アフィリエイト税務調査、税金、確定申告など。Pt.10
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アフィリエイト、情報商材、ヤフオクで収益を上げている方の
税金関係、税務調査の話題など話し合うスレッドです。
前スレ
アフィリエイト税務調査、税金、確定申告など。Pt.9
https://mevius.5ch.net/test/read.cgi/affiliate/1518825868/ おつでごわす
全板対応の避難所 2ちゃんねる避難所@2NN 2ちゃん
http://www.2n★n.jp/refuge/ ← ★を取ってね
5ちゃんねる避難所(FC2ウィキ)(編集可能)
http://2chhinan.wiki.fc2.com
5ちゃんねる避難所(5ちゃんねるウィキ)(編集不可)
http://info.5ch.net/?curid=1660 確定申告のシーズンオフですが、保守していきましょう。 本業は青色申告ですが、本業とは関係の無い雑所得に関しては複式簿記の必要はないと思いますが
収入合計と経費合計を算出しておけば大丈夫でしょうか。 とりあえず (*^_^*)あげ(*^_^*) て 人が来るのを待とう >>9
合計だけじゃなく、そのエビデンスもあればOK 雑所得にするより本業と合算したほうがよくない?雑所得だと本当に直の経費しか否認されるよ 税理士に青色申告を丸投げでだいたい25万掛かるって言われた。今度詳しく話をするんだが通帳は渡さなくていいみたいなんだけど出納帳は自分で作るのが普通なのか? そうなの?月1万で申告で10万以上みたいな事を言われた
足元見られてるのか
年間で売り上げ2000の利益700くらい アフィの申告はそんなに難しくないから、自分でやるのが良いよ。
一度きちんと調べれば、後は同じ事を続けるだけ。 今年確定申告しないとダメですよね?
去年の11月から無職です。
今年の今までの利益
FX手元に出金した金額 約150万
YouTube銀行振込された金額 約90万 ←因みに垢バンされてもう稼げない
ヤフオク 約5万
約250万だといくら税金払えばいいんですか? >>22
アフィじゃなくてメルカリやヤフオクの転売などが主な収入なんだ
取引件数が多いから計算や記帳には時間を要すると思う
仕分けの方法がイマイチわからないからしてなかった
勉強する気はあるから税理士にまとめ方を教えてもらって記帳するつもりではいる
ヤフオクはまだ売り上げのデータ落とせるからいいけどメルカリは自分で記入しないといけないから大変そうなんだよな >>26
その手の本を一冊買って読んだ方が早いよ。
どちらにしても帳簿資料を作成して渡さなければならないので、手間は記帳の部分だけしか減らない。
記帳は帳簿資料に必要事項が記載されていれば、売上や仕入れは月でまとめた合計を仕訳するのでもO.K. >>27
月合計で仕分けしてもいいんだ!それなら手間は少ないね!記帳方法と渡す資料のまとめ方は税理士に確認しようと思う。数千件の取引があるから資料まとめる気が重い >>28
売上や仕入は数が多いし、管理台帳に日付と金額、品目等の必要な事が詳細に書かれていれば、それ見せれば分かる事だからね。 管理台帳?
そんな補助簿作るくらいなら全部仕訳帳に入れる方が楽だと思うけどな 仕訳帳記入だと何千とある取引を細かく総勘定元帳に分ける必要あるよね?
管理台帳作っといて月ごとで分ければ、分ける数が少なくて楽ってことかな?
無知だから間違えてたらごめんなさい 日時、金額、品名、売れた数、在庫数とかエクセルで管理してるから会計ソフトに入力してしまうと、在庫管理は別でしなくてはいけないんだが、会計ソフトで在庫管理も出来たりする? エクセルで管理してるならわざわざ会計ソフトにいれなくてよい。決算日の在庫と期首の在庫さえわかれはわオッケー >>23
FXが利益と仮定すれば、総額で40-50万円くらいじゃないかな 個人事業主登録していない者です。
アフェリエイト収入が150〜200万円くらいの方、
経費として認められるのはどれくらいでしょうか。
私の場合住居の半額と、外注費で100万円くらいにはなるのですが、多すぎでしょうか。
また、株取引で損失が出ていたり給与収入があるのですが、これとは相殺はできないですよね。 あと個人事業として届出だしてないと直接的なのしか認められないことが多いよ。早めに届出だしておいた方が良い、
株とは相殺不可。給料は合算して税金計算となる 個人事業届ではなく開業届な
これ出したからって大した意味はない
開業届と一緒に青色申告申請を出すよろし
住居の半分を経費計上するのが妥当かどうかは住居の間取りによる
3LDKのうち1部屋を事業に使っているでは半額は多い
1Kを事業に使って寝泊まりにも使ってるなら半額は妥当
按分率の根拠を説明できれば問題ない
事業に使ってる面積の割合だとか
スペースはすべて共用なので時間割合だとか 本職があっての副業で半分は無理や。20パーでも怪しい 最近会社員を辞めたばかりでいま失業手当を受けているところなため、
開業届けを出すと失業保険がもらえなそうなんです。
また1kを寝泊まりにも使っているので家賃の半額は行けそうですかね。
給料は合算して損益計算されるんですね。
会社勤めは5月までなので、その分の所得が多くなるんですが、
これもアフェリエイトの方で経費をたくさん計上してマイナスにすれば、
給与所得分からも減算できるってことですよね。 >>41
無職でなんで事務所賃料(経費)が発生するのよ?
それは不正受給だからやめとけ
きちんと開業届出して営業実態があれば自営業でも再就職手当もらえるからそっちにしろ
失業保険満額の40〜60%になってしまうが一括でもらえるので
ハローワークに通い続けて就職活動する面倒臭さとおさらばできる さて、あなたは 云々 下記にかかる収入の申告がされてないことがわかりました 云々
みたいな市民税・県民税の申告書が届いたんだけど
その申告書にすでに収入額も印刷されていて、その額で問題なかった
この場合は、わざわざ源泉徴収票書を添付する必要ないよね? >>41
それをコンサルと言って教えて、税金の還付を受けさせてた人たちは、脱税の幇助で逮捕されてる。
経費で給与の課税所得を減らす方法は確実に目をつけられるから、その覚悟をもってやるようにね。
3年後に税務調査コースで、そこで延滞で済むなら御の字。
下手すりゃ重加算税。 それ以前に>>41は50%以上じゃないと家賃を経費にできない
開業届出してないってことは青色申告申請も出してない
つまり白色ってことだ
白色では主に事業で使うもの、つまり家事按分比率が50%以上しか経費にできない
事業使用比率1〜49%のものを経費にするためには青色申告が必要 賃料の家事按分については面積や時間での比率以外に相場で按分することもできる
たとえば駅前商店街に店舗を30万で借りてそこで寝泊りしているとする
面積比率は50%
これを事業比率50%とするのは低すぎる
このような場合は近くの住宅地の相場を使っても良い
たとえば近くの住宅地の相場が5万なら
30万-5万で25万を経費にしてもよい
事業のために商業地の高い賃料を払ってるわけだからね
事業でなければこんな高い所に住みませんよというのも按分理由になる 机上の話してるけど開業届も出してないようなレベルでそれは無理がある。実際の話を知らない奴の典型 50%ルールはおそらく所得税基本通達45-2の事言ってるんだと思うけど
まずこれは法律ではなくあくまで通達だから無視しても問題ない
通達に従わなければならないのは公務員で国民対象のルール、法律ではないので
税務調査になれば指摘される可能性があると言うだけ
で、この所得税基本通達45-2に何が書いてあるかって言うと
「ただし、当該必要な部分の金額が50%以下であっても、その必要である部分を明らかに区分することができる場合には、
当該必要である部分に相当する金額を必要経費に算入して差し支えない。」
と書いてあるから別に50%以下でも構わない事がわかる
50%以下が駄目なのではなく
業務の遂行上必要である部分を明らかに区分することができない場合に50%ルールを適用しなさいと言う通達 自分でクラウド会計ソフト使うか、または、ちゃんとした学歴経歴人間性の税理士探せ。 昨年アドセンス収入80−経費30=50で雑所得申告した。
今年
自分アドセンス収入120見込み⇒経費頑張っても40ぐらい⇒所得80で申告するしかない?
嫁アドセンス収入60見込み⇒無申告にしたい⇒経費40は妥当範囲?
貧乏サラリーマンなので少しでも節約したいのですが
副業でかつこの程度の収入で開業届&青色申告は無理?
嫁は専業主婦ですが、私の扶養に入っているので
収入全てを嫁のものにして、嫁が開業届ってのはダメです。
今のまま雑所得で経費30%程度入れるのが無難ですか? 扶養を外すと社会保険関係が個別に発生したり、配偶者控除がなくなる等特典が無くなって余計に色々かかるようになるよ。
どのくらい余分にかかるようになるか試算してみると良いよ。
嫁分も自分の所に合算して入れるのがまだマシと思えるが。 >>59
嫁分は100万超える事はなさそうなので、社保扶養の特典を考えるとこのまま扶養を外す事はありません。
だから嫁分の収入を私に合算する必要もないです。
この状況で二人各自の税金を少しでも減らしたいのですが、他の方はアフィ収入
年間100程度で副業なら、どういう感じで申告しているのが多いのでしょう?
収入100-経費20=80 ぐらいで雑所得申告ですか?
昨年は所得税+住民税で所得の20%程度だったのですが、
アフィ収入80だと16万税金払う事になりますよね?
みんなこれぐらい払うのが普通?
収入がショボいのにさらに減るなーと。
出来る事はイデコあたりを検討するぐらいでしょうか? 103万円の壁は給与所得の話(103万円-給与所得控除65万円=38万円)だからね。
雑所得の場合は38万円でもっと低いよ。 まず経費が割合で出すものじゃないって理解してる?
所得を得るためにかかった費用が経費だよ?
いいか悪いかじゃなく実際に経費があるかないか
アドセンスのために30万のPCと20万のカメラ買ったら50万だって経費になるし
逆になんも使ってなきゃ1円も経費にならない いや経費を割合で出したっていいんだよ
アフィリエイトやるためにはいろいろと情報収集が必要
取材費みたいなものね
中にはプライベートとの線引きが難しいものもあるんだから
サラリーマンの経費だって給与所得控除という割合なんだし
個人事業主はきっちり領収書積み上げろというのは酷だよ
なぜ申告制になっているのか考えてみよう >>66
事業の業務と直接関係を持つことを求めると解釈する根拠は見当たらず、直接という文言の意味も必ずしも明らかではない
検索 すみません、旦那がサラリーマンで私はアフィリエイト収入があります。
月に60万ほど収入があるのですが、もうこれは旦那の収入にするより、青色申告して扶養から外れた方がいいでしょうか?
健康保険とか大変そうだなと思っています ここで質問するよりまず旦那と相談するのが先だと思うわ >>75
旦那は青色申告とか知らないので、手探りでネットで検索したり税務署に電話で聞いたりしてるのですが、
税務署の方もアフィリエイト、へ?って感じなので。。 扶養外したほうがいいよ。
社会保険の重みがよくわかるようになるから。 今の時期なら税務署の人も暇だろうし直接窓口行けば詳しい人が出てくると思うよ、それと今年の青はもう間に合わないので来年からだね >>77
保険料などの負担額が30万くらい増えるんですよね?
今一時収入で、扶養外れるギリギリのところにいます。。 >>78
ありがとうございます。でも事業するっていう申請はすぐした方がいいんですよね? まだ開業届出してないなら青色申告も大丈夫
すでに開業している白色申告事業者が青色申告に切り替える場合は3月15日が締切
だが新規開業者は開業から2ヵ月以内なら青色申告申請できる
3月15日の締切は関係ない >>82
ありがとうございます。収入出始めたのが、6月からで、まだ開業届けもしていません。明日急いで申請しようと思います! 早く出した方が良いよ。
旦那の会社が配偶者手当(家族手当)をやっているならそれもなくなるだろうけど。 >>84
家族手当なくなります。。
経費を計算したら、今のところギリギリ130万以内です。130万当たりで止めて、他は旦那の収入にしたいところですね。。 簡単にできるよ
サイトのアイデアを夫にも出してもらってるでしょ?
謝礼(経費)を年に20万まで夫に払いなさい
夫は雑所得20万までなら確定申告不要
あなたは20万を経費にできる 素人が適当なこといってるなw
税理士に相談した方が良いよ。ここのやつら適当なこといってるから >>89
いい加減なこといって嵌めようとしてるのかバカなのかどちらだろう 生計を一とする家族に(専従者届せずに)給与を払っても経費にはできないが
家族に給与ではなく外注費を払うことはできる このスレの過去にも、旦那の収入に求めてる方いますよね! 所得を移転させてるわけじゃないです。
実際に旦那のアカウントで別にアフィリエイトの報酬を受けとる形です! 素人が書いた記事を信じるんじゃなくて税務署か税理士に相談しろよw
あとで損するのは君だよ 税務署いってもあいつらネット関係弱いせいか責任とりたくないからか具体的には教えてくれん 最終的には税務調査とか裁判でしか確定しないからね。ここのやつらが書いてる節税策で絶対アウトなの結構ある。 間違ってたっていいんだよ
経費になると思ったら計上する
税務調査にならなきゃそのままだし
仮に税務調査になっても重加算にはならない
税理士に相談しろとか面倒くさいことばかり言いやがって ここって節税について語り合うところだと思ってました 間違ってる事を本人が知らないなら脱税にはならないよ
仮装も隠蔽もしてないから
アフィリエイトなんだから必要なもの買い揃える名目で経費の調整なんか簡単じゃねーの?と思うけど儲けを貯金しておきたい感じなのかね 坂東英二もカツラが経費ダメと知らずに計上して脱税でつかまりましたが? 板東英二のカツラは脱税じゃないよ
所得隠しの方が脱税 税務署がここ見てたらアフィリエイターの調査に力入れそう。ガバガバやないか 税理士とこ行った方がいい
深く悩むことなく、適切かつ最善の方法を示してくれるでしょう 税務署の下っ端に聞いたって分かるわけないだろ。
高卒職員だぞ。 >>118
そうなんだ。だから電話しても曖昧なんですね 税理士に聞いたってあてにならんぞ
最後は高卒税務署員の言いなりだからな >>123
そうなんですか?でも高所得はみなさん税理士雇ったりしてますよね? 全ての税法に詳しい税理士は存在しない。
その分野に強い税理士に頼んでいるんだよ。 専門分野に強いといっても完全に把握してる人なんかいないと思うわ
法的に問題なくても租税回避だ何だと国税に潰されるし 素人のがましだぞ
税理士には責任があるから
私用で1分だけ使ったipadとかも全部経費から除外されるからな 〜に強い税理士です!(国税OB)
↑こんなんばかっか そりゃOBは税理士資格が手にはいるんだからウジャウジャいるだろう >>118
就職氷河期以降かなり大卒が多くなってる
むしろ年配層は高卒が多い気がする アドセンスが不課税取引だということさえ知らない税理士とかいるからな
あの税理士を信じてたら免税事業者失ってたわ >>135
Googleが支払った金は国税に報告されてるから受け取った側が隠しても無駄だぞ 100パーばれる。数年後まで恐怖に震えたければ未申告でもいいんでない?税務署は数年寝かしてくるよ。無申告加算税とか延滞税とれるから ほーん、アドセンス無申告で税務署から通知来たって話いまだに見たことないんだよな バレるけど小物に構ってるより大物捕らえるのに必死だからスルーされてるんじゃない?
小物には来ないって訳じゃないけどな バレるというか調べれば分かるという話
コンピューターで自動的にリストアップされるということではない
「コイツずいぶんと稼いでるみたいだけど申告額が少ないなー調べてみるか」
ってなったらバレるけどね
アドセンスで年額20万超えただけじゃ経費で所得は20万以下になるかもしれないし調べるのも面倒
100万超えたら心配したほうがいいかもね >>141
税務署の人から聞いた話だとコンピュータがこいつ怪しいというのをリストアップするからそこからどこ行くか決めるって アドセンス以外で前科があるんだが当然俺のはリストアップされてんだろか? >>143
KSKシステムのことか?
KSKではそこまで自動化できない アフィリエイト担当の税務署員(情報技術専門官)は単純に少ないから順番が回ってくるのが遅く、すべての税務署にいるわけではなく複数の税務署エリアを1-2人が担当していることも少なくない。
悪いことは言わないから、ピンポンと訪問してくる前に自ら税務署に足を運ぶことで多少ペナルティの税率も緩和されるから一日でも早く行っとけ。
手持ちが無くても換価の猶予といって分納計画を1年ずつ提出できるから。自分は1年半かけて完済した。 >>138
きた。根こそぎもっていかれた。申告はしておかないと俺みたいに死ぬよ 無申告加算税 50万まで15パー、以上20パー
延滞税14.6パー
これは死ぬわwww >>150
無申告でも脱税してなきゃ根こそぎって事はない
多少持ってかれるだけ
根こそぎってことはつまり… 無申告加算税15〜20%、延滞税計算期間の特例あり
重加算税35%、延滞税計算期間の特例なし
脱税より重い??? 無申告加算も重加算もちょろいちょろい
納税額な20%、35%に過ぎないからね
50万な税金が60万になる程度
税務署から伺い来てから対応すればいいと思う層がいるのも仕方ない
税額+20%じゃなくて所得税率+20%くらいやればいいのに
所得税率20%の人が無申告だったら40%つまり税額2倍とか
いまの無申告加算も重加算も甘すぎる たとえば納税額50万で確定申告のやり方が分からない人がいるとするじゃん
税理士に10万払って確定申告するより
税務署に全部任せて加算税払うほうが楽なんだよね 延滞税が複利でのってくるのは本当に痛い
無申告で重加算税、7年遡及はほとんどない。 延滞税は感覚的には大したことはなかった。
換価の猶予をやってからが延滞のスタートだったからかな?
減免措置もあるからそれら含めて早めに対応するに越したことはない。 >>152
他の収入があるかどうかとか経費にもよるけど、おそらく所得税(本税、加算税)と地方税合わせて200-250万円くらいかと。
延滞税は20万円くらいは想定してていいかも。
延滞税は本税に対してかかるものなので、早めに本税を収めて、加算税をゆっくり納めると延滞税も膨らみにくくなる。 ふるさと納税でアマゾンギフト券くれるところに寄付する。以上 ふるさと納税は寄付額の3割までの金額のものしかもらえなくなったから得することはない amazonギフト券もらえるやつもう終了してるじゃん、終了早すぎる うちは全部食べ物にしてるよ、具体的に言うと米やけどw アマギフがダメなジェフグルメカードだな
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https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account) 最近、法人化したんですが、節税対策で家族を従業員にしようと思ったら
税理士が「働いている実態がないといけない」と言われました。
厳密にはそのとおりですが、現実にはこれくらい誰もがやっていると思うですが
皆さんいかがでしょうか?
それと、給料の設定で、個人的な事情により、収益は会社に残さずに
全て引き出したいと思います(個人の所得税などが上がるのは覚悟)。
よって、給料を高めに設定したいのですが、予想が外れて
今後1年間の収支が以下のようになってしまった場合、税金は
どちらを基に算出されるのでしょうか。
1年間の収益合計 < 1年間の家族全員の給料 税務調査があれば各自にチェックされるとこ。税理士の言う通り 働いてる実態を作ればいい
帳簿作成を手伝ってもらう
作成した帳簿の目視確認をしてもらう
銀行へ通帳記帳しに言ってもらう
この程度でも経理担当として給料払ってOK
他にもアフィリエイトの内容についてアドバイスをもらっているとかでもOK
ウソをつく必要はまったくない
簡単な仕事をやってもらって沢山給料を払えばよし 私も主人に手伝ってもらって給料払おうと思ったけど、主人はサラリーマンの場合無理って言われました 個人事業主は一緒に住んでいる人に給料を払うことはできない
専従者にすれば給料を払うことができるが別の仕事をしている人(サラリーマン)を専従者にすることはできない
だが!しかし!
法人を設立すればサラリーマンの夫に給料を払うこともできるよ
所得税率が高くなるのであまりメリットはないと思うけど >>176
役員の所得税は未払い分も含めて年末調整される
法人は利益ゼロとなるので法人税もゼロで、損失分は次期以降に繰り越せる 役員報酬は期の途中で変更すると全額否認されるから注意な。 役員なら多少仕事してれば給料払ってもいいと思うけどね
別に勤務時間とかも拘束受けないし
大体天下りして会社に年間数回顔出すだけで役員報酬貰ってる様な奴等を輩出してた役所があれこれ言える立場じゃないと思うけど 天下り先は公益法人。
一般法人と会計処理や税務処理が少し異なる。
税務会計システムも一般法人用とは別に公益法人用の専用ソフトが必要になる。 役員報酬はあらかじめ金額を決めておかないと損金にできないから調整が難しい
年度末に「今年は売上多かったから内部留保せずに吐き出しちゃおう」というのがやりにくい
行政だって年度末に予算消化するために道路工事や不要不急の備品買ったりしてる
民間の零細法人が年度末に所得圧縮するために親戚や知り合いに簡単な仕事を発注して外注費を積み上げたっていい
文句言われる筋合いはない
簡単な仕事に高給払っちゃいけないなんて法律あるのか?
自由経済だろ ネット収入200万程だと
確定申告時おおよそいくらほど執拗ですか?
いくら残しとけばいいですか? >>194
所得税70万円、住民税も70万円くらい >>194
サラリーマンの副業か?
ならば所得税と住民税で30%くらい
税額60万アップ
ネット収入200万のみのフリーターなら経費と控除で課税所得ゼロ、税額ゼロにできる 聞きたいんですが、グーグルアドセンスをキャリーオーバーで
持ち越してます
支払日を来年の1月にしてるんですけど、今年の確定申告で
それ申請しなくてもバレないでしょうか? キャリーオーバーって何?8,000円未満ってこと?
そんなんで生計成り立たないから雑収入
売上月ではなく入金月(来年)の計上で問題ない
小さな金額で目くじら立てたりしない 前々年が300万以下でないと認められないのも補足。 キャリーオーバーっていうのは確定している金額の振込を
自分の任意のタイミングに変えるってことですよ 出来ますけど、詳しく調べられたらアウトだとおもいます アフィリエイターって自分のブログのURL等は確定申告時に
載せなくても良いですよね? 振り込み金額に達しなかったのは申告してないわ、そんなんしたら試しに使った振込み予定の無いやつまで申告することになるんやけど >>212
URLとキャプチャーで宣伝するのが真のアフィリエイター 税金に群がる税理士というハイエナみたいだってことだろ
なんで、税金払ってるのに、ついでに税理士食わしてやらなきゃいけないのか?
納税が義務でも税理士払うのは義務じゃない
そもそも、税理士がいらないわかりやすい納税システムにするのが、普通
結局、税金を搾取するのに加えて税理士に効果もない無駄な金払うわけだ
税理士は一生、嫌がられる存在でしかないからね たしかに
税理士が必要なほど納税スキームが複雑なら行政(税務署)が納税者をサポートすべき
納税者が納税のために民間(税理士)にお金を払うって本来おかしい それにはマイナンバーが全ての行政や金融に横断的に利用できるよう結び付く必要があるな。
それと現金を廃止して全て行政が管理する電子マネーにする必要がある。
そうすれば全ての所得が行政により把握され、税金も自動的に引き落とされるようになる。 税理士の8割が元税務署職員であり、税務署職員は23年間税務署に勤めると、
税理士の資格を自動で取得できるためです。
そして、現役で税理士やってる人間の8割が元税務署職員であることからも、
税金計算を複雑化すればするほど税理士(元税務署職員)に利益が流れ込む仕組みになっているのです。
エストニアのように税金を自動計算してくれて、一番安いパターンをコンピューターが算出し、
勝手に預金口座から納税してくれる社会には税理士という職業すら存在しません。
そもそも、日本以外に税理士という職業はありません。相続税 贈与税も存在しない
国も多くあるようです。 税も社会保険も簡単なルールにしたら公務員かなり削減できるよは e-tax難しくないよな
各項目に金額入れていくだけで計算式とか知らなくても確定申告できる
今度からスマホでも確定申告できるようになるし更に簡単になりそう >>223
海外は会計士と税理士に態々分かれていないから。
それと司法書士も日本固有の制度。 控除適用で所得税発生しないんだけど、この場合は役所で申請済ませられるの?自営 自分で確定申告やってる人って按分計算どうやってんの?
大体で大丈夫なもんなの? >>228
だいたいで持っていって税務署で相談。
いちいち全員チェックしてるわけじゃないし、その場で受け取ってもらえばOK。
再調査が来るのは3000万以上ぐらいからだし、その額なら素直に税理士に頼んだ方がいいかと。 私「その内容を書面にして送って下さい、読んでおきます」 >>230
なるほど、ありがとう、やっぱしそうだよね
でも持ってって疑われたり、聞かれたりしなければわざわざ
税務署の人に説明とか相談もしなくてもいいよね? >>230
うちは1000万もいってないけど調査きたぞw 今年アフィリエイトで運良く100万円稼いだのですが確定申告の仕方が分かりません。
まだ税金に関する知識がないので確定申告はしたくありません。
なのでドメインを100万円分ほど大量に購入すれば経費となって確定申告しなくて済むのでしょうか? >>237
ありがとうございます
確定申告は税理士に丸投げすることにします 審査請求を行うもの
処分があったことを知った日(処分に係る通知を受けた場合にはその受けた日)の翌日から起算して3か月以内。
審査請求と再調査の請求との関係については『再調査の請求との関係』をご覧ください。
なお、天災その他やむを得ない理由等により上記期間内に審査請求をすることができない正当な理由があるときは、この限りではありません。
また、再調査の請求をした日の翌日(再調査の請求書について不備を補正すべきことを求められた場合には、
その不備を補正した日の翌日)から起算して3か月を経過しても再調査の請求についての決定がない場合には、
その決定を経ないで審査請求をすることができます。 ゴーンほど稼いでる人が何年も不正してるのに
年間数百万レベルのアフィリエイターが税金払うなんてどうなんだろう
バカらしいな ゴーン氏のは脱税も絡むのかね?今は有価証券報告書の虚偽記載の話ばかり。そもそも書いてるのは経理担当者だろうし、監査法人もはいってるのにこんなことが起こるのが不思議 アフィリエイトで家賃半分使ってたら経費にできるよね? >>243
経費にするのは自由だけど税務調査あったらダメと言われる可能性は高い >>245
これよく言われるけど、仕事のスペースとかもあるから
半額もならなくても一部は経費と見做してくれるんかな?
パソコン使う仕事全般に言えることだけど
あと、調査入ってから払えばそれでいいと思うんだが追徴金以外なんかデメリットある? ぶっちゃけアフィ程度だと何割ぐらいになんの?
3割ぐらいなら税務局も勘弁してくれるかな 部屋の広さにもよるよな
2DKくらいだったら、作業スペースなんて部屋全体の1割もないし でも素直に1割で出してる人ってどんなもんいるんだろう >>253
根拠ってなに?50平米の25平米使ったから50%とか? 実際に出すなら冗談じゃなくそんな感じだよ、一軒家なら面積とかどの部屋使うとか 根拠ってどうやって決めるんだろ
税理士雇ってないからわからん
奴らはどう決めてるの? 例えばこの部屋はアフェ作業専用ならばその部屋の面積と全体の面積で按分とかそんな感じ 税理士に頼んでも割合を決めるのは依頼主だよ。
税理士は根拠を聞いてそれが妥当かどうかを助言するだけ。
決定権は依頼主。 アフィリエイトの他に、Amazonやヤフオクで転売事業も始めて、その在庫置き場ですって言えば? 在庫は危険。在庫は税務調査で絶対見られるポイントだから 調査受けたことないの?かなり念入りに在庫見られたわ 税務調査において
修正申告ではなく 更生で応じる事が鉄則
税務調査において調査官が否認指摘をしたものの、その根拠が非常に曖昧であるこ
とが多くあります。税務調査の結末が修正申告の提出ということであれば、その根
拠がいくら曖昧でも、「納税者が納得して提出するもの」である以上、問題にはな
りません。しかし、更正となると、否認根拠を法令等で明確にしなければなりませ
ん。実は税務署側からすると、附記すべき理由を挙げるが最も難しいことなので
す。法律等によりあなたの権利が守られ、不当な課税を回避出来る可能性があります。
自分を守るため
更正で調査を終えましょう。 会社で年度末調整の書類を出せってメールが来たんですけど、アフィの収入もこれに書いたらいいんすかね? >>266
書く必要なし。
年末調整してもしなくても確定申告で調整される。 出さなくて良い。
後で確定申告するのだから。
年末調整は保険や扶養の情報だけ提出する所だよ。 年末調整は保険とか配偶者とか控除になるものを書くだけでしょ
アフィ収入は関係ない >>267-269
なんとなく不要かなと思ったんですけどやっぱりそーなんですね!
確定申告とかしない主義なのでどうしようかと思いました。
>>264みたいなちゅーと半端なことするのは性格に合わないんで、そもそも申告しないで税務署が来たら計算してもらうつもりですw
だって申告とかめんどだし、税理士はお金かかるし、申告して後出しで税務署にケチ付けられたらいやだし。
だからノーガード戦で最初から税務署に来てもらいますw >>270
前科つかないと良いけどね。
今は故意に税を免れる意思があり、無申告の場合は懲役5年以下又は500万円以下になっているから。
正当な理由なく無申告でも懲役1年以下又は50万円以下は前から存在。
刑事罰つく様に厳罰化されているので、その辺は自己責任で。
副業で儲けたけれど面倒だからやらないは上にあたる可能性あるからね。 アフィ50万
FXー40万
アフィの分をFXのマイナスで相殺できる? >>274
そのマイナス30万が海外FX業者ならできる。国内業者ならできない ありがとうございます
仮想通貨ですので大丈夫そうすね
堂々と無申告しときます 仮想通貨は雑所得だからアフィが雑所得なら通算と言うか合算出来ると思うけど
アフィが事業所得なら無理だね リーマンならアフィ+50万程度なら雑になるよ。
と言うか、その額では事業性が否認される。 否認されるかどうかは別として事業所得として申告することに問題は無いから事業所得で申告した方が有利でわあるね
50万でも基礎控除(国税庁が設定した人が一年生活するのに必要な最低限の額)は上回ってるわけだから事業性を争う余地がないわけでは無いし
でも仮想通貨で損してるなら雑所得の方が有利だね 事業性を認められるかどうかは
「自己の危険と計算において独立して行う業務であり、営利性・有償性を有し、かつ、反復継続して業務を遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められるもの」
の基準があるので、リーマンの場合にはアフィの金額が少ないと副業アフィに業としての社会的地位が認められない可能性がとても高い。 裁判官を説得できるだけの事情や事実があるかどうかだけだから 国税庁の言う事業性なんて国税庁の主張でしかないし結局裁判の判決でしか決まらないものだから自分が事業と考えたらその様に申告すればいいんだよ
一応裁判所の判決で事業とはどう言うものか一定の見解はあるからそれを踏襲するのが好ましいけど
新たな判決が出る可能性がないわけではないし
国税庁自身がが日本人は1年38万で暮らせるって言ってるんだからそれ以上稼げば金額的に少ないって事はないだろ だよね
サラリーマンの副業だと事業性が認められなくて
専業なら事業性が認められるなんてのもおかしな話
会社で赤字部門や売上の小さい部門は事業性が認められず
利益の出ている部門だけで納税してくださいって言われるようなもの
サラリーマンであっても小さな副業アフィを事業所得にしてなんの問題もない >>288
税務署に聞いたら認められないって聞いたよ >>289
税務署にそう言われてあなたが納得したならそれでいいんじゃない? >>290
青色申告は無理って言われた
まあ雑所得で白色申告で経費申請するよ
勤めてる会社より、事業一本でやってく!って気持ちがないと認められないみたい。
うちの旦那は大企業だから小遣い程度でアフィリエイトしてるってバレバレ 事業一本でやってく気持ちがないと事業性が無いなんて判例あるのか?
事業いくつも抱えてても一つしか認められないのか?
それなら損益通算なんてものは存在しないはずだがなぁ
税務署に相談すりゃ税務署の職員の考えは聞けるかも知れないがそれが正しいかどうかは分からんぞ?
対応をする税務署の職員は高卒でろくに税法勉強してなくて話の最後に「〜だと思う」と付け加える様な奴の可能性が高いしな リーマンやりながら税務署と裁判所まで行くのは現実的には無理だな。
時間的な問題もそうだし、費用面でも分が悪い。
会社での評価にも影響を及ぼすし、金額が高額で無い限り、それほどの危険を負ってまで争う利益が無い。 まあ争うかどうかは別として一応事業として申告しとく分には問題ないっしょ。
稼ぎが良くなればリーマン辞めよっかなって気持ちになるかも知れないし。
稼ぎが悪いから、リーマンしてるから事業じゃないなんておかしな話。
それに争う事になるにはまず税務調査が先だし、
税務調査があって否認されても審査請求まではほぼタダで書面のやりとりだけで出来るしリスクはほとんどない。
書面の郵送料と主張の書面作る手間がかかるくらい。 ここの素人より税務署が言ってることを信じるのは当然だろw サラリーマン副業、個人事業主とかでググったらいくらでもやり方でてくるやん 税務署行って聞けるのは税務署の職員の個人の見解だよ
税務署の職員は高卒とか大卒でも就活うまくいかなかった人が多いし税法って言うか法律に関しては素人だよ
だって司法試験なんか受けてさえいないんだから
そう言う人たちがなんでやってられるかって言ったら国税庁が素人にもある程度分かるように通達と言うマニュアル出してるわけ
質問した時に彼らがしてる作業はそのマニュアルから質問内容に当てはまるものを探し出す作業
だからマニュアルにないものは答えられないし
マニュアルに近いものがあればそれをそのまま言うだけ
>>293みたいに状況をマニュアル通りに指定した上でそう言う状況ならこうですと言う答えしかしない
そのマニュアル(通達)は公開されてるんだけどね
識字能力がありある程度文章が理解出来る人なら誰でも出来ることをやっているだけ
個々の質問に国税庁の見解出してって言ってもまあやんわり断られるんじゃないかな
税務署も素人ゆえに裁判の負けもそれなりに多いんだよね
相談するなら弁護士の方がいいかもしれないね
税法に則しているか判断した上で裁判になった時有利に戦うためにどう言う物証を残しておけばいいかは教えてくれるよ ごめん司法試験受けてさえいないは間違いかも
受けるくらいはしてるかもね 公務員試験では民法、行政法、商法、あたりも出るから行政書士レベルの法律知識はあるだろうよ
活かせてるかどうかは別としてな >>299
じゃあサラリーマンでも青色申請した方がいいよね? 裁決で納得いかなければ裁判になるけど
この場合は事実認定の問題になるから
納税者が法に沿っている主旨の事実を述べればそれを覆すだけの事実を税務署が用意出来なければ納税者が勝つ事になるけど >>305
そう?
民法だけ見ても公務員試験の方が難しいくらいだけれど
実務レベルの税金関連なら良くてどっこいどっこいで普通に行書が負けてるでしょ 行政書士の字って汚いよなー
行政書士の書く字は行書体
なんつってーw 宅建も国家資格になってから難化してるんだよな。
まだ使い回しが半分くらいあるので、過去問のみでもある程度なんとかなるけれど、後何年かしたら過去問のみでの突破はできなくなるかもな。
今はまだ契約時の説明でのみ必須だけど、その内不動産仲介業は案内も含めて宅建を持っていない奴は殆どの業務につけなくなるかもしれない。 高卒の国税職員も含めて行書の資格試験合格出来るかって言ったら勉強無しじゃまず無理だし
勉強したって合格するかどうかのレベル
正直まず無理だと思うよ
そんな地頭あったら他のもっといい職業つくもん 税務署職員って自動的に税理士になれるってまじですか? なれないよ。23年以上勤務すると全科目が免除されるだけ というか資格自体の優遇よりも元税務署職員だったという事実が大きい
税務署に対しても顧客に対しても どっちも昔ほど意味がなくなってしまった
斡旋がなくなって税務署に顔が効かなくなったし
ネットの情報で特に元国税税理士に国税の内情暴露されて昔ほど信頼がなくなった
試験組の税理士もアピールする様になって来たしで税理士としてやって行くのは厳しい
そんな事もあって定年迎えても税理士にならずに国税の再任用希望する人が増えた AI/機械学習の発達で税理士自体が殆ど必要なくなる。
税理士の主業務の税務計算が機械に取って代わられる様になりそうだしな。
今も仕訳と記帳代行をバイトに丸投げして、税務計算するのは税務経理ソフト。
所得税や法人税・消費税・酒税はある意味定型業務だから、機械化しやすい。
地方税は賦課課税なので、税理士に頼む事はまず無い。
残っているのは相続税くらい? アフィリエトの税金・節税に関して言えば
ここの書き込みは全然あてにならないな
でたらめばかりだ 何故、AIに仕事を奪われる可能性があるのか
イギリスの世界的名門、オックスフォード大学でAIを研究するマイケル・A・オズボーン准教授は、
同大学の研究員との共著で『雇用の未来 ? コンピューター化によって仕事は失われるのか』という論文を2014年に著しています。
その中では、今後10年以内にロボットやAIに置き換わりうる仕事として「簿記、会計、監査の事務員」「税務申告書代行者」が挙げられています。
2014年時点での10年後です。2024年までに税理士事務所の仕事は丸ごとAIが請け負ってしまうのでしょうか。
旧ソ連、バルト三国のひとつであるエストニアは、人口が約130万人で、単純計算で日本のおよそ100分の1の規模です。
ただ、「e-Government(電子政府)」の分野では、世界でもトップクラスの進化を遂げているといわれます。
なにしろ、教育・医療から、結婚に離婚、不動産売買、選挙の投票までがインターネットで完結してしまうのです。
もちろん電子申告もインターネット上で済ませることができます。さらには税制が簡素化されたために、
納税者にアドバイスできる余地がなくなっているといわれます。
そのため、エストニアでは税理士にあたる職業が成り立たなくなったとされているのです。 来月から失業保険3ヶ月受給するのですが、A 8netのセルフバックで家にネット引いた分とかクレジットカードの申し込みで貰った分て振り込み依頼しなくても収入として申告しなければならないのでしょうか?
あと、無職なので否決される可能性の方が高いですが、確定報酬ですか?未確定報酬ですか? 調査入ったときって尼や楽天の購入履歴全部見られるものなんですか? 購入履歴って経費として計上してないなら関係ないでしょ、個人情報すぎるw 見せろって言われたらずらっとテンガが並ぶから恥ずかしいんだけどどうすればいいのw 領収書見せればいいだけじゃないの?
税務署がきたらプライバシーも糞もないんだなw 領収書も見せる必要ないんだけどね
見せないといけないのは帳簿だけ
領収書見せてって言われたら「全部、記帳してありますよ」でOK どっちだよ経費で利用してた場合購入履歴って見られるの? 相手の無知につけ込んで「購入履歴見せてください」という調査員はいるかもね
応じる義務はまったくないのだけど 実際に調査を受けたことないやつらが机上の話ばかりしてるね パスワード書いてあるメモ紙探すと言って時間稼ぎしたらどうなる? 金額の大きい重要な領収証を無くすと青が取り消されるかもな。
領収証の保管義務は法で定められている。 >領収書も見せる必要ないんだけどね
何いってんだこいつw
調査受けたやついないの? てかそもそも説明して説得すりゃいいじゃん
操作きたこと無いけど何をビビってんの?
お前らも相当多めに経費あげてるだろ?
按分割合とかも気にせず勝手にやってるだろ?
んなもん、来たら少し間違えてましたテヘペロってやっときゃ別に問題ねえよ 嘱託とかじゃないマジもんの税務職員が事前通知無しで来て
ちびって通帳、請求書、領収書全部提出してしまった。
按分(家賃6割経費)、プレステを経費として計上などは全然突っ込まれなかった。 >>340
保管義務はあるけど領収書って発行義務はないからそもそも貰ってない場合は当然保存義務は無いし
火事なんかで焼失した場合とかも同様
基本的に税務調査って帳簿をみるだけで完結出来るから帳簿さえしっかり付けてれば領収書とか見る必要はない
税務調査は必要がある時だけ出来るものだから
そういう意味では領収書の提示を拒否したとしても帳簿を見れば分かるのだから領収書は必要ないよね
という主張は通るかもしれない
仮に不提示で罰則が適用されたとしても判例を見る限り大した罰金にはならない(1万円)から
領収書見る必要ないでしょって主張もやって見る価値はあるかもね
しっかりと作成された帳簿だけ出されてその他の書類が無いと困るらしいよ
基本的に帳簿に書いてある事が真実である前提で調査する事になってるからね >>342
来たって事は何か追徴出来ると思う点があるからやで
覚悟しとき >>343
帳簿が本当かどうか証明するものが領収書だからちょっと何言ってるのか分からない
その理論だと車10台購入したと嘘をついて帳簿につけといたら経費としてまかり通ることになる
証明するものが金の流れがわかる口座や領収書である >>345
いや帳簿に書いといたら良いんだよ
本当に買ったかどうかの裏取りは税務署がすればいい >>345
税務調査において購入した事を証明する義務はないよ
調査官に疑って証明させる権限はない
当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない
要するに取り調べみたいなことは認められてない
出来るのは帳簿を見てそれについて分からない事を質問する事だけ
実際の現場では権限を超えた事を任意でやらせるのが定着してるだけで断っても罰則ないし
「証明しろ」→「嫌です」で終わり 帳簿に記載されていても、その支出を証明するものが無ければ、その帳簿記載されている事項には真実性が認められず、その帳簿を前提として使う事はできなくなるな。
その為に領収証のサンプリングをやるんだろ。 >>348
こいつずっと根拠もない妄想垂れ流してるよな おまえら無知すぎ。
帳簿に好きなだけ経費を記帳すれば毎年税金0円、証明しろと言われても「嫌です」で終わり
くそ混んでるスーパーのレジで13,320円払うのに額面の違う硬貨20枚ずつ、計120枚で支払っても法的に問題無いし
男子トイレが埋まっててうんこ漏れそうな時はどや顔で女子トイレに入っても良いし
満員電車に乗ってるときに手の甲で女性のマムコにワンタッチしてもOK >>349
税務調査は真実性を確かめるためのものじゃない
帳簿をみてそこに間違いがあれば訂正するだけのもの
帳簿に真実性が無いならそれを証明するのは税務署の仕事であって納税者に真実性を立証する義務はない
納税者が真実性を立証するのは税務署がある程度の真実性を立証した場合に審判所とか裁判所で反証する必要がある時だけ
税務調査の根拠になる国税通則法の質問検査権で認められているのは帳簿等を見てそれについて質問することだけ
任意で真実性の立証を求めるのは違法にはならないかもしれないが
それに対応しなかったからと言って罰則はない
そもそも権限外のことを要求して断られただけだから 領収書の発行はただの商習慣で法律で発行する義務が規定されてるわけではないから領収書が無い取引はいくらでも存在する
その時に領収書がないから認められないなんてなったら税の公平性が崩れるでしょ
領収書がないだけで実際にかかった経費等が無い事になったら領収書のある人とない人で差が出る事になる
そう言う事が無いように記帳しておけばいいですよって事になってるの
記帳すればいつ誰にいくら払ったかわかるから領収書の有無は関係なくなるわけ
調査官がその支払いを疑うなら払った人に問い合わせれば本当かどうかわかる
でも一々問い合わせるのが面倒だから領収書を確認して済ますわけ
はっきり言えば領収書確認するって事は調査官が帳簿を信用してないって事
失礼極まりない話だけどまあ当たり前のように行われるわな >>354
ありがとう!じゃあ領収書の出ないタイムズレンタカーもクレジットカードの明細のところにここからここで借りた〜って書けばいいのね! クレジットカードの明細ではなく仕訳帳に書いたほうが良くない? >>356
仕訳帳のところにかくの?ありがとう!なんか細かく書いてる人いなかったから PayPayのポイント還元分も申告する必要あるのかな?
今月買い物して、来月ポイント還元されたら、今年の収入になるのかな? 背が高くて高学歴で経歴が素晴らしいきちんとしている税理士先生にしときな。
国税職員から税務調査の時にチビで馬鹿だと舐められるから。 ふるさと納税で全部米にしたら1年間買わなくていいことに気が付いたわ、送ってくれるみたいだし持ち帰る手間も省けて楽やな… 米は精米から2週間くらいで食べ切らないと酸化が進んで不味くなる。
脱酸素剤入りの真空パックにしても、半年くらいで乾燥し過ぎてパサパサ。
籾の状態で冷温保存が一番良いのだけれど、精米に行くのが意外と面倒なんだよな。 >>358
ポイントも関係してくるだろうね
値引きなのか収入なのかどの時点で計上するのか
獲得したポイントを事業のために使ったのか事業以外に使ったのか >>359
もし割引なら購入金額から差し引かないとダメだよね いやポイント使った時に値引きされるんだから当然購入金額から差し引かれるだろ
その買い物で割り引かれるわけじゃなく
次の買い物で値引きされると言う意味の割引
ポイントは貰っただけじゃ申告の必要なし
使った時に申告と言うのが国税庁の見解
使った時に一時所得になるのか雑所得になるのか値引きになるのかは状況による
paypayはどうなるかしらんが普通に考えたら値引きとかサービスだろうな 今年は雑所得が32万円だったんですけど、確定申告必要ですか?仕事は全くしていません。 所得税がかからなくてもしておいたら?どうせ住民税のおたずね届いて役所に提出しなきゃいけないんだし >>372
というか無収入でも人間は申告が必要なのだ 住民税で引っかかりそうだからやっておいた方が良いよ。
所得税確定申告をすれば住民税の申告も自動で行われる。 >>373-376
ありがとうございます。やります! 年間総所得が38万円未満は確定申告は必要ない
所得控除が38万円で、所得税が0円になるから
住民税は、年間総所得が33万円以上だと発生する
確定申告をしないで、なぜ総所得が38万円未満だと税務署はわかるのかというと、総所得が38万円未満の人は、確定申告の代わりに、市民税・県民税申告書を提出するから
つまり、市民税・県民税申告書は書いて市役所等に提出する必要がある 妻が扶養から抜けると、だいたい健康保険+年金で月二万くらいですよね?
妻が200万くらい稼げたら扶養から抜けてもいいとか言いますが、
実際200万で扶養抜けるのってどう思いますか? 雑所得30万だと年金以外にも払わないといけない税金の請求くる?例えば所得税とか。 勤めてるかどうかにもよるけど、所得税・住民税・健康保険・年金・(介護保険) >>369
ポイントを使って事業用品を購入した場合は値引き処理が必要
ポイントを事業以外に使った場合は一時・雑所得
こういうことになりそうなのかなぁ・・・ >>382
仕事はしてないです( ˙‐˙ ) >>381
所得税はゼロ。
住民税は住んでる市区町村によって非課税限度と金額が違うが、ゼロor均等割りのみ。
国保は7割減免になるけど、そのためには収入ゼロでも住民税か国保税の申告をする必要がある。申告してないと減免がない。
年金は払っておけ。
介護保険は40歳以上のジジイとかババアだけ。 通知書
質問応答記録書や意見書、聴取書、申述書、又は確認書等こちらの意見や見解、質問に対する回答などを記述し任意でする書類の作成には協力しません。
拒否します。今後そのような書類が作成された場合公務員職権濫用罪になる事にご留意下さい。
また行政指導において、行政指導を拒否して尚同様の行政指導を行う場合、行政手続法違反になる事もご留意下さい。
あらかじめ拒否したにも関わらずそのような書類が作成された場合、強制的に作成されたとみなされ憲法31条に違反し違法に集めた証拠書類となる事もご留意下さい。
修正申告についても、私の申告に何か間違いがあったとしても修正申告はしません。修正申告の勧奨はあらかじめ拒否させていただきます。そのような行為もしないで下さい。 今年、予定納税入れずに確定申告してて連絡あったわ
優しいときもあるんだな 去年よりPV伸びたけどクリ保の単価がくそになりすぎて2割ほど減ってしまった、メインでクリ保はもうむりかね… 今年はあまり伸びず。
確定申告で税金15万確定やわ。
節税のため経費捻出買い物中。。。。 既にやってるならあれだけど無駄な経費使うならイデコとかやればいいだけや、年の途中で切り替えで満額払うか決めるとかなりいい 投資メインで考えると微妙なとこもあるけど節税だと思えばかなり優秀だよ、十分稼ぎがあるなら満額払ってもいいと思う 給与所得ある人でも月額23,000円までイデコできるよ! 確定拠出型年金は、掛け金が5000円程度だと、銀行への手数料と所得控除額が同じぐらいになってメリットがないので注意
将来、貧困化して掛け金を支払えなくなっても、毎月銀行からの手数料は引かれ続けて残高が目減りしていくだけになるから注意 とりあえず20年満額払える金はあるんでそれまわせば大丈夫かな…、60までアフィ続けられるかわからんけど… 加入期間を国が勝手に伸ばすからな
今は65歳までじゃなかったっけ? ふるさと納税をすると、されて税収が減った側の自治体が、ふるさと納税を行った人の子供の保育園入園優先順位や老人ホーム入居の順番を遅らせる、というツイートを年末ごろ見た イデコより企業型確定拠出年金あるので
そっちやるわ ふるさと納税がよくわからない
わかりやすくおしえてくれ 色々調べてたら積み立てNISAもやることにしたわ、このスレに感謝w 基本的な考え方として、アフィリエイターのような安定した収入が保証されない職業人は、長生きしないと損になる、ような投資等はしない、という判断基準でいいんだろうか? 調査官も限られた税務調査の割当日数しか持っていません。
かといって増額更正は手続き的に大変です。
一番早く楽に終わらせるには、納税者を
無理にでも説得させて修正申告してもらうこと。
だから少々強引でも修正申告を強要してきます。
調査官から修正申告の強要行為があった場合は
「あなたのやっていることは刑法193条の公務員職権濫用罪
にあたりますが大丈夫ですか?」と言ってください。
刑法193条(公務員職権濫用)
公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、
又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。
この条文は、調査官が質問検査権の範囲を超えた行為を
行った場合など、全般的に適用が可能です。 ふるさと納税がよくわからない
解りやすく教えてくれ 故郷に納税するんや
その分税金で還付されるんや
払う税金少なくてすむんや 納税額は変わらないよ。返礼品-2000円分得するだけ いくら分までかってOKなの?
100万所得税がある場合100万ふるさとに使っていいの? 所得税100万ならふるさと納税できるのは20〜30万くらい ふるさと納税っていくらでも出来るんじゃないの?
多過ぎると税金的に損するってだけで ふるさと「納税」と呼ばれているけど実際は納税ではなく寄付
上限はあるが寄付した分だけ税額が控除されるので実質的には納税みたいなもの
だからふるさと「納税」
いくらでも寄付することはできるけど
控除されない分までふるさと「納税」と呼ぶのは一般的ではないね
それはただのふるさと「寄付」だ 所得税率20パーセントとすると住民税と合わせて寄付額の30パーセント分税額が安くなる
返礼品が30パーセント分までしかもらえないから合計60パーセント
残りの40パーセントプラス2000円損をする 理解できない
簡単にまとめると1万円分のふるさと納税したら8000円分が税額から控除されるの?
損してるようにしか見えないんだけど
産物がもらえるから得したことになるの? 一万円程度で考えるからいけない。
十万円百万円で考えないと損得が分かりにくい。
高額納税者程恩恵が累進的に多い。 簡単にいうと、お前ら貧乏人には全く関係ない仕組みだよ。 分からない
アフィリエイターなら小学生にも分かりやすく書いて ふるさと納税+副業の住民税申告
割とややこしいな
こりゃ納税しないほうがいいかな 申告する方法はあるよ。
ちょっと頭使えばわかる。ややこしくはない。 そんなことよりセルフメディケーションだよ
せっかくレシート集めたのに健康診断受けてないからダメだわ アフィも毎月の収益支払いの時に源泉徴収してくれたらいいのにな、どうせ日単位で引き出せるわけじゃないんだし… アフィリエイト収入が24年からあるんだが、
今まで確定申告などしていなかった。
せなあかんと思いつつもそのままに・・・・。
そして、ついに税務署より
インターネット取引内容等についてのお尋ねと、
封書がきた。住所も名前も封書できたから当然把握され、
ネットの取引うんぬんなので、もう全て把握されてると思い、
電話で、今まで無申告なので、過去分も払うつもりと伝えると、
いろいろお聞きしたいので、是非お越し下さいと。 本業もあるし、なかなか時間が取れなく、
税理士に頼んでみようと、探してみた。
一括サイトがあったので使ってみた。
年に一万から5万4千までと結構幅が広く、
一番応対が丁寧で、必要書類、領収書等揃えれば、
税務署の対応もしてくれる年32400円の事務所に電話した。
過年度の自己申告は過去5年分で良いらしく、
162000円を掲示された。
あまりにもの金額なので、値下げ交渉してみたら、
税込みの年3万でしてもらうことにした。
現在はここまで。動きしだい書き込みます。
なんかあったら質問下さい。
何分私も未経験なので、右も左も分らずの状態です。 >>433
乙
うちは2年前に税務調査きてお便りじゃなくて玄関にピンポンだったw
やっと春には全部の税金が終わる予定 >>435
月に多いときで20万くらい、
ここ1,2年は10〜12万くらいかな〜。 そのぐらいでも来るのか
毎年5万から10万ぐらい払ってるけど
払っててよかったわ >>440
ちなみにどれ位稼いでその金額納税なんでしょうか? >>441
必要経費もあるから年間収入で50万ぐらいなら所得が20万以下にはなるだろ?
そうであれば申告不要!
プロ野球観戦の動画をアップすればチケット代、電車代も経費になるし、編集用機材の購入も複数年に分割して経費になるからね。 その理論だと自分の生活を全て配信すれば衣食住光熱費家賃全経費になるな >>443
ブロガーとかでわざと記録用ブログ作ってる人はそのためでしょ
他のサイトYouTubeの収入を消費
通帳は一緒だしどのサイトで儲けてるか確認されない 実際にYouTuberは経費範囲の広さを公言してるからね。 自分が直接税務署から「これはOK、これはダメ」と言われたわけではないのに、適当な事言う奴が多過ぎ。またそれを盲信する馬鹿も。 税務署の人とのやり取りは全部録音録画しとけば安心だよね、ゴーンさん見てて思いました 税理士さんより
税務署の担当と連絡したらしく、
継続的に収入があるので事業所得として申告が必要。
5年分の期限後申告が必要。あわせてH30年分の確定申告をする。
過年度の5年分とH30年分、あわせて6年分なので18万掛かる。
それに税金もだからいったい幾らになるやら・・・。 税理士に頼む必要ないんじゃないかな?
無申告だったなら領収書も残してないし経費もはっきりしないでしょう?
税理士に帳簿作成してもらっても大して経費計上できないよ
それならいっそ税務署任せで言い値払ったほうが安いかも 12万5年計算で720万
重加算税のるといくらなるんだよおい うん税理士いらないよ
税理士入れると逆に面倒なことになりそう
自分で申告して無申告加算税免れたいってことかもしれないけど税理士に払うなら意味ないし
自分の場合は税務署の人が領収書ない部分とかちゃんと汲んでくれたし控除も細かく説明してくれたよ >>451
開業届け出していないなら、雑所得扱いでは?
事業所得にした方が税金が安くなるならした方がいいが、税収が減る方法を遡った期間まで税務署が教えてくれるのかね?
税理士さんがその方が報酬上がるから、税務署に提案したとか?
全体として433さんの支出が減るなら構わないがどういう経緯で事業所得にすることになったのか聞いた方がいい
自らでも税務署に問い合わせた方がいい 自分も最近無申告で税務調査したばかりなのと収入同じくらいだから書くけど経費と控除引いて
総所得500万所得税25万加算税3万
住民税と国保が足して100万
とにかく経費をあれこれ入れまくってもらった そうなんだよ拍子抜けした
あとから住民税と国保で冷や汗かいたけど
あとは確定してから一括で払わないと延滞税が発生するくらいかな
分割もできるってさ 欲しい車があって経費で買おうかと思ってたけど
「車は頑張って買うもんじゃない節税目的で渋々買うものだ」
って前に読んで考え変わった とは言っても経費計上することで実質的には3割程度安く買える程度のことだからね
30万円捨てて手元に70万円残すのと
事業経費として100万円使うのとどっちがいいか?
どうせ100万使うなら渋々ではなく欲しいもの買ったほうがいいよ
渋々買うとか意味が分からん
渋々買うくらいなら税金払っても現金残すだろ
渋々なんてのはかっこつけて言ってるだけで本当は欲しいものを買ってるよ >>459
買うなら中古車だ。
新車よりも償却期間が短くできる。(経費に多く入れられる) 税理士さん使うのは、
まず、めんどくさいのと税務署に行く時間がないってのが大きいです。 1000万で個人から法人にするメリットはなんですか?いずれも消費税がかかる上、法人税も余計に取られますよね… >>473
昔は給与所得控除のメリットが大きかったけど今は上限がある
社会保険料も強制加入になるし
税制面なら個人も法人もそんなに変わらないよ >>468
俺は1800万円で法人化したよ
試算した結果、本業+アフィ個人事業と
法人化アフィ専業の手取り収入が変わらないことがわかったのが決め手だったかな >>474
そりゃあ、無職だったのがIT関連企業の青年実業家社長になるわけだからなw YOUTUBEやヤフオクは無職が38万超えると本当に税務署が調査に来るな
情報を共有してるのかな
嫁の知り合いもヤフオクで50万の利益あげただけできたらしい
、利子税、過少申告加算税、不納付加算税とるために忘れたころにくるからタチが悪い >>479
銀行口座は昔から見られるよ
でも銀行口座とaspからの情報だと明確な証拠が残ってるから効率がいいんだろうな aspの支払い状況と納税状況を照らし合わせて未納者を抽出、
5年泳がして延滞税含めまとめて徴収
口座は自分でも作った事を忘れている銀行のまで完全に把握されてた。 延滞税は申告してから発生するでしょ
それともマジの脱税? もしここみてる奴がいつか来るかもって怯えてるくらいなら今年から確定申告するのおすすめ
ちゃんと収入を漏らさず申告すれば経費盛り盛り入れて平気だよ
保険や年金の控除もあるし意外と税金少ないよ 売り上げ1000万の個人だけど、ちゃんと申告してるがいつ入られるかビクビクしてる
消費税も払ってる >>455
開業届けの有無と事業所得になるかどうかは関係ない
税務署から継続的だから事業所得になると言ってくるよ普通 去年70万ほどの利益がでて鑑定申告しなきゃいけないみたいですが
いろいろよんでも実際になにしていいのかわかりずらく面倒くさいです
アホでもわかるサイトか本でおすすめないですか? アホは確定申告しないのに偉いな
freeeで帳簿つけたら必要なファイルをボタン一つで用意できるからそれを印刷して税務署で申告する
分からないことはサポートが全て教えてくれる
それすらできないアホなら税理士に依頼するといい
70万だと依頼料が高く感じるだろうからココナラとかで依頼すればいい
今年もそれくらいの所得の見込みがあるなら税務署にいったときに開業届だして青色申告にするといい
鑑定→確定 そのファイルがいろいろありまして面倒くさいんですよね
税金のことなどやる気がおきず読んでると疲れてすぐ寝てしまいます
1月に60〜70万くらいかせげそうで今年は数百万はいけそうなので
去年は70万と僅かですが今年から払ったほうがいいかなとおもいました。
税務署にききながらなんとかやってみます 70とか80くらいのジジババ相手するよりは楽なんじゃないかな、確定申告提出に行くと毎年長蛇の列になってるし… 支払調書と領収証と持っていけば全部税務署員がやってくれるよ。
2月中に行くことと、あまりに分量が多過ぎないことが条件だけど。 入力から全てやってくれるよ
近所のデパートに簡易施設できるから最初はそこでやってもらった 按分計算とかそういうのも見てくれるの?
白色申告する場合って減価償却とかそういうのどうなるんだろうか
全く分からんし、物凄く面倒くさい >>212
載せたことないが文句言われたことないぞ。 ありがとうございます
そうなんですね
じゃあ税務署に全部任せます なんだよ
グーグル自体が35億円の申告漏れかい!
なら俺たちの数十万数百万なんかかわいいもんだな! アフィを夫婦二人でやってます。
夫サラリーマン 妻専業
例 アフィが年200万【経費100】
の場合、アフィの収入を夫にして、夫が年収900万になるのと、
妻が200万になるのとではどちらが手取り多くなるのでしょう? >>504
妻と離婚して一人で年収900万にするのが一番自由にたくさんお金使えるようになる でもその妻が本当に必要かどうかはとても重要なテーマだと思うよ
>>505さんの言う通り慰謝料を差し引いたとしても妻と離婚した方が手取りは増えると思う
やはり奥さんが本当に必要かどうか一度本気で考えてみた方がいいと思う さすがアフィリエイター
なかなかの文才と着眼点だな >>504
例でしかないのであれだけど、その年収とアフィの収益じゃ旦那の副業としておいたほうがいいよ。
アフィの収益が最低でも今の年収ぐらいにならんと。
あとは妻が外で働いたほうがよほどいいよ。
頑張れ。 >>509
妻を個人事業の青色申告した場合はどうですか? 脱税がしたいのか?
2人でやってるならその比率に応じてそれぞれの所得にしろよ
夫の所得を妻の方に付け替えるのは脱税よ
妻200万で経費100万、青色申告特別控除65万で所得税0も可能だがそれは立派な脱税 >>511
写真が夫、文章妻でやっと1つのブログが出来た場合も別所得にするんですか? 働いてない親の名義でアフィやるとかってならありだけど結局めんどくさくなってやめたわ、たいした節税にもならんしな… 100万ぽっちで会社にもしてないなら通帳ベースでしょ それが許されるのは法人だけじゃなかったか
何にせよ税理士とかちゃんとした所に相談しないと後で痛い目見るのは間違いない 専従者給与とは
青色事業専従者給与は、青色申告者が事業に携わっている家族に対する報酬を控除できるものです。
白色申告の事業専従者控除が配偶者86万円、その他の親族は50万円と決められているのに対して、青色申告専従者給与は金額が決められていないため、妥当性のある報酬を設定することができます。 ほえぇ
こりゃいいこと知った
アフィ利益200万くらいだが半分は手伝ってもらってるから100万は給与で控除できるな >>520
専従者給与について記事をたくさん読んでみましたがこういうのがあったのですね。
うちのようなたった200万程度の副業だったら、専従者給与にして妻を年100万以下くらいにするのが利口だったのですか? >>524
まずは税務署に届出が必要だね
専従者給与を受けたものは配偶者控除の対象外となるので年末調整時にご注意を >>526
配偶者控除はなくなっても給与約90万円+経費が引けて、更に年金、国民健康保険は扶養のままなのはいいですね
ただうちの場合青色申告が認められないと思います。200万売上があれば事業所得になりますかね >>527
主人がガッチリサラリーマンなので認められないと思いますという意味です だんなの会社が副業禁止だとかで
そんな収益でクソめんどくさい質問を
こんな場末でやってんのか?
税務署できけよ >>529
確かにへぼい額ですよね。
私もみなさんみたいに稼げるようになりたいです。。 >>528
サラリーマンでも継続的な収入であれば事業所得になるし青色申告も承認されるはず
実際うちも以前はそうだったし
確か青色申告の承認申請書を提出したのは年間売上300万の頃だったかな たぶん副業禁止だから悩んでるんでしょうね。
もう少し頑張って収益アップがんがれ 副業禁止て一流企業とか?
底辺会社ならアフィじゃなくても土日に警備員かなんかしないと家族養えないでしょ 「外貨建て保険」に潜む恐ろしい"闇"と"ワナ"
思わぬ円高で巨額の含み損を抱えた人が続出 あーもうそろそろレシートまとめなきゃ
めっちゃアナログ式なもんで 税務調査終わった
心配してた経費の部分は全く見られなかったw
拍子抜け >>540
3年分の通帳洗いざらい見られて登録してるアフィも全部確認されただけ 国税からメール来たぞ
毎年くそ重い事前準備セットアッププログラム更新させるな。
しかも、なんでwindows版が68.2MBでmacが4.7MBなんだよ 無申告じゃなくて普通?の税務調査
事前に電話が来て使ってる機器と通帳用意してくれって言われて開催された
アフィでの年間所得が400万ほどの元ニート
ブログは見られなかった
確定申告で記入してない売上先を細かく確認された
どうやら所得隠しを疑われたみたいw 機器とかブログとか見せる必要ないしw
基本的に帳簿さえあればそれで終わる
帳簿見れば書いてあるんだから通帳は見る必要ない
通帳見るって事は帳簿を信用していないって事
帳簿が正しい事を立証する責任はないから通帳見せる義務はない任意だしね
どうしても通帳見たかったら銀行に反面調査して調べられるし
じゃあなんで通帳用意させるかって言ったらわざわざ調べるの面倒だから手っ取り早く本人に用意させれば楽でいいよねってだけ
だから通帳見せてって言われたら
「えーなんで通帳見る必要があるんですか?帳簿見れば分かるじゃないですか」って言って
それでも見たいって言ったら「じゃあ見せてあげてもいいけど帳簿に間違いがない事分かったら調査終わりにしてくれますか?」とか譲歩を引き出す
機器とかブログ見せてって言うのも同じ
本当にアフィやってるのか?違う仕事なんじゃないのか?って疑ってるわけ
本人がアフィで申告してアフィやってるって言ってるんだからそれ信じればいいだけなのに信じないところから始めるからそう言う言動になる
だから機器とかブログとか見せてって言われたら通帳みたいに譲歩引き出す
なんでも言われた通りにするのではなく本当に必要な事なのか考えて必要ないだろうと思ったら本来必要の無い協力をしてあげるんですよって体で譲歩を引き出すのが得
帳簿見せてってのは流石に見せないと駄目だけどねw でもわざわざ税務調査しにきて、領収書見ないで帰るなんてことあるの?
例えば警察だったら一時停止してないとかで絶対点数引くじゃん
税務署も同じで調査しにきて手ぶらで帰るなんてことするんだ? アフィの経費なんてたかが知れてるし
帳簿見て変なとこなければスルーじゃね
按分の比率聞かれたりはするだろうけど >>555
あるよ
経費に目を通さなかったってことは
アフィ以外の収入など別の目星で調査した可能性があるね
あっちも暇じゃないので限られた時間内で調査するときは精査されないよ >>555
手土産は法人の税務調査や労基でやること
手練手管なプロ同士の手打ちみたいなもの
個人は健全であることを証明すればいい 400万で来るって話始めてきいたわ
アフィリエイトは脱税が多いからマークされてるのかもね そりゃ税務署からすれば数千万を数百万で申告してる脱税者にしか見えないだろ。 >>554
まあ来てもおかしくない金額ではあるな。 >>565
ビビっているわけではないが、うざいことはうざい。 架空経費ではなく所得隠しを疑われてだから
「400万ぽっちだから」調査入ったんでしょ
本当は1,000万くらい所得があってもおかしくない不明な入金とか合ったんじゃないの
架空経費を疑う場合は高額所得者を狙うけど
所得隠しを疑う場合は申告所得がいくらかは関係ない 所得隠しや経費が多かったりすると所得が少なくても確認しにくるよ
問題なければすぐ帰って次の案件に行く
数百万の雑魚から絞っても効率悪いからね
手土産とかいつの話だよ今はそんなものない
きちんと申告してれば1円足りとも引かれない この人は単純に口座を横目されて売上に入れてない入金があったから確認されたんじゃないの
同じ口座に生活用動産の売買の入金あったとか
口座は個人用と分けとくのが無難 脱税見込んで来たけど見込み違いで無駄な時間を使ったみたいな
横目だと手紙でこの入金何ですか?ってのは無理だからね
一応調査はじめてからでないと質問出来ないから
さぞかしガッカリしただろう 口座わけてると管理や申告楽だけど、調査となると一緒にしてる方が税務員が見辛いからありってことはない? わざわざ見辛くする必要あるか?w
私用の口座も見られるから意味ないし 舐め回すように見られるのが好きな性癖でもない限り、余計な物は見せたくないよな。 >>569
> 口座は個人用と分けとくのが無難
ん? この人は法人化していたということ? 個人事業者も個人用とは別に事業用の口座を同一銀行で作ることはできるよ。
郵貯も可能。(ただし預金上限は口座を合算された合計で制限されるけど。) 屋号の口座はASPによって登録できない場合があるからやめたほうがいい
事業用の普通口座つくっとけ おまえら国税の報告みたいなの見た事ないの?
追加徴収の平均って100万か200万程度だぞ
5年遡って調査だから年平均したら20万程度
ちょっと自分で書いてて金額があやふやだけどとにかくかなり小さい金額でも調査してるんだよ
無申告で100万の収入あったら税務署は喜んで調査に来るからな >>581
> 無申告で100万の収入あったら税務署は喜んで調査に来るからな
それは知っているが、いま話題になっていたのは
「申告していてしかも年収400万円なのにやってきた」 事務所ある奴っていいよな?
経費にしたものを家で使う
調査入った時のみ事務所に移動させたら節税できるよね? >>581
想像してたよりずっと少なかった
経費盛ってたら1000万以下でも余裕で来るやん その金額でそいつらの給料分稼げるのか?税金の無駄な気もするw >>585
金額が大きかったり悪質なのは査察に上げるからでしょ 事務所ある奴っていいよな?
経費にしたものを家で使う
調査入った時のみ事務所に移動させたら節税できるよね? 別に事務所が無くても事業で使うものは経費じゃないか? 家兼だと限定されてしまわない?
例えばアフィリエイターの場合は洗剤を経費で落とせない
でも事務所があると事務所にあるものを洗濯すると全額経費にできる
でも実際に洗剤なんて使わないし、洗剤1年分を経費で購入して家で使ってもばれなくない?
消耗品、美術品、家電考えれば色々ごかませそうなものが思い浮かぶ 親の持ち家の部屋を借りているって書類もちゃんと作って契約してれば全額いけると思うよ、調査された時の説明は考えておく必要はあるだろうけどw 事務所でこっそり生活して生活にかかるものは全額経費にすればいける
調査が入るときは生活感をなくし家から通ってることにすればok
ただしTVを経費にすることは難しかったような 588も家で使ったものを経費にしようとしてるから脱税
ほとんど脱税じゃん。節税ではないぞ。 公用車で温泉行っても
いーじゃん(見逃してくれよ)
いーじゃん(見逃してくれよ) 初めて申告しようと思うのですが、ネットで調べてもよく分かんないので教えてください。
去年11月からアフィリエイトではないのですがネットで仕事を受けるようになりました。
1発目の仕事は今年になって終わったため去年の収入はゼロです。
でも、パソコンなどの経費が30万円くらいかかりました。
この状態を赤字と言うそうです。
分からないのは、この赤字の30万円は税務署から返してもらえるのでしょうか?
還付金と言うのがあるそうですが、ネットで調べてもよく分かりません。
他の収入は2月までバイトしてたので給料が10万円くらいです。
差し引きで20万円帰ってくるのでしょうか? アフィリエイトではないのですが
ネットで調べても分かりません よく考えましょう
赤字を税務署が返してくれたら赤字の会社は無くなります
マジレスすると税理士に相談してください
無料相談などを活用しましょう >>604
マジレスすると、その知識では危なっかし過ぎる。
自分で税務を処理できるレベルにない。
まぁ、昨年分は申告不要でしょ。
白色の場合、10万円超は固定資産に計上して3年の減価償却ね。
その償却の分だけ損金にできる。 >>604
もしかしてパソコンとか買わされちゃったんでしょ。。。
それ詐欺やん。 >>585
アフィリエイト収入は口座に金額残るから調査が簡単なんだと思うぞ。 ★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
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いろいろ調べましたが赤字を税務署が返してくれるわけではないようです。
還付金は赤字の一部だけのようです。
>>604さんがいうように赤字を返してくれて赤字の会社が無くなれば日本経済がよくなるのに。
仕事は知り合いの関係で詐欺ではないですw
買ったのはノートPCとかスキャナーとかデジカメとソフト類です。街を回るので自転車も買いました。
今年一年会計の勉強してみますわ。
MARCH卒なんでこのスレでは高学歴だと思うので来年には教える立場になりたいです。
ではまた。 ↑でMARCH卒と書きましたが全部卒業したのではなく、そのうちの一つを出たという意味です。 >>614
どうせやるなら簿記試験で一級(日商)若しくは上級(全経)を目指せば良いよ。
持っていれば再就職の時に評価されるよ。 >>614
事業所得以外からの還付って一番目を付けられるから。
それをビジネスにして指南していた人が脱税の幇助で逮捕されるくらい。
青色なら初期投資で問題ないと思うけど、白色で書かれている内容は見解の相違では済まないと思うけどね。 >>619
あれは事業実体が無いのにある事にしてやったから脱税になっただけで事業所得の損益通算は今でも使えるけどね
>>614は開業後に経費処理すりゃいいだけ
開業のための出費は開業後に経費として処理できます
ttp://tokyocity.co.jp/infomation/soho028/ 開業費って開業した年だけでなく開業後5年以内なら好きなときに経費計上できるのか
勉強になったありがとう アメリカは、会社が赤字になったら、過去に収めた税金を何年分か返してくれる制度があるとか 日本の法人税にもあるよ。
損失の繰越か前年の納付済法人税を限度とした還付の選択適用だけど。 >>624
日本でも銀行が繰延税金資産でほとんど税金を払ってなかったでしょ やっと帳簿付けおわってためしに申告書Bに数字だしてみたけど
所得税230万だったわ
予定納税でもう200万いってるから残り30万だけど。
あーやってらんね >>628
1600万で経費が200万、控除が300万 完全に情報系だから取材は無い
ほぼ自宅から出る必要もないから経費になるのは電気代と消耗品ぐらいだ 情報商材売ってるんだから情報商材を買うに決まってるだろうが
事務所も借りたら数百万いくよ アフィで年1000万前後まで行ったらアフィの時間少し減らして投資始めるのをすすめるよ、損切りしたときだけうまいこと申告すれば… BTOのPC
スマホ
タブレット
ノーパソ2台
あと
電気代
インターネット回線
プロバイ
車の減価償却
あとは直接アフィリエイトに関係するもんと
直接関係してないけど経費にして税務調査官につっこまれてもセーフそうなのだな >>638
株やってるけど基本NISAと米国ETFだからデイトレみたいに張り付く必要がないしなぁ
今年遅まきながら太陽光投資でもしようかと思うが 税務調査の最中に財布を盗む調査官がいるのか
部屋に入らせずに玄関前で立ったまま調査させるしかないな いつからあったのか知らんけど
俺も最初アドセンスやアフィから手をだせばよかった
全く違う人生になってたに違いない
会社員の時FX初めて5年〜10年くらいかけて1000万くらいは損した
最後は、病気になり職を失い孤独になり廃人のようになってしまい自殺寸前までいってアフィに出会った
5年くらいかかって、やっと月60万くらい
今年は月100超えも行くと思う
俺も年1000万以上かせぐようになってから、またちまちま投資しようかな
順番が逆だった アフィってそんな稼げるの?
ブログとか?
俺もアフィリストになろうかな >>645
まー
そんな感じかw
ストーリー性が大事なのさ 月末調査なんだがペットボトルのお茶でもいいのか?
お茶入れるきゅうす?ないんだがw 5年で月20万ってすごいじゃん
俺なんか5年で累計20万だよ >>647
お茶とか入れる必要ないぞ
あいつら休みたくなったのか知らんがそろそろ昼なんでとかいって外いって昼飯くってきたしw >>649
そりゃお互い緊張するんだから気きかせて外で食事するだろ
お茶は飯までのあいだとしてだよ >>650
だからいらねーってw
お前が法人にして従業員抱えまくってて応接室でもあるんならお茶ぐらい出しゃいいが違うだろ てか、家に入れるって驚き!
在宅中に突然玄関先まで来たけど追い返して、言われた書類を後日税務署に持って行った
部屋干ししてる下着見られるなんて絶対イヤ
いくら税務調査だからって住人の許可なく立ち入る権限なんてないよね?
マルサじゃないんだから 税務調査って部屋にいれないとかいけるのか
それが通用するのってあくまで自宅で事業してる場合だけよね?
事務所として部屋借りてた場合、やっぱり拒否できないよね >>652
それ無申告の税務調査?
うちはネット銀行の記録も見せないといけなかったから客間でやったわ >>655
私はプリントアウトして持ってったけど、よく考えたらスマホの画面見せれば済むよね
2500円しか入ってない財布盗み調査官もいるぐらいだから、令状持ってない限り絶対に家には入れない。無理に入ろうとしたら警察呼ぶつもり 全部プリントしたのか
すげー
まぁ俺も女性だったら家に入れないけどね >>654
普通に税理士の事務所で受ければいい
タバコ臭いと言うか普通に臭い奴だったら嫌だしトイレ貸してくれとか言われて便所に他人の小便が飛び散るのも嫌だから税務調査あっても家にあげるつもりないよ
税理士にも相談して調査の時は税理士の事務所でって事になってる
ていうか税理士すら家にあげてないよw
潔癖症だからなw
家に入ったの数えるほどしかいないw ねー!
家に上げるなんて考えられないよねー
そもそもたかが税務調査で家に入る権限ないでしょって おれは冬だったけど狭くて寒い外の倉庫でやらせたよ。中には一切入れなかった。 >>660
万が一貸してってなったら断りにくいだろw >>653
レスが不要なのはおめえだろ?
親切に教えてやってりゃ調子に乗ってさ あーなんか腹立ってきたなぁ
なーにがお茶の急須が無いだよバーカ
そんなこと気にすんなら会社員にでもなれやアホ でも税務署に出向くのも面倒なんだよなー
玄関前で立ったまま税務調査させるとかオッケーなんだろうか
もちろん帳簿は印刷して渡す(持ち帰り現金、玄関前での閲覧のみ可)
質問にはインターホンで答える 可能だろうけど相手も人間やからな。腹たてれば厳しく見てくる。調子に乗らせてもいかんからちょうどよい塩梅でやはないと、 >>665
やめとけよ
普通に対応してりゃ向こうもそれほど事を荒立ててこないし
>>668
てめーみたいな雑魚はさっさと死ねゴミ >>669
おまえ無差別で事件起こしそうなやつだなw >>670
寒い倉庫で税務調査させたとかアホな自慢してるお前が何言ってんだ? >>672
お前だろ
悪いけど俺はいくら税務調査が面倒でもわざわざ寒い倉庫で嫌がらせしないよ?
そして5chでそれを自慢したりすることもない
攻撃性はお前のほうがヤバイんじゃないの?w 過去レスみてみりゃ「調子に乗らせてもいかんからちょうどよい塩梅で〜」とか言ってるあたりも相当性根が腐ってるなぁ
異常者じゃないの〜? たしかに他人を犯罪者呼ばわりしてるわりに自分も相当ヤバいことに気づいてないね >>676
でも俺はお前みたいに直接税務調査官に嫌がらせしたことないんだわぁ
現実で害を及ぼすほうがよっぽど異常だよね怖い怖い >>678
お茶いれないのはこちらが調査対象なのと相手が調査官だからだよ何言ってるの?
ちょっとぐぐってみれば?
お茶すら出すべきではないという意見も多い
https://ameblo.jp/yo-matsushima/entry-11500374892.html ネットで愚痴るのとリアルは違うからね
普段こことかネットで色々言ってる人も現実じゃへこへこしてるよ
そして鬱憤を貯めてまたネットで発散している >>680
さっきと言ってること違うじゃないw
お茶とか入れる必要ないぞ
あいつら休みたくなったのか知らんがそろそろ昼なんでとかいって外いって昼飯くってきたしw
だからいらねーってw
お前が法人にして従業員抱えまくってて応接室でもあるんならお茶ぐらい出しゃいいが違うだろ
言い訳探してググったんですね。よくわかります。 >>682
どこが違うんだ?
法人にして従業員がいて応接室があるぐらいの規模なら従業員もいる手前、出せばいいと言ってるだけだろ
それを飲むか飲まないかは向こうの勝手
そして今回は自宅で調査官を迎えるレベルの話だから出す必要はないと言ってるんだが? あぁもしかして君の自宅には従業員がたくさんいて税務調査のときも立ち会うのかな〜?
それなら自宅でもお茶をだすべきかもしれないなぁ
俺の理解が足りなかったみたいだわ〜 >>685
うわぁ君こそ犯罪者の匂いがする攻撃性だね
怖いなぁこういうのが世間に存在すると思うと他人恐怖症になりそうw >>687
君はさっきから他人への攻撃しかできてないけど?
俺は元国税の人のソースをもってきたりして具体的に説明してる
一方で君はただ攻撃するだけ
日本語が理解できないのも君じゃないかな
あ、これも君のマネになっちゃうww 君も攻撃ばかりじゃんw
底辺の相手してても時間の無駄からこの辺で。 >>689
いやちゃんとソース付きで説明してるよね?
そしてそれをただ攻撃してるのは君だし底辺も君だよねぇ
ほんとに可哀想な人だよ
結局税務調査官に嫌がらせしたのも君じゃないか しゅ、しゅごい…
税金取られるってのは人々をこうも荒ませるものかw まあ俺も性格悪いほうだとは思うけど
こいつみたいに現実で税務署職員に嫌がらせするほど歪んだら終わりだよ まあどっちか言うと先に片方に絡んだのはID:Doh94M8B0だし言ってることも幼稚だなとは思うわ。
とりあえず嫌がらせを武勇伝みたいに語らないでくれ いやもう片方も八方に攻撃してたみたいだしね。どちらもどっち。アフィリエイトで生活してると頭おかしくなるんだろうな。クレジットカードのなんたらとか管理人おかしいし 自宅兼仕事場としてる人は家に入られることで家賃や光熱費の按分などを指摘される可能性があるよね?
入れなくていいなら入れたくないが、断る理由が難しいな。男だし下着は使えないし、潔癖症って理由くらいかな ★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
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それが普通じゃないから腹が立つ
いきなり「あんた脱税してるでしょ!」って態度で自宅に来られ腹ワタ煮え繰り返る思いした 文面から察するにお茶だしたいから市販のお茶だしてもいいのかって聞いてるだけなのに
出すなだの家にいれるなだの基地外が多いとこだなw 腹立てて厳しく見たって帳簿がちゃんとしてればイチャモンつけようが無くない?
俺は玄関入ったとこに椅子と机置いてそこで対応したけど嫌な顔してなかったし
帳簿見てる間ずっと携帯ゲームやってたけど何も言われなかったよ 市販のお茶を出して、必要経費に入れておきます、と言えばいい アフィリエイターって実質ニートみたいなやつがおおいからな ラブホに置いてあるティバッグのお茶持って返って使えばいいじゃん
デリヘル呼ぶときラブホ使うだろ? ニートみたいなやつって言うか社会負適合者だろ
自分で言うのもなんだが >>697
断る理由なんて必要ないよ
そもそも調査官に家の中見る権限無いから
調査官が出来るのは帳簿見てそれについて質問する事だけ 入れなくても大丈夫
来年から青色申告できなくなるだけ 聞かれなかったらこっちから書類持っていくと言えば良いが、家まで来ると言われたらうまく断らないと絶対怪しまれるよな 財布盗む税務署員もいるから家には入れたくないって断ればいいよ >>709
青色申告取り消しの要件知らないのかな? 家事按分したら、収益20万切った!
税金払わんで良くなったお! 確定申告期間前に、初めての青色申告仕訳帳とか、作り方が合ってるか聞きに行こうか悩んでるんだけどどう思いますか?
変に目つけられますか? >>715
迷惑だからやめておいたほうがいいよ
青色申告申請した年に記帳説明会の案内が何度かあったでしょ?
なんでそれに行かなかった?
税務署職員もそういう気持ちになる >>716
税務署に電話したら、確定申告前に聞きに行っては?と言われました 相談にのるのも仕事なのに迷惑って…
相談に行って目をつけられたら誰も相談しなくなるだろ
マジレスすると普通に相談してオッケー 全国どこの税務署でも、2月初旬から確定申告相談会やってる。
それに聞きに行くのがべスト。
管轄の税務署のHPを見てごらんよ。
市役所や公民館なんかで出張相談会もやってるんだから。 熱心に申告しようとしてる人に目をつけたりしないよw >>714
家賃代は賃貸じゃないんで住宅ローン金利分だけだよ。
光熱費などは部屋面積分で按分やで。
車は取材経費として減価償却してるわ。 帳簿とか保管とか面倒くさいなw
国がクラウドソフト作ってデータベースに保管してくれよ だよなー
仕訳帳と総勘定元帳も保存義務ではなく確定申告での提出物にしてくれ データ飛んだ時に備えてプリントアウトして保管してる 今はクラウドで二重三重化して保存すれば大丈夫でしょ。
onedrive+googledriveなら無料で二重化できる。 違うんだよ
国が作ったクラウド会計ソフトに収入と支出を入力して領収書をアップロード
確定申告に必要なものがデータで税務署に転送される
なんでこんな手間のかかることしないといけないんだよ
ドイツとか北の国見習って取り入れてくれよ そんな便利なことしたら税理士の仕事無くなるから絶対にやらないだろうね >>730
国にとってプラスになるからいいじゃん
今の税理士なんてただの申告屋
AIでも出来る仕事なんて不要だし実際にエストニアでは9割死んだ
自動計算して税金計算したほうが税務署や納税者の苦労も軽減される
キャッスレス化もそうだけど日本は遅れてる 消費税も店で納付するんじゃなくて、国が徴収したい金額を所得や取引額に応じて割り振って、納付書を個人や企業に送って、国民年金保険料みたいに収めさせればいいのにな
そうすれば、店は消費税増税の設備投資や徴税コストをかけなくていいし、国は簡単に税率増減できるし
消費者は、たくさん物を買ったほうが消費税率が下がることになるから、購買意欲が上がるし >>728
水害や火災でパソコンごとダメになる可能性を考えればやっぱりクラウド一択だな。 今まで非課税の底辺だったけど
10月あたりから急に所得が増えて今年の所得が200万ほどに。
税金対策なんてふるさと納税くらいしかしてないけど
小規模共済って一括で前納してその年の控除にできることを今日知った。
計算したら10万くらい税金変わってた。
去年に知ってればなぁ・・・情弱の自分が情けない。。。 税理士だが本当に稼いでる人ってもったいないくらい節税しない 年収数千万稼いでる人は預金はどうしてるんですか?
複数の銀行に1000万づつ分けてるんですか? ある程度超えたら証券口座使って運用しなよ、ただの預金とか無駄やぞ 全体的な情勢だけで判断できて、放っておけるをやつ買うのが良いよ。
手堅い優待銘柄や上場インデックス、上場REIT、信託報酬が安いインデックス投信が個人的には良いと思う。
アクティブ投信やファンズオブファンズは信託報酬が高い割にインデックスに勝るものは少なく、それを見つけるのが大変。 必要経費の計算してて気づいたんだが、携帯電話料金やプロパイダ料金は、その月分を末日に引き落としで、クレジットカードの明細に反映されるのは、翌月数日経ってからなんだな
実際の引き落とし請求を翌月になってからクレジットカード会社にしているから、反映されるのが翌月になるのかな?
そして、そういう会社は、支払いに即時引き落としのデビットカードは登録できなかったから、やはり後から過去の日付で請求してるのかな?
デビットカード支払いができないところは、そういう処理をしているからなんだな >>744
カードの利用日は加盟店側が設定できる項目だから、そこのレコードに過去日付を入れているだけ。
基本はオーソリを取った日付だけど、ホテルとかの有効性チェックとかは利用日が後日の清算した日になったりする。
デビットカードが使えないのは、デビットカードはオーソリで引き落とすから、それがない頒布会や公共料金などは登録時点で使えないようにしてる。
オーソリなくても売上確定データで引き落とせるけど、そうするとイシュアー側に未収が発生する。 経費ってどれくらい節税効果があるの?
1万円のものが7割くらいで買える感覚でいいの? >>748
そだね。
税金3割を払って現金を残すか、7割引で商品を手に入れて現金を減らすか。 儲かった年はパソコンとかたくさん買って経費積めばいい。儲からなかった年はあるもので我慢して使い続ける
儲かり続けたら知らん >>751
昔美容院で働いてて、ケチな経営者って本当に何も買おうとしないけど、例えば加湿器とか掃除道具とか経費として買って利益減らすより、ケチケチして利益多いままの方がいいの? このスレが一番いいな
それなりに稼いでる人が書き込んでる
税金関連以外のスレもあればいいんだがな ふるさと納税って経費みたいな感じなの?
それとも払ったお金を控除できるの? Amazonは赤字スレスレになるぐらいに毎年設備投資をして税金を0にしているそうだけど、個人事業主や法人化したての零細でもできるの? 日本国内法人や個人はできない
Amazonの場合は工場設備ではなくソフトウェア開発が主な設備投資だけど
日本ではソフトウェア開発は一括償却できず資産計上して減価償却していくことになる
たとえば今年1億円利益が出そうだから開発者10 人使って将来役立つソフトウェアを1億円で作っちゃおうと考えても
経費1億円は計上できない
将来役立つ1億円の価値があるソフトウェア作ったらそれは資産とされ
毎年2,000万円ずつ減価償却
初年の1億円のうち8000万は課税されちゃう
アメリカは単年度で1億円計上できる >>757
試験研究費は一括償却だろ。
ソフトウェアを資産計上するのは製品マスター完成以後にかかる部分だけのはず。 >>759
経営方針による
内部留保を厚くしたいのか、手元流動性を減らしてでも税金を払うより投資するか >>759
必要なものは買わないといけないが・・
余計なものを買って経費で落として節約するのはどうだろうね?
それより税金払っても手元に現金を残しておく方が潰しがきく そのまま現金を貯金するより、株やらを買った方が節税になるとかありますか? 一昨年くらいからは青とイデゴで税金0円にするくらいの稼ぎであとは株運用してる、運用資金2000万くらいだけど結構稼げるね >>760
研究開発費は少額ならOKだけど巨額計上は認められないぞ
完成前でも仕掛品(棚卸資産と同じ)になるから経費にはならない つみたてNISAを楽天証券で、1日100円×15本+楽天カードをやると、楽天スーパーポイントがたくさん貯まってお得らしい
1ヶ月で700ポイントぐらい貯まるようだ イデコ知らなかったけどこれすごいな
生命保険とかの積立だと全額控除できないがイデコは控除できるんだな
お金かかるのと解約できない以外にはデメリットないよね? リーマンじゃないなら、イデコの前に国民年金基金(厚生年金に相当するもの)を優先すべき。 それと小規模共済(廃業時に貰え、退職金に相当する)に入るべし。
小規模共済は20年以上掛けていないと額面割れするけど、税率の高い人には節税効果がそれなりにある。 >>771
小規模は満額掛けている。
年金基金を優先すべき理由はなんですか? 基金は破たんリスクが高い言われてるから
イデコと半々にしてるな 国民年金保険料を支払い猶予にして、追納で少しずつ払っているから、国民年金基金にまで手が出せない…… 国民年金基金を勧めてるやつは自分が加入してて破綻が怖いから養分を探してるだけだよ。
国民年金基金は過去契約者を清算しないと詰んでると思う。 自営業は付加年金、イデコ、小規模の順で入ればええ。 776の人も書いてるけど基金はやめといたほうがよい イデコ入るならSBIと東京海上日動火災どちらがオススメですか? 仕事用に5万円のPC購入(全額経費)
一年後5万円のPCを新しく購入(全額経費)
古いPCを私物で使う
これって脱税になるの? ならないよ
5万程度のもんじゃそもそもツッコまれることはないだろうし仮に言われたら予備として買ってるで終わり 減価償却資産にならず単年度で経費計上できるものは1年使えば十分
あとは煮るなり焼くなり好きにしてよい せこいかな?
PPCやリスティングするわけじゃないので
新しい消耗品を購入して損するのは俺なんだけど
事業用の減価償却資産を非事業用に転用した場合は自家消費にあたるので計上するけど
それ以下のものって1年で交換して最新の物にしておきたい
それでそのお古を捨てたり知人や家族に譲ったりしても問題ないかと聞いてる
また最低使用期間があれば知りたい
調べてもでてこないってことは1年以下でも新しい物を購入した証明があれば問題ないのかな 固定資産に計上した場合4年。
一括償却で償却するなら3年。
消耗品費としてなら即時償却。 資産計上していない物の処分や廃棄は特に問われることはないだろう。 問われるよ
今年3万円のプリンターを経費にして翌年新しいプリンターを新調
今年買ったプリンターを家で使ってたら脱税となる >>791
プリンターの調子悪いとか言ってもだめなの? >>791
質問者は5万円のPCと言ってることから償却資産の話ではない
>>793
質問者は故障した機材ではなく家で使うと言っている
経費として購入した消耗品を1年後に自家用として使うという前提で話している ×>>791
質問者は5万円のPCと言ってることから償却資産の話ではない
○>>792
質問者は5万円のPCと言ってることから償却資産の話ではない >>788質問の内容
1.仕事用に5万円のPC(A)購入(全額経費)
2.一年後5万円のPC(B)を新しく購入(全額経費)
3.古いPC(A)を私物で使いPC(B)を仕事で使う
調査がきて正直に話すと減価償却資産でなくとも追徴される
以上 PCじゃなくてセロテープだって同じ
本来はセロテープも消耗品費ではなく貯蔵品
実際に使った長さに応じて都度、消耗品費/貯蔵品で仕訳していく
・・・そんなわけないだろ
そんな面倒なことせずに重要性の原則で購入時点で使い切ったものとして消耗品費にできる
PCでも同じ パソコンの耐用年数は4年なのか
2012年に買ったASUSのノートパソコンを現役で使ってる 勘定科目の話なんてしてないし勘定科目は関係ない
>>788の場合だと事業用を自家消費した時点でアウト 勘定科目も重要だと思うけど
低額で消耗品費にすることが一般的なものは
消耗しているのだから現物をトラッキングしなくてよいのではないかな
税務調査でPC現物を見せる必要もないし
今どのように使っているかを説明する必要もない バレないだろうけど正直に話せばアウトやろな。つまり悪いことしてるって自覚持とうな >>792
償却していたら簿価0だから
自分個人に対価なしで譲渡して自家用に使っても問題ないだろう 会社勤めしてたときの監査法人の監査だと会社で買ったpc全部ありか調べられたよ。 民商10か条の心得
1、自主申告は納税者の基本的な権利であること。
国税通則法第16条
2、税務署員の身分確認を必ずしよう
所得税法236条・法人税法157条
消費税法62条5項
3、調査理由を確かめよう
憲法13条・31条、
第72国会で請願採択(1974年6月3日)
4、不都合なら日を改めさせよう
憲法13条・31条、
第72国会で請願採択(1974年6月3日)。
国税庁の税務運営方針
5、承諾なしに侵入するのは違法
憲法35条 住居の不可侵 「令状なしで侵入、
捜査及び押収を受けることのない権利」
6、調査は目的の範囲内に
「資料の提供を求めたりする場合においても、
できるだけ納税者に迷惑をかけないように注意
する」(国税庁の税務運営方針)
7、勝手な調査、取調べは違法
承諾なしに勝手に引き出しを開けたりする調査は
違法だからはっきり断ること(北村人権裁判・大
阪高裁判決 98年3月19日確定
8、調査に応じるときは信頼できる立会人を
春日裁判 東京高裁判決 93年2月23日確定
9、承諾なしの反面調査は断りを
「反面調査は客観的にみてやむをえないと認めら
れた場合に限って行なう」 国税庁の税務運営方針
10、印鑑は命、すぐに押さない。よく考えてから。
押印の強要は違法。
公務員の職権濫用罪 刑法193条 ちゃんと会社勤めしたことあれば知っとると思うけど会社がかったパソコンは全部管理番号が振られて廃棄までちゃんと管理してるよ 監査が入るような所はそこそこ値のはる耐久性のある備品は管理台帳に記録してるもんだよな。 ここにいる人らってアフィでも法人化するほど稼いでるってことか
凄いね
個人事業主の税務調査でそんな細かいこと突っ込まれたこと一度もないけど皆さんプロだね〜 車はどう?
償却期間6年だけど、償却終わって後は自家用車として使っていいの?取材用の車もう一台買おうと思ってる。 事業用→自家用とした場合、
贈与税とか必要になるのかと心配してる 役員報酬になるんじゃない?適切な金額で譲っておかないと往復ビンタくるわ でも簿価は0円だよね
適切な額と言われても、中古車屋に売ってみないことにはわからないよね
それとも同年式の同一車種の買取価格調べて処理するということ?
簿価0だから役員報酬も0ではないの? 1
ソードアート・オンライン アリシゼーション
53.35% 263
2
転生したらスライムだった件
51.32% 253
3
とある魔術の禁書目録III
50.91% 251
3
私に天使が舞い降りた!
50.91% 251
5
盾の勇者の成り上がり
50.30% 248
6
かぐや様は告らせたい〜天才たちの恋愛頭脳戦〜
50.10% 247
7
荒野のコトブキ飛行隊
48.28% 238
8
えんどろ〜!
47.67% 235
9
上野さんは不器用
46.86% 231
9
五等分の花嫁
46.86% 231
11
ケムリクサ
45.84% 226
12
ガーリー・エアフォース
45.44% 224
13
ブギーポップは笑わない
44.42% 219 1、自主申告は納税者の基本的な権利であること。
国税通則法第16条
2、税務署員の身分確認を必ずしよう
所得税法236条・法人税法157条
消費税法62条5項
3、調査理由を確かめよう
憲法13条・31条、
第72国会で請願採択(1974年6月3日)
4、不都合なら日を改めさせよう
憲法13条・31条、
第72国会で請願採択(1974年6月3日)。
国税庁の税務運営方針
5、承諾なしに侵入するのは違法
憲法35条 住居の不可侵 「令状なしで侵入、
捜査及び押収を受けることのない権利」
6、調査は目的の範囲内に
「資料の提供を求めたりする場合においても、
できるだけ納税者に迷惑をかけないように注意
する」(国税庁の税務運営方針)
7、勝手な調査、取調べは違法
承諾なしに勝手に引き出しを開けたりする調査は
違法だからはっきり断ること(北村人権裁判・大
阪高裁判決 98年3月19日確定
8、調査に応じるときは信頼できる立会人を
春日裁判 東京高裁判決 93年2月23日確定
9、承諾なしの反面調査は断りを
「反面調査は客観的にみてやむをえないと認めら
れた場合に限って行なう」 国税庁の税務運営方針
10、印鑑は命、すぐに押さない。よく考えてから。
押印の強要は違法。
公務員の職権濫用罪 刑法193条 >>814
だから、売ってみないことにはいくらで処分できるかわからないから苦労してる >>820
色々な店で下取りの見積もりとって一番安いところの見積もりを取っておく
その見積もり額で買い取る
調査あったとしても買取価格の根拠資料として見積もり出せば文句は言われないだろう フリー、税理士立ち会い費を補償 個人事業主の税務調査
スタートアップ ネット・IT
2019/2/3 17:00日本経済新聞 電子版
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO40717670R30C19A1FFR000/ >>823
これ無料部分しか読んでないからわかんないけど
普通に考えて立ち合いだけ税理士に頼めるわけじゃないよね
結局年間の顧問料みたいなの払わなあかんのやろ? >>824
freeeのプレミアムプラン(年額39,800円)を契約してる人が対象
税理士立ち会いのための追加費用は必要ない
プレミアムプラン自体が高いけどね freeeの認定アドバイザーって確定申告も代わりにしてくれるの? ところで、アフィリエイト関係の振込や支出に使うにはどこの銀行口座がいいかな?
アフィリエイト収支以外には使わないので、多機能な銀行口座はもったいないかなと 手数料が一番安いか無料になる所。
ASPに依って優遇される銀行が違う。 アフィ報酬が無料で受け取れるとこならどこでもいいでしょ、あとはクレカの手数料も無料だとなおいい amazon って検索してでてくる鎌倉にある会社も
偽サイトやな これから始めようと思っているのだが、楽天証券の楽天ポイント投資や、dポイントのポイント投資は、利益が出たら確定申告に含めなきゃ行けないのか?
楽天ポイントは楽天IDに紐付いているから、事業用とプライベート用で楽天カード2枚持ちで分けていても、付いたポイントは事業用とプライベート用が混ざってしまうことになって、投資に使った楽天ポイントの出所を区分けしきれないと思うんだが そんなの調査に来たら知らなかったでおk、どうせ全部申告するほど稼げないだろうしね うちは毎月10万くらい楽天ポイントはいるから全部回したらかなり大きいよ 最初の頃は計算間違えないか何回も見直して手震えながら書いてたけど
今は少額の会社の総計はだいたいの金額書いておいて
経費も8000円だとか1万5千円だとか適当に切りのいい数値書く世になった
それでも調査なんて来ないよ、少額はマジで相手にされない キリのいい数字書いてたら怪しいと思われて調査に来たって記事みたことあるわ。売り上げ400万とかで >>840
今は経費入れなくても35万行かないから IDパスワード方式でE-TAXやろうと税務署で16桁の利用者識別番号とパスワードもらったけど
これがe-Taxの開始届出書の提出をしたことでいいのかな? Macは相変わらず最新OSだめだし
WINはIEだけ。
ほんと電子申告はくそ プリントして送るときハンコ押して返してもらう紙と封筒入れてる? >>849
それは必須事項では無い。
受領の印が押されていれば、いつ出したか分かるし、提出した証明になる。
要らないなら同封する必要はない。 >>850
それは知ってるけどみんな入れてるのかな?って思って 申告は終わったが、税金払う金がない。。。
今月分の着弾待ち。 小規模とかイデコだけど場合によっては税の繰り延べ(受け取る時に税金が発生する)になる可能性もある
老後まで資金が拘束されるリスクもあるしアフィはいつまで続くかわからないから途中解約で元金割れもある
経費もそうだけど無理やり使いすぎるよりも素直に払って現金化する方がいい場合もあると言っておく 税率が変わる場合はどうなるか分からんしな。
もしかしたら将来の税率はもっと高いかもしれんしな。 申告書作成し終わったけど、年間売上300割ると黒字出すの難しいな。
家賃、光熱費、通信費、取材費、文具費、外注費と青色申告控除で年間ほぼ300万。結局利益ゼロだった。PCかスマホ買ってたら赤字だったな。 IDとパスワード方式でネットで申告する場合の控除関係は数字だけ入力して紙の証明書類はなくさないように保管しておけばいいのかな 846 名前:クリックで救われる名無しさんがいる[] 投稿日:2019/02/16(土) 18:04:01.31 ID:3H2PrD8a0
今年の申告はマイナンバー必須?
↑
どうなんだっけ? これまでニートで去年600万超えたら一気に「納税しろ」って書類きたw
ネットで書類作って見たんだけどいきなり経費って言われてもね…
ユーチューバーがなんであんな商品買ってるの経費で落とせるから?
2019年は諦めた。ただし今年は好き放題買って経費で落とすからな。税務課のやつに言ってやるわ >>862
マイナンバーになる前の「登録カード」がいる。 記載しなくても罰則はない
コピーめんどいから記載しない
後日連絡が来たことは今のところない >>863
もったいねえな
経費だけでなく青色申告、イデコ、小規模企業共済、経営セーフティ共済を駆使すれば
売上600万でも課税所得ほとんどゼロにできるのに
なにもしなかったら税金150万円コースだろ? 俺もずっとニートで去年ユーチューブで収入347万収入あって税金調べたら83万払えって出てきた
こんなに払うのかよ
https://i.imgur.com/CSam5I4.jpg >>867
それぐらいの売上だったら
経費と控除諸々で赤字計上レベル ニートくんは国保と市民税もガツンとくることを知らない 減価償却費という魔法の経費もあるしな
簿記3級レベルの勉強してきちんと帳簿つけるだけで税金や保険料で年間100万の出費節約できるんだから安いもんだと思う 今の簿記3級は出題範囲が変わって、個人事業から小規模企業に変わったんだよな。
https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping 副業ツベ始めたら20万越えて申告初めてするんだけどネット回線は全額経費で落ちるの?経費の相談の仕方が分からなくて経費無しで申請しちゃおうかと プライベートでネットしてなければ全部落としてもよい ツベ以外にも使ってるわ・・・全額申請しても通らないパターンか・・・ 白色申告は按分50%以上じゃないと経費として認められないんだっけ? >>877
その勘違いしてる人かなりいるけどできるよ
聞かれてちゃんと説明できれば大丈夫 >>877
法律上はその通り。
税務署の運用上は合理的に計算されたものはOKにしている。 >>879
・無職
・自宅警備員
・ネット中毒患者
・社会的寄生虫
・映像乞食 広告収入で記載して提出したわ。カメラは経費で行けるの分かったけど家の回線全額で提出しちゃったからちょっと不安。動画なんて月に2、3個しかあげないからなー 広告収入にしちゃったかー
執筆業のほうがいいぞ事業税かからんから >>884
執筆業にしてたけど電話かかってきて内容確認されて事業税とられてるわw
今多いらしいけどアフィリエイトは執筆ではなく広告と税務署側で通知いってるってさ 事業税は都道府県ごとに判断異なるらしい
東京は執筆業でいける >>886
そういう記事読んでたから聞いたけど、全国的に通知が来てると言ってたけどな。でまかせかもしれんが 税務署(国税)と都道府県税事務所(地方税)は管轄が違うから、通達の発行者も当然違うし、同一の事例でも対応が違う。 >>866
本当そうだよな…31年度は仕方ないとして今年中に事業届けと青色申請するわ
規模でかくなってるから家も借りるかも
とりあえず仕事用()にスマホとタブレット買うのは確定だなw もうはじまってるのか
面倒さすぎる
しかも何から手をつけていいのかさっぱりわからん
100万弱だから白色で収入だけ書いて5万くらいもっていけばいいのかな?
あと車でくるなとかふざけてるな >>890
商工会議所とかにはいればやってくれるよ 正直つべで稼げるのは羨ましいわ、アフィサイトなんてこの先続くかどうかわからん… >>892
サラリーマンなら20〜30万
アフィ専業なら基礎控除+青色申告特別控除で課税0 税理士に丸投げしてるんだけど帳簿もまだつけてくれてない
領収書送ったのに受け取ったの連絡もなし
こんなもの? >>896
無職です
今友達に質問したら100万なら申告する必要はないといわれたんですが。。 やべーなー
去年の3月に仕事やめて4月から個人事業主でからアフィリエイト始めたんだけど
確定申告って結構な額になるんだね・・・所得ほとんど使っちゃったよー
俺無計画過ぎ(>_<) >>898
申告しないとあとで大変よ。税金0かもしれないからとりあえず申告しとけ >>897
お前みたいなやつがたくさんいるからなw
税理士事務所はいまが一番忙しい時期だからしゃあない。 >>897
金払いの良い所から優先的にやるからだよ。
受け取り連絡もないということはまだ開封すらされていないのだろう。
確定申告の時期は依頼が殺到するから金の良い所が優先され、安い所が後回しにされるのは仕方がない。
申告時期にまとめて送るよりも年末頃にある程度分かるものだけ取り敢えず送っておき、残りを申告時期の少し前に送ると手隙の時間にやるので早く完成するよ。
相手が暇そうな時に送っておくのが早く完成させる最善の方法。 都市部にいるほど少額は相手にされない。
調査なんて来ないから。
少額なのに入られるのは、別の所得隠しを疑ってる場合。
サラリーマンの副業程度ならカス扱い。 100万くらいのアフィリエイト収入で入られた友人いるぞ。無申告だったけど >>900
複雑すぎてよくわからない
青色とか白色とか
経費がどうのこうのとか
あとFXで数年で数百万単位の損があったりとか
なにからどう手をつけていいのやら
後で大変てどうなるんですか? >>901>>902
そういうものなのか勉強になった
でもまとめてじゃなくて三ヶ月毎に一番で提出してるよ
1月に発送した2年分の社会保険等や領収書の受け取りの連絡がないから
メールしたら見つからないって言われたときはびっくりしたわ
帳簿だって三ヶ月毎つけるってサイトには記載してるのに毎回遅れてる
アドセンスだって不課税扱いにしてくれって6月に言ったのに未だ修正されず
今年は忙しくて手離せないからちゃんとやってくれれば問題ないけど
一応サービス業なんだから必要最低限のことはしてほしいね >>906
わからないなら関係ありそうなもの全部印刷したり、ある書類全部もって税務署とか商工会議所いけばおしえてくれるぞ 基礎控除38万と、国民年金19万5000円しか引くものがない
健康保険も親の扶養だったから今年払わないといけない リーマン辞めてYoutubeでもアフィでもなんでもいいからネット関係で
食っていこうとしてるけどまだ何も結果が出ないから
確定申告のe-TAXの操作案内の短期バイトしてる
税金のことわかるようになって結構いいぞ
クソ疲れるけど >>911
辞めてる
バイトとは別に月13万くらい収入があって実家に寄生してるから生きてはいける >>898
パートやアルバイトで100万なら課税されない
給与所得控除65万があるからね
しかし自分で稼いでいるアフィは給与をもらってるわけではないから給与所得控除は適用されない
なにも対策してないなら収入100万でも課税されるよ
来年は青色申告とか共済などの控除を勉強して頑張れ! >>913
簿記2級は取っとけ。
帳簿のつけ方や減価償却が分かるから。 >>913
いいね!
俺もネット収入10万/月を達成して経済的自由を手に入れたい
客や上司にペコペコすらリーマン生活にはうんざりだよ 今年でアフィサイトやめることしたわ、廃業届けなんて必要なのね… 嘘大袈裟紛らわしいやつやってたのか。
自業自得の様な。 事業税とられるっても290万控除があって5%でしょ
積み上げてきたアフィ捨てるのもったいねえ 執筆業と書いてたけど取引先がグーグルとかアフィリエイト会社だから広告業と認定されたわw いやいやそれはおかしい
広告業をやってるのはそのグーグルだろ?
新聞社や出版社は新聞や雑誌に広告を載せてるから広告業か?違うだろ
新聞や雑誌は広告媒体を提供しているに過ぎずそこに広告出稿を商いとする業者(グーグル)がいるんだよ
ウェブ記事も同じ
広告載せたら広告業です、なんて馬鹿げた話はないよ その意見もわかるけど執筆業とブロガーが言えるかというと 俺は本も書いてるから文筆業
掲載する場がwebでもおなじ 執筆業と広告業では確定申告の際にどう違うの
同じような感じで広告業で出そうと思ってたんだけど ★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
貴方も年収300万儲かる!
元詐欺師の川上貴大が教える
元宇宙人の表では語れない裏情報
https://alienpm.net
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 広告収入を目的としてブログを執筆しているなら広告業!
広告収入がなく執筆に対して原稿料をもらっているのなら執筆業! >>929
確定申告(所得税)はどちらも同じ
その後の事業税が課税されるかどうかに違いがある
事業税は職業によって税率が異なりライターや芸術家など社会インフラを事業・営業でほとんど使わない職業には課されない
また個人事業主であっても実質的に派遣社員をやっている場合も事業税は課されない
事業税は各都道府県が課す地方税で運用や判断に差異があるので難しい ブログではなく絵とイラストと展覧会の日程を掲載してるだけなのでアーティストで申告していい? ブロガーも事業では社会インフラを殆ど使ってなくない?
通常の生活をしている範囲と変わらないよな。 年間所得50万ぐらいだけど、申告せずにバレたら重加算税どれぐらい課せられるの? ホームレスか?
ブログ書くには部屋も電気も使うぞ
書いた文章スマホでチェックしないのか?
PCもスマホもなくてどうやってネットで金稼ぐの?
菅田将暉も言ってるだろ
よく考えるんだ! 開業届けに記載した按分比率に従っとけば問題ない。引っ越した場合は知らん 開業届出したけど按分比率なんてものは書かなかったけど
そんなんあったっけ? 開業届けも出したことのない無職がドヤ顔で教えるのがこのスレだからw 専門学校に行くことをブログに書いたら入学金とか授業料経費に出来る? >>947
このスレでも勘違いしてる人いそうだけど、記事に書けば何でも経費なんてことないからね。
家事消費を立てても内容によっては認められないから。 >>947
高校卒業してから未就職の人は無理だろう
おっさんルポライターが専門学校潜入レポート書くってんなら経費になる >>946
だねw
開業届け出せば税務署の窓口で家賃と自家用車の事業比率書かされるのにな 俺なんてセックスの経験有無や回数、1日平均の自慰回数まで書かされたからな
恐ろしいよ開業って・・・w 内容によっては認められないとかつまらん事で悩んでないで自分が経費だと思ったらどんどん経費にすればいいんだよ
それで税務調査なければ何も問題ないし税務調査あって否認されても更正ちらつかせれば税務署は譲歩する
経費なんかグレーゾーンなんだから言ったもん勝ち 経費として認められなかった時ってどうなるの?罰金とかあるの? IDとパスワード方式だとマネーフォワードで出力したファイル読み込ませて申告できないのかな >>956
その経費がなかったことになるから利益が増えるということ。
それに対する所得税や延滞税が発生する。
過少申告で悪質だと判断されたら重加算税も追加される。
無申告重加算税は最悪。 >>950
仕事はしてる。ブログのテーマと同じ内容の学校なんだけど >>960
それなら経費にしてもいいんじゃない
在職中に大学へ行くのに会社が費用を出すとこもあるし
業務に関連することなら大丈夫だろう >>961
それは福利厚生費で損金にならない。
会計と税務の違いは理解してる? >>963
その程度の知識で適当なことをアドバイスしないようにね。
会社の接待交際費が全て損金だと勘違いしてる無知なサラリーマンと同じになっちゃう。
会計上の費用は税務上の損金とは違うんだよ。
P/Lの費用科目であっても、税務上の損金に該当しないものには税金がかかる。
これが税務会計。 それと法人税でも中小企業(資本金1億円以下)に限っては年間800万円まで交際費を認められている。 >>965
その程度の知識で適当なことをアドバイスしないようにね。 >>968
あなたが勝手に「学校行くのは福利厚生費だから損金にならない」って言ってるだけよね?
そもそもなんで福利厚生費なの?
福利厚生費って従業員が業務とは直接関係のないことに使う支出じゃない?
個人事業主本人が業務に関連することを学びに行く費用が福利厚生費だっていうところから私は同意できないのだけど
あなた、違うぞバカめ!って言いたいだけで説明しようとしないね
それともあなた自身、説明できるほどのレベルではないのかな? 会社が従業員を学校にいれる→その業務に不可欠でやめたら使えないもの経費
それ以外はその従業員の給料と同じ扱いになり所得税の対象となる会社からみれば経費扱いに違いないけどね。
個人事業主なら下記に当たるのなら全部経費にならないな 難しい話中のところスイマセンが割り込みで教えてください。
税務署に行こうと思ってハガキ見たら「お車でのご来所はご遠慮ください」みたいなこと書いてるんですが、無理やり車で行ったら罰金取られるんですかね?
電子申告しようと思ったらマイナンバーカードないと税務署に行ってIDとパスをもらわんといけないようなんです。 あと車で行って平気だよ
駐車場がない税務署なんてないだろう
混んでるだろうけど なるべく車で来ないでくれってだけだよ、行けばわかるが駐車場はいつも満車だな 免許証とマイナンバー通知番号がいる
インターネッツでマイナンバー作ったほうが早い 税務署で銀行引き落とし申請したら銀行に書類持ってけ言われたけど本人控えしか手元に無いけどこれどゆこと? >>981
口座振替依頼書か?それならダウンロードできるけどその事じゃないならスマン 質問です
例えば所得がアドセンスで1000万、アマゾンで30万だった場合
不課税ではないアマゾンの30万円分には消費税が発生するんでしょうか?
それともアマゾン分は単体では1000万を超えてないので発生しないんでしょうか? 税務署から電話がきてビビった名前欄間違えて国税太郎にしてしまっていたのが原因 >>982
そうそれ!税務署の人に銀行持ってけ言われた気がしたんだけど手元に本人控えしかもらってないから特に何もしなくてもええんかな? ぐぐって分かるようなことにレスしても時間の無駄
馬鹿に利用されるより記事にしたほうがまし
作業に没頭する >>983
消費税は発生しているが
課税売上が1,000万を超えていないので免税
消費税を納める必要はない >>983
課税事業者届出書を出していれば課税される。
但し経費が30万円を超えているようなら還付がある可能性が・・・ >>983
不課税売上に対する仕入れであっても、消費税の仕入分を計算する時には課税非課税共通の仕入に含めて計算されるので、額が大きいなら課税事業者届出書を出すと還付対象になるよ。
但し還付は色々と調べられるので、簡単には受けられないけれど・・・ >>983
余計な詮索をされたくないなら還付にならない方をお勧めする。 次スレ立てたので教えてください
今年からideco始めようかと思ったんですが
これはある程度の課税所得がある人がお得になるのであって
ほとんど課税所得が無い人はあんま効果ないんですかね?
そういう人は先に中小企業退職金共済に入っておいたほうが正解? >>995
今年からだと額面割れして下がるんじゃないかな。
今天井に近いようだしさ。 ほとんど課税所得がないとしても将来的に稼げる見込みがあって、受け取りを一括(退職金扱い)にするのならば入っておいて損はないよ
なぜなら退職金として受け取る場合は加入年数が長いほど控除されるので
>>998がいってるように今は株価がかなり高いので、定期預金などに拠出しておいて株価が下がった時に投資信託などの商品へ掛金の再配分をすればよい 追記
↑の話は20年以上掛金を払い込む場合なので現在50代とかなら関係ないのと、60以降まで引き出せないというリスクは考慮してないんで
>>995の状況次第なところはあるんで自己責任で このスレッドは1000を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
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