アフィリエイト税務調査、税金、確定申告など。Pt.8 [無断転載禁止]©2ch.net
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税金関係、税務調査の話題など話し合うスレッドです。
前スレ
アフィリエイト税務調査、税金、確定申告など。Pt.7
http://echo.2ch.net/test/read.cgi/affiliate/1463193845/ >>342
勝手にいじられたりはない
PCの中はネット銀行の入出金履歴を見られただけ >>335
ネット関連と電気代くらいは按分したらいかが?
事務所扱いで家賃按分はよくわからん。 自分の場合は通信費(スマホも)100%
光熱費は調査官がどういう計算したんだかわからんけど電気代が20%
その他セキュリティソフトとか加工ソフトも100%
部屋に置いてるオイルヒーターやカメラも100%だったのにはびっくりした >>335
一台持ちでも実際仕事にしか使ってないなら全額経費でOK
プライベートでも使ってるなら嘘はNG
按分は適当な根拠考えてその割合でOK 遅くなりましたが、みなさん色々アドバイスありがとう!
按分してネット通信費と電気代を申請しようと思います
結構担当者(?)によって変わってきそうですね
家賃は按分でも厳しそうですねぇ・・・ 家賃按分も駄目ってわけじゃないし
面積で按分して入れておけば?
アフィリエイトの経費についてはググればいくらでも出て来るよ >>349
なるほど、家賃も按分すればいけそうですか
色々勉強してチャレンジしてみます! もちろん
キーボードには業務でしか押さないキーとかあるよね
キーの数で按分するのが一般的 PCパーツとかすべてやってるよ、それくらいしかアフィだと経費に出来るのがない… レンタルサーバー代は全額O.K.さ。
家事で使う事って、余程のマニアでもない限り無いからね。 youtubeでご飯の写真動画にしてアップしてるんだけど、このご飯のレシートを経費で落とせる? 経費のことチマチマ考えるような稼ぎのとこなんか無申告でもない限り来ないから心配すんな ご飯のレシートなんか積み上がったって30万くらいだろ
税務署も30万否認するために税務調査しにくるほど暇じゃないのよ
売上1000万でライター外注費500万とかは税務調査入りやすいと思う
外注先が納税申告してないとかコンピューターですぐ分かるらしいからね >>359
つまり全額経費で落としてもいいってことですか?
よっぽど経費がでかくならない限りは税務調査はこないんですね あいつらだって仕事だから金取れるところにしかいかないでしょw 電気代とか通信費は按分するけど
実際、消耗品費なんて按分してるやつはいないと思うわ 何かの本に書いてあったけどとりあえず経費にしといて
調査があったらその時話聞きながら考えればいい
加算税も延滞税も大した数字にならないし気にすんなって 消耗品ならモニターとかPCとかデカイものだけは按分してる
さすがに数千円とかボールペンとかはしてないわ PCは仕事用に据え置きハイエンド一台を経費にして私用はノート使ってる 明日税務署に法人税の申告に行ってくるよ
税務署って結構アバウトで、そんなに細かい按分なんて気にしてないよ 基本的に不正がありそうなところが税務調査される
細かい経費や按分位しか指摘されなかったら概ね合格みたいなもん
不正が見つかれば細かい所に時間かけない 金の流れちゃんとしてればとりあえず7年はこないよ
そのあとは運だな アフィなんて全く経費ないようなもんだから
売上に対して異常な額じゃない限り
これぐらいむしろ認めないとイジメレベルだと思う 毎年確定申告しに行くと経費少ないですねって言われる、稼ぎに比べると少なすぎるw 質問です。
サラリーマンで会社的には副業OK、アフィ副業分の住民税は「自分で納付」とした場合、
確定申告の一連の流れにおいて、自分から会社に対して何らかのやり取りが必要な事はあるのでしょうか? 残業(法定外)125%
休日(法定)135%
深夜+25%
休日深夜135%+25%=160%
副業よりも残業した方が儲かるけどな。 ヤクザには怖くて調査行かない
一方、愚民の重箱の隅をつつき納税させる悪代官ジャップ達 >>372
でも1千万超えると消費税でかいよ
簡易課税で50%としても40万は払わなあかん・・ 消費税率10%になれば簡易課税でも5%
免税事業者なら10%ゲット
経費率の低いITフリーランスは消費税増税に賛成でしょ
経費率の高い小売業だったら得られないメリットだよ うむ、頑張り給え
売上は絶対に隠さない正々堂々の精神で!
経費計上はダメ元でギリギリを攻める挑戦の精神で! 手渡しじゃないのにどうやって隠すんよ
税務署は全部の口座勝手に見れるんよ? >>381
それは脱税だからやっちゃダメ
経費は架空ではなく実際に事業に使ったものならなんでもいい
たとえば事務所(自宅)が寒いから膝掛け買ったとかでも経費になるし
費用を支出したものは全部「事業と関係ないだろうか?」と考えるくらいで丁度いい
IT系はもともと経費率すごく低いから >>382
副次的にとある物品が大量に手に入る案件があって
まぁ売り捌いたら数十万になってしまうのでちゃんと処理するけど
隠してもバレるのは何となくわかってはいる それがなんなのかよく分からないけど
仕事の繋がりで個人的に譲り受けたものであれば
別に事業売上にしなくていいし
売却益が50万未満なら確定申告から除外してOK
これは売上を隠すということにはならないから安心して >>385
あざっす!
売却益とか雑所得って合算で50とかじゃなかったですかね
他にも色々ヤフオクとかメルカリもやってまして…
年明けで確定したら税務署に聞いてみますわ >>380
ありがとうございます!
4kテレビ(モニター兼用)が経費で落ちるか不安であります! 何年も前に買ったパソコンで最近からアフィ始めた場合って、パソコン代は経費に出来ないですよねぇ…… >>388
新たに現金を支出していなくても経費にできますよ
法人化していない個人事業主であっても個人と事業を分けて考えることができます
普通にお店で5万円のパソコンを買った場合は以下のような仕訳になりますよね
借方:備品消耗品費50,000 / 貸方:現金50,000
個人のパソコンを事業用に供与した場合は貸方勘定科目に事業主借を使います
借方:備品消耗品費50,000 / 貸方:事業主借50,000
この場合、レシートや領収書がないので代わりに振替伝票を作成します
もし昨年以前の購入時レシートが残っているなら
作成した振替伝票にレシートをホチキス止めしておきましょう
振替伝票は今年の日付、レシートは過去日付でも問題ありません >>389
おぉ、いけるんですか!!
細かく教えて頂いてありがとうございます! ワイの知ってるコミケの絵師なんて対面販売で一日で運百万売上で
ちゃんと申告してないぞ
おい税務署コミケ調べろ相当脱税してるぞ コミケ組は印刷所から情報がいくので結構やられてるよ(発行部数でバレてる)
プログラムや音楽もCD制作会社経由で結局バレてる
コスプレ写真売ってスポンサー契約(愛人契約)してたのも、このまえヤラれて話題になってたのでググると出てくるよ
海外の配信販売サイト使用でペイパル受取とかならワンチャンあるかな?
海外で儲けても日本に持ってくる時点で難易度が上がる >>389
パソの償却期間は4年だから、それより前に買ったものだと流石にできないよ。 >>393
いや減価償却してないから大丈夫
ただ振替価額は購入時価格ではなく中古実勢価格にしたほうがいいな 質問です。
アマゾンの ギフト券を誰かからもらったら、それで何かを買った場合には確定申告しないといけないのでしょうか? 仮に確定申告する必要があるとして。
匿名の人からamazonギフト券Eメールタイプ
をプレゼントしてもらった場合には、
誰からプレゼントしてもらったかが自分でもわからないのだから
確定申告の書類に記入する際に非情に困るのではないですか? 個人から貰ったのなら確定申告しなくてもいい
実際には贈与税がかかるが基礎控除額に収まるから課税されない
法人から貰った場合は一時所得として所得税がかかる 友達にジュース代貰ったら確定申告するのかってことやわ、ギフト券で何千万とか貰ってたら話は違うけどw >>398
ギフト券で何千万とか貰う人はいないだろうが、年に10万円くらいはもらう人(有名どころのブロガーか?)がいるとのこと。
ソースはブログ板の過去スレ。 >>394
法人税では減価償却は任意だけど、所得税は強制。 所得税は強制とか意味が分からん
減価償却した資産は簿価が下がってるけど
減価償却してない個人資産を事業用に振り替えるんだから何の問題もないぞ それは減価償却資産(10万円以上)の場合な
10万円未満なら購入価格や中古実勢価格で振り替えて問題ない よく考えたんだけど、家族にライター費として、年間数百万支払ってることにしたら、税務署にばれようがなくね? >>405
いやいやいやwww
それだとその金を受け取ってる家族の所得が数百万になるから
家族が無申告で追徴課税になるぞ
まぁ家族が「金なんて貰ってねぇ」って言ったら終わりだけどね、家族に金払ったという領収書が無いし ちなみにそれで問題になったのがパナマとかのペーパーカンパニーな
A社がB社にコンサルタントとか架空の仕事を発注し100億払ったとする
その年のA社の売上が100億あった場合、経費として利益から100億引けば利益は0になる
だからA社は税金を払う必要はない
B社も国内にあればB社が100億の利益を申告するから国家としてはどちらでもいいのだが
B社がパナマにあれば日本は請求できない
そしてパナマやケイマン諸島は税金が殆どかからない国なのでB社が100億の利益を得ても殆ど無税
そのためA社とB社トータルで考えれば利益は100億だが税金は払わなくても合法となる >>395
物々交換では税金は発生しない
例えばわらしべ長者のように物と物を交換してわらしべが米俵になったとしても非課税
その米俵を売却して金を得たとき初めて課税対象になる
そのばあい最初のわらしべを購入するのにかかった費用を経費として差し引く つまりポイントやギフト券は通貨ではないので課税対象ではない
そのポイントやギフト券を売って換金したり
ポイントを使って何か他の物と交換して、その交換した物を売って換金したときに初めて課税対象になる え、楽天ポイントは課税対象じゃないとか思ってる感じ? 貰ったものならいいけど賃金や報酬として貰ったポイントなどは雑所得になるし税金かかるから要注意な
アフィの報酬でもらうポイントはアウト ここ嫁
https://www.nta.go.jp/ntc/kenkyu/ronsou/78/04/index.htm
(6)所得の発生時期
ポイントプログラムは、受贈者たるポイント保有者の特典の請求等の意思表示を停止条件とする贈与契約と考えられるので、ポイントによる経済的利益は、
停止条件が成就した時、即ち、ポイント保有者がポイントを使用して特典の請求等をした時に得られることから、課税されるべき所得としての認識時期はポイントの使用時であると考えられる。 まぁそうなんだけど、少ない額ならいいが
使う旅とかそんなの面倒くさくて管理できないから
そのまま計上してるわどうせ使ってるし それなりに有名なブロガーなら
アマゾンほしいものリストを公開するとそれなりに物品が贈られてくるとも言われているな。 FX(外国為替証拠金取引)のEA(自動売買ツール)を開発・公開しております。
興味がありましたら見てみてください。
http://goo.gl/1vc8Jv 正しい処理した方が年収コントロール出来るから便利
ポイント大して稼いでないし使う時は大きい買い物しかしないから使った時に処理する方が楽 そういうのは
「第三者の出品者の商品の発送」
をオフにすれば防止できるはずだが。 >>421
今後マイナンバーで簡単に捕捉できるようになったら税務署から呼び出しかかるよ
サラリーマンならね
ニートなど他に収入がなければ基礎控除に収まるから問題なし 年間収入30万が無申告ならあるかも知れないけど
無申告じゃなきゃまず無い
無申告でも領収書10万分取っておけば言い訳はたつ ど田舎は税務調査こない
情報技術専門官がいないから 同じ収入なら都会より田舎の方が入りやすいと思う
どのみち30万じゃ来ないだろうけど 年間100万以下はまず調査されないよね。だって贈与税が100万以上からなんだから。
年間99万なら貰いましたと言えば税金かからないで済むからね。 おかしなもんだよな。
汗水垂らして得た年間100万からは税金取るのに、転がり込んで来た100万からは税金取らない 今年からアフィ収入が20万超えてしまったので
(平凡な税金知識も手続きもよくわかってないダメリーマン)
申告しないといけないのは解ったのだけど。
雑収入?雑所得?というので申告したらごっそり税金取られる?
あと、よく分からないのだけど、白色申告?
の中の項目として雑収入?雑所得?というものがあるのですか?
税務署に行って聞いたら詳しく手順とか教えて貰えるのですか? >>431
アフィで得た収入ーアフィにかかった経費<20万円なら申告の必要無いって事は分かってるんだよな?
所得税の申告無くても住民税の申告が必要だけどな >>431
税務署は納税する人には親切に教えてくれるよ
田舎だとアフィリエイト???てなるけどね >>426
ど田舎と「地方の小都市」の線引きは難しい。 >>428
> 年間100万以下はまず調査されないよね。
いくら超えたら調査が入るかもしれない、という明確な目安はないからなあ…。 700万説と1000万説があるが
知り合いの知り合いが600万で来たらしい
まぁ利益なのか売り上げなのかでも大きく違うけど >>435
ガチのど田舎の地域を管轄する税務署は近くの小都市も管轄してるから同じと考えておkだよ うちは100万いったりいかなかったりの6年目で税務調査きたよ
無申告だったからだけど
この額なら申告してれば税務調査はほぼないって言われた >>439
100万いったりいかなかったりなら申告しないとまずいだろというか、法規に抵触するのではないかな? 当時はニートの引きこもりだったから何にも考えて無かった
貯金だけはあったから加算税払ってお咎めなしよ 5年間遡るだろうから
延滞料含めて結構払ったんじゃないの? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています