年末調整・確定申告40
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
このスレは所得税の年末調整・確定申告に関する質問・相談スレです
他の税金についてはそれぞれの板やスレで
ただし個人住民税や国民健康保険税については、所得税確定申告の延長上の話ならばOK
○事業所得に関する質問の場合は「青色申告」か「白色申告」かを明記のこと。
○データや情報は小出しにせず、一度に書くこと。
○具体的な数字があると回答もしやすい。
○「こんなことやってもバレませんかね?」って質問は禁止。脱税は犯罪なのだ。
○リーマンの副業・バイトは、住民税で会社にバレる場合がある。
○還付申告は年明け以降なら確定申告期間前でもOK。
○還付金が振り込まれるのは3週間〜2ヶ月後。
前スレ
年末調整・確定申告39
https://mevius.5ch.net/test/read.cgi/tax/1522619559/ >>69
書かなくても問題ないってことですか?妻が働いてることがバレたら家族手当が0になるので困ってました >>71
バレなきゃ大丈夫。バレても多分問題ない。 >>73
詐欺罪。10年以下の懲役。実際に刑事罰をくらうことはないだろうけど、会社はクビだろうな。 まあ厳重注意くらいはくらうだろうな
リストラ要員でもない限り人手不足の現状でクビなんかないわw 身元を確認するようなまともな会社に転職するのも無理だろうな >>73
あんたが>>68で書いている「妻は年収80万位」というのは”収入”なの? ”所得”なの?
”収入”と”所得”はぜんぜん違うことは分かっているだろうね?
パート収入80万が給与収入ならなら、所得は0だから無所得になるけど、あんたの会社は家族手当は”収入”で見てるのかい?
一家の世帯主を張るのなら”収入”と”所得”の違いぐらいの常識は知っておこう
そうじゃないと奥さんがかわいそうだ、そこに生まれた子供はそんな無知の親父をもって哀れだw >>76
足りてないのは、年収300万以下の底辺労働者で、家族手当2万もらってるような労働貴族は
辞めさせたくてウズウズしてる。少しでもスキを見せればクビになるよ。 >>80
妻がいくら以上稼いでたら家族手当とまるの?
103万円の会社が多いけど、違う会社もあるんだな。 >>80
で、あんたの会社の家族手当は、妻の”収入”で見るのかい? ”所得”で見るのかい?
それによってあんたの心配は違うじゃないか 世帯主って生まれたばっかの赤ちゃんでもなれるのかな
社会通念とかいう曖昧な概念でアウトになりそうだけど
明確には禁止されてないし実際上も何も問題は起きないんだよね 収入で見るんですよ...
パート出た瞬間なくなるんです。
月20000しか稼げなかったらただ働きと変わらないっていう >>84
親と子の関係が世帯主・配偶者・子になるか父・母・世帯主になるかの表記の違いだけじゃなくて? 税務調査において
修正申告ではなく 更生で応じる事が鉄則
税務調査において調査官が否認指摘をしたものの、その根拠が非常に曖昧であるこ
とが多くあります。税務調査の結末が修正申告の提出ということであれば、その根
拠がいくら曖昧でも、「納税者が納得して提出するもの」である以上、問題にはな
りません。しかし、更正となると、否認根拠を法令等で明確にしなければなりませ
ん。実は税務署側からすると、附記すべき理由を挙げるが最も難しいことなので
す。法律等によりあなたの権利が守られ、不当な課税を回避出来る可能性があります。
自分を守るため
更正で調査を終えましょう。 >>87
違うな
更正は応じるものじゃなくて行政処分として受けるもの
税務署が更正を嫌がるのは、国税局案件になって事務処理が煩雑になることと
納税者が修正申告に応じないのは税務署の指導力不足を指摘されるからだ
調査官が誤った指摘をしてくることもあるが
納税者が調査官を納得させる反論ができなければ
修正申告にどうしても応じなくても更正はしてくる
納税者がどうしても納得できなければ堂々と更正処分を受ければいい
さらに納得できなければ不服申立てや裁判もある
不当な課税を避けるために税理士がいるのだが
税理士報酬がもったいないと思うならそれは納税者の自由だ うち来た時は色々指摘されたけど修正申告しませんて言って放っておいたら更正された
でも色々指摘されてた事は無かったことになって経費の一部を否認されただけだった
言われたまま修正申告しないで本当に良かったと思った
指摘された時のと比べたら大した額でもない端金だったから面倒だしこの辺でやめとくかなとも
思ったけどやっぱ納得いかなかったんでその経費の一部について審査請求して
これは経費ですって主張しただけで別に何の立証もしなかったけど経費の一部の一部が多少の利息とともに返ってきた
多少審判所とのやり取りはあったけどほぼ書面に主張書いただけでお金返ってきてなんだかなって感じだった
本当はもっと返ってきてもおかしくなかったけど裁判までして取り返す額でもなかったしこっちの立証が難しかったり
証拠揃えるの大変だったりでそこで諦めた
証拠については反省点もあったし審判所相手の立ち回り方にもミスはあったけど学ぶ所も多かった
次きたらもっと簡単に勝てるなと思いつつ待ってるけどそれ以降きてない
税務調査に対してプレッシャーが無くなったのが一番の収穫かも 課税所得が800万
保険控除(生命・介護・年金)をフルに12万使うと
所得税 12万*20%=2.4万
住民税 7万*10%=0.7万
計3.1万の節税になるという認識でよいですか?
更にiDeCoを年27.6万購入で
所得税5.5万 住民税2.7万
計8.2万の節税ですか?
合計で年11万超え?? >>91です、間違い
課税所得が800万では無く、600万です。 >>91
だいたい合ってるけど、それは課税所得ではなく税引き前純利益という
そこからあなたの挙げた控除を引いた額が課税所得 年末調整やってる人いる?
社員の配偶者が年金受給者なんだけど、配偶者の所得の出し方がいまいちわからん。
本人の所得:900万以下
65歳以上で年金収入のみの配偶者の収入:250万
配偶者の所得は250万-120万?
それとも、250万-120万-38万?
38万の基礎控除含めていいんだよな? >>95
92万円だね。
再来年から48万円引くよ
■14.横綱+4
砂漠のマスカレード ★ (8) 元気+150、政治+30、政治+120、アイドル+200、イベント+50、イベント+70、即復帰、イベント+30→アリ復帰、無言→アリ復帰、無言→アリ復帰、アリ復帰、社説+96、社説+100、ニュー速+50:2018/10/19 18:47 start mnewsplus
【野球】上原浩治の名球会入り議論「結論出ない」山本浩二氏 日米通算748試合134勝93敗128S104H 2.94
https://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/mnewsplus/1542999194
115名無しさん@恐縮です2018/11/23(金) 20:04:34.15ID:Bdpn/9pt0
名球会、投手の新たな入会資格検討へ 投球回数、ホールド数など
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181123-00000136-spnannex-base
青色申告の個人事業主です。
12月にクレジットカードで物を買って、引き落としが翌年1月の場合、
12月の経費にしても良いのでしょうか?それとも1月の経費になるのでしょうか? >>101
ありがとうございます。
未払金にすると支払うまで経費にならないと思い違いをしていました。
これで来月も安心してクレカ使えます。 国保を1年分まとめて払ったんですけど、全部今年分に入れていいんですか?
例えば、来年1月に就職して健保になって国保が還付されたらどうなるんですか? >>103
入れていいけど、還付になったら過年度分を修正申告しなきゃいかん よく考えると一月なら確定申告に間に合うから還付分を差し引けばいい >>97
課税所得じゃなく控除のための配偶者の所得か
配偶者の所得なら、基礎控除含めないよ。
年金から天引きされた介護保険料は年末調整に入れないよ YouTubeの交通費の経費って年間20万くらい大丈夫ですか? いくらでも大丈夫だよ
全国各地へ行くチューバーだったらもっと交通費かかるし 証憑は別にあるんだけど
通帳やクレカ明細もそれとは別に印刷して保管したほうがビター? >>110
クレジットカードの明細書コピーだけです。 会社で行う年末調整の住宅控除についてなんですが・・・
旦那と連帯債務を組んでいて、確か旦那7、自分3の割合だったと思うので、
それに基づいて申告書を計算したら、会社からその根拠となる書類のコピーも添付してくれと言われました(こんなこと初めて)。
具体的には、取得から1年目で確定申告した「連帯債務の計算書」、もしくは他に連帯債務の割合がわかる書類を提出してほしいと言われたのですが、
連帯債務の計算書は紛失してしまいました。
登記簿の住宅の持分で割合を決めたと思うので、登記簿のコピーではと思ったのですが、住宅の持分=連帯債務の割合とも限らないとも言われました。
この場合、他に会社に割合を証明できるような書類はあるものなのでしょうか。
ローンを組んでる金融機関に確認しても意味ないですよね・・・ 住宅ローン申告書の下に載ってる当初の住宅ローン額と住宅価格、昨年末の住宅ローン残高が分かれば
逆算で割合出るでしょ 年調めんどくさい。マイナンバーついてんだから税務署で全部やれよ。 会社で従業員の年調をしてるけど
連帯債務の根拠の資料を出させたことないなー
住取控除の備考欄に連帯債務の内容を書いてもらったのを鵜呑みにしてる
えらいこっちゃ >>118
それで構わんよ
国税庁の年末調整のしかたもそうなっている
嫁の相談シリーズの質問者はそれをわかっていて
ネタ質問をしているんだよ >>121
ネタシリーズだったのね。
ありがと。安心しました。 >>117
冗談じゃねぇ
こちとら未納整理で死ぬほど忙しいってのに
(とか言って自分は通院で午後休み) 過去年調の再調査が結構来てメンドくさい。
嫁さんの稼ぎとか、子供のバイトとか把握しないで扶養にしないでほしいわ
あとNGが多いのが、うちのジジババ年金だけだから扶養範囲だって人もさあ
遺族・障害年金の受給額は「社会保険の所得判定額に入る」から。
さらに「扶養してる人の収入の半分超えてたらアウト」だから。
さかのぼって何十万って追徴くらってもオレのせいじゃねーっての ここにいる人って税理士とか給与担当とかそっち側の人たち? 給与担当が5chで質問してる会社・・・ヤバイな
基本は副業していて節税したいサラリーマンや主婦、個人事業主が質問者か
回答してるのは仕事が欲しい税理士やなるべく多く納税してほしい税務署職員
だからケンカが絶えないw 会社によっては定期の配置転換で経理に回ってくるところもあるからね
経理だからと云ってみんな専門の勉強をしてるわけじゃない…ラシイ 経理だからって社内の伝票の処理覚えるくらいで、役職者じゃなきゃ
会計や税務なんてほぼ学ばないぞ。 >>128
違うな
回答しているのは税理士もいるが、
無資格税理士事務所ベテ事務員、
知ったかぶりをする受験生事務員も多い
質問者には先輩税理士に教えてもらえない
若手事務員もよくいる
また、おそらくベテ事務員だろうが、
嫁の相談シリーズのようにネタ質問で
まじめな回答者をからかいに来る奴もいる はじめて質問します。
詳しい方いたらご教示下さい。
当方、副業禁止の会社に会社員として勤めております。
この度、はじめて副業として半月程度のアルバイトをしようと思っています。
副業禁止の会社勤めの為、アルバイトで得た給料から所得税を納めるにあたり、本業の会社にバレないようにするには、市役所に出向き副業分の所得税を自分で払うと、言う形が一番いいですか?
それと、半月程度の副業で給料を得たにも関わらず、副業の雇い主側から源泉徴収など発行されなかった場合は所得税納付などせずに放置でよろしいでしょうか?
宜しくお願い致します。 その分を自分で払う方法(普通徴収)にすれば税額は会社には分からいけど、総所得額や税額総額が会社の支払った給与よりも多いことは会社も知るよ >>135
ありがとうございます。
それを会社に突っ込まれるかどうかですね。 >>133
脱税以前に勤務先の服務規律なり服務規程の違反
禁止事項をやれば懲戒処分となるが、隠蔽工作することでさらに罰は重くなる >>136
いずれにしてもバレるのなら、最後の手段で思い切って会社の坦当者に聞いてみたらどうでしょうか?
案外、他にも同じようなことをやっている人がいたり坦当者はそれをスルーしているかもしれないですよ。 教えて下さい。娘と孫を扶養してます。シングルマザーで無職です。児童扶養手当てと児童手当ては確定申告する必要ありますか? >>138
わかりました。
ありがとうございます。
結局、副業にうるさい会社に勤めてると副業するのは難しいんですかね。 課税事業者についての質問です
29年 収入1000万超 (白色申告)
30年 開業 (1-6月売上1000万以下)
なんですが、
29年は1000万超えてるけれどまだ事業を始めてないから来年31年は免税事業者? >>142
29年は開業前とのことだけど、何の収入を申告したの? >>140
会社で禁止されていることをなぜしようとするの?
バレなきゃ禁止事項をしてもいいと思っているの?
どうしても副業をしたければ副業OKの会社にいけばいい 探してる時から副業OKって宣言して募集してるとこってそんなにあるもんなんかね。面接の時に聞けってか >>144
いや、会社が禁止してる事なんで出来ればやりたくないし今まで一度もやってないんだけど、子供の進学ならなんやらで家計と足しにしたいなと思って副業を考えてるだけです。 >>133
副業先にマイナンバー伝えた?
将来的には、健保経由でバレるかもね >>146
できればやりたくないじゃなくてやってはいけないんだよ
どうしても副業したいなら転職しかない
それにどうせ副業は必ずと言っていいほどバレるから
過失ならともかく隠蔽工作は会社の心証が非常に悪くなる >>146
フリマで転売したらどうでしょうか?
自分の名義で20万、奥さん、子供さん名義で計年間60万迄の利益なら申告の必要もありません。 源泉引かれてないのに、いくら還付になるの?って聞いてくる人が毎年何人かいる。 個人事業主の青色申告です。
所在地(税金を納める場所)が品川区で、事業所が新宿区だとします。
この場合、住民税は品川区だけでなく、新宿区にも発生するのでしょうか?
ちなみに事業所は俗にいうバーチャルオフィスで、住所貸しとして使用しています。 >>150
それは税板でも定番w
あと医療費控除すると医療費そのものが返ってくるんじゃないかと思ってるのもいるw 昨日 白色決算説明会のお知らせが届いた
4月に開業して、同時に青色申告の申請書も出したんだけど白色用の案内が届くもんなの?
青色の説明会のお知らせは来てない
開業届の控えは提出後に返送されたけど青色申告の申請書は控えとか無いから、今更不安になってきた
月曜日に税務署に連絡してみるけど一般的にどうなのか知りたい >>153
君が青色申請書−を開業届と一緒に提出したのならまずありえない。
自動承認みたいなものだからね。
忘れたんじゃないの?それても記載内容に大きなミスがあたのでは?
控えを亡くすとかだらしがないな
月曜日に税務署の管理運営部門に問い合わせな 同居している両親を扶養にしている独身のリーマンです。
質問です。
母親が身体障害者なんですが、「主たる給与から控除を受ける」の「C 障害者、寡婦〜」
の欄に記入するのは理解しているのですが、上の「B 控除対象扶養親族」のところには
名前、見積額の記入等は必要なのでしょうか?自分でWebで探したのですが、
「記入する」「必要ない」の両方出てくるのでどっちなのか判断できません。
よろしくお願いします。 >>155
今年の扶養控除等申告書は書き方が難しくなっているので会社の経理課や総務課に
聞いたほうがいいと思うよ。
税務署が主催した研修会や顧問税理士から指導を受けているはずだから
どうしてもというならどこの税務署でもよいから電話して音声ガイダンスの1番を
押して2で聞けばよい。 >>154
レスありがとう
申請書出す時にネットで調べてたら、申請書の控えは基本返ってこないのが普通(出した後音沙汰なければ受理されてる扱い)と書いてあって
そのまま鵜呑みにしちゃって自分から請求はしなかったんだ
それ以降の何かしらの控えは紙ベースで全部取ってある
今パソコンのドライブ見たら税務署の確認印のない(提出直前の入力済みPDF)データが開業届のデータと一緒に残ってたので提出は確実にしているはず
多分「簿記方式」に簡易簿記、「備付帳簿名」は現金出納帳にだけチェックしてあるのが問題かと思う
(当時理解浅いまま出したので簡易簿記を選択したと思われる)
この場合、「青色申告承認申請書」がちゃんと通ってても、自動的に白色申告になるんだろうか?
確定申告する時にしれっと複式帳簿添えて提出すれば問題なく受理される?
(「申請書を出してあるかどうか」が重要なのか、申請書の中の「簿記方式の種類選択」の方が重要なのかということ)
それも含めて明後日税務署に聞くつもりだけど、経験者がいたら教えてほしい >>157
週明けに会社に相談してみようと思います。ありがとうございます。 >>158
ペーパー申請にせよ、電子申請にせよ控えはあるでしょ?
簿記方式の選択や備え付け帳簿が不十分で通らないのであれば承認却下の通知があるはずだがね?
確かにずさんな書き方をしているのは事実だが。 >開業届の控えは提出後に返送されたけど
返信用封筒は入れたんだろ?
それとも別々に郵送したのか? >>163
開業届二枚と返信用封筒一枚は入れて、申請書は提出用に一枚しか入れなかった記憶がある
当時何故か申請書の方は必要ないと判断したんだと思う いずれにしても出すものは出したと記憶しているので、単に「簡易簿記」を選択したのがほぼ100パーセント原因だと思う
あとはこちらの管轄の税務署が書類提出後の簿記方式の変更(複式帳簿を提出予定)に取り合ってくれるのか、全国的にそういう融通は利かないのかという問題になるよな多分
長々とスレ汚し失礼しました
電話で聞いたら一応報告するよ お世話になっております。この度の
災害で、農業用に使用していたビニールハウスが滅失しました。例年白色申告をしています。
通常ならば、ビニールハウスの未償却残を、そのまま除却損として経費に計上すればいいと思うのですが、災害の損失額(被害直前の簿価-被害直後の時価)としてもプラスでできる話を聞きました。
この場合、例えば、通常の未償却残から計算した除却損が100万で、災害の損失額も100万の場合は、200万円を農業経費として計上してもいいでしょうか?よろしくお願いいたします。 白色の場合や青色の10万円控除の場合は所得を限度に必要経費でしょ
マイナス申告はできない >>167
すいません。所得が大きい場合で、黒字の場合です。 >>168
できます。
というか何で青色にしないの?
税務調査で取り消されたとか? >>152
あーあと自動車保険も控除対象と思ってる人ね。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています