年末調整・確定申告36 [無断転載禁止]©2ch.net
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このスレは所得税の年末調整・確定申告に関する質問・相談スレです
他の税金についてはそれぞれの板やスレで
ただし個人住民税や国民健康保険税については、所得税確定申告の延長上の話ならばOK
○事業所得に関する質問の場合は「青色申告」か「白色申告」かを明記のこと。
○データや情報は小出しにせず、一度に書くこと。
○具体的な数字があると回答もしやすい。
○「こんなことやってもバレませんかね?」って質問は禁止。脱税は犯罪なのだ。
○リーマンの副業・バイトは、いずれ住民税で会社にバレる。
○還付申告は年明け以降なら確定申告期間前でもOK。
○還付金が振り込まれるのは3週間〜2ヶ月後。
前スレ
年末調整・確定申告35
http://echo.2ch.net/test/read.cgi/tax/1489270598/ 年末調整は給与所得者が選択できる権利とか
前職の源泉徴収票の提出を求めたら労働問題になるとか
自称上場会社給与担当者が模範回答とか
よく笑わせてくれるぜ、このスレは >>479
子供の頃に染み付いた間違った知識は、後で間違いだとわかっていても
時々出てくるもんだろ?そこはスルーするのも、大人の嗜みだぞ。 >>477
タックスアンサーが法律の根拠のない役人の希望を書いてるだけw
まともな法律を作らない国会に対する現場の反乱ってやつだ。 法律は知らなくても言い訳にならないけど、役人の希望なんて知らなくて当然だし、知ってて無視しても何も問題ない。 現実を受け入れられない在日パヨクの開き直りと同じだな 自称税理士のおっさんが3人ぐらいで殴り合いしてるようにしか見えない 12月に就職して労働して、来年1月に給料をもらう場合、
その給料の申告は来年分の収入として再来年に申告すれば良いのですか? >>486
申告て、その会社は給料から税金を天引きしてくれないの?
会社は税金天引きする義務があるからふつうは天引きするが
天引きされても自分で申告したいの? なぜ? 税務調査の連絡きた
売り上げはごまかしてないけど、経費にもりもり普段の買い物とかも入れてる
あとやばいのが、消費税を一回も払ったことがない。これも7年さかのぼられる?
取り急ぎ、3年分を払った方がいいかね
それか税理士に相談して調査前に何かやっとくべき? とりあえず、日にちの変更もできて2時間でもいいって言われたのは、おれ目的じゃなくて
取引先がおれに払っているかの調査(対面調査)なのかな?
消費税は重加算税とかあるのかな 個人事業主なら、現地2時間+書類持ち帰りのケースもあるから取引先が本命かおまえが本命かはわからないな
売上1000を超えてるのに消費税申告を一切してないってこと? >>491
本税+延滞税+重加算税
やっちゃったね 消費税申告を7-8年ほっといても途中で指摘されないのか
途中でお尋ねとか来なかった? 何か消費税申告しろの書類は来てたけど、読まずに捨ててたw
100は当然、200まで覚悟。300はイヤだな… >>495
態度が悪くて悪質、あるいは他の同様の悪質者に知らしめるために、と税務署が思ったら刑事告発もありうる
そうするとたとえ起訴猶予になっても2〜3ヶ月は検察庁の取り調べが続き、その後5年以上観察される 来年は納税金額が増えそうなのですが、下記考えで良いのですか?
H28年度は年金額が少なく所得、県市民もない上、低所得者・・、高齢者・・などの該当者で還付金がもらえました。
しかしH29年度は年金額が200万円を超えるため、所得限度額+本人と配偶者控除よりもオーバーした額が
課税対象になるのですね?
一般の生命保険、火災保険、国民年金、国民健康保険、介護保険、所得税を払っていますので、
来年2月には市役所へ申告しようと思っています。 これは楽しみだ
40%の重加算税を免れても無申告加算税は免れない
しかも調査の事前通知があったからもう免れない
延滞税も控除の特例がないから法定申告期限の翌日から
完納の日まで最初の2ヵ月を除けば約9%課税される >>498
年金は給与と同じで毎回支給の時に税金は天引きされてると思うが、何で申告が必要なの? >>495
税務調査専門サイトを作って力を入れてる税理士に相談したほうがいい
俺なら受けないw >>489
個人の調査って基本短時間で終わらせて、書類全持ち帰りだから
その前に事前通知で調査事項伝達されただろ?
まだならされるからその時に3年分の所得税消費税通知されるはず >>500
天引きされない条件、特例があるはずで、H28年度は納税は0円でした。 >>503
支給額から年金控除額と自分が出した扶養等申告書の扶養等控除額を差し引いて0ならば天引きされないさ
「天引きされていない」てことがまさにあんたの年金の税が確定されているてことだが、それでも確定申告(確定申告とはまだ確定されていない自分の税を確定すること)をしたいの? なんで? >>502
電話では3年分の申告書と通帳用意してって言われた。帳簿はつけてないと言ったらレシートとか領収書でよいと。
消費税に関しては何にも言われなかったよ。
所得税の調査って言ってたから、消費税は見ない。
なんてこたー、ないやね… >>506
所得税と消費税は署内の課が違うから同時には捜査しない
しかし脱税容疑者の情報は所内で共有するから、次は消費税担当部署からと、波状的に捜査が入る >>506
なお、税務署の国税が終わっても次は住民税関係で市の捜査が入る、税務署と市町村税務課は通報しあう義務があるから情報は筒抜けになっている >>505
確定申告をするとは言っていません。(市役所に申告すると言った)
何故だかわかる? >>509
市民税の申告も要しませんよ、給報と同じように年金支払者(年金機構など)から市町村に法定調書が行っているから
それに市民税は翌年度課税だから、住民税がかかるなら何もしなくても来年6月から天引きされますよ
あなたは今年の年金が200万超えるから、てのがここに書き込んだ理由でしょ、それだけの理由なら、年金以外の所得があってそれが20万ラインのものなど、そういうものがない限り市へのの申告も必要ありませんよ
もちろん必要ない人なのに自分で税務署なり市役所なり申告に行っても、それはかまいませんよ、たぶん玄関で「あなたはよろしいですよ、ご苦労さまでした」と丁重に見送られるでしょうけど
いや待てよ、「ぜんぜん必要ないのにわざわざ来るってのは何かやましいところがあるのかな、自首出頭してきたのかな」と疑われ、奥の取調室に案内されるかなw >>495
請求書、帳簿の保存状況悪いと
売上の消費税から仕入れの消費税引いてもらえないよ。
悪質無申告の摘発やってもらわないと、
申告者がバカをみるわ。 ID:BEqcJi+0
あいかわらずこいつのデタラメぶりは目に余るものがあるな >>510
あなたの言っていることは
H29年度の税金は国税庁と市町村が算出しH30/6月より天引きされる。
もし税金の還付金があればH31/2月に確定申告しなさいと。
私が言っているのは天引き前に所得控除の申告をするってこと。
まぁ、来週市役所に行って聞きます。サンクス >>513
所得控除の申告書てなんですか?
扶養控除申告書ならば市役所じゃなくて年金支払者(年金機構など)に出さなくちゃいけませんよ、ふつうは10月〜11月に出すものだけど >>514
間違っている。それは年金受給額によって違う。
数年前に限度額が替わったでしょ。 >>515
はあ?
年金所得にかかる控除関係は、公的年金等控除のいわゆる費用経費分控除か扶養等控除ですけど、200万程度の年金では以前とぜんぜん変わってませんよ
それよりも控除で限度額て何のことですか? 今年の分は会社に提出したんだけどさ
今も毎月過去の国民年金滞納分をちょっとづつ払ってるんだよ
これって来年分に出せる? >>517
来年じゃだめだよ
会社に出したやつは、出す時までじゃなくて、”今年中に払うもの”を書くんだったんだよ
書き方説明に出てたはず
会社の給与担当に「訂正します」て言って戻してもらって書き直しな >>518
そうなのかサンクス
じゃあ12月払おうと思ってた分は1月にしたほうがいいのかな >>519
1月でもどうでもいいけど、税の制度上は次の三つの方法があるね
1、来年1月に払って、来年の今ごろの会社への提出に計上する
2、会社に提出しなかった分については確定申告で再計算できるから、来年3月に自分で税務署に確定申告して計上する
3、会社に出したものを返してもらって書き直して提出する >>520
(๑´ڡ`๑)さんくす 確定申告ではなく準確定申告なんですが、みなし譲渡所得は、時価評価となっていますよね。
この時価の評価は、不動産鑑定士による正式な書類の添付が必要なんでしょうか?
路線価の1.25倍とか適当な金額を書いて申告できますか?
譲渡税の先払いに過ぎないし、相続債務になるので多少高めでも低めでも構わないんだけど、
鑑定代1物件30万とか払えません。 >>522
問題は、どういう状態なら「支払者から書面で交付を受けた」と言えるかで、
支払者から、支払者の履行補助者として印刷し交付する権限を与えられて
いるなら、受給者が印刷したものでもOK。
それがダメなら、社長一人だけの会社は、社長の源泉徴収票を書面交付する
ことは不可能になる。 >>524
誰が印刷しようと、「電子交付のプリントアウトを添付」する事がダメなんだよ。
「交付された書面を添付」する事が必要で、(添付するなら)交付されるのは書面である必要がある。 法が実務に追いついてないだけなのにそこをどうこう突っ込んでも意味ないだろ ちなみに税務署が源泉徴収票のコピーを認めなかったらどうなるわけ?
源泉徴収されてることだけでなく給与所得があったことも認められないなら
むしろラッキーなのでは 法が実務に合わせるんじゃなくて、実務が法に合わせろって事だよ。
電子交付なんて始まってだいぶ経つけど法改正される見込み無いだろ。 法律が変わらんなら実務では法律通りにやるしかないやんけ。 524の考え方は一理ある
会社に電子交付の制度はなく、Web配信されたものを
各自で印刷することによって書面交付としている
といえば明らかに違法とは言えない
それに電子申告では添付省略という超法規措置をとっている手前
明らかにコピーであるものを除いて印刷された源泉徴収票が原本か否かについて
税務署は区別がつかないし、課税上弊害がないし、とやかくいわれることはまずない 理屈をこねたってダメなもんはダメやろ。
国税がそのものズバリで否定してんやから。 幾らここで議論しようが自分で印刷しても受け付けるから
心配すんな なんで税務ってこんなにいい加減なの?
法律を好き勝手に捻じ曲げたら税の公平性なんて担保出来ないじゃん 赤信号みんなで渡れば怖くない、という数の暴力。
まあ、現状放置の怠慢公務員が諸悪の根源だけど、「ヘーキヘーキ、実質的に問題無い」でやりきっちゃうのは、どうなんかね。
法律作った方も、強引に押し切る企業やシステム屋も。 >>537
徴税原則てのがあってだなあ・・・・
アダムスミスとかワグナーとかマスグレイブとか古典経済だがあ、そいつらが言った租税原則てのが今も生きてんのよ
その中に公平性は当然あるが、徴収費用最小の原則とかあって、手間ひまかかるようなことまでしてとんなくてもいいって 医療費控除もとうとう領収証すら要らなくなる予定だしな 法律が間に合ってないんだからどうしようもねーだろ
電子配布とか自分で印刷するしかないし >>541
間に合ってない訳じゃないだろ。
法律は電磁的ナントカを容認・整備した時、確定申告時においてはプリントアウトを明確に除外してるからこういう事態なんだろ。 >>539
手間暇かけて取るのが嫌なら徴税やめや、てなるで。
会社は徴税の為の手間暇担ってんねんで。費用最小は手間暇全部国に戻してから言うべきちゃうんか。 お上「じゃあ源泉徴収票に会社印押して会社の印鑑証明の添付を義務付けようかな」 ワイ「源泉徴収票が交付されなかったから給与所得を申告できんかった」 ずっとみんな添付資料がどうのこうのてこと言ってるが、個人が申告でどんなもの提出してこようがその真偽は税務署ではウラが取れているからさほど問題じゃない、ていうような仕組みはわかってみんな語ってんだろうか 調べようとすれば調べることはできても
全件調査するわけじゃないし、
全件できるわけがないということがわからない世間知らずがいるな >>548
各税務署でその年の秋からやる検税の実務知って言ってる? さほど問題では無いかどうかは問題では無く、プリントアウトは添付しちゃダメ(=だからプリントアウトしかなければ確定申告しちゃダメ)が国税の言い分 書面交付は給与担当自身が社内で印刷した書面に限るとは法には書いてないからな まさに<群盲象をなでる>だね
偶然はじめてこのスレきたけど、おもしろかったw
明日職場で話すよw このスレに来る税務署職員が出てくるかもしれない(そんなことないか)w ワザワザ指摘するくらいだから、ダメはダメなんだよ。でもどうにもならんよね。 そもそも電子申告なら出さないでいい時点で源泉徴収票なんてどうでもいいと思われてんだよ
医療費の領収書レベルだ 医療費はともかく源泉なんてマイナンバーで確認できるからごまかしようがないよね 書面で正本が必要、という法律に対して、
いくらでも確認できるからコピーでいい・無くてもいい
てのは平行線もクソもないわ。 コピーでいいとか、なくてもいいなんて誰も言ってないんだが
あいかわらずスレを全く読まないでレスしているバカがいるな
だからこのスレは552みたいな思い上がった素人にバカにされるんだよ ITコンサルあたりに吹き込まれた大企業が経済団体のパワーで政治家にねじ込んだけど、
政治家より官僚の方が何枚も上手で狙った効果を発揮出来ない法律にされた。
コンサルは売り込み文句に間違いを認めるわけには行かないから、じきに法律が追いつくとか皆やってるから大丈夫とか言ってる。 飲み屋経営者やそこのホステス、キャバ嬢はなんぜ所得税払わないの?風俗も同様だよね?
売上過少申告して店は脱税、嬢も雇ってない事にして税務上は無職
これが常識なのは税務署も当然知ってると思うんだけど何故調査しないの?されないの? 文科の事務次官が援交バーの常連さんという国だぞ。風俗や水商売はつつくだけで自分のクビ飛んじまうよ。 >>560
ちゃんとしているところは所得税引いているし、悪質な先には税務調査も入っている
水商売に関わらず、零細には税務署側が中々調査に入る余裕が無いだけ ちょっとスレチかもしれませんが質問があります
来年2月の確定申告は特に問題無いのですが、その次の平成31年2月の確定申告についてです
私の年収が170万円なのですが、65歳以上の親を一人扶養しています
その親ですが、今まで無年金だったのですが年金10年短縮の恩恵を受けて年金収入が80万円ほど入る事になりました
この場合、平成30年分の申告分で私の所得税、住民税は上がるでしょうか?
ネットなので調べてみると年金は80万だと非課税なんて書いてるのもありますが、今いちよく分かりません
もし、課税額が増えるようであれば、明治安田生命の「じぶんの積立」で税金対策でもしようかと思ってるのですが、よろしくお願いします >>563
年金「収入」が80万なら年金「所得」は0だから今まで通りあんたの扶養に入っていていいよ
税の扶養の判定とか税額の計算などはすべて「収入」ではなく「所得」で考える おねがいします。
今年1月まで前の職場、2月から今の職場で働いてます。(どちらもパート)
現職に年末調整の書類は提出しましたが、前職の源泉徴収票は添付してないです。
自分で確定申告ですよね?
それと、夫が個人事業主で白色申告しています。申告書に妻の所得を記入しますが、今度の申告では2箇所の合算を記入すればいいのでしょうか? >>523
年間1000件程度の案件は、1件も受任した事のない税理士も多い。
レスできる人はここにはいないだろうね。 >>567
答えられないお前が何を偉そうに
少なくとも523は駆け出しの税理士か
税理士事務所の無資格所員か素人じゃないし、
いつもの釣りネタ質問かも知れないから誰もレスしない >>564
ありがとうございます
扶養で大丈夫ですか
所得は0になるんですね わかりやすくて助かります しかし年収170万でどうやったら2人が生活できるんだ? >>570
持ち家かなんかで居住費がかからないとして
食費二人で一日1500円、月4万5千円、年54万円
光熱水費、月2万円、年24万円
生活諸雑費、月1万5千円、年18万円
遊興費教養費、月2万円、年24万円
予備費、月1万円、年12万円
合計132万円 残余38万円
余裕の生活だ 貯金があるか生活保護。不思議に感じる部分は何もないな。 外食なし
服も滅多に買わない
無趣味、旅行なんてもっての外
でないと無理だな >>573
でもね、年金生活者は180万〜240万だよ
それで老人たちはけっこう豊かな生活をエンジョイしてるのが日本の今の姿だよ
盆栽だとか観劇だとか趣味にもけっこう金使ってるし、舌が肥えてるからうまいもの食うし
そして貯めてきた貯金にはめったに手を付けない >>570
扶養してるのは一人だけなんで、もう片方の親は扶養外の年収があります
あくまで俺が扶養してるのが一人いるだけで、年金含めると世帯年収は450万くらいあります それと年収170万というのは、ココ2年くらいだけの話で貯金もソコソコあります 結婚し主人の扶養に入りました、130万円以内で働いています
私名義の生命保険(30年の養老保険)と介護保険を払っていますが
私の名義が旧姓のまま、しかも受取人が私の母です
これって主人の保険料控除の用紙に記入することって出来るんでしょうか?
受取人を主人に変更しないとダメですか? 今、フリーターでバイトの掛け持ちをしてると、
職場に嘘ついてるが年末調整で嘘がバレるとかあるかね? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています