年末調整・確定申告37
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このスレは所得税の年末調整・確定申告に関する質問・相談スレです
他の税金についてはそれぞれの板やスレで
ただし個人住民税や国民健康保険税については、所得税確定申告の延長上の話ならばOK
○事業所得に関する質問の場合は「青色申告」か「白色申告」かを明記のこと。
○データや情報は小出しにせず、一度に書くこと。
○具体的な数字があると回答もしやすい。
○「こんなことやってもバレませんかね?」って質問は禁止。脱税は犯罪なのだ。
○リーマンの副業・バイトは、住民税で会社にバレる場合がある。
○還付申告は年明け以降なら確定申告期間前でもOK。
○還付金が振り込まれるのは3週間〜2ヶ月後。
前スレ
年末調整・確定申告36 [無断転載禁止](c)2ch.net
https://mevius.5ch.net/test/read.cgi/tax/1494505062/ >>445
通知はがきが来ます、差し出し人は国税資金支払命令官名義で 医療費控除ですが、検診など治療ではなく検査だと医療費控除できずセルフメディケーション税制で処理するようですが、脳動脈瘤の経過観察でMRI検査を毎年やっている場合は「治療」でいいのでしょうか?
あと、保険請求のための診断書は医療費控除には使えない? >>448
健康保険が適用されていればすべて医療費控除の対象
健康保険が適用されていないものでも、医師が診断し病名をつけた病気の治療に要した費用は対象になる 脳動脈瘤経過観察でmriやってるけど、治療扱いで処理してる。文句言われたことない。 検診はセルフメディケーションの前提条件なだけであって、医療費控除の対象じゃないだろ?
あと経過観察は検診では無くて治療に入るんじゃないかな >>446
>>447
ありがとうございます。金額にもよるのかな。 確か最初の検診は控除対象外。
その検診で問題あって再検査は控除対象。 >>454
ちがう。問題があったら最初の検診も対象になる。
その検診あっての発見治療になるから。 税務署のコールセンターのババア使えなさすぎwww
何聞いても的外れな応答ばっかで挙句に
「ちょっと意味が分かりません」
「話を長引かされても困るので
税務署に直接お繋ぎします」ときたもんだ。
てめえの応答がカスだから長引いてんだろうがボケ
国民の血税の電話窓口なのにどこからあんなポンコツども
採用してんだ?
Do you understand Japanese? 父が10/10に他界し、母が12/22に続いて他界しました
父の準確定申告の付表に母を相続人として記入する必要はありますか?
自分と弟の記入のみでいいでしょうか?
(相続人は、母(死亡)・自分・弟です)
よろしくお願いします >>455
ああ、それだわ、ありがとう。
>>456
あいつらは切り分け係だからな。
個別案件は税務署に。
一般の問い合わせで難しいのは控えの税理士に。
要は税務署が質問とかを全部受けるの嫌だから
具体的なモノだけを受け付ける為のフィルターだな。 >>444
収入その一は登録したデータの販売自体はサイト運営会社が行っているので直接の支払い相手は運営会社。
その二もサイト運営会社がクライアントから受けた案件を単発仕事としてサイト登録者に回すという形をとっているので要件は満たしていると思うのですが >>456
ここは質問相談スレ
おまえの愚痴を書くところではない
電話だけで何でも解決できると思うな、ばーか
>>458
一般的な質問は国税相談室に繋ぐ
何で税理士が控えにいるんだよ
知ったかぶりをするな、ばーか >>456
自分が分からない質問が飛んできたときの対応がイケてなさすぎる
変な質問してくるあんたが悪いみたいな表現は一体何なんだ…
今回は武蔵野税務署コールセンターのマンギョウ?とかいうババア
「意味わからないので」とか、アナタ日本語オボエタテノ外国人デスカ?
「当方の対応力を越えますので、税務署に直接お繋ぎします」でいいだろ
この件に限らず、例年同じような不快な思いしてるのでここで吐き出させていただきました。
スレ汚しスマソ >>460
頭の悪さがにじみ出てる文章ですね。
こういうチマチマした話に割って入ってドヤ顔してるけど
現実生活ではキモがられてだれにも相手にされていない様子が目に浮かびます。
まずは童貞捨てにソープにでも行きなさい >>455
それは医療費控除
セルフメディケーションはダメだろ? >>460
おまえこそバカだな。
その相談室は毎年もちもちで提携してる税理士がやってるんだよ。
知ったかは恥ずかしいぞ。 FXの確定申告で悩んでおります
昨年度(29年度)の損益
207,350円(経費25,000円)
計182,350円
28年度の損益
−1,101,065円
27年度の損益
+156,584円
です
先物取引に係る繰り越し損失用の記載方法ですが
@は 182,350円と記載し
ABCD
EFGHIJKに記載される数字は何になりますでしょうか 事業用口座を持ってるんだが
事業用クレカの引き落とし口座は別口座になってる
この場合どう処理すりゃいいんだろう >>453
通知は金額に関わらず必ず来るが、振込とどっちが早いかは郵便局次第。 青色申告承認手続きでどの帳簿が必要でどれが不要なのかわからなかったため取りあえず全部の帳簿にチェック入れて提出してしまったのですが、
事業の性質上仕入れ帳や現金出納帳などが不要だとわかった場合、青色申告取り消しなどの処罰があったりするのでしょうか? >>466
Aは26年、Bは27年、Cは28年
28年で初めて損失が生じたとして
4番 182,350
8番 182,350
9番 1,101,015
10番 182,350
11番 918,665
12番 0
雑損失の繰越控除額がないとして
22番 0
23番 182,350
24番 182,350
25番 918,665
他は空欄
手引きと記載例
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2017/pdf/16.pdf
確定申告書作成コーナーで作成すれば自動計算だ >>462
あんたのそのレスも愚痴も品の悪さが出てるよ
>>465
提携じゃない業務委託な
知ったかは恥ずかしいぞ
税務支援に駆り出されるのは強制的だが、電話相談の業務は応募者だ
会員の少ない地方の税理士会は知らんけどな
もともとは電話相談業務は税理士資格を前提としてない >>469
青色承認申請書の控えがあるなら見てみろ。それはただの参考事項だ。
申請したときの気持ちを書いてみただけ。青色申告の要件に、事前の宣言を順守するというのはない。
青色申告の要件を国税庁のサイトで確認して、自分が青色申告かどうか判定しろ。 何で質問に答えずに罵り合ってるの?わからないから? 雑所得等の金額の計算明細書や確定申告書付表の右下部に 申告書第四表に転記して下さいと書いてあるのですが
国税のHPで自動でやっても第四票が出てきません。
無しでも大丈夫でしょうか すいません質問させてください
課税される所得金額というのが40万円弱のしがない個人事業主なんですが
課税されるというだけあって2万円ばかりを納めなければならないようなんです
年収103万円以下は所得税は免除みたいな話をきいたことがあるのですが
やはり2万円を納めなければならないのでしょうか
頭の悪い質問をしている自覚はなんとなくあるのですが
私がどんな勘違いをしているのかどなたか教えてください >>471
これ書いてる奴のキモヲタ風の外見までリアルに想像できるな
変な性癖もありそう。
小難しい言葉ならべてドヤってるけど、日頃周りからキモがられて
浮いてるだろお前
自分でも薄々気づいて、その憂さ晴らしをここでしているわけだな >>460 471
こういうときだけイソイソこんなとこまで出てきてドヤ発言する奴って
絶対日ごろ存在感空気なやつだろ
マラソンのときだけハッスルするキモヲタを思わせるな
ま、それでも人生でお前が唯一光り輝いてる瞬間なんだろうけどww >>480
釣りにいつまでも反応してみっともない
質問も回答もせずスレ汚ししかしないなら
いい加減に退場したらどうだ >>479
>>480
どうせ、対しての稼ぎのないヤツだよ。言ってやるなよ。
金持ちはケチだけどギズギスしてないからな。余裕だから。 「特定支出(通勤費)に関する証明の依頼書」
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/871222/01.htm
の様式1
を作りたいのですが、中程の「給与等の支払者により補填される部分につき所得税が課されない部分の金額」には何を書けばいいのでしょうか
裏面の説明を読んでもよくわかりません
よろしくお願いします >>485
勤務先から通勤費として支給された金額のうち非課税限度内の金額
この意味が分からないと話にならん 480=484
ヤレヤレ
荒らしの構ってちゃんのようだな webで作成して提出しようとしてるけど、医療費控除、セルフメディケーションでやってみたらどの項目で使ったか一つしか選べないですね…
市販薬と健診とか複数選びたい >>486
ありがとうございます
つまり、
A駅→B駅=10000円
給与といっしょに支給され、控除されてる
B駅→C駅=5000円
支給なし
という場合、
「給与等の支払者により補填される部分につき所得税が課されない部分の金額」=10000円
ということで合ってますでしょうか 居住用不動産であるマンションを売ったけど、
1000万円からの赤字。
他の収入は、150万円くらい買った株の配当で数百円だけ。
これって、確定申告しないと駄目?
譲渡所得の申告についての連絡票だけで済まないのかな? 誘導されてきました
すみませんがおしえてください
研修講師をしています
10ヶ月に渡り年度をまたいで毎月研修を納品する取引先が、事前一括支払いをしてくれました
源泉徴収してある残りの金額です
こちらとしては役務発生時に売上計上したいのですがどのようにすればいいでしょうか?
仮にこちらの請求額が100万、源泉額を単純化して10万とすると
(一回あたりはその1/10)
入金時に
普通預金100/前受金100としておいて
役務発生時に、一回あたりの売上額を
前受金9/売上高10
事業主貸(源泉徴収)1/
としてみたのですが、
前受の源泉部分がうまく処理できてないように思うのです >>429
明細書なくしたら領収書でいい?
というか、
明細書捨てて領収書を置いている >>491
入金時に
預金100/前受金100とするなら
一回終わったら
前受金10/売上11
源泉1/
と処理する >>492
明細書は自分で作るもので、なくしたり捨てたりするものじゃない。
492の明細書 = 429のお知らせ >>484
「対しての?」
キモヲタ君本人かな
怒りに震えるあまり誤変換したようだな 今回青色申告初体験なんですが
e TAXで申告するのですが
源泉徴収票は別途郵送とのことなんですが
申告書等送信票をプリントアウトして
源泉徴収票はどこに貼って出せばいいのでしょうか?
普通のA4コピー用紙に貼り付けてもオッケーですか?
よろしくお願いします。 >>497
e-Taxで用紙印刷するときに、添付書類送付用用紙も印刷出るよ >>498
その印刷できる用紙って申告書等送信票(兼送付書)ですよね?
いろんな項目があってレ点ついてるやつですよね?
これは先程印刷したんですが、この紙の裏に貼り付けるんですか?
国税庁のサイト見てもこれを印刷の上、添付書類を提出せよとあるので
特に指定されたものがないのかなと思った次第です。 不動産の経費計上ってあんまり額がすごいと疑われますかね? 財産債務調書って、株を持ってたら全銘柄を記載しないといけないの?
面倒くさいから、株式口座の総額でいいよね。 >>501
それがその所得を得るに必要不可欠な直接的な支出であったことを証明できるものがあればいくら計上してもいいよ >>502
やはり見た感じ無いですね…
添付書類【PDF】という項目がありましたが
こちらは保険の控除証明書などを送信するものですし… >>504
それならもう送信票にホッチキスレベルでも良いと思うよー
白紙に貼るでも良いとは思う >>504
電子申告の場合、源泉徴収票はその記載事項を入力して添付省略可だ
別途郵送用の添付書類台紙は出力されない(e-Taxソフトの場合、作成コーナーは知らん)
台紙はA4は白紙でもいいが、官製にこだわるならこれを印刷して使う
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h29/06.pdf
送信前に印刷する送信票は事前の確認用であり、添付書類を郵送するときに添付するのは
送信後に受信通知(メール詳細)のボタンからダウンロードする受付番号などが記載されたもの 支払調書が20枚くらいあるんだけど、適貼るときは、適当な白紙に社名だけ見えるくらいにずらして重ねて貼っていけばいいのかな?
一枚ずつ全部見えるようにするとA4一枚に2枚ずつしか貼れない >>507
支払調書は提出不要だが、どうしても提出したいなら
そのとおりA4の紙に左側にとじしろを残して適当にずらして貼っていけばいい >>508
源泉徴収票てのを貼るようになってるから、毎年取引先からの支払調書を貼ってた!
不要なのですか? >>509
不要です
さらに言うと支払ってる側も実は支払調書の発行義務って無いから支払調書そのものが存在しないケースも普通にあるんだよね
だから添付してなくても何にも言われんよ >>510
「給与所得者の」源泉徴収票を貼れ、というところを勘違いしていました。
ありがとうございます!
会社によっても出さないところありますしね。
楽になったw 確定申告で質問があります
会社の持株会で購入してる株の配当金に対する税金があるのですが
個人でも口座をもって株取引をしていて、昨年始めの方に1度含み損を確定させています
知りたいのは確定申告によって持株会の税金の還付をうけられるかと、
確定した含み損を今年と来年にも持ち越したい場合、どの時点で申告すればいいでしょうか 青色申告の届け出をしたら、来年からは
白色申告はできないのでしょうか? すみません、パートなのですが…
今年から働き始め、今年は100万いかないのですが、来年以降はもしかしたら
140万くらいになるかもしれません
持病があり、毎年医療費で10万は必ず越します
・今年は所得税が発生してないので、私の分の医療費の還付の申告は
今まで通り夫の還付申告ですればいいのでしょうか?
・来年以降は自分の分で還付申告をすると思うのですが、支払った源泉税より
還付金の金額が多い場合は、越えた部分は切り捨てで諦めなければいけないのでしょうか
宜しくお願いします >>512
それはその株の銘柄の企業の株主にあんた自身が株主になっていて、あんた宛ての名義で配当が来るのかい?
そうじゃなくて、株主は持ち株会が株主になっていて、配当は持ち株会に来たものを、その後持ち株会があんたにその金を「給付」しただけの話じゃないのかい
配当金があんたの手元に来る仕組みを調べて考えてみそ >>514
諦めるって発想がおかしい
払ってた分が還ってくるだけなんだから、払った以上に戻ることはない
あと別に医療費控除は世帯単位でまとめてもいいので、
大抵の家庭は収入が多い人が負担してる前提でやってると思うよ 老いた親に代わり今回初めて青色申告にチャレンジをし、早速もう時間外受付に投げ込んできました。
このスレのおかげで、大変助かりました。ありがとーう。 >>512
勤務先の会社が上場会社であり配当金の支払通知書が来ているんなら
上場株式等の譲渡損失と損益通算してなお残る譲渡損失は翌3年繰越できる
29年の譲渡損失を損益通算及び繰越控除したいのなら29年分の確定申告をして
その後も連続して確定申告(株式の売買がなくても)が必要だ
配当に課税された源泉所得税等と住民税は還付される 医療費控除。今回から医療費控除の明細書を添付すれば原則領収書の提出または提示がいらないけど、経過措置を適用したい場合、今までの医療費の明細書を確定申告書作成コーナーで作れないんだよね。領収書保管しておくのが面倒なので提出して終わりにしたいがどうしたものか? >>520
医療費通知がない部分については領収書いるよ >>520
28年分までは医療費の明細書は義務じゃなくて税務署からお願いされていたもので
所定の明細書や封筒を使用するのは必須ではなく、本当は領収証さえ添付又は提示すればよかった
経過措置を適用するなら領収証だけでもいいのだが、それではあんまりだなと思うなら
28年分までの明細書の様式に準じてExcelで作成してもいいし、
これを印刷して手書きしてもいい
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki02/pdf/ref5.pdf
税務署としてはもう領収証のチェックや集計はしたくないので
できるだけ提出しないでくれと要請している >>520
封筒に名前と住所を書いて中に領収書を入れて
税務署に送ればいいよ。 >>515,519
持株会は多分個人口座で会社を通して購入されてます
先月辺りに配当金支払い証明通知?みたいな葉書の書類も来て、数千円ですが所得税もあるようなことが書かれています
個人でやってる方の含み損が大きいので少しでも還付を受けたいので、レスからすると還付を受けられそうなので安心しました
持株会と証券会社からの葉書を持って税務署で必要な手続きを相談してみます
ありがとうございました 提出の際の本人確認書類について質問ですが
身元確認書類は写真付きの住基カードでも可能でしょうか?
運転免許証やパスポートは持っておらず、保険証は先週切り替わったばかりでまだ手続き中です
よろしくお願いします >>525
住基カードってまだ有効なん?源泉徴収票も本人確認書類として有効ですよ。あとは、税務署から来た申告お知らせの葉書 昨日出してきた
去年も2/15に出して3月上旬に還付金振込
今年はどうかな 2月初旬に出して今日振り込まれてた
早い!
源泉徴収は電子交付で印刷したものでOK
すまい給付金のはがきなくてもOK
結構ザルだな >>526
教えていただきどうもありがとうございます
住基カードの期限はまだ大丈夫です
源泉徴収票やお知らせのハガキもOKなのですね、勉強になります 自営で今年、住宅ローンとあわせて申告するんですが 計算したら、課税所得が160マンw、納税額が8万,住宅ローン減税額か19マンと出たんですが、源泉還付が9万あります。
これは、9マン戻ってきて、住民税は11マンを限度として差し引きされる
と考えていいですか? >>520
エクセル使えるなら国税庁から「医療費集計フォーム」ってのを
ダウンロードして作成すると楽だよ。
作成したデータを確定申告作成コーナーで読み込ませると
去年までのような明細が印刷されるし、金額も申告書に反映される。 >>521 >>522 >>523
皆さん教えていただきありがとうございます
522の方は中の人のような気がします
お詳しいですね >>530
あなたの年収では住民税でも引ききれないんじゃないかな >>530
ちょっと勘違いしてたからその金額なら全額住民税から控除できるかも 嫁がフリーランスなので源泉徴収表がないのでお尋ねします
配偶者控除のところで、配偶者の所得金額を入力するところがあるけど
これは嫁の確定申告書見て、「所得金額 合計」って欄(申告書Bだと9番)の数字を
入れればいいんでしょうか? アフィリエイトをやっているんですが今年から必要経費を書く欄が
会社ごとになっているんですが
これは均等に割って書いても大丈夫なのでしょうか?
会社ごとの経費は出せないんですが
詳しい方教えてください 青色申告です。今年初めて青色ですが赤字になってしまいました。
医療費控除で最高10万申告、収入200万以下は収入の5%だったかと思うのですが
赤字の場合はどうなりますか? 青色申告です。
売上3500万程度の小売です。
17年3月に移転して10万以下の備品の出費が多く経費が掛かり
控除前の所得すらマイナス22万で専従者控除を受けると120万ものマイナス申告となります。
15年目で初めてのマイナス申告です。
消費税の納付額も6万くらいと表示されました。
細かい事を突かれますか?不安です。 勤め人
複数箇所から給与あり
去年、総支給額2700万円、源泉徴収総額700万円で、ふるさととかいろいろ
控除の結果、申告したら結局100万円ぐらい還付で戻ってきた。
今年、総支給額3200万円、にも関わらず源泉徴収総額はほぼ変わらず700万円、ふるさとはまあ総額ふえた分を見越して限度額100万円した。他は去年と変わらず。
この場合、今年は(3200-2700) * 0.4 = 200万円くらい税金増えると思ってればok?
住基カード使えなくなったみたいでマイナンバーカード作らないとetax始められないので、
あら見積もりだけでもしときたく考えまして。
だいたい上であってますか? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています