年末調整・確定申告47
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このスレは所得税の年末調整・確定申告に関する質問・相談スレです
他の税金についてはそれぞれの板やスレで
ただし個人住民税や国民健康保険税については、所得税確定申告の延長上の話ならばOK
○事業所得に関する質問の場合は「青色申告」か「白色申告」かを明記のこと。
○データや情報は小出しにせず、一度に書くこと。
○具体的な数字があると回答もしやすい。
○「こんなことやってもバレませんかね?」って質問は禁止。脱税は犯罪なのだ。
○リーマンの副業・バイトは、住民税で会社にバレる場合がある。
○還付申告は年明け以降なら確定申告期間前でもOK。
○還付金が振り込まれるのは3週間〜2ヶ月後。
前スレ
年末調整・確定申告46
https://mevius.5ch.net/test/read.cgi/tax/1582949293/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured >>793さんが抜けておりました、申し訳ございません。
ご丁寧にありがとうございます。 >>798
前者も脱税だよ
働いていない者で、かつ専従者になる資格がない者を専従者給与として計上すれば、どんな理由があれ脱税 >>800
ありがとうございます。
〜じゃないのかなぁ?という疑問がきちんと形になりすっきりしました!
私は一小市民ですので、国税庁にこれはおかしいのでは?と連絡したことも間違いではなかったようです。
お時間を頂き本当にありがとうございました。 >>797
ありがとう、年末にくる扶養控除の用紙は次の年用だったのね。
年末調整したら還付分は足して払い、
本人に書類的なものは何か渡すものある?
源泉徴収票はもう渡さなくて良くなったんだよね? >>802
> 源泉徴収票はもう渡さなくて良くなったんだよね?
給与の受給者には従来通り源泉徴収票を交付義務がある
本人が確定申告のときに提出不要になっただけ 個人事業主が個人事業主に委託発注するだけなら、源泉徴収義務ないから不要だけどな
あくまで給与受給者に対して 委託の場合に発行するのは支払調書
源泉徴収票の話とは無関係 さっき国民年金の未納分を振込予約したんだけど
10月〜12月に納めた分は来年の2月5日にまた納付証明書が来るらしい
会社にやってもらう予定だけど2月に来る奴を自分で書かないと控除対象にならないのか?
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202010/koujoshomei.html >>803
そうだった、確定申告の時貼り付けなくても良いようになったんだな。 >>808
確定申告であろうと年末調整であろうと
社会保険料控除のうち国民年金の場合必要なのは
支払った金額を証する書類であって
必ずしも年金機構が発行した控除証明書でなくてもいい
現金払なら領収証、振込なら振込の事実を示す明細だ 補足すると、11月に送られてくる控除証明書は
9月までの支払金額と10月以降は記載されていても
あくまでも見込金額だ
だから、その控除証明書と10月以降支払分の領収書等でもいいし、
1年分の領収証等でもいい 委託から源泉して発行するのは支払調書。
源泉徴収票ではない。 最初の人は票の話だが、その後は票の話じゃなく、源泉徴収義務の有無を話しているのだと思う
そもそも、受諾者から請求書を送るしな
しかしまぁ、個人からの委託じゃなくて、企業からの委託においても、報酬を源泉してないところは未だに多いね 個人でも事業主として給料を支払っていれば源泉徴収義務者になり、
業務委託でも源泉徴収が必要な場合がある
法人、個人を問わず源泉徴収義務者が源泉徴収すべき業務(業種)は
法で限定されている >>815
違いますよ
個人事業主で人を雇わず、外注もせずに完全に1人で事業を行っている、または雇用しているのが常時2人以下の家事使用人のみの場合は、義務者に当たりません
あまり自分のものさしでたんかきらんほうがいいですよ >>816
あ、でも「場合がある」と仰っているので、上記を意図しているのですかね
だとしたら失礼 >>816
夫婦と子供1人でやっているような個人事業主は、
専従者給与の源泉徴収をしないで良いということ? >>818
だめだよ
家事使用人ってお手伝いさん雇ってる時の特例
事業に従事してる専従者は源泉必要 >>819
家事使用人というのはお手伝いさんか。
いまいちどこまでの範囲がお手伝いか線引き難しそう 家事使用人は損金にできないからな
確定申告で経費にできない
事業に関係してる人ならすべて対象だよ ご無沙汰しています。2018年の人です。
本日に予約していた2018年度の確定申告を行った事ならびに
このスレで言われていた通り、払い過ぎた金額が返される事を報告すると共に
回答していただいた皆さんにお礼を申し上げます。
こんな世間知らずの質問攻めに付き合っていただいた皆さん、ありがとうございました。
現在の状況的には、またお世話になる事は無いとは思いますが
再びお世話になる機会がありましたらその際はまたよろしくお願いします。
それでは、失礼します。 年末調整で
11月、12月は給料をまだもらってないのに
1年間の所得を書けってどう言うこと?
実際とズレたら脱税になるの? >>825
何を今さらw
違ってたら自分で確定申告するんだよw
【阿吽の呼吸】『鬼滅の刃』もはや “日本経済の柱”と話題 映画は歴代1位発進、東宝株価が高値更新… [BFU★]
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1603158358/
138名無しさん@恐縮です2020/10/20(火) 08:14:11.11ID:vZYn5K8n0
鬼滅効果!東宝株が年初来高値を更新 TV視聴率も高い数字記録
https://news.yahoo.co.jp/articles/d56a85f2ec44cbc87ec3b18f3d3e7e1e44539268 保険とかの控除のお知らせが来たから
ファイルにまとめて保管
去年は一部紛失して大変だった クレジットカード明細の保存についてなのですが、CSVデータをエクセルに落とし印刷したもので宜しいのでしょうか?
PDFの方がいい? 年末調整って普通は会社がやってくれるよね?
1月からの中途採用なんだけど去年の10月から今年の1月まで無職だから年末調整やってくれない
5月からの中途採用組は今年3月まで別の会社で働いてたから年末調整やってくれる
なんだこれ >>834
年末調整する時期に無職なんだから、会社がやってくれるわけないやん。
5月入社はそりゃその年の年末調整からは新しい会社がやってくれるだろ。 今年の1月から年末まで在籍してるなら、やらないのはおかしい 今年退職して天引きされた源泉徴収税って
今年中に就職して年末までいれば、次の会社が年末調整で返してくれるの?
源泉徴収票はもらってます。 >>847
11月入社までなら次の会社で年調してくれるだろうが、実際には会社によるだろうな。
もちろん前職での今年の源泉徴収票を次のかいに提出できるのが前提だよ 人によるとは思うんですが
改正で今年の様式って
扶養控除申告書含めたら3枚になるってことですかね
うわめんどくさ >>840
去年と枚数は変わらないんだけど何言ってるんだ >>841
<扶養控除等(異動)申告書>
<基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書>
<保険料控除申告書>
3枚じゃないの?
国税庁 年末調整がよくわかるページ
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm#a001 >>839
未来のレス番ですが、私へのレスで良いんですよね?
入社のアテはあるので、入れれば源泉徴収票を渡したいと思います。 >>844
>>843
おや。税理士さんがやってくれたのかな
去年はこれはなかった気がした
基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書
様式変わっただけか
失礼をば 扶配保で去年も3枚か
たまたま昨年うちの会社が独身ばかりだっただけでした
大変失礼しました 配偶者いないから年末調整はシンプルで良い
受ける控除は
基礎、扶養(同居老親)、社会保険料、IDECO、生命保険
医療費控除も年末調整で出来たらいいのにね
所得金額の計算めんどくさい 今年分の医療費控除を来年の確定申告で初めて行うんだけどとっても不安
すさまじい量の領収書あるから全部税務署に持って行ってスタッフの指示通りにやったほうがうまくいくかな
e-taxに本日登録したけどみんなどっちでやってるんだろう? 電子申告なら確定申告書作成コーナーの医療費集計フォームに入力し、
医療費控除の入力画面で取り込むだけ
電子申告するのに申告会場へ領収証を持って行くなんて何の冗談だよ
その場で集計させられるだけだ > すさまじい量の領収書
数年前から明細書だけで良くなった
難病の親の明細をエクセルがない時代からロータスとかマルチプランとか
表計算ソフトで税務署に持ってたときに署員が驚いてたな >>851
だけって・・・・
100もあったら大変なんだが > 100もあったら大変
普通に500枚は超えてたけど病院だけで 自分は医療費そのものの入力よりも電車賃の入力の方がかったるい
適宜まとめてもいいはずだが、後から分からなくなると嫌だから通院1回每に入力してる 領収書がたくさんあっても日付と金額が違うだけのものが多くない?それならひとつ手入力してあとコピペで済ませられる。最後に日付でソートすれば良い。
最初に領収書を発行元別に仕分けなきゃならないけど後が楽だよ。病院を替えなければ来年も使える。 昨年住宅を購入したけど
まだ借入金特別控除申告書届かない、、、 オレも同じ、いつ届くのかな?
会社への提出期限が迫ってるわ 基礎控除申告書をかかせる意味が分からない。
基礎控除額が減ってくるのが所得が2400万超でそんな人レアだし、そもそも給与収入
2000万超の人は年末調整対象外では?
給与収入が2000万以下で他の所得と合算すると2400万いく人のため? あれ出さないと基礎控除48万とれないんだろ
今まで一枚で良かったパートのおばちゃんとか2枚にするのめんどくさいよな マイナンバー利用拡大と税徴収がらみで所得分布を捕捉したいのかなあと 今年退職分の源泉徴収票をもらったのですが、
令和2年度ではなく、令和元年度の複写用紙で来ているのですが、このまま使っても良い?
きちんと令和2年度と表記があるように伝えるべき? >>866
常識的に考えて令和2年分が令和元年分の表記でいいはずがない
退職日は2年になっているだろうけどな
それに「年度」じゃなくて「年分」な >>867
そりゃそうよね・・・作り直してもらいます
年分ですね。 なんだよこの基・配・所ってふざけてんのか
ちょっと叩き割る用ひょっとこ面買ってくる 独身アルバイトでも年調って3枚必要なの?
保険も扶養も無いのに基礎控除だけで良いのかなと思ったけど、無いことを宣言して署名することに意味があるのかな。
マイナンバーもあるけど、何年保管するの?
基・配・所って該当するところに〇とかつけるのかな・・・ 源泉控除対象配偶者ってよくわかりません。95万円以下ってことですけど、配偶者特別控除って133万円以下ですよね…? iDeCoの開設書類来たんだけど
事業主証明書の記述ないんだけど
ネットで調べるとiDeCoを始める1番のネックとかあるのに
厚生年金に入れてるアルバイトだと要らないのかな? 年末調整の給与所得の基礎控除申請書について
すごく基本的なことを質問したいんですけど
「収入金額」とは「総支給額」を入力すればいいですか?
給与明細には「総支給額」と交通費を含まない「合計額」と
社会保険とかを引いた「課税対象額」っていう欄があって金額が入ってる
総支給額 > 合計額 > 課税対象額 という感じです >>872
本人の合計所得金額が900万円以下であること前提として、
源泉控除対象配偶者とは、合計所得金額が95万円以下で
給与支払者が源泉徴収する際に扶養親族等の数にカウントし、
配偶者控除又は配偶者特別控除で38万円控除できる配偶者のこと
配偶者の合計所得金額が
38万円以下なら配偶者控除38万円
95万円以下なら配偶者特別控除38万円
133万円以下なら配偶者特別控除36万円から3万円 >>874
一般的には通勤手当を含まない支給合計額だが、
通勤手当が高額で課税分があればそれは含める
おそらく給与明細には非課税の通勤手当だけを
除外した支給合計額が表示されているはずだ
あと、基礎控除「申請書」じゃなくて「申告書」な >>875
ありがとうございます
38万円控除できる配偶者ってことなんですね。 白色申告・個人事業主でトレードで生計をたてているとして(前年まで申告、納税済み)
30万円以上(例えば35万円)のPCを事業上必要として減価償却資産として経費にしたら通りますか?
それとも一般的にトレードなら20万くらいのPCで十分だろ?とケチつけられたりしますか?
自分としてはハイスペックなPCでチャート画面などをストレスなく利用したいのですが。 親の扶養(保険・税金)から外れない、自分の住民税もかからないようにするための調整は
今年も103万以内で調整したら良いの?
100万円未満ギリギリで良い? >>878
その程度ならケチがつくとすればPCの価格ではなく事業割合かな
>>879
住民税の非課税限度額は市町村によって93〜100万円の幅があるから自分で調べて >>880
横ですが市町村によって非課税限度額に差があるのはなぜですか?財政状況? >>880
事業割合は100%にしたら問題になりますかね?
実際にはゲームとかほかのこともたまにしてますけど >>882
その事業が本業か副業か知らんが
売上も所得も少なければ税務署は眼中にない
どっちにしても30万のPCの事業専用割合なんかどうでもいいレベル
それに本格的にトレードをするなら
24時間稼働対応の高性能PCが必要になると思うが
それでは30万超えは当然なんじゃないか >>871
亀レス申し訳無い、ありがとう
アルバイトは甲で徴収するんだけど、この子が別の場所で1ヶ月に数回単発バイトもする予定なんですが、
もう1つのところでは「乙」になると思います。
こういう時は別の会社に「乙で徴収してと会社に伝えて」と言えば良いの?
年末時には甲であるうちは年末調整をして、
乙でもらう分は、バイト君自身で確定申告をして源泉を還付してもらうという流れで良い? >>886
扶養控除申告書をちゃんと貰ってればあなたの会社は甲欄で源泉して年末調整すればいいだけ
バイト君は2社分合わせて自分で確定申告する
向こうの会社には扶養控除申告書だしてないから勝手に乙欄でやるはずだけどあなたが口出すことじゃない 今年ずっと同じ派遣会社で働いていて、年末調整出すよう書類届いてるのですが、源泉徴収票が届くと思っていたら届きませんでした。9月までは給与明細からみてわかりますが、10月からわかりません。
曖昧ですが源泉徴収票って貰えないんですっけ? >>885
前年700万、今年550万。
この程度の雑魚所得者なら相手にされんか 年調説明会全面中止しといて来年の確申会場は普通に運営しようとしてるってどういうことなんだろうな? >>884
級地区分て初めて聞いたので勉強になりました。ありがとうございます。 青色申告の事で聞きたいんですけど、所得はあったんですが色々と控除をした結果
申告書Bの第一表26の課税所得がマイナスになりました。
この場合ってマイナスにして第四表というやつに書けば来年に繰り越しできるという事ですか?
今年の初めに去年の分の申告書類を作った時にネットで調べたら、マイナスの場合は0って
書くってあったからそうしたんですが、マイナスにしておけば来年に繰り越しできたんでしょうか?
たまたまネットでそんな情報を見つけて、間違えたのかなあ?って気になりました。 赤字なので所得税も住民税も確定申告しなかったら何か問題ありますか? ネットで調べたら、マイナスの場合は26の課税所得は0と書くってあったんですが、
そこは0って書いて第四表に赤字額を書けば来年に繰り越しできるって事ですかね? ひょっとして所得控除でマイナスになる分は繰り越しできないとかですかね?
色々調べても、売上よりも経費が多くて赤字になった場合しか出てこないですね。 交通費は非課税だけど、社会保険料も非課税なのに収入に含めて記載するんだから、
交通費も含めていいの?
基礎控除申告書の欄のやつ
まあどうでもいいってことなんだろうって言うのは何となくわかるけど、はっきりしてほしい ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています