アフィリエイト税務調査、税金、確定申告など。Pt.8 [無断転載禁止]©2ch.net
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税金関係、税務調査の話題など話し合うスレッドです。
前スレ
アフィリエイト税務調査、税金、確定申告など。Pt.7
http://echo.2ch.net/test/read.cgi/affiliate/1463193845/ 290万以上になるとお前の職業なんだかわからんから詳細送れって手紙が来るんだよね、それにまじめに書いて送ったら5%請求されたw サイト運営でやってたが数年払わずでよかったが
お尋ね来て俺もまじめにライターと同じだと書いたけど
問答無用で事業税取られだした@神奈川 純粋に文筆業にするにはPVのみかな?
ライターと同じですではなく
文章を書いて読んでもらってお金を貰う職業とか書けばいいのか
そもそも文筆業って何? >>177
お尋ねにアフィリエイトと書いたら電話かかってきて、説明したら「仲立業」ってことになった。
ライターは小説家やルポライターなど文書そのものがお金になる職業であって、書いた文章によって広告収入があるのは違うと言われた。
去年の年末に法人化したからこれが最後の個人事業税です。 >>178
これ一応書いておくと茨城での話ね、他の県ではどうかしらん じゃあ街中で配ってる無料紙も広告業なのか?
TV局も広告業になるのか。 視聴者が文章読みに来た結果収入があるんだから同じことだと思うけど
茨城県も仲立業にした方が税金入るからそうしてるだけで
法的に仲立業って決まったわけでもないんだから
グレーな部分は攻めて行かないと言ったもん勝ちになるわな ライターはライター
収入化の方法が出版社持ち込みかウェブ広告化で職業が変わるわけない
向こうは「ほぼすべての個人が課税対象になるんですよ」って言うけどさ
それならちゃんと法律を変えて文筆業や芸術家からも個人事業税を取るようにすればいい
法律を変えないなら課税対象外の事業であると主張することはなんら問題ない
「グレーゾーンに当てはめようとする前にきちんと法律改正したらどうですか?」
と言ってやれ ライターで申告して問い合わせがあっても文章書いて収入得てますでいいじゃん
WEBで、広告で、なんて詳しい事話すから広告業やら仲立業って話が出るんでしょ
文章書いて収入を得ている以上の事を答えなきゃ罰則でもあるの?
そもそも論としてアフィリエイトってどこでもできる事だし家の中で完結するし、道路等公共サービス使う仕事じゃないでしょ
ネット環境に税金で補助でも出てるなら別だけど
文筆家や芸術家が事業税かからないのは公共サービス使わなくて完結するから >>188
いや、確定申告した時点でどっから金が入ってきてるのかバレてるし広告業って
思われて調査入るんよ?ライターですで通らんよ? おれはもう手遅れなんで払う条件満たしたときにそれやってみてくれよ、どうせ払わされると思うよw ライターとコーダーでデザイナーの仕事やってるわけだよな?
そのうちでライターの比重が一番大きくないか? ×ライターとコーダーでデザイナー
○ライターとコーダーとデザイナー ぐぐったけど東京と神奈川はアフィでは事業税取る方針だな
お尋ねで事細かに書いて俺も提出したがダメだったからもう諦めて払ってるわ
アドセンス規約とか出してて説明したがダメって書いてるな東京の人は
税理士のサイトもあふぃあふぃうんこまんは事業税が基本のようだ
結論
お前何ヤッてんだお尋ねきたら払わされる なんにせよ事業している以上公共サービス受けてますよね?サービス受けてるんだから税金払って下さいね?ってのが個人事業税だから
アフィリエイトは公共サービス受けてませんよって説明できれば非課税でしょうね
法律が追いついてないから各都道府県が独自の解釈してるだけで審査請求なり裁判して確定しないとどうにもなりませんな 個人事業税は不公平感大きいな
もう事業別なんてやめて全員から取れよ
そのほうがまだ納得感がある
農業や畜産が税率低い(3%)と低いのも意味が分からん
社会インフラ利用が少ないからか?
アフィリエイトだって社会インフラ利用少ないだろ?
そもそも社会インフラってなんだよ
道路利用か?
水道光熱費や通信費なら事業使用分として当然お金はらってるのに意味が分からん 仮に請負業だとしてもインフラ使ってんのかって話になるし
広告業だって看板とかチラシとかそう言う時代に決めたものだしね 雑記ブログみたいなのやって、日々の日常のブログを適当に書いて広告貼る。
これで遊びで使うお金全て経費にできなくない? >>197
サラリーマン?
サラリーマンが確定申告で還付請求するとすぐに税務調査入るから無理だろ
以前、逮捕者も出てたはず
サラリーマンが趣味を個人事業にして趣味の費用をすべて経費計上
確定申告で源泉徴収所得税の還付を受けるという手口 会社員じゃないよ。
ちゃんとブログやって広告貼るなら不正にはならんだろ。 例えば、今日山登りにいってきましたってブログを書いてアドセンスなり山登り系のアフィ広告貼る。
違う日はどこどこドライブいってきましたってブログ書いてアドセンスなり車系のアフィ広告貼る。
このようにしたら全部経費にできる。
税務署につっこまれたらブログ見せればいいじゃん。
これのどこが不正だ? ある程度売上がないと経費として認められないんじゃなかったっけ
何十万円かは忘れた アフィしか仕事してないんでゲームとか本とかブログに書いて経費にしてるよ、それでも全額じゃなく半額くらいにはしてるけどw あんまりやりすぎると消耗品でも家事按分とか言われないのかな?
たとえばゲームだったらレビューに使った時間と総プレイ時間で按分
自転車なんかもそう、レビュー後に自家使用するなら按分
自家使用しないなら売却、購入価格と売却価格の差額が経費として認められるべき
ある程度納税してれば見逃されるんだろうけどさ
1円も収めたくない!とかいって経費率99%なんてやったら絶対に税務否認されるだろう 日本では帳簿その他の書類が保存してあればそれが証拠書類として扱われるから、例えば消耗品を事業に必要な経費として記録していた場合、税務署はそれを家事費とか家事関連費とする場合にはそれを立証しなければならない。
家事費は当然経費にならないから考えないとして、下手に家事関連費にして割合が適当だと根拠が不明という理由で全額不算入になりかねないから、初めから事業以外には使わず全額事業に必要な経費として申告した方がいい。 家事按分率の根拠って自分が強く信じてれば全額不算入になんてならないでしょ
2chの確率ネタと一緒で「成功」か「失敗」の二択だから成功率50%だな、と同じ
「家事」と「事業」の2つで使ってるので家事按分率50%でとりあえずいける
税務調査でいきなり全額不算入の更生なんてくらわない
なんかいわれたら新しい按分率で修正申告するだけ
はじめから控え目な按分率にする必要はない
攻めていけ 申告納税制度だから儲けのない事業を損益通算して申告する事は何ら問題がないし還付を受ける事も当然可能。
ただ税務調査には入られやすくなるし、入られた場合は儲けが無いから事業とは言えないとか、業務だから損益通算は出来ない等理由をつけて否認されることになる。
サラリーマンの小遣い稼ぎ程度の損益通算還付の調査は呼び出しに応じてその場で修正申告したり、調査したとしても修正申告してもらう事が前提では無いかと思われる。
たった数万円のために調査して更正した上、審査請求までされるとまず間違いなく税務署員の給料の方が高くつく。
特に不正もなく、多少増差が出ても相当に苦労する、次からは調査をしたくない相手と見なされるだろう。
調査に入られたら兎に角苦労をさせる(修正申告してもらえないだけでも相当な痛手)事が次の調査を防御する第一歩だろう。
また、税務調査の実調率を考えるとやった全員が調査に入られる事はまずあり得ないし、当然調査を受けない人も出てくる。極論を言えば、サラリーマン全員がやれば90%は調査を受けない。
あと逮捕?された人は損益通算とは別の部分で問題があっただけで実は損益通算自体とは関係無い。
その時期にサラリーマンの損益通算による還付が流行ってて国税庁も困ってたんで、たまたま不正をしていて損益通算も使ってたから、わざとそっちが目立つように情報をリークして同じ事をする人にプレッシャーを与えたってところだろう。 なるほどな
税務調査で手間を掛けさせて「コイツ面倒臭い奴だなー」って思わせることが次の税務調査を防ぐことになるのか
たしかにそうかもしれん
向こうもノルマや査定とかあるだろうしね
「コイツ、ナマイキだから徹底的に調べて1円でも多く納税させてやる!」
なんて大人気無いことはしないわけか >>206
家事関連費は
業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合
に認められる経費だから
明らかに区分出来なければ駄目 >>209
白色と青色で違うんじゃなかった?
青色では「明らかに区分できる」とは書いてなかったはず >>210
所得税法第45条と所得税法施行令第96条 ヒカルが宝くじ50万分全額経費に上げてるのバレて祭りになってるのに
何ビビってんだよ
動画で使えば全額経費ですよ時計も酒も何でも100%計上しとけ ウェブでレビューしたら経費にできるってもう分けわかんねえな
車も買えんのか?マンションも買えんのか? 車やマンション買ってレビューにしか使わなきゃ当然そうなるわな。少なくとも法律ではそうなってるからな。 経費にすることと税務調査で否認されることはちがうからな。経費にするだけならなんでもできる 経費ってのはグレーゾーンだから税務調査の否認だって税金取りたい側の主張であって法的に確定したわけではないからな
税務調査入られなきゃ結果的にこっちの主張が通ったって事だし入られても事業に関する費用だと主張すれば違法にはならない
経費にしなかった場合より多少の加算税と延滞税分多く払うだけだ
例えば元々10万多く税金払っていた部分が経費で圧縮されて0になったとする、経費が全額否認されたとしても10万+2万程度
個人が税務調査に入られる確率は2%程度、極めてリスクの少ないギャンブルと言える
負けても2万損するだけ、勝てば10万(+住民税等の減額分)ゲット、しかも98%の確率で勝つ
わざわざ税務署の顔色を伺って経費を低く抑える意味などないと言えるな
一つだけ絶対に必要な条件は事業に関する費用であると言う事だけだ 2017年最新の国税庁資料によると個人事業主の実調率は1.1%まで下がっている
国税庁定員の減少
申告件数の増加
業務の質的困難化
が原因
税務調査に入られる確率 年間 1.1%
税務調査に入られない確率 年間 98.9%
7年連続で税務調査に入られない確率 98.9%^7 = 92.5%
7年間で1回以上税務調査に入られる確率 7.5%
7.5%だよ
確実に否認されるような経費を計上するのは躊躇する微妙な確率だな 実調率を1.1%としたとき40年間1度も税務調査が入らない確率64%
実調率が平成元年の水準(2.3%)に戻ったとして40年間1度も税務調査が入らない確率39%
開業後、数年以内に税務調査が1回はあるっていう人がいるけど
毎年、開業者数増えてるしそんなこと無理だよ
開業後、1度も税務調査受けてない人もたくさんいる 確実に否認されるとは限らないし
とりあえず経費計上して事業に関する費用である事を主張する
税務署が否認しても譲らずに修正申告を拒否する
あとは手間をかけて更正するかどうかは調査官の掴んだ証拠と気持ち次第だし、事業以外に使ってない事を主張すれば更正するのは相当困難になる
更正されたら仮に負けるとしても審査請求までやっておけば次からは税務調査するだけの相手か税務署も考えるようになる
更正、異議申立て、審査請求全てに対応してたら相当手間がかかるからね
あと7年間の確率は7.5%かもしれないけど、法的に問題ない経費を計上するだけだから脱税にならない
脱税でないから調査をしても5年分、通常なら3年分だけ
それ以前のは丸儲けって事
一生に一度あるかどうかの税務調査を避けるために毎年余分に税金払うなんて馬鹿馬鹿しくない? 国税庁の報国を読むと今後どういったことに注力していくか書いてあって面白いぞ
申告数の58%は還付請求、30%はゼロ申告
納税してる申告は12%しかない
納税してる12%より「金返せ」「税額0だった」って言ってる奴らを調べるよな、フツーは
今年はパナマ文書についても言及されてる
国際的な取組を各国と連携して進めていくってさ
今後の取組方針→限られたマンパワーを重点投入
大口・悪質事案への対応
富裕層に対する適正課税の確保
国際的租税回避への対応(パナマ文書!)
還付やゼロ申告ではなく少しでも納税してる人、貧乏人は国税を怖がらなくて良さそうだ 申告書に電話番号書かないと電話がかかって来ない
連絡がつかない人には調査依頼も出来ない
この意味がわかる人はわかってる人 今年web収入が1000万越えそうなんだが、
消費税とられると知って愕然。
8%てことは最低80万追加で払うってこと?
なんとか990万に抑えたいが、、、。
抑えられたとしても会社収入と合わせると所得税40%になるし、
なんかすげー損した気になるな アドセンスは不課税だよ
課税売上が1000万ね
消費税は面倒だよね アドセンス消費税に関する税法って何か変わったんじゃなかったか >>226
売上の8%を消費税として収めるんだけど
仕入時にかかった消費税分を引いていい(仮払消費税という)
アフィだから仕入なんてないって思うじゃん
実は簡易課税適用っていうお得な制度がある
仕入時に払った消費税を正確に積み上げるの大変でしょ
業種別にみなし仕入率を決めて仮払消費税を算定していいよ
っていう制度
たとえば卸売業の場合はみなし仕入率90%
売上の90%は仕入でその分の消費税はすでに払っている
売上の10%に対して消費税8%払えばいい
アフィの場合はその他のサービス業でみなし仕入率50%になってる
つまり売上1000万のときに収める消費税は半分の40%になる
必ず簡易課税適用受けようね 間違えた
収める消費税は40%じゃなくて40万円ね 簡易のおかげで国内1000万ちょっとだけど
20万ぐらいに圧縮されてるわ まだまだ消費税払う状況になった事が無いから調べたこと無いから知らなかったわ、そんなのあるのか そんなのあるのか、サンキュー
ただ事前に書類提出しないといかんみたいだね。
今年のぶんは払うしかないのか。 はじめての1000万達成なら今年はまだ免税事業者だよ
1000万売り上げた2年後が課税事業者となるのでそれまでに簡易課税の手続きすればOK 法人化するとリセットされて2年間は免税事業者になるけど
登記に6万、法人住民税に7万、決算の手間もしくは税理士費用がかかるので
ギリギリ1000万超えてしまったくらいで法人化するのはオススメできない
もっと何千万も売り上げていて個人・法人を2年ごとに切り替えて免税事業者で居続ける猛者もいるらしい >>228
変わって不課税になった
アドセンスの売上を差し引いて1000万以上あるなら課税事業者 アドセンスすげー
消費税納めなくていいだけかと思ったら
経費にかかった消費税の還付まで受けられるよ!
アドセンスのみで収入を上げるブログがあるとする
アドセンス収入を得るために100万円の商品を買ってレビューする
購入時に8万円の消費税を払ってるけど
これは不課税売上であるアドセンスの経費だから払わなくていいの
だから確定申告で仮払消費税8万円の還付が受けられる >>236
個人と法人を切り替え続ける理由はそれだけではないぞw 個人と法人じゃ調査する部署が違う
2年毎に切り替えて法人の住所を違う所轄にしとくと更に良し 税務調査回避のために法人切り替えるとかアホちゃう?
法人の設立に6万、解散に5万、これを2年ごとにに繰り返すのか?
5000万売上で消費税納税を回避したいということなら分かるが
入るかどうかも分からん税務調査を回避するために2年ごとに11万もかけるとかありえないわ
ホントに税務調査回避のためにそんなことしてるとしたら、一切帳簿付けてないチャレンジャーとか脱税者だろ
そんなものぐさが2年ごとに会社を作るとも思えんが 消費税逃れるために会社潰しまくるのはよくある話だよ
たの◯んごとかも整体潰しまくってるけどそれだと思う 消費税回避は知ってる
税務調査回避のために会社何度も作るアホがいるのか?って聞いてる 銀行口座やASPの登録変更、ドメイン登録はどうしているんだろ。 消費税回避だけでなく税務調査も回避出来るって話だろjk アドセンスって消費税払わなくていいとかまじかよ…、うちはアイモバメインなんでまじうんこすぎじゃん… って書いてから思い出したがアイモバって消費税が入った額が振り込まれてたわ、損してるわけでもないのか 少額減価償却資産の特例って今年までだっけ? 30万ギリでパソコン買いたい 帳簿は税抜経理しとけよ。
税込経理だと消費税込みで判定するからな。 30万超えたら10パーくらい按分しちゃえと思ってたけど駄目? >>250
そんなことできるんだっけ?
免税事業者の場合は消費税も含めて売上として扱わないといけないことになってるから
税抜きなら1,000万未満セーフ!なんて通用しないでしょ 課税事業者になった時の話じゃね?
売上1000万でアドセンスの売上がそれなりなら
課税売上は1000万超えないと思うけど
>>252
不課税でも還付受けられると思ってたけど違うの?
まあ1000万なんてとても無理だしわざわざ課税事業者になろうとも思わないけどね 消費税の話が普通に行われててびびる、ここには1000万以上稼いでるのってそんなにいるのw そりゃそういう人が集まってくるスレだからそれなりにいるっしょ 個人事業主として何かやってればサラリーマン程度の収入にはなる
そこにアフィ収入上乗せすれば1000万いく人も少なくないでしょう >>252
何で不課税取引では仕入の還付が受けられないと思った?
不課税取引という事は消費税の対象外。
だけど、不課税なら本来は必要の無い消費税を仕入で前払い納付しているので、前払いした消費税を返してもらうのは当たり前だよね。
不課税売上げにのみ要する課税仕入れの税額控除
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/19/12.htm >>241
税務調査受けたくなかったらマメに税務署行って担当上席に相談するといいよ
税理士契約するとお金かかるけど、税務署はタダで何でも教えてくれる
個人事業5年で法人成りして4年経つけど税務調査は一度もない >>259
簡単なことは答えられるけど微妙なことはやめといた方が無難とか言う曖昧な答えに終始するし基本分からないことは払わせるスタンス
払い過ぎの人に税務調査入る可能性は減るわな
相談したって間違い教えられてその結果税務調査入られることだってあるけどね
その時は相談した時の証拠を残しとかないと意味がないよ 高卒中卒の平署員と大学・大学院卒の専門官では税法の理解度が全然違うし、解釈が違うのも当たり前だよね。
平署員の言う事を鵜呑みにしていると痛い目に合うよ。 大学って言ってもそんないい大学じゃないし税法の解釈なんか無理だよ
上が出した通達に従ってるだけ
通達にない答えは出せない >>262
いままで消費税の還付請求はしたことないが
税務調査でアドセンスの消費税払えなんて言われたら
「お前が俺に払えよ」って言って修正申告するわ >>258
大変勉強になりました。
不課税売上に対する課税仕入れは仕入税額控除の対象のようですね。
ただし課税事業者かつ原則課税を選択した場合のみ適用可能という理解で合っているでしょうか? 逆に言えばアドセンスの売上が100%に近ければ、
課税事業者を選択して原則課税にすることにより還付を受けられるということになるね。 上は課税売上が1000万に満たない場合に、敢えて課税事業者になるということね はじめからみんなそう言ってるじゃん
そもそもアドセンスなら簡易課税適用受けるメリットがないんだから ニュースで話題になった金塊密輸も消費税で儲ける仕組みなんだよな
金塊が密輸されて再び国外に出るたびに国庫から消費税が失われていく
ほんと悪法だわ 今年から控除の為に青色にしたけど事業税払えって封筒きたわ・・・
金額計算したら控除の額よりも事業税の方が高くつくハメになった
個人事業税払うなら青色やるメリットほとんどないよな
文筆業で通れば税金払わなくて済むみたいだが調べてみる限り無理そうだな
申告も面倒だし青色で受ける恩恵がアフィだとほとんどなかったわ・・・ 事業税のほうが高くなるってすごいな
ざっと売上700万以上か
700万稼いでても青色申告特別控除を捨てれば事業所得ではなく雑所得ですって主張できんのかな?
事業じゃないから事業税払う必要ありません!って
でも事業所得ではなく雑所得にすると他の経費も計上できなくなるのでは? 雑だと青より必要経費に認められるものが限定されるんじゃね? 金額は大体そのくらい、一応電話してゴネてみるけどね難しそうだわ。
経費に関してはアフィサイトだからほとんどないよ。
青色は個人事業を対象に作られた制度だからアフィはほぼ有利にならないと思う。
誰かを雇うとか会社みたいにやれば別かもしれないが個人でやる範囲では色々面倒になるだけだと思う。 いやいやアフィでも経費計上しないともったいないぞ
家賃、水道光熱費、インターネット通信費、PC、スマホ
家事按分しないといけないものもあるけどさ
あとは気分転換にカフェで仕事すればコーヒー代ま経費になるし
売上700万なら最低100万は経費計上したいね >>275
実家暮らしで1日中PCで過ごしてるからな〜。商材も一切買わんし。
パソコンと周辺機器くらいで毎年10万くらいだよ経費は。
たぶん同額収入の人より1.5倍くらいは税金払ってると思う。
こんだけ払ってて、さらに今年事業税来たから頭来てる
来年続くかもわからない世界だし、今年は去年より収入だいぶ減ってるしな >>276
小規模企業共済と確定拠出年金は満額にしてる?
実家暮らしなら医療費控除も使えるよ
事業税はどうにもならないが、所得税住民税はそれだけでだいぶ金額変わる ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています