年末調整・確定申告36 [無断転載禁止]©2ch.net
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このスレは所得税の年末調整・確定申告に関する質問・相談スレです
他の税金についてはそれぞれの板やスレで
ただし個人住民税や国民健康保険税については、所得税確定申告の延長上の話ならばOK
○事業所得に関する質問の場合は「青色申告」か「白色申告」かを明記のこと。
○データや情報は小出しにせず、一度に書くこと。
○具体的な数字があると回答もしやすい。
○「こんなことやってもバレませんかね?」って質問は禁止。脱税は犯罪なのだ。
○リーマンの副業・バイトは、いずれ住民税で会社にバレる。
○還付申告は年明け以降なら確定申告期間前でもOK。
○還付金が振り込まれるのは3週間〜2ヶ月後。
前スレ
年末調整・確定申告35
http://echo.2ch.net/test/read.cgi/tax/1489270598/ >>821
ありがとうございます
その場合に計算してみて還付されない金額なら
後日確定申告して納税すればいいという認識で合ってますでしょうか。 >>819
医療費の集計表は手製でも構わないが、提出が法定された以上、
国税庁の様式の記載内容に通りに作成する必要がある
医療費の金額は、人ごと、支払先ごとにまとめて集計した結果を記載すればいい
集計方法は何でもいい
ただし、保険補填金額があるときは注意を要する
また、健保組合等からの医療費通知の記載金額を利用する場合は
その利用する医療費について一括合計記載ができる
>>820
明日1月4日になれば確定申告書コーナーの29年分が公開される
そこで入力すれば申告書まで出来上がる
また納税申告でも2月16日前であっても申告書は受理される 住宅ローン控除計算書も
明日から公開されるホームページで
入力できるの?
また、一時保存はできるの? 今さらだけど年末調整103万を2000円越えてた
ダンナは総務に呼ばれて嫌味を言われると怒ってるけど厳しい何かの
ペナルティがあるの?
頑張って時間を減らしたんだけどな・・・ >>829
旦那の扶養控除申告書の訂正、配偶者特別控除申告書の提出、年税額は変わらないだろうが、年末調整やり直し、源泉徴収票の再発行、いろいろと会社に手間をかけるからじゃない? リーマンで給与は年末調整済みです
ふるさと納税と社会保険料を確定申告申告します
特定口座源泉徴収ありの口座で譲渡益と配当受け取っています
確定申告書類には特定口座は記載不要で良いのですか? >>833
株など分離課税で源泉徴収されているものについては、その源泉徴収額に不服がなければ確定申告に計上する必要はない(計上して確定申告書書いてみればわかるが、計上しないのと同じ計算結果になるよ)
なお、あなたはサラリーマンだから計上して書いてみたってあまり問題ないが、給与所得じゃない人が書くと税金は結果同じでも他のことに影響及ぼすから注意(サラリーマンでも子供が保育園に言ってる人なんか、」書くととんでもないこと起こるよ) >>834
ご丁寧にありがとうございます
計上有り無しで計算して確認してみます 年末調整からなんも変更なしであれば、
リーマンは控除のところは雑損、医療費、寄付金のところに何かあれば書いて、それ以外は空欄でオッケー? >>836
年末調整に乗せた保険料控除とか基礎控除とかも書かないと確定申告の足し算引き算じたいができないと思うが……
確定申告書いて、指示通りに足し算引き算やってみればわかるよ >>838
そーなんだ
本には空欄でオッケーとあったから
よくわかんねえな ざっとスレ読んだのですが、>>475の情報ってガチなんでしょうか?
職場は電子交付なんですが、源泉票請求したら「自分でプリントしたものでOK」と
はっきり言われてしまいました。
かなり規模の大きい会社です。 >>839
還付申告で、申告する所得が年末調整を受けた給与所得のみで、
年末調整の内容に変更がなければ、
「源泉徴収票の所得控除の額の合計額」を申告書A第一表16欄に転記し、
第一表6から15欄までと第二表6から14欄までは記入省略できる
確定申告の手引A用11ページ参照
こんなことは実務をやっている者にとっては常識
デタラメを言ってる奴に惑わされないように
そもそも5ちゃんにくるぐらいなら確定申告書コーナーで作成できるだろ
このコーナーでもやってみれば入力不要なのがわかる >>841
すまねえおんにきる
まだ開いてもねえや >>833
給与所得だけでふるさと納税の上限額判断して納税しちゃったんなら、記載不要。
リーマンでふるさと納税申告するなら特定口座の譲渡益や配当も申告すれば
限度額が増えるのに何故申告しないのかな?
来年からは譲渡益や配当も申告して、ふるさと納税を増やす事を考えよう。 電子交付はあくまでも受け取りの特例。
交付は原則、紙媒体。
所得税法読んだ?心配やなその事務担当 >>824
ありがとうございます
作成コーナーではエクセルシートを読み込んでくれて、16件を超えたものは次葉以降が出力されるようになっていました
すなわち、エクセルにまとめておくという対応にしておくのが相対的に簡単とわかりました 領収書は確定申告期限等から5年間、ご自宅等で保管してください。 >>840
会社に印刷しろと言われたら、もはや電子交付ではない。
会社の一部としての自分が印刷して、受給者としての自分に書面で交付したということ。
総務部の事務員が印刷して、受給者に書面で交付したのと何も変わらない。 会社のパソコンで会社のプリンターから社員のあなたが出力したらそれは会社が出力したってことだろ なんで二言目には自分は実務やってるんだぞアピールする人がいるのここ
自分語りはいいよ 以前からの疑問だが、e-taxの特長てただ便利とか、処理が早いというだけ?
今まで期間中に決算書類と確定申告書類を税務署のポストへ放り込んでいて(郵送ではない)
それに関するお尋ねなどもないし、それ以上納税側に何か良いことあるのかな?て何時も思う
因みに私、自営業歴25年目で当初から青色申告、記帳から決算まですべて自前です
(ただし、最初の2年間、記帳指導というものを税務署で受けた) >>851
別に電子申告をやりたくなければやらなくていいし、
やらないことを正当化することもないんだよ >>851
今は不利益ない
再来年分からは電子申告しないと青色申告控除が100.000円少なくなるという不利益が生じる予定 >>853
まだ法案さえできてない状態だし、
そんなことは再来年になってから考えればいいことだ
それに大綱の内容では、どうしても電子申告をやりたくなければ
電子帳簿保存でも65万控除は維持される ほぼ確定だよ
電子帳簿保存ってその要件すら知らねえんだろうな、電子申告の比じゃなく面倒なのに
PDFでとっとけばいいだろくらいの知識なんだろな 領収書とか関係資料を手元に置いておけるから、提出分の控えとしてコピーを取らなくてもよいのは結構大きなメリットだと思うな。 すいません、教えてください。大口の上場株の譲渡損益の計算は
上場株欄なのか一般株欄なのか 1/4に確定申告してやったぜ。
還付きたらまた報告するぜ。 >>855
素人はこれだからな
電子帳簿はその気になれば面倒じゃないんだよ
まあ、会計ソフトを使いこなせず、電子申告が面倒と思うお前には無理だけどな わたしも関連質問させてください。
簡易口座の上場株の譲渡損と相対取引の上場株の譲渡益は
損益通算できますでしょうか 〜在日韓国人の税金のからくり〜
給料は天引きだから、一応納税するけど、
税務署に行って親族への仕送りの証拠、例えば銀行の控えなどを添付すると1ヶ月15万円までなら全額還付される。
つまり、在日なら1年で180万の税金を納めたとしても全額還付される訳。
在日は全員やってるよ。一度税金を納めてから全額還付。
彼らが「俺たちだって税金を払ってる」と言うのは、この「一度納める」ことを言ってる訳。
1年で180万の税金を納める人って、かなりの高収入者だよな。それがナント無税。
もう少し詳しく。
在日外国人が本国の親族に仕送りした場合、何と税金から控除するという特例もあるんだそうだ。
言っとくが所得から控除じゃないよ。例えば、保険料は、所得から控除して残ったものに税金がかかるだろ。
税金から控除は、その月に税金を2万円払ったとすると、2万円から(15万円を限度として)控除を受けられるから、
その月の2万円は丸々還付されるんだ。
15万円というのは「常識的な額」と決められているから税務署では15万円と決めている。
だから一月最大15万ずつ控除を受けると、年に最大180万円の控除が受けられる。
在日韓国人なら民団の指導でみんな知っている。
では、韓国に親戚の居ない在日はどうするか。
そういう場合は「親戚代行会社」なる物があるから、そこに仕送りして手数料を払って全額を送金し直してもらう。
その一方で日本の税務署に全額還付してもらうから、在日は無税なんだよ
結局払ってないと同じこと。
いちいち確定申告しなくてもサラリーマンなら申告書に祖国の親族の名前ずらっと
書くだけで証明書もなんもなしで年末調整で所得税全額返ってくるし住民税もゼロ。 >>857
上場株式等欄
所得税率はどちらでも15%
>>865
できる すいません、さらに質問させてください。
相対取引による上場株の譲渡損は他の上場株等の譲渡益とは内部通算できるが
上場配当との損益通算や繰越控除はできないということでよろしいのでしょうか 還付を受け取る口座の通帳コピーは
必要ですか?
ふるさと納税してます。 ありがとうございます
いま、ざっとネットで申告して見たら
かなり楽だね。全部自動でやってくれるから。
拍子抜けした・・・ 家の母ちゃんに年金だけなら確定申告いらんよて
通知が税務署からきたけど
住民税でいるかもしれんけどなって
書いてあって、結局怖いから今年も出すよん >>869
そのとおり
取引の方法に関わらず当年分の全ての上場株式等の譲渡損益内で通算できる
相対取引でない証券会社を介して行う譲渡等による上場株式等の譲渡損失に限り、
当年分の上場株式等の配当等とも損益通算できるし、
翌3年分の配当等や譲渡益から繰越控除もできる すまい給付金支給済です
その場合、受けたことを記入する欄がありますが、
給付金支給対象は、すまい給付金の場合、家屋でよろしいですよね? すいません再度です・・・
インターネット申請でpdfにして見てみたら、
ローン計算明細書について、
一面二面の提出用と書かれたもの、
一面二面の何も書いてないもの、
一面二面の控
の三種類が出てきましたが、
何も書いてないものも提出するのですか? 去年は傷病手当金だけで生活。会社が加入していた企業年金からの数万円、投資信託(NISA)があるだけ。
年末調整とか自分でやったことがないから何やればいいのかさっぱり分からない。
医療費控除は領収書を保管してなかった。 事業専従者が週20時間くらいのパートするのは問題ありますか
また、ボーダーラインはあるのですか 安倍さんが、人手不足だ、女性活躍だ、副業解禁だ、働き方改革だと言ってときに、何の合理性も感じられないルールだよな。
専従者外れた、日本死ね!とかブログに書いてみたら何か変わるかも。 >>886
いらないよ。
使っても還付ないよ。
給料が103万以上ある年に払えば控除されて還付の可能性あるけど、昨年分は無理だね お願いします。
青色事業専従者は1日平均3〜4時間ぐらいの労働でもOKですか >>888
いいけど聞かれたときのために労働時間が違うことを証するものを持ってたがいいね >>887
ありがとうございます。なるほど103万も稼いでないからなのか。昨年は傷病手当金くらいだったので。あれは所得でもないでしょうし。
医療費控除も関係なさそうですね。 すいません再度です・・・
インターネット申請でpdfにして見てみたら、
ローン計算明細書について、
一面二面の提出用と書かれたもの、
一面二面の何も書いてないもの、
一面二面の控
の三種類が出てきましたが、
何も書いてないものも提出するのですか? 課税所得300万くらいのリーマンなら
配当所得総合課税、住民税申告不要が有利でよろしいでしょうか 確定申告の通知?用紙?って、会社で年末調整されてない場合はその家族の分もまとめて世帯主宛でくるの? >>896
来ないよ、自分でもらいに行くんだよ
確定申告は自己申告だからすべとのことは自分が自発的にやらなくちゃいけないんだよ、自発的に用紙をもらって、自発的に税額を算出して提出して、自分で算出したその税額を自発的に納める >>896
用紙なり通知が送られてくるのは基本的に前年に確定申告をした者だ
用紙は国税庁HPからダウンロードできるし、
HPの確定申告書作成コーナーで作成できるし、
マイナンバーカードとカードリーダーがあれば電子申告もできる
税務署がよほど近くにあるならともかく
用紙をわざわざ税務署へ取りに行くのは時間の無駄
税務署も来庁者が少しでも減ることを期待している
なお、税務署外の確定申告会場でも用紙を配布しているし、
一部の税務署又は確定申告会場は2月中に2日だけ日曜日に開いている >>897
ネットでも出来るんでしょ?
確定申告って税金を納める為のものなのか。還付目的でするのかと思ってたわ。 >>899
>>確定申告って税金を納める為のものなのか
確定申告の「確定」って何を確定するのかというと、前年中の自分の稼ぎにかかる税金を確定するから「確定申告」てんだよ
で自分で申告して確定して1年分の税金を3月末に一括して収めるのが所得税の原則
もしも何らかの理由で事前に収めていて、それが納めすぎという場合に限って還付がある、還付ってのはサラ金の取られすぎ利息を返してもらうようなものだw だから確定申告の例外編みたいなもの
給料や株など源泉徴収の制度は、本来自分でやる税の確定と支払いを会社や証券会社が代わってやってくれるようなもの > 「確定申告」てんだよ
「てのは」のデタラメ爺さんまだいるな >>901
「てんだ」青年と「てのは」爺さんは別人だってんだよ、脳内妄想ガイジは来んなってw >>900
ありがとうございます。
去年は傷病手当金しかなかったなら、所得にかかる税とか一円も払ってないはず。
国保、県民税、医療費くらいだったかと。年金は全免。
医療費控除あればいいけど、あれは所得がある人だけみたいですね。 >>905
「確定申告」について語るのは、「税金がかかる所得のある人」か「税金を払いすぎた人」が語る世界だよ
それに関係しない人は考える必要もない世界 爺さん、あいかわらずテキトーなことをいってるなw
損失の繰越や特例の適用で本年又は翌年以降税金をかからなくする申告もある
税務を知らないならいいかげん隠居したらどうだ >>907
あんたも釣られてきていつもヒマねww
オレはまだ若いってばw >>902
> 還付ってのは
>>908
年齢に反応するより前に、不正確なことを書いた点についてのお詫びとか補足してくれた人へのお礼をしたほうがよくね? >>904
それじゃなくて、「確定申告等作成コーナー」で申告できる。 >>911
最初は確定申告作成コーナーで入力したのですが、
特例適用条文の入力できなかったのでE-taxソフトの方では
入力できるのかなと思いまして・・ >>910
近所にもいるな、人に迷惑かけてもヘーキなクソじじい すみません今年からe-taxで申告しようと思って
いろいろ操作して、平成29年分の申告データ送信して
その勢いでクレジットカードで納付までやっちゃったんだけど
2月16日〜3月15日の間じゃないと無効になるの?
なんか簡単にできちゃって不安なんだけど、、、 前にだしても期限内に提出したとして扱われるから問題ないよ 不動産所得と給与所得がある場合で
確定申告を税理士さんにお願いした場合
その税理士さんに払う確定申告の費用って
全額不動産所得の必要経費にできますか?
それとも不動産所得だけの申告の料金じゃないから全額は無理で、売上とかなにかの数値を使って按分した額だけ不動産所得の必要経費にできるのですか?
青色申告者です(10万控除) >>916
所得税率が高い人ほど、経費にできる割合が大きい、医療費控除と同じ制度。 >>919
全部不動産所得の必要経費にしていいのですか? レス数が900を超えています。1000を超えると表示できなくなるよ。