経理初心者です。

前期の法人税等が120で 未払い法人税等(納税充当金)を100しか建てなかった場合
当期の法人税等を納付するときの仕分けは

未払い法人税等100   現金 120
????      20

となると思いますが、この????20はどういう勘定科目になりますか?

また法人税別表上での処理はどうなりますか?