年末調整・確定申告40
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このスレは所得税の年末調整・確定申告に関する質問・相談スレです
他の税金についてはそれぞれの板やスレで
ただし個人住民税や国民健康保険税については、所得税確定申告の延長上の話ならばOK
○事業所得に関する質問の場合は「青色申告」か「白色申告」かを明記のこと。
○データや情報は小出しにせず、一度に書くこと。
○具体的な数字があると回答もしやすい。
○「こんなことやってもバレませんかね?」って質問は禁止。脱税は犯罪なのだ。
○リーマンの副業・バイトは、住民税で会社にバレる場合がある。
○還付申告は年明け以降なら確定申告期間前でもOK。
○還付金が振り込まれるのは3週間〜2ヶ月後。
前スレ
年末調整・確定申告39
https://mevius.5ch.net/test/read.cgi/tax/1522619559/ >>504
事業主の貸借が逆
支払ったら、事業用のお金を自分の財布から出すから、事業主が私人から借りて事業主借
受け取ったら、事業用のお金を自分の財布に入れるから、事業主が私人に貸して事業主貸 >>498
5/7って何?
まさか一週間のうち平日5日仕事で使ってるとか言わないよね?
正月休みは?ゴールデンウィークは?
ちゃんと使った日を記録して200/365とかしないとダメだよ いやいやちゃんと仕事で使う分の時間だけ計上しないと
まさか寝てる時間とかの分も経費にしてないだろね 去年の1月に、国民健康保険料の過払い分が2000円ほど返金されましたが
これは控除の欄にマイナスで記入すべきか
収入(雑所得?)として記入すべきか、どうでしょうか 現在、国民年金を貰いながら暮らしており、それなりにアクセス数のあるブログを運営しています。
今まで広告は設置していなかったのですが、12月からAmazonアソシエイトを導入してみたところ、月の広告収入が22万円になりました。
Amazonの場合、収入が12万円を超えると自動的に源泉徴収がされるようで、実際に支払われる金額は22万円から10%の源泉徴収額を引いた金額になるそうです。
この場合、確定申告の義務は発生するのでしょうか?
要点をまとめますと、
・Amazon広告収入は12月分だけ
・12月の広告収入は20万円は超えている。だが、その月の分は源泉徴収される
・Amazon広告収入以外では年金しか収入はない
このような状況です。 >>510
年金やその広告収入やらの所得ぜんぶを足して、それにかかる年税額を計算してみろ
計算した結果源泉徴収された税金よりも年税額が大ならまだ納める税金が不足してるんだから確定申告して不足分を納めなければならない
源泉徴収されてる額の方が大なら確定申告すれば源泉で納めすぎている分が返って来るが、これは納めすぎでもいいやと言うなら確定申告する必要はない >>510
その場合、確定申告する義務はありません
以上 >>511,512
返信ありがとうございます
国民年金の総額が年で70万円ほど
amazonの広告収入が22万円
この場合、所得が195万円以下なので雑所得の税率は5%
しかし広告収入の10%が自動的に源泉徴収された
つまり確定申告は必要ないが、すればわずかに返ってくると考えてよろしいでしょうか?
それだったらやらないでおこうかなぁ >>513
専門家じゃないのでぐぐって調べれば出てくる程度のことしか俺たちには答えられない
だからレアケースは誰もわからんから答えようがないが答え
役所に相談したほうがいいね >>513
国民年金70万円なら所得はゼロ。アフィ収入と足しても基礎控除38万円以下なので正しく計算した税額はゼロ円。
申告する義務はないけど、申告してamazonに天引きされた所得税全額の還付を受ける権利がある。 皆さん回答あざます
>>504
なるほど
確かに事業主借で帳簿さえつけてしまえば良さそうですね
皆さんの意見を参考にスーツを経費計上するのはやめておこうとは思ってるんですが、仮にスーツを経費計上するとしたら、
たぶん最初50万円入金したら
預金50/事業主借50
で、
次にスーツを個人のお金で1万円で消耗品費で経費計上するとして、
消耗品費1/事業主借1
で、「私の個人名義から51万円借りてますよ」の状態になるってことですよね、たぶん
ただ通帳上は50万円。で、預金の勘定も50万円で預金出納帳の残高がたぶん50万円になるので、特に事業用口座から個人口座に引き出したりする必要はないってことですかね?
難しいなぁ 1月1日時点での事業用口座残高は「元入金」で仕訳したほうがいいよ
預金50/元入金50 >>518
スーツなんて仕事以外に使わないんだから個人事業主なら経費だろ。
プライベートでスーツを使う機会を考えてみろ。 >>519
ありがとうございます
元入金というものを知らなかったです
>>520
まぁそうなんですがね
やっぱスーツは経費計上しときますか・・・
その理論でいくと革靴とビジネスバッグも仕事以外で使わないんですよね
これも経費計上しますかね
まぁダウンだけやめて他は計上しときますか・・・・ レターケースって経費にできますかね
経費にできるなら事業用のクレジットカードで買おうと思うのですが
領収書や請求書などの振り分けに使用する予定で、
事業のためというよりは経理というか、
青色申告のために使用するものです
事業に直接使わないものでも経費計上しちゃって問題ないのでしょうか。
経費にするとしたら消耗品費で良いですかね >>524
いえ、経理作業に慣れるまでは少し大変だとは思うんですが、
事業の内容がシンプルで、仕入とかもないので頼むほどじゃないと思ってます。
まぁもし質問しても分からなくてレターケースとか計上漏れしたとしても
毎年税理士に頼むよりは遥かに安いわけですし。 経理素人の自分が思うのは、
結局のところ絶対の答えがないというか、
厳密さを求めると限界があるのが経理の難しいところですね。
レターケースにしても大胆に自己判断して経費とするのか、
慎重になって税務調査を恐れて経費としないのか、
結局性格が出るし答えがない。
結局質問してもたぶん大丈夫って感じなんですよね。
回答者の人も完璧な判断はできない。
でもかといって毎年税理士に頼んだらそれこそ加算税払うくらいお金がかかる気がします。
それはバカらしい。
まぁ結局レターケースとかスーツなんて計上漏れしてもたいしたことないんですが、
経費計上できそうなものは一応できるだけ経費計上していきたいので逐一質問しています。 >>526
地域の青色申告会に入って記帳指導を受けろ >>528-530
うざいと思うなら専ブラ入れてあぼーんするなりそっちで対処してな?
ここは税金経理会計板の確定申告のスレで、
俺は青色の確定申告について聞いてるんだからスレチじゃないから。
あとお前らに聞いてるわけじゃなくて、
回答できるレベルの人に聞いてるから。勘違いするな。
個人的な感情で自分の気に入らない発言を排除しようとか子供かよ
誰もお前ら素人のガキになんぞ話しかけてねーよバカ ちなみになぜここで聞くかって、このスレが勢いが多いからここで聞いてるわけ。
こっちは専ブラ入れてるからスレの勢いが数字で出てるの、わかる?
ただお前らに聞いてるわけじゃないからね?勘違いだけはやめろよ? >>531>>532
そんなに興奮するほどレスが気にくわないなら税務署や税理士さんに聞いたがいいと思う
なんで5ちゃんなんかを頼るの? 2ちゃんの昔から日本でいちばん無責任サイトといわれ、嘘八百何を言おうと自由てところだよ
そんなところを信じて、返って来たレスが気にくわないって切れたって、信じる方がバカじゃんw
それともあんたは、このごろいわれる5ちゃん中毒って、5ちゃんを信じきってる人かい?w うざいと言われていきなり豹変w
質問するときだけ下手に出る
極端に丁寧すぎるその態度がうざいんだよ >>531
お前に必要なのは 税理士 税務署
お前の質問に答えられる相手がここにはいない
聞く場所・相手が違う
以上 いつまで荒らしに構っているんだよ
長文、くだらない質問、ネタに決まっているじゃないか >>535
そうか、なるほどな
税金経理会計板なんていうくらいだから
実務で企業会計やってるレベルの経理が本職の人間が集まってるかと思ったんだが、
こんな経理の基本も分からない低レベルな人間の集まりだったとはな
まぁ年末調整や白色申告も分からないバカも大量にいるスレで聞いた俺がアホだったわ
もうあぼーんされて内容は見えないが、533,534みたいな低レベルなバカがいたら
まともな人間は去ってくからな
ただの池沼の集まりだったわ 邪魔したな お察しします…
[経理の基本も分からない低レベルな人間の集まりだった] 仕入なしって言ってるし
どーせアホなITフリーランスだろうな
独立して舞い上がっちゃったのかな? 荒らしがバレて捨て台詞を吐いて退散しているだけ
荒らしと気づかずいうまでも構う素人バカが多いのは事実
いい漁場だよ、ここは >>540
[現在、国民年金を貰いながら暮らしており、]
例の団塊の世代というやつだね 老害。 527みたいに税理士頼むより税金払った方がって感覚の人は、無申告でいいじゃん。
税務署は推計なんてやらないから、調査が来たらその時に屁理屈こねたら、領収書なんて無くても経費にしてもらえるよ。
無申告はさすがに。って言うなら、経費なんて入れるだけ入れて、調査が来たらその時だ。
どうせ免税事業者だろ?現金で不動産でも買わなきゃ調査なんて火災や交通事故以下の確率。
調査は毎年来るもんじゃないし、家賃とか継続的なものでなければ、来ても直前1年分の交際費を中心に
チラ見するだけだから、バレない何年もの効果の方が遥かに「得」するよ。 >>547
各税務署や全国11か所の国税局がやってる実務知らないで言ってるね
もっと重要なのは市町村の個人住民税の部署がやってることだよ、そこで隠し事は最終的にバレて、そこからの連絡で税務署や国税局の査察部が動き出すんだよ
税務関係の公務員になってごらん、キミの言ってることデタラメw 国税局の査察部が動き出すんだとよ…
こりゃ大物犯罪者がいたもんだなwww >>548
実務20年の経験だが?
昨年久々に法人5期の無申告やったが、最後に申告した時の経費率で粗利と販管費入れて終了。
領収書あったけど面倒だから全部見なかったことにして、請求書発行分を全部売上、
現金引き出しと振り込みと引き落としは全部経費。当然課税仕入。
通帳残高増えた分だけ利益にして消費税払えばいいよね。それ以外要求するなら決定して。って言えば、はい了解。
まともに申告してるのがアホらしくなるが、これが現実だよ。
ま、申告って税務署向けだけでもないけどね。 個人の調査もいくつかあり。
最近は課税売上1000切って3期目で来るね。
ヒアリングして通帳見て交際費の中身だけ見て、家事按分説明して、3件全部是認。千葉と埼玉と東京。
消費税免税になったところはチェックしろって号令が出てるみたいだな。 >>550
あの〜、私ら職員から見ると新人でもあんたの書き込みゲラゲラ笑うと思うよw 査察部とか言い出した時点で信ぴょう性はゼロ
税理士事務所の無資格ベテ事務員あたりだろうな >>554
税理士事務所の職員なら新人でも査察部とか言いださない。
こいつは、テレビ見てるだけの素人。 教えてください。
旦那が年収700万で、副業で200万、計900万で所得税が増えるのと、
旦那が700万、妻が200万で妻が扶養から抜けて年金やら社会保険料やら自分で払う
旦那1人で900万の方がトータル手取りは減りますか? >>557
嫁と離婚して1人で年収900万稼いだほうが可処分所得は増えるぞ 会社員です
恥ずかしながら29年度の年収が370万くらいでした。
給与所得は250にも届かず
下記サイトで算出される手取り金額(287)より
だいぶ低かったです。
ttps://mohipeasuke.com/archives/2609
毎年、年収の他に配当金が90万程度あり
総合課税で確定申告しています。
そのことと関係あるのでしょうか。
(実は申告しないほうがお得なのでしょうか) 退職金って分離課税ですよね?
退職金を確定申告すると、国民健康保険料が上がってしまう?
申告しない方がよいですかね? >>559
このサイトの前提が全額給与収入だから配当という給与とは別の収入があるあんたとは前提が全然違う
20万超えた所得を申告しないのは違法だけどそれでもいいなら申告しなきゃいいんじゃない 早いものですね
今年ももうすぐシーズン入り
自分は中旬ごろから始めます
昨年は、ここで住民税の申告不要方式を教えてもらって助かりました
今後もおいしい情報をお願いします 仮想通貨が副業に当たらなくてアフィが副業に当たる理由を教えてください 昨年11月に開業届と青色申告承認申請書を提出したのですが、
3月に提出するのは青色申告になるのですか?それとも来年? >>562
有難うございます申告必須なのですね・・・
>>564
株が副業にあたらなくて助かってます 今年からだと紛らわしかったな
今年出す分からでいい
開業届を開業してすぐ出してたならだが >>566,568
ありがとうございます
期間は少ないですが、青色申告の準備します >>567
配当所得については上場株か否か、非上場株として1銘柄年あたり10万以下かどうかを
いわないと課税関係はいえない
>>569
青色申告申請書には自分が何年分以後適用したいのか書くようになっており、
その書いた年が提出期限内ならそのまま承認されるし、
提出期限後ならその書いた年の翌年から適用承認になる
30年分の提出期限内であっても誤って31年と書いてしまえば31年からになる
だから自分が30年と書いたかどうかをいわないと明言できない 567>>571
全部上場で、ほとんどの銘柄の配当が年10万こえです 株の配当については総合課税を選択して、株の売買益については申告分離を選択することはできますか? キャバ嬢で毎月お給料から源泉徴収されています
自分が個人事業主なのか、従業員なのかよくわかりません
それは店と自分の契約状況によるのでしょうか?
それともキャバ嬢=個人事業主と自動的に決まっているのでしょうか?
それを改めて確認する方法はありますか?
お店の人に聞いてもよくわからないみたいです。
今まで確定申告をしたことがなかったですが、受け取ったお給料が「報酬」だったら、携帯電話代やメイク代などを経費として申告すれば還付が受けられる可能性がありますか?
「給与」だったら携帯電話代やメイク代は経費として申告できないですよね? >>573
同じ質問を複数のカテでするのはよくない。
株式カテでは「できる」
税金カテでは「できない」
どっちを信じるつもり? >>575
源泉徴収されてる金額で分かる
「ホステス等に支払う報酬・料金」か「源泉徴収税額表」のどっちかに合うはず >>575
質問に答えてなかった
それは店と自分の契約状況によるのでしょうか?→yes
それともキャバ嬢=個人事業主と自動的に決まっているのでしょうか?→no
それを改めて確認する方法はありますか?
→金を出してる人に聞けば分かる、ボーイとか受付とかお金貰う立場の人には聞いても分からんよ
「報酬」だったら、携帯電話代やメイク代などを経費として申告すれば還付が受けられる可能性がありますか?→yes
「給与」だったら携帯電話代やメイク代は経費として申告できないですよね?→基本的にはyes 医療費控除で保険からの
還付金どう計算するの?
対応する領収書わからんし
保険事務所電話つながらん >>579
個々の領収書に対応させなくていい
支払った医療費総額から還付金(こっちも年間の総額)を差し引いた額が控除対象の医療費で、支払った領収書と貰った還付金を証明するものとをまとめて出せばそれが証拠になってそれだけでよい >>581
それやると損する場合がある
控除額より手間のコストがかかると判断して分かってやるならいいんだけど >>578
あんま経費ゴリゴリ計上してるとブラック認定されそうやな 対応する領収証が分からないなら仕方が無いわな
ただ保険請求してるの本人なんだから、どこの病院かくらいは分かりそうなもんだが >>575
お店の人に聞いてもよく分からない
これは無申告の可能性が高いだろうな 税理士に任せっきりで無知で分からない
分かっているけど分からないふり
さてどっち 嬢ならタレント契約で店は外注払いだろう。
言えば報酬支払調書は出てくるんじゃね。こっちのが色々経費に出来て良かろうが 休職で無給だけど社会保険を納付書で組合に払ってる場合は、給与を受けてる他の家族がそれを支払ったら他の家族の社会保険料控除に使えますか? >>572
上場株式なら申告不要、申告分離、総合課税から選択できる
どれが有利かは計算してみないとわからん >>573
質問の前提として配当所得や譲渡所得が
上場株式によるものかどうかをいわないと課税関係はいえない
まあ、上場株式としていうなら、配当所得は総合課税を選択できる
上場株式の配当所得は申告不要、申告分離課税、総合課税を選択できる
源泉徴収特定口座に受け入れている配当であっても、申告においては、
総合課税と申告分離課税のいずれかを選択できる
ただし、総合課税を選択すれば株式譲渡損失との損益通算はできない
他には源泉徴収特定口座特有の申告不要の例外や口座ごとの申告などの制約はある
根拠が欲しいなら措置法8の4第1項2項を読め 確定申告について事前に調べなくても税務署行ったら手続きできますか? >>592
指導してくれる職員がいるから教えてもらいながら書けるよ
しかしシーズン期間中は混んで病院なみに待たされるかも
そして、ちゃんと提出すべき資料を用意して持って行かないと、何度も行くハメになるかも 特設プレハブの相談コーナーが長蛇の列になってるのを横目にしつつ
家でバッチリ仕上げて持ってったら5分で済んだりする >>580
余裕でできる。
こっちの方が株式板よりレベル低いから、株式がらみの税金の話は株式板でする方がいい。 昨年税務署でIDとパスワード登録したから今年はPCでやれる。以前はカードリーダーや住基カード/マイナンバーカードが必要だったが今年から不要だ。税務署で並ばなくてよい。 これまででも国税庁HPの確定申告書作成コーナーで作成し、
印刷して郵送すれば税務署に行く必要はなかった
変わったのは電子申告でID・パスワード方式が追加されたこと
ただし、マイナンバーカード(電子証明書)がなければ
メッセージボックスの閲覧ができないことはあまり知られていない
税務署から届く送信時の受信通知も振替納税のお知らせも
申告前のお知らせも見ることはできない
また、アンドロイドスマホの一部機種ならカードリーダー機能を
備えているからマイナンバーカードさえ取得すれば正規の方法で送信できる etaxならネットだけで完結
郵送も不要
楽過ぎる
絶対にやるべき あ、でも初めての確定申告【青色申告】なので合ってるか確認するために税務署いった方がいいですよね? >>601
いや内容を精査せずに受理するので税務署に提出しに行けばその場でOKもらえるということにはならない
相談したいことがあるなら今月中に税務署に行け
2月15日以降では迷惑だぞ 諸先輩方に質問です。確定申告に必要な土地の売買契約書のコピーって、収入印紙と割印のある原本のコピーで良いでしょうか?コピーしたものに新たに印紙を貼って割印する必要はありますですしょうか? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています