年末調整・確定申告36 [無断転載禁止]©2ch.net
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このスレは所得税の年末調整・確定申告に関する質問・相談スレです
他の税金についてはそれぞれの板やスレで
ただし個人住民税や国民健康保険税については、所得税確定申告の延長上の話ならばOK
○事業所得に関する質問の場合は「青色申告」か「白色申告」かを明記のこと。
○データや情報は小出しにせず、一度に書くこと。
○具体的な数字があると回答もしやすい。
○「こんなことやってもバレませんかね?」って質問は禁止。脱税は犯罪なのだ。
○リーマンの副業・バイトは、いずれ住民税で会社にバレる。
○還付申告は年明け以降なら確定申告期間前でもOK。
○還付金が振り込まれるのは3週間〜2ヶ月後。
前スレ
年末調整・確定申告35
http://echo.2ch.net/test/read.cgi/tax/1489270598/ >>692
もとは>>686へのレスだよ。
ゼロ申告について、我が国の税制は、できるだけ国の負担を減らすために、税額のないゴミの相手は、
国ではなく、市区町村がすることにしている。
にもかかわらず、確定申告の義務もなければ権利もない不特定多数の人に税務署への申告を呼び掛ける
行為は偽計業務妨害罪だ。日本にはないけど、普通の国なら国家反逆罪が適用されてもおかしくない。 それ以前に686の人は副業20万円超えるでしょ
12月に支払いが決定した1月払いの所得は2017年の所得だよ この事例なら、1月にもらう12月分は来年の収入としてもいいと思うけど、仮に今年の収入だとしても
胸に手を当ててよく考えたら、20万を超える部分の金額以上の必要経費があったことに気づくだろうね。 YouTubeアドセンス収入は月末締の翌月末払いだろ
1月振込分は12月の収入だな
一定金額以下で振り込まれなかったとしても収入だな
ていうか、こんなアドセンスやアフィの確定申告情報は
わざわざ5ちゃんまで来なくてもネット上に溢れているけどな それはアフィリエイトを本業にしてる場合ね
月に1〜2万では本業とは言えないから雑収入として売掛管理せずに入金時点で計上しても問題ない 根拠もなにも実務的な税務署もそんなことに目くじら立てないのよ
仕入も売れてない分は経費計上できないから棚卸資産にすることになってるよね税務上は
でも実際のところ飲食店の食材仕入とか回転の早いものは棚卸なんかしないのよ
仕訳帳や総勘定元帳も印刷して保存することになってるけど
実際はPDFで保管しておいて税務調査のときに印刷すればいい
多くの税理士がそう言うんだよ
実務はいろいろと違うの 特定扶養親族の控除っていつからあんの?
なんの意味あんのこれ >>701
12月末締め1月末払いのアドセンス収入を12月の年の収入として確定申告しなければならないという根拠は?
月100万の月末締め翌月払いの給料でも、受け取った年の収入となることを踏まえて根拠を述べるように。 最近は税務調査でまず棚卸しと売り上げのカットオフを見ると言うのに 副業で転売してて22万の純利がでたんだけどそこから三万円のもの買って二千円でさばくことになったら純利は192000円になるのですか? 棚卸しがいらないとか給与所得と雑所得の違いがわからないとか
アホの子の集まるスレですか、ここは >>703
所得税の各所得の収入すべき時期は所得税基本通達に書いている
自分で探して読めよ
まあ、探し当てたところでおまえの頭では理解できんだろ >>707
その通達にこのケースの答えははっきり書いてないはず。
通達を根拠だと言うなら、通達貼って解説付けてみろw >>706
その違いがこのケースの判断にどういう影響を与えるのかを聞いたつもりだけど? >>708
通達を探して読んで理解してから言えよ
無能のド素人が 適法なのと、違法なものを見逃してもらうのとを混同している奴がいるな
素直に謝ればいいのに 反論できないから違法だと認めちゃてるよ、このバカは
素直に自分の無知を恥じてあやまればいいのに >>711
そんな通達は10年前から知ってる。でも答え書いてないだろ。
その通達に、どういう理論を付け加えて答えにたどり着いたの?
素晴らしい理論なら学位をやるから書いてみろw このバカ、本当にわかってないようだな
それともボケたふりの荒らしかw 答えがない問題の答えを根拠もなく決めつけて悦に入るバカにつける薬はないねw いつものネタ質問でしょ。次は通達に法的拘束力はないとか毎度のパターンの繰り返しになって荒れるから放置推奨。 法の正しい取り扱いを答えるスレで法的拘束力がないとかもうね
このバカはただの荒らしだろ 答えの根拠を説明できないなら無理してレスしなくていいんだよw >>709
アドセンスはgoogleに対する広告宣伝という役務提供の対価
雇用関係もないのに給与所得と比較しようとすることが噴飯もの
本業なら実現主義でそうでなければ現金主義っていうアホの子もいたね
雑所得の計上時期は同類の他の所得に準ずるんだから、同じことをして事業所得で実現主義なら雑所得でも実現主義に決まってます ということは12月稼ぎの1月振り込みは2017年の所得になるわけか? >>723
支払は3年後という約束で、こっちもそれを納得して稼いだら、それは3年前の所得になるけ?w
翌月振り込みでも3年後振り込みでも考え方は一緒だろ つまり「出世払いな!」って言って友達に金を借りたら所得になるわけだな 白色申告の際、仮想通貨の取得価額は損失扱いなのかどうかについて。
2017年に仮想通貨を購入して含み益が発生しております、利確はまだしていません。
仮に2018年(もしくは何年も先)利益確定させたとして
2018年度の利益から2017年に取得した際の取得価額を引いて所得としてもいいものなのですか?
具体例として・・・
2017年
・100万円で1ビットコインを取得。
2018年
・200万円で1ビットコインを売却。
→2018年度の白色確定申告での所得は100万円でしょうか?200万円でしょうか?
白色では損失の繰越ができませんが「損失」が指し示す範囲がよくわからないのです。
取得価額は損失扱い・・・? >>726
取得価格は損失じゃなくて必要経費
当然28年の売却額から引けるので、27年の所得は0、28年の所得は100万です >>727
ありがとうございます!
年末ギリギリの時期に値上がりしたものでどうすれば節税できるかと焦りを感じていました。
これからはもっと勉強していきます。 >>725
おまえはどうせ返せないし、返す気もないからそれを贈与という なくなってもいいお金だそうだから
いいんじゃないの? 数ヵ月日雇いバイトをした収入が給与ではなく売り上げだった場合は確定申告が必要ですよね?
明細と経費領収書(ガソリンレシート)だけ持って税務署に行っても大丈夫ですか?
また初確定申告ではどの程度の時間かかるでしょう、よく聞くように半日以上かかったりしますか? >>734
べつに税務署行かなくてもネットでもできるし、申告用紙一式もらって家で書いて郵送でやってもいいんだぜ すみません、毎年青色申告(控除65万)してたんですが
12月売上の1月入金ぶんをいつも翌年売上に回していました
全体では12回分の売上が入ってはいるのですができればどのタイミングかで直したいです
幸か不幸か今年は売上高が低いのでここで直してしまいたいのですが
万が一税務署からお尋ねの時は
間違いに気づいたので今年から直しました、という言い訳は通じるのでしょうか 738のいうとおりで適当なんかじゃない
税務署に相談して過年度分を修正申告或いは更正の請求をすればいい 今年初めて税理士に年末調整を依頼したんだけど(これまでは自前で計算・零細企業)、
11月に資料送付して12/27くらいに受け取るのって普通?
普通なんだったら調整額をいつ払うのか考えなおさないといけないんだけど(これまで年内には払ってたから)。 青色申告のこ個人事業主です
市役所から、償却資産申告書といっしょに「償却資産明細書」という白黒の書類が送られてきました
以前申告した減価償却資産のリストが載ってるんですが、
この書類の活用方法が同封されている手引に提出義務も何も記載がありません
書類最上部に「○○市 平成30年度申告用」と書いてあるので市(or税務署)に提出義務があってもよさそうなものですが、
いったいこの書類はどうすればいいのでしょうか >>740
税理士と契約する時に「いつまでに完了」という契約しとけばいいだけじゃん
発注品の納期と同じよ、発注契約の時にいつ納品ときめるだろ、それと同じ
それがいつできるかわからないなんて言うふんぞり返った税理士ならそんなところやめな、税理士はたくさんいるんだから 扶養についてお聞きしたいんですが、両親は無職で年金暮らし(父:年250万、母:年20万)をしています。
母の所得は38万未満で、同一生計の点もクリアしていますが、父が年金から送られて来る扶養の用紙に母を記入しています。
この際はやはり母を私(会社員)の扶養に入れることは出来ないでしょうか? >>743
お父さんの扶養にしてもいいしあなたの扶養にしてもいいです(両方にはとうぜんできない)
どちらにするかは、どっちにしたほうが税金得かを計算すればいいでしょう
よくある例では共働きの夫婦で子供をどちらの扶養にいれたら得かを考えて決め、中には二人いる子を一人づつ入れたが得の場合もあるので、夫婦で(特に奥さんがw)税金しっかり調べてやってられる家庭多いですね >>744
私の扶養に入れた方が税金が安くなるのは間違いないですが、父は母を扶養に入れてしまったので今回は自分は見送ります、ありがとうございました >>737
基本的には通じると思う。
それに、税務署からのお尋ねもない可能性が高いと思う。 >>741
申告書と一緒に市役所に提出するんだと思いますよ。
平成29年中に増減した資産があれば、その明細書にも申告書にも記載して。
税額の計算は役所がしてくれて、春過ぎ位に納付書が送られてくると思います。 >>722
事業所得でも現金主義になる場合がある。はい論破w >737です
ご教授ありがとうございました
少額ですし今回の申告で直してしまおうと思います サラリーマンしつつ、ネットのショッピングモールのキャンペーンポイント還元を獲得するため
高額家電を買って買取業者へ流して、獲得ポイントを仕入に充てて。。を繰り返して
かなりの利益が出ているので、確定申告のため、やよいの青色申告オンラインで仕訳登録を
しています。
利益を出すために継続的に繰り返しているので、事業所得に当たるかと思っています。
古物商認可証は取得していますが、起業はしていません。
65万円控除ねらいで青色申告したいのですが、開業届を出さないと青色申告できないのでしょうか。 >>750
営利を目的として継続的に行っていてもその規模によっては雑所得
雑所得には青色申告の適用はない
開業届が未提出でも申告すべき所得があれば確定申告義務がある
事業所得としても青色申告は事前に申請して承認(みなし承認を含む)を受けなれば不可 >>751
白色申告しかないんですね
諦めがつきました。ありがとうございます。 バランスシートは、俄か製作できないから
日々の記帳が必要不可欠かと >>750
開業届出してないのはラッキーだったね
通常は3月15日までに申請しないと青色申告はできないんだけど
新規開業の場合は話が別で開業届出してから2ヵ月は青色申告の申請ができる
いまからでも開業届と青色申告申請出せば大丈夫だよ
せっかく仕訳入力もしてきたんだから頑張って! 青色申告申請書の提出期限は新規開業の場合は開業の日から2か月以内であって
開業届を提出した日から2か月以内じゃない
どちらにしても事業所得として認定されなければ青色申告はできない >>754>>755
ありがとうございます。
前提としてサラリーマンの傍らと書きましたが、会社の就業規則で副業を禁止されているので
開業はNGなんです。
給与所得ではないので、白色申告して普通徴収にすることで会社にはバレないかなと思って
います。
もし会社にバレた場合は、サラリー年収の2倍の利益が出ているので、給与の数%程度の賞罰は
無視できますし、最悪副業を止めるか退職するかを迫られた場合は、退職して起業しようかと
思っています。 >>756
給与担当者がベテランなら、来年5月市役所から住民税の特別徴収票が会社の給与担当に来た時、「金額や何をやってるかわからないが、この人給与以外にけっこう収入がある」というところまではバレる >>761
「株など相場に手を出す山師みたいなやつはうちにはいらない、辞めてくれ」と言う社長さんの会社だったらどうするw >>763
普通徴収だと4期しかないからなぁ
合法的に12期に分納できるから悩むわ >>763
とうぜん副業分は普通徴収にするが、それでも会社の給与担当のプロは気づくしくみなのよ 最近の特別徴収徹底の動きを見ると、将来的に確定申告で副業について普通徴収を選べなくなる日が来そうな気がする。 >>760
最近は一部の自治体で納税義務者用の特別徴収税額通知書の
他の所得情報がマスキングされたり、通知書が圧着されたりしていて
必ずしも副業がバレるとは限らない
>>766
副業が給与所得以外なら特別徴収を強制されることはない
むしろ特別徴収を徹底するというならマスキングや圧着などで特別徴収義務者に
知られないような配慮をもっとすべきだ
いっそのこと納税義務者用の分は特別徴収義務者経由をやめて
本人に直接郵送するかあるいはマイナポータルから確認できるようにすればいい
まあ、政府の働き方改革で給与所得者に副業を認めることを経団連も受け入れたから
近い将来、就業規則から副業禁止の規定はなくなっていくだろう 副業推進はおそらく進まない。
理由は労働基準法の時間外割増賃金制度。
本業で週40時間働くとしたら、副業は最初の一時間目から割増賃金になる。
でも、副業の会社は、本業でどれだけ働いてるかなんて確認できないし、
できたとしても、他社で労働状況で同じ仕事をさせたときの賃金が変化する
ような労働力を使いたい経営者はいない。
かと言って、週40時間という労基法の根幹部分を改正できるわけもないし。 >>767
マスキングされてたってわかるんだよ
おまえ給与の実務知らないだろ >>768
政府は長時間労働を抑制しつつ、余暇で金を使ってもらい、副業で実質目減りした賃金確保で
全体としては、経済活動を膨らませたいから、
たぶん、労働基準法に守られない働き方を、働く側が自主的に行う事になるハズw
今のところ、割増賃金の要求やケガした時の補償で裁判沙汰になっていないよですからwww >>769
マスキングにもいろいろあるんだよ
世間知らずのおまえは黙って桶 >>771
何言ってんだかww
オレみたいに職員居住地の50ヵ所ぐらいの市から来る特徴通知を受ける給与担当になって経験してみりゃわかる 杉並区は給与所得と不動産所得ある人について
不動産所得が記載されてなくて通知書からはわからなくなってたな >>772
私も30ヶ所からくr給与担当だけど
最近はふるさと納税もあるから
マスキングされたら一概には分からないよ >>775
書き忘れたけど
他の収入の税額と相殺されたら分からんよ 源泉徴収票を貰って、なんか計算が合わないと思ったら
H30年1月5日に振り込まれる予定の給料(12月分、年末調整済)が
H29年の収入として算入されてしまっています
このまま申告しても問題ないですか 住宅ローン共有名義のとき、
夫婦それぞれで確定申告必須なんだよね?
初年度です >>779
やはりそうですか
総務に連絡してみます >>782
むしろ両方借り入れしてて両方で住宅ローン控除使いたいのに一人だけで住むと思った理由を聞きたい >>784
>>一人だけで”住む”と思った理由を聞きたい
これって税金のことどころか、すげー深い問い返しみたいw >>784
?意味不明
共有名義
住宅ローンも同じ持分でペアローン
それぞれ確定申告必須かどうかを聞いてるだけだが >>786
別に住宅取得控除使わなくていいなら
申告必須じゃないよ
それぞれ控除したいならそれぞれ必須 平成29年分確定申告「医療費集計フォーム」
ttps://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/h29junbi/iryouhikoujo.htm
の医療費の区分で、医療費の内容として該当するもの全てについて、
「該当する」を選択するようになっていますが、「その他の医療費」って具体的にどんなものが該当するのでしょうか? ID:lNJYFEvPが実務をやっていないのがバレバレだな ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています