アフィリエイト税務調査、税金、確定申告など。Pt.8 [無断転載禁止]©2ch.net
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前スレ
アフィリエイト税務調査、税金、確定申告など。Pt.7
http://echo.2ch.net/test/read.cgi/affiliate/1463193845/ >>381
それは脱税だからやっちゃダメ
経費は架空ではなく実際に事業に使ったものならなんでもいい
たとえば事務所(自宅)が寒いから膝掛け買ったとかでも経費になるし
費用を支出したものは全部「事業と関係ないだろうか?」と考えるくらいで丁度いい
IT系はもともと経費率すごく低いから >>382
副次的にとある物品が大量に手に入る案件があって
まぁ売り捌いたら数十万になってしまうのでちゃんと処理するけど
隠してもバレるのは何となくわかってはいる それがなんなのかよく分からないけど
仕事の繋がりで個人的に譲り受けたものであれば
別に事業売上にしなくていいし
売却益が50万未満なら確定申告から除外してOK
これは売上を隠すということにはならないから安心して >>385
あざっす!
売却益とか雑所得って合算で50とかじゃなかったですかね
他にも色々ヤフオクとかメルカリもやってまして…
年明けで確定したら税務署に聞いてみますわ >>380
ありがとうございます!
4kテレビ(モニター兼用)が経費で落ちるか不安であります! 何年も前に買ったパソコンで最近からアフィ始めた場合って、パソコン代は経費に出来ないですよねぇ…… >>388
新たに現金を支出していなくても経費にできますよ
法人化していない個人事業主であっても個人と事業を分けて考えることができます
普通にお店で5万円のパソコンを買った場合は以下のような仕訳になりますよね
借方:備品消耗品費50,000 / 貸方:現金50,000
個人のパソコンを事業用に供与した場合は貸方勘定科目に事業主借を使います
借方:備品消耗品費50,000 / 貸方:事業主借50,000
この場合、レシートや領収書がないので代わりに振替伝票を作成します
もし昨年以前の購入時レシートが残っているなら
作成した振替伝票にレシートをホチキス止めしておきましょう
振替伝票は今年の日付、レシートは過去日付でも問題ありません >>389
おぉ、いけるんですか!!
細かく教えて頂いてありがとうございます! ワイの知ってるコミケの絵師なんて対面販売で一日で運百万売上で
ちゃんと申告してないぞ
おい税務署コミケ調べろ相当脱税してるぞ コミケ組は印刷所から情報がいくので結構やられてるよ(発行部数でバレてる)
プログラムや音楽もCD制作会社経由で結局バレてる
コスプレ写真売ってスポンサー契約(愛人契約)してたのも、このまえヤラれて話題になってたのでググると出てくるよ
海外の配信販売サイト使用でペイパル受取とかならワンチャンあるかな?
海外で儲けても日本に持ってくる時点で難易度が上がる >>389
パソの償却期間は4年だから、それより前に買ったものだと流石にできないよ。 >>393
いや減価償却してないから大丈夫
ただ振替価額は購入時価格ではなく中古実勢価格にしたほうがいいな 質問です。
アマゾンの ギフト券を誰かからもらったら、それで何かを買った場合には確定申告しないといけないのでしょうか? 仮に確定申告する必要があるとして。
匿名の人からamazonギフト券Eメールタイプ
をプレゼントしてもらった場合には、
誰からプレゼントしてもらったかが自分でもわからないのだから
確定申告の書類に記入する際に非情に困るのではないですか? 個人から貰ったのなら確定申告しなくてもいい
実際には贈与税がかかるが基礎控除額に収まるから課税されない
法人から貰った場合は一時所得として所得税がかかる 友達にジュース代貰ったら確定申告するのかってことやわ、ギフト券で何千万とか貰ってたら話は違うけどw >>398
ギフト券で何千万とか貰う人はいないだろうが、年に10万円くらいはもらう人(有名どころのブロガーか?)がいるとのこと。
ソースはブログ板の過去スレ。 >>394
法人税では減価償却は任意だけど、所得税は強制。 所得税は強制とか意味が分からん
減価償却した資産は簿価が下がってるけど
減価償却してない個人資産を事業用に振り替えるんだから何の問題もないぞ それは減価償却資産(10万円以上)の場合な
10万円未満なら購入価格や中古実勢価格で振り替えて問題ない よく考えたんだけど、家族にライター費として、年間数百万支払ってることにしたら、税務署にばれようがなくね? >>405
いやいやいやwww
それだとその金を受け取ってる家族の所得が数百万になるから
家族が無申告で追徴課税になるぞ
まぁ家族が「金なんて貰ってねぇ」って言ったら終わりだけどね、家族に金払ったという領収書が無いし ちなみにそれで問題になったのがパナマとかのペーパーカンパニーな
A社がB社にコンサルタントとか架空の仕事を発注し100億払ったとする
その年のA社の売上が100億あった場合、経費として利益から100億引けば利益は0になる
だからA社は税金を払う必要はない
B社も国内にあればB社が100億の利益を申告するから国家としてはどちらでもいいのだが
B社がパナマにあれば日本は請求できない
そしてパナマやケイマン諸島は税金が殆どかからない国なのでB社が100億の利益を得ても殆ど無税
そのためA社とB社トータルで考えれば利益は100億だが税金は払わなくても合法となる >>395
物々交換では税金は発生しない
例えばわらしべ長者のように物と物を交換してわらしべが米俵になったとしても非課税
その米俵を売却して金を得たとき初めて課税対象になる
そのばあい最初のわらしべを購入するのにかかった費用を経費として差し引く つまりポイントやギフト券は通貨ではないので課税対象ではない
そのポイントやギフト券を売って換金したり
ポイントを使って何か他の物と交換して、その交換した物を売って換金したときに初めて課税対象になる え、楽天ポイントは課税対象じゃないとか思ってる感じ? 貰ったものならいいけど賃金や報酬として貰ったポイントなどは雑所得になるし税金かかるから要注意な
アフィの報酬でもらうポイントはアウト ここ嫁
https://www.nta.go.jp/ntc/kenkyu/ronsou/78/04/index.htm
(6)所得の発生時期
ポイントプログラムは、受贈者たるポイント保有者の特典の請求等の意思表示を停止条件とする贈与契約と考えられるので、ポイントによる経済的利益は、
停止条件が成就した時、即ち、ポイント保有者がポイントを使用して特典の請求等をした時に得られることから、課税されるべき所得としての認識時期はポイントの使用時であると考えられる。 まぁそうなんだけど、少ない額ならいいが
使う旅とかそんなの面倒くさくて管理できないから
そのまま計上してるわどうせ使ってるし それなりに有名なブロガーなら
アマゾンほしいものリストを公開するとそれなりに物品が贈られてくるとも言われているな。 FX(外国為替証拠金取引)のEA(自動売買ツール)を開発・公開しております。
興味がありましたら見てみてください。
http://goo.gl/1vc8Jv 正しい処理した方が年収コントロール出来るから便利
ポイント大して稼いでないし使う時は大きい買い物しかしないから使った時に処理する方が楽 そういうのは
「第三者の出品者の商品の発送」
をオフにすれば防止できるはずだが。 >>421
今後マイナンバーで簡単に捕捉できるようになったら税務署から呼び出しかかるよ
サラリーマンならね
ニートなど他に収入がなければ基礎控除に収まるから問題なし 年間収入30万が無申告ならあるかも知れないけど
無申告じゃなきゃまず無い
無申告でも領収書10万分取っておけば言い訳はたつ ど田舎は税務調査こない
情報技術専門官がいないから 同じ収入なら都会より田舎の方が入りやすいと思う
どのみち30万じゃ来ないだろうけど 年間100万以下はまず調査されないよね。だって贈与税が100万以上からなんだから。
年間99万なら貰いましたと言えば税金かからないで済むからね。 おかしなもんだよな。
汗水垂らして得た年間100万からは税金取るのに、転がり込んで来た100万からは税金取らない 今年からアフィ収入が20万超えてしまったので
(平凡な税金知識も手続きもよくわかってないダメリーマン)
申告しないといけないのは解ったのだけど。
雑収入?雑所得?というので申告したらごっそり税金取られる?
あと、よく分からないのだけど、白色申告?
の中の項目として雑収入?雑所得?というものがあるのですか?
税務署に行って聞いたら詳しく手順とか教えて貰えるのですか? >>431
アフィで得た収入ーアフィにかかった経費<20万円なら申告の必要無いって事は分かってるんだよな?
所得税の申告無くても住民税の申告が必要だけどな >>431
税務署は納税する人には親切に教えてくれるよ
田舎だとアフィリエイト???てなるけどね >>426
ど田舎と「地方の小都市」の線引きは難しい。 >>428
> 年間100万以下はまず調査されないよね。
いくら超えたら調査が入るかもしれない、という明確な目安はないからなあ…。 700万説と1000万説があるが
知り合いの知り合いが600万で来たらしい
まぁ利益なのか売り上げなのかでも大きく違うけど >>435
ガチのど田舎の地域を管轄する税務署は近くの小都市も管轄してるから同じと考えておkだよ うちは100万いったりいかなかったりの6年目で税務調査きたよ
無申告だったからだけど
この額なら申告してれば税務調査はほぼないって言われた >>439
100万いったりいかなかったりなら申告しないとまずいだろというか、法規に抵触するのではないかな? 当時はニートの引きこもりだったから何にも考えて無かった
貯金だけはあったから加算税払ってお咎めなしよ 5年間遡るだろうから
延滞料含めて結構払ったんじゃないの? 一括で払ったから延滞税はない
所得税が5万×5年と加算税が1万弱×5年
あと同額くらいの住民税と国保もあとから請求きた そんなもんなのか
五年間の利益の50%くらい持っていかれるのかと思った 今年、人生初納税しそうなんだが
例えば税金が20万ぐらいとして
今年、動画編集用に購入したパソコン12万円はそのまま経費にできるのだろうか
すんなり認めてくれるものなの?(領収書あり)
今まで納税もしたこと無いような奴がいきなり
「税金20万っス、パソコンは12万っス〜、差し引き8万でいいっスよね〜!」」
なんて通用するかな >>445
10万までは一括で経費にできるけど
12万は4年で割らないといけない
白色だろうから一括償却資産にもできるけどそれでも3年だから今年の経費にできるのは多くて4万 >>446
雑でも一括はできるよ。
通常の減価償却では月割りしなければいけないので、その値段なら一括が3年同額で楽だし有利だろうな。
ただし月数によっては定率法が有利な場合もあるけど、毎年再計算しなくてはならないから面倒臭いだろうな。 >>445
認められるか認められないかではなく事実としてどうかを考えて経費にする
業務にしか使ってないなら当然全額経費になるし家庭用としても使ってるなら按分だ
あと納税してないって、リーマン設定は無くなったのか? >>433
とりあえず税務署行ってきます。
20万以下は申告不要、てネットで
結構書かれてたけど、違うって事か。
それも含めて聞いてきます。
>>446
>>448
100%経費に出来る物が丁度税抜き12万だったので興味あります。
回答前に税務署行けそう?なので、そこらへんも聞いてみます。
>>450
露骨に勘違いしてる空気垂れ流してるから
一応言っておくけど、>>445と俺は別人な。 税務署もアフィリエイターに確定申告を啓蒙しようとは思ってないんだよ
月に数千円しか稼げてないアフィリエイターが90%以上だからね
こういった人達が正直に確定申告しようとすると
PCなどの経費の方が大きくなって
サラリーマン本業の源泉徴収した所得税を還付しないといけなくなったりする
だから20万以下は確定申告しなくていいと言っている
騙されるなよ!
副業でやってる少額アフィリエイターは売上が小さいほど確定申告するメリットがあるからな >>452
> 副業でやってる少額アフィリエイターは売上が小さいほど確定申告するメリットがあるからな
それは意外でごわす >>445
> 今年、動画編集用に購入したパソコン12万円はそのまま経費にできるのだろうか
パソコンとアンチウイルスソフトと外付けハードディスクとバックアップソフトは認めてもらえるんじゃなかったっけ?
もし違っていたらすまん。 >>451
住民税の相談は税務署じゃないぞ
経費差し引いて20万以上稼いでるなら税務署に相談
20万以下なら市区町村役所に相談 >>452
少額のアフィリエイト収入は雑所得扱いになるから給与所得と損益通算はできません >>452
年末調整してるんだから還付は普通ないんじゃない? 少額だから雑所得になるわけではないよ
税務署に開業届出せばOK
少額アフィリエイターでも経費計上できる
で本業の所得税還付が受けられる
年末調整なんて扶養や保険の控除だけじゃないの?
他事業収入や不動産収入あったら個人で確定申告だろ >20万以下は確定申告しなくていいと言っている
>騙されるなよ!
>副業でやってる少額アフィリエイターは売上が小さいほど確定申告するメリットがあるからな
って書いてあったからさ
そんなにがっつり副業やってるなんて想定してないよ 開業届なんて紙1枚出すだけじゃん
それで経費計上できるんだからお得
アフィリエイターはPCとかレビュー対象物で趣味とオーバーラップしてる物品購入も多いでしょ
それが全部経費にできる
数千円しか稼げてないアフィリエイターこそ開業届を出して青色申告すべき >>463
一つ注意、開業届出した人は会社止めるときは廃業届だす
じゃないと失業保険もらえないよ、再就職したらまた開業届出せばOK 税務署から手紙来ててびっくりした。
中身は消費税の転嫁拒否等に関する調査らしい・・・ 毎年来るよなそれ
タックスヘイブン調査しろカス悪代官って送り返してるわ >>462
20万稼がないならポイントで報酬貰って無申告でいい気がするよ
支払調書ないからまず見つからないし
仮に税務署に見つかっても20万以下なら文句言われないし市役所はそんな事調べないからわからない
ポイントは法律がないから今のところ何も言われないってどこかのサイトに書いてあった 100万利益があったんで、20万のノートPCを経費として落とそうと思うんですが、そのまま減価償却で1年5万経費で落としても指摘されることはないですかね?
何%の割合で作業に使っていたとか出しようがない 特例の一括償却あるぞ
まぁ減価償却は割合書くとこあるからそりゃ按分してるやつに比べて
割合100%のやつがいるなら、無論税務調査はしたくなるのは
全額計上してるいい加減のやつ
あーこいつどうせ通信費も電気代も全部計上してるんやろなぁ叩こう思う 税務調査きたことあるけど経費なんか細かく見ないよ
通信費やPCにカメラ、ソフトは全額経費にできる
電気代は自宅なら2割
所得隠ししなければ大丈夫 作業以外にPC使うことなんかあるの?
最近はスマホで大抵のことは済むしPCなんか作業専用機だよ
起動するのも億劫 >>472
> 電気代は自宅なら2割
それは知らなかった。 >>472
> 税務調査きたことあるけど
いくらぐらい稼いだら調査が来たの? 世帯構成にもよるな
家族で3LDKに住んでるなら電気代2割だろうけど
単身1K住みなら電気代7割でもおかしくない 自営なら半日以上働いててもおかしくないからな、説明できるなら半分でも大丈夫なんでは アバウトだからね
説明がつけば何割でもいい
光熱費の按分割合で税務調査する事なんかまず無いからきにする必要ない ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています