年末調整・確定申告40
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このスレは所得税の年末調整・確定申告に関する質問・相談スレです
他の税金についてはそれぞれの板やスレで
ただし個人住民税や国民健康保険税については、所得税確定申告の延長上の話ならばOK
○事業所得に関する質問の場合は「青色申告」か「白色申告」かを明記のこと。
○データや情報は小出しにせず、一度に書くこと。
○具体的な数字があると回答もしやすい。
○「こんなことやってもバレませんかね?」って質問は禁止。脱税は犯罪なのだ。
○リーマンの副業・バイトは、住民税で会社にバレる場合がある。
○還付申告は年明け以降なら確定申告期間前でもOK。
○還付金が振り込まれるのは3週間〜2ヶ月後。
前スレ
年末調整・確定申告39
https://mevius.5ch.net/test/read.cgi/tax/1522619559/ 来年初の確定申告です。
自分はリーマン、妻は専主婦
自分がFXするのにスマホを購入したんですが
妻のクレジットカードで購入しちゃいました。
これも経費で申請可能ですか?
購入額の一割を申請予定です。 >>12
自分名義だってたぶん1円も認めてくれないだろう >>11
自営業=会社ではないね
会社を作らずに個人事業主で自分の事業をしていても自営業
会社を作って役員として店をやっていても自営業
一人親方のように形式的には個人事業主であっても自分の事業でなければ自営業とは言わない
個人事業主として偽装請負契約(実質派遣社員)も自営業とは言わない すき屋の店員も雇用契約ではなく請負契約らしいけど
あれも自営業とは言わないね >>13
まじで?PCは自分のクレジットカードで購入したから一割〜二割請予定だったんだが、こっちも無理?? >>16
その1割2割が、申告するFX所得を稼ぐためのものだったという明確な証拠があればいいだろうけど
たとえばすべての通信記録を出してたしかに1割はFXのための通信に使っているとか証拠立てられれば いきなりすみません、質問させて下さい。
現在は本業(パートタイマー、扶養控除等申告書提出済み)+副業(単発仕事)なのですが、
確定申告は年収を確定させるものだから、副業のために行う確定申告時に「本業の源泉徴収票の提出も
必要になる」という認識で合っていますか?
以上宜しくお願い致します。 >>18
結論はあってる。
確定申告は、税額を確定させるもの。 >>18
そうです
確定申告する時は全所得を証するものを添付し、申告書には源泉徴収されている給与もその金額と天引きされた税金、及び扶養申告書に書いた被扶養者の扶養控除額なども書かなくてはいけません >>19
>>20
有難うございました。よく分かりました。 >>17
通信だけじゃなく「エクセルで利益や投資予定額とかいろいろ管理している」で通りそう!? >>22
「8割は、エロ動画を見てるので2割だけ経費にします」と余白に書いておけば、税務署も手を出しにくいと思うぞ。 発生主義以前に重要性の原則があるし2〜4月の話でしょ?
何の問題もない
六本木ヒルズに引っ越して1月分の家賃200万円を12月に支払ったので年内12月の経費とした
とかなら発生主義・現金主義の議論になるかもしれんが >>6
3/27 【4月分】 【2月分】
これらが全て同じ年なら、発生した年の経費にしているのだから発生主義。月単位で決算してるのでなければ。 >>27
あ、月単位じゃなくて同じ年なら発生主義なんですね クリアホルダーをクリアボックスに入れるといいというので買ってみたら
A4のボックスにA4のホルダーは入らなかった
当たり前か。。。(´・ω・`) >>31
それじゃ略したときsになるからダメだ
ネオ平成にしときなさい 役所でもいたなー。
ズボラで個人番号(マイナンバー)通知カードの入ったずっと簡易書留を受け取らなかったり
受け取ったけど、始末が悪くて通知カードを紛失した奴に限って、
仕事先とかで番号出す段階で慌てて役所に駆け込んでくる。
で、再度発行となると何週間もかかる、と知ってパニックになる。
しかも、再発行で500円取られる・・と知ると暴れ出す。
国民全員公平に無料で発行されたのを受け取らなかったり、なくしたのはアンタでしょ。
こっちが気を利かせて、
「職場に番号を書いて出すだけなら、個人番号が表示される住民票だとすぐ分かりますよ」
と言っても、住民票発行手数料で300円と知ると、また暴れ出す。
無料で教えろ、
そのパソコンですぐ出るだろ、
役所で番号勝手に決めて何で金が要るんだ、
などなど、老若男女いろんなのが当然みたいな顔でクレーム。
総務省の机上で勝手に制度化した官僚と違い、
末端の役所の窓口は、こういうアホ相手の尻ぬぐいばかり。 末端の役所の窓口でもろくに仕事もせずに
個人情報を盗み見しているクズもいるからな
公僕役人ふぜいがエラそうにいえたことじゃない えっ住民票にマイナンバー載ってるんけ?
住民票って他人でも写しを取得できるんじゃなかった? 他人がふらっといってとれるもんじゃないよ
弁護士とかが裁判に必要な場合とか要件を満たせばとれるけど この前の台風で壊れた借家の保険の請求をしたら、
査定が見積額を上回って黒字になってんですけど、
この場合どういう風に確定申告したらいいでしょう?
また、手付金はすでに支払い済みですが修理自体は来年1月の見込みなんですが、
これもどう書けばいいのでしょう? >>38
黒字になるならないは関係ない、保険をかけている名義人が損害保険金を受け取る場合は、その保険金は非課税だ
たとえば修繕をしない、保険金は使わないで生活費かなんかに使うあるいはその金は貯金する、となっても税金はかからない >>39
つまり、修理の代金は経費として全額計上していいんですか?
それと、計上する時期は今年分(申告来年2月)ではなく、
来年分(申告は再来年2月)でしょうか? >>40
経費とは課税対象となる所得を得るために使った金、たとえば商店で品物を仕入れる時に払った仕入れ費などだけど、なんの所得を得るために修理費が経費になるんだよ?
たとえば商店を修理したってなら、商店は所得を得るための必要なものだからその修理は経費になるが、借家の修理はなんの所得を得るためなんだよ
もいちど言うが保険金は課税対象所得ではない非課税所得だから、それを得るための経費なんてないぞ
借家だろ、”借りてる家”だろ、貸家じゃないんだろ 扶養控除等申告書について教えてください
今の職場を12月末で退職し12月1日から新しい職場で働きます(12月はダブルワークで新しい職場がメイン)
年末調整の書類を提出するのですが
平成31年分給与所得者の扶養控除等申告書は今の職場に提出せず、新しい職場で提出すべきでしょうか?
両方とも給料は末締めの翌月払いです
今の職場では源泉徴収されていませんが、新しい職場では月収が増えるので源泉徴収されるかもしれません >>43
本人がマイナンバーを住民票には表示しないでって指定できるの?
それとも住民票取得の都度、記載有無を指定できるって話?
後者だと意味ないよね
債権者とか債務者の住民票を取得できるらしい
そのときマイナンバー記載有りで頼むとかできるんかなー >>45
>>38で貸家って書くべきだったな
借家じゃ逆だw >>42
31年分は新しい職場のみに提出
それは「31年分」だから >>47
すいません。家族内じゃ借家で通ってるもので・・・ >>50
これ参考にして
ttps://www.zeirishiblog.com/shimura511011/item_14317.html >>50
もう、言葉は正しく語れw
不動産所得=家賃等不動産収入ー(その不動産維持に要した修理費等経費ーその経費をカバーしてくれたお金)
で、カバーしてくれた金が損害保険金なら、余ってもその分は非課税所得になるってことだよ >>51
>>52
ありがとうございます。何も計上しなくていいと理解しました。 保険金は修繕に当てなくても非課税なんでしょ
保険金は一度自分のポッケに入れなよ
それで保険の話は一旦おしまい
で、壊れた貸家があるんでしょ
それは自分でお金を出して直すしかない
もちろん全額経費になる >>44
一度自分で住民票を取ってみろ
マイナンバーの記載の有無は申請者が選択する
ちゃんとした窓口なら記載の有無をどうするか尋ねてくる
勤務先、役所、金融機関などに住民票を提出する際は
マイナンバーの収集目的以外の場合はマイナンバーの記載のないものを
提出してくれということになっている
第三者が住民票を請求するときは厳重にチェックされる
税理士が職務上の理由で請求する場合は
税理士会が発行する所定の請求書でないと不可になっている >>54
脱税になるよ
所得税法”当該経費に対する補てんがあった場合は当該補てんを控除した額を経費とする” 事業がらみの保険金は所得税計算の対象になる場合があるから要注意
通達にもいろいろ書いてあるけど…
読むの面倒くさい >>57
所得税法の不動産所得にかかる損害保険金は、経費補填の残余金は非課税所得です 今年の年末調整って用紙のスペースの関係で紙が2枚に分かれただけだよな? >>59
違う
配偶者特別控除だけでなく配偶者控除を受けるためにも
配偶者控除等申告書の提出が必要になった
たとえ扶養控除等申告書で源泉控除対象配偶者として申告してあってもだ >>60
サンキュー
でもウチなぁなぁでやっちゃいそうだけどな >>60
なんかうちの会社、申告書とか紙じゃなくてパソコンでしかも申告書と書き方が違うんだけど、これって何だろう?
会社の人がやってくれてるってこと?
会社のパソコン+申告書の紙も書くってこと? >>62
会社が申告書の電子提出に対応しているんだろう
電子提出すれば紙は不要
国税庁が定める必要な情報さえ収集できればいいから
入力フォームが必ずしも国税庁様式でなくてもいい
現在は保険料控除証明書や住宅ローン残高証明書は
原本提出が必要だがこれらもいずれ電子提出が可能になる 年末調整実務から離れていたから今年の配偶者控除等申告書には面食らったわ
なにこの書類?
どう書くの? 別に出さなくてもいいが、後で確定申告しないとかなり税金損するぞ>所得税・住民税 翌年の配偶者の紙を出さないで毎月の源泉徴収を多く払っといて
年末調整でたくさん返してもらってボーナス気分を味わうライフハック 妻が働いてると家族手当20000円がもらえなくなるんだけど書類に妻の所得書かなきゃいけない?ちなみに妻の所得は年収で80万位。 >>69
書かなくても問題ないってことですか?妻が働いてることがバレたら家族手当が0になるので困ってました >>71
バレなきゃ大丈夫。バレても多分問題ない。 >>73
詐欺罪。10年以下の懲役。実際に刑事罰をくらうことはないだろうけど、会社はクビだろうな。 まあ厳重注意くらいはくらうだろうな
リストラ要員でもない限り人手不足の現状でクビなんかないわw 身元を確認するようなまともな会社に転職するのも無理だろうな >>73
あんたが>>68で書いている「妻は年収80万位」というのは”収入”なの? ”所得”なの?
”収入”と”所得”はぜんぜん違うことは分かっているだろうね?
パート収入80万が給与収入ならなら、所得は0だから無所得になるけど、あんたの会社は家族手当は”収入”で見てるのかい?
一家の世帯主を張るのなら”収入”と”所得”の違いぐらいの常識は知っておこう
そうじゃないと奥さんがかわいそうだ、そこに生まれた子供はそんな無知の親父をもって哀れだw >>76
足りてないのは、年収300万以下の底辺労働者で、家族手当2万もらってるような労働貴族は
辞めさせたくてウズウズしてる。少しでもスキを見せればクビになるよ。 >>80
妻がいくら以上稼いでたら家族手当とまるの?
103万円の会社が多いけど、違う会社もあるんだな。 >>80
で、あんたの会社の家族手当は、妻の”収入”で見るのかい? ”所得”で見るのかい?
それによってあんたの心配は違うじゃないか 世帯主って生まれたばっかの赤ちゃんでもなれるのかな
社会通念とかいう曖昧な概念でアウトになりそうだけど
明確には禁止されてないし実際上も何も問題は起きないんだよね 収入で見るんですよ...
パート出た瞬間なくなるんです。
月20000しか稼げなかったらただ働きと変わらないっていう >>84
親と子の関係が世帯主・配偶者・子になるか父・母・世帯主になるかの表記の違いだけじゃなくて? 税務調査において
修正申告ではなく 更生で応じる事が鉄則
税務調査において調査官が否認指摘をしたものの、その根拠が非常に曖昧であるこ
とが多くあります。税務調査の結末が修正申告の提出ということであれば、その根
拠がいくら曖昧でも、「納税者が納得して提出するもの」である以上、問題にはな
りません。しかし、更正となると、否認根拠を法令等で明確にしなければなりませ
ん。実は税務署側からすると、附記すべき理由を挙げるが最も難しいことなので
す。法律等によりあなたの権利が守られ、不当な課税を回避出来る可能性があります。
自分を守るため
更正で調査を終えましょう。 >>87
違うな
更正は応じるものじゃなくて行政処分として受けるもの
税務署が更正を嫌がるのは、国税局案件になって事務処理が煩雑になることと
納税者が修正申告に応じないのは税務署の指導力不足を指摘されるからだ
調査官が誤った指摘をしてくることもあるが
納税者が調査官を納得させる反論ができなければ
修正申告にどうしても応じなくても更正はしてくる
納税者がどうしても納得できなければ堂々と更正処分を受ければいい
さらに納得できなければ不服申立てや裁判もある
不当な課税を避けるために税理士がいるのだが
税理士報酬がもったいないと思うならそれは納税者の自由だ うち来た時は色々指摘されたけど修正申告しませんて言って放っておいたら更正された
でも色々指摘されてた事は無かったことになって経費の一部を否認されただけだった
言われたまま修正申告しないで本当に良かったと思った
指摘された時のと比べたら大した額でもない端金だったから面倒だしこの辺でやめとくかなとも
思ったけどやっぱ納得いかなかったんでその経費の一部について審査請求して
これは経費ですって主張しただけで別に何の立証もしなかったけど経費の一部の一部が多少の利息とともに返ってきた
多少審判所とのやり取りはあったけどほぼ書面に主張書いただけでお金返ってきてなんだかなって感じだった
本当はもっと返ってきてもおかしくなかったけど裁判までして取り返す額でもなかったしこっちの立証が難しかったり
証拠揃えるの大変だったりでそこで諦めた
証拠については反省点もあったし審判所相手の立ち回り方にもミスはあったけど学ぶ所も多かった
次きたらもっと簡単に勝てるなと思いつつ待ってるけどそれ以降きてない
税務調査に対してプレッシャーが無くなったのが一番の収穫かも 課税所得が800万
保険控除(生命・介護・年金)をフルに12万使うと
所得税 12万*20%=2.4万
住民税 7万*10%=0.7万
計3.1万の節税になるという認識でよいですか?
更にiDeCoを年27.6万購入で
所得税5.5万 住民税2.7万
計8.2万の節税ですか?
合計で年11万超え?? >>91です、間違い
課税所得が800万では無く、600万です。 >>91
だいたい合ってるけど、それは課税所得ではなく税引き前純利益という
そこからあなたの挙げた控除を引いた額が課税所得 年末調整やってる人いる?
社員の配偶者が年金受給者なんだけど、配偶者の所得の出し方がいまいちわからん。
本人の所得:900万以下
65歳以上で年金収入のみの配偶者の収入:250万
配偶者の所得は250万-120万?
それとも、250万-120万-38万?
38万の基礎控除含めていいんだよな? >>95
92万円だね。
再来年から48万円引くよ
■14.横綱+4
砂漠のマスカレード ★ (8) 元気+150、政治+30、政治+120、アイドル+200、イベント+50、イベント+70、即復帰、イベント+30→アリ復帰、無言→アリ復帰、無言→アリ復帰、アリ復帰、社説+96、社説+100、ニュー速+50:2018/10/19 18:47 start mnewsplus
【野球】上原浩治の名球会入り議論「結論出ない」山本浩二氏 日米通算748試合134勝93敗128S104H 2.94
https://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/mnewsplus/1542999194
115名無しさん@恐縮です2018/11/23(金) 20:04:34.15ID:Bdpn/9pt0
名球会、投手の新たな入会資格検討へ 投球回数、ホールド数など
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181123-00000136-spnannex-base
青色申告の個人事業主です。
12月にクレジットカードで物を買って、引き落としが翌年1月の場合、
12月の経費にしても良いのでしょうか?それとも1月の経費になるのでしょうか? >>101
ありがとうございます。
未払金にすると支払うまで経費にならないと思い違いをしていました。
これで来月も安心してクレカ使えます。 国保を1年分まとめて払ったんですけど、全部今年分に入れていいんですか?
例えば、来年1月に就職して健保になって国保が還付されたらどうなるんですか? >>103
入れていいけど、還付になったら過年度分を修正申告しなきゃいかん よく考えると一月なら確定申告に間に合うから還付分を差し引けばいい >>97
課税所得じゃなく控除のための配偶者の所得か
配偶者の所得なら、基礎控除含めないよ。
年金から天引きされた介護保険料は年末調整に入れないよ YouTubeの交通費の経費って年間20万くらい大丈夫ですか? いくらでも大丈夫だよ
全国各地へ行くチューバーだったらもっと交通費かかるし 証憑は別にあるんだけど
通帳やクレカ明細もそれとは別に印刷して保管したほうがビター? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています