年末調整・確定申告37
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このスレは所得税の年末調整・確定申告に関する質問・相談スレです
他の税金についてはそれぞれの板やスレで
ただし個人住民税や国民健康保険税については、所得税確定申告の延長上の話ならばOK
○事業所得に関する質問の場合は「青色申告」か「白色申告」かを明記のこと。
○データや情報は小出しにせず、一度に書くこと。
○具体的な数字があると回答もしやすい。
○「こんなことやってもバレませんかね?」って質問は禁止。脱税は犯罪なのだ。
○リーマンの副業・バイトは、住民税で会社にバレる場合がある。
○還付申告は年明け以降なら確定申告期間前でもOK。
○還付金が振り込まれるのは3週間〜2ヶ月後。
前スレ
年末調整・確定申告36 [無断転載禁止](c)2ch.net
https://mevius.5ch.net/test/read.cgi/tax/1494505062/ >>466
Aは26年、Bは27年、Cは28年
28年で初めて損失が生じたとして
4番 182,350
8番 182,350
9番 1,101,015
10番 182,350
11番 918,665
12番 0
雑損失の繰越控除額がないとして
22番 0
23番 182,350
24番 182,350
25番 918,665
他は空欄
手引きと記載例
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2017/pdf/16.pdf
確定申告書作成コーナーで作成すれば自動計算だ >>462
あんたのそのレスも愚痴も品の悪さが出てるよ
>>465
提携じゃない業務委託な
知ったかは恥ずかしいぞ
税務支援に駆り出されるのは強制的だが、電話相談の業務は応募者だ
会員の少ない地方の税理士会は知らんけどな
もともとは電話相談業務は税理士資格を前提としてない >>469
青色承認申請書の控えがあるなら見てみろ。それはただの参考事項だ。
申請したときの気持ちを書いてみただけ。青色申告の要件に、事前の宣言を順守するというのはない。
青色申告の要件を国税庁のサイトで確認して、自分が青色申告かどうか判定しろ。 何で質問に答えずに罵り合ってるの?わからないから? 雑所得等の金額の計算明細書や確定申告書付表の右下部に 申告書第四表に転記して下さいと書いてあるのですが
国税のHPで自動でやっても第四票が出てきません。
無しでも大丈夫でしょうか すいません質問させてください
課税される所得金額というのが40万円弱のしがない個人事業主なんですが
課税されるというだけあって2万円ばかりを納めなければならないようなんです
年収103万円以下は所得税は免除みたいな話をきいたことがあるのですが
やはり2万円を納めなければならないのでしょうか
頭の悪い質問をしている自覚はなんとなくあるのですが
私がどんな勘違いをしているのかどなたか教えてください >>471
これ書いてる奴のキモヲタ風の外見までリアルに想像できるな
変な性癖もありそう。
小難しい言葉ならべてドヤってるけど、日頃周りからキモがられて
浮いてるだろお前
自分でも薄々気づいて、その憂さ晴らしをここでしているわけだな >>460 471
こういうときだけイソイソこんなとこまで出てきてドヤ発言する奴って
絶対日ごろ存在感空気なやつだろ
マラソンのときだけハッスルするキモヲタを思わせるな
ま、それでも人生でお前が唯一光り輝いてる瞬間なんだろうけどww >>480
釣りにいつまでも反応してみっともない
質問も回答もせずスレ汚ししかしないなら
いい加減に退場したらどうだ >>479
>>480
どうせ、対しての稼ぎのないヤツだよ。言ってやるなよ。
金持ちはケチだけどギズギスしてないからな。余裕だから。 「特定支出(通勤費)に関する証明の依頼書」
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/871222/01.htm
の様式1
を作りたいのですが、中程の「給与等の支払者により補填される部分につき所得税が課されない部分の金額」には何を書けばいいのでしょうか
裏面の説明を読んでもよくわかりません
よろしくお願いします >>485
勤務先から通勤費として支給された金額のうち非課税限度内の金額
この意味が分からないと話にならん 480=484
ヤレヤレ
荒らしの構ってちゃんのようだな webで作成して提出しようとしてるけど、医療費控除、セルフメディケーションでやってみたらどの項目で使ったか一つしか選べないですね…
市販薬と健診とか複数選びたい >>486
ありがとうございます
つまり、
A駅→B駅=10000円
給与といっしょに支給され、控除されてる
B駅→C駅=5000円
支給なし
という場合、
「給与等の支払者により補填される部分につき所得税が課されない部分の金額」=10000円
ということで合ってますでしょうか 居住用不動産であるマンションを売ったけど、
1000万円からの赤字。
他の収入は、150万円くらい買った株の配当で数百円だけ。
これって、確定申告しないと駄目?
譲渡所得の申告についての連絡票だけで済まないのかな? 誘導されてきました
すみませんがおしえてください
研修講師をしています
10ヶ月に渡り年度をまたいで毎月研修を納品する取引先が、事前一括支払いをしてくれました
源泉徴収してある残りの金額です
こちらとしては役務発生時に売上計上したいのですがどのようにすればいいでしょうか?
仮にこちらの請求額が100万、源泉額を単純化して10万とすると
(一回あたりはその1/10)
入金時に
普通預金100/前受金100としておいて
役務発生時に、一回あたりの売上額を
前受金9/売上高10
事業主貸(源泉徴収)1/
としてみたのですが、
前受の源泉部分がうまく処理できてないように思うのです >>429
明細書なくしたら領収書でいい?
というか、
明細書捨てて領収書を置いている >>491
入金時に
預金100/前受金100とするなら
一回終わったら
前受金10/売上11
源泉1/
と処理する >>492
明細書は自分で作るもので、なくしたり捨てたりするものじゃない。
492の明細書 = 429のお知らせ >>484
「対しての?」
キモヲタ君本人かな
怒りに震えるあまり誤変換したようだな 今回青色申告初体験なんですが
e TAXで申告するのですが
源泉徴収票は別途郵送とのことなんですが
申告書等送信票をプリントアウトして
源泉徴収票はどこに貼って出せばいいのでしょうか?
普通のA4コピー用紙に貼り付けてもオッケーですか?
よろしくお願いします。 >>497
e-Taxで用紙印刷するときに、添付書類送付用用紙も印刷出るよ >>498
その印刷できる用紙って申告書等送信票(兼送付書)ですよね?
いろんな項目があってレ点ついてるやつですよね?
これは先程印刷したんですが、この紙の裏に貼り付けるんですか?
国税庁のサイト見てもこれを印刷の上、添付書類を提出せよとあるので
特に指定されたものがないのかなと思った次第です。 不動産の経費計上ってあんまり額がすごいと疑われますかね? 財産債務調書って、株を持ってたら全銘柄を記載しないといけないの?
面倒くさいから、株式口座の総額でいいよね。 >>501
それがその所得を得るに必要不可欠な直接的な支出であったことを証明できるものがあればいくら計上してもいいよ >>502
やはり見た感じ無いですね…
添付書類【PDF】という項目がありましたが
こちらは保険の控除証明書などを送信するものですし… >>504
それならもう送信票にホッチキスレベルでも良いと思うよー
白紙に貼るでも良いとは思う >>504
電子申告の場合、源泉徴収票はその記載事項を入力して添付省略可だ
別途郵送用の添付書類台紙は出力されない(e-Taxソフトの場合、作成コーナーは知らん)
台紙はA4は白紙でもいいが、官製にこだわるならこれを印刷して使う
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h29/06.pdf
送信前に印刷する送信票は事前の確認用であり、添付書類を郵送するときに添付するのは
送信後に受信通知(メール詳細)のボタンからダウンロードする受付番号などが記載されたもの 支払調書が20枚くらいあるんだけど、適貼るときは、適当な白紙に社名だけ見えるくらいにずらして重ねて貼っていけばいいのかな?
一枚ずつ全部見えるようにするとA4一枚に2枚ずつしか貼れない >>507
支払調書は提出不要だが、どうしても提出したいなら
そのとおりA4の紙に左側にとじしろを残して適当にずらして貼っていけばいい >>508
源泉徴収票てのを貼るようになってるから、毎年取引先からの支払調書を貼ってた!
不要なのですか? >>509
不要です
さらに言うと支払ってる側も実は支払調書の発行義務って無いから支払調書そのものが存在しないケースも普通にあるんだよね
だから添付してなくても何にも言われんよ >>510
「給与所得者の」源泉徴収票を貼れ、というところを勘違いしていました。
ありがとうございます!
会社によっても出さないところありますしね。
楽になったw 確定申告で質問があります
会社の持株会で購入してる株の配当金に対する税金があるのですが
個人でも口座をもって株取引をしていて、昨年始めの方に1度含み損を確定させています
知りたいのは確定申告によって持株会の税金の還付をうけられるかと、
確定した含み損を今年と来年にも持ち越したい場合、どの時点で申告すればいいでしょうか 青色申告の届け出をしたら、来年からは
白色申告はできないのでしょうか? すみません、パートなのですが…
今年から働き始め、今年は100万いかないのですが、来年以降はもしかしたら
140万くらいになるかもしれません
持病があり、毎年医療費で10万は必ず越します
・今年は所得税が発生してないので、私の分の医療費の還付の申告は
今まで通り夫の還付申告ですればいいのでしょうか?
・来年以降は自分の分で還付申告をすると思うのですが、支払った源泉税より
還付金の金額が多い場合は、越えた部分は切り捨てで諦めなければいけないのでしょうか
宜しくお願いします >>512
それはその株の銘柄の企業の株主にあんた自身が株主になっていて、あんた宛ての名義で配当が来るのかい?
そうじゃなくて、株主は持ち株会が株主になっていて、配当は持ち株会に来たものを、その後持ち株会があんたにその金を「給付」しただけの話じゃないのかい
配当金があんたの手元に来る仕組みを調べて考えてみそ >>514
諦めるって発想がおかしい
払ってた分が還ってくるだけなんだから、払った以上に戻ることはない
あと別に医療費控除は世帯単位でまとめてもいいので、
大抵の家庭は収入が多い人が負担してる前提でやってると思うよ 老いた親に代わり今回初めて青色申告にチャレンジをし、早速もう時間外受付に投げ込んできました。
このスレのおかげで、大変助かりました。ありがとーう。 >>512
勤務先の会社が上場会社であり配当金の支払通知書が来ているんなら
上場株式等の譲渡損失と損益通算してなお残る譲渡損失は翌3年繰越できる
29年の譲渡損失を損益通算及び繰越控除したいのなら29年分の確定申告をして
その後も連続して確定申告(株式の売買がなくても)が必要だ
配当に課税された源泉所得税等と住民税は還付される 医療費控除。今回から医療費控除の明細書を添付すれば原則領収書の提出または提示がいらないけど、経過措置を適用したい場合、今までの医療費の明細書を確定申告書作成コーナーで作れないんだよね。領収書保管しておくのが面倒なので提出して終わりにしたいがどうしたものか? >>520
医療費通知がない部分については領収書いるよ >>520
28年分までは医療費の明細書は義務じゃなくて税務署からお願いされていたもので
所定の明細書や封筒を使用するのは必須ではなく、本当は領収証さえ添付又は提示すればよかった
経過措置を適用するなら領収証だけでもいいのだが、それではあんまりだなと思うなら
28年分までの明細書の様式に準じてExcelで作成してもいいし、
これを印刷して手書きしてもいい
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki02/pdf/ref5.pdf
税務署としてはもう領収証のチェックや集計はしたくないので
できるだけ提出しないでくれと要請している >>520
封筒に名前と住所を書いて中に領収書を入れて
税務署に送ればいいよ。 >>515,519
持株会は多分個人口座で会社を通して購入されてます
先月辺りに配当金支払い証明通知?みたいな葉書の書類も来て、数千円ですが所得税もあるようなことが書かれています
個人でやってる方の含み損が大きいので少しでも還付を受けたいので、レスからすると還付を受けられそうなので安心しました
持株会と証券会社からの葉書を持って税務署で必要な手続きを相談してみます
ありがとうございました 提出の際の本人確認書類について質問ですが
身元確認書類は写真付きの住基カードでも可能でしょうか?
運転免許証やパスポートは持っておらず、保険証は先週切り替わったばかりでまだ手続き中です
よろしくお願いします >>525
住基カードってまだ有効なん?源泉徴収票も本人確認書類として有効ですよ。あとは、税務署から来た申告お知らせの葉書 昨日出してきた
去年も2/15に出して3月上旬に還付金振込
今年はどうかな 2月初旬に出して今日振り込まれてた
早い!
源泉徴収は電子交付で印刷したものでOK
すまい給付金のはがきなくてもOK
結構ザルだな >>526
教えていただきどうもありがとうございます
住基カードの期限はまだ大丈夫です
源泉徴収票やお知らせのハガキもOKなのですね、勉強になります 自営で今年、住宅ローンとあわせて申告するんですが 計算したら、課税所得が160マンw、納税額が8万,住宅ローン減税額か19マンと出たんですが、源泉還付が9万あります。
これは、9マン戻ってきて、住民税は11マンを限度として差し引きされる
と考えていいですか? >>520
エクセル使えるなら国税庁から「医療費集計フォーム」ってのを
ダウンロードして作成すると楽だよ。
作成したデータを確定申告作成コーナーで読み込ませると
去年までのような明細が印刷されるし、金額も申告書に反映される。 >>521 >>522 >>523
皆さん教えていただきありがとうございます
522の方は中の人のような気がします
お詳しいですね >>530
あなたの年収では住民税でも引ききれないんじゃないかな >>530
ちょっと勘違いしてたからその金額なら全額住民税から控除できるかも 嫁がフリーランスなので源泉徴収表がないのでお尋ねします
配偶者控除のところで、配偶者の所得金額を入力するところがあるけど
これは嫁の確定申告書見て、「所得金額 合計」って欄(申告書Bだと9番)の数字を
入れればいいんでしょうか? アフィリエイトをやっているんですが今年から必要経費を書く欄が
会社ごとになっているんですが
これは均等に割って書いても大丈夫なのでしょうか?
会社ごとの経費は出せないんですが
詳しい方教えてください 青色申告です。今年初めて青色ですが赤字になってしまいました。
医療費控除で最高10万申告、収入200万以下は収入の5%だったかと思うのですが
赤字の場合はどうなりますか? 青色申告です。
売上3500万程度の小売です。
17年3月に移転して10万以下の備品の出費が多く経費が掛かり
控除前の所得すらマイナス22万で専従者控除を受けると120万ものマイナス申告となります。
15年目で初めてのマイナス申告です。
消費税の納付額も6万くらいと表示されました。
細かい事を突かれますか?不安です。 勤め人
複数箇所から給与あり
去年、総支給額2700万円、源泉徴収総額700万円で、ふるさととかいろいろ
控除の結果、申告したら結局100万円ぐらい還付で戻ってきた。
今年、総支給額3200万円、にも関わらず源泉徴収総額はほぼ変わらず700万円、ふるさとはまあ総額ふえた分を見越して限度額100万円した。他は去年と変わらず。
この場合、今年は(3200-2700) * 0.4 = 200万円くらい税金増えると思ってればok?
住基カード使えなくなったみたいでマイナンバーカード作らないとetax始められないので、
あら見積もりだけでもしときたく考えまして。
だいたい上であってますか? 初めて確定申告するんですが、
給与と障害年金があります。
年末調整はしてないので、確定申告します。
障害年金は非課税だから、確定申告書には書かなくてもいいんですよね?
僕の場合、給与だけ書けばいいんですよね? >>547
給料だけでオッケー。
どーせ書いても何もならない。 >>547
障害者年金はその通り非課税だから考えなくていい
しかし、給与所得なのになんで確定申告しようとしてるんだ? その理由によっては注意することがあるかもしれない >>550
バイト先を退職して、年末調整をしていないから、
確定申告しなきゃいけないんじゃないですか? >>551
うん、それじゃ障害者だからたぶん還付になるね
還付申告は1月4日から受け付けていたんだよ >>553
そうなんですね。
ありがとうございました、助かりました! e-taxやってみた
簡単だな
損益計算書と貸借対照表は事前に作っていたので数字を打ち込んでいくだけだった
e-taxだと源泉徴収票、小規模企業共済払込証明とか提出省略で感動した
結局、別途提出が必要な書類は1つもなし
家でポチポチしてたら申告終わった 確定申告の事ではないんですが聞くところがないのでお願いします
昨年11月に父が亡くなったんですが年金額が250万なので
準確定申告は必要ないと思いますが
市県民税の申告はするものなんでしょうか?
昨年までは父の名前で市県民税を申告して
母を配偶者控除の欄に書き込んでいました
今回は母の名前で市県民税の申告をすればいいんでしょうか?
以前市県民税の申告をしなかったら住民税が二桁高くなった事があるので心配です >>556
必要ありません
住民税は1月1日に生きていてそこに住んでいる者にかかるので、前年に死んでいれば、死ぬまでにいくら巨万の稼ぎがあっても今年の住民税はかかりませんから申告も必要ありません
なお、市は住民台帳を持ってますから、亡くなったことはとっくに知ってます >>558
なるほど生きている者にかかるものなんです
いやー心配が解消されました有難うございました。 >>559
同時に、配当割額やふるさと納税も無駄になるよ >>561
金額じゃないよ
税務署が支払わなくちゃいけなくなった日が過ぎても支払わないときに、遅延利息として支払われるもので、金額じゃなくて還付金を支払う期日がいつなのにそれから何日遅れたかによる
普通は税務署は還付加算金が起こらない期間のうちに支払ってくる 確定申告済みなんだが
「医療費の明細」の所得金額と控除額を間違えてしまった
(土壇場で修正があり、他は印刷しなおしたんだけど、面倒で医療費明細だけそのまま)
@確定申告書本体の数字は正しい
A医療費明細に記載の控除額は20円くらい少ない(確定申告書一表の医療費控除の数字が20円多い)
Bどちらの場合も「所得<様々な控除」なので所得税0はそのまま(所得税額は変わらない)
C医療費の領収証は提出した
再提出する必要はありますか?
再提出の場合
@確定申告書一式全部再提出
A整理番号付けて明細書部分差し替えとして送る e-Tax、スマホでなぜかChromeでしかログインできないのは、なんでなんだろ 所得税はともかく、住民税が変わりそうなら出した方がいいかもね
どっちも0っぽかったらそのままスルー 一昨年から父の介護の為無職です昨年末父が亡くなり
今は母(83歳)と2人暮らしとなり母の年金220万で暮らしています
確定申告は必要ないですが市県民税の申請で私を母の扶養親族にした方がいいのか
私単独で収入0円で市県民税の申告をした方がいいのか教えてください。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています