★★一般人用 質問スレ part80★★
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税金経理会計板 一般人用質問スレ 過去ログ倉庫
http://www.geocities.jp/tax2xx/
※他スレとのマルチポスト禁止。どうせ答えるメンツは同じ。
「○○だけど、バレませんかね?」って質問も禁止。脱税は犯罪なのだ。
※リーマンの副業・バイトは、いずれ住民税とか何かかんかで会社にバレると思っとけw
※還付金が振り込まれるのは1〜2ヶ月後。
回答される方は、なるべく親切に、適法に、教えてあげてください。
スレタイにあるように、「一般人用」ですから。
くれぐれも嘘を教えたりしちゃダメですよ。
※前スレ
★★一般人用 質問スレ part79★★
https://mevius.5ch.net/test/read.cgi/tax/1573473295/ >>299
サービス業で仕入れとは何か
経費の課税仕入れというオチか 課税仕入れと言う日本語の「仕入れ」がアカンよな…
どうしても一般的に、物品の提供のための物の購入に聞こえる >>299
サービス業の仕入れ・・・修理用部品とかだけどそれだけなら
割合は0.5%ぐらいになるけど、
課税対象仕入で記帳する消耗品(これがほとんど)や自分に払っている家賃など入れると、
10月までで入れると仕入割合は35%ぐらいかな
ということはこのまま簡易課税は続けて良いことになるのね。 経理板って時々>>305みたいな変な人いるけど
税理士試験に落ち続けるとこうなってしまうの? >>306
いや、ネタバレして開き直るおまえが万年受験生なんだろ 経理板で常駐しているウワサの認定爺に絡まれちゃった と、このスレに常駐する万年受験生の釣りネタ質問バカが
自分が先に絡んできて認定したのを棚に上げていてワロタ 贈与税ってどうやって払うの?税務署に行かないとだめ? 相続税について質問です
親所有のマンション(親は同居してません)に子である私が住む場合、相続税上の特例みたいなのはありますか?
親が所有の一戸建てを売るつもりみたいなのですが、一般に不動産のほうが相続税は安く済みますか?
よろしくお願いします 1人法人ですが利益圧縮のために半年から9ヶ月分前払いしたいのですが、払う側は経費にできるとと思います。
もらう側は「年末にそんなにもらうと税金上がって困る」と言ってますが、
実際は来期の売上げとして仕訳できるのでしょうか? >>313
基本的に品物の受け渡し日が売上計上日となります
お金を払うだけで納品が来期なら費用も売上も来期で、今季に納品されるなら費用も売上も今季です
相手側が売上を入金ベースで計上してるなら可能なら支払いは来年にすると話してみてはどうでしょうか? >>314
一定の作業をしてもらった対価を毎月固定で払っています。
サービスの納品としては未来の各月になるので、この場合は短期前払費用は使えないのでしょうか?
家賃でも使えると書いていましたが、家賃も未来においての住める権利みたいなので、
今回と似たものだと思ったのですが、サービスの対価としての短期的な前払いは経費にはできないのでしょうか? >>315
短期前払費用という科目は使えますが前払費用は損益科目ではないので利益の圧縮という形にはならないです
費用とついてますが費用扱いするのは来期ですので今期の損益・税金に影響はありません
今期 短期前払費用←現金
来期 外注費等←短期前払費用
↑こんな形で来期の費用になります
ただまあ売上がそんなに出ていない法人なら調査はなさそうですし外注費等の費用として今期にまとめて入れてもいいんじゃないでしょうか?その辺は自己判断で 俺も年度末だから知りたい
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5380.htm
短期前払費用は支払い時点で損金の額に算入することが認められます
と書いてるけど>>316はそれができないと言ってるよね? >>319
プラス、短期前払費用なんて科目を作る人見たことない。
あと、論点は、これが本当に等量等質で重要性がなく短期前払費用に該当するかだね。
基本想定してるのは、家賃、保険料等だから。 契約書でどうなってるかだね
仮に今年そうするなら今後毎年そうしなきゃいけない 売掛金が5年ぐらい減らない分の一部って、諦めて特別損失というものにして良いのでしょうか?
毎月4万ぐらい請求があって、300万ぐらい貯まった状態で
毎月分は払ってもらってるんだけど、すでにある売掛金は減らない状況です。 >>322
まずは回収の努力を続けてください
債権放棄するなら内容証明等が必要 >>323
債権放棄なんてこちらの都合なのに
貸倒損失というものはそんなにハードルが高いのは何故なんでしょうか? 質問をさせてください。
WEB事業で飲食店のサポートをやっているものです。
飲食店単体の金券をWEBで販売したのですが、こちらは「前受金(あるいは商品券)」で処理しています。
お客様の購入時点ではお金が入ってないので
【購入時】 売掛金 前受金
【金券利用時】 前受金 売上
【月次の入金時】普通預金 売掛金
という仕訳にするつもりなのですが、売掛金というのは売上以外に対して使っていい勘定科目なんっだけ?
というところで引っかかっています。教えていただけないでしょうか。 >>326
客は金を払わずに商品券を買えるのか
どんな商品券なんだよ 届出出さないと商品券は発行した段階で売上だけどな。
仕様書ちゃんと作ってねーな。
seクビで。 安易に商品券発行に関わってその消し込み管理できんのか
データベースのデータがめっちゃ増えんぞ。
入力項目もめっちゃ増える。 >>329
それなら代理店手数料が売上だろう
売掛金や前受金が何で出てくるんだよ >>332
受託会計?なんだそれは
売掛金/前受金なんて仕訳をどう説明するんだ? >>334
商品券発行代理業者があとで商品券発行額を飲食店に振り込むんだろ >>334
たぶんposをオンラインで、商品券の振込先はpos業者で、手数料抜いて渡すとか考えてるんだと思うわ。 >>335
それなら商品券販売時に金を受け取っているんだろう
売掛金はあり得ない
商品券発行者自身でないから前受金・商品券もあり得ない
ただの預り金だ
月締めで入金されるのは代理店手数料だろう 326です
諸々説明不足がありすみません。
システムとしては
>>335 さんのおっしゃる通りです
電子クーポン的なサービスで、具体的には月締めで販売額をしめて翌月払いですね。
消込はアプリとかスマホで行って、お店は管理画面や通知メールでそれを確認できます。
自分の立場としては技術面の導入サポートをやってるんですが、
お店の方から経理上どう処理するのか教えて欲しいって言われて色々頭をひねっているところです
ググって調べまくった結果、WEBで販売した時の仕訳と、自社商品券を発行した時の仕訳の
合わせ技みたいな感じになるのかなとイメージして上の例を出しました。
お店の人からは、利用された分と入金分の突合が非常に困難だと言われています。 326です。
>>333
やっぱ商品券の方が適切ですか。
運営元が前受金で処理する例があるっていってたんですが、自分もその方がしっくりきました。
ありがとうございます。 >>339
商品券発行の消費税じゃなくて法人税や所得税の取り扱いを調べてみ。
お前ら自体が税務署にチェックされる可能性があるから。
その目論見自体がかなり困難な気がするよ 役員報酬は毎月同額のルールがあって期の途中で変えられませんが、
経理のミスで数ヶ月間間違った額が振り込まれてました。
これ決算時に訂正しても構いませんか? >>343
今後の振り込み額で調整
帳簿上では過払いとか支給漏れとか >>343
間違った額?
仕訳も間違っているんだろ?
法人税法上、厳密にはアウトだよ 役員報酬の月額を変更したけど振込額を間違っていたことにして
再変更したいということだろうな
社会保険料はどうしたのか
年末調整をやっていれば完全にアウトだな 単なる振込ミスであることを証明できるかどうかで話が変わるな まぁ世の中、故意かうっかりかは第三者が判断できないからな 質問です
扶養に入っている専業主婦です
昨年まで雑所得(株式利益)を33万以下に抑えて所得税住民税非課税にしていましたが
今年から基礎控除が10万あがるそうでその場合は雑所得は43万まで非課税でOKになるという事で良いでしょうか?
因みに今年の雑所得は外貨の利益です >>350
そんなん伏せなアカンな
因みにワテは10億円稼いだわ ナンマイダーカードでE-Tax申請じゃないと控除は上がりません こんにちは。
スレチでしたら、正しいスレを教えていただけると嬉しいです。
1月末に退職する予定(2月から別の会社で勤務)で、住民税の特別徴収について教えてください。
お恥ずかしい話金銭的に余裕がなく、1月分で残りの2-5月分も特別徴収されると
生活が厳しくなります。
そこでご相談です。
できれば残りの分は普通徴収に切り替えたいのですが、会社に相談すれば会社はノーとは言えないのでしょうか?
(市役所には現状を相談し、会社が対応してくれるなら大丈夫と言われました)
また普通徴収への切替がだめだった場合、退職翌月末に支払われる退職金からの特別徴収にしてもらうことは
通常可能なのでしょうか?
ご確認よろしくお願いします。 >>356
ご確認よろしくじゃねーよ
経理か人事に聞け。
あと特別徴収をするのは会社だが決めてるのは市だ。
市とこうなってるから普通徴収にしてくれと経理か人事に頼み込むのは君。 >>356
一月退職だと退職金からの特別徴収(一括)が原則だから。 >>356
役所がOKといっているならここで聞くより勤務先に聞くのが先だろう
制度的には、従業員の希望により普通徴収への切り替えも
次の勤務先での特別徴収の継続も退職金からの一括徴収も
可能のはずだ >>357-359
アホな質問にご返信ありがとうございます!
役所もオッケーと言っているので戦法で担当部署に頼んでみます。
念のため役所にも確認しておきます! 税理士を探していていろいろサイトを見てみたんですが、
エージェントをはさむタイプのサイトばっかりなんですね。
たんに、複数の税理士とマッチングして、何人か面接をして決めたいだけなんですが、そういう純粋なマッチングサイトの大手はないものなんでしょうか? 為替差益20万以下って、ほとんどの人は住民税の申告してないんですか?
銀行のサイトにもなせ、申告不要なんて紛らしいこと書くんですかね?
https://help.jibunbank.co.jp/faq_detail.html?id=10
500円の申告すべきか… >>362
そんなの税理士だって欲しい
クラウドファンディングで資金集まるならサイト作ったるわ まぁマッチングするシステムの維持費が必要だから
ある程度の仲介料はもらわないと。
そこらへんの仲介料ってどれくらいが相場なの?
簡単なマッチングサイトなんてチャチャっと作れるけど、
人間が絡むだけに人間回りの運用や悪用への対処が面倒臭そう ほんと税理士会がやるべき仕事だわ
あんなのクソ仲介噛ませてやる話じゃない。 もしかして税理士会の中の人が仲介会社の役員ということはないかい? まず、仲介屋に登録するのはロクな税理士がいないということを理解すべき
マッチングなんて1年ぐらいお試しで付き合ってみないとわからない
最初から税理士選びに絶対失敗したくないという奴が仲介屋の紹介でババをつかむ
税理士や税理士法人が独自につくっているHPや自分が使っている会計ソフトの
サポーターなどに登録している会員サイトなどから探す手もある
基本的な契約条件の確認なら面談の前に見積書を出してもらえばいい
見積書を出さなかったり、訪問を要請しても来ないのは論外だ
税理士選びの方法は巷に情報が溢れている
まあ、最後の決め手は信頼性と相性だけどな 正月に実家に戻ったら自分の旧姓の通帳を親が持っていた
因みに自分も自分の旧姓の通帳を持っている(意図的に持ち続けている)
そして今の名前の通帳も持っている
上記全て同じ銀行です
何十年も前に作った口座だから当時はできたんだろうけど何ともなんとも笑ってしまった
ふと考えたんですが、外貨を何年も前に買って、気が向いて円に戻したときの利益って何故税務署は解るのですか? やべぇ、平成22年から適用額明細書いるみたいだけど1度も出したこと無い・・・
税務署何も言ってこないのが怖い。
去年法人税率間違ってますよと教えてくれて還付も手伝ってくれたわ。
ショボイ1人法人だとどんな項目を使うの?
法人税15%ぐらいのやつと
30万以下の少額資産ぐらい? 帳簿で「資産から負債を引く」のはわかるけど
「負債・資産の合計」って、どういう時に役に立つの? オンラインカジノで稼いだ収入を一時所得として申告する場合、50万延以下はしなくてま良いのでしょうか? 質問させて下さい。
100万円の0.001%って1000円ですよね?
ネットで見ると10円なんですがどうゆう計算方式になるのか教えて下さい。
宜しくお願いします。 >>378
1%、0.1%でどうなるか含めてもう一度計算してみろ >>379
掛けても割っても何度やっても10と言う数字にはならないのですが汗 ちゃんとしょうがっこう卒業したか?
1%で1万、0.1%で1000、0.01%で100、0.001%で10円だろうが
このバカチンが! >>381
有難うございます笑
お恥ずかしいです笑 住宅ローン減税について教えてください
昨年末に面積が40平米まで緩和されるとありましたが
いつから施行になりますでしょうか?
ちょうど49平米の物件購入を考えており、フライングにならないか心配です…
それ以外の要件は現時点でクリアしてます(6ヶ月以内の入居など除く) 現在日本在住で、1人法人でネットでの事業をしているのですが、税負担があまりに重く困ってます
ネットさえあれば海外からでも仕事は出来るのですが、
税金の安い国に移住すればいいんでしょうか? >>384
まだ税制改正大綱段階で法案もできていない
改正案が成立するのは年度末で施行は4月から
契約日や入居日は遡及される
法案が成立する可能性は高いが絶対ではない >>386
大変勉強になりました、ありがとうございます!
まだ確定ではない旨、承知しました
物件探しも確度があがってから改めて検討したいと思います 例えば作業代4,660円の請求をしたとして、相手からの入金が4,000円しかない場合って会計ソフトにはどう入力しますか?
不足分660円は請求せず、こちらで補填するとして 近隣の貸し土地の地代相場が安く、時価の6%や固定資産税の何倍どころか、
固定資産税が相殺される程度です。
親族でなく友人にそのぐらいの額で借りてもらい、同額を現金で補填して、相続時の評価額を圧縮する、というのって
可能でしょうか。 >>388
売上値引または売上高の借方計上が正しいな
特に消費税が簡易課税ならそうしなければ不利になる 業種によって振込手数料引いてくる人いるけど、
簡易課税なら支払い手数料ではなく、売上値引きした方が良いのか・・・ 先方から差し引かれた振込手数料は、
消費税法上は課税仕入れでなくて売上対価の返還
だから、原則課税でも、納税額にはほとんど影響はないが、
その振込手数料を課税仕入れとして仕入税額控除に集計するのは誤りだし
厳密にいうと課税売上割合も正しくない 決算月が12月で
今年コロナの影響でお客が倒産して3〜4月ぐらいから売上げが半分以下になるのですが、
ずっと簡易課税だったものを原則課税に変更することはできるのでしょうか? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています