」を盾にした日本人を対象にした迫害であり「民族浄化」である
国際法でもこのような行為は決して許されていない
しかし何となく加害者が日本人で、差別されているの朝鮮系と言う意識を刷り込まれて彼らに遠慮してないか?
事実は逆である、加害者は彼らの方で迫害されているのは日本人である、まずこの意識を共有しよう
なぜそうなっているのか? 新聞、出版社、テレビ局、会社の起業家、大学教授などが帰化系の人間で徒党を組み
日本人を差別、排除してまるで日本人であるかのように振舞っているからである
テレビに映り世論を形成している人間が日本人の振りをして韓国、北朝鮮に有利になるように論調を組み、
日本を支配し、日本人が朝鮮人に隷属することを強要している
これが侵略行為以外のなんなのか? なぜ日本人が日本で差別の対象にならなければいけないのか?
帰化系が起業し外部の朝鮮系と通じ合い会社を成功させる、または帰化系が既存の会社組織でトップに居座り
管理職を帰化人系のみで固め、日本人は閑職に追いやられ、パワハラで辞職に追い込まれ
その会社の技術を朝鮮半島に流出させ、日本企業が競争力を失っていく
芸能人、テレビ局員、スポーツ選手(五輪代表、野球、サッカー)、報道関係者は帰化系で独占されている
もはやテレビに映る人間はほとんど日本人ではないと考えろ
では何をするべきか?
もはや野党はほぼ全員、もはや自民党も過半数以上は帰化朝鮮人系の家系の人間が国会議員を占有しつつある
まず「政治家に立候補する時、外国の家系の人間か否かを公表する」を提出して過半の賛成を取って立法化しよう
国際的にもごく一般的で、アメリカでも何系かはすべて明らかにされている
そうなると帰化人の家系の人間に支配されたメディアは差別だと糾弾し始め帰化人たちが暴動やら起こすだろう、
日本は荒廃の一途を辿る、内戦状態に近いものになる
だがそれは当然のこと、国内で隣国の人間による侵略行為、民族浄化行為を受けているのだから
時間はあまりない、やつらが過半数を確保してからでは遅い、韓国北朝鮮に占領されてしまう
日本人よ、まず声を上げるのだ
2025/02/16(日) 20:31:07.09ID:nvORolKk
共働きで夫年収620万、妻年収330万、子無し
住宅ローン減税が21万に対して夫側の所得税が17万程度なので夫側の所得税はゼロになって所得税から引ききれない分は住民税が低減されています。
この場合、世帯医療費30万は夫側で申請してしまってよいのでしょうか?
住宅ローン減税が21万に対して夫側の所得税が17万程度なので夫側の所得税はゼロになって所得税から引ききれない分は住民税が低減されています。
この場合、世帯医療費30万は夫側で申請してしまってよいのでしょうか?
729名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/02/16(日) 22:34:06.54ID:aI6iZ7Ij >>728
医療費控除は生計を一にする親族なら誰がとってもいいよ、得になるほうで取りな
医療費控除は生計を一にする親族なら誰がとってもいいよ、得になるほうで取りな
2025/02/17(月) 08:28:54.29ID:tcHsvcHF
>>729
素早い回答ありがとう
素早い回答ありがとう
2025/02/17(月) 14:01:34.41ID:YX+95rdN
副業ではじめて青色申告するのですが、家事按分の算出法がわかりません。
自宅兼用事務所が面積比なら20%、時間比なら10%なのですが、20%と10%をかけた2%ということでしょうか。
ネットでは面積比か時間比だけで両者を掛け合わせたものは見かけませんが、税務署に確認を取った方が安全ですか?
自宅兼用事務所が面積比なら20%、時間比なら10%なのですが、20%と10%をかけた2%ということでしょうか。
ネットでは面積比か時間比だけで両者を掛け合わせたものは見かけませんが、税務署に確認を取った方が安全ですか?
2025/02/17(月) 14:34:03.29ID:Dhr5zHpY
自分で妥当だと思うほうを使えばいい
ただ一度決めた基準は合理的な理由がない限り変えられない
ただ一度決めた基準は合理的な理由がない限り変えられない
2025/02/17(月) 15:00:48.77ID:mslOvfu4
>>731
按分とは?自宅兼事務所の事業者が確定申告で使える家事按分の方法を解説 - 確定申告お役立ち情報 - 弥生株式会社【公式】
https://www.yayoi-kk.co.jp/shinkoku/oyakudachi/20230105-17/
家事按分のやり方に明確なルールはありません。個人事業主が家事按分を行う場合は、使用面積や業務時間、日数、使用時間などを基準とするのが一般的です。按分の際の基準は、「絶対にこうでなくてはいけない」ということはありませんし、「これが正解」と言い切れるものもありません。税務署に説明を求められた際に、合理的な説明ができることが重要になります。
個人事業主の水道光熱費は経費になる? 計上できる経費や注意点 - 確定申告お役立ち情報 - 弥生株式会社【公式】
https://www.yayoi-kk.co.jp/shinkoku/oyakudachi/suidokonetsuhi/
家事按分では、該当の支出について、事業用の支出分とプライベート用の支出分の割合を計算し、事業用の支出分のみを経費として計上します。按分の割合やその計算方法について、特に法的な指定や制限はありません。
ただし、不自然に事業用の割合を高くしていると、税務調査が入り、どのような仕方で計算したのか説明を求められる場合があります。そのため、家事按分に際しては、税務署を納得させられるように合理的な根拠や基準を自分なりに考えて計算しましょう。
按分とは?自宅兼事務所の事業者が確定申告で使える家事按分の方法を解説 - 確定申告お役立ち情報 - 弥生株式会社【公式】
https://www.yayoi-kk.co.jp/shinkoku/oyakudachi/20230105-17/
家事按分のやり方に明確なルールはありません。個人事業主が家事按分を行う場合は、使用面積や業務時間、日数、使用時間などを基準とするのが一般的です。按分の際の基準は、「絶対にこうでなくてはいけない」ということはありませんし、「これが正解」と言い切れるものもありません。税務署に説明を求められた際に、合理的な説明ができることが重要になります。
個人事業主の水道光熱費は経費になる? 計上できる経費や注意点 - 確定申告お役立ち情報 - 弥生株式会社【公式】
https://www.yayoi-kk.co.jp/shinkoku/oyakudachi/suidokonetsuhi/
家事按分では、該当の支出について、事業用の支出分とプライベート用の支出分の割合を計算し、事業用の支出分のみを経費として計上します。按分の割合やその計算方法について、特に法的な指定や制限はありません。
ただし、不自然に事業用の割合を高くしていると、税務調査が入り、どのような仕方で計算したのか説明を求められる場合があります。そのため、家事按分に際しては、税務署を納得させられるように合理的な根拠や基準を自分なりに考えて計算しましょう。
2025/02/17(月) 18:18:15.96ID:K03nRyYo
>>731
自分が一番不利なものを使うのが安全
税務署に聞いても答えなんか出ないよ
事務所については面積比が一番安全で証明がしやすい。写真つけるだけだから
時間比だと極論「その時間分本当に使ったか」の証明が必要
時間比で裁判判で判例として認められたことがあるのは、監視カメラの録画映像
自分が一番不利なものを使うのが安全
税務署に聞いても答えなんか出ないよ
事務所については面積比が一番安全で証明がしやすい。写真つけるだけだから
時間比だと極論「その時間分本当に使ったか」の証明が必要
時間比で裁判判で判例として認められたことがあるのは、監視カメラの録画映像
2025/02/17(月) 19:36:00.91ID:pFeWKc0z
税務署や会社に相談したらやぶへびになるだけでしょうか
2025/02/17(月) 20:47:37.32ID:unG58MyF
藪蛇といえば藪蛇だし、藪蛇でないといえば藪蛇でない
つまり税務調査のカモ認定されるという意味では藪蛇
でもその場で答えは返さない=指示は貰えないという意味では藪蛇ではない
基本的に法を運用する側はその具体策を指示はしない。あえて曖昧にすることで摘発範囲を広くしているのだからわざわざ「正解」は教えない
つまり聞くだけ無駄、カモ認定されるだけ
つまり税務調査のカモ認定されるという意味では藪蛇
でもその場で答えは返さない=指示は貰えないという意味では藪蛇ではない
基本的に法を運用する側はその具体策を指示はしない。あえて曖昧にすることで摘発範囲を広くしているのだからわざわざ「正解」は教えない
つまり聞くだけ無駄、カモ認定されるだけ
737名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/02/17(月) 22:27:53.80ID:sTVjQQ4y etaxで確定申告
俺が給与所得者の4人家族で、妻は配偶者特別控除対象だが、定額減税対象外。
俺の定額減税は自分と子供2人の90,000円、入力していくと「年末調整の際に定額減税の対象とした配偶者または扶養親族を「親族に関する情報の入力」から入力してください。」とのエラーが表示
おそらく妻が親族に関する情報の配偶者(特別)控除欄に表示されてるからだと思うんだけど、これ削除していいのか…?
配特受けられないとかないよな…
俺が給与所得者の4人家族で、妻は配偶者特別控除対象だが、定額減税対象外。
俺の定額減税は自分と子供2人の90,000円、入力していくと「年末調整の際に定額減税の対象とした配偶者または扶養親族を「親族に関する情報の入力」から入力してください。」とのエラーが表示
おそらく妻が親族に関する情報の配偶者(特別)控除欄に表示されてるからだと思うんだけど、これ削除していいのか…?
配特受けられないとかないよな…
738名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/02/17(月) 23:27:20.26ID:HnHx/3ZN 特定口座株式の源泉徴収の件について詳しい方教えてください。2023年200万損失繰越済み、2024で120万の利益を上げたので約20%源泉徴収されてた25万が還付されるものかと思っていたら微妙に計算が合わない。20万円くらいしか返ってこない。分離課税にしてるから本業は関係ないし…本業以外には収入無し、これは何故でしょうか?
739名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/02/17(月) 23:36:05.60ID:XaImTRIH740名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/02/17(月) 23:38:23.85ID:XaImTRIH >>738
所得税分だけでしょ
所得税分だけでしょ
741名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/02/17(月) 23:58:48.66ID:HnHx/3ZN >>740
住民税分は還付の対象外となるのでしょうか?
住民税分は還付の対象外となるのでしょうか?
2025/02/18(火) 00:28:44.15ID:CCbc56FB
やぶへびを捕まえてハブ酒にして飲んでも良いですか
743名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/02/18(火) 00:35:23.10ID:v3p9bEMr >>741
住民税分は6月頃に住んでる自治体から還付される
住民税分は6月頃に住んでる自治体から還付される
744名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/02/18(火) 00:39:38.86ID:uXZ77hLg >>743
なるほど、振り込まれるタイミングが違うんですね。ありがとうございます。
なるほど、振り込まれるタイミングが違うんですね。ありがとうございます。
2025/02/18(火) 00:54:37.48ID:f8vtUdue
>>744
本業がサラリーマンなら振り込まれるのではなく6月以降の給与から引かれる住民税がその分少なくなる
本業がサラリーマンなら振り込まれるのではなく6月以降の給与から引かれる住民税がその分少なくなる
746名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/02/18(火) 01:41:51.96ID:EQqby57e 医療費控除は申告者の生計を一にする親族自身が負担した金額も
控除申請することができますか?
例えば夫が申告者で妻が妻自身の医療費を妻自身のお財布(妻自身のお金)から支払った場合
夫は妻が支払った医療費を控除申請することができますか?
申告者が生計を一にする親族の医療費を負担した場合は控除申請できることは知っていますが
例えば申告者の夫が妻の医療費を負担した場合
控除申請することができますか?
例えば夫が申告者で妻が妻自身の医療費を妻自身のお財布(妻自身のお金)から支払った場合
夫は妻が支払った医療費を控除申請することができますか?
申告者が生計を一にする親族の医療費を負担した場合は控除申請できることは知っていますが
例えば申告者の夫が妻の医療費を負担した場合
2025/02/18(火) 05:47:55.59ID:khV1Rd0s
>>742
ヤブ蛇漬けてもそれはヤブ蛇酒であってハブ酒ではないだろ
そんな思考だからいざ確定申告の際になってから存在しない経費を計上しようとしたり、存在した収益をなかったことにしようとしたりするんだよ、脱税犯め
ヤブ蛇漬けてもそれはヤブ蛇酒であってハブ酒ではないだろ
そんな思考だからいざ確定申告の際になってから存在しない経費を計上しようとしたり、存在した収益をなかったことにしようとしたりするんだよ、脱税犯め
2025/02/18(火) 07:19:48.89ID:0Va6BdrO
ご存知の方、教えてください
e−taxで所得税の確定申告を送信提出した際、生命保険控除証明書などの省略可能な書類を5年保管するのは大変なので、郵送しても大丈夫でしょうか?
送信票兼送付書には添付省略に○が付いて変更できないので気になってます
e−taxで所得税の確定申告を送信提出した際、生命保険控除証明書などの省略可能な書類を5年保管するのは大変なので、郵送しても大丈夫でしょうか?
送信票兼送付書には添付省略に○が付いて変更できないので気になってます
2025/02/18(火) 07:38:16.21ID:vC+JS9ed
ご存知の方教えてください。
本業が600万副業が900万程でした。
住民税を会社で払わないというのはNGと言われてしまったのですが、副業分だけ一般徴収することってできますか?
青色申告です
本業が600万副業が900万程でした。
住民税を会社で払わないというのはNGと言われてしまったのですが、副業分だけ一般徴収することってできますか?
青色申告です
2025/02/18(火) 08:08:11.15ID:rS0GQUy7
>>749
可能
可能
751名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/02/18(火) 08:09:55.49ID:/s9guS2a752名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/02/18(火) 08:28:06.10ID:pZ7kk64y >>751
確定申告書等作成コーナーの最初の方にある「申告する所得に関する質問」に対する選択が適切でないのでは?
Q 確定申告書において社会保険料や生命保険料を追加したり扶養親族を変更するなど、年末調整の内容を変更しますか?
に対して、「変更しない」を選択すると変更できなくなる
確定申告書等作成コーナーの最初の方にある「申告する所得に関する質問」に対する選択が適切でないのでは?
Q 確定申告書において社会保険料や生命保険料を追加したり扶養親族を変更するなど、年末調整の内容を変更しますか?
に対して、「変更しない」を選択すると変更できなくなる
2025/02/18(火) 08:50:04.01ID:M5h8SKOz
会社員で副業をして年間の稼ぎが20万以下だった時
確定申告で雑所得として申告したら住民税だけでなく余分な所得税もぶん取られるって聞いたんだけどマジなの?
確定申告で雑所得として申告したら住民税だけでなく余分な所得税もぶん取られるって聞いたんだけどマジなの?
2025/02/18(火) 10:09:51.51ID:HzNGY++r
>>753
頭悪すぎて笑う
頭悪すぎて笑う
2025/02/18(火) 10:18:43.27ID:OnsrDvnH
>>753
とられChina
とられChina
2025/02/18(火) 12:20:51.17ID:dA+xj7DI
確定申告初ですが簡単でしたね。マイナンバーカードとカードリーダーと証明書類準備。
パソコンにソニーのNFCカードリーダー接続RC-S390 このリーダーで
オケでした。スマホで認証するのも
あるみたいですが広い画面のパソコン入力がやりやすかった。
パソコンにソニーのNFCカードリーダー接続RC-S390 このリーダーで
オケでした。スマホで認証するのも
あるみたいですが広い画面のパソコン入力がやりやすかった。
2025/02/18(火) 12:50:53.32ID:CCbc56FB
やぶへびは焼いて食うのと煮て食うのはどちらがうまいですか
2025/02/18(火) 14:01:16.69ID:Tum17FXO
>>756
スマホ認証が楽だけどね
スマホ認証が楽だけどね
2025/02/18(火) 14:03:32.81ID:OTJGbhjL
数年前まではこの時期になるとICカードリーダー品薄になってたけど、
今はスマホ連携出来るようになったからICカードリーダーは捨て値だね
今はスマホ連携出来るようになったからICカードリーダーは捨て値だね
2025/02/18(火) 15:18:51.41ID:jW2DXvDu
>>756
スマホをカードリーダーとして使うだけで入力はパソコンの広い画面でできるよ
スマホをカードリーダーとして使うだけで入力はパソコンの広い画面でできるよ
2025/02/18(火) 15:45:44.96ID:Tum17FXO
>>759
リーダーよりこの時期気をつけなきゃいけないのは電子認証の期限切れだな
リーダーよりこの時期気をつけなきゃいけないのは電子認証の期限切れだな
2025/02/18(火) 16:08:55.10ID:Z9EL7Yo1
結局紙で出すのが1番確実だね
2025/02/18(火) 16:10:23.36ID:Mj+vBEh1
俺も紙派だけど、
etaxはやっぱり便利
65万控除もあるし
etaxはやっぱり便利
65万控除もあるし
2025/02/18(火) 16:20:38.38ID:QTL86BeV
>>762
確実に65万払うのかw
確実に65万払うのかw
2025/02/18(火) 16:57:34.43ID:mfLe7W33
>>761
よくわからないけどスマホ認証で
パソコン画面のQRコードをマイナポータルアプリで読み込ませて
認証させるやつかな?
iPhoneはマイナンバーカードを
iPhoneに読ませる必要で
Androidはそのまんま
カメラで読ませて認証完了。
よくわからないけどスマホ認証で
パソコン画面のQRコードをマイナポータルアプリで読み込ませて
認証させるやつかな?
iPhoneはマイナンバーカードを
iPhoneに読ませる必要で
Androidはそのまんま
カメラで読ませて認証完了。
2025/02/18(火) 17:50:07.95ID:KlzTElUj
2025/02/18(火) 17:54:06.69ID:Z9EL7Yo1
やっぱり紙で出すのが1番だな
2025/02/18(火) 18:23:29.58ID:pqPA+mbB
2025/02/18(火) 20:46:18.52ID:460kJ/u9
>>768
毎年いってるが確定申告はその名の通り「申告」なのだから、証明責任は「申告者=納税者」の方にある
100円のペンを経費にする証拠が最低でも領収証であるように(厳密に言えばそのペンを事業に役した証拠も必要)、家賃を経費にするならば客観的合理的な証明が絶対に必要
但し、家事按分の中でも家賃だけは確定申告の書類の中に「いくら払ってその内いくらを経費にしたか」を示す欄がある
もうわかったな? つまり最低でもここに【税務署が「ん?」っと思わない数字】を書けってこと
証拠がだせないなら1割から2割が無難
毎年いってるが確定申告はその名の通り「申告」なのだから、証明責任は「申告者=納税者」の方にある
100円のペンを経費にする証拠が最低でも領収証であるように(厳密に言えばそのペンを事業に役した証拠も必要)、家賃を経費にするならば客観的合理的な証明が絶対に必要
但し、家事按分の中でも家賃だけは確定申告の書類の中に「いくら払ってその内いくらを経費にしたか」を示す欄がある
もうわかったな? つまり最低でもここに【税務署が「ん?」っと思わない数字】を書けってこと
証拠がだせないなら1割から2割が無難
2025/02/18(火) 21:14:42.31ID:8K9TUGhj
2025/02/18(火) 21:25:00.24ID:cWIgw+M7
>>767
できるだけ多くの残業代をゲットしたい税務署員が自演しとるなw
できるだけ多くの残業代をゲットしたい税務署員が自演しとるなw
772名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/02/18(火) 22:19:22.14ID:jkGgsUfZ2025/02/18(火) 23:29:59.30ID:mVA6rxea
>>772
「申告する所得の選択等」の画面で「給与」を選択し、年末調整の内容を変更しますか?で「変更しない」を選択すると、「親族に関する情報の入力」は不要になってエラーにならないはずだよ
「申告する所得の選択等」の画面で「給与」を選択し、年末調整の内容を変更しますか?で「変更しない」を選択すると、「親族に関する情報の入力」は不要になってエラーにならないはずだよ
774名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/02/18(火) 23:54:50.01ID:jkGgsUfZ 「変更しない」にはしてるんですよ
それでも入力求められてる
ただ年末調整上の扶養は3人(配偶者、子2人)だけど、配偶者は自身で定額減税受けてるから、定額減税上の扶養は子2人となるからエラーになってる
大人しく紙で窓口いきますかね…
それでも入力求められてる
ただ年末調整上の扶養は3人(配偶者、子2人)だけど、配偶者は自身で定額減税受けてるから、定額減税上の扶養は子2人となるからエラーになってる
大人しく紙で窓口いきますかね…
2025/02/19(水) 00:28:40.77ID:bOglDD7y
やぶ蛇
2025/02/19(水) 01:52:16.78ID:6s9eLuXq
>>774
確定申告書等作成コーナーで入力してみたけど、申告する所得の選択等の画面で「給与」を選択し
お持ちの「給与所得の源泉徴収票」は1枚のみですか?→「1枚のみ」
勤務先で年末調整が済んでいますか?→「済んでいる」
確定申告において社会保険料や生命保険料を追加したり扶養親族を変更するなど、年末調整の内容を変更しますか?→「変更しない」
以下のいずれかに該当しますか?→「該当しない」
を選択して画面を進めるとエラーは表示されないし「親族に関する控除の入力」も表示されなかったよ
給与所得の源泉徴収票の入力画面で所得控除の額の合計額(配偶者特別控除や扶養控除の額も含む)を入力するし
定額減税額(3人なら9万円)も入力するので、そもそも親族に関する情報を入力する必要がない
確定申告書等作成コーナーで入力してみたけど、申告する所得の選択等の画面で「給与」を選択し
お持ちの「給与所得の源泉徴収票」は1枚のみですか?→「1枚のみ」
勤務先で年末調整が済んでいますか?→「済んでいる」
確定申告において社会保険料や生命保険料を追加したり扶養親族を変更するなど、年末調整の内容を変更しますか?→「変更しない」
以下のいずれかに該当しますか?→「該当しない」
を選択して画面を進めるとエラーは表示されないし「親族に関する控除の入力」も表示されなかったよ
給与所得の源泉徴収票の入力画面で所得控除の額の合計額(配偶者特別控除や扶養控除の額も含む)を入力するし
定額減税額(3人なら9万円)も入力するので、そもそも親族に関する情報を入力する必要がない
2025/02/19(水) 02:33:56.80ID:B75Vo/sy
>>769
家賃代は管理費や保証料も含めていいのかね?
家賃65000円、管理費3000円なんだけど
自分は専業YOUTUBERで動画編集は100%自宅でやってるから
自宅全面積の3分の1のリビングを使用してるので家賃代3割で記入した
家賃代は管理費や保証料も含めていいのかね?
家賃65000円、管理費3000円なんだけど
自分は専業YOUTUBERで動画編集は100%自宅でやってるから
自宅全面積の3分の1のリビングを使用してるので家賃代3割で記入した
778名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/02/19(水) 06:07:37.29ID:4VFgNP6a すごく初歩的な質問かもしれませんが教えて下さい
2年前に雑所得が出たのでふるさと納税をしてe-Taxで確定申告、今年も雑所得が出たので同じくふるさと納税をしてe-Taxにて確定申告を行いました
ふるさと納税の紙で家に届く受領証明証って税務署にふるさと納税をした証明として郵送が必要なのでしょうか?
というのも、2年前の受領証明書の原本が出てきて、あれ?郵送で税務署に送らなかったかな?と…
確か令和3年から寄付金控除に関する証明みたいなものが出来てネットで寄付した総額一覧を出してそちらを税務署に郵送したような気もするのですがあまり覚えておらず…
今年の送付書をみると寄付金の受領証は提出省略に◯がついていますし、ふるさと納税の証明書類ってe-Taxで申告した場合は郵送は必要なくて家で5年?保管しておくだけで良いものなのでしょうか?
今年は不安になったので添付書類送付の所にPDFでデータ貼り付けが出来たので付けてしまいましたが…もしかしてこれもしなくてよかった事ですかね?
でも何も添付しなければ寄付した証明が何もないのでどうするんだろうと…2年前にやったふるさと納税が大丈夫だったのかすらわからなくなってます
e-Taxで申告した場合、紙の証明証(原本)又は寄付金控除に関する証明証を別途郵送で送付する必要があるのか(郵送が必要ないならデータとして添付は必要なのか)教えて下さい
2年前に雑所得が出たのでふるさと納税をしてe-Taxで確定申告、今年も雑所得が出たので同じくふるさと納税をしてe-Taxにて確定申告を行いました
ふるさと納税の紙で家に届く受領証明証って税務署にふるさと納税をした証明として郵送が必要なのでしょうか?
というのも、2年前の受領証明書の原本が出てきて、あれ?郵送で税務署に送らなかったかな?と…
確か令和3年から寄付金控除に関する証明みたいなものが出来てネットで寄付した総額一覧を出してそちらを税務署に郵送したような気もするのですがあまり覚えておらず…
今年の送付書をみると寄付金の受領証は提出省略に◯がついていますし、ふるさと納税の証明書類ってe-Taxで申告した場合は郵送は必要なくて家で5年?保管しておくだけで良いものなのでしょうか?
今年は不安になったので添付書類送付の所にPDFでデータ貼り付けが出来たので付けてしまいましたが…もしかしてこれもしなくてよかった事ですかね?
でも何も添付しなければ寄付した証明が何もないのでどうするんだろうと…2年前にやったふるさと納税が大丈夫だったのかすらわからなくなってます
e-Taxで申告した場合、紙の証明証(原本)又は寄付金控除に関する証明証を別途郵送で送付する必要があるのか(郵送が必要ないならデータとして添付は必要なのか)教えて下さい
2025/02/19(水) 10:50:28.66ID:1Bf2ZbL8
>>777
厳密にはダメ
管理費は外注費もしくは支払手数料。ただし大体の場合支払先も家賃と同じだし引き落としも合算だろうから特に怒られはしないだろう
保証料も同じく支払手数、こちらは支払先も保証会社だろうからほんとは分けるべきだが、更新月の家賃と合算という場合は家賃にしちゃっていいだろうね
厳密にはダメ
管理費は外注費もしくは支払手数料。ただし大体の場合支払先も家賃と同じだし引き落としも合算だろうから特に怒られはしないだろう
保証料も同じく支払手数、こちらは支払先も保証会社だろうからほんとは分けるべきだが、更新月の家賃と合算という場合は家賃にしちゃっていいだろうね
2025/02/19(水) 10:58:14.02ID:nsNVoQgP
2025/02/19(水) 11:28:02.44ID:4VFgNP6a
>>780
答えて頂きどうもありがとうございます、住民税の通知見たら寄付額控除の所に控除額が書いてありました
ということは住民税はちゃんとふるさと納税出来ていたということですね
ただ、所得税の還付がされてないんですよね…確定申告なのでワンストップ制度を使っていないから所得税の還付もあるはずなのですが、還付される税金欄が空白です
還付される税金欄が空白なので還付される税金の受取場所も同じく空欄です
自分はパート勤務で収入が扶養内の額なので源泉徴収額が0円なのですが、これが関係していますか?
この年はたまたま雑所得が数百万単位で入ったのでふるさと納税を10万円以上しましたが、住民税分だけだと数万寄付額に足りていません(計算ツールで安全圏の額を寄付しました)
源泉徴収額が0円だと還付する金が無いため、所得税の還付分は扶養内パートの稼ぎしかないと還付されず損をするという事でしょうか?
答えて頂きどうもありがとうございます、住民税の通知見たら寄付額控除の所に控除額が書いてありました
ということは住民税はちゃんとふるさと納税出来ていたということですね
ただ、所得税の還付がされてないんですよね…確定申告なのでワンストップ制度を使っていないから所得税の還付もあるはずなのですが、還付される税金欄が空白です
還付される税金欄が空白なので還付される税金の受取場所も同じく空欄です
自分はパート勤務で収入が扶養内の額なので源泉徴収額が0円なのですが、これが関係していますか?
この年はたまたま雑所得が数百万単位で入ったのでふるさと納税を10万円以上しましたが、住民税分だけだと数万寄付額に足りていません(計算ツールで安全圏の額を寄付しました)
源泉徴収額が0円だと還付する金が無いため、所得税の還付分は扶養内パートの稼ぎしかないと還付されず損をするという事でしょうか?
2025/02/19(水) 11:31:08.58ID:nsNVoQgP
2025/02/19(水) 12:36:33.89ID:B9vs7lGF
>>779
お返事どうも
面倒だから家賃代だけ記入します
ちなみに通信費なんだけど
スマホの本体代含めないで毎月8000円ぐらいですが
5割でいけますか?
8000×12=96000の5割、48000円で記入しても問題なし?
お返事どうも
面倒だから家賃代だけ記入します
ちなみに通信費なんだけど
スマホの本体代含めないで毎月8000円ぐらいですが
5割でいけますか?
8000×12=96000の5割、48000円で記入しても問題なし?
2025/02/19(水) 12:56:45.90ID:kih4WLVO
>>781
源泉徴収額が0円でパート収入の他に雑所得(数百万)があれば所得税は還付ではなく納税になるよ
その場合、合計所得から寄付額-2000円が控除され、ふるさと納税がない場合と比べて納税額が減る
確定申告書の「課税される所得金額」が195万(330万)以上なら「寄附金控除(寄付額-2000円)」の約10%(20%)
源泉徴収額が0円でパート収入の他に雑所得(数百万)があれば所得税は還付ではなく納税になるよ
その場合、合計所得から寄付額-2000円が控除され、ふるさと納税がない場合と比べて納税額が減る
確定申告書の「課税される所得金額」が195万(330万)以上なら「寄附金控除(寄付額-2000円)」の約10%(20%)
2025/02/19(水) 12:59:04.84ID:4VFgNP6a
>>782
色々他にも調べて見ましたが、やはり源泉徴収額が0円だとそもそも還付する金がないからそれを踏まえて寄付しないといけなかったみたいですね
所得税還付分は本当に寄付という形になるみたいです
一応還付されなかった額+2000円で定価換算1.6倍分位の金額の商品+サイトのポイントがついてるので半額以下で商品を買えた感じではありますが…
自分の扶養パート内の収入では2000円でウン万円分が買えるということはないようです
今年の10月からはサイトのポイントもつかなくなるみたいなので更に自分の収入では旨味が減ってしまいますね
オーバーして納付しないことだけに気を取られすぎてました、いい勉強になりました教えて頂きどうもありがとうございました
色々他にも調べて見ましたが、やはり源泉徴収額が0円だとそもそも還付する金がないからそれを踏まえて寄付しないといけなかったみたいですね
所得税還付分は本当に寄付という形になるみたいです
一応還付されなかった額+2000円で定価換算1.6倍分位の金額の商品+サイトのポイントがついてるので半額以下で商品を買えた感じではありますが…
自分の扶養パート内の収入では2000円でウン万円分が買えるということはないようです
今年の10月からはサイトのポイントもつかなくなるみたいなので更に自分の収入では旨味が減ってしまいますね
オーバーして納付しないことだけに気を取られすぎてました、いい勉強になりました教えて頂きどうもありがとうございました
2025/02/19(水) 13:12:34.34ID:4VFgNP6a
>>784
納税額が減っているんですか?
てっきり還って来ない所得税分は寄付したものと切り捨てて考えないといけないと思ってたのですが…
ワンストップなら全額住民税控除でわかりやすいのに雑所得なために出来ないのが惜しいです
納税額が減っているんですか?
てっきり還って来ない所得税分は寄付したものと切り捨てて考えないといけないと思ってたのですが…
ワンストップなら全額住民税控除でわかりやすいのに雑所得なために出来ないのが惜しいです
787名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/02/19(水) 13:17:15.96ID:XZDpgBrf >>786
所得税の還付と言ってる時点で、ワンストップ特例制度と確定申告の違いを理解してなさそうだ
@ワンストップ特例制度 ⇒ 控除の対象は住民税
A確定申告 ⇒ 控除の対象は所得税と住民税
基本的に@Aのどちらも控除の金額は同じ
確定申告してるなら寄付額分に足りてるかは、住民税だけでの計算にはならない
寄付金控除した分の所得税で減額された分(上で言うとAの所得税控除分)も合わせた分を加味しないといけない
所得税の還付と言ってる時点で、ワンストップ特例制度と確定申告の違いを理解してなさそうだ
@ワンストップ特例制度 ⇒ 控除の対象は住民税
A確定申告 ⇒ 控除の対象は所得税と住民税
基本的に@Aのどちらも控除の金額は同じ
確定申告してるなら寄付額分に足りてるかは、住民税だけでの計算にはならない
寄付金控除した分の所得税で減額された分(上で言うとAの所得税控除分)も合わせた分を加味しないといけない
2025/02/19(水) 13:54:29.88ID:kih4WLVO
2025/02/19(水) 13:54:59.57ID:qI/xHZU3
>>783
上にもでてるように家賃以外の家事按分は確定申告書の数字の上だけでは現れないから、申告は好きにしたら良い
ただ税務調査が入った時は客観的合理的にその割合を証明できないなら絶対に通らない
5割はまず無理だろう
最低でも二つ契約して片方を仕事用にして、仕事用はブラウザ履歴を残す、アプリのデータ使用量を毎月スクショするなどの履歴を残すべきだな
上にもでてるように家賃以外の家事按分は確定申告書の数字の上だけでは現れないから、申告は好きにしたら良い
ただ税務調査が入った時は客観的合理的にその割合を証明できないなら絶対に通らない
5割はまず無理だろう
最低でも二つ契約して片方を仕事用にして、仕事用はブラウザ履歴を残す、アプリのデータ使用量を毎月スクショするなどの履歴を残すべきだな
790名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/02/19(水) 14:04:09.06ID:obJbhWtg 年金受給者です。
2024年の扶養控除等申告書の扶養人数に変更があった場合(扶養人数に一人追加)は、2025年6月以降に支払う住民税の額に影響しますか?
現在は住民税も所得税も引かれていないの確定申告しても還付金は0です。ですが、住民税に扶養人数が影響するのであれば「一人追加」を申し出なければ
いけませんよね?
2024年の世帯全員の収入額は役所側が把握してくれているのでしょうか?
2024年の扶養控除等申告書の扶養人数に変更があった場合(扶養人数に一人追加)は、2025年6月以降に支払う住民税の額に影響しますか?
現在は住民税も所得税も引かれていないの確定申告しても還付金は0です。ですが、住民税に扶養人数が影響するのであれば「一人追加」を申し出なければ
いけませんよね?
2024年の世帯全員の収入額は役所側が把握してくれているのでしょうか?
2025/02/19(水) 15:43:26.65ID:f5J2YEQ4
2024年12月の収入が翌年2025年1月に振り込まれる場合は
2024年の年収に含めなくていいのでしょうか?
2024年の年収に含めなくていいのでしょうか?
2025/02/19(水) 15:56:57.58ID:ldffFClq
793名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/02/19(水) 16:16:12.43ID:z27HMh79 確定申告終わった。定額減税が全然反映されなくて調べたら株で稼ぎ過ぎたのが原因だった。この制度考えた奴ほんまおかしいやろ。がっつり何百万と税金取られてるのに減税で還付してもらえず、全く税金払ってない人が引ききれない分まで自治体から補填されるような制度に減税とかいう詐欺みたいな名前つけず最初から給付にしとけや。
2025/02/19(水) 16:41:26.14ID:3Xh5g4UM
源泉あり特定口座にしてたら申告しなくて良かったのにね
2025/02/19(水) 16:46:06.36ID:4VFgNP6a
>>788
ありがとうございます、やってみた所した時としない時できっちり寄付した額の2千円分引いた差額が出ました
ふるさと納税をした場合はしなかった場合に比べて納税額が寄付分所得税と住民税それぞれ安くなっていました
やってみればなるほどですが中々言葉で理解出来なかったため、助言して頂き大変助かりました感謝いたします
ありがとうございます、やってみた所した時としない時できっちり寄付した額の2千円分引いた差額が出ました
ふるさと納税をした場合はしなかった場合に比べて納税額が寄付分所得税と住民税それぞれ安くなっていました
やってみればなるほどですが中々言葉で理解出来なかったため、助言して頂き大変助かりました感謝いたします
2025/02/19(水) 16:49:43.72ID:J0iJQ8fG
2025/02/19(水) 17:52:46.21ID:+OzimH/h
>>796
合計所得金額が1,805万を超えると定額減税の対象外だぞ
合計所得金額が1,805万を超えると定額減税の対象外だぞ
2025/02/19(水) 18:18:07.13ID://HtPVsY
タイミーで稼いだ分って給与所得と雑所得のどっちにしたらいいんだろう
DLした源泉徴収票見たら種別は給与ってなってるけど
税務課に聞いたら雑所得として書いてねって言われたんだけど…
これ言われた通り雑所得扱いで良いの?
DLした源泉徴収票見たら種別は給与ってなってるけど
税務課に聞いたら雑所得として書いてねって言われたんだけど…
これ言われた通り雑所得扱いで良いの?
2025/02/19(水) 19:55:15.13ID:kCqO0gcB
>>798
源泉徴収されてるなら給与に書かないと辻褄が合わなくなるぞ
源泉徴収されてるなら給与に書かないと辻褄が合わなくなるぞ
800名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/02/20(木) 00:05:51.91ID:QT4Ss8s3 定額給付にすりゃいいだけの話なのに
増税メガネって言われて怒った岸田様の「減税」の実績のために作った複雑な制度だよ
株無しの給与だけで2000万円台なのに、月次減税で定額減税9万円って書いた給与明細貰ったよ
岸田様ありがとうって思わせて、年調や確申のときに所得1805万円超えるから定額減税やっぱ無しなってあほくさすぎだわ
自民党マジで死んだらいい
その一方で定額減税二重取りの奴らとか、切り上げで給付される奴ら居てマジで税金払うの馬鹿らしい
増税メガネって言われて怒った岸田様の「減税」の実績のために作った複雑な制度だよ
株無しの給与だけで2000万円台なのに、月次減税で定額減税9万円って書いた給与明細貰ったよ
岸田様ありがとうって思わせて、年調や確申のときに所得1805万円超えるから定額減税やっぱ無しなってあほくさすぎだわ
自民党マジで死んだらいい
その一方で定額減税二重取りの奴らとか、切り上げで給付される奴ら居てマジで税金払うの馬鹿らしい
801名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/02/20(木) 00:09:37.66ID:QT4Ss8s3 年調は無いんだったわ確定申告のときだ、ごめんねかんちがいしてた
自分で定額減税キャンセルするような申告作業させるのマジ勘弁だわホント
自分で定額減税キャンセルするような申告作業させるのマジ勘弁だわホント
2025/02/20(木) 00:18:22.69ID:DRpDtrW5
>>799
源泉徴収はされてないんだよねえ
タイミーから貰った源泉徴収票には源泉徴収額0円って書かれてたし…
10万くらいしか稼いでないからかな
ただこれ給与扱いにしてe-taxで確定申告しようとしたら
住民税を自分で納付って選択肢が画面上に出てこないから困るなあ
雑所得扱いにしたら画面表示されるけどさ
自分で納付に出来ないと本業の会社にバレるじゃんどうしよ
源泉徴収はされてないんだよねえ
タイミーから貰った源泉徴収票には源泉徴収額0円って書かれてたし…
10万くらいしか稼いでないからかな
ただこれ給与扱いにしてe-taxで確定申告しようとしたら
住民税を自分で納付って選択肢が画面上に出てこないから困るなあ
雑所得扱いにしたら画面表示されるけどさ
自分で納付に出来ないと本業の会社にバレるじゃんどうしよ
2025/02/20(木) 00:41:07.99ID:dLgexJRj
>>800
岸田にも本当のことは知らされてないんだけど、これをやった目的は、給付つき税額控除の仕組みをつくためなんだよ。給付つき税額控除は、消費税増税の必要条件になるからね。
岸田にも本当のことは知らされてないんだけど、これをやった目的は、給付つき税額控除の仕組みをつくためなんだよ。給付つき税額控除は、消費税増税の必要条件になるからね。
2025/02/20(木) 08:19:38.68ID:4CJsfgPa
>>802
別に今時副業くらいでやいのやいのいわれんよ
別に今時副業くらいでやいのやいのいわれんよ
2025/02/20(木) 09:28:31.90ID:nEV3Idj3
去年売上590万で所得税15万
今年売上530万で所得税8万
定額減税3万あるとはいえ、60万で4万も変わるもん?医療控除とかも無いし特別配偶者控除も減ったのに、なんか間違ったんだろうか
今年売上530万で所得税8万
定額減税3万あるとはいえ、60万で4万も変わるもん?医療控除とかも無いし特別配偶者控除も減ったのに、なんか間違ったんだろうか
2025/02/20(木) 10:15:43.25ID:Sr98L76O
2025/02/20(木) 11:33:14.47ID:N6/7j/Kw
単純な質問で申し訳ないですが、etaxで申請をし送信まで終わりました。
別途提出欄に◯のある項目は一つもない場合税務署には何も郵送しなくて大丈夫ですか?
昨年までは心配で申告書等送信票(兼送付書)とふるさと納税の受領証を郵送してましたが…
別途提出欄に◯のある項目は一つもない場合税務署には何も郵送しなくて大丈夫ですか?
昨年までは心配で申告書等送信票(兼送付書)とふるさと納税の受領証を郵送してましたが…
2025/02/20(木) 11:36:01.39ID:BApXvqsL
1月6日に還付申告郵送したけど入金まだされない
こんな遅かったっけ?
こんな遅かったっけ?
2025/02/20(木) 12:08:47.36ID:fsPJ3+Lk
>>807
e-Taxなら寄附金控除の証明書は提出不要なので何も郵送しなくてOK
e-Taxを利用して所得税の確定申告書を提出する場合の「生命保険料控除の証明書」などの第三者作成書類の添付省略の制度について教えてください。| 【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)
https://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qa/kakutei/tempu01.htm
e-Taxなら寄附金控除の証明書は提出不要なので何も郵送しなくてOK
e-Taxを利用して所得税の確定申告書を提出する場合の「生命保険料控除の証明書」などの第三者作成書類の添付省略の制度について教えてください。| 【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)
https://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qa/kakutei/tempu01.htm
2025/02/20(木) 12:38:36.02ID:mNPxnPAy
811名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/02/20(木) 13:13:22.31ID:Z+jv8CYU >>808
1か月以上かかると税務署のほうが延滞利息払う羽目になるから税務署はそんなことはしない
1か月以上かかると税務署のほうが延滞利息払う羽目になるから税務署はそんなことはしない
812名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/02/20(木) 13:16:25.39ID:Z+jv8CYU >>808
申告書が届いてないか、あんたの計算間違いで還付金なんかないかのどっちかだ
申告書が届いてないか、あんたの計算間違いで還付金なんかないかのどっちかだ
2025/02/20(木) 14:19:11.73ID:M1IuKzFx
やぶ蛇なるだけや
2025/02/20(木) 15:08:13.22ID:j1h32mWJ
2025/02/20(木) 18:31:53.57ID:M1IuKzFx
やぶ蛇なるから何もしないのが良い
816名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/02/20(木) 18:42:54.31ID:ghvS+55L 一部の第三者作成書類は提出不要ではなくて提出省略だな
だから、5年間はいつでも提出又は提示できるように保管義務がある
この点は提出不要になった給与所得や公的年金の源泉徴収票とは異なる
それに提出省略ができるのは記載内容の入力が要件だ
e-Taxを利用して所得税の確定申告書を提出する場合の「生命保険料控除の証明書」などの
第三者作成書類の添付省略の制度について教えてください。
https://www.keisan.nta.go.jp/r3yokuaru/cat2/cat26/cat26b/cid209.html
だから、5年間はいつでも提出又は提示できるように保管義務がある
この点は提出不要になった給与所得や公的年金の源泉徴収票とは異なる
それに提出省略ができるのは記載内容の入力が要件だ
e-Taxを利用して所得税の確定申告書を提出する場合の「生命保険料控除の証明書」などの
第三者作成書類の添付省略の制度について教えてください。
https://www.keisan.nta.go.jp/r3yokuaru/cat2/cat26/cat26b/cid209.html
2025/02/20(木) 19:05:55.94ID:GazuKn9G
#維新のせいで手取りが増えない
拡散してください
拡散してください
2025/02/20(木) 19:56:52.98ID:IjrFBMKj
2025/02/21(金) 00:26:16.03ID:7XN0wwYC
e-taxが最後の送信時にエラー吐き出して使えない
利用登録時(開始時?)と同じマイナンバーカード使えとか電子署名が違うとかんけわからんわ
1枚のカードしかないのに何なんだこれ
利用登録時(開始時?)と同じマイナンバーカード使えとか電子署名が違うとかんけわからんわ
1枚のカードしかないのに何なんだこれ
2025/02/21(金) 07:36:07.16ID:0F1E3eIO
電子署名が違うんだろ 6桁以上の英数字だぞ
2025/02/21(金) 07:46:08.29ID:1TU2/CIJ
バカは一律対象外なんだわ
2025/02/21(金) 08:01:26.20ID:mOW6rAvL
医療費、薬剤費情報はマイナ保険証じゃなくても
マイナンバーカードだけでマイナポータルからe-taxと連携できるから
慌ててマイナ保険証登録しなくても大丈夫
マイナンバーカードだけでマイナポータルからe-taxと連携できるから
慌ててマイナ保険証登録しなくても大丈夫
2025/02/21(金) 08:32:19.77ID:fShvl2yE
>>822
これが知りたかった
これが知りたかった
2025/02/21(金) 10:18:56.62ID:1qYIH4Hy
マイナンバー側なのかetax側なのか分からないエラー吐くよね
電子署名関係はエラー報告結構ある
そもそも開始時に電子署名含めてエラーにならないかチェックしてから始まるようになっていればいいのに最後に署名だの言い出すからおかしい
そんなの最初の読み込みで判明するでしょ
役所システムはこういうの平気でやるから作ってる奴がおかしい
電子署名関係はエラー報告結構ある
そもそも開始時に電子署名含めてエラーにならないかチェックしてから始まるようになっていればいいのに最後に署名だの言い出すからおかしい
そんなの最初の読み込みで判明するでしょ
役所システムはこういうの平気でやるから作ってる奴がおかしい
2025/02/21(金) 10:20:21.11ID:1qYIH4Hy
2025/02/21(金) 10:20:52.88ID:1qYIH4Hy
>>821
何でも利用者のせいにするお前みたいなのが馬鹿なんだろ
何でも利用者のせいにするお前みたいなのが馬鹿なんだろ
827名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/02/21(金) 10:27:32.90ID:pf74H+ym マイナポータルから確定申告を開始するとマイナンバーカード読み込みとパス入力を4回以上も要求してくるようなシステム作るのが御役所の頭脳です
2025/02/21(金) 10:30:52.23ID:xPF+JrRF
スムーズに終わった人はそりゃ文句無いし便利と思うわな
最後にエラーで送信できないとかそりゃ腹立つよ
全部入力してからのあとは送信だけで終わるのにそこで電子署名のエラーだろ?
そんなもんサイト側で開始時に確認できるだろ
最後にエラーで送信できないとかそりゃ腹立つよ
全部入力してからのあとは送信だけで終わるのにそこで電子署名のエラーだろ?
そんなもんサイト側で開始時に確認できるだろ
2025/02/21(金) 10:32:19.41ID:0F1E3eIO
まあそうだよなスマホの生体認証でログインさせろよ
2025/02/21(金) 11:06:56.11ID:9CQrUXHC
>>819
エラーコードや正確なエラーメッセージを書いてほしい
エラーコードや正確なエラーメッセージを書いてほしい
2025/02/21(金) 12:03:20.90ID:tTgqm5+k
ほらな
やっぱり紙で出すのが1番確実なんだよ
何度も言ってるだろ
やっぱり紙で出すのが1番確実なんだよ
何度も言ってるだろ
2025/02/21(金) 12:33:48.32ID:8MCQsbga
ソニーのカードリーダー使ってるよ。S380ってやつ。
勤務先のパソコンもカードリーダーは同じ型番。
S380はハードオフとかに安く売られてるね。みんなはスマホで申告してるんだね。私は老眼だからパソコンとソニーのカードリーダーで申告が楽。
勤務先のパソコンもカードリーダーは同じ型番。
S380はハードオフとかに安く売られてるね。みんなはスマホで申告してるんだね。私は老眼だからパソコンとソニーのカードリーダーで申告が楽。
2025/02/21(金) 12:37:10.93ID:iJKY2b5K
もうほとんど終わっだっぽ
あとは資料を持ってこないキチゲエども待ち
あとは資料を持ってこないキチゲエども待ち
2025/02/21(金) 13:25:04.99ID:qu+uDvcN
2025/02/21(金) 13:33:39.22ID:B8Tb/lxs
2025/02/21(金) 14:10:50.27ID:chGkw53Y
マイナポータル登録してないけど今回スマホを読み取り機にして登録した
マイナ作る前に税務署で番号貰って申告してたから今回マイナでやらなくてもよかったっぽいけど…
税務署で貰った番号とマイナで登録した番号2つあるけどこれからはマイナの方でやったらいいんだよね?
マイナ作る前に税務署で番号貰って申告してたから今回マイナでやらなくてもよかったっぽいけど…
税務署で貰った番号とマイナで登録した番号2つあるけどこれからはマイナの方でやったらいいんだよね?
2025/02/21(金) 14:38:39.74ID:4UfM9soj
>>836
最後に取得したのが有効になって古いのは自動的に廃止される
最後に取得したのが有効になって古いのは自動的に廃止される
2025/02/21(金) 15:03:46.47ID:presSRtV
一昨年カードリーダー買ったのに翌年からスマホでQR認証できるようになったのは悲しかった
2025/02/21(金) 15:55:26.68ID:xyOk2UVL
紙で出せばいいだけなのにややこしいことやってんな
2025/02/21(金) 15:59:35.95ID:0F1E3eIO
紙、はんこ、手書きに拘る老人はやっかいだよな
2025/02/21(金) 16:30:15.32ID:xyOk2UVL
>>831
ホントそれ
ホントそれ
2025/02/21(金) 16:37:24.18ID:ol066ek6
俺もずっと紙にプリントして税務署の収受箱に放り込んでたんだけど、今年はついうっかりe-Taxで送信してしまった
今日、還付金入金されててうれしい!
今日、還付金入金されててうれしい!
2025/02/21(金) 17:42:05.58ID:1+jdwg/I
2025/02/21(金) 18:25:58.54ID:OpZxds4G
帳簿をパソコンでつけてるから紙なんて論外w
845名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/02/21(金) 19:23:05.71ID:ddP4cr7G A社の株式を保有していて、TOBにより上場廃止となり、売渡代金領収証が、送られてきて、ゆうちょ銀行で換金しました。この場合、非上場株式の譲渡所得となるのですが、書面で確定申告する場合、売渡代金計算書や特定口座からの払い出し通知書を添付する必要がありますでしょうか?
2025/02/21(金) 19:31:23.46ID:DEfmqzbY
やぶ蛇なるから何もしないのが良い
2025/02/21(金) 20:08:00.60ID:XnIgmZE1
>>845
株式を買い取った企業から税務署に提出される支払調書で税務署は把握してるから添付不要じゃないかな
株式公開買付(TOB)成立後、上場廃止となった株式の買取りに係る所得税(株式等譲渡所得)の申告漏れ等について
https://www.nta.go.jp/topics/pdf/0023006-036.pdf
株式を買い取った企業から税務署に提出される支払調書で税務署は把握してるから添付不要じゃないかな
株式公開買付(TOB)成立後、上場廃止となった株式の買取りに係る所得税(株式等譲渡所得)の申告漏れ等について
https://www.nta.go.jp/topics/pdf/0023006-036.pdf
2025/02/21(金) 21:00:42.51ID:9wW2PDKV
>>829
androidはとっくにそうなってる。iphoneは来年からの予定だけど、情強はほぼandoridに移行済みだ。
androidはとっくにそうなってる。iphoneは来年からの予定だけど、情強はほぼandoridに移行済みだ。
2025/02/21(金) 22:04:09.71ID:chGkw53Y
>>837
なるほどそうなんだ!
マイナカード去年に作ったから今年初めて使ってみたけど前の税務署で貰った番号は消えるんだねありがとう
断捨離とかしだすとスマホが代わりになるなら要らないな…となって色々捨てるか売るかしていったな
パソリ、デジカメ、紙の地図、家計簿、そこそこ値段のする腕時計、キャッシュカード等…
でもパソコンはスマホがあっても持ってるわ、やっぱり画面がデカいのは良い
なるほどそうなんだ!
マイナカード去年に作ったから今年初めて使ってみたけど前の税務署で貰った番号は消えるんだねありがとう
断捨離とかしだすとスマホが代わりになるなら要らないな…となって色々捨てるか売るかしていったな
パソリ、デジカメ、紙の地図、家計簿、そこそこ値段のする腕時計、キャッシュカード等…
でもパソコンはスマホがあっても持ってるわ、やっぱり画面がデカいのは良い
850名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/02/21(金) 22:06:10.56ID:mh5R0cJn いまだにe-Tax送信でつまづく情弱がいるんだな
マイナカード認証をスマホでやるとPCで作成・送信できないと思っている情弱もいるようだ
国は行政事務のDX化を進めているから今後は紙申告がますますやりづらくなる
控の受付印を廃止したのもその一環だ
紙申告では提出の証拠が残らない
マイナカード認証をスマホでやるとPCで作成・送信できないと思っている情弱もいるようだ
国は行政事務のDX化を進めているから今後は紙申告がますますやりづらくなる
控の受付印を廃止したのもその一環だ
紙申告では提出の証拠が残らない
2025/02/21(金) 22:31:46.55ID:tTgqm5+k
紙申告がやりづらくなる?wwww
何言ってんだこいつwwww
何言ってんだこいつwwww
2025/02/21(金) 22:43:57.29ID:9wW2PDKV
残業代稼ぎたい公務員がまた自演してるのかw
2025/02/22(土) 00:04:04.39ID:67JeN5LW
やぶ蛇はどこにいますか
2025/02/22(土) 00:36:43.07ID:dYJuiYzp
855名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/02/22(土) 01:11:03.18ID:fcpzItch2025/02/22(土) 02:07:28.68ID:xNS242Qo
2025/02/22(土) 04:14:02.75ID:RguWch7w
2025/02/22(土) 04:19:36.76ID:G/Xq0iDF
>>855
世の中には特定記録郵便や配達証明郵便というものがあるんだよボクチャンwww
世の中には特定記録郵便や配達証明郵便というものがあるんだよボクチャンwww
2025/02/22(土) 08:11:26.37ID:DTQiGZ/9
2025/02/22(土) 08:17:47.59ID:XIZNHhWz
昔から紙の郵送は配達証明で二重のトロフィーが常識
印鑑なくなったところでトロフィーが一つ減るだけ
提出の証拠はなくならへんよ?
印鑑なくなったところでトロフィーが一つ減るだけ
提出の証拠はなくならへんよ?
861名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/02/22(土) 11:25:24.88ID:Bcy0BbEJ 株式公開買付(TOB)成立後、上場廃止となった株式の買取りに係る所得税(株式等譲渡所得)の申告で
教えてください。
去年の10月に株式併合、
今年の1月に金銭交付
の場合、
去年の分として確定申告をするべきですか?
それとも実際に金銭交付あった今年の分として来年申告
すべきですか?
教えてください。
去年の10月に株式併合、
今年の1月に金銭交付
の場合、
去年の分として確定申告をするべきですか?
それとも実際に金銭交付あった今年の分として来年申告
すべきですか?
2025/02/22(土) 12:33:40.51ID:l7s7UCOI
交付は回収であり発生ではない
発生したときが申告の対象
脱税するなカス
発生したときが申告の対象
脱税するなカス
2025/02/22(土) 12:44:11.00ID:LatGUqso
864名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/02/22(土) 12:58:41.72ID:Bcy0BbEJ >>862
答えてくれたのは有り難いが、脱税するなどとは一言も書いてないぜ
答えてくれたのは有り難いが、脱税するなどとは一言も書いてないぜ
865名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/02/22(土) 20:57:02.08ID:G5zDTLxE 派遣で少しの期間働いた分の源泉徴収票を見て気がついたんですが、その派遣会社にはマイナンバーを提出していない事に気づきました。
住所や給与額等は正確に記載されているんですが、この源泉徴収票は電子申告する際に利用出来ない等の事案は発生しますか?
電子申告の際は基本的に源泉徴収票の送付は省略出来、別途送付はしなくてもいいはずですが、マイナンバーが記載されていない源泉徴収票も同様と考えて
いいのでしょうか?
住所や給与額等は正確に記載されているんですが、この源泉徴収票は電子申告する際に利用出来ない等の事案は発生しますか?
電子申告の際は基本的に源泉徴収票の送付は省略出来、別途送付はしなくてもいいはずですが、マイナンバーが記載されていない源泉徴収票も同様と考えて
いいのでしょうか?
866名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/02/22(土) 22:30:51.72ID:NhBFWz5r 災害で車のフロントガラスが割れて修理したんだけど、調べてみたら雑損控除いけそうな気がしてきました
ただ割合とかの計算ってどうやるんだ…国税HPみてもよく分からない…分かります?
ただ割合とかの計算ってどうやるんだ…国税HPみてもよく分からない…分かります?
2025/02/22(土) 22:46:30.05ID:zrTyK0sj
ふるさと納税確定申告したら還付金が0円だったんだけど、これってふるさと納税した意味なかったってこと?
2025/02/22(土) 22:48:46.15ID:Tj0j1KFa
利用者識別番号とパスワードでe-Taxにログインして確定申告の送信まで済ませ続きでマイページのお知らせを見ようとしたら、マイナンバーカード・スマホ用電子証明書やその他証明書などの選択肢が出ます。
マイナンバーカードを持っていないので、電子証明書ファイルをゲットしないといけないようですが、今後届くお知らせは鍵付きでしょうか?
(申告にミスがあった場合もこのお知らせに鍵付きで閲覧できないのではないかという不安があります・・・)
マイナンバーカードを持っていないので、電子証明書ファイルをゲットしないといけないようですが、今後届くお知らせは鍵付きでしょうか?
(申告にミスがあった場合もこのお知らせに鍵付きで閲覧できないのではないかという不安があります・・・)
2025/02/22(土) 23:49:25.23ID:iLgDmmAk
2025/02/22(土) 23:50:58.23ID:iLgDmmAk
872名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/02/23(日) 10:43:17.56ID:bZsgmJiJ >>865
源泉徴収票は提出不要になったので電子申告でも紙申告でも関係ない
電子申告の場合に保管義務があるが提出省略できる書類(生保控除証明書等)とは違う
勤務先から税務署提出用の源泉徴収票にはマイナンバーが記載されるが、
本人交付用にはマイナンバーは記載されない
つまり、どちらにしても自分が交付を受ける書類にマイナンバーが記載されることはないし、
その受け取った源泉徴収票に基づいて申告して何の問題もない
源泉徴収票はすべてが勤務先から税務署に提出されるわけではないが、
源泉徴収票と同じ内容でマイナンバーが記載された給与支払報告書が
勤務先から原則全員分が各自治体へ提出されることになっている
その給与支払報告書にマイナンバーの記載がなくてもその効力には影響しない
源泉徴収票は提出不要になったので電子申告でも紙申告でも関係ない
電子申告の場合に保管義務があるが提出省略できる書類(生保控除証明書等)とは違う
勤務先から税務署提出用の源泉徴収票にはマイナンバーが記載されるが、
本人交付用にはマイナンバーは記載されない
つまり、どちらにしても自分が交付を受ける書類にマイナンバーが記載されることはないし、
その受け取った源泉徴収票に基づいて申告して何の問題もない
源泉徴収票はすべてが勤務先から税務署に提出されるわけではないが、
源泉徴収票と同じ内容でマイナンバーが記載された給与支払報告書が
勤務先から原則全員分が各自治体へ提出されることになっている
その給与支払報告書にマイナンバーの記載がなくてもその効力には影響しない
873名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/02/23(日) 16:49:42.06ID:YxHCD+/4 >>872
ありがとうございます。今一度、派遣会社に登録した際の事を思い返したんですが、やはり派遣会社側に個人番号(マイ
ナンバー)を提出しておりませんでした。ですので、派遣会社側はこちらのマイナンバーは把握していないと思います。
会社から自治体へ提出される給与支払い報告書にマイナンバーの記載がないにしても問題ないとの事ですので、このまま
初の電子申告に挑戦してみようと思います。
ありがとうございます。今一度、派遣会社に登録した際の事を思い返したんですが、やはり派遣会社側に個人番号(マイ
ナンバー)を提出しておりませんでした。ですので、派遣会社側はこちらのマイナンバーは把握していないと思います。
会社から自治体へ提出される給与支払い報告書にマイナンバーの記載がないにしても問題ないとの事ですので、このまま
初の電子申告に挑戦してみようと思います。
2025/02/23(日) 17:24:46.72ID:Ny9itI4N
紙で出した方が無難だよ
875名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/02/23(日) 18:19:22.27ID:SYDVw7ns e-taxでやろうとしてる人って、やっぱり確定申告の手引書を見てないようだな
あれ見れば申告書の作成において、源泉徴収票にマイナンバーが記載されてるかどうかは
重要ではないってわかるだろうに。紙でやる場合にはまず手引書を参考にするけど、
e-taxは適当に数字さえ入れていけば自動計算で埋まっていくからな
まあ説明無しに、中身を理解させないままシステムという手段だけ推進する国の方が悪いかもしれんが
あれ見れば申告書の作成において、源泉徴収票にマイナンバーが記載されてるかどうかは
重要ではないってわかるだろうに。紙でやる場合にはまず手引書を参考にするけど、
e-taxは適当に数字さえ入れていけば自動計算で埋まっていくからな
まあ説明無しに、中身を理解させないままシステムという手段だけ推進する国の方が悪いかもしれんが
876名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/02/23(日) 19:06:51.75ID:bZsgmJiJ >>866
合理的な損失額を計算しようとすれば被害割合を算定しなければならないが、
その修繕費を原状回復費としての災害関連支出と見なすことができれば
修繕費(受取保険金があれば控除)−5万円が雑損控除の金額になるかもしれない
税務署に相談だな
合理的な損失額を計算しようとすれば被害割合を算定しなければならないが、
その修繕費を原状回復費としての災害関連支出と見なすことができれば
修繕費(受取保険金があれば控除)−5万円が雑損控除の金額になるかもしれない
税務署に相談だな
877名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/02/23(日) 19:14:42.48ID:bZsgmJiJ >>873
電子申告は一度成功すればこんな便利な物はないと実感できる
税務署(確定申告会場)も原則はスマホ申告だ
対応できない気の毒な人もごくまれにいるけど
わからないことはここで聞けばいい
必ず誰かが答えてくれるはずだ
電子申告は一度成功すればこんな便利な物はないと実感できる
税務署(確定申告会場)も原則はスマホ申告だ
対応できない気の毒な人もごくまれにいるけど
わからないことはここで聞けばいい
必ず誰かが答えてくれるはずだ
2025/02/23(日) 20:08:23.47ID:VylLRSUx
質問です
本業は会社員で2024年の年収300万円代位です
そちらの方は会社で年末調整が済んでいます
それとは別に副業として休日に日雇い派遣で数日だけ働いていました
2024年の副業の給与を合計しても3万円以下でした
気になっているのはその時の給与明細なのですが
日給9750円の日は1710円という非常に高い所得税が引かれた状態で振り込まれていたのですが
これはどういった計算方法でこの金額になっているのか推測できたりしますか?
これらは確定申告する事でいくらか帰って来る可能性があるのでしょうか?
(すみません、無知なもので何か少しでもヒントが貰えたら助かります)
本業は会社員で2024年の年収300万円代位です
そちらの方は会社で年末調整が済んでいます
それとは別に副業として休日に日雇い派遣で数日だけ働いていました
2024年の副業の給与を合計しても3万円以下でした
気になっているのはその時の給与明細なのですが
日給9750円の日は1710円という非常に高い所得税が引かれた状態で振り込まれていたのですが
これはどういった計算方法でこの金額になっているのか推測できたりしますか?
これらは確定申告する事でいくらか帰って来る可能性があるのでしょうか?
(すみません、無知なもので何か少しでもヒントが貰えたら助かります)
2025/02/23(日) 20:21:13.35ID:DS7EXPiV
2025/02/23(日) 20:29:08.57ID:vYDYkJtG
2025/02/23(日) 21:41:41.20ID:dHgg5jzl
ほんと、紙の書類に書いたほうがぜんぜん楽
それなのにこいつらはカッコつけて
ネットで申請することに意地になってるアホw
税務署から書類取ってくれば
1時間で提出できるのにw
それなのにこいつらはカッコつけて
ネットで申請することに意地になってるアホw
税務署から書類取ってくれば
1時間で提出できるのにw
2025/02/23(日) 22:10:05.91ID:IHhgGy5l
他人がみんな自分と同じだと思えるって凄いねw
883名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/02/23(日) 22:14:16.24ID:SYDVw7ns 昔から紙で申告してて、確定申告の書き方を既に理解してる人・熟知してる人はネット申請でいいのよ
確定申告の書き方や理解をしてない人が、国の推奨だからと(そそのかされて)、
理解しないまますぐにネット申請に飛びつくのがダメだと思うわ
確定申告を理解することと、ネットで簡単に申請できることとは、別なことなのにな
確定申告の書き方や理解をしてない人が、国の推奨だからと(そそのかされて)、
理解しないまますぐにネット申請に飛びつくのがダメだと思うわ
確定申告を理解することと、ネットで簡単に申請できることとは、別なことなのにな
884名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/02/23(日) 22:15:19.17ID:bZsgmJiJ >>880
確定申告をすれば所得税は還付になるが、わずかながら住民税が増加する
確定申告は国税庁HPの確定申告書作成コーナー(PC,スマホ)が便利
マイナカードとスマホがあれば電子申告で簡単に終了だ
紙に印刷して提出もできるが、もちろん用紙などを税務署へ取りに行く必要もない
確定申告をすれば所得税は還付になるが、わずかながら住民税が増加する
確定申告は国税庁HPの確定申告書作成コーナー(PC,スマホ)が便利
マイナカードとスマホがあれば電子申告で簡単に終了だ
紙に印刷して提出もできるが、もちろん用紙などを税務署へ取りに行く必要もない
2025/02/23(日) 22:23:10.90ID:DS7EXPiV
2025/02/23(日) 23:14:59.33ID:qBYj7Th8
>>881
ばかアピールはやめよう
ばかアピールはやめよう
2025/02/23(日) 23:17:09.65ID:ROz6YBnL
やぶ蛇なるから何もしない方がいいぞ
2025/02/23(日) 23:35:17.15ID:vYDYkJtG
>>884
ありがとうございます 所得税の還付金より住民税の増加が多いという事は無いですよね?ちょっと気をつけて見てみます
PCからイータックスのネット提出でやってみようと思ってます それとおそらく同じですよね?
マイナとそれが読み取りできるスマホもあるのでせっかくなのでネットで完結させてみます
ありがとうございます 所得税の還付金より住民税の増加が多いという事は無いですよね?ちょっと気をつけて見てみます
PCからイータックスのネット提出でやってみようと思ってます それとおそらく同じですよね?
マイナとそれが読み取りできるスマホもあるのでせっかくなのでネットで完結させてみます
2025/02/23(日) 23:54:29.61ID:JgdpXTFc
こういう人は一回でいいから紙で書いた方がいい
自分で計算する経験を経ないと意味がない
自分で計算する経験を経ないと意味がない
2025/02/24(月) 00:59:16.14ID:ystWaa9F
計算のしくみがわからなかったらどうしようもない
891名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/02/24(月) 01:03:09.52ID:D7mIFFgN >>889
この人の言う通り
手引書に計算式があるし、その計算式を頼りにまずは紙で書いてみて自分で計算したり理解しないとな
そこら辺すっ飛ばして理解しないままいきなりe-taxで申告しようとする人が多すぎる
この人の言う通り
手引書に計算式があるし、その計算式を頼りにまずは紙で書いてみて自分で計算したり理解しないとな
そこら辺すっ飛ばして理解しないままいきなりe-taxで申告しようとする人が多すぎる
892名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/02/24(月) 01:18:16.32ID:mQiG0bOn >>889
>>891
この手引き製本化されたものを税務署とかで無料でもらえる?
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2024/pdf/001.pdf
>>891
この手引き製本化されたものを税務署とかで無料でもらえる?
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2024/pdf/001.pdf
893名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/02/24(月) 01:21:09.44ID:mQiG0bOn 印刷代がばかにならないので
894名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/02/24(月) 01:34:57.01ID:Si/Ds1aj >>888
電子申告ができない外野がうるさいけど気にしなくていいから気軽に電子申告にトライしてみればいい
わざわざ税務署に行くこともないし郵便代もいらないし所得税の還付も早い
わからないことはここで聞けばいい
ここには親切な人が多いから必ず誰かが答えてくれるはずだ
電子申告ができない外野がうるさいけど気にしなくていいから気軽に電子申告にトライしてみればいい
わざわざ税務署に行くこともないし郵便代もいらないし所得税の還付も早い
わからないことはここで聞けばいい
ここには親切な人が多いから必ず誰かが答えてくれるはずだ
2025/02/24(月) 01:50:41.33ID:SZpI64rA
>>889,891
ここで回答してる人はそう思うかもしれないが現実は違うのだよ
「日本人の8割がTwitterの短文すら理解できない?」…急増する"バカ"の正体
https://news.infoseek.co.jp/article/president_63846/
PIAACの「レベル3」は「小学校5年生程度」のスキルで、「読解力」の問題例では、図書館ホームページの図書検索結果から、設問にある書籍の、著者が誰なのかを聞いています。
「そんなの簡単すぎる」と思うでしょうが、驚くべきことに日本の成人の正答率は72.3%です。
「レベル4」の問題例は、「150文字程度の本の概要を読み、質問に当てはまる本を選ぶ」ですが、日本人の8割近くが不正解です。
ツイッターは140文字ですから、ユーザーの大半が内容を正しく理解できていない可能性がある。
「数的思考力」のレベル3の問題例は立体図形の展開ですが、正答率は62.5%。
「ITスキル」のレベル3は「メールを読み会議室の予約処理をする」という、事務系の仕事では最低限必要な能力を試す課題ですが、これをクリアできた日本人はたったの8.3%……。
これらの結果をまとめると、以下のようになります。
①日本人の約3分の1は日本語が読めない。
②日本人の3分の1以上が、小学校3、4年生以下の数的思考力。
③パソコンでの基本的事務作業ができるのは日本人の1割以下。
「日本人がそこまでバカなわけない!」とショックを受けるかもしれませんが、安心してください。
この成績でも、日本人は「読解力」「数的思考力」「ITスキル」いずれにおいても先進国で1位であったのです。
ここで回答してる人はそう思うかもしれないが現実は違うのだよ
「日本人の8割がTwitterの短文すら理解できない?」…急増する"バカ"の正体
https://news.infoseek.co.jp/article/president_63846/
PIAACの「レベル3」は「小学校5年生程度」のスキルで、「読解力」の問題例では、図書館ホームページの図書検索結果から、設問にある書籍の、著者が誰なのかを聞いています。
「そんなの簡単すぎる」と思うでしょうが、驚くべきことに日本の成人の正答率は72.3%です。
「レベル4」の問題例は、「150文字程度の本の概要を読み、質問に当てはまる本を選ぶ」ですが、日本人の8割近くが不正解です。
ツイッターは140文字ですから、ユーザーの大半が内容を正しく理解できていない可能性がある。
「数的思考力」のレベル3の問題例は立体図形の展開ですが、正答率は62.5%。
「ITスキル」のレベル3は「メールを読み会議室の予約処理をする」という、事務系の仕事では最低限必要な能力を試す課題ですが、これをクリアできた日本人はたったの8.3%……。
これらの結果をまとめると、以下のようになります。
①日本人の約3分の1は日本語が読めない。
②日本人の3分の1以上が、小学校3、4年生以下の数的思考力。
③パソコンでの基本的事務作業ができるのは日本人の1割以下。
「日本人がそこまでバカなわけない!」とショックを受けるかもしれませんが、安心してください。
この成績でも、日本人は「読解力」「数的思考力」「ITスキル」いずれにおいても先進国で1位であったのです。
2025/02/24(月) 03:13:59.46ID:+KS12L9N
源泉徴収されたお金が労働者が面倒で還付請求しない合計って毎年どれくらいあるんだろうな
2025/02/24(月) 06:48:13.69ID:TEgKCAH0
実際に書かないまでも手引きを読むだけでも計算方法が分かるからね
ネットで数字入れるだけだと出てきた数字が正しいか判断できないのだよな
ネットで数字入れるだけだと出てきた数字が正しいか判断できないのだよな
2025/02/24(月) 07:07:24.54ID:+KS12L9N
まぁ正しいかどうかにこだわるのは職業病
多くの個人は終わらせれば良いだけなので正しいかどうかなんてどうでも良いんだよ
多くの個人は終わらせれば良いだけなので正しいかどうかなんてどうでも良いんだよ
899名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/02/24(月) 10:00:53.65ID:SmCI1LwP 確かに正しいかどうか(理解しているかどうか)なんてどうでもいいってのは、
日本人の多くがそうなのかもな、確定申告じゃないが、その結果がまさにふるさと納税で明らかに出てるし
約3割はただの納税で終わっててアホ過ぎる
【確定申告】ふるさと納税 所得税還付などに手続きが必要だと約35%が知らず [おっさん友の会★]
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1739878135
日本人の多くがそうなのかもな、確定申告じゃないが、その結果がまさにふるさと納税で明らかに出てるし
約3割はただの納税で終わっててアホ過ぎる
【確定申告】ふるさと納税 所得税還付などに手続きが必要だと約35%が知らず [おっさん友の会★]
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1739878135
900名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/02/24(月) 10:35:23.69ID:Si/Ds1aj 令和5年度のe-Taxの所得税の利用率は70%
自分が使えないことを正当化し、使う人に難癖をつける情弱老害は哀れ
まあ、もはや荒らしだから無視しておけばいい
自分が使えないことを正当化し、使う人に難癖をつける情弱老害は哀れ
まあ、もはや荒らしだから無視しておけばいい
901名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/02/24(月) 10:58:09.65ID:NkKU5JLj e-taxの利用率を持ちだす馬鹿がいてワロタ。論点はそこじゃないぞ
紙で申告しようが、e-taxで申告しようが、確定申告というものを理解しているかどうかって論点だぞ
誰もe-taxを使えるか使えないかなんて議論してないぞ
紙で申告しようが、e-taxで申告しようが、確定申告というものを理解しているかどうかって論点だぞ
誰もe-taxを使えるか使えないかなんて議論してないぞ
2025/02/24(月) 11:16:23.24ID:0ilK54jb
2025/02/24(月) 11:35:20.00ID:Ik809CgG
税金経理会計板のスレってなんかギスギスしてるよなw
2025/02/24(月) 11:51:20.24ID:HqfMa0gy
>>892
もらえるよ
もらえるよ
2025/02/24(月) 12:31:31.77ID:nLyxJw91
e-taxの計算結果を逆算して中身を理解する・・・理系
税金手引書を読んで鉛筆ナメナメして紙に書いて申告書を出す・・・文系
税金手引書を読んで鉛筆ナメナメして紙に書いて申告書を出す・・・文系
906名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/02/24(月) 13:05:39.82ID:2pjeA/zS >>903
べつに税金経理会計板にかぎらないだろ
5ちゃんねる全体が2ちゃんねるの昔から、相手をバカにして引っ叩いて笑い飛ばしてマウント取るのがセオリーのSNSなんだから
それだから長続きしてるんで、これがまじめなSNSだったらとっくに破産して消えてるよ
べつに税金経理会計板にかぎらないだろ
5ちゃんねる全体が2ちゃんねるの昔から、相手をバカにして引っ叩いて笑い飛ばしてマウント取るのがセオリーのSNSなんだから
それだから長続きしてるんで、これがまじめなSNSだったらとっくに破産して消えてるよ
2025/02/24(月) 13:12:30.83ID:SOty2B4r
元々2ちゃんねるはひねくれた奴の溜まり場だからな。
今のツイッターで文句言ってる奴らがコア層
今のツイッターで文句言ってる奴らがコア層
2025/02/24(月) 13:12:39.30ID:SOty2B4r
xやな
909名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/02/24(月) 13:27:01.23ID:mQiG0bOn >>904
ありがとう電話で税務署にアポ取ってから貰いに行くよ
ありがとう電話で税務署にアポ取ってから貰いに行くよ
2025/02/24(月) 13:53:15.15ID:6qnKlWPA
>>909
電話するなら送ってくれって言えば家に送付もしてくれるよ
電話するなら送ってくれって言えば家に送付もしてくれるよ
2025/02/24(月) 13:54:13.10ID:6qnKlWPA
>>900
70%なんて嘘だろ
70%なんて嘘だろ
912名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/02/24(月) 14:02:03.96ID:mQiG0bOn >>910
本当に今日祝日だから早速明日電話してみるよありがとう
本当に今日祝日だから早速明日電話してみるよありがとう
913名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/02/24(月) 14:06:41.21ID:XtQGmTn4 正確には e-Tax利用人員69.0%だな
その内、確定申告会場からのe-Taxが11.0%、税理士による代理送信が21.2%で
納税者による送信は29.7%
その内、確定申告会場からのe-Taxが11.0%、税理士による代理送信が21.2%で
納税者による送信は29.7%
2025/02/24(月) 14:31:06.58ID:6qnKlWPA
>>913
計算合わないね
計算合わないね
2025/02/24(月) 15:44:30.94ID:H/++cfKs
令和5年分の申告人員は23,243千人
e-Taxの利用人員は16,046千人(69.0%)
その内、確定申告会場2,556千人(11.0%)、地方公共団体会場1,666千人(7.2%)、税理士による代理送信4,918千人(21.2%)、納税者による送信6,905千人(29.7%)
https://www.nta.go.jp/information/release/pdf/0024005-100.pdf
e-Taxの利用人員は16,046千人(69.0%)
その内、確定申告会場2,556千人(11.0%)、地方公共団体会場1,666千人(7.2%)、税理士による代理送信4,918千人(21.2%)、納税者による送信6,905千人(29.7%)
https://www.nta.go.jp/information/release/pdf/0024005-100.pdf
916名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/02/25(火) 10:29:44.99ID:S2T+IB1K 電子申告ができない荒らしの相手はしなくていいよ
917名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/02/25(火) 11:32:50.95ID:V2RLSGvS 上の方にいた夫婦共働きで妻が夫の扶養、かつ定額減税を夫婦ともに自分の職場で
控除しちゃった人が、e-taxで扶養入れたらシステム上では夫の確定申告時に
同時に定額減税を控除する形になっちゃって困ったって人、その後どうなったのか?
システムが対応してなきゃ、やはり紙で申告するしかないだろう
控除しちゃった人が、e-taxで扶養入れたらシステム上では夫の確定申告時に
同時に定額減税を控除する形になっちゃって困ったって人、その後どうなったのか?
システムが対応してなきゃ、やはり紙で申告するしかないだろう
2025/02/25(火) 11:55:41.40ID:d30aTRJ2
2025/02/25(火) 12:03:49.78ID:6AldIWZ8
>>917
その場合は二重申告でいいんだよ
その場合は二重申告でいいんだよ
920名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/02/25(火) 12:54:07.90ID:nVRR+6tp >>919
二重申告でいいってのは何を根拠にしてるのか教えてほしい。国税庁HPとかにその記載があったっけ?
二重申告でいいってのは何を根拠にしてるのか教えてほしい。国税庁HPとかにその記載があったっけ?
2025/02/25(火) 14:24:29.51ID:oxcYJQy/
2025/02/25(火) 15:08:33.52ID:KdEMhTuj
>>918
確定申告書作成コーナーを利用しないで自力で計算して紙に手書きで申告するのが一番確実なわけないだろw
紙に手書きで申告するにしても確定申告書作成コーナーで申告書を作成してその内容を転記するのが間違いもなく確実だぞ
確定申告書作成コーナーを利用しないで自力で計算して紙に手書きで申告するのが一番確実なわけないだろw
紙に手書きで申告するにしても確定申告書作成コーナーで申告書を作成してその内容を転記するのが間違いもなく確実だぞ
2025/02/25(火) 15:28:34.11ID:W+fn3cop
2025/02/25(火) 15:31:12.46ID:iRcYJlYD
>>923
別に自動計算じゃないがwww
別に自動計算じゃないがwww
2025/02/25(火) 15:46:30.38ID:utQDW1P+
>>923
確実性を問題にするなら確定申告書作成コーナーの方が確実でしょ
いくら計算方法を熟知していても手計算ではうっかり間違う可能性があるから
まあ毎年手計算で紙に手書きしたいというならどうしようと個人の自由だから好きにすればいいが
確実性を問題にするなら確定申告書作成コーナーの方が確実でしょ
いくら計算方法を熟知していても手計算ではうっかり間違う可能性があるから
まあ毎年手計算で紙に手書きしたいというならどうしようと個人の自由だから好きにすればいいが
2025/02/25(火) 15:50:01.79ID:72/uPxv2
質問です
源泉徴収された所得税が全額還付される予定ですが、この場合でも納税証明書はもらえますか?
源泉徴収された所得税が全額還付される予定ですが、この場合でも納税証明書はもらえますか?
2025/02/25(火) 15:59:56.30ID:W+fn3cop
2025/02/25(火) 16:05:17.45ID:/VCpOiSt
>>923
目の前に数字のあるただの足し算引き算なのに自動計算ってなんぞ笑
目の前に数字のあるただの足し算引き算なのに自動計算ってなんぞ笑
2025/02/25(火) 16:17:48.19ID:W+fn3cop
自動計算て言葉の意味が理解できない国語力皆無のやつwwww
2025/02/25(火) 16:31:12.03ID:W+fn3cop
「手計算だと間違える!」
「自動計算てなに?」
バカなのかこいつらwwww
「自動計算てなに?」
バカなのかこいつらwwww
2025/02/25(火) 16:32:52.84ID:tTw2lUJQ
2025/02/25(火) 16:38:32.13ID:W+fn3cop
2025/02/25(火) 16:40:13.21ID:W+fn3cop
算数も国語も苦手なのか
絶望的だな
絶望的だな
2025/02/25(火) 17:12:58.16ID:TW+YqKRI
2025/02/25(火) 17:26:10.41ID:scmkJVrA
課税事業なってから初めて車買ったら消費税まるまる戻って来るっぽい
え?いいの?って感想
え?いいの?って感想
936名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/02/25(火) 20:33:34.07ID:HHE99Nqq937名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/02/25(火) 20:34:49.77ID:HHE99Nqq 初心者は間違えてナンボ
税務署に呼び出されて重加算税は良い経験になる
税務署に呼び出されて重加算税は良い経験になる
2025/02/25(火) 20:46:25.88ID:FVjr28GO
昔は1週間かかってた法人申告書の別表・内訳書も
excel自動ツールのおかげで1時間もかからず終了、便利な時代になったものだ
創業時からそうだけど税理士は不要
落ち行く日本の情弱経営者を取り合う税理士同士の闘いは今後も続く
excel自動ツールのおかげで1時間もかからず終了、便利な時代になったものだ
創業時からそうだけど税理士は不要
落ち行く日本の情弱経営者を取り合う税理士同士の闘いは今後も続く
2025/02/25(火) 21:29:56.83ID:/VCpOiSt
>>936
目の前で足し算引き算されてるんだから紙も入力も同じことだぞ
目の前で足し算引き算されてるんだから紙も入力も同じことだぞ
2025/02/25(火) 21:57:53.47ID:LNaTuk4U
941名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/02/25(火) 22:08:11.38ID:V2RLSGvS 紙の申告がいいとか、e-tax(ネット)申告がいいとかいう議論はどちらもメリットデメリットがあるからしないが
少なくとも紙で申告する場合は手引書を見ながら理解しながら作成するから
>>867のようなふるさと納税確定申告したら還付金が0円だったけどどういうこと?みたいな質問は起きないはず
少なくとも紙で申告する場合は手引書を見ながら理解しながら作成するから
>>867のようなふるさと納税確定申告したら還付金が0円だったけどどういうこと?みたいな質問は起きないはず
2025/02/25(火) 22:12:25.48ID:scmkJVrA
65万控除受けられないじゃん
2025/02/25(火) 22:25:58.09ID:6/Tfrm+u
>>941
ふるさと納税や住宅ローン控除は住民税も合わせて考えないといけないから確定申告の手引書だけでは理解できないぞ
ふるさと納税や住宅ローン控除は住民税も合わせて考えないといけないから確定申告の手引書だけでは理解できないぞ
944名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/02/25(火) 22:41:56.23ID:V2RLSGvS >>943
別に手引書で全て理解できるという意味で言った訳じゃないけど…。
ただe-taxでやるよりは理解できるだろと。しいて言うなら手引書P23の寄付金控除の説明の
注意書きに「確定申告を行う方は、(省略)、ワンストップ特例の申請が無効となるため〜」って
書いてあれば、普通の知恵をもってる人ならワンストップ特例って何だ?って疑問に思って調べるでしょ?
手引書は疑問に思って調べるためのきっかけにもなる
別に手引書で全て理解できるという意味で言った訳じゃないけど…。
ただe-taxでやるよりは理解できるだろと。しいて言うなら手引書P23の寄付金控除の説明の
注意書きに「確定申告を行う方は、(省略)、ワンストップ特例の申請が無効となるため〜」って
書いてあれば、普通の知恵をもってる人ならワンストップ特例って何だ?って疑問に思って調べるでしょ?
手引書は疑問に思って調べるためのきっかけにもなる
945名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/02/25(火) 23:32:27.47ID:8Zuyxxp5 初めまして。
今年度の確定申告からe-taxの入力フォームが変わったせいか手元にある、「配当金支払通知書」に記載の日本株の配当、および「外国株式配当金支払通知書」に記載の海外株(米株です)の配当を入力できる場所が見当たりません。
e-taxのページを見る限りは株式の譲渡益も配当益も年間取引報告書から入力しろって書いてあるようなのですが、手元の年間取引報告書には譲渡益鹿記載がなくて困っています。
ちなみに去年までは譲渡益と別途、日本株配当、海外株配当の入力項目がありました。
どなたか何かわかる方いらっしゃればお教えください。
今年度の確定申告からe-taxの入力フォームが変わったせいか手元にある、「配当金支払通知書」に記載の日本株の配当、および「外国株式配当金支払通知書」に記載の海外株(米株です)の配当を入力できる場所が見当たりません。
e-taxのページを見る限りは株式の譲渡益も配当益も年間取引報告書から入力しろって書いてあるようなのですが、手元の年間取引報告書には譲渡益鹿記載がなくて困っています。
ちなみに去年までは譲渡益と別途、日本株配当、海外株配当の入力項目がありました。
どなたか何かわかる方いらっしゃればお教えください。
2025/02/25(火) 23:35:59.66ID:/VCpOiSt
>>940
65万円だして理解するの?w
65万円だして理解するの?w
947名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/02/25(火) 23:40:43.36ID:pgBsqW4/ なんか頭ボケた爺さんが1人いるな
948名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/02/25(火) 23:41:39.08ID:pgBsqW4/ >>944
相手するだけ時間取られるから放置した方が良いぞ
相手するだけ時間取られるから放置した方が良いぞ
2025/02/26(水) 00:12:17.40ID:IPDNGP3Z
2025/02/26(水) 00:23:18.95ID:76mEzV5I
確定申告をちゃんと理解して自分で計算してる人は何割くらいいるんだろうな
世の中バカばっかりだな
世の中バカばっかりだな
951名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/02/26(水) 00:24:54.16ID:npvsBzQA952名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/02/26(水) 00:52:18.52ID:npvsBzQA2025/02/26(水) 01:36:31.56ID:APkWCHgp
社会保険料の計算式すら見たことないやつばっかりなんだろうな
税金上がっても社会保険料上がっても文句ひとつ言わないバカな国民だもんな
せめて自分で計算してみろよ
税金上がっても社会保険料上がっても文句ひとつ言わないバカな国民だもんな
せめて自分で計算してみろよ
954名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/02/26(水) 02:16:13.71ID:pgBsqW4/ 税理士の中でも無能な税理士がスレでマウント取りたくても
世の中は簡単に確定申告ができてしまう時代なんだよなぁ
世の中は簡単に確定申告ができてしまう時代なんだよなぁ
955名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/02/26(水) 05:43:10.83ID:9LXzlK6q >>952
横からだけど、ただのイチャモンつけてるだけになってるぞ
横からだけど、ただのイチャモンつけてるだけになってるぞ
956名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/02/26(水) 06:52:32.56ID:npvsBzQA957名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/02/26(水) 09:41:12.47ID:S2T+IB1K いいかげんに電子申告ができない老害荒らしの相手をするのはやめよう
2025/02/26(水) 15:08:19.34ID:jzzXf2Li
住民税も請求書が来たら自分で計算して合ってるかどうか確かめるよね?
当然だよね?
e taxの人たちはそういうこともしないの?
当然だよね?
e taxの人たちはそういうこともしないの?
2025/02/26(水) 15:24:28.98ID:N5DTr6vF
2025/02/26(水) 18:37:23.36ID:q2EiQrd2
>>958
それと紙とetaxに何の関係が?
それと紙とetaxに何の関係が?
2025/02/26(水) 18:42:30.47ID:2YsOemV8
住民税は課税所得の10%だから
請求書来る前に金額わかるだろ
請求書来る前に金額わかるだろ
2025/02/26(水) 19:16:23.20ID:q2EiQrd2
2025/02/26(水) 19:30:23.08ID:FVjr28GO
2025/02/26(水) 19:35:17.36ID:Dy5IScWi
>>961
うん、じゃあまず1から説明しようか
住民税の10%がかかるのは「課税所得」ではなく「課税標準額」ね
計算式も所得税の課税所得を導く式とはちがって基礎控除は48万ではなく43万だし、ふるさと納税や生命保険料控除の計算も異なる
さらに課税標準額に10%を掛けるだけでなく森林環境税もかかかる
えーと、税理士さんがなんて?w
うん、じゃあまず1から説明しようか
住民税の10%がかかるのは「課税所得」ではなく「課税標準額」ね
計算式も所得税の課税所得を導く式とはちがって基礎控除は48万ではなく43万だし、ふるさと納税や生命保険料控除の計算も異なる
さらに課税標準額に10%を掛けるだけでなく森林環境税もかかかる
えーと、税理士さんがなんて?w
2025/02/26(水) 19:36:38.62ID:RF7j5Vr8
これは恥ずかしい>963wwwwww
課税所得に10%てwwwwww
課税所得に10%てwwwwww
2025/02/26(水) 19:41:13.93ID:d7MeZabM
住民税の計算で課税所得はワロタ
2025/02/26(水) 19:50:08.94ID:fNFbJfpJ
秒速で化けの皮が剥がれる自称・税理士さんは久々やね
2025/02/26(水) 20:03:57.60ID:lCoAuyLH
ほらねやっぱりわかってないんだよな
これだけ払えって言われたら素直なそうですかってバカみたいに従ってるだけ
そんなんだから政府にいいようにやられるんだよ
少しは自分で勉強して確認してみろよ
これだけ払えって言われたら素直なそうですかってバカみたいに従ってるだけ
そんなんだから政府にいいようにやられるんだよ
少しは自分で勉強して確認してみろよ
2025/02/26(水) 20:06:51.98ID:FVjr28GO
誰も所得税の話なんてしてないのに
IDコロコロ爺がスマホで飛行機飛ばして必死やな
IDコロコロ爺がスマホで飛行機飛ばして必死やな
2025/02/26(水) 20:10:31.21ID:lCoAuyLH
>>969
悔しそうwwww
悔しそうwwww
971名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/02/26(水) 20:47:33.34ID:x+LuZbD1 税理士でも無い紙入力爺さんに餌やるな
2025/02/26(水) 20:59:27.95ID:B67zi627
>>969
間違いも認められない無知無知ネラー悔しいのうwwwwwwwwwwww
間違いも認められない無知無知ネラー悔しいのうwwwwwwwwwwww
2025/02/26(水) 21:08:44.49ID:nY9AOznS
2025/02/26(水) 21:09:51.49ID:lCoAuyLH
自分の所得税がどうやって算出されてるかもわからない
住民税の計算式もわからない
社会保険料も自分で計算すらしたことない
こんなやつらがe-taxで簡単に確定申告終わった!とか言って喜んでるんだからな
もうどうしょうもないよこの国は
住民税の計算式もわからない
社会保険料も自分で計算すらしたことない
こんなやつらがe-taxで簡単に確定申告終わった!とか言って喜んでるんだからな
もうどうしょうもないよこの国は
975名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/02/26(水) 21:21:24.06ID:S2T+IB1K 老害荒らしが構ってアピールで必死だが、放置でよろしく
電子申告ができない哀れな老害は無視して、
電子申告に躊躇したり、つまずいている人は気軽にここで質問すればいい
確定申告会場でも基本はスマホ申告だからな
電子申告ができない哀れな老害は無視して、
電子申告に躊躇したり、つまずいている人は気軽にここで質問すればいい
確定申告会場でも基本はスマホ申告だからな
2025/02/26(水) 21:33:43.76ID:lCoAuyLH
↑
この人は国税庁か財務省の回し者かな
国民はバカであって欲しい
いろいろ難しいこと考えないで請求されたら素直に金だけ払っていればいい
って思ってそう
この人は国税庁か財務省の回し者かな
国民はバカであって欲しい
いろいろ難しいこと考えないで請求されたら素直に金だけ払っていればいい
って思ってそう
2025/02/27(木) 00:20:12.73ID:jXNdNMbJ
住民税は住んでる県、市によって計算式(金額)違うよね?
43万円の控除は知らなかったけど
たとえば収入300万で経費引いた所得額が250万としたら
そこから43万引くの?
だとしたら207万になるけど
その10%つまり20万7000円が住民税になるんですか?
43万円の控除は知らなかったけど
たとえば収入300万で経費引いた所得額が250万としたら
そこから43万引くの?
だとしたら207万になるけど
その10%つまり20万7000円が住民税になるんですか?
978名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/02/27(木) 04:29:03.76ID:W0G6Xms3 >>977
他にも控除あるけど概ねそんな感じ
他にも控除あるけど概ねそんな感じ
2025/02/27(木) 10:45:55.91ID:cG/nsg0H
扶養に入れる48万以下というのは給与収入から給与所得控除を引いた額が48万以下という意味ですよね?確定申告で更にそこから社会保険控除や生命保険控除を引いた課税所得というのを計算すると思いますが、その課税所得の金額が48万以下というわけではないですよね?
980名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/02/27(木) 11:19:29.34ID:CRUgLC2o 電子申告ができず、電子申告をする人に難癖をつける老害って、
電卓が普及したときに算盤を使わないと計算能力が落ちるとか
会計ソフトが普及したときに手書きでやらないと簿記の知識が身につかないとか
言ってたのと同じなんだよな
昔から時代についていけない老害はいた
もしかして、今も算盤使って手計算と手書きで申告書作成なのかな
電卓が普及したときに算盤を使わないと計算能力が落ちるとか
会計ソフトが普及したときに手書きでやらないと簿記の知識が身につかないとか
言ってたのと同じなんだよな
昔から時代についていけない老害はいた
もしかして、今も算盤使って手計算と手書きで申告書作成なのかな
981名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/02/27(木) 11:19:55.00ID:+B4tM93l 青色 個人事業主です。
R5 10月からインボイスのせいで課税事業者になってしまったので、
R5 の消費税確定は10月~12月の3ヵ月分の課税売上高で消費税を納税しましたが、
R6 の消費税確定は1月~12月の12ヵ月分の課税売上高で、R5の時の4倍の消費税を納税しないといけないのですか?
R5 10月からインボイスのせいで課税事業者になってしまったので、
R5 の消費税確定は10月~12月の3ヵ月分の課税売上高で消費税を納税しましたが、
R6 の消費税確定は1月~12月の12ヵ月分の課税売上高で、R5の時の4倍の消費税を納税しないといけないのですか?
2025/02/27(木) 11:26:41.15ID:nb3K2Nme
2025/02/27(木) 11:41:31.98ID:gmpA1LHM
昨年YOUTUBEだけで収入あったのですが
収支内訳書の裏の売上金額の欄に書く
売上先名と登録番号はなんと書けばよいのですか?
まさかGoogle Japanですか?
収支内訳書の裏の売上金額の欄に書く
売上先名と登録番号はなんと書けばよいのですか?
まさかGoogle Japanですか?
2025/02/27(木) 11:45:04.89ID:YYLtgi2B
2025/02/27(木) 12:02:10.83ID:PldygvE+
2025/02/27(木) 12:26:02.04ID:zTf/JXRe
95歳で亡くなった親父は元税務署員だったけど、亡くなる年まで手書きで申告書出して医療費控除もらってたな
正直感心したわ
正直感心したわ
987名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/02/27(木) 16:05:03.12ID:1g/FnEuh 質問です
マイナンバーカードを持ってないとe-taxはできないのですか?
マイナンバーカードを持ってないとe-taxはできないのですか?
2025/02/27(木) 16:51:30.44ID:WqDbhSWj
税務署でIDとパスワード発行して貰えば基本的な機能は使えるはず
マイナ保険証使って医療費控除を自動で、みたいな便利機能は使えないけど
マイナ保険証使って医療費控除を自動で、みたいな便利機能は使えないけど
2025/02/27(木) 16:52:36.43ID:1g/FnEuh
>>988
税務署に行かないとダメなんですか?
税務署に行かないとダメなんですか?
2025/02/27(木) 17:08:28.36ID:WqDbhSWj
少なくとも去年は直接いかんとダメだったような
税務署行くときは免許証とかの本人確認書類も持参が必要
税務署行くときは免許証とかの本人確認書類も持参が必要
2025/02/27(木) 17:17:22.29ID:1g/FnEuh
992名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/02/27(木) 17:43:18.70ID:g7q1CNNr >>910
まじで電話一本で送って貰えた本当にありがとう
申告の手引き、譲渡申告のしかた、株式の譲渡申告のしかた、相続税の申告のしかた、贈与税の申告のしかた計5部頼んだよ
てっきり貰えるとしても取りに行くとか、返信用封筒を同封して送料の郵便切手を貼らないとダメかと思った
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/01.htm#a-02
ここからより取り見取り
PDFで充分な人はダウンロードして閲覧するだけでよいけど
まじで電話一本で送って貰えた本当にありがとう
申告の手引き、譲渡申告のしかた、株式の譲渡申告のしかた、相続税の申告のしかた、贈与税の申告のしかた計5部頼んだよ
てっきり貰えるとしても取りに行くとか、返信用封筒を同封して送料の郵便切手を貼らないとダメかと思った
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/01.htm#a-02
ここからより取り見取り
PDFで充分な人はダウンロードして閲覧するだけでよいけど
993名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/02/27(木) 17:58:22.80ID:g7q1CNNr 公的なパンフレットにも課税標準額のことを課税所得と記載している場合があるよ
一応注意書きで課税標準額と明記されているけど
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000977090.pdf
一応注意書きで課税標準額と明記されているけど
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000977090.pdf
994名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/02/27(木) 20:40:09.97ID:RGmQPSKo 「〇〇控除」の類はたくさんあるんだけど、ぶっちゃけ自分が必要とする・控除してもらいたい項目のみ記載すればいいんだよね?
例)給与収入:90万 源泉徴収額2万
上記の場合、基礎控除と給与所得控除の合計で給与収入を超える。だから、わざわざ医療費控除とか生命保険料控除等を記載せず、基礎控除と給与所得控除の欄
だけを記載しても、源泉徴収された2万は全額還付されるんだから、何も問題はないんですよね?
何か、勘違いしてたら指摘してください。 不要な手間は出来るだけ省きたいです。
例)給与収入:90万 源泉徴収額2万
上記の場合、基礎控除と給与所得控除の合計で給与収入を超える。だから、わざわざ医療費控除とか生命保険料控除等を記載せず、基礎控除と給与所得控除の欄
だけを記載しても、源泉徴収された2万は全額還付されるんだから、何も問題はないんですよね?
何か、勘違いしてたら指摘してください。 不要な手間は出来るだけ省きたいです。
2025/02/27(木) 22:07:30.81ID:1g/FnEuh
2025/02/27(木) 23:39:03.81ID:p2GPhONp
>>988
医療費控除の自動化はマイナポータルの機能で、マイナ保険証は全く関係ないよ。
医療費控除の自動化はマイナポータルの機能で、マイナ保険証は全く関係ないよ。
2025/02/28(金) 00:10:58.75ID:eD2GUkXD
>>983
ユーチューバーじゃないから間違ってるかもしれんけど、ユーチューバーは、YouTubeという登録番号を持たない外国企業からお金もらってるもんだと思ってた。
とりあえずYouTubeと書いとけば、税務署に何やってるかは伝わるだろうし、もし違っていたとしても重加算税を課税されるようなことにはならないと思うよ。
ユーチューバーじゃないから間違ってるかもしれんけど、ユーチューバーは、YouTubeという登録番号を持たない外国企業からお金もらってるもんだと思ってた。
とりあえずYouTubeと書いとけば、税務署に何やってるかは伝わるだろうし、もし違っていたとしても重加算税を課税されるようなことにはならないと思うよ。
2025/02/28(金) 00:20:08.75ID:eD2GUkXD
>>994
だいたいあってる。
ただし、給与控除を書く欄はなく、給与収入と給与所得と基礎控除と源泉徴収税額と還付額等を書くことになる。e-Taxなら給与収入と源泉徴収税額を入力すれば、残りの項目は自動的に計算されるから、申告書のプロでないならe-Taxを使うべき。
だいたいあってる。
ただし、給与控除を書く欄はなく、給与収入と給与所得と基礎控除と源泉徴収税額と還付額等を書くことになる。e-Taxなら給与収入と源泉徴収税額を入力すれば、残りの項目は自動的に計算されるから、申告書のプロでないならe-Taxを使うべき。
2025/02/28(金) 00:35:07.39ID:eD2GUkXD
>>984
その人は、電子申告できない障害者全員を老害と罵倒しているのではなく、その中でも電子申告しようとしてる人の足を引っ張るような特別性格の悪い人だけに老害の称号を与えてる。とても知的な人に思えるけど?
その人は、電子申告できない障害者全員を老害と罵倒しているのではなく、その中でも電子申告しようとしてる人の足を引っ張るような特別性格の悪い人だけに老害の称号を与えてる。とても知的な人に思えるけど?
1000名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2025/02/28(金) 00:59:14.77ID:1roIoDLW ↑
自演
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10011001
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