年末調整・確定申告37
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このスレは所得税の年末調整・確定申告に関する質問・相談スレです
他の税金についてはそれぞれの板やスレで
ただし個人住民税や国民健康保険税については、所得税確定申告の延長上の話ならばOK
○事業所得に関する質問の場合は「青色申告」か「白色申告」かを明記のこと。
○データや情報は小出しにせず、一度に書くこと。
○具体的な数字があると回答もしやすい。
○「こんなことやってもバレませんかね?」って質問は禁止。脱税は犯罪なのだ。
○リーマンの副業・バイトは、住民税で会社にバレる場合がある。
○還付申告は年明け以降なら確定申告期間前でもOK。
○還付金が振り込まれるのは3週間〜2ヶ月後。
前スレ
年末調整・確定申告36 [無断転載禁止](c)2ch.net
https://mevius.5ch.net/test/read.cgi/tax/1494505062/ 医療費控除って今年から明細方式みたいだけど、
これって結構水増し請求できるんじゃないの?
タクシーで通ったことにしたりとか… 水増し可能なのは昔からのような気が・・・
交通費は領収書つけてないもの
電車の費用しか加算してないけど >>161
間違って保険者負担分で申告する人いそうだよね。 >>160
26年分で損失申告をして、27年分、28年分は確定申告をしたが、
損失の繰越控除の申告をしなかったのなら
29年で控除できるのは26年で生じた損失のうち
27年、28年で控除可能であった金額を除いた残額
繰越控除する年は納税者が任意に選択できない
また、要件として損失の生じた翌年以降は連続して確定申告書の提出があるが、
繰越控除の申告をしておかなれば控除はできない
これは更正の請求もできない
つまり、27年分、28年分の控除はもう不可能 はじめて青色申告するのですが、
白色申告の収支内訳で売上先の住所や名前を書いてましたが
青色申告はその欄はないのですか?
源泉徴収されている報酬があったらその調書の
会社名と住所を書けば良くて源泉徴収してない売上先の名前や住所は
書かなくて良いのでしょうか? >>164
ご解説をありがとうございます。
繰越す場合は繰越年の収入がゼロになる額ずつ、損金を取り崩していかなければいけないということですね。
出来ないとなると、収入が38万円を越え、配偶者側で控除が使えなくなってしまい、結構痛いです。 医療費は全部出させないかわりに、サンプルであとから提出させる件数を増やすんだろ >>168
そんな大層な問題じゃない
医療費ごときで大量に紙だされても面倒なだけ
返還請求されるといちいちハンコおさないかんし そうだな
国税庁は医療費控除に係るコストと時間を考えて領収証のチェックを放棄した
医療費に限らず申告内容に疑問があればお尋ねなり呼び出しがある
領収証の保管場所もバカにならんし、セルフメディケーションも加わったからなおさらだ Mac使ってるとe-taxは敷居が高い。
結局、申告書作成コーナーでプリントして税務署の収受箱に放り込んでくるのが年中行事になっている。 >>172
オレと同じだな(^^;
所轄の税務署が近いから、毎年自転車に乗って外の受付箱に投函してるから
わざわざe-taxだけのために新しいPCやカードリーダを購入する必要性も感じない 結局e‐taxにしても紙で昨年以前のを見たい時が出てくるからな 電子申告をやらない自己主張ワロタ
電子申告は任意だし、好きにすればいいのに
>>173
Macでも作成コーナーから電子申告をしている奴はいるけど
まあ、カードリーダーを1回だけ買うのがもったいないと思う奴には無理だな
>>174
なるほど
pdfで画面参照はできないか 今のMac OSの最新版だと、それだけでe-Taxの推奨環境外で門前払いをくらう 以前、Macでe-Taxで申告したこともあるけど、Javaのバージョンを変えたり、電子証明書を取得したり、環境を整えるだけで一苦労だった。
おまけに、当時のOSの64bit版に対応していなかったことがわからなくて、とんでもない回り道をしてしまった。
申告する立場なら、サイトで作成してプリントするのが一番楽だというのがよくわかった。
あの時の苦労を思い出して思わず連投してしまった・・・ 電子申告をしたくない(できない)言い訳はいちいち言わなくていいから
任意なんだから誰も電子申告をしないからって責めないよ
WindowsだってブラウザはIE必須で不便なこともあるが
それでもやる人はやっている
そういうことだよ 毎年、25日頃に税務署から自動的に送ってくる確定申告用紙がまだ来ない
用紙が来ないと担当の税理士にも連絡できない
もう税務署に聞いたほうがいい? >>178
個人の好きにすれば良いと言いながらそれを選ばない人の話を「言い訳」呼ばわりするのは頭悪いよ
ていうかたかが電子申告やってるだけの何がそんなに自慢なんだ...
「ボク電車乗れますけどー? お前等乗らないの? 電車乗れない言い訳いいからw」とか息巻いてる子供みたいで見てて恥ずかしいんだが >>179
今年はちょっと遅れ気味だね
俺の所は今日やっと届いたよ
待ってればもうすぐ届くと思うよ >>182
去年税理士から提出された人はいくら待っても送られてこないよ 厳格な本人確認は、税務署における職員との対面などにより行います(注2)。
(注1) マイナンバーカード及びICカードリーダライタが普及するまでの暫定的な対応(導入後、概ね3年を目途に見直し)として行います。
3年ぐらいの間で、対面の確認が必要みたい。 >>179>>186
うちは先週いつもどおり一式送って来たよ 千葉県 書類送るかどうかは税務署によって対応異なるからここで聞いても意味ない >>188
>>税務署によって対応異なるから
いや、国税局単位で違うらしい
東京国税局は従来通りらしいから、東京国税局に属する地域の関東各県は送ってくるようだ 平成27年、平成28年、平成29年の3年間分の株式譲渡損益の損益通算をして還付申告をしたいんですけど、用紙は各年1部ずつ用意する必要がありますか?1部に3年間分まとめることってできますか?
どなたか教えてくれたらありがたいです。 >>190
常識で考えな、1年後とは当たり前だろ
株のことだけ申告するんじゃないぜ、第一表から第三表までといって、その年その年のすべての所得(給与所得者ならば各年の給与)やその年の所得控除などをぜんぶ書くんだぜ
とうぜん株以外のいろんな証拠書類(たとえば給与所得者ならば源泉徴収票など、そのほか社会保険や生命保険の証明など)が必要だが、そういうの持ってるんだろうね >>192
ありがとうございます!
バイト学生なんで保険とかは何もないはずです。源泉徴収票を5社ぐらいで短期バイトしたからそれを集めればいいんですよね?
それがめんどくさいんでetaxでの申請も考えてますけど、今からマイナンバーカード作るの時間かかるんですよね...。icカードリーダライタも持ってないし。
年間取引報告書は全部持ってます! >>193
e-TAXだって源泉徴収票は持ってなくちゃいけないぜ、あとで税務署から送ってくださいってくるから
だいたい源泉徴取票見ないと第一表という確定申告書の基本の書類書けないもん、それを適当に書いたら脱税と同じ罰則が待ってるぜ >>194
そーなんですね!
全然知りませんでした。
大人しく源泉徴収票全部集めます!ありがとうございました。 住宅ローン控除、寄附金控除で
還付受けるんだけど、
その場合、もう税務署に書類出しちゃって
いいんだよね? >>196
遅いw
1月4日から受け付けてて、もう還付もらった人たくさんだよ はや!
いやー嫁さんの源泉徴収徴収がこなくて
やっときたから今からやるわ >>180
だからさ、電子申告できないからってそんなに必死にならなくてもいいよ、任意なんだからさ
この質問スレにわざわざ俺は電子申告をやらないって宣言しにくるのはバカみたいだから つか、還付じゃなくて納付になる人も2月16日まで待たずに
さっさと出せばいいんだよ。
ちゃんと受け付けてくれるし、むしろ処理が分散して喜ばれる。 >>200
それされてうれしいなら、とっくに法律改正されてる。 >>201
そりゃ建前上期限区切ってるうえで先出しされるから嬉しいんであって
その前提が変わるような改正されても嬉しくないでしょ... >>202
それをされることが事務の効率化につながるなら、とっくに法律改正されてる。
されてないということは、迷惑なんだよ。 >>203
だから少数のフライングの形だから嬉しいんであって
ルール改正でフライングじゃなくなったら意味ない性質のことでしょ
引っ張るほどの話じゃないからどうでもよいけども 税務署にとってうれしいことは電子申告と振替納税、
還付金の受取りは預貯金口座振込にすること
申告不要の納税者は申告しないこと
そして納税者は税務署や外部の申告会場にできるだけ来ないこと 新しく始めた事業が売上ゼロで経費だけ70万掛かってるわ。
何なんだ、これはって言われそう。 >>206
興味有るんだけどほんとになんやねんそれ
何の仕事をどうやったらそうなるの 確定申告時医療費控除は、その年の医療費が10万円を超えてないなら考える必要全くなし? >>210
総所得金額が200万未満の人は、総所得金額×5%以上の医療費を支払った場合、支払った医療費−総所得金額×5% が所得控除になる >>200-204
フライング申告を嬉しいと感じるか迷惑に感じるかは担当官によって違うんじゃね?
板復帰(OK!:Gather .dat file OK:moving DAT 534 -> 517:Get subject.txt OK:Check subject.txt 533 -> 532:Overwrite OK)0.48, 0.55, 0.68
age subject:532 dat:517 rebuild OK! >>214
なんで待つの?
HPで作成すれば?
3月15日まで待てば?ww 違うんだよもう1月の上旬にイータックスで確定申告したら、そういう人に税務署はわざわざ確定申告書を送ってくるのかって話だよ >>219
昨年紙の申告書で自分の住所地の税務署にA表かB表の確定申告を出した人は、今年も紙の申告書が送られてきます
今年になってもう申告を済ませたかどうかには関係なく送られます、というのはそれの発送は受託業者が行い、その作業は年末からもう業者は取り組まれているから ああ、納付区分320じゃなくて020で振り込んでしまった。 用紙が送られてきて手書きなら、紙代は税務署持ち
印刷して提出なら、紙代とインク代は自分持ち
なんか不公平な気がするんだが >>222
そだなw ワロタw
さらによく考えると……
紙代は税務署持ちっていっても、税務署の経費は国民が払った税金でやってるんだから、その紙代も俺たちが払った税金で作られてんだよな
てことは、それを使えば自分の払った税金て金を自分で使うんだが、それを使わず自分で印刷するてのはさらに自分で紙代インク代を払ってるってことだなw
ワリカンで払うみんなで食う飯を食わなくてワリカン分だけ払って帰って来て、家に買い置きしてたカップラーメンを食うみたいなものだ 筆記具のインク代は自分持ち
ってか、今更手書きにもどれるっかってゆう 電子申告なら紙代もインク代も郵便代もいらん
用紙の郵送という税金のムダ使いもなくなる
来年からはカードリーダー代もいらなくなる
時間の価値ををどうとらえるかは人ぞれぞれ 細かい話だが
ネットで作成した場合、上部に作成日付がでるが、
郵送での提出日と開きがある場合、なんか言われる?
31日作成で提出が2月9日とか
気にしいなもので >>214
俺も用紙がこないから税理士に電話したら、税理士を通して出してる人には郵送しないらしいってよ
民間だったら事前に郵送で告知してくれるのに
これがお役所仕事ってやつだ >>224
確定申告しないサラリーマンの税金で確定申告のあれこれの経費はでてるんだぞ 住民税も書式を全国共通にしてネットでできるようにしてほしい。 >>228
税務署から税理士会を通じて税理士から関与先に伝えておいてくれといわれている
あんたの税理士が怠慢なだけ
それともどうでもいい客だと思われているんだろ 用紙が欲しい人って、手書きで申告書を作るのか?
計算とか大変じゃね?
初めのほうの数字を間違えると、その後が全部違ってくるし。 あと、特に電子送信する人はどんどんフライング申告すりゃいいんだよ。
税務署も困る事はないが、都合が悪かったら2月16日から処理されるだけ。
だいたいすでに還付申告は受け付けてるんだから体制は出来てる。 >>230
源泉徴収されない個人事業者の税金でサラリーマンの源泉徴取票その他給与の源泉徴収にかかる経費は出てるんだぞ なんで法人みたいに自分で年度を決められないんだろうね? >>238
紙申告するにしても、白紙に印刷も出来るし用紙はなくてもいいんだけどな。
税理士によっては、用紙に印刷したいっていうこだわりがあるかもね。 24歳学生ですが質問です。
4月から社会人です。
今まで4年分の国民年金を後納制度を使って払わずに済ませてきたので入社前の春休みに一括で4年分払おうと思うのですが国民年金を数年分纏めて支払うと確定申告Aで所得税の払いすぎた分が戻ってくると聞きました。
しかし現在所得税を払っていない場合はどうなのでしょうか。
どのタイミングでどこに控除証明書を出せば良いですか?内定先は年末調整やってると思うので来年の年末調整の時期(2018年11月下旬?)に会社に提出で良いのでしょうか? 訂正
24歳学生ですが質問です。
4月から社会人です。
今まで4年分の国民年金を後納制度を使って払わずに済ませてきたので入社前の春休みに一括で4年分払おうと思うのですが国民年金を数年分纏めて支払うと確定申告Aで所得税の払いすぎた分が戻ってくると聞きました。
しかし現在所得税を払っていない場合はどうなのでしょうか。
どのタイミングでどこに控除証明書を出せば良いですか?内定先は年末調整やってると思うので今年の年末調整の時期(2018年11月下旬?)に会社に提出で良いのでしょうか?
それとも2019年の11月下旬ですか? >>241
>>所得税を払っていない
のに、なんで
>>払いすぎた分が戻ってくる
のよ?w
払ってもいないのに払いすぎた分があるか?w
そんなんで社会人になって大丈夫か?w >>241
2018年11月頃に会社に提出する。
会社に学生免除受けてたことを知られたくないなら、年末調整の時に出さないで2019年1月に確定申告。 >>238
頭のおかしい反日税理士じゃない限り、税理士は電子申告だから、
用紙を印刷して送るのは、税務署による税金の無駄遣いとのそしりを
免れないのでやらないようにしている。 >>242
2018年4月以降働くので2018年4月以降は収入が発生する予定です。
例えば4月以降2018年内に200万円分収入があったとして何もしなかったら来年に
去年の200万円の収入に対して所得税がかかりますよね?
でも年末調整で80万円分控除証明書で年末調整ないし確定申告A?を行うと正味の
120万円のみに所得税をかけることになるので80万円分にかかる所得税は返還されますよね?
その手続きが2018年11月下旬に発生するのか2019年11月下旬に発生を聞きたかったのです。 税務署が税理士関与の納税者のプレプリント申告用紙を送付しなくなったのは
税理士が申告書を作成する場合ほとんどが電子申告か事務所での丸ごと印刷であり、
プレプリント申告用紙が廃棄されて税金の無駄だから
今時、税理士が関与先に送られたプレプリント申告用紙を回収して
それに手書きで作成しているとしたら、時代遅れの爺税理士ぐらいしかいない
今回の措置はそういうどうしても電子申告をやろうとしない税理士に
電子申告を半強制的に促す目的もある
別の見方をすれば税務署が用紙を送付することが電子申告普及の妨げになると考えているからだな 毎年年末調整で済ましてきましたが、住宅ローン控除を受けるため、28年度の確定申告のみ行いました。
ふるさと納税寄付金控除、上場株式損失繰越しなど、27年度以前の確定申告は受け付けてもらえないのでしょうか? 初めて申告します。検索しても市役所に聞いてもよくわからないので。
・青色申告届提出済み個人事業主
・障害者手帳持ち
「前年の合計所得」が125万円以下だと住民税無料になるのだけど
「前年の合計所得」って何を指すの?
@売上-経費
A売上-経費-青色申告控除(10万or65万)
どちら?申告書第一表@は「売上-経費-青色申告控除」だよね。
住民税の計算は@(@〜Gの和)?
売上-経費が130万くらいなんで、10万控除でも住民税タダにできるのだが・・。
教えてください。 >>250
「合計所得金額」のことか? んならば、「純損失雑損失の繰越控除前の総所得金額等の合計額」のこと
税法上では所得には、「総所得金額」「総所得金額等の合計額」「合計所得金額」三つの分類がある
あとはググれ >>211-212
ありがとうございます。
ちょっと無理でした… 源泉徴収が電子交付で
イントラから印刷したが
原本じゃないとダメなん? >>245
年末調整をしてもらうタイミングは>>243の通り。
返還うんぬんについては、余分に天引きされた所得税が還付される点はその通りけど、計算過程はもう少し複雑。
(基礎控除や給与所得控除があるし、勤務中の厚生年金や健康保険料や雇用保険料もあるし)
http://www.zeikin5.com/calc/ に適当な数字を入れて試算してみると、いろいろわかるのでは。 >>254
そうなの?
やべ、すまい給付金の証明はがき捨てちゃった
どーしよ きっと世界中から秀逸な中和剤が集まる。
特亜とインドで地球をぶっ壊されたら
困る すまい給付金事務所に言えば再発行してくれるかな
HPに書いてないし・・・ ツイッターで仕事の集客目的で飼い猫の手書きイラスト投稿してるんだけど
(フォロワー数50人くらい)
ペットの食費や砂代、動物病院代、画材購入費って必要経費にできる?宣伝費になるのかな? >>259
画材購入費は良いとして、社会通念的に考えれば判るだろ
どうしてもってゆうなら、事業按分すれば良いんじゃね? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています