年末調整・確定申告46
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
このスレは所得税の年末調整・確定申告に関する質問・相談スレです
他の税金についてはそれぞれの板やスレで
ただし個人住民税や国民健康保険税については、所得税確定申告の延長上の話ならばOK
○事業所得に関する質問の場合は「青色申告」か「白色申告」かを明記のこと。
○データや情報は小出しにせず、一度に書くこと。
○具体的な数字があると回答もしやすい。
○「こんなことやってもバレませんかね?」って質問は禁止。脱税は犯罪なのだ。
○リーマンの副業・バイトは、住民税で会社にバレる場合がある。
○還付申告は年明け以降なら確定申告期間前でもOK。
○還付金が振り込まれるのは3週間〜2ヶ月後。
前スレ
年末調整・確定申告45
https://mevius.5ch.net/test/read.cgi/tax/1580664561/ 前スレ最後の方で出産手当金と出産育児一時金と混同しているレスがあったので注意
出産育児一時金は医療費を補填する金額に該当する サラリーマンで株取引で損失が出たのので確定申告をしようと思っています。
給与収入の他に生命保険の年金の所得が15万あります。
医療費控除の申告の場合は、その年金の所得が20万以下であっても申告するように言われましたが、
株取引の損失の場合もその所得を含めるのでしょうか?
もしそうであれば、今年は株で損したうえに少額ではありますが雑所得の分の税金を払うことになります(汗)
よろしくお願いします。 >>4
確定申告するならすべてを申告しないとダメ
一部だけ除くというのはできない このケース住民税の申告だけする方法もあるが
株の損失が所得税と住民税で変わってくるので初心者にはお勧めしない >>4
確定申告しなくてもいいけど住民税の申告は必須だからね
脱税しないように >>8
横だけど役所どれだけ細かくチェックするもん?申告してるリーマンほとんどいないと思うけど
この場合住民税15000円くらいよね
無視してたらおたずねとかくるの? >>2
42万て数字が出ているんだから、出産手当金と混同する方がアホ。 >>7
変わってもいいじゃん。
配当を異なる課税方式で申告する様になってからは
損失の繰越額が所得税と住民税で異なるのはそう珍しくないよ。 >>4
あえて支払調書の出ない20万以下にしたんじゃないの?
金地金の売却額200万以下の申告漏れの摘発はたまにあるけど
個人年金20万以下の摘発って聞いた事ないな・・・・。 すんません、
住宅ローン控除の申請(1年目の申告)も期限は4月16日まで延長されたという解釈で良いですか? この前の祝日に相談会にてパソコンで入力したのですが書類不備で自宅で入力してとのことだったのですが
これは相談会で印刷した内容をもう1回入力すればいいんでしょうか? 質問に不備があり回答できません
再度詳細を入力してください 収入175万
社保6.5万
源泉徴収13.5万
還付金10万
還付金ってこんなくるもんなのか?
なんかおかしい? 前スレ987入院出産に関して質問した者です
レスありがとうございました
領収書には入院料、分娩介助料と分けてあるので
入院料◯◯円に対して補てんA社+B社20万、
分娩介助料◯◯円に対して補てんA社+B社+一時金57万
となるのでは、と思い質問した次第でしたが、
領収書1枚に対して77万全てが補てん額ということなのですね
入院出産以外の検診代や交通費、他の病院での医療費の支払いがありますので、当該箇所は記入せず申告書類を作成しようと思います
みなさまご丁寧にありがとうございました >>15
>>17
うーんでも
・青色承認申請書の期限
・贈与税住宅取得資金非課税の「3月15日までに〜」の要件
この辺はどうなんだろ
法律上「申告期限内」でなく「3月15日」だからそのままじゃないかという話もある ちなみに棚卸評価方法、減価償却方法選択の届出のほうは「申告期限までに」っていう話だね >>23
入院出産以外で医療費控除申請するなら補填(77万)も記入しないとダメ
すべてトータルで見るから、かかった費用の一部申請しないはいいけど貰った費用は全て含める
さらに検診費で市から貰った補助金も貰った費用として含めるんだよ よく考えると所得税と住民税(実質所得税)で二重取りされてんだよな
公務員の給料上げる前に税金さげろや 所得税を倍にしてその分地方交付税を市町村に配るんですね、分かります。市町村の税務課の役人が不要になるので、良いアイデアだと思います。 >>25
あんたが書いてるのは確定申告そのものじゃやいからのびないよ
一年目の住宅ローン控除は確定申告そのものだからのびるよ
期限すぎてもいいけどね 法律の決め方の問題で延長しない期限っていくつか出るだろうけど
あれはいいけどこれはダメって感じじゃ絶対トラブルを生み出すだろうな 期限延長、地方自治体はどうするんだろうね
住民税を4月から課税してるとこなんかは間に合わないだろ
役所で受付やってるとこも人事異動やらで忙しいだろうし
税務署は人事異動7月だからいいんだろうけど >>34
>>住民税を4月から課税してるとこ
住民税は地方税法で6月からと決まっています
住民税は延長はしません、制度的に無理だから
確定申告の所得税は税を取る(あるいは還付する)だけの、税だけの仕組みだが、住民税の所得確定は住民税だけでなく、国保料介護保険料保育園の保育料その他すべてその所得で動くから申告期間の延長はできません、だからしません すみません、2年ほど前に仮想通貨で600万投資し400万ほど損しました。残額200万は仮想通貨口座にずっと入れっぱなしでした。
今年に入って別の副業で60万ほど利益が出ました。仮想通貨口座の200万も自分の銀行口座に振り込もうと思います。
この場合自分の今年の副業利益は60万で確定申告要でしょうか?
それとも2年前のマイナス分で相殺することはできるのでしょうか?? >>36
仮想通貨の損と副業はぜんぜん別の関係ない所得ですから相殺できません、相殺し合える所得は限られたものです
その60万所得があなたの所得控除(所得控除は人によって違う)以上ならば申告して税金を払わねばなりません >>37
了解しました。
ご丁寧にありがとうございます。 >>34
個人住民税の申告期限延長は一部自治体が発表している
現時点では延長を発表していない自治体もあるが、
これは統一せざるをえない状況になるだろう >>36
わかりにくい質問だな
副業の60万は令和2年のことであり、来年の確定申告のことを聞いているんだな
まず、2年前の損失が売買などで確定したものなら本年まで繰越はできない
残額を円転するということは本年に売却をして損益が発生する
仮想通貨の売却損は雑所得の損失で他の所得とは損益通算できないが、
その副業が株式やFXなどの分離課税の雑所得以外の雑所得なら
所得内通算できる余地がある
後は税務署に確認だ 無茶苦茶な赤字をなんかの所得で出して、源泉徴収された税金全部還付してもらう申請したとしたら、あとで税務調査来る可能性は別にしても還付金は受け取れる?
どうしても一時的に金が必要で >>41
還付金を受取る以前に、多額の還付申告は税務署のチェックが厳しいと思った方がいい そもそも不正還付請求は脱税と同じ
脱税相談は他のスレへどうぞ 質問があります
去年から会社を辞めて一人親方として働いています
仕事の為に初めて軽自動車を購入しました
都内に住んでおり月極駐車場が高いことから安い物件があるまで
コインパーキングに止めていて良い物件も見つからないまま現在に至ります
夜遅くまで働くので深夜料金との関係もあり月極よりかなり安く止められます
軽自動車の車庫証明は事後申告で良いみたいなのでなあなあになってしまってます
今回初めて確定申告するのですが、コインパーキングの料金を駐車場代として
計上したら、月によって金額が異なるので月極じゃないのかと怪しまれますか?
領収書はすべて保管してあります 明日還付分の振込がなければ還付加算金ゲット!頼む振込されないでくれ! >>46
期待するくらい還付加算金がつく還付金があるんだ(まさか1円2円の加算金じゃ期待なんかしないだろうし、ふつうは1円2円の加算金だけど)
でも、期待するほど加算金がつく還付がなんで発生したの? そんな莫大な還付がある税金をなんで払ってたの?
還付期待じゃなくてそんな還付がないようにした方がいいと思うが(100万円の還付があるより、100万円の税金をもともと払わないようにしたがいいと思うが) >>48
6万ちょいだけど、ジュース買えるくらいは還付来るんじゃないの 今回の申告なら起算日は4月16日だぞ
過年度分でもやったのかね え?確定申告書出した日の翌日から1ヶ月じゃないの? >>49
6万だと1日7円ぐらいの加算金かな、ジュース1本100円として2週間ぐらい遅れるとジュース買えるだろうけど2週間は遅延しないよ e-taxして還付金100万ちょいあったけど
後から何か出せとか言ってくる? 2019年度の確定申告期限が4月16日まで延長されたそうだね。
新型肺炎の影響とからしい。慌てて申告する事ないよね。 申告期限が延長されたから慌てることはないという人は
延長後の申告期限間近になって慌てるものだ この税理士さんに頼めば、どんな確定申告
も通してくれるそうです。
それこそ、お金を積めば何でもやってくれる
みたいだね。
確定申告にお悩みの方は連絡してみてね。
平松正孝税理士事務所
〒619-0224
京都府木津川市兜台6丁目8番7
0774-73-2332
近畿税理士会所属
登録番号 71587
登録年月日 平成3年2月19日
最近、HPを削除したようでこちらに移行してるよー!
https://itp.ne.jp/info/264115298300000899/ 5ちゃんに電話番号書くと
後の訴訟用に特別に発信者情報がバックアップ
されるぞ もう特定されているだろうからこいつをさらし者にしたらいい etaxの一番最初のとこで
れいわ20年以降に設定しろとかダイアログ出て進めねー >>56
申告期限が短過ぎるから慌てるんだよ。
わしが申告に行く税務署は3市1町から申告に来るので
毎年酷い混雑だ。なので申告期間延長は賢明な策だと思う。
毎年やって欲しいくらいだ。 >>62
申告書は1月4日から提出できる
相談も通常の体制で受け付けている
2月16日まで馬鹿正直に待つのがアホ
何より賢明な奴は電子申告をする
だいたい年初から2か月半もあるのに何が期限が短いだ >>64
>申告書は1月4日から提出できる
これ知らない人多いよな
確定申告スレでかなり詳しい人にも
そんなこと出来ないと言われた
あんまりおおっぴらにしたくない
他にも裏技的な役立つ知識持ってるけど
これもおおっぴらにしたくないから言わない
知ってる人だけ得できればいい 1月4日に還付申告出したら、いつ還付金振り込まれるんだろう? >>64
子供の時
夏休みの宿題を間際に
徹夜でタイプだった? 一斉休校の子守りで休んだ従業員に出る休業手当は非課税ですか? >>64
個人ならいいけどさ、医療機関とか調剤薬局とか
支払基金の診療報酬の年間明細や振込通知が二月末にならないと来ないんだよね
12月診療分が2カ月遅れだから
銀行の残高証明書発行も銀行によっては2月頭だし
1月申告は現実的じゃない >>73
ごく一部の業種のことをもって現実的ではないとはいえない
金融機関の残高証明書なんかなくても申告はできる
それに自動発行を要請をしておくと1月中旬までには届く
1か月もかかるのは極めて例外的
支払基金からの支払調書待ちでもそれまでに準備しておけば
個人なら余裕をもって期限内に申告できる
そもそもそんな業種は混雑する税務署で並んで文句言うことはなく税理士に任せる 2月10日に電子申告して、まだ確認中通知止まり
今年は処理が遅いね 申告は一年中やれ!高齢者が増え記入ミスも多くなるからな。
常識だろ! e-tax をedgeで使えるとか大嘘。アプリダウンロードすら出来ない。 >>76
あなただってごく一部の経験でもって1月中申告当たり前にあるよねみたいに仰るのが気に障ったので失礼しました
どこも人手不足や他にも仕事や雑事を抱えながら苦労して申告準備してるんですよ E-taxって決算書から所得申告書にデータ引き渡すと経費差し引いてくれないのは何故? >>82
インポートがうまくいってないとか?
web版?アプリ版? Webです。後、青色55万控除できないのは何故でしょう。書類で申告するのですが、、 別々のファイルに保存出来るので構わないといえば構わないのですが、なんか違うのかと、、、、 インポートがうまく言ってないというより、
通信費とか引いた額を所得として受け渡すようになってないはず。 >>81
別に失礼なことはないが、ごく一部の経験じゃない
申告期限が短いという人がいるから、2月まで待たずに1月からできるし、
実際にやっている人も少なくないから非現実的ではないといいたいだけ
しかも申告期限前3日間で大量の申告書が提出されるが、
本当に時間がなくてその時期になるんじゃなくて
早くやろうと思えばできた人が相当数いることも現実だ
だからそういう人たちは申告期限が延長されても同じといったわけだ >>87
まあ、落ち着け
誰にでも生じるようなバグなら大騒ぎになっている
確定申告書作成コーナーで青色決算書を作成し、
そのデータをもとに確定申告書を作成しようとしているなら
この手順を踏んでいるんだろうな
https://www.keisan.nta.go.jp/r1/tebiki/syotoku/r1syotoku02.pdf
それに青色申告特別控除は10万円か65万円のいずれかだ あー、55万は来年からか。失礼。
昨日までに通信費とか入力して保存した決算書のデータを決算書作成モードで読んで、
そこから所得申告書作成モードにとんでも経費が差っ引かれてないから、バラバラで作りました。 上場株式などの譲渡損失の3年間繰越控除を去年2月申告したんですが
調べたらその後1年間取引がなくても翌年も申告が必要だとありました
売買0なので取引報告書などがないのですが、提出書類は不要なのでしょうか? >>92
そもそも今年から売買があったとしても取引報告書などの提出書類は不要になった
損失繰越の確定申告は、取引があろうがなかろうが毎年やらないと無効になる 19日にe-Tax送信したら来週振り込まれるかな
今日で2週間だけど問題があったらもう指摘されてるよね >>94
このスレや他の税金スレで何度も回答されてるが、問題の指摘は夏以降
審査は夏以降に始まる、とりあえず申告通り還付しておいて、問題が発見されたらずいぶんたってから「支払った還付金返せ!」と来る コロナウイルス対策のため、確定申告会場に来場せず、国税庁ホームページの確定申告書作成コーナーをご利用ください。 >>95
ありがとう
ちゃんと読んでなくてすみません 非正規から個人事業主になったら、所得税が倍近くになった
iDeCoとかなんもやってなかったから失敗した >>98
ちゃんと説明できる経費の積み重ねがだいじ >>98
もし納税額15万超えてたなら予定納税の支払いがくるから注意しとけよ >>100
報酬を源泉徴収されてるんで大丈夫
…だよね?
>>99
あんまり経費のかからない仕事なんで
接待とかないし >>101
本買って資料とか接待してみるとか携帯とかスーツ代とかけっこう落ちる >>101
申告書第1表の「申告納税額」欄の金額がいくらになっているかがポイント >>98
国保がバカ高いから元派遣とかで可能なら社保を任意継続すると良いよ
あとideco以外に小規模企業共済、掛け金が控除できる >>104
しばらく国保の減免対象だったんでそっちにしました
みなさんの意見も色々参考にさせていただきます まぁ、単純に納税額が15万超えてるからといって、予定納税が来るわけではないんだけどね。 さっき間違えて税務調査のスレに書き込んでしまいましたが、
こないだ初めて税務署に確定申告しに行ったら、一応確認はしてくれるけど、確認適当すぎないですか?
1分もかからず受理されたんだけど。
間違えがあったら指摘して貰えると思って期限より早めに持っていったのに。
まあ指摘されないに越したことはないけども。 >>108
それは確かに嫌ですが、もう少ししっかり見るものだと思ってました。 >>110
そうなんですね。
初めてで四苦八苦して作って持っていったので、拍子抜けした気分でした。
でも、後から指摘されるのはなんか嫌な気分ですね。 >>107
過少申告の指摘が来るのは半年後だよ
追徴も一緒に
逆に過大申告しても指摘は全くない 郵送って今でも送りつけていいんだっけ?
期間限定? >>112
過少申告?収入を少なくして提出ってことですかね?
収入はちゃんと振り込まれた金額を全て入れているので問題無いと思います。
あとは経費と保険控除などを入力して提出しました。 e-taxからお知らせがきた!と思ってメッセージボックスの還付金処理状況をみたら
「還付金の支払手続を取り消しました」の文字
やり直しなのか?と焦って検索したら、2/16に送信したあとに2/18にもう一度送信し直したからなのね
2/16に5回くらい送信し直したのは1回とカウントされたみたい >>114
12月に請求書出してれば、振り込まれてなくてもそれも入れてね >>116
それも入れました!
いかんせん初めてなもので、経費等が適切なのか心配だったのでその場で指摘して欲しかったです。
間違っていたら後日必ず指摘がきますかね? コロナウイルス対策のため、確定申告会場に来場せず、
国税庁ホームページの確定申告書作成コーナーをご利用ください。 >>107
自分は去年個人事業主なって初めての確定申告で、給与所得とミックスだし間違えたら面倒だと思って申告書作成会場に行って2時間以上並んだよ
国税局が会場だったんだけど、あの会場にいる人って税務署の職員じゃなくて街の税理士さんなのかな?
青色申告だって言ったのに白色で作成されたし、e-tax担当の人もPCの使い方がほとんど分からない人だった
結局もう一度青色用の申告書で作り直したけど、控除10万だったのは去年の事業所得が少なかったからなのか、あの会場では貸借対照表までは教えてくれないからなのかよく分からない
帳簿のコピーは持っていったんだけどね 確申会場にいるのは税務署職員、臨時バイト(主婦学生シニアが多い)、青色申告会、会務をこなす税理士
とにかく年1回だけのために人手が必要なので海千山千になる >>117
そういう指導は税理士に頼みなされ
タダで教えを受けられると思うのが間違い >>119
作成会場というものがあるんですね。
そこでは色々おしえてくれましたか?
>>122
税理士さんと契約していれば確定申告に悩むことはないですね!
これからは勉強するか税理士さんに任せるか検討します。 >>123
ここにこの金額書いて〜って感じで教えてくれますよ
電卓を叩いて計算している間は他の人を見に行ったりして個別指導みたいに見てくれます
でも今年乗り切れたなら行かなくて良いと思いますよ
実際に自分でe-taxで作成するとなると、去年のはほとんど役に立たなかった >>120
国税局の会場はお爺さん先生が多かったです >>119
帳簿が複式簿記の条件満たしてないから10万なんだろ
全部複式簿記でやってないと貸借対照表作れねえよ >>75
2月10日申告.e-TAX
2月25日還付 >>126
クラウドの会計ソフトの帳簿コピーです
仕事でもやったことあるし複式簿記の意味くらいは分かってるつもり
でも不備があったとしても、この帳簿じゃ10万ね、という話も無かったんで、自力でやらない人は一律10万なのかその辺他の人はどうなのかな、と >>126
貸借対照表まで出来てるなら作成コーナーで65万控除にして
E-TAXで送信し直せば良いよ
たぶん65万控除組は会場なんかに行かないと思うよ
帳簿が出来てれば終わった様なもんだし、白色か10万組が
多いから、そんな対応だったんだとおもう >>129
調べてみたら、更生の請求というので出来るみたいですね
白色から青色にするにはその年の3月15日までに「青色申告の承認申請書」を提出していないといけないというのをネットで見つけたんで、申請済みの青色で10万から65万にするのもいけそうですね
5年期限なのでやってみようと思います
ありがとうございます 今日は雨、申告会場は人も少なくスムーズに行った。
面倒クセエ申告もやっと終わった。 そもそも無料相談はルール通りに申告させるのが目的で一番有利になるように申告してくれるわけじゃないからな 今、申告会場なんか行くなよ
なんのために期限延長したか知らんのか? >>130
まだ期限内なので更正の請求にはならない、出し直しすれば終わり、10万、65万で届けでの違いもなしです どんなところでやってようが報酬払わずに教えてもらうところは同じだろ >>133
余計なお世話だよ、俺がいつ申告会場に行こうと勝手じゃ! >>135
10万だったのは去年の2月に申告した分です
今年の2月に申告したのは65万でやりました 10万→65万って更正の請求でできるのか?
65万は期限内申告が要件だったはず >>141
そうなんですね、残念ですが諦めます
勉強になります >>139
まぎらわしいね、去年個人事業主ってかいてあるから、2019分かと、なら無理だ 去年2か月ほど働いたバイト先の源泉徴収票を取りに行きたくありません
理由はパワハラで無理やり辞めたからです
去年働いた給料は正確ではありませんが目安はついてます
確定申告に源泉徴収票は添付の必要がないとのことですが
私の場合も目安だけ記入したら良いですか? >>143
文章がおかしくてすみません
「去年」は「個人事業主になって初めての確定申告」にかかってました
皆さん色々ありがとうございます
色々分かってスッキリしました >>144
目安で書くのは勝手だけど、会社が市町村に提出してる給報と確定申告額が違った場合に確認や訂正するよう知らせがくる可能性がある コロナの影響で手早く済ませたいんですが
郵送で送るのと直接持ち込んで提出するのとどっちが早いですかね?
郵送は結局郵便局で手続きするし、なら税務署で提出したほうが早いかなと思って
もう書類は準備してあります そこまで気にするなら、レターパックをネットで買って投函したら >>133
>なんのため?
一月延びてヒャッホーって思っている奴等が押し寄せない今こそ、自称優良納税者は行くべきだろが。 >>147
新コロナウイルス拡大阻止に協力的なあなたはエライ!
閉庁時間に税務署のポスト(時間外収受箱)に投函することで提出する >>149
この1から2週間がパンデミック阻止に大事なんですぞ >>151
それをいうなら税務署及び確定申告会場を閉鎖すべき
>>149のいうように期限直前にならないと申告しない奴と
まじめな奴を分散化することに申告期限延長の狙いがある
税務署側としては、もともとできるだけ電子申告、郵送で
とにかく税務署などに来てほしくないのが本音 2019年度に株の損失で繰越控除のため、確定申告をe-taxで申請しました。
2018年度も損失が数万あったので、やっぱり2018年度も確定申告しようかと思うのですが、
2018年は、ふるさと納税のワンストップ適用をおこなっていました。
すでに手続きが済み住民税などが下がっていますが、ふるさと納税分は、寄付金控除のところに記入必要でしょうか? >>144
郵便で請求すればいいんでない。
パワハラの本人が源泉徴収票の発行までやってる職場なのか? 1人法人なのですが「事業年度分の適用額明細書」というOCRがあるのですが、
租税特別措置法の条項は
小規模な会社だとどういう項目で使うことがあるのでしょうか? >>154
法人の所得金額によっては税率軽減とかあるけど、ここは所得税のスレだから詳しくは他スレでやってくれ 【ライブハウス】堺税務署の女性職員が感染 京橋に参加の友人と食事、
翌日梅田に参加 夫は京都の税務署 両税務署の確定申告一時中断へ
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1583358138/ 今年って返信用封筒ってはいってないんですよね?
角2封筒買わないとダメか 病院の領収書なくして、クレジットの伝票しかないけど確定申告できるもの? >>161
領収書はなくてもかまいません
>>162
病院等医療機関の医療に関する領収書の再発行は法律で禁止されてるので再発行はされない >>163
>領収書はなくてもかまいません
送らなくてよくなったってだけで
保管義務はあるだろ
あとで提出しろと言われたら出す義務も 自分も見つからない病院の領収書があるけど、保険組合から送られてきた医療費のお知らせがあるならいいんでしょ
それプラスクレジット明細があれば文句ないでしょ >>165
「領収書」に限定されません、それを「証する物」を持っていればいいのです、元質問者はそれを持っています クレジットの伝票では内容の記載がないから「証する物」にはならないよ >>163
「再発行」と明示された領収書を
発行してもらえるので入手すれば良いですよ オンラインの確定申告書作成コーナーで不動産所得の青色確定申告作業をしてるのですが、
雑所得の入れ方がわからないのですがわかる方居ますか?
具体的にはクレジットカードで経費を使い、普通預金口座から費用を引き落とされるときにキャッシュレス還元事業のキャッシュバックがあり、
弥生会計の仕分けを見ると雑所得に入れるみたいなのですが、
オンラインの確定申告書作成コーナーの不動産所得の入力画面では雑所得を入れる画面が無く途方に暮れています。 >>168
そうではないですよ
というか、税制はそういうものではありませんよ
日本の税制では、所得税など多くの税において「申告制度」を取っています
申告制度とは、税金を自己申告をもって納税するという制度です
ですから、自己申告されたものが第一義の証拠能力を持っています、すなわち”その申告書は正しい”という前提に立つのです、性善説ですね
だからその自己申告に疑義を持ったら、疑義を持つ方(税務署という国家行政)にそれは虚偽であるという立証する挙証責任があります
例えば申告書にウソがあればなぜウソかを税務署が挙証しなければなりません、証拠書類が証拠になりえないというならば”証拠不存在”であることを税務署が挙証しなくてはならないのです
いわば、行政法にいう明らかに無効なもの(たとえば白紙の紙を証拠だというなど)でないかぎり、”これが証拠です”と出されたものを否定するには税務署側がそれが証拠にならない理由(”それは別の買い物をしたものだ”、
などという具体的な証拠)を提示しなければなりません
(私ら、その役所のほうの人間はそういう中で仕事してるものだから、時々、こんちくしょうめ! とイラつく時もありますw) >>173
ご自分で読まれればよいことです
法令は国民は了知しているという前提に立つのが法治国家主義ですから 主人がetaxで医療費控除の確定申告作成しました。一応完了したのですが、還付金については
振込口座の登録がなく完了をしてしまいました。私が以前が働いていた時は
振込口座の登録をして後日還付金の入金がありました。主人の場合は医療費控除分の還付金は給料から税金が引かれ
るようになるのでしょうか? >>174
読みました。明確に禁止とはありません。
このため各医療機関は領収書再発行依頼に真摯に対応されているのでしょう。
紛失された方は相談するのが良いですよ。
解決策を提示してくれると思います。
本件に関する記載はこれで終了せしめます。 再発行の可否はともかく、良心的な医療機関・薬局などでは
領収証ではなくても支払証明書など別の形式で発行してくれるところもある
ただし、文書料や手数料を取られる可能性もある
クレカの利用明細がまずいのは誰の医療費かわからないことだ
しかし、それしか証拠がなく合理的な説明ができれば税務署も簡単に否認はできない >>175
医療費控除と給料天引きは関係ない
確定申告書に還付金の振込口座を書いてないなら、最寄りの郵便局窓口で現金受取りになる 1 田杉山脈 ★ 2020/03/02(月) 18:48:23.32 ID:CAP_USER
日本マイクロソフト(株)は3月2日、新しい「Microsoft Edge」の配信を4月17日以降に延期すると発表した。国税庁より確定申告の期限延長(4月16日まで)が発表されたことをうけての対応となる。
「Chromium」ベースで再構築された新しい「Microsoft Edge」は米国時間1月15日からダウンロード提供が開始されており、手動でのインストールがすでに可能。手動インストールを行っていない環境に対しても、“Windows Update”を通じた自動配信により、「EdgeHTML」ベースの現行版「Edge」はいずれ新しい「Edge」へと置き換えられる。
しかし、新しい「Edge」に更新してしまうと、国税の電子申告・納税システム“e-Tax”に関わる一部システムを利用する際、“環境チェック結果”画面で“推奨環境外です”と表示されるなど、いくつか問題が確認されている。国税庁によると、影響を受けるシステムは以下の通り。
環境チェック機能
マイナンバーカード等の電子証明書による電子署名に係る機能
画面表示
CSVファイル又はXMLファイル読み込み機能
イメージデータ(PDF)の添付
そのため、日本ユーザーへの自動配信は4月1日以降へと延期されていたが、新型コロナウイルスの感染拡大を懸念して確定申告の期限が延長されたため、新しい「Microsoft Edge」の自動配信も再延期された格好だ。
https://forest.watch.impress.co.jp/docs/news/1238145.html あれダメこれダメって結局IEが一番いいよね
個人番号カード使ってMac&Safariのつもりでスタートしたけど、Win&ChromeもダメそうでEdgeにした方がいいのかなと思ったけど、どれもこれも問題なく使えるのはIEっぽかった
どれがどうダメなのかの説明があちこちに散らばりすぎてて、行ったり来たりしてるうちに何がなんだかか分からなくなった
あのシステム統一感が全く無くて、センスもないし酷いわ
LENOVOのTシリーズにオプションでスマートカードリーダー付けたら個人番号カード読み取れて便利だった 最後のレノボの件は無用だがこれをいいたかったんだろうな 国税庁のE-taxで損益計算書に経費を記入してもしなくても税額に差異が出ないのは何故ですか? internet explorer 12なんて無い11で終わり
マイクロソフトもEdgeに切り替えを推めてるのに
そのEdgeも古いバージョンで使えとはこれ如何に 期限延長、国通法に基づいて国税庁告示を出すような方向だってツイッターで話題になってるから
青色申請の期限も4月16日になりそうだね 雨の日の午後に申告会場へ行ったらかなり空いてたよ。
クソ面倒くさい事は早く済ませた方がいいね。 >>150
147です。ありがとうございました
表に時間外収受箱あったので手近の封筒に入れて出してきました >>186
今回のえんちょーって根拠法はなんなん? 還付金申告、1回目2回目間違えて3回目を
etaxで2月中旬に送信したけど、まだ振り込まれねえ・・・
妻のも1月末に郵送したのにまだ・・・
なんなんだよ
連絡もねえし 還付金については、速やかに支払手続を行うよう努めておりますが、申告書の記載内容や添付書類等の審査など、支払手続を適正に行うための所要の処理を正確に行う必要があることから、その支払手続にはある程度の日数が必要となります。
特に、2月・3月の所得税及び復興特別所得税と消費税及び地方消費税の確定申告期間中は、大量の申告書が提出される時期ですので、還付金の支払手続にはおおむね1か月から1か月半程度の期間を要することをご理解ください。
※ 自宅や税理士事務所からe-Tax(電子申告)で提出された還付申告は3週間程度で処理しています(e-Taxで1月・2月に提出された場合は、2〜3週間程度で処理しています。)。
 ただし、申告内容が誤っていたことにより、改めて申告書を作成し、提出した場合は、e-Taxで提出した場合であっても、上記期間で処理されないことがあります。 誰かiPhoneのfreeeってアプリ使ってる人いる?
月額スタンダード会員にさっきなったのに有料プラン限定サービス(申告書の出力等)が使えないんだけど、これはまだアプリ側で課金したのが反映されてないだけ? >>190
申請し直したものは行列並び直しになるから還付も遅くなる まぢでさあ、今回のえんちょーの根拠法ってなんなん?職権なん? >>193
並び直しどころか基本最後に廻されるからどんどん抜かれてくよ
やり直しするような奴はまたやり直す可能性が高いからできるだけ後回しにするから 確定申告してきました
去年よりも空いてるのはコロナやスマホ申告の影響かな
去年は混んであさイチなのに昼前までかかったが今年は1時間ぐらいで終わった
職員がアラサー青年で優しく良かった
税務署から何か言ってこないとおもうけど
では
来年またお会いしましょう まさ@税理士受験生@masa_rajasthan
1週間待ちましたが、確定申告期限等延長の国税庁告示が出ましたね!
過去の震災等では国税通則法施行令3条1項の地域指定でした。今回は3条2項の範囲指定・対象者指定ですね
1項だと全税目になるから、2項で税目を絞って申告所得税・贈与税・個人事業者の消費税が対象ですね! 初日に還付申告したんだけれど、まだ振込がない
もう入金された人っている? あいかわらず還付金マダカー乞食がウザいね
他人のケースは自分に当てはまるかどうかわからんし、
最低1か月はおとなしく待っていろと何度もここでいわれているのに 五百万とか一千万とかの還付金だったら早く払ってもらう必要があるのが分からないでもないけど数万とか百万とかの金をたった3とか4ヶ月待てないほど世の中の人って資金繰り?が苦しいものなの? 貧乏人の方が金の重みが違うからな
まだかという気持ちはわからんでもない
それなら、税務署に直接聞けばいいのに
ここでマダカー、マダカーとレスをするのが見苦しい んじゃ貧乏人代表で
還付キタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━ !!!!!
還付金の支払手続を下記の日程にて行います
E-TAXで14日目、中々のスピードでした e−taxで送信一度なら最短2週間長くて一ヶ月 差があるのは支払いがだいたい月2回だから
紙提出や何度もやり直す奴は遅くなって当然だから気長にまて
特に複数回提出したやつ わかった
三回出し直した俺は2か月待ちかな
にしても郵送した嫁分も遅いな >>194
税務署は混雑する場所なんで
新型コロナに感染する可能性が高い。
だから一か月延長させれば
混雑が緩和されると踏んだのだろう。
〇〇税務署から感染者が出ましたなんで
言われたくないしね。 >>206
昨日行ってきた
待合スペースの椅子が1mほど間とってたし
パソコン台がひとつおきに間引き
1ヶ月遅れで良いと判断した申告者も多そうなので空いてた 「青は期限内申告が条件だけど、その期限そのものが延長されたって事で良いんだよね」
って質問だろ、答えはイエス そういや申告会場での青色申告会の応援が6日から打ち切られたらしい
税務署員が青色申告書作成の対応もやるんだろうけど >>205
郵送も遅いよ
出し直しほどではないけど >>214
めっちゃ厳しいハードルを乗り越えるとか
先着順とか 親父が認知症が悪化し申告書類の書き方も忘れてしまい
控除証明書や昨年の申告書類のコピーも紛失
今、大変な事になっています。
なんかこれっていう対策法や救済策って無いでしょうか?
是非、ご教示ください。 >>218
控除証明書は発行元に再発行を頼むしかない。過去の申告書は税務署で見せてもらえたはずだから、まずは問合せてみること >>219
有難うございます。
税務署に直接言って対応策を教えてもらう事にします。 先物e-taxで申告しているのだが
決済月日は何時にすればよいのか?
取引は数百ある 印刷して郵送で申告しよううと思ってるんですが株の特定口座年間取引報告書っていらないんですよね 去年働いてた所の源泉徴収票を送ってもらうべく
連絡しても返事なし、
手紙で返信用封筒も入れて、送ってくれるように頼んでも返事無視で
確定申告できません
一応去年だけで8万くらいしかもらってないとはいえ
源泉徴収票が無いとダメですよね
どうしたら良いんでしょうか? 経費差し引いて青色申告決算書作成から申告書作成にデータ引き渡しても申告書の掲載される所得金額が収入から青色控除額差し引いた額っておかしいでしょ。 国税庁のweb版作成コーナー、経費記入した意味ないじゃん。 収入に元から経費差し引いた額入力しろっていう意味? >>231
青色はそれでいいんだよ、何がおかしいの?
事業所得=収入-必要経費-青色申告特別控除 それが、経費差し引かれてない事業所得額が申告書に掲載されてしまうのです。osが古いとかそういう話かもしれません。
決算書作成コーナーからデーターを正確に引き渡せてない。データー引き渡さないで別々に作りました。お騒がせすみません。 >>235
そのネタ過去にもレスしていたよな
マニュアル通りの手順を踏んだのかと聞かれたら
別々に作成して終了したといってたのにまた蒸し返すの?
自分のやり方が間違っているんじゃないの? 8月までアルバイトで月12万、それ以降自営です
これくらいの額でも源泉徴収額は厳密に記載する必要あるのでしょうか?
税務署の人曰くその程度なら未記入でいいんじゃねみたいなノリだったのですが、税務調査とか来ないか不安です あー、バイト時に引かれてた分までまた払うことになるてことか
ややこしいっすね 確定申告延びたのは良いけど、
納税締め切りも延びたの?もともとは3/15? 申告しないで先に納めろっていくら納めるんだ?
申告期限=納付期限だよ
延納分除いてね 質問あります。よろしくお願いします。
税金とか詳しくないので、市の確定申告相談コーナーで係員に確定申告してもらったのですが、
家帰ったらあれ?とおもいまして・・・
Idecoやっています。
所得から差し引かれる金額>小規模企業共済等掛金控除 でその支払額は記載されているのはわかるのですが、。
しかし、収入金額等>雑>その他(ウ)にも同じ金額と、
所得金額>雑 にも同じ金額が入力されているんですが、
Idecoって払っていても収入に計算されるのでしょうか?
これって正しいのでしょうか? >>243
iDecoの掛け金が収入になるわけない。
もし他に雑所得がないなら間違ってるね。
訂正申告しましょう。
申告書の作成は国税庁のサイトがおすすめ。 e-taxで確定申告しようとしたのですが、つまづいてしまいました。
申告・申請・納税 から諸項目を入力し終わったのですが、送信できている気がしません。
メッセージボックスにも受付完了の通知は来ていません。
再度再開のところから送信しようとしたのですが、電子署名が必要と言われました。
今年からマイナンバーなしでネット申告できるとの事ですが、
電子署名の取得は必須ですか・・・?マイナンバーありと手間変わらないような・・・。 IDパスワード方式の届け出が税務署で済んでいるなら大丈夫ですが、そうでないならまずは届け出からですね。
今年は届け出しに行きながら税務署で申告すませてしまうとか。
届け出済ませれば来年からはパソコンでもスマホでも出来ると思いますよ。 これまでは税務署職員が勝手にすることができた
これでは不味いので
パスワードは一昨年あたりに作るように言われた
パスワード作ってない場合は税務署でやってもらうと良い
まだ税務署職員の共通パスワードになってるはず 確定申告はともかく地方税申告まで伸びて大丈夫なの
税務署とちがって市役所は4月1日で人事異動でしょう? >>250
住民税は伸びてないよ(独自に伸ばした市町村はいくつかあるらしいが)
伸ばしてないのは人事異動なんかのためじゃないよ、住民税の処理のピークはどこの市でも4〜5月だが、そのさなかに異動があるのは毎年のことだから
伸ばせない理由は他のことだよ、理由分かるかい? 住民税は締め切りを伸ばすと大変なことになるんだぜ(ヒント:住民税は税だけじゃない) >>250
総務省は自治体の自主性に委ねているが
すでに多くの自治体が申告期限の延長を表明している
東京特別区、札幌、仙台、横浜、名古屋、大阪、神戸、北九州、福岡も同様
もはや延長しないと市民から非難を受ける状況だ
この非常事態に平常時の事情などは二の次だ >>252
全国1750の市区町村のうち自主延長しているのは約130自治体、約7%ぐらいだね、他はやらないみたい >>253
どこのデータか知らんが、
たとえば東京都下、大阪府下の市はほとんどだよ
ググればいくらでもでてくる 自治体の数で7%、そこに住んでる人口で7割ってとこか。
住民税の申告期限を延長しなくても、4月16日までに確定申告すれば
それが住民税の申告になることに変わりはない。
消印OKだから税務署に申告書が届くのは4月18日。
それが市区町村に回ってくるのが4月末。
特別徴収の通知を会社に発送するのが5月中旬。
できるわけがないから、今年の住民税は、6月ゼロで
7月に2ヶ月分とかになるのかな。 納税額が約20万だったんだけど、次から予定納税の対象だよね
毎月源泉徴収されて確定申告で納税額以上に還ってくるんだけど
源泉徴収された上に予定納税で3分の2を支払ったら、次の確定申告で還ってくるのは
源泉徴収ー予定納税の残り3分の1ってことになるのかな?
大した収入じゃないのに毎月厳しいな… 国税の確定申告書作成コーナーで所得税の確定申告書を作成しているんですが(郵送で提出)
雑所得の入力で、種目・会社名・住所を記入しますが二表の内訳欄に
原稿料株式会社何某
東京都品川区何某1-1-1
みたいに種目と社名がくっついてしまいます。
昨年もそうだったんですが、社名の頭に全角スペースを入れることにより改行されてましたが
今年のフォームでは頭にスペースを入れることができません。入れても決定ボタン押すと無効になる
フォームのバグだと思うんですがこのまんまで提出していいもんでしょうか?
とても読みづらいと思うのですが
苦肉の策としては、社名の前に「・」を入れたりとかはできますが・・・
ちなみに、Chrome、Edge、IEすべて試しましたがブラウザの問題ではなさそうです >>255
まあ、そういうことだろ
江戸川区のHPでは普通徴収は第2期、特別徴収は7月で
課税又は税額変更になると告知している
>>256
冗談だろ?
年税額が20万で源泉徴収額が還付されるなら予定納税額があるわけない
経常的な所得だけの前提でいえば申告書Bの45番の申告納税額が
15万未満なら予定納税はない 所得税額と納税額をごっちゃにしていたみたいです
お騒がせしました >>259
見た目の問題だから気にすんな。むこうは入力されたデータを処理している。 >>262
書面で郵送提出なんですが
入力データの方を見ているということ?! >>263
見ればわかるから気にすんな
手書きのきったねぇ申告書だってあるんだし 2/4窓口提出で本日ようやく入金
うちの税務署比較的のんびりだな
去年もゆっくり目だった気がする >>247
>>248
IDとパスの発行は住んでいます。
e-Taxにはそれでログインしています。
ですが送信しようとしたり、受信ボックスを開こうとすると、
電子署名が必要と出てきて操作完了できません・・・。 >>266
メッセージボックス見るにはマイナンバーカードが必要、タイトルだけならなくても見れる
送信は出来るはずだがねぇ、どこか間違ってるとしか…… >>265
電子でやりゃもっとはやいぞ
書面でだすのはそれを入力してからだからな >>252
だろうな。うちの市は伸ばしたようだが、てっきり地方税は伸ばしてないのと
ばかり思っていた。今年は地方税申告だけの人なんて無視かもね。
(いつも無視されてたりして^^;) >>270
訂正。「うちの市は」という意味ね。金持ち多いからかな。 もう下準備は終わってあとはレターパック買ってきて投函
の段階だけど
期間延長したからやる気が出なくて机の上で放置 >>255
リーマンが全員確定申告するわけじゃないからな
確定申告で税額変更になる奴は、後から変更通知送付だろ >>255
リーマンで6月ゼロはないだろ
給報が1月に出てるんだからそれだけを基にしてとりあえず課税 なおフリーランスは第2期(8月)で反映だから6月ゼロはありうる うちで使ってる安物給与ソフト、住民税端数計算月が6月固定になってる
どーすんねんこれ、パッチ出るのかな
役所だけじゃなくて、日本中の経理マンが困るだろうな 日本中の経理マンが自分と同じ安物給与ソフトを使っていると思うバカがいるな
バカだから運用次第で何とでもなることがわからない
阪神や東北の震災の時を考えればこんなこと屁でもないわ 実運用はどうするんだろうね
五月に金額入り納付書が送られてくるけど、確定申告で税額変更が出たら再発行するのかな
経理はめんどくさそう >>279
そんなこと毎年社員のうちの何人かはあるだろう
特徴変更通知が市役所から来るじゃん、べつに面倒じゃない >>276
そんな糞なのを使うよりExcelで自作したほうがよくね 平日は企業勤め(A)、土日はバイト(B)の生徒を20年以上続けておりましたが、
昨年転職したので平日の勤め先が(A')に変わりました。
今までは毎年AB分を確定申告していましたが、今回はA'が年調となりました。
この状況ですとBの分だけ確定申告すれば
よいですよね?。
よろしくお願いいたします。 >>283
確定申告する時は年調が済んでる会社の収入も申告しないと駄目 >>284
えええ、そうなんですねありがとうございます。
実はAには自分で確定申告すると伝えていたのですが、年調されてしまったんです。
で、Aからは源泉出されてなくて。。
請求しないとダメですね。聞いて良かったですm(_ _)m >>285
>>実はAには自分で確定申告すると伝えていたのですが、年調されてしまったんです。
確定申告すると言おうが言うまいが会社は支払った給与について年調する義務があるからする
>>で、Aからは源泉出されてなくて。。
ん? 源泉徴収票をもらってないてか? もらってなくてよく年調されたってわかるな 上にもあるけど、e-taxをもう一回やり直して送信すると後回しになるみたいね
ネット検索してみつけたブログでも、2回出されると2つの相違をチェックするのに手間がかかって遅くなるから必ず1回で出しましょうって
2回目は2日後だったんだけど、最初の分の取り消しメールが来てから1週間以上なんも連絡こない >>287
相違とかじゃなく出し直す奴はまた出し直す可能性が高いからあとに回すだけ
処理すすめて出し直されると全部やり直しになるから作業が無駄になるから FXで4年連続損失を出してしまいました
4年前30万・3年前20万・2年前10万・去年5万って感じなんですけど
去年は3年分合算して損失60万の申告しています
損失繰越は3年まで可能と聞いたので今回はどう申告すれば良いのでしょうか? >>265
シンプルに考えたら4年前のが無効になるかな >>289
そうなのか
古いものと突き合わせる意味あるのかなって思ってたから、そうだねきっと >>290
申告書付表(先物取引に係る損失繰越用)を書けばわかる
30年分の申告書でも添付したはずだ
4年前の損失は切り捨てられて繰越できない >>294
そうすると今年は20万+10万+5万の35万の繰越損失で提出するわけですね
一応3年前から自宅でPC入力して申告書付表も提出してるんですが
税務署のHPが分かりづらく目的のページになかなかたどり着かなくてイライラします 医療費控除申請をしたいのですが、去年転職をしたため保険組合が3つ、医療費のお知らせが紙とデータ混在しています
どうやって申告するのがラクでしょうか
●前職の組合… 紙(郵送)のみ
高額療養費の給付があり内容が複雑
●国保… 紙(郵送)のみ
●現職の組合…データのみ、紙での発行不可
11月分まではXMLあり(データ更新なし)
その他、申告には使えないと注意があるが、月ごとの医療費のお知らせがPDFでダウンロード可
あと、国保時期にバイトをして2箇所から数万円ずつ収入があります
足しても10万程度ですが申告が必要ですか?
年末調整してあるのは現職の給与のみです >>286
12月の給与(振込)とは別に封筒で還付金でたんです。 e-taxの提出についてなのですが、申告書の後に収支内訳書を提出してしまったのですが大丈夫なのでしょうか?
本来収支内訳書から提出してその内容に合わせて申告書を書くのだと思いますが、気づかずに申告書から出してしまいました。
メッセージ欄を見ても申告書は提出済みになっているのですが、収支内訳書は「別途持ち込み」のような記載になっているので気になります。 >>297
なんかいってることメチャクチャ
年末調整てのは12月給与でやって12月給与を増減することだよ
それとは別に封筒できたって何よ? それは年末調整とか税金とかとはぜんぜん違うなんか別の金じゃないの >>297
とりあえず去年1年間の収入すべてを申告するんだ
源泉徴収票がないなら会社に請求してな
申告期間延長されてるからまだ間に合うよ
追加で控除するものあるならその書類も申告会場へ持ってってな >>299
> 年末調整てのは12月給与でやって12月給与を増減することだよ
とは限らない 給与とは別枠で処理するとこも多いよな
還付金の受け取り方も別口座に振込とか現金とか
嫁の知らないお小遣いにする人多し 非正規でも年末調整してたら確定申告必要ないですよね?
医療費控除は去年一年間で自分で10万以上払ってなければする必要ないのかな
セルフメディケーション控除というのがあるのを知らなかった
ドラッグストアとかで医薬品買ってたら適用されるみたいだけどレシートないや
医薬品ってうがい薬とかも含まれるのかな >>303
第二類医薬品なら含まれるのでは?
年収次第では10万行かなくても
控除可能になるからトライする価値あり
また「ふるさと納税」もやってたら
申告しておいた方が住民税の節税になる そもそもセルフメディケーション税制の前提として
健康診断や予防接種などの一定の取り組みをした領収証が必要だ
対象の医薬品かどうかはレジシートに表示されている ありがとうございます
もしかしたら控除対象になるかもしれないからやらないよりはやっておいたほうがいいよね
医療費控除とセルフメディケーション税制はどっちかしか選択できないんだね
健康診断は去年受けて診断書残ってる
でも医薬品のレシートが残ってない
病院の領収書は残ってるから探して税務署行ってみようかな
医療費控除なら確定申告の時期過ぎても確かできますよね?
生計を一つにする親族って、住民票分けてても同居していればいいんだろうか
そういえば親が医療費控除しに行ったって聞いたことないな…親のほうが医療費支払ってるだろうからしに行ったら住民税安くなるかもしれないな >>307
国税は実態で判断するので、世帯とか住民票とか同居とか関係なく、生計が実態として同じかどうかです ちょっと前に話題になった住民税の税額決定と変更通知の話ってこういうことかよ
https://manetatsu.com/2020/03/243033/ >>310
「変更」ではなく「随時賦課」になるということ
住民税は「当初賦課」「随時賦課」「税額変更」てのがあってだな…… >>297です
レス下さった皆様ありがとうございました。すいません、還付金貰ったの12月じゃなくて2月の中旬でした。
どちらにしろ源泉徴収をくれない会社は初めてなので面食らいましたが請求してみます。おかしなところではないので言えば貰えると思います。 この税理士さんは、脱税のプロです!
他の税理士さんには、断られましたが、、、。
平松正孝税理士事務所
〒619-0224
京都府木津川市兜台6丁目8番7
0774-73-2332
近畿税理士会所属
登録番号 71587
登録年月日 平成3年2月19日
会社法人 番号 1200-01-004564
商号 株式会社大阪会計
大阪市平野区喜連西4-7-16-201
取締役 平松 和子
取締役 平松 正孝
住所:京都府相楽郡精華町桜ヶ丘3-29-11
代表取締役 平松正孝
監査役 平松 理
最近、HPを削除したようでこちらに移行してるよー!
https://itp.ne.jp/info/264115298300000899/
立派なおうちに住んでるってさー^ ^
http://s.z-z.jp/imgur.cgi?i=RQms4zZ.jpg
http://s.z-z.jp/imgur.cgi?i=9PvX9TT.jpg
http://s.z-z.jp/imgur.cgi?i=BBjSktd.jpg
http://s.z-z.jp/imgur.cgi?i=vIa0JqZ.jpg 去年の確定申告は税務署に資料持っていって作成→提出だったんだが、今年もそれができるであってますよね?
今から行こうと思ってググったんだけどよくわからん 合ってるけど3月17日から申告会場が例年と変わるところもあるぞ 親父が引退して年金収入で暮らしているんだけどE-TAXで最後還付される金額が-100.000円みたいに書いてあってそんな取られるのかって嘆いてるんだけど
これってE-TAXの表示上は−だけど実際は足りなくて納税しなきゃいけない金額じゃなくて還付される金額だよね? >>317
還付する税金の欄に数字が入っていれば還付で間違いない
ついでにいうと還付なら還付金の受取方法も選ぶ欄も出てくるし、データ送信前にも「還付する金額は〜円」みたいな表示もでる >>318
丁寧にありがとう
記入途中で金額が出て、振込み先口座とかも入力してたから間違いなさそうですね 助かりました e-taxでFXの申請作ってるんだけど、マイナス申告の場合は住民税・事業税に関する事項は何も記入しないで入力終了次へでいいですか? この税理士さんは、脱税のプロです!
他の税理士さんには、断られましたが、、、。
平松正孝税理士事務所
〒619-0224
京都府木津川市兜台6丁目8番7
0774-73-2332
近畿税理士会所属
登録番号 71587
登録年月日 平成3年2月19日
会社法人 番号 1200-01-004564
商号 株式会社大阪会計
大阪市平野区喜連西4-7-16-201
取締役 平松 和子
取締役 平松 正孝
住所:京都府相楽郡精華町桜ヶ丘3-29-11
代表取締役 平松正孝
監査役 平松 理
最近、HPを削除したようでこちらに移行してるよー!
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http://s.z-z.jp/imgur.cgi?i=VpC2QRd.jpg 一人親方も4/16までに延長だよね?
消費税も3/31から延長?
白申告で国税庁のホームページから記入して印刷して
小規模共済や国民年金などの控除書貼りつけて税務署に投函してるんだけど一人親方でe-taxでも出来る?
控除証明書とかどうするのかえ? etaxで所得税申請し、白色申告は郵送して提出する方法でも問題ありませんか?
提出する場合、個人の身分証等必要書類はありますか? いくら素人とはいえ、このスレで申告と申請を混同している奴の比率は異常
全部同じ奴か思った 質問age失礼します。
昨年居住していたマンションを売却しましたので分離課税申告準備してきましたが
譲渡所得を「標準」で計算したところ、必要経費が売却値を上回りました。
この損失分を青色の事業申告に通算するつもりはありませんが、ゼロ申告はしたいとおもってます。
この際の記入について教えてください
@分離課税の申告書の記入は、収入=売却値、所得金額=0、税金計算=0でいいでしょうか?
A譲渡所得の内訳書3面の4の譲渡所得計算の項で、C差し引き金額・E譲渡所得金額は
「0」の記入でいいでしょうか?馬鹿正直にマイナス〇〇円と書くものでしょうか?
わかる方、よろしくおねがいします。 確定申告はみんな4月15日まで延期と思っていたのですが、ツイッターで「一部の条件に当てはまる人は例外」というのを見かけて焦ってます。
検索してもでてこないのですが、デマですか? 今年は提出期限が延長されましたが、青色申告の特別控除65万円も4月15日までに提出すれば受けられるのでしょうか?
65万控除を受けるためには、従来通り3月16日までに提出しないとダメというのも聞きました。
大丈夫という意見もあり、どちらが正しいのか混乱しています。
わかる方、教えてください。よろしくお願いします。 >>327
その一部の条件とは何か、自分がその条件に当てはまるかどうかといわないと
こういう中途半端な疑問を投げかけること自体がデマの拡散につながる
一番確実なのは税務署に聞くことなんだがここのレスで安心できるんだろうか >>329
そのソースは何だよ
330の繰り返しになるが
こういう中途半端な疑問を投げかけること自体がデマの拡散につながる
一番確実なのは税務署に聞くことなんだがここのレスで安心できるんだろうか 不確かな情報に踊らされている層が多いね…
ちなみに3/17以降に確定申告出すと住民税や国保への反映が遅くなる場合があると言ってる自治体もあるから、困る人は住んでる自治体の情報を確認した方がいい >>329
「意見」なんかに惑わされて「混乱」してないで、事実を税務署に確認すべき。 > 一人親方も4/16までに延長だよね?
いまだに開封していないw >>326
自己レス。今日申告してきました。
不動産売却での赤字を業績に通算しないと係の人に告げると
分量課税の第3表は不要、内訳書のみの提出でよいと言われました。
内訳書の計算もダメ元でマイナス△で金額書いて行きましたが
特になにも指摘ありませんでした。
よくよく考えると、私のような人は少ないですよね。
ムチャクチャ業務が儲かっているか、ゼロ所得の人でしょう。
私?もちろん後者ですよw大病してほとんど働けませんでしたので…
とにかく解決しました。スレ汚し失礼しました。 今年はじめてやったけど、
今日還付金が300万ぐらい振り込まれてて草
きっちりやっとくもんだな 青色申告の話、ツイッターで見たが
・青色承認申請が3月16日までのよう(延長が決まった当初は税理士が懸念)
・青色申告会が3月16日までしか受け付けない
・青色申告65万特別控除が3月17日過ぎると10万になる
って話がゴチャゴチャになってデマとなったと推測
この中で信ぴょう性ある話は青色申告会の話だけだが、それでも3月17日以降
体制を縮小していくと表明してるのが多いってだけ
これより本当に心配した方がいいのは>>332のほうだろう 質問なんですが、サラリーマンは雑所得20万円以上で要確定申告ですよね。
20万円超えたら、超えた分にだけ課税されるんですか?それとも、超えたら雑所得全額に課税されるんですか? >>339
>>340
ええ、全額なんですか…ありがとうございます。
現時点でもうぎりぎりなんで、突っ走って初めての確定申告します。 >>341
あんたすげーまじめな善良なる日本人だねw
20万ちょい越えたからって申告しなくちゃなんていう人間、うちの社(数千人の社員いるけど)の社員じゃたぶん一人もいないと思うw 俺もそんなこと気にも止めないw だな。申告しないと持ってっちまう国に対して、そこまで律儀にしなくてもとは俺も思う。 え、そんなもんなんですかw
今売り上げが50万くらいで、利益がちょうど20万くらいなんですよね。みんなどのくらいから申告するんですかね…その辺の事がまったくわからなくて 真面目に申告しようとしている人にドヤ顔で無申告を暗に勧める輩
こういう連中はだいたい在日で純粋な日本人は少ない いくら偉そうなことを言っても民族差別的な発言が混ざるとちょっとね イータックスで白色申告してるのですが専従者控除を記入して決定を押すと
「入力した専従者控除の内容が、計算した控除額の上限を超えています。入力内容を確認してください。」
というエラーメッセージが出るのですが、どこを直せばいいのかさっぱりわかりません
どなたかわかる方教えてください。 個人事業主で消費税を150万収めるんですが、お得な払方知ってる方、教えて頂けませんか?カードは手数料かかるから、そこまでですよねぇ、、、 >>347
計算した控除額の上限を超えています←これ >>347
書いてあるとおり控除の上限超えてるんだろ
いくら入力してるんだよ >>347
所得の1/2を越えたら駄目
配偶者控除が規定上86万でも控除前所得が100万なら1/2の50万円が上限 住民税の徴収方法の選択を未記入で提出しましたが、
「自分で納税」に換えたい(´・ω・`) >>346
やはりね
純粋な日本人は相手に○○な日本人とは言わないし、
いちいち差別がどうとかいわない
自身はどうしようと勝手だが、真面目に申告しようとしている人に
無申告を暗に勧めることの恥を知れ >>353
ヘイト主義者は何事についても発言する資格がない、日本人として恥だから
大和民族は八紘一宇の精神を持っているものだ やはりね
ヘイトというのはもろ在日
他人に無申告を勧めて日本を荒らすんじゃない >>354
八紘一宇というのは戦意高揚のために作られた言葉でもともと日本にあったものではない。
だが、古来より日本人は他民族に対して敵対視を持たないという特性があり、八紘一宇はそういう日本人の特質を踏まえて作られたとはいえる。
他民族を敵対視し排斥する思想は国境を接する民族にあるもので、日本は海に囲まれていることから他民族を憎む必要もなく、そのような思想は生まれなかった。
しかし国境を接する大陸の中の民族は他民族排斥思想が長い年月の中で遺伝子として組み込まれ、憎しみのDNAを持っているとすらいえるかもしれない
日本人はそういうDNAをもともと持たないから、大多数の日本人は他民族に対して差別的な感情を持つ者はいないが、そういう感情が湧いてくるという人間はルーツが大陸系人間なのかもしれない
しかも1000年2000年前の渡来人ではなく、せいぜい数100年前に渡来した大陸系民族で、だから他民族排斥のDNAをまだ持っているのかもしれない。
他民族排斥をいう日本人は、その先祖は数100年前大陸にいて、その後渡来した子孫かもしれない。
であるならばそれは何のことはない、大陸系の人間同士の近親憎悪であり、近親憎悪ならば起こっても不思議ではない。 >>355
なにいってんだか
>>352
ふーん、なるほど
ヘイト言ってるやつは自分の先祖をたぐると自分がヘイト言ってる民族だったてかw
たしかに普通の日本人は在日がどうのこうのなんて考えもしないもんね、そんな考えが浮かぶってことがそういうDNAを持った民族の子孫だて証拠というわけか あんか違ってら
358の352へは>>357への間違い 親と同居しており親の国民健康保険に入っています
確定申告したいのですが、保険料は親とひとまとめで請求が来ていて
毎月1万円だったり2万円だったりを親に言われるまま渡していました
(暴力を振るわれることもあるので…)
この場合合計額を保険料としていいでしょうか?
渡した金額はメモしてあります
あとダメな場合もし保険料を加味せず申告したら脱税になりまよね? >>361
>>もし保険料を加味せず申告したら脱税になりまよね?
保険料を計上するのは税金を安くするためのもので、それを加味しなきゃ税金が多く取られるだけ、税金多く取られること(ほんとうは取られなくてもいい税金を払う)ことがなんで脱税になる?
それにしても、何であんたは確定申告するんだ?
確定申告とは税金がかかるほどの所得がある人がやるんだが、あんたはどんな所得がどのくらいあるんだ? 家内労働者の特例は外交員報酬の経費に適用するのですか
他にも個人年金の必要経費が23万円あるのですが 親が払ってる国民健康保険なんて自分の確定申告に入れないよ この税理士さんは、脱税のプロです!
他の税理士さんには、断られましたが、、、。
平松正孝税理士事務所
〒619-0224
京都府木津川市兜台6丁目8番7
0774-73-2332
近畿税理士会所属
登録番号 71587
登録年月日 平成3年2月19日
会社法人 番号 1200-01-004564
商号 株式会社大阪会計
大阪市平野区喜連西4-7-16-201
取締役 平松 和子
取締役 平松 正孝
住所:京都府相楽郡精華町桜ヶ丘3-29-11
代表取締役 平松正孝
監査役 平松 理
最近、HPを削除したようでこちらに移行してるよー!
https://itp.ne.jp/info/264115298300000899/
http://s.z-z.jp/imgur.cgi?i=lqtsaeg.jpg
http://s.z-z.jp/imgur.cgi?i=4zoyXYz.jpg
http://s.z-z.jp/imgur.cgi?i=dmysLSP.jpg
http://s.z-z.jp/imgur.cgi?i=VpC2QRd.jpg >>351,349,350
解説ありがとうございます!
なんとなく理解したのでまた挑戦してみます!
ありがとうごじいました! 今年度から源泉徴収票を添付しなくていいみたいだけど、
本当に添付しなくていいの?
不安になっちゃたんだけど。 >>368
向こうでマイナンバーで紐付けてるから問題ない マイナンバー書いてない奴はもはや少数派だから名前住所等で特に念入りに調べてくれるから問題ない
書かないっ手やましいことがあるって判断されるだろな 老齢の母の確定申告にマイナンバー書くと
代理で出すとき色々面倒くさい 本人として郵送か時間外文書箱に投函すれば別に面倒でもない
電子申告ならなおのこと 医療費控除をしようと思っているのですが、
マネーの達人の「確定申告をすると損してしまう人とは 副業をしている人必見」という記事を見て躊躇しています。
「医療費控除などにより所得から控除される金額が、申告しなくてもいい所得の金額よりも少ない場合は逆に損をしてしまいます。」
とか書かれており、自分もこれに該当すると思います。
損をすると言われるとバカバカしくなるのですが、手間をかけて医療費控除を申告するのは無意味なのでしょうか。 >>374
もうちょっと具体的にあんたの所得が何と何でいくらあり、医療費控除がいくらかを言わないとわからない 自己負担した医療費 16万
年末調整済みの主たる給与 205万
それ以外の給与 11万
年収が少ないのは、去年の大半が無職だったからです
その期間中に入院をしました
それ以外の給与は無職期間にちょこっとやっていた短期の派遣とバイトの2箇所からの給与合計です
そもそもの還付も微々たるものだと思いますが、入院も大変だったので医療費控除は絶対やろうと思っていました >>376
あんた誰? IDも初めて出てきた人だしアンカもないじゃん、 どのレスに話しかけてんの? >>377
すみません。場所を移動したのでIDが変わってしまいました
374と376は同一人物です。ご意見いただけると助かります 文脈からすると374=376だろ
その副業の11万の給料が源泉徴収されているかどうかもいわないとね >>378
副業の給与は源泉で税金取られてんのか?
取られてるなら確定申告すると医療費分の還付はあるし、もしかする給与のほうの税金も取られすぎで返ってくるかもしれない
副業のほうが源泉徴収されてないとすると、給与合計から給与所得控除を差し引いた給与所得にかかる税額と、医療費控除による減税額との差がどうかで申告したがいいかしないがいいかになるな(11万を申告しないと脱税ではあるがw) >>379
>>378
レスありがとうございます
11万の給与も源泉徴収されていました
医療費のお知らせと源泉徴収票は揃っているものの、会社も保険組合も複数、紙とデータ混在なのでそれも面倒なのですが… すみません。レス番を間違えました
>>380さんもありがとうございます 確定申告はどっちでもいいけど住民税の申告は必ずやらないと脱税だぞ >>382
んなら面倒でも確定申告するとすこしは得になるぞ
>>383
知りもしないくせにデタラメ回答するな!
二つとも給与なら給報が市役所に行き住民税は二つの給与合算してがっちり課税されるぞ、給報の仕組みなんてお前知らないで回答者ツラしてるだろ 質問者の副業の給報は必ずしも提出されるとは限らない
年末在籍せず支払金額30万円以下なら給報は提出省略される可能性がある
給報が提出されていなければ住民税の申告は省略できない >>384
ありがとうございます
素直に副業と医療費の申告をしておきます
入院手術して初めて健康保険の恩恵を受けた気がするけど、これまで払ってきた保険料も相当だから、還付はきっちり受けたいです
単身者は特に払うばっかりなので ダブルワークしたのに住民税が全然増えてなくて一応確認したら、片方の会社がちゃんと給報出してなかったことが自分もあった
それ以来、面倒だけどとりあえず確定申告してるわ…後から追徴されるよりマシ 税務署に気づかれる要素皆無すぎてほっといてもいいんじゃね あいかわらず税金相談スレで無申告を勧めるバカがいるね
自分自身はどうしようと勝手だが他人に口出す神経がわからない
たとえ少額であっても>>1に書いてあるように脱税はも犯罪だ 青色申告に挑戦してるんですが、事業所得で取引先から源泉徴収の調書が送られてきてバイトも少しやっててここの源泉徴収もあって。
で、確定申告書Bの44番の「所得税〜復興〜源泉徴収税額」には二つの合算を記入するんでしょうか?
ネットでかなり調べたんですがどうもあいまいで、どなたか教えて頂けませんでしょうか? この税理士さんは、脱税のプロです!
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http://s.z-z.jp/imgur.cgi?i=VpC2QRd.jpg 投資信託やETFで譲渡損
配当金の所得があって、外国課税も少しあります
分離課税とやらを選択しています。
利用する証券会社は1つだけ。
確定申告の第3表のテンプレを探し出して記入するだけで完結でしょうか?
第1表や2表にも記入するのでしょうか? >>392
どういう確定申告でも、第一表第二表第三表および必要な場合はそれらの付表等をぜんぶ書き、それらを証明する証拠書類で提出が求められるものは提出をしなければいけません 還付がある場合の確定申告は5年後まで有効とのことですが
すぐに申告しなかったために増えた所得税も
5年後の申告で差額返ってくるんでしょうか >>393
サンクス
分離課税だから第一票には書いてはいけないのかなと考えてしまった >>394
確定申告は5年間できますが、毎年の1月から12月分についてそれぞれの年ごとに〆てやるもので、翌年のものは翌年のものとしてやるのです、年をまたぐものをプラマイはできません イータックスの還付申告して1ヶ月以上経っても振り込まれん!
なんで?何かあったの? >>390
中途半端にネットで調べず、税務署にあるB用の確定申告の手引きの資料もらってきて、そこに書いてあるとおりに計算、記入すればいい
そもそも青色申告ってことは、ちゃん帳簿もつけてんの?
ごまかすつもりじゃなきゃ、素直に税務署に相談にいけば やっと申告終わった!
会計ソフトで作った確定申告の用紙を見ながら、手打ちでetaxのWeb画面に打ち込む作業。
家族3人分、糞面倒くせえ。
途中、エラーで次の画面に進めなくなったり。
認められない文字があるとかで、そのNG文字を見つけるのに試行錯誤w
糞システムだわなw >>399
全部記録してます。一年前は10万控除で今回青色申告65万でやろうとしてます。本買ってきて青色申告が終わり確定申告やるにあたり、その本に書かれてなくて。
来週税務署いってきます 申告分離課税にあたる日本のFXで利益が出て、
雑所得として総合課税になる海外FXの方で損失が出ました
収入がFXのみの場合、海外FXの損失はどこに計上するのでしょうか?
よろしくお願いします >>403
海外FXの取引分については雑所得に計上するけど、損失計上は出来ないし損失繰越もできない。赤字なら雑所得の金額=ゼロになるだけ >>401
源泉徴収税額は第二表の所得の内訳欄に記載して合計する
その合計額44番を第一表の44番に転記する
第二表に書ききれないときは所得の内訳書を使用する >>404
やっぱりマイナス通算出来ないのか
ありがとうございました! >>402
>>405
親切丁寧にありがとうございます。理解できました。 外国課税控除、やろうとしたけどわけわからんから辞めた
アメリカの税率を記載したり円どドルの両方の数字を記入して、更に日別とか
こんな面倒なの? 医療費控除で思い出したけど、8年前に初めてe-taxで申告した時実際に支払った医療費を入力って知らなくて10割金額で申告したから医療費70万とかで出したなあ。
未だに何も言われてないし時効? また脱税のススメ?w
今はマイナンバーで医療費通知調べられるでしょ
8年前はそういう仕組みがなくe-taxで添付省略されたら何もわからんかった時期だ >>411
医療費控除は緩いですよ
毎回100万円ぐらい計上して還付を受けています
お尋ねが来たら修正申告すれば良いだけの話ですわ 411はネタだろ
電子申告で添付省略できたのは領収証であって医療費通知じゃない
その当時は医療費通知は領収証ではないとはっきりいわれていた
医療費通知を見て10割で入力したいうならとはいかにもウソっぽい話だ
まあ、411が最初から脱税の意図を持っていたなら話は別だが
それに便乗して暗に脱税を勧める414のクズぶり
修正申告をすれば過少申告加算税と延滞税の課税が待っている
怪しい申告が続いていれば税務署からマークされることになる 知人の個人事業者で売上げ1000万ぐらいの場合、
所得税の還付ってあるんでしょうか?
中間納税があったわけでも無いので、所得税の還付というのがよくわからなくて。
すでに納めている金額があるから還付の概念があるんですよね? 還付申告して忘れ去られることってある?
イータックスだが1ヶ月以上受付完了のままだわ >>420
何度か申告し直してない
必要な書類を送ってない
これに当てはまらなきゃ税務署に電話だな 全くの無知なんで教えてほしいです。
昨年3月に会社をやめました。
以降無職、収入はない。
3月までの給与が多分100万ない程度ある。
それからこの1年、住民税、国民年金、健康保険、全て払込書の通りに払ってきた。
確定申告はする必要ありますか?
バイトも何も本当にしてないんだけど、退職時の源泉徴収以外に必要なものや、あった方がよいものがあれば教えてほしいです。 今回確定申告しないと昨年分の所得が確定しない→今年の健康保険料や住民税が算出できない
もし会社の健康保険を任意継続してるなら保険料は関係ないけど、国保なら確定申告が必要では? もし今年も無職で収入ゼロなら次の(2021年3月15日締めの)確定申告は不要だと思うけど >>423
>>確定申告はする必要ありますか?
確定申告をすると、そこに払込書で払った国民年金・国民健康保険の金額も計上して書くから、3月までの給料で取られた税金の一部または全部が返って来、今年度(2020年度)の住民税や国保料が安くなり、国民年金料の減免が受けられますよ
>>退職時の源泉徴収以外に必要なものや、あった方がよいものがあれば教えてほしいです。
払込書で払った国民年金・国民健康保険の領収書も念のため持って税務署に行ってください >>424-426
ありがとうございます。
国民年金と国民健康保険の払込書も持って税務署へ行くようにします。
そういえば住民税はYahoo公金で払ってるんですが、払い終わったあとの画面のスクショだけ撮ってあってそれを印刷して持っていけばいいですか?
それ以外が必要だと残してないから… >>423
する必要ないけどしたほうが金戻ってくるよ >>427
支払った住民税は関係ないんでいらないです >>428-429
ありがとうございます。
ちなみに、ついでに聞きたいんですが、このまま、まだしばらく無職無収入です。
住民税、国民年金、国民健康保険は今年も同じ金額を払うことになりますか? 去年の3月に辞めて無収入ならその額に合わせた国保と住民税に調整されるでしょ。
年金は役所行ってかくかくしかじかで払えねえっていえば免除申請出来るよ。
将来もらう分は減るけど、まあ気にすんなw >>430
>>ちなみに、ついでに聞きたいんですが、このまま、まだしばらく無職無収入です。住民税、国民年金、国民健康保険は今年も同じ金額を払うことになりますか?
だから〜、今すぐ確定申告すればそれらが安くなるって言ってるじゃん
それらは去年の所得で決まるから、去年の3月までの給料や払込書で払った保険料を確定申告で出して去年の所得を確定すれば(確定申告とは去年の所得と税を「確定する」ためにやること)、今年の住民税や国保料が安くなり、年金料も申請すれば減免されるんだってば 社保は失業だとなんとでもなる。
住民税は去年の所得ベースだからそれなりにくると思うぞ。
自治体によっては減免制度もあるが、1月1日時点の自治体で確定するから今さら減免制度のある自治体に転居しても意味がない。祈れ ありがとうございますといいながら、親切に教えてくれた内容を全然理解してないのすごいなw >>434
給料で100万なんだから住民税もほぼゼロだろ 平成31年(2019年)4月1日以後に確定申告書等を提出する場合、下記の添付書類の提出が不要となります。
・給与所得の源泉徴収票
・退職所得の源泉徴収票
・公的年金等の源泉徴収票
・オープン型証券投資信託の収益の分配の支払通知書
・配当等とみなす金額に関する支払通知書
・上場株式配当等の支払通知書
・特定口座年間取引報告書
・相続財産に係る譲渡所得の課税の特例(措法39)を適用する際の相続税額等を記載した書類(相続税の申告書の写し(第1表、第11表、第11の2表、第14表、第15表)) 申告期限の延伸、1ヶ月じゃ足らん状況になってきたぞ。特に首都圏。。 >>433
自分もまだです
因みにいつ手続きされましたか? 税務署に聞け
ここで聞いてもどうにもならん
あいかわらず還付金マダカー乞食がウザい マジレスすると、乞食なんじゃなくて
還付手続中というペンディング案件、未回収の債権を、
さっさと片づけてクローズしたいというのは誰にでもある心理かな、
とマダカーに対して一定の理解はしている。 >>439ですが
2月20日に郵送して今日還付されていました
思ったより早かったです >>441
それならここで聞いてもどうにもならんのし
税務署に聞けば最も確実なのに
マダカーマダカーというのは乞食と変わらず見苦しい
他人が早く自分が遅ければよけい疑心暗鬼になるだけだ e-taxで3月14日に送信したんですけど、まだ還付金状況のお知らせみたいなの全然きません
去年はたしか1週間後くらいに一回目のお知らせが来た気がするのですが
送信完了はしているんですけど、ちゃんと税務署に届いてないとかいうことありますか? >>444
税務署に連絡した方が良いですよ
遅いと思われます >>444
税務署に聞けよ、乞食
電話できないのか? 俺なんて2月中旬にイータックス(三度目の正直)してまだ振り込まれねえよ >>447
口座を確認しています・・・みたいなお知らせすらないですか?
うちもないです
別にすぐ金を振り込めとはいわないけど
何か、不備があるならあるとかちゃんと連絡してくれたらいいのに
こっちはなにもわからんじゃん 正しいと思って送信しているんだから
税務署のバイトってスレを見たらヒマでヒマでとか書いてあるけどいったい税務署の人ってなにしてるん?
今忙しくなさそう e-taxやってるなら作成コーナーからメッセージボックスの確認
ってところ行けば還付金処理状況ある程度はわかるのに >>452
そこが真っ白でなにもないです
3週間くらいたってるけど
ツイッターで調べたら不安になって税務署に問い合わせたら不備がありますと言われたとか書いてた人がいたけど
なんで知らせてくれんのだろう??こっちから言わんと結局教えてくれんのか? お尋ねします。
当方昨年秋に退職し、現在無職です。失業給付を受給しています。
開業届は出していません。
退職後に、前職との業務委託(引継ぎのため)で20万円振り込みがありました。
こちらは源泉徴収されました。
別の会社から原稿を依頼されて、手取り40,000円+消費税でどうか、といわれました。
消費税だとその分も当方に振り込まれますが、
どのような手続きをとればよいのでしょうか。 >>454
無職なら関係書類持って明日税務署行ってきなよ
税金戻ってくるんじゃないか 普段は確定申告していないサラリーマンです。
去年テレワーク環境構築のためにいろいろ買い物をしました。
・パソコンのモニター
・机
・椅子
・キーボード
・マウス
総額二十万円くらいです。
申告したら税金戻ってくる見込みありますか? サラリーマンが確定申告するの?
税理士に聞いてみるのが一番いい >>457
サラリーマンってことは給与所得者ですよね
給与所得は”経費”は「給与所得控除」というもので一律に決まっており、それ以上の経費は認められません
あなたが会社から貰う給与から天引きされる税金は、その給与所得控除という経費相当分が差し引かれて計算されています、すなわちテレワーク環境たらなんたら名目はどうであれ、そういう経費もすでに給与計算の中にに織り込まれているのです
給与所得控除というサラリーマンの経費は、サラリーマン生活の必要経費がすべて盛り込まれているという前提です
「俺、他の人と違う経費がかかってんだけど」といっても、「それはあんたの勝手でしょ、その金が欲しいなら税金に言うじゃなくて、会社にその分の金をくれって言いなさいよ」と税務署からは言われます 近所のパチンコ屋に、毎年500万以上稼いでいる無職のパチスロのプロがいます。
稼ぎ方はハイエナと呼ばれる手法で、パチスロは大当たりゲーム数の天井が決まっており、当たりに近い台をずっと見張って待っているやり方です。
さらに、数人の打ち子と呼ばれるバイトの子分を使って根こそぎ美味しい台を占拠し、恫喝などを含み一般人に取らせないようにして自分たちだけ稼げるように動きます。
こっちは会社できっちり税金取られるのに、無職のパチプロが税金納めずいい思い出来て納得いきません。しかも親は生活保護まで受け取っているという話も聞きます。
脱税なので、なんとか税務署に訴えたいのですが、動いてくれるものなのでしょうか?
パチンコ店舗と会員カードから、住所、名前、預け入れる貯メダルカードでの履歴を調べると一発で分かると思うのですが、
それとも貯メダルに入れていたら、確定申告は必要なかったりするんまですかね? 近所のパチ屋に、毎年500万以上稼いでいる無職のスロのプロがいます。
稼ぎ方はエナと呼ばれる手法で、スロは大当たりゲーム数の天井が決まっており、当たりに近い台をずっと見張って待っているやり方です。
さらに、数人の打ち子と呼ばれるバイトの子分を使って根こそぎ美味しい台を占拠し、恫喝などを含み一般人に取らせないようにして自分たちだけ稼げるように動きます。
こっちは会社できっちり税金取られるのに、無職のパチプロが税金納めずいい思い出来て納得いきません。しかも親は生活保護まで受け取っているという話も聞きます。
脱税なので、なんとか税務署に訴えたいのですが、動いてくれるものなのでしょうか?
パチンコ店舗と会員カードから、住所、名前、預け入れる貯メダルカードでの履歴を調べると一発で分かると思うのですが、
それとも貯メダルに入れていたら、確定申告は必要なかったりするんまですかね? 住宅ローン控除の申請しようと思ってます
申請に必要な税務署から送られてくるというなんとかという書類は税務署が勝手に送ってくれるんでしょうか
それとも電話しないと届けてくれないのでしょうか
届いた覚えはないんですがうっかり自分がなくしたんじゃないかとも思います 近所のパチ屋に、毎年500万以上稼いでいる無職のスロのプロがいます。
稼ぎ方はエナと呼ばれる手法で、スロは大当たりゲーム数の天井が決まっており、当たりに近い台をずっと見張って待っているやり方です。
さらに、数人の打ち子と呼ばれるバイトの子分を使って根こそぎ美味しい台を占拠し、恫喝などを含み一般人に取らせないようにして自分たちだけ稼げるように動きます。 こっちは会社できっちり税金取られるのに、無職のパチプロが税金納めずいい思い出来て納得いきません。しかも親は生活保護まで受け取っているという話も聞きます。
脱税なので、なんとか税務署に訴えたいのですが、動いてくれるものなのでしょうか?
パチンコ店舗と会員カードから、住所、名前、預け入れる貯メダルカードでの履歴を調べると一発で分かると思うのですが、
それとも貯メダルに入れていたら、確定申告は必要なかったりするんまですかね? こっちは会社できっちり税金取られるのに、パチプロが税金納めずいい思い出来て納得いきません。しかも親は生活保護まで受け取っているという話も聞きます。
なんとか税む署に訴えたいのですが、動いてくれるものなのでしょうか?
パチンコ店舗と会員カードから、住所、名前、預け入れる貯メダルカードでの履歴を調べると一発で分かると思うのですが、
それとも貯メダルに入れていたら、申告は必要なかったりするんまですかね? こっちは会社できっちり税金取られるのに、パチプが税金納めずいい思い出来て納得いきません。しかも親はなまぽという話も聞きます。
なんとか税む署に訴えたいのですが、動いてくれるものなのでしょうか?
住所、名前、貯メダル収入は、パチ屋のカードを調べると一発で分かるのですが、
それとも預けているメダルは、申告は必要なかったりするんですかね? >>463
自分のレスの中にNGワードが含まれてんじゃないの
こっちには何レスも連投が見えてるが >>462
2年目?
初年度の確定申告のときに書類送るよっていう項目で「はい」を選ばないといけない
届いてないにせよ、なくしたにせよ税務署に行こう >>459
違うな
給与所得の計算上給与所得控除に加えて控除できる特定支出控除がある
特定支出控除は給与所得者の特別に追加できる必要経費相当額だ
ただし、支出の内容は限定されていること、
控除できるのは給与所得控除の金額の2分の1を超えた部分に限られること
その支出が給与支払者に証明されたものであること
など適用するためのハードルは高い
なお、在宅勤務のための費用は特定支出には含まれていないが、
政府の要請で在宅勤務を余儀なくされ、そのための経費を自己負担している状況を考えると
今後特定支出に含まれる可能性がある >>470
すいません
物件は去年8月に引き渡してもらいました
初年度の確定申告自体がこれからです >>473
初年度なら税務署からは送って来ないよ、知るわけないし
手書きの場合は国税庁のサイトからダウンロードするか、税務署に行くかして自分で入手
自宅でe-Taxの書面提出の場合は入手不要(印字されたのが印刷される)
今なら必要書類持って税務署の申告会場に行くのがいいよ、会場でパソコンかスマホで申告することになる
必要書類はネットにいくらでも載ってるから調べて >>473
住宅ローン控除を受けるのは申請ではなくて確定申告
自ら必要書類をそろえて申告する
適用できるのは引き渡しを受けた年からではなく居住した年から
一般的な住宅ローン控除ならここから勉強だ
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2019/pdf/030.pdf
申告書は国税庁のHPで簡単に作成できる
印刷して郵送すればそれで終わりで還付金振込待ち
家屋の取得対価に課されるべき消費税額等は8%
すまい給付金を受給していたり、親などから住宅資金贈与を受けていればその証拠書類も必要
翌年以降会社で年末調整してほしければ控除証明書の交付の要否を要とする >>474
>>475
ありがとうございます
調べてやってみようと思います >>469
なるほど、以後気をつけます。
というか分かる方いませんかね?レアなケースなので、直接税務署で聞くか情報提供したほうがいいかな? 青色申告個人事業主です。
今年の3月にバイトが退職したのでeLTAXで給与所得者異動届出書を作っているのですが、
今年の1〜3月の間に源泉徴収した所得税の額はどこに記入すればいいのでしょうか
それらしい欄が見当たらず、あえていうなら「控除社会保険料額」の欄なのですが…
また、「異動後の未徴収税額の徴収」の選択肢を「一括徴収」にすると
「E010 この項目には比較する項目と同じ値を入力してください」というエラーが出てしまいます
1〜4月の退職にあたるので一括徴収が義務だと思っていたのですが、
エラーの出ない「普通徴収」を選んでもいいのでしょうか
税額は0です
https://dotup.org/uploda/dotup.org2099922.png >>478
源泉徴収した所得税額を入力する欄はない
一括徴収については、下の欄の
一括徴収の理由と徴収予定を入力すれば
エラーは出ないはず 会社で年末調整してもらったんだけど、個人事業主だから青色申告も必要です。
青色申告でも、給与所得とか社会保険料とか控除とかの記入が必要ですか?
また、基礎控除はどうなりますか?
今回初なので、教えてください。 簡易課税用
消費税及び地方消費税の確定申告の手引き
個人事業者用
P15 step3
×12708333*0.063 = 800604
○12708333*0.063 = 800624
いや違う
○12708000*0.063 = 800604
だな。
例の数字を000とかキリ良くするの辞めろよ。
切り捨て前か後かわからんわ。
だから間違えんだよ。
しかし、心配していた以上にあっちいけこっちいけ
トグロ巻いていて今回難解だorz
消費税変更は1月にしてくれ。つーかゼロに戻そう。 >>479
おかげで解決しました!
ありがとうございます >>481
最終的に合算するんだから記入は必要
基礎控除は38万 >>477
納得いかなきゃ税務署に言ったらいいさ
どういう扱いを受けるかは知らんけど >>484
合算するなら、全て記入する必要があると思うのですが、生命保険料等の控除証明書は会社の年末調整時に提出したのですが、これは再度手に入れる必要があるのでしょうか? >>486
年末調整で使ったものは給与所得の源泉徴収票に反映されてるからいらない
記入ってことはもしや手書きでやろうと思ってる?
手書きは難易度高いよ、e-Taxで画面の指示どおりに入力するのが簡単 >>486
所得控除の金額は年末調整後の源泉徴収票の金額と変わらなかったら一括記入でOK
第二表の詳細の記載もいらない
雑損、医療費、寄付金の各控除がなければその一括記入額が最終の所得控除合計額になる
源泉徴収票の提出は不要だが、勤務先名と源泉徴収税額を忘れずに書いておく
元年中に開業したのなら事業税に関する事項で開業月も必ず書いておく
なお、申告書は国税庁HPの確定申告書作成コーナーで簡単に作成できる
電子申告をしなくても紙で印刷して郵送でも可 >>482
それは課税標準だから1,000円未満端数を切り捨てたんだろ
その前のステップに書いてあるはずだ
それはともかく元年分の申告書は消費税始まってい以来の複雑さだ
こんなものは手書きでやってられない
国税庁HPの確定申告書作成コーナーなら簡単だ
しかも大きな声では言えないが簡易課税の場合手書きよりごくわずか有利になることがある 掛け持ちフリーターです
給料から差し引かれるのは源泉徴収税のみで
他に収入などもない場合、
1の「収入金額等」欄の「給与」に合計給料額を書いて
2の「所得金額」欄の「合計」に上記の額をそのまま書いたら良いですか?
アホすぎですが、どうか教えて頂けませんか?
よろしくお願いします >>493
確定申告書Aを前提として
第二表
所得の内訳 各源泉徴収票の支払金額と源泉徴収税額の内訳
38番にその合計額
第一表
ア 各源泉徴収票の支払金額の合計額
1番 各源泉徴収票の給与所得控除後の金額の合計額
もし記載がなかったら申告の手引きP10で計算した金額の合計額
5番 1番の金額と同額
38番 第二表の源泉徴収税額の合計額
なお、国税庁HPで作成すれば簡単 >>493
「収入」と「所得」はぜんぜん別物だ、などという基礎の基礎をまず知ろう アホな間違いを書いてしまった
第一表1番は
アの金額を申告の手引きP10で計算した金額
が正しい サラリーマンで年末調整は終えていて医療費控除の申告をスマホe-taxで送信しました
この後税務署に源泉徴収票、協会けんぼの医療費のお知らせを提出する必要があるの? >>498
医療費控除をどの方式で入力したかによる
控えの別途提出のところに○がなければ提出しなくていい そっか協会けんぽの医療費通知は別途提出○になってたよ。
医療費控除の明細書で個別に入力すれば良かったのか >>501
16日までは再送信しまくれるので、もう1回入力し直すのもいいです >>494さん>>495さん
回答ありがとうございます
自分はアホなので、国税庁のHPで作成したいと思いますが
市から送られてきた確定申告書に書くのではなく
国税庁のHPから作成し印刷した申告書でも問題はありませんよね?
提出した後に「市の確定申告書と違うから受付できません」
なんて言われないでしょうか >>503
あなたがやりたいのは確定申告なの?
それとも住民税の申告なの?
コロナの影響で確定申告の期限は伸びてるけど、確定申告を市町村が受け付けてくれるかは各自治体によるけど大丈夫?
一番確実なのは確定申告書を税務署に提出する、だよ(それで市町村にも提出したことになる) >>503
市からは確定申告書は送ってこないよ
確定申告は所得税という国の税金だから市は関係ないもん 何も分かってなさそうだから、全部の源泉徴収票と自分が支払った国保・年金の領収書持って税務署に行きなさいな 念のため印鑑と還付になった時の振込口座番号のわかるもの(キャッシュカードや通帳)も持ってって 白色で1500万ぐらいの売上で所得200万で還付金がほぼマックス返ってくるようにしたらヤバイですか? やっぱり財務調査は無いと見込んで確定申告すべきなのか!!!? ADHD特有で期限の3日前からしか申告書作成できないから
期限が延びた分だけ申告が遅れる・・・ コロナが一大事だってわかってるなら今年度の税金をどうにかして欲しいわ
仕事がマジで自宅待機になりそう。リモートワークではなく… 下手したら仕事がなくなる 今年は無理じゃないの?
税務署も感染で機能しなくなりそう >>1
人混みでコロナにならないように電子申告しろ。 >>519
延ばさないと税務署員に結構感染出そうだよね。 俺、週末までに会計ソフトで決算書できたら
来週頭に税務署で手取り足取り教えてもらって確定申告書作ってもらうんだ
それが終わればプロポーズして、来年挙式しよう
天国の母ちゃんも喜ぶだろうなぁ なあ
まともにおまいら決算できるんか?5月30日まで 国税庁の確定申告サイトって専従者給与だけのシンプルな内容でも
確定申告書Bでpdfが生成されてしまうの?
去年までAで出せたのに、なにがBになってしまう要素なんだろう 税務署の窓口に外貨両替店みたいなアクリルフェンス建てろよ、ならお互い安心だ >>529
そうなんですね。Bは汎用だけど1枚増えるからちょっと気にはなってました。
システム的にBだけで出す方がシンプルになるからそうしたのかもね。 訂正申告について教えて下さい
別の場所にしまっていて2万円分の車両費になる領収書が出てきました
訂正申告をしようと思うのですが、この領収書のコピーは添付するのでしょうか? 郵送で申告書の控えを貰う場合、以下の手順でOKでしょうか?
1)申告書一式と、控えの申告書と、添付資料と、切手を貼った返信用封筒を用意する
2)それをA4封筒に入れて、宛名には税務署、差出人には自分の名前を書く
3)郵便局で簡易書留にて郵送する
4)後日、控えの申告書がハンコ付きで送られてくる >>533
簡易書留は必須ではないな
配達記録を確認したいだけならレターパックライトの方が安くつく
ポストに投函できれば時間外でも出せるしね >>534-535
ありがとうございます。安心しました。
レターパックライトも勉強になります。 もう大人なんですがフリーターで、そしてお母さんから前年の所得を聞かれているんですが
これはつまり、私は母の扶養に入っているので母が元気なうちは確定申告を任せておいてよしということでしょうか? 家内労働者の65万控除がわかりません。
シルバー人材センターで収入が35万
経費5,000円です
他にアルバイトで収入が20万あります
確定申告で経費が65万までひけると言われました
初めて確定申告をしますので苦戦しています >>544
シルバー人材センターはけっこう難しいんだよな
給与や他の雑所得とも関係するので申告会場で必要経費の額を計算してもらうのが一番だと思うぞ
ここで出た答えが合ってるとは限らない(実際の書類見てないから)
というか確定申告の会場で書類見てもらわなかったのか? >>544
シルバー人材の収入は家内労働者等の必要経費の特例の対象だ
必要経費を実際の額に代えて最大65万まで認められる
使えるのは事業所得又は雑所得だが、
両方の所得がある場合は雑、事業の順に適用し、
給与所得がある場合は65万から給与収入を控除した後の金額がベースになる
つまり給与収入が65万以上だとこの特例は使えない
質問の例で示すと、
給与所得
20万−20万=0
雑所得の必要経費特例限度額(最終的には収入が限度)
65万−20万=45万
雑所得の金額
35万<45万だから0
計算するときはこの計算書を使う
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/09.pdf
申告書の記載上の注意もこの計算書の裏面に書いてある
令和2年以降は65万が55万に引き下げられる 年収150万を超えた場合も5%ハネられるだけですか? 確定申告期限の再延期はないのでしょうか。
高齢の叔母が毎年税務署に行って申告しているのだが、
期限も迫っており、そろそろ行かなきゃと焦っている様子。
再延期するなら早くアナウンスして欲しい。 期限再延長を期待する奴はいくら延長しても期限が迫らないとやらない
3月16日からすでに20日も経過している
今まで何をやってたんだということだな
自然災害で家も会社も消失や水没したのとはわけが違うからな 発表がもう1週間遅ければもう少し進んでいたのにな。まだ封も切っとらん。 住宅ローン控除について質問です
・住まい給付金の申請をしていない(最近給付金があることを知った)のですが
このまま確定申告する場合と給付金の申請をしてから確定申告するのとでは違いがあるのでしょうか。
・住宅ローン控除も申告期限が五年間あるとのことですが4月15日までとそれ以降では受けられる還付額が減るでしょうか。 >>555
住まい給付金なるものはよく知らないから分からない。
15日でなく16日ね。例えば平成25年から住宅ローン控除が本来受けられたとする。4月16日までに更正の請求をするのであれば過去5年分、つまり27年分から更正の請求ができるが、17日以降なら過去5年分とは平成28年分からとなってしまう。 確定申告書、レターパックライトで送ったけど、
青色決算書入れるの忘れていました。
このままだと所得控除が無い扱いで修正されてしまうのでしょうか?
差分を送っても受け入れてくれる? ごめん。令和元年分(平成31年分)はまだ期限内申告だから普通に確定申告すればよい。
更正の請求対象年は平成26年分から
17日以降なら平成27年分から 無責任な書き込みで逃げたくないので再訂正。
その年分を含めて過去5年が正解だ。
16日以内であれば平成27年分以降令和元年分まで。17日以降なら令和2年分の申告となるわけだけだから、平成28年以降令和2年分まで。
借入金残高は年々減っていくから古い年分から更正の請求をかけるのが吉 >>557
青色決算書は附属書類の位置づけ。添付が無くても期限内に申告書を提出していれば期限内申告として
扱ってくれる。税務署から出すように言われるのは100%だから、後追いでも構わないから即郵送。
一言文面を添えておくといいよ。 >>557
あとレターパックはやめときな。
同じ郵便局でも信書扱いではないから。
例えば期限当日にレターパックで出したら到着した日が収受日だよ。
普通郵便なら発送日が収受日。 え?レターパックはレターって名前だけに信書扱いと思っていました・・・ 佐川急便と同じ扱い(なぜかヤマト運輸は申告書は扱わないんだよな) >>558
ありがとうございます
去年(令和元年)買ったマンションなので、するとするならば今年が初めて出来る年です
17日以降の申請でも令和元年分を更生の請求で提出して、令和二年分からは普通の請求で提出で
16日までに提出した場合と還付される額に変わりないということで良かったでしょうか
追加で質問すいません、更生の請求は書式等通常と違う部分ってあるでしょうか? レターパックは信書だろ
ゆうパックとかと間違えてるのか >>565
言わんとすることはこういうこと?
1.原則令和年分で確定申告、令和2年分以降は会社で年末調整
2.17日以降で令和元年分について令和3年に入ってから更正の請求を
かける
Q 1と2で還付金額は変わりますか?
A 変わりません
Q 申告書と更正の請求書は書式が違いますか?
A はい全く違います。
Qどちらにしても何か問題があるのでしょうか?
Aあなたの人格に問題があります。期日前なのに更正の請求を考えていることを法は前提とはしていません。
あなたが給与所得者であれば、2年目以降は年末調整だけで済みます。わざわざ経理の担当者に
迷惑をかける必要があるのですか? >>555
とりあえず申告するときに「すまい給付金申請予定です」と言えばあとはどうするか税務署で教えてくれるよ
多分更正の請求になると思うけどとりあえず初年度申告は済ませた方がいいと思う 住宅ローン控除は期限内に申告しないと住民税安くならないから注意ね e-taxを初めてやるんだけど、申告表第1、2だけでいいの?
4ページで出来てる所得税青色申告決算書のファイルの書き出しがないんだけど。 >>567-569
ありがとうございます
ではなるべく今月16日までに済ませるようにしたいと思います >>562
https://www.post.japanpost.jp/service/letterpack/use.html
レターパック
ご利用の条件
レターパックプラスまたはレターパックライトとしてのご利用に限ります。
信書を送ることができます。 >>572
はいはい分かったよ、いい勉強になった。
うちは99%電子申告なんで郵送はほとんどない。
あるとしても昔ながらの習慣で簡易書留(以前は配達証明)で送っている。 >>570
うちはプロが使うソフトで電子申告しているから、
国税庁のホームページのe−TAXはよく分からないな。
青色決算書はどこかで開けるのとちがうか?
税務署に聞けば? >>573
え、お前さんプロなの?
プロのくせにレターパックが信書扱いだって知らなかったの?
つか、レス読み返したら知らない分からないが多すぎw
知らんなら黙ってろよwww スレが上がっていたのでスレ違いかも知れませんが、プロの税理士さんに教えて頂きたいです。私の宅地は路線価が着いている道路に面していません。前に家があります。私道を通って門があります。
私は考えたのですが、その私道には固定資産税の路線価は着いています。そこで相続税の路線価の入っている道路の固定資産税の路線価との比で仮の路線価を設定して評価したいのですが、見解は如何でしょうか?接道の幅員は、二メートル程度です。 プロの税理士さんに教えて頂きたいなら税理士事務所に行って金払え
ここは自称税理士と素人が勝手にアドバイスする根拠もない戯言しか聞けないぞ
適当なこと言われて信じるほどおめでたいのか >>576
素人が考えてしまう感じなんだが、典型的な「無道路地」という宅地の一種。
相続税財産評価通達で即決。
あなたの前面の家の宅地と合わせて一体で評価して、全面宅地を控除すればいいだけ。
全面宅地は路線価のついた道路に面しているわけだから簡単に評価できるでしょ。 全面宅地を控除すればいいだけ。→「前面」宅地を控除すればいいだけ。
変換ミス 全面宅地は路線価のついた道路に面しているわけだから→「前面」宅地は路線価のついた道路に面しているわけだから
ごめん少し酒が入っていて変換ミス わざわざご丁寧にありがとうございます。そうなるとお隣さんの土地の謄本も必要ですよね。 >>578
特定路線価の可能性は考慮せんのかこの職員は
勉強が足りん 既経過利息と言うものを知りました。銀行によっては残高証明書に書かれていません。
やはり聞く必要はありますか? >>582
そういうことですじゃねーよ馬鹿
無道路地の計算方法も知らねーのか
テキトーなこと言ってんじゃねーw >>584
あんたも諦めてちゃんと税理士さんに頼みなさい
その調子でやってたら申告期限に間に合わないよ 特定路線価?
申請したら強制ですよね?
あなたがバカじゃありませんw >>584
預金額にもよりますが、数十円とかわざわざ気にしなくていいと思いますよ。税額に影響しないですから。 >>587
強制ですが何か?
無道路地評価と特定路線価は選択制じゃないんだよ
現地の条件によってどちらか一方が強制適用されるんだよ 生命保険契約に関する権利というものは、理解出来たのですが、どうやって算定したらよいのか分かりません。教えて頂けますか? うるさい人が約一匹いますね。あなたに聞いていませんので >>590
簡単。お亡くなりになった日の解約返戻金相当額です。保険会社に連絡して証明書を出してもらってください。 いろいろとご親切にありがとうございました。私の遺産総額は6000万円程度、基礎控除は4800万円、宅地は1単位で80坪程度、普通の会社員です。先生だといくらくらい料金かかりますか? >>595
都内の特化した事務所や大手だと明確に基準を定めていますが、私は事細かく決めていません。
ざっくばらんにいうと遺産総額の0.5%〜1%が目安ですね。
貴方のケースだと50万円くらい頂きますかね。 そのくらいでしたら余裕です。先生にお願いしたいところですw
すみません。引っ張ってしまいました。 >>571
すまい給付金を受給すると住宅ローン控除額が減額になる
だからすまい給付金を無視して確定申告すれば
期限後に行うのは修正申告であって更正の請求じゃない
すまい給付金は申請の段階で給付額の予想ができる
できればそのすまい給付金の見込み額を住宅ローン控除の計算に入れて
確定申告しておくのが無難だ
その見込み額が実際額と差異があったとき修正申告か更正の請求をする
なお、すまい給付金の受給額を証する書類の提出が必要だ >>574
国税庁のHPに置いてあるe-Taxソフトを起動してマイナンバーカード使ってなんとか初期設定終わった。
青色申告の帳簿付けソフトからxtxファイル書き出したら、申告書Bと決算書の両方が入ってた。
それらを送信すれば恐らく大丈夫だと思う。
あと、今までアナログでやってたからその感覚で質問だけど、控除の証明に使われる年金とか払ったハガキって添付しなくていいのかね?
デジタルだとどうなるんだろう? >>599
どこにつけるの?ペーパー申告じゃないんだろ?
電子申告はデータ送信して終わりだよ。
ただし、控除証明書などは法定申告期限から5年間保存。
税務署が見せろなんて言わないとは思うけどね。 >>600
じゃあ問題なさそうだね
e-tax1年目の導入から何からが大変だわ
自分は若いしPC関連も得意な方だと思うけど、これが中高年とかキツいだろうなぁ >>601
電子申告の場合の添付書類のうち、
国民年金保険料や生命保険などの控除証明書は
現物を郵送か証明書記載事項の入力による添付省略かの選択になる
記載事項の入力をしないで送信すると後から現物を郵送するように言われるが
郵送しないと添付書類を提出したことにならないから控除は受けられない
無論窓口提出も可だ 他人のレスをろくに読まず全く実務をわかっていないアホがいるね 書類スキャンしてpngかpdfで添付かなって思ったり
原本を5年保管ね
普通に申告関連だからまとめて7年保管しとくけどね なんか上の方で住宅ローン控除の更正の請求って話題出てるけど、
住宅ローンは当初申告してなかったら更正の請求できないよ
税務署によって更正の嘆願が認められるかも?ってレベル 昨日の税理士さん、親切な方だと思いますので、私からも質問させて下さい。
私は同族会社を経営しています。
自宅は借地でしたが、法人に余裕が
あったので地主から底地を買取りました。
自分の会社なので権利金を払って
地代を払うようなことはしていません。
調べたところ、相当の地代と言う
高額な金額を法人に支払い、法人税
を負担することになるのですか? >>609
返事遅くなりました。以前の地主さんに払っていた金額と同じ地代でOKです。
通常同族間で権利金のやり取りなんかしませんし、相当の地代なんて考慮しません。
通常の地代でOKです。
その代わり「土地の無償返還に関する届出書」を法人個人連名で税務署に提出してください。
無償返還とは立退く際、立退き料はいただきませんという意味です。 申告書Aを書いてる途中です
「税金の計算」欄について、正味の税額と源泉徴収額を計算して差額が還付金になるのは分かりますが
会社に年末調整をしてもらってたらもうすでに返ってきてるんではないしょうか
そのまま書いていいの? 4/15までじゃなくて4/16までなんだね!
またペースが落ちた >>612
給与所得者は年末調整で課税関係が終了するのが原則だけど、何が目的で
確定申告するの?住宅ローン控除?医療費控除? 年末調整はその給与の分だけです
還付されたのであればそれはあくまでその給与についてです
給与の他に収入や、所得控除できるもの(医療費控除など)がある場合は年間の正しい所得税がかわってきます
なので年末調整されたものと変わるのはおかしくありませんよ ありがとうございました。前の地主さんに払っていた地代でよいわけですね。 もう一点、親切な税理士さんにお伺いします。
譲渡所得税の計算で取得費を計算する際、5パーセント概算の計算がありますよね?
不当に安くありませんか? >>617
古い年代に買った土地は必ずしもそうではないんです。
昭和40年くらいを目途に考えればよいのですが、確実に言えるのは昭和37、38年ころよりも以前
取得した土地に関しては、概算5%のほうが有利な地域が多いんです。
不動産に関する資料は古いものでも確実に取っておきましょう。 抵当権抹消費用なんですが、譲渡費用にはならないと税務署が一方的にと言うか理由も教えてくれず、算入しないで申告してしまいました。
何故なんでしょうかね。先生はどのようにお考えでしょうか? >>619
譲渡費用は譲渡のために「直接に」要した費用の額です。
抵当権抹消費用は借入の完済が終わってからの手続きに関する費用ですよね?
もっと言ってしまえば土地を売却しなくても借入が完済されれば当然発生する費用です。
勘違いする人が多いのですが明らかに譲渡費用には該当しません。 なるほど、大変よく分かりました。ご親切にありがとうございます。 昨日暴れた成りすまし税理士が無知を晒されて
今日は自問自答で乏しい知識を披露して暴れていてワロタ 今回、3000万円控除を使ったんですが、
知人から戸籍の付表が必要だと言われました。
実際、必要なんでしょうか?
また戸籍の付表とはなんですか?
市役所で取ればよいですか? >>623
住民票に記載された住所と居住用不動産の所在地が異なるときに戸籍の附表はつけます。
戸籍の附表は分かりやすく言えば、住所の履歴です。本籍地がある役所で取り寄せます。 父の確定申告の件なのですが、母が言うには収入は年金だけなので、
本来は確定申告しなくてもいいらしいのですが(税務署が全て把握しているので)、
去年は父の入院等もあり医療費が嵩んだ為、確定申告に行くと言っています。
現在はコロナが猛威を振るっており母も高齢ですので、もう少し後にするように
言っているのですが、来年の健康保険料の金額に関わるのでなるべく早く行きたいと
言っています。
そこで質問ですが、来年の健康保険料に関わらないようにするには、
いつぐらいまでに確定申告すればいいのでしょうか。 ここに書き込めるあなたが勉強して電子申告でやればいいんじゃないかな >>613
子供の頃の夏休みの宿題の取り組み方がその人の性格だよね
一生土台の部分は変わらない 介護保険の住宅改修費を(入金18万円、自己負担2万円)受給しました。
工事費全額を工事会社に支払った後に給付を受ける「償還支払い」です。
この入金額は確定申告が必要な一時所得でしょうか?
それともレス2に書かれているような医療費の補填金額になるのでしょうか? 2019年3月末でA社で働き辞めてB社で10月から12月まで働き2020年からは無職です
B社で年末調整してもらいましたが
確定申告は必要ですか?
国保はしっかり収めましたが国民年金は全額免除です
所得が少ないので非課税世帯です >>626
4/16までに申告して下さい。市に住んでいると仮定すると
税務署→市役所市県民税→市役所国保年金課という流れでデータは流れます。
申告されないと、国保では未申告といって所得0円扱いされます。国保には所得割、均等割、平等割と3つあります。所得割は当然かかりません。
ただし未申告だと均等割、平等割の軽減措置が受けられません。 >>629
すみません。勉強不足で正解が出せません。
仮に一時所得扱いでも、50万円の控除枠があるわけですから
その収入金額で税額は出ません。 国税庁 確定申告を17日以降も受け付け
国税庁(@NTA_Japan)は6日、確定申告の期限を「令和2年4月17日(金)以降も申告書を受け付けます。」と発表しました。
申告書の余白に「新型ウイルスの影響で延長申請」などと記入することが必要とのことです。
https://twitter.com/i/events/1247022375830339584
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account) >>635
それって相応の事情があり困難な場合じゃないの?
まあ柔軟に対処はするんだろうけど。
申告ってその人間の性格が出るんだよね。
嫌でも優先すべきことは早くやる人間といつまでもぐずぐずやっている人間 在宅の仕事をしてます
前回税務署で書類を作ってもらって、光熱費を3割で計算してもらったんですが
色んな確定申告のサイトを見てみると、業種によってはガス代は経費にならないとか書いてあって
今回も経費にしていいのか迷っています
もし将来税務署調査でつっこまれた時に「以前税務署でそうしてもらったので」という理由で納得してもらえるでしょうか >>638
ガス代はかなり微妙ではないですか?
それと光熱費3割も根拠がなければ、後から否認される可能性もあります。
税務署の作成コーナーの職員は忙しいし、面倒だから3割でいいかくらいの気持ちで計上させることもあります。
何回か経験しましたが、前回の調査でOKでも「前回は認めてくれましたよ」と
言い訳しても調査官によっては否認してきます。
調査官は画一的なマニュアルで動いている部分より自己裁量で判断することのほうが多いです。 >>636
https://www.asahi.com/articles/ASN463VT9N46UTIL004.html
期限までの申告が難しい納税者もいると予想されることから、
17日以降も期限を設けずに申告を受け付けることにした。
申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」などと記入すればよいという。 >>641
そうなのか。
ただ届け出関係はどうなんだ?
青色申請、青色専従者給与関係の届出書その他 >>636
>>それって相応の事情があり困難な場合じゃないの?
税務署に電話で聞いたら、余白に”コロナにより延長申請”と書いてあれば受け付けます、理由や状況などはぜんぜん聞きません、てさ
いつまでかて聞いたら、別途国税庁が発表するまでで今のところ期限はありません、て >>640
認めてもらえない場合もあるんですね
おそらく自分の収入程度では税務調査が来るようなことはないと思いますが
心配なので慎重にしておきます
回答ありがとうございます >>643
「未来永劫確定申告は必要ありません」って国税庁が発表したのなら話は別だが、いつかは申告書は出すんだから早くやったら?
性格の問題だぞ >>646
私しゃ確申不要の人、ヒマだから電話して聞いただけ >>632
母にこの事を話して検討してみます。
ありがとうございました。 >>647
爺さん、暇に任せてマスクの買い占めはやめろよ。 これは16日過ぎても青色65とれる
延滞もとられない
ってことでいいのかね >>649
マスクはしとらん、あんなもの予防の役には何もならん、排出防御には若干役に立つ、だからコロナにかかったら着ける、みんな少しゃ科学常識身につけろ 緊急事態宣言の対象都道府県は一筆。それ以外の地域は少しはチェックされるんじゃないのかな 16日までに一旦当初申告したら17日以降は修正か更正なんだろうなあ 利用者識別番号が分からなくなったから郵送ですませたんだけど
宛名を西福岡税務所って書いて出す寸前に間違いに気がついたハズカシ >>653
訂正申告で済むかもよ?
明日税務署に聞いてみな >>653
そりゃそうだろ
17日以降は個別の当初申告の期限の延長だからな
訂正申告できるのは16日までだ 期限が延長されたわけだから、訂正申告で済む可能性大 特例に次ぐ特例だから訳が分からん。届け出関係も当面期限延長か?
税務署に聞いたほうがいいよ。 >>657
国税庁は「個別延長」と言ってるけど、訂正申告したんで個別延長してください
は通るのかね? >>634
お忙しい中のご返答ありがとうございます。調べを続けていましたら
「公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター
介護保険における住宅改修 平成30年5月改訂版」には
>介護保険制度での住宅改修費は、あくまでもご利用者本人に対して
>支払われる保険金であり、家屋改修工事費の補助金ではない。
とありましたので、ケガや特定疾病入院などで給付される保険金が
非課税であるのと同じ認識でいこうと思います。 千葉なんだけど、まだ確定申告の封切ってないのだが来月でいいかな? コロナのせいにすれば4/16以降でも大丈夫
だけど、税額が出たら納付書で納税することになりそうだね 問い合わせたら4/16以降の申告は予約制と言われた そう予約制です
あと明日から16日まででも対応できる税務署職員の数が3割になるようです アホのなりすまし税理士が早速反応して
自分を親切な税理士と呼ぶ糞っぷりワロタ >>672
住民税や国民健康保険税は賦課課税方式の納税だから
納税通知書に記載された納期限までに納税すれば延滞金はないだろう 郵送で送るつもりだけど速達でも人手不足で到着予定日に届かないとかあるのかな e-taxでの申告って税務署の時間外でも受け付けてくれる?
申告日付を今日でやるか明日でやるか迷う。
たぶん夜の22時あたりにやるかなぁってくらいダラダラしてるんだけど 送信して国税庁のサーバーに到達した日が申告日
申告日として入力した日は関係ないしどうでもいい
しかしまあ、e-TaxのHPを見ればすぐわかるようなことでも
自分で調べる気が一切ないのが笑える 沖縄にあるリゾートマンションを売却しました当方東京住まいです
現地の不動産屋に仲介を依頼したので、三回飛行機を使いました
打ち合わせと慰労も兼ねて不動産屋の人と居酒屋に行きました
飛行機代と飲食費は経費に落ちますか? >>680
あなたはリゾートマンションを売却することを「業」としている方ですか?
そうでなければそういう経費は認められません 初のe-taxでの確定申告が終わったんだけど、税金の納付は自動で口座から引き落とされるかな?
今までも毎年アナログで確定申告はしてて口座振替でやってたんだけど。
クレカ納付とかダイレクト納付とか書いてあったけど、それはやらなくて、口座振替とかの項目はどこにもないし。 なんの手続きもしないで勝手に引き落とされたら怖いわ >>680
譲渡所得の計算上、両方とも譲渡費用に計上できます。
交通費は当然譲渡のために直接に要した費用の額です。
飲食費ですが打ち合わせ、契約成立「前」の飲み代は、常識的な金額の範囲であれば直接に要した費用の額として
譲渡費用に計上して大丈夫です。居酒屋と書いてありますから常識的な金額の範囲に収まるのではないかと推測しますが?
契約成立後の飲み代は不可です。譲渡のために直接要した費用の額ではありません。 的確なアドバイスありがとうございます
あと部屋の汚れを取る為、業者にクリーニングを依頼しました
これも費用になりますか? >>684 685
”税務署はあなたの銀行や口座番号やいくら残金があるかはぜんぶお見通しですから勝手に自動で引き落とします”、てかw >>688
じゃあクレカ納付とか選んでやらないとダメな感じ?二重でとかならんかねぇ?
怖いわ e-taxソフトの基本情報登録みたいなところに口座番号も全部入力したんだけどあれは何にも使わないのか? >>687
譲渡する前に部屋をクリーニングしたということですね?譲渡費用ではなくて厳密には取得費に計上します。所得に与える影響は同じですが。
要はクリーニングしたことによってリゾートマンションの価値が上がったと考えるわけです。 なるほど
価値が上がったと考えるんですね
税理士の先生とお見受けしました
ほんとにありがとうございました >>689
これまで振替納税やっていたなら電子申告に代えてもそのまま適用される
振替納税の情報が税務署に登録されているかどうか確認するには
1月にe-Taxのメッセージボックスに配信された申告のお知らせに書いてある
もちろん税務署に聞けば一発でわかる
クレカ納税もできるが、振替納税の銀行の手続きが始まる前なら引き落とされることはないし、
引き落とされても必ず返してくれる
これは現金納付でも同じだ
なお、クレカ納税には手数料がかかる >>693
結構な確率で大丈夫だよね?
税務署も今まで通りのとこに申告だし、今までも5年以上は青色申告で申告してて毎年自動で口座から引き落とされてるし。
今年から電子申告にしただけだもの。不安になるレスが怖いんだけど >>692
旅費 譲渡費用になるかどうかはケースバイケース
飲食費 譲渡費用ではない
ハウスクリーニング 取得費でも譲渡費用でもない
もしかして例の自問自答かな >>694
だから、不安ならメッセージボックスの申告のお知らせを見るか
税務署に聞けばいいんだよ >>696
登録したのが4月だったから、1月のメールは届いてないんだよね。
でも、所得税及び復興特別所得税〜と、納付情報登録依頼ってメールが届いてて、
中身開くと納税額らしきも表示されてるから、これが税務署に届いてればいつもどおり搾取してくれるだろう。 取得費と譲渡費用については、領収書持って
税務署に行き、確認取っています
税務署の の人が言うことが合っているか聞いて
みただけです
いい加減な答えが帰ってくるなと
ビックリしましたねw
税理士の先生(おそらく)、流石です アホの成りすまし税理士の自問自答確定
税務署員の説明に疑問を持つくせに
5ちゃんの特定のレスだけ信用する糞芝居
しかも流石とか自画自賛で笑わせる
なんならどこの税務署かいってもらおうか
税理士の俺が聞いてやるぜ この偽税理士はすまい給付金も知らなかったど素人じゃないの? 初めてe-taxで申告したんだけど色々間違えまくって4通くらい送ってしまったんだけどどうなるのこれ
最新の申告に対して納税しておけば何も問題ないよね? >>644
3割と決めた時の税務署とのやり取りを日付、担当者を入れて文書に残しておけばOK。
まったく問題ない。逆に今年から経費から除外や割合変更したのならその理由を文書に残ししてください。 >>704
ありがとう
安心した
コンビニで払ってくるわ >>700
>税理士の俺が聞いてやるぜ
税理士って低学歴が多いって事実ですか?
高卒資格だと兄の会計士から聞きましたが 高卒でもとれる資格なのは間違いない
公認会計士もそうだけどw >>706 はfreee認定会計士のドンちゃんだよ ドンファンが自画自賛のデタラメ自問自答をやってたのか 以前、全然振り込まれねえと言ってたものだが
凍れを切らして電話してみたよ
そもそも源泉徴収額が0だから還付できんかった・・・ >>712
>>713
お前ら2人とも頭がおかしいぞ。 >>715
お前が呼んだんだろ。
ほんと頭おかしいぞ。 やっぱり本物のホラ吹きドンファンだったw
俺は呼んでないぞ
頭がおかしいのはお前だ 総務省が公表している地方自治体の個人住民税の申告期限の延長の状況を見ると
公示して延長しているが980件、公示していないが延長を個別対応するが761件
つまりすべての自治体で延長が認められたといっていい
少なくとも16日までに確定申告をすれば住民税も期限内申告ということになる 教えて下さい。
昨年3月まで扶養内でパートしていた主婦です。昨年の3ヶ月分の給与は22万円ほどで、所得税や住民税は一切引かれてません。
この場合、基礎控除38万円以下という事で確定申告する必要は無いのでしょうか? IDパスワード方式で提出した場合、収受確認のあるB控ってどう出すの? IDパスワード方式で申告中ですが
ふるさと納税で同じ場所なら
まとめた金額を入力してもかまいませんか? 転職で年末調整していないのをすっかり忘れていました
4月16日までというのは郵送の場合郵便局で提出した日ということで大丈夫ですか? 還付金発生する人なら4/16以降でも5年以内ならOKだよ >>724
還付になるようなら5年以内やればいいですよ、コロナが終わってからゆっくりやったらどうです つか、もう4/16以降でも確定申告書の
上のところにコロナって書けばOKだよ >>725-727
ありがとうございます安心しました 提出した日で大丈夫だから期限内にしとく事をおすすめ 電子申告の準備できなかったから郵送にするけど
感染者かもしれない人がベタベタ触った書類扱うの嫌だろうな、税務署の人 それをいうなら税務署に来られるのがもっと嫌
直接飛沫を受ける可能性があるからな >>731
飛沫はマスクで簡単に対処出来る
接触感染は対策が難しい 納税者はマスクをしてくるとは限らんからな
だから税務署に限らず役所はできるだけ来ないでくれと要請している ヤフオクの収入を確定申告しようと思うのですが
1つのID内で不用品と商売目的の物が混在しています
商売の物は一種類だけで複数回出品していますので
「この商品だけが販売目的です」と説明するのは可能です
これで納得してもらえるのでしょうか?
ちなみにどちらも領収書の類いはありません >>734
いいですよ
所得税は申告主義ですから自己申告されたもので課税します
もっとも、ウソつくとそれがバレた時は大変ですが 去年の所得98万ぐらいだったんだけど、それで確定申告をした
けど、経費に入れてないものがあって、それ入れて再計算したら93万円ぐらいの所得になったわけだけど
これって一応、確定申告正確な額でしておくべき?? ↑の場合でもe-Taxで受け付けてもらえるかな?
よくわかんないんだけど、e-Tax使って税務署に提出しましたっていう証拠のも乗ってなにか貰えるのかな?
(直接行った時に控えに印鑑押してもらうみたいなもの) >>734
金額大きいなら不用品も雑所得で申告しろ 明日申告書仕上げるのでお願いします
一昨日事故的に1千万超えてしまい初の消費税です
課税売上、課税仕入はなんとなく理解しました
昨年、340万の新車を買い減価償却で申告します
仮にわかり易く事業使用という前提で
この車の代金を消費税の申告書に書く場合
取得額に100を掛けて108(7月購入)で割ればいいんですか? >>739
ここは所得税の確定申告のスレで消費税の申告のスレじゃないんだが・・・・ >>739
30年1/1〜12/31 1000万円超える H31年3/15申告
31年1/1〜12/31 R02年3/15申告
02年1/1〜12/31 課税期間 R03年3/15申告
だから、
340万の新車買ったのなら、昨年の31年1/1〜12/31はまだ免税期間だよ インボイス精度とかいうのが始まると1000万関係なくだっけ?
やべーよなあれ >>743
一千万以下は申告しなくていいかけどその代わり消費税貰っちゃ行けなくなる >>742
スレが違ってたみたいなのにありがとう
ごめんなさい、去年が課税事業者なのは間違いないので
超えたのは3年前ということになります 元々消費税込みの値段でしかつけられないからウチは関係なさそう 個人客相手にしてるならいいけどな
法人客だと向こうの消費税納付が増えるからやばい 確定申告の期日、
『柔軟に対応する』らしいけど
納付は、遅れても良いのかな
延滞税とられるのかな? >>750
税務署に聞いたら、
今、国会で審議中の法案で
1年の申告延長が、可になるかもしれない
その場合は、延滞金もつかないらしい 年の売り上げが80万ちょいで自宅なので家賃等の経費を引くと40万
ぎり38万だかは越えたので今回初の確定申告を一応したんですが
税務署で住民税や国民健康保険の減免は確定申告と関係ないと言われたんですが
所得で勝手に下がるのかと思ってたんですが 途中送信してしまいました
所得で勝手に下がるのかと思ってたんですが市役所に言って交渉してと言われました
そんなもんなんでしょうか? 「減免」て言葉使ったらそら市役所に相談に行けとなるよ
減免て本来支払うべき金額より少なくするってことだから ありがとうございます
市役所では確定申告したら勝手になると言われて追い返されたので
確定申告のときに聞いてみたんですが
とりあえず市役所に電話して聞いてみます 今さら年末調整の話なのですが、
1人法人で、不動産所得と事業所得があり年末調整は行わず、
毎年確定申告書Bで出しています。
手元にある扶養控除申告書、源泉徴収簿、給与所得者の保険料控除申告書、配偶者控除等申告書ですが、
これは確定申告書Bを出しているのであれば記載せずに廃棄しても良いのでしょうか? >>749
4月17日以降でも申告書の余白に
「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」
と書いておけば提出日まで申告期限も納税期限も延長される
納税が申告書提出後になる場合は納税期限が
無条件で自動延長されるのではなく
コロナの影響で収入が減少し一時の納付が困難などの理由があって
原則としてその証拠書類の帳簿や通教のコピーも提出して
申請をして延滞税も利子税もない納税猶予が認められる予定
なお、17日以後の申請でも遡って認められる予定 >>757
所得税の確定申告をすればその申告内容に合わせて
市役所が住民税も国保も計算して課税する
市役所が計算して課税するんだから
さらに減免をお願いをするとしたら相手が市役所なのは当然だろ 複数人名義のものに対する所得や経費が人数分できっちり割りきれないのですが、これも端数切り捨て対応で小数点以下切り捨てでよいのでしょうか? >>758
そもそも給与所得があるのであれば、年末調整するのが原則です。
年末調整していないのであれば、他の所得と合わせて給与所得も申告し精算しなくてはなりませんよね。
源泉税は甲欄で計算したのであれば、扶養控除等異動申告書は必要です。
他は破棄しても構いませんが、破棄はいつでもできますから取っておいたほうが良いかとは思いますが? >>759
ありがとです
通帳は、個人情報あるから、見せたくないな 訂正申告の期限は、4月16日でよいのでしようか、上場株配当金を追加したいが、税務署が狭い通路2時間待ちなので、コロナが心配 >>762
ありがとう、
うちは専従者がいて、16歳以上が1人いるから源泉徴収は甲でやってるので、
関連する書類は残しておいたほうが良いですね。
源泉は作りましたが、市町村には送ったけどそういえば確定申告に今年は貼ってないのはマイナンバーで管理するようになったからなのかな。 >>766
給与支払報告書(源泉徴収票)は給与所得者であれば市町村には必ず出します。
>確定申告に今年は貼ってないのはマイナンバーで管理するようになったからなのかな。
どういう意味ですか? 地震保険料控除について質問です
JA共済掛金払込証明書の記載内容
契約年月日 平成31年3月28日
共済種類 建物更正
掛金払込方法 年払
共済期間 10年
控除対象掛金 190650円
控除対象掛金証明額 190650円
この場合、確定申告書の第二表L地震保険料の計は190650円ではないですよね?
この金額で出してしまったのですが年間こんなに払ってないということに気づきました >>759
申告する当日に申告書の余白に
「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」
と書いて提出さえすれば16日までに遅れますとかなんとか
連絡する必要ないよね? >>770
そうだけど、あんたはもともと期限内申告をしないと何か影響が出る申告者なんだね
そうじゃなきゃ、ふつうの年だって3月15日以降に出したって特に問題はないんだよ(住民税とその跳ね返りの国保なんかにはちょっと問題起こすかもしれないが、違法とかではない) 所得税の申告書なんて1日でできるのに、1ヶ月伸びるとわかったら、
案の定今日までやらなかった
一応、昨日から始めて今日終わって郵便で提出したけど(笑) >>769
実際にいくら払ったんだよ
それをいわないとわからんだろ >>775
わざわざこんなもんに金使うやつは成功しない
ゴミ > カードリーダーないとできない
買ってe-taxやろうと数年前に決意したが別の件で
カードリーダーがバカみたいに高値がついて
やめた記憶があるわs 新型コロナウイルス云々って書けば
4月17日以降でも青色65万控除になりますか? カードリーダーだけでなくマイナンバーカードが必要
ID・パスワード方式ならその2つともいらない
令和2年から電子申告しないと65万控除が55万に引き下げられる
カードリーダーは安いものは千円台
かつては電子申告をすると1回だけカードリーダー代相当の税額控除があった
そんなことも知らない情弱には電子申告は無理だし無用だ
死ぬまで紙申告をやって税金も余分に納税すればいい すみません、詳しい人教えて下さい。
本当に個人レベルの小規模個人事業主です。
去年の4月に開業届を出して少し活動していました。
確定申告も初めてで、遅くなってしまったのですが今日行く予定です。
申告は白色になります。
ちなみに1人世帯です。
ここからが質問なのですが、経費を引いた所得が少なくて恥ずかしいのですが33万円あります。
ネット等みると35万円以下は非課税になるような話なのですが、自分の住んでる市のホームページを見ると以下のような事が書かれています。
これは年間所得28万円以下じゃないと非課税にならないという意味ですか?
前年中の合計所得が次の計算式で求めた金額以下の人
280,000円と(控除対象配偶者及び扶養親族の合計数✕280,000円に168,000円を足した額)を合わせた額
※控除対象配偶者及び扶養親族がいない人は280,000円となります。 >>783
今日申告に行くなら、そこで聞けば良いだけの話 >>784
詳しい人にお聞きしたいだけで、わからないやつには聞いてないよ。 >>778
親が払ってて年間6万ちょいって言ってた
親が勘違いとかしてなければ >>783
生活保護基準の級地区分
1級地 35万円以下
2級地 32万円以下
3級地 28万円以下
が均等割がかかるかどうかのボーダーライン
要はあなたが物価の安い田舎町に住んでるってことだ >>785
税務署で濃厚接触してくれば良いわ!
コロナ食らえ! >>784さま
>>783のような低所得者は税務署では
雑魚扱いで相談すら応じてもらえないですよ
申請用紙もコロナ感染しそうで受け取り拒まれますわ (≡^∇^≡) >>783
貧民が国税さまのお手を煩わせることはお止め下さい
電子申告すら出来ないなら郵送にして
間違いがあったら懲罰食らえば良いのです >>769だけど、JAに聞きに行ってきた
今年から切り替えだから今までの掛け金がどうのこうので、その証明書の金額で申告すれば大丈夫だって
そのままでいいと聞いて安心しちゃって理由はっきり覚えてないので詳しい方ご説明お願いします >>791
だから、契約変更の内容と支払金額をいわないと誰も何もわからんし
JA以上の説明をできる人はいない
そもそも控除を受けることができるのは支払った人だ >>782
じゃあオススメのカードリーダー教えろよ雑魚 amazonでカードリーダー1.280円で買いました。 ソニーのいっちゃん高いやつRC-S380使ってる
これも仕事のために買ったから経費になるし、今後も10万分控除されるなら元取れるわな
電子申告は導入は面倒くさいけど、紙の申告より楽になるしプラスしかない >>792
契約内容は年間支払い額が前年より2000円くらい上がって63000円程度だった
地震以外の保障もあるみたい
30年度の控除金額は24120円だった
それが令和1年の控除証明書は190650円だから違和感を感じた
親名義の契約だが同一生計だから俺が金は出してる 質問です。去年3月に仕事の移動で40回ほどETCを個人クレジットカードで支払いをしました。
クレジットカードの引き落とし日が5/27だったのですが、このように一度にまとめてしまって大丈夫でしょうか?
アドバイスあればお願いします。
https://i.imgur.com/Ksjn2Tj.jpg >>798
ちょっと調べた
まず、建更共済掛金のうち地震保険料控除となる金額は
実際の掛金とは関係なく一定の算式で計算される
共済契約を見直した結果、旧契約で積み立てた金額のうち、
新契約に充当された部分の金額は一時払いしたもとのみなされ
新契約年だけ控除証明額が増えることになる
おそらくそういうことだろう
後はJAに確認しろ
なお、証明額がいくらであっても所得税の地震保険料控除は5万円が限度だ >>801
ありがとうございます、それで進めてみます >>801
こういうのって結局、調べに来たときに説明出来て、辻褄が合ってれば
そこまで細かいこと言われないってことでおkなの? >>804
そゆこと
利用明細はちゃんと取っといてね 無知なもので教えてください。
昨年はじめて株の譲渡損失繰り越し(−100万)をしました。今年も−20万損失があるのですが、今年も繰り越しした方がよいのでしょうか?
3年連続で繰り越ししないといけないところを途中でやめると問題起きますか? 文字化けしてすいません。
文字化け部分はマイナスの意味です >>806
3年連続で損失?
例えば平成30年分、平成29年分、平成28年分が損失だとすると
令和元年分の申告で平成28年分は自動的に消える。
令和元年分の損失も当然繰越でしょ?
ソフト使えば自動的に繰越になるけど。。 >>780
2月頃、ブックオフのジャンク品箱でカードリーダー100円で売ってた。
etaxにも使えた。 >>808
今年で2年目で、連続して損失ありです。
ソフトはなく、昨年はじめてのときは直接税務署に行きました >>810
ソフトなら自動繰越だけど、手書きでどうしてもいうのであれば、繰り越さなくてもいいのでは?
税務署は何とも言わないでしょうね。
ただ、令和2、3、4年分の申告で譲渡益が出たら不利になるよ >>811
自分の場合は現時点で合計損失120万円以上を3年目に株で黒字儲けないと今回も繰り越し処理するメリットはないで合ってます? プライベート兼用で新しくプリンター買って減価償却にしたんですが、
貸借対照表の工具器具 備品欄には、購入価格の専用割合分の金額を記載すればいいんですよね
それとも事業主貸に全額計上しとけばいいですか? >>812
理屈はそうだけど、原則税法は繰越を規定しているわけだから、素直に繰り越せばいいと思うんだけど?なんか理由があるの?
将来は不確実なわけで、繰越を上回る黒字が出る可能性がわずかでもあるのなら、繰り越せばいいと思うんだが。。。 >>813
購入価額は全額貸借対照表に計上しますよ。減価償却するときに
(借方) 減価償却費50 (貸方)工具器具備品100
事業主貸 50
と仕訳(会計処理)します。 >>815
レスありがとうございます。
国税庁公式からのものを使っているのですが、
貸借対照表の、資産の部の工具。器具。備品の欄に全額記載でよろしいですか? >>817
その通りです。
本日はボランティアでスレを巡回しているので質問がある方はどうぞ。
分からないときは、はっきり分かりませんと答えます。 電工なんだけど工具やpc、pc附属品仕事でしかつかわないんだが全額経費で問題ないんですか?
専門的なものから普段つかえそうなドライバーとかいろいろあるんですけど実際日曜大工とかきらいなんで仕事でしか使わないんですが
もちろんpcも積算や図面、見積り請求書にしかつかってません
確定申告は今年はじめてなもんでほぼなんもわからない駄目なやつです >>820
取得価額10万円以上の工具器具備品は減価償却という会計処理によって所定の耐用年数で経費計上します。(耐用年数は国税庁HPやネットで簡単に調べられます)
例えば100万円の工具器具備品で、耐用年数が5年、定額法(法定償却方法)ですと、毎年20万円ずつ減価償却費として経費計上します。
青色申請は出してあり青色申告ですか?
青色申告者なら30万円未満の工具器具備品は一定の手続きで全額減価償却できます。
白色でも10万円以上20万円未満なら一括償却資産と言って3分の1均等で3年で減価償却します。
10万円未満の工具器具備品は消耗品費として経費計上できます。 >>821
ありがとう
一応青はだしています
あと2つ教えてください
一昨年会社をやめ個人事業主となりましたが去年会社員時代の建設業退職金共済から340万失業保険の再就職手当てとして140万の計480万程度仕事以外での収入がありました
これらはあくまで保険なので収入として申告しなくても問題ないですか?
もうひとつ確定申告が期日にまにあわなかった場合どういったペナルティがあるのでしょうか?
ペナルティをさけるためいい加減な書類を作成するよりペナルティ込みでもすんなり済ませることができるのであればペナルティ覚悟であと3日ほどかけて確定申告つくろうかと考え中なんですが >>822
退職金共済は退職給与ですから優遇措置があります。(収入金額−退職所得控除額)×1/2が退職所得です。
金額的に退職所得控除額の範囲内の感じがするので退職所は出ない感じがしますが、「退職所得控除額」と検索して確認して下さい。
その前に「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出し、退職所得の源泉徴収票をもらいましたか?そうであれば課税関係は完結していて申告は不要です。
失業保険に関する給付金は非課税です。申告不要です。
申告間際の際、売上くらいは確定させて取りあえずの申告をお薦めします。
というのも期限後だと無申告加算税が課されます。
後日、自主修正申告すれば延滞税も免除してくれます。
今年はコロナの影響もあり、申告も17日以降も受け付けてくれる可能性もありますので、税務署に相談するのも手だと思います。この辺りは明日にでも電話で聞いてみて下さい。
もノーと言われたら売上くらいは確定させた申告書を本日16日までに出すことをお薦めします。
(裏ワザとして時間外収受箱、俗に夜間ポストと言いますが、17日に税務署が開庁する前までに早朝とかに投函しておけば16日に申告したとみなしてくれますよ) 用語訂正
1行目
退職給与→退職所得
2行目
退職所→退職所得 株の繰越損失があるんですが、配当所得について所得税は総合課税、住民税は申告分離課税で繰越損失と損益通算、というのは可能でしょうか?
繰越損失は配当所得と損益通算後も残ってさらに繰越です。
住宅ローンの税額控除によって配当所得を総合課税にしても申告分離課税にしても所得税はゼロのため、どうせなら繰越損失を多くできないかと思って質問しました。 >>825
すみません。今日は疲れたので休みます。昼間調べさせてください。
「特定口座」ですか? さすがドンファン
「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」
と申告書に付記するだけで個別延長の取り扱いをすることを知らないようだ
今追い込みで申告書を作成しようとしている人は
16日までに無理して中途半端な見込みの申告書を提出したり、
税務署に相談に行ったりしないように >>779
家でやれば外に出ることもなく
往復の時間を使うこともなく
待たされることもない。
時は金なり。
だからお前は貧乏なんだよ。 >>826
はい、特定口座の源泉徴収なしです。
所得税で総合課税、住民税で申告なし、は可能で節税になるというのは知っていたのですが、住民税だけで申告分離課税の損益通算ができるかはわからなかったので質問しました。
よろしくお願いいたします。 >>827
なんで呼んだ
俺は何も答えてない。
お前の勘はハズレてる。
さすが三流。 >>827
お前が言っていることがおかしいだろ草
あくまで、個別事情によるものだ
ドンが言っていることは間違いではない >>802
ありがとう
俺も白畠がなんとなくそんな感じのは出て来た
とりあえず間違った申告はしてなくてよかった ドンが言っていることは次のように解釈出来る。
まず原則論で期限内申告を薦めている。
次に質問者は自分で申告すると読み取れる。
そしたら個別事情があるので税務署に事前予約して
相談しながら申告するということだろ?
文脈をよく読め、馬鹿が >>823
しらべましたが控除額範囲内ですね
建退共のホームページでも確認しましたが退職所得申告書も同封でだしてたのでたぶん申告しなくてもいいみたいですね
一応あした税務署にいったとき直接聞いてみようとおもいます
いろいろありがとう >>829
住民税で所得税と異なる課税方式を選択できるのは源泉徴収選択口座だ
源泉徴収なしなら論外だな
なお源泉徴収選択口座なら所得税と異なる課税方式を選択して
住民税のみ配当と譲渡損失の損益通算及び譲渡損失の繰越控除ができる 早速反応するドンファンと擁護なりすましの本人
知らなかったことは素直に認めろ、にせ税理士
言い訳は見苦しい
国税庁が出した柔軟な対応のQ&Aの趣旨をよく考えろ 受験生は流石に詳しいな草
こんな時間迄起きていないで早く寝ろ
試験は中止や延期になるの? >>836
上場株式等の譲渡所得については、源泉徴収ありの特定口座が条件なようですね。
ネットを漁った限りだと配当所得についてはその制限が無いように見えるのですが。 白青色は知ってたけどまさかの青色申告は事前に申請書が必要って事知ったばかりだが大人しく白色で申告するしかないですか? 昨年分は無理。今年分が間に合うからそれでよしとしたら… >>814
お返事遅くなりまして、すんません。
特に意図はなく興味で質問させてもらいました。
今月中には確定申告する予定です。 青色申告だけど、所得税申告書イメージフォームで
「納める税金」欄の後に65万控除書いてあるけど
ちゃんと控除されてるの?
計算自動だから、よくわからん。記号式の案内も書いてないし 先に進んだ事業税関係の入力フォームで
青色申告特別控除で控除した額入れろって
流れ的に自動で入力されててもいいと思うんだけど
わざわざ聞いいてくるってことは、所得税フォームで650000にてなってても
場合によっては控除されない事があったりします? ID:OJWdroy
悔しさ全開のドンファン
別人のフリをして本人が否定しているレスを肯定して墓穴
こいつは本当にアホ >>841
異なる課税方式を選択できる特定配当等は
上場会社等の配当等で配当割が課税されることになっているものだ
役所のHPでもわかりにくいのは確かだし、
役所の担当者でも理解していない可能性もあるが
地方税法を正しく読めばそうなる
信用するかどうかはあんたの勝手だが 作成はこちら押しても
空白にページになって何もできない
色々ダウンロードした後にこれかい >>841
850のレスでは回答としては的外れで適切じゃないな
上場株式の配当等は源泉徴収選択口座で受け入れしようと
源泉徴収なしの簡易申告口座外で受け入れしようと
必ず源泉徴収及び特別徴収される特定配当等だ
だから配当だけに関していえば所得税と異なる方式で申告できる
しかし、譲渡所得の方は源泉徴収選択口座である縛りがあるので
簡易申告口座だと所得税と異なる方式で申告できない
したがって、配当所得を所得税で総合課税、住民税で申告分離課税は可能、
譲渡所得を配当なしの損失繰越控除、住民税で配当通算後の繰越控除は可能
つまり、841さんの想定している申告は可能と考える
異論、反論あれば歓迎 確定申告をしようとしたら源泉徴収票を職場に忘れたことに気付きました。
明日以降の申告でも問題ないでしょうか? 初めてのetaxで入力し終えたんだけど、支払い調書って打ち込みだけで、会社から送られてきた物自体の提出は必要ないの?
税務署から会社への確認とかが行くのかな? 税務署からたった300mでクラスター発生
マジで行きたくないからやらんかったわ
GWまでに行けばいいかと >>854
つか、今年から源泉徴収票っていらなくね 源泉微収票が届かないから確定申告まだしてない
今月中なら大丈夫? >>859
ださんでいいよ
会社が税務署にだしてる >>849
残念、俺はここに何も書き込んでいない。
三流乙 さすがホラ吹きドンファン
誰がホラ吹きの擁護を連投するねん
こいつは本当にアホ >>864
多分一生届かない
問い合わせして確認しないとまずいよ 8月まで延滞つかないだろ
つまり4ヶ月は無利子で、その後金利7%で税務署から金を借りれるってことと同じ。
金利はかなり高いけどキャッシュは今超重要だしな
食費>家賃>税金だしな
家賃4ヶ月滞納するとどうなるかわからんので、税金は4ヶ月延期できるなら
したほうがいいかな 災害(コロナ禍含む)などで納付が困難になった場合、
納税猶予の申請をすれば原則1年間延滞税免除の納税猶予となるが、
現在国会で審議中の納税猶予の特例が成立すれば、
コロナの影響で売上の減少などの理由でも
1年間延滞税免除の納税猶予を受けることができる
なお、納期限後でも申請を承認されれば遡って納税猶予されるが
申請期限があることに注意がいる
住民税も別途申請の手続きは必要だが、国税と同様の対応がされる見込み 質問
自営業で報酬だとして
もし国民年金を3年分一括で過去の分を払ったとしたら
その金額全部引いてもらえる?
それとも1年間だけ? 賃貸し契約中の業者がコロナ休業する場合、強制的に、家賃が貰えなくなって代わりに来年以降に固定資産税が還付されるようなシステムあれば
飲食店とか安心して休業できね? 結局まだ確定申告してないや。
還付もないし、そのうち気が向いたら
やればいいやね? 今回の先延ばしで
沢山の徳井さんを生み出すんやろや… まぁ確定申告しないと住民税も
国保税も介護保険税も決まらんから
来週には出すけどね >>876
4/16延長決まった時、実質6月までOKだったらしいが、
全国非常事態宣言出て416もなくなったので、
これで8月まで余裕で伸ばせる
無利子で融資されるようなもんだから活用しないと
自分はまだ大丈夫だが1ヶ月後どうなってるかさっぱりわからないので
(もう日本は1日500人新規になった。感染大国仲間入り)
8月までいいなら8月でいいかなと
税務署も銀行にも行きたくないし 知ってる人いたらおせーて
確定申告期限が4/17〜もOKになったが
青色申告についてもペナルティ無しに17日以降の提出が可能なの?
それとも青色は16日まででそれ以降の提出はアウト? 「新型コロナウイルス感染症についての申告期限・納期限の延長申請」と申告書の余白に書いておく >>883
ありがとう、65万控除が10万ポッキリになったら貧乏自営の自分としては自業自得とはいえ痛いところだった
国保税とかメチャクチャ高くつくし還付も減るし
一点分かったことがあるので書いておく
4/17〜、e-taxが土日は使えないっす(笑)、月〜金の24時間のみとのこと、せっかく片付けようと思ったのに このスレでも何度も何度も回答されていることだが、
申告期限が延長されるのに65万控除がなくなると心配する発想がわからん
なお、e-taxの稼働時間は土日がまったくなくなるわけじゃない
毎月最終の土日は稼働する(8時30分から)
国税庁が柔軟な対応を発表した時点で所得税の確定申告は
既に9割が申告済みといわれていた
もはや未申告は5%もないだろうな 3/16が4/16まで伸びて、これだけ期間あれば余裕ーとブッこいてたら、、まだ終わってねぇ自分。
いつ終わりが見えるんだろう。
年は越さないようガンガル。 訂正申告は期限内の話
16日の延長された申告期限後は個別延長扱いで
申告書の提出した日が申告期限になる
だから17日以後は訂正申告はそもそもありえない
つまり17日以後申告内容を訂正したいときは
修正申告か更正の請求になる
当然ながら更正の請求が認められない内容は訂正はできない 4/18 いつ終わりが見えるんだろう。年は越さないようガンガル。
5/18 朝起きたら、咳がとまらない
5/20 今朝 突然たたき起こされて宇宙服を着せられた
5/30 もう俺は宇宙服を着なくていいと医者がいった。
6/18 いったいおれ どうな て
7/18 今日 はらへったの、いぬ のエサ くう
8/18 かゆ うま
とかかもしれんぞ >>886
>このスレでも何度も何度も回答されていることだが、
>申告期限が延長されるのに65万控除がなくなると心配する発想がわからん
それは措置法25条の2Dの条文を読んでないからだろうね。普通の人は読まんだろうけど。 >>895
措置法の条文を読まなくてもタックスアンサーにも書いてあるし、
65万控除について書かれているネット記事でも必ずと言っていいほど期限内申告と書いてある
まあ、誰かが言ったデマに惑わされているんだろうね ここってキャッシュ不足に怯える事業者の不安感情を無視した
氷のようなレスばっかりだな。 >>897
そうだよ、だって税金てのは氷より冷たい冷酷非情なもので、それを語るスレだから氷のように冷たいさ >>897
不安感情に同情なんかしたら「同情するなら金をくれ」て言われそうやしw >>897
同情してほしいならそういうスレへ行け
ちなみに俺の顧問先は俺のアドバイスで
すでにコロナ対策融資を受けているし、
持続化給付金の申請もすでに準備ができている
あと既存の借入金の無利子、無保証料化の交渉もしている >>896
いや、確定申告については記載があっても
青色申告期限についての言及が具体的にないから不安なだけ 5ちゃんでちゃっかり相談している時点でアホ
税務署に相談するか、近くの税理士事務所に行って金払って相談するんだよ。
相談料払えば税理士も親身になってアドバイスしてくれるよ。 白色にしたんだけど青色に戻すにはどうしたらいいんだ >>901
青色申告期限って何だよ?
初めて聞いたわ
どこにそんな用語があるのか教えてくれ >>903
もいちど新規に青色事業者の承認申請からする 去年1年間病気で休職していました。
その前から休職していておととしまでに傷病手当金は1年6か月分もらい切り、去年は1月から会社給付の休職手当をもらっていました。
手当自体は年間200万ぐらいはもらってたはずですが、源泉徴収票記載分はボーナス2回分の30万円ほどでした。
おかしいなと思いつつそのまま申告してしまったのですが、そういうものは別途自分で計算して申告すべきものなのでしょうか?
会社から給料と同じように振り込まれていたので非課税なのかなと思いましたが、不安になったので聞きに来ました。
すみませんが分かる方教えてください。 >>908
病気が精神のほうの病気じゃないの?
そうならそのままほっといていいよ、精神障害者のための特例だから >>910
あ、精神です。
そんな特例あるんですね。
教えてくださってありがとうございます。 >>912
いや、会社支給の手当の話でしょ
>>910
なんていう特例ですか?後学のために知りたい 自分の無知を棚に上げて、他人にアタマが悪いとは恥知らずだな
901 返信:名無しさん@そうだ確定申告に行こう[sage] 投稿日:2020/04/19(日) 13:46:57.67 ID:DWrqYrVf [1/2]
>>896
いや、確定申告については記載があっても
青色申告期限についての言及が具体的にないから不安なだけ >>909
直法1-147の話?
あれは日本の12の会社だけに与えられた納税免除の特権だろ e-Taxの還付、GW前にされるかなあ…
先週頭に提出したからどっちに転ぶか… >>921
課税所得に税率かけて払うべき税金を計算すりゃいいじゃないか、それと源泉徴収などですでに納めている額と比べてみて納め過ぎてりゃそれが還付金の金額だよ >>914
青色だけど、念の為税務署に電話してみたよ。
提出日=提出期限かつ納税期限
という扱いになるので、
期限に間に合ったということになるので、
青色剥奪などのペナルティはないとのこと。 >>923
そんなの当たり前だろw
悩む意味がわからんw >>924
当たり前かどうかは個人の感覚によるが、
お役所というものは、国民に都合の悪いことは伝えない性質があるし。
勝手に国民が当たり前だとおもっていても、
税務署は「そんなこと言ってない」って見解示されたら、
こっちが不利だし。
結局無理やり4/16ポスト投函での提出でまにあわせちゃったけど。 >>921
会計ソフト使ってると自動的に算出してくれる
きちんとやれば、少額償却とかうまく活かして上手く調整できるし、かしこく算出申告すれば大きなアドバンテージだぞ >>923
そんなことは過去レスに何度も書かれているし、
不安なら税務署に直接聞くのもいいだろ
しかし、901は確定申告書の提出期限とは別に青色申告期限なるものがあり、
それについて言及がないといっているからその青色申告期限とは何か知りたいわけだ
それが国民にとって都合の悪いことなのか
また、これも何度も書かれているが個人は期限後申告だからといって
青色が取り消されることはない 翌年分の青色申告申し込みなら3月で締め切ってるだろ
申し込み忘れた奴は来年も白色だぞ >>928
俺へのレスなら青色申告承認申請書のことはいっていない
17日以後の申告でも申告期限の個別延長が認められ、
65万控除は期限内申告が要件だから65控除がなくなる心配はないというレスに
青色申告期限について言及がないから不安だという話だから
青色申告承認申請書の話ではない
それにこの承認申請書の提出期限も申告期限の延長とともに延長される
一括延長で4月16日まで、17日以後は個別延長で期限が延長される e-Taxは本当に処理早いな
ちなみに、手続き日から振込される日までの時間ってどれくらいかかるのだろう >>923
乙
今回初e-Taxだったが
添付書類がゼロで済んだ(保険料の領収書とか寄付金明細とか)
提出の手間が省けるのと添付書類ゼロで済んだ点以外は
ぶっちゃけ紙の方が楽だった、余計に半日かかったかんじ 添付書類ゼロといってもあくまでも提出省略であって、
記載事項を入力して送信して原本は5年間保存しないといけない
医療費の領収書は提出できなくなったが、
提出できる添付書類は郵送しておいた方が後の管理が楽だな
添付書類もすべて電子化してくれればもっと楽になる >>769
多分保険の転換でしょう。
前の保険の返戻金相当額を崩して新しい保険に充当してる。 e-Taxのほうが、のちのち税務調査入りやすいとかあるんかねえ そら電子申告のほうが税務調査はやりやすいでしょ。
売り上げと経費のバランス、仕分けの詳細とか、紙の書類を税務署員が精査するよりも、そういった機能のソフトかなんかで抽出すりゃ一発だもん。 >>937
電子帳簿の話してる?
弥生会計で電子帳簿使いますか?と出てきて調べたら、
入力した通し番号も記録されるから、あとであれこれ調整して追加したり削除したりする行為も全部記録されていると知ってあわててやめたわ。 やましいことしてなければ、調整もなにも、経費追加入力なり、減価償却方法の変更なり、なにも悪いことなくないか? >>937
だよね
それに、証憑をきちんと保管してるかどうかってところも含めて、監査されやすいのかなーと
まぁ悪いことはなにもしてないから構わないのだけど、ふと思いまして 法人はともかく、個人で3月にまとめて帳簿つけるような個人事業主は、数字をあれこれいじって力技で合わせる人も多いからさ……やましいというか、まあやましいんだけどw どっちもだっつーの。
電子申告でも全体の経費に占める◯◯費の割合だとか、所得と経費のバランスだとか、そういうのをデータとして抽出するのは紙に比べてずっと楽だっていってんの。 >>943
紙申告でもデータ入力して電子申告と同じレベルの情報を持つんだが
それと電子帳簿保存は全く別の話 青色申告なんて、10万円控除でいいじゃん
領収書と単式簿記でいんだからさ
65万円控除とか狙うから、負担が大きくなる 紙でだしたらデータにならんと思ってるアホおるんか
全部入力されてるぞ 去年の11月に家買って、4月16日までの確定申告忘れてたんだけど
必要書類を揃えて税務署に郵送すれば住宅ローン控除申請?できるの? >>948
国税庁のホームページで作成できる奴ちがうんですか? >>947
住民税は安くならないね、締め切りすぎた 大阪国税局は23日、芦屋税務署(兵庫県芦屋市公光町)に新型コロナウイルスの感染者が訪れていたことが分かったとして、
同日午後2時から同税務署の総合窓口業務を中断したと発表した。
すべてのフロアを消毒し、24日午前8時半から業務を再開する予定。
同国税局によると、感染者は15、16日の両日、同税務署に来訪していたといい、兵庫県芦屋健康福祉事務所(芦屋保健所)
からの連絡で判明した。
対応した同税務署の職員4人が30日まで自宅待機するという。
https://www.kobe-np.co.jp/news/sougou/202004/sp/0013292817.shtml >>953
論拠なんていらない。
住民税は計算しなおされる。
論拠を聞いてどうする馬鹿なのか? >>954
えっ、論拠なしっだって
地方税法の条文をいえないのか
つまりあんたの妄想でいい加減なことをいってるんだな
住民税の住宅ローン控除を受ける要件としては
期限後でも納税通知書の送達の時までに
所得税か住民税の申告をすればいい
だから、これからの確定申告でもまだ間に合うんだよ
950のレスはデタラメだと認めるんだろうな やたらマウントとりたがる人って、子供か身障だってじっちゃんがいってた 【朗報】国税庁「休校に伴う助成金、雇用調整助成金、企業への100万給付金など全部課税対象です」 まあ給付金は売上の補填って役割だから残当だろう
それ以前にもらえるのかがまだはっきりしてないからなあ 日額8330円が上限の雇用調整助成金は
地方の時給安い会社にはありがたいが
都内だと焼け石に水
やっと引き上げが検討されているそうだが >>955
論拠知ってるのになんで聞いた?
やっぱり馬鹿なのか。 >>961
馬鹿は無知のくせに知ったかぶりのレスをしているおまえだろ
恥を知れ >>958
それ以上に支出している前提だと思うから、それだと税金かからないんで無いか? すみません
昨年4月いっぱいで中途退社しました
年収は400万でした
来月から仕事が決まり、還付金の事を昨日知りました。
およそいくら位戻ってきますでしょうか? その間アルバイトなど一切しておりませんでした
ご教授お願い致します 生保控除、地震保険控除、社保控除、扶養情報が無ければ答えようがありません >>964
取られている税金がいくらで、あんたの所得控除は何と何かがわからんと?還付なるかどうかすら計算することができない
誰でも還付があるとは限らないぞ 生保控除 地震保険控除 扶養控除 ありません
社会保険控除は204362円と源泉徴収票にありました 次の会社でパソコンの準備で5万円が準備出来ないので質問致しました
皆さん親切に有難うございます >>969
会社で中途退社すると年末調整されませんよ。
あなたが昨年払った生命保険料の金額(新、旧)、地震保険料の金額、退社後の国保、国民年金の金額の情報を教えて下さい。
扶養している家族はいますか?何歳ですか? >>974
退社後の国保と年金は払っていました
領収がないので再発行したいと考えています
扶養家族はいないです
すみません >>970
400万の給与収入で、所得控除が社会保険料と基礎控除しかないとすると、ざっと計算しても42,092円の源泉徴収額では少なすぎるな
400万ならもっと税金払わなくちゃいけないから還付どころか確定申告して追加税金払わなくちゃいけない >>975
情報揃ったら質問するといいですよ
誰か答えてくれるでしょう >>976
すみません年収400万は辞める前の過去3年分で
辞めた年の1月から4月までの1667549でした
五万円の還付が受けられたらお金を借りられる元同僚がいます
どうかよろしくお願いします 少なくとも、源泉徴収された分より戻ることはないよ
その後に事業収入などがあって、それがさらに源泉徴収された報酬などなら上乗せあるけども、それも経費や控除を加味して、青色申告などで65万控除もらってようやくってところだろう
なにも経費申請せずにそのままなら、まず0円 166万だろうが、源泉徴収分より高くなることはない
上で指摘されてるように、事業収入によっては追加徴税もありうる
深夜バイトでもしてためた方が早いよ
e-Taxでもない限り、1ヶ月以上は先になるし、そもそも確定申告してないなら無理 具体例な思案ありがとうございます
短期のアルバイトのない地域で…
本当にありがとうございます 確定申告はコノナの影響で無期限となったようで…
すみません >>958
今走ってる期はコロナ前の期間が多くて黒字で来期赤字になりそうな所あるからいつの時点で収益になるのかね
入金時点なのか 皆さんありがとうございます
五千円でもと考えておりましたが
助かりました。
土日考えようと思います
ありがとうございます >>955
そんなの知ってる
知ってるのに、ありまもしない論拠を要求する君は頭が悪いのか?
いつもそんなことしてるのか? >>986
いつまでも見苦しいから消えろ
おまえがウソを書いたことを反省しろ >>987
あれ書いたの俺じゃないし
貴方はいつも自分は論拠を持っているのに提示せずあえて相手に論拠をせまる。そういうことをいつもしてるのか?
頭がおかしいか、根性が曲がってる。直せよ。 >>988
論拠と言ってるのは俺じゃないし
邪魔だから消えろ >>991
だからお前はみんなに嫌われるんだぞ。
こんなこと言ってくれる友達もいないだろう。
曲がった根性を直せ。 この税理士さんは、脱税のプロです!
他の税理士さんには、断られましたが、、、。
平松正孝税理士事務所
〒619-0224
京都府木津川市兜台6丁目8番7
0774-73-2332
近畿税理士会所属
登録番号 71587
登録年月日 平成3年2月19日
会社法人 番号 1200-01-004564
商号 株式会社大阪会計
大阪市平野区喜連西4-7-16-201
取締役 平松 和子
取締役 平松 正孝
住所:京都府相楽郡精華町桜ヶ丘3-29-11
代表取締役 平松正孝
監査役 平松 理
最近、HPを削除したようでこちらに移行してるよー!
https://itp.ne.jp/info/264115298300000899/
http://s.z-z.jp/imgur.cgi?i=lqtsaeg.jpg
http://s.z-z.jp/imgur.cgi?i=4zoyXYz.jpg
http://s.z-z.jp/imgur.cgi?i=dmysLSP.jpg
http://s.z-z.jp/imgur.cgi?i=VpC2QRd.jpg >>992
おまえの頭の悪さは治らない
見境なく誰構わず噛みつくんじゃねえよ、バーカ 挙句の果てに自分のデタラメを棚に上げて逆ギレで噛みつく
どうしようもないクズがいたもんだ このスレッドは1000を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
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