年末調整・確定申告37
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このスレは所得税の年末調整・確定申告に関する質問・相談スレです
他の税金についてはそれぞれの板やスレで
ただし個人住民税や国民健康保険税については、所得税確定申告の延長上の話ならばOK
○事業所得に関する質問の場合は「青色申告」か「白色申告」かを明記のこと。
○データや情報は小出しにせず、一度に書くこと。
○具体的な数字があると回答もしやすい。
○「こんなことやってもバレませんかね?」って質問は禁止。脱税は犯罪なのだ。
○リーマンの副業・バイトは、住民税で会社にバレる場合がある。
○還付申告は年明け以降なら確定申告期間前でもOK。
○還付金が振り込まれるのは3週間〜2ヶ月後。
前スレ
年末調整・確定申告36 [無断転載禁止](c)2ch.net
https://mevius.5ch.net/test/read.cgi/tax/1494505062/ 用紙が送られてきて手書きなら、紙代は税務署持ち
印刷して提出なら、紙代とインク代は自分持ち
なんか不公平な気がするんだが >>222
そだなw ワロタw
さらによく考えると……
紙代は税務署持ちっていっても、税務署の経費は国民が払った税金でやってるんだから、その紙代も俺たちが払った税金で作られてんだよな
てことは、それを使えば自分の払った税金て金を自分で使うんだが、それを使わず自分で印刷するてのはさらに自分で紙代インク代を払ってるってことだなw
ワリカンで払うみんなで食う飯を食わなくてワリカン分だけ払って帰って来て、家に買い置きしてたカップラーメンを食うみたいなものだ 筆記具のインク代は自分持ち
ってか、今更手書きにもどれるっかってゆう 電子申告なら紙代もインク代も郵便代もいらん
用紙の郵送という税金のムダ使いもなくなる
来年からはカードリーダー代もいらなくなる
時間の価値ををどうとらえるかは人ぞれぞれ 細かい話だが
ネットで作成した場合、上部に作成日付がでるが、
郵送での提出日と開きがある場合、なんか言われる?
31日作成で提出が2月9日とか
気にしいなもので >>214
俺も用紙がこないから税理士に電話したら、税理士を通して出してる人には郵送しないらしいってよ
民間だったら事前に郵送で告知してくれるのに
これがお役所仕事ってやつだ >>224
確定申告しないサラリーマンの税金で確定申告のあれこれの経費はでてるんだぞ 住民税も書式を全国共通にしてネットでできるようにしてほしい。 >>228
税務署から税理士会を通じて税理士から関与先に伝えておいてくれといわれている
あんたの税理士が怠慢なだけ
それともどうでもいい客だと思われているんだろ 用紙が欲しい人って、手書きで申告書を作るのか?
計算とか大変じゃね?
初めのほうの数字を間違えると、その後が全部違ってくるし。 あと、特に電子送信する人はどんどんフライング申告すりゃいいんだよ。
税務署も困る事はないが、都合が悪かったら2月16日から処理されるだけ。
だいたいすでに還付申告は受け付けてるんだから体制は出来てる。 >>230
源泉徴収されない個人事業者の税金でサラリーマンの源泉徴取票その他給与の源泉徴収にかかる経費は出てるんだぞ なんで法人みたいに自分で年度を決められないんだろうね? >>238
紙申告するにしても、白紙に印刷も出来るし用紙はなくてもいいんだけどな。
税理士によっては、用紙に印刷したいっていうこだわりがあるかもね。 24歳学生ですが質問です。
4月から社会人です。
今まで4年分の国民年金を後納制度を使って払わずに済ませてきたので入社前の春休みに一括で4年分払おうと思うのですが国民年金を数年分纏めて支払うと確定申告Aで所得税の払いすぎた分が戻ってくると聞きました。
しかし現在所得税を払っていない場合はどうなのでしょうか。
どのタイミングでどこに控除証明書を出せば良いですか?内定先は年末調整やってると思うので来年の年末調整の時期(2018年11月下旬?)に会社に提出で良いのでしょうか? 訂正
24歳学生ですが質問です。
4月から社会人です。
今まで4年分の国民年金を後納制度を使って払わずに済ませてきたので入社前の春休みに一括で4年分払おうと思うのですが国民年金を数年分纏めて支払うと確定申告Aで所得税の払いすぎた分が戻ってくると聞きました。
しかし現在所得税を払っていない場合はどうなのでしょうか。
どのタイミングでどこに控除証明書を出せば良いですか?内定先は年末調整やってると思うので今年の年末調整の時期(2018年11月下旬?)に会社に提出で良いのでしょうか?
それとも2019年の11月下旬ですか? >>241
>>所得税を払っていない
のに、なんで
>>払いすぎた分が戻ってくる
のよ?w
払ってもいないのに払いすぎた分があるか?w
そんなんで社会人になって大丈夫か?w >>241
2018年11月頃に会社に提出する。
会社に学生免除受けてたことを知られたくないなら、年末調整の時に出さないで2019年1月に確定申告。 >>238
頭のおかしい反日税理士じゃない限り、税理士は電子申告だから、
用紙を印刷して送るのは、税務署による税金の無駄遣いとのそしりを
免れないのでやらないようにしている。 >>242
2018年4月以降働くので2018年4月以降は収入が発生する予定です。
例えば4月以降2018年内に200万円分収入があったとして何もしなかったら来年に
去年の200万円の収入に対して所得税がかかりますよね?
でも年末調整で80万円分控除証明書で年末調整ないし確定申告A?を行うと正味の
120万円のみに所得税をかけることになるので80万円分にかかる所得税は返還されますよね?
その手続きが2018年11月下旬に発生するのか2019年11月下旬に発生を聞きたかったのです。 税務署が税理士関与の納税者のプレプリント申告用紙を送付しなくなったのは
税理士が申告書を作成する場合ほとんどが電子申告か事務所での丸ごと印刷であり、
プレプリント申告用紙が廃棄されて税金の無駄だから
今時、税理士が関与先に送られたプレプリント申告用紙を回収して
それに手書きで作成しているとしたら、時代遅れの爺税理士ぐらいしかいない
今回の措置はそういうどうしても電子申告をやろうとしない税理士に
電子申告を半強制的に促す目的もある
別の見方をすれば税務署が用紙を送付することが電子申告普及の妨げになると考えているからだな 毎年年末調整で済ましてきましたが、住宅ローン控除を受けるため、28年度の確定申告のみ行いました。
ふるさと納税寄付金控除、上場株式損失繰越しなど、27年度以前の確定申告は受け付けてもらえないのでしょうか? 初めて申告します。検索しても市役所に聞いてもよくわからないので。
・青色申告届提出済み個人事業主
・障害者手帳持ち
「前年の合計所得」が125万円以下だと住民税無料になるのだけど
「前年の合計所得」って何を指すの?
@売上-経費
A売上-経費-青色申告控除(10万or65万)
どちら?申告書第一表@は「売上-経費-青色申告控除」だよね。
住民税の計算は@(@〜Gの和)?
売上-経費が130万くらいなんで、10万控除でも住民税タダにできるのだが・・。
教えてください。 >>250
「合計所得金額」のことか? んならば、「純損失雑損失の繰越控除前の総所得金額等の合計額」のこと
税法上では所得には、「総所得金額」「総所得金額等の合計額」「合計所得金額」三つの分類がある
あとはググれ >>211-212
ありがとうございます。
ちょっと無理でした… 源泉徴収が電子交付で
イントラから印刷したが
原本じゃないとダメなん? >>245
年末調整をしてもらうタイミングは>>243の通り。
返還うんぬんについては、余分に天引きされた所得税が還付される点はその通りけど、計算過程はもう少し複雑。
(基礎控除や給与所得控除があるし、勤務中の厚生年金や健康保険料や雇用保険料もあるし)
http://www.zeikin5.com/calc/ に適当な数字を入れて試算してみると、いろいろわかるのでは。 >>254
そうなの?
やべ、すまい給付金の証明はがき捨てちゃった
どーしよ きっと世界中から秀逸な中和剤が集まる。
特亜とインドで地球をぶっ壊されたら
困る すまい給付金事務所に言えば再発行してくれるかな
HPに書いてないし・・・ ツイッターで仕事の集客目的で飼い猫の手書きイラスト投稿してるんだけど
(フォロワー数50人くらい)
ペットの食費や砂代、動物病院代、画材購入費って必要経費にできる?宣伝費になるのかな? >>259
画材購入費は良いとして、社会通念的に考えれば判るだろ
どうしてもってゆうなら、事業按分すれば良いんじゃね? >>253
原本とは何か?
権限を有する者により作成されたものだ。
会社から、書面が必要な場合は自分で印刷しろという指示が出てるなら、自分で印刷したものが原本。
日銀から依頼された外部の業者が印刷した1万円札は本物で、同じ業者が日銀に無断で印刷したものは偽札。 1月23日に還付申告をe-Taxで送信して2日後の25日に振込先確認のメールが来たキリ進まない
申請内容は2日で確認したくせに振込先確認になんでこんなに時間がかかるのか解せない
怠慢な役所だな(´・ω・`) 簡易書留で昨日郵送して
今日届くけど税務署休みやん
ポストに届くから別にええのな >>264
書留はポストに入れない、相手に手渡しできないときは郵便局に持ち帰り、月曜日に配達する
追跡で見ていてみろ「持ち帰り」と出るから
もっとも今日税務署に人がいれば手渡しできるだろうが e-taxで申告すると
自動的に申告書Bになるの?
紙でやってた時はずっとAだったから
ちょっと不安なんだけど >>261
自分で印刷しろという指示自体が間違い。
印刷できるのは、職務分掌で原本を管轄する部署の従業員のみ。
職務分掌がない会社でも人事、経理、総務等、実際に源泉徴収等の
業務を行っている部署の担当者にのみ印刷を指示できる。
税務署は、源泉徴収義務者に対して管轄の部署や担当者を定めて
業務を行う様に指導しているし、申告者にも自分で印刷したものは
申告に使用できないと言っている以上、イントラから自分で印刷した
ものは、原本ではない。
ちなみに、1万円札は、国立印刷局で製造され日銀に納入されたもの
が真札となります。同じ業者が印刷した偽札というものは存在しません。 >>268
印刷局の職員が無断で個人的に印刷したら偽札でしょ
会社の業務として印刷する自分と
申告者としてそれを受け取る自分は分けて考えないと >>259
「猫」を「妻」に置き換えて考えてみて
百パーセント経費になるっていうのはその為にだけ購入しメンテナンスしている場合 書き損じて新しい用紙とりに行かないと行けないんだけど、去年の申告書(B)が予備で残ってるんだけど今年使える? >>268
会社の内部ルールを決めるのは会社。
客からの預かり資産の管理などは、行政が作ったガイドラインに基づいて行わねばならず、
行政からの監督を受けることがあるけど、源泉徴収票の交付方法にそのような規制はない。 前年
1月18日発送
2月13日入金
今年
1月23日発送
2月2日入金
医療費領収書から明細書に変更で
郵送代140円から120円へ
良い傾向じゃん >>273
ここは質問・相談スレ
そんなセコい貧乏人の還付請求レポはいらん すみません、質問させてください。税務署にて妻の扶養控除の手続きをしましたが、保険料の控除を追加でしたいのですが、可能でしょうか?相談に行ったつもりがそのまま提出になってしまって。 簡易式簿記で青色申告しています。
満期保険金を受け取ったので、作成コーナーの一時所得に入力しようとしているのですが、
収入の入力欄に差益分(満期額ー契約時支払額)を入れ、かかった経費はゼロ、源泉徴収をゼロとすれば
「一時」の欄に、差益分から50万円を引いた数字が出てくるのと思いきや、謎の数字が出てきます。
作成プログラムの計算がおかしいような気がしますが、入力の仕方を何か勘違いしているのでしょうか。 >>277
もういっぺん行ってきな
保険料は社会保険の方か? それとも生命保険の方か?
社会保険、生命保険、医療費、その他控除対象になるものはぜんぶ出すんだよ >>278
謎の数字は、50万円を引いた数字を半分にした数字では? >>280
最初はそうかと思ったけど違いました。
2で割るのは、もっと下の方で収入を算出する段の欄で行われているので。。
どうやって出てきたか全く謎の数値です。 >>281
上の段に、収入金額−必要経費−50万円、
下の段に、上の段の半分の金額のはず。
入力する数字は、収入金額(満期額)、必要経費(支払額)、源泉所得税の3つ。
どれかがおかしいから、深呼吸しながら再入力。 確定申告書類を発送したが普通郵便にしてしまった。
万一紛失した場合は、下記で解決できるでしょーか。
・源泉徴収→勤務先に再発行してもらう
・配当金→支払い明細を信託銀行に発行してもらう >>281
具体的に表示された個所と金額を言わないとわからないだろ
今確認してみたが計算は正しい
入力画面では収入金額欄に保険金、配当金など受け取った金額、
必要経費欄は保険料など支払った金額を入力する
(サ)には50万控除して2分の1前の金額、
(8)には2分の1後の金額が入る 念のため補足
収入金額欄に入力する受け取った金額は源泉所得税等が
控除されている場合は控除前の金額 まあ、確かにこの時期になると還付金が遅いだの早いだの喚く奴が出てくるわな
そんな辟易する貧乏くさい乞食レスを書いて恥ずかしいと思わんのかな >>279
ありがとうございます。生命保険料の申告もあると伝えましたが、妻の名前の契約、妻の口座から引き落としなので出来ないからこのまま進んでと押しきられてしまいました。自宅のパソコンで追加出来るかやってみます。ありがとうございました。 損失確定申告について、質問させてください。
会社員です。
今までもFXでプラスがでて確定申告をしたことはあるのですが、
今年は初めて損失での確定申告を行います。
これにあたり、
確定申告書B
第三表
所得税の確定申告書付表
を提出が必要とのことでした。
確定申告書Bと第三表はプラスがでていたときと同様の記載でいいのでしょうか。
それともBと第三表にもマイナスの収支をいれるのでしょうか。
宜しくお願いします。 278です。レスをくださった方ありがとうございます。
改めて記入様式を開いて確認中です。
(種目)は満期保険金
(収入金額)は保険の支払金額合計
(必要経費)は当初の一の括支払金
(源泉徴収税額)は0
この3か所を埋めましたが、、
一時(サ)に表示されるのは、(収入金額)−(必要経費)−120万の謎の数値。
総合譲渡&一時(8)のところは、この謎の数値が1/2掛けで表示されています。
(サ)の部分で−50万でなくて、−120なのは誠にありがたいことなのですが・・・
CPUのバグなんてことはないですよねぇ。。 >>291
だからさ、入力した金額を具体的に示せば?
その金額をこっちでも入力してみるから
リアルの数字を示すのが嫌なら仮定の金額でもやってみて
それでも変な金額になるならその金額でもいい
推察されるのは一時所得として別の行にあるいは
総合譲渡として何か入力されていないか
まずは自分のミスを疑え 一般口座(登録配当金受領口座方式): 株の配当50万
特定口座(源泉あり): 株の譲渡損失90万
年金210万
毎年、総合課税で配当控除を受けてます。
上記の様な譲渡損が発生した場合、
申告分離で一般口座の配当と特定口座を損益通算すれば
配当の税金が0になり節税になるので間違いないでしょうか?
配当の受取については株式数比例配分方式の方がいいのかなと変更も考えてます。 MMFを売却したら1600円の利益が出ました。
確定申告めんどくさいから放置しようかと思いますが、みなさんどう思いますか? >>291
だから、営業、農業、不動産、給与、雑、配当所得の合計が−70万だとそうなるんだってば。 FXの損失を繰越すため、e-Taxで確定申告しました。
年間取引計算書などは紙で提出しなくてもよいのでしょうか? 会社に勤めてて(本業)
それと別に副業で収入あるんで申告するんだけど、
やよいの白色オンラインって、確定申告書Aを作れますかね?
ざっと見た感じBになるような。 VistaのPCとパソリのカードリーダー、マイナンバーカード
それとスマホがあるんですがこれでe-taxする方法ってありますか
去年まで同じPCでe-taxできてたんですが今年やろうとしたら
OSとブラウザが推奨環境外ということでできなくなってました。
PCは買い替え予定なのでこのPCのOS入れ替えとかはいまさら考えていません
ひょっとしてスマホで確定申告できたりしますか 昨年の申告で海外銀行が販売する投資商品で利益が出たので
申告しましたが、海外(スイス)でも利益に課税されていたため、外国税額控除を受けました。
ところが単年では控除に限度があるとのことで限度オーバーの控除額は次回で控除に使用できるとのことですが、これは今回の申告で株式の損失などと同じく毎年申告しなければならないのでしょうか? >>295
たしかに不動産所得がマイナス70万円です。
不動産所得と一時所得は損益通算できないと思ってましたが、出来るのですか? 何を読み間違えたのか、
不動産所得と一時所得は損益通算できないと勘違いしていました。
CPUバグではありませんでした。
レスくださった方、ありがとうございました。 質問お願い致します。
無知なので教えていただけますか。
事業所得が730000円
給与所得が3500000円
控除関係が160万ぐらいあり
還付される税金の所に記載額220万ぐらいの数字がでています。
これは記載額が全て戻ってくるのでしょうか?
また大きい額がでたので間違えたのかなと見返してもあっていたので
教えていただきたいです >>302
源泉所得税の入力間違えてない?
間違えてないなら、年調できない給与所得だし合ってるかもね >>303
ありがとうございます!
桁が多かったです。
早めに気付いて良かったです >>273
今年は例年より早めに処理してるのか。
8桁の整理番号書き込みしてると間違いないみたい。
マイナンバーは毎年書けってなってるけど。 >>294
源泉所得税が引かれてない?
>>296
出さなくておk
>>297
Bは万能だから、Bで作るがよろし
>>299
毎年申告 国民年金保険料控除証明書ってきたんですけど、11月と12月に支払った分は
証明されてないのですが、確定申告するのに領収書が必要なんですけど
できれば、原本の領収書はわたしたくないです。
どうしたらいいですか? 仮想通貨を持ち続けている人は大変ですね
ちゃんと確定申告しましょうね >>307
源泉所得税で税金ひかれてるんですね ありがと >>308
「すべて処分した!文句あるか、コラ!佐川を呼べ!」と言えばOK e-tax、昨年までと比べて判りづらくなった
印刷では、昨年もでの倍くらいの枚数が印刷される
誰だよ、こんなクソみたいな変更したのは? >>308
証明書は年金機構に電話すれば再発行してくれる
あと控除証明書じゃなくても振込みの控えとかでもいいよ 控除証明書に納付済額に見込額を加算した
合計額が印字されているというオチじゃないだろうな
証明書でも納付書類でも提出が嫌なら提示でも可 原本とられるのが嫌ならe-taxにすればいいじゃん
e-taxなら提出しないでいい 長期優良住宅(分譲住宅)の住宅ローン確定申告について
長期優良住宅のため、認定書と住宅家屋証明書を提出しようと思っておりますが、この認定書は不動産会社の名前のものしかありませんが、問題ないでしょうか。変更等して、自分名義にする必要などあるのでしょうか ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています