年末調整・確定申告53
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○事業所得に関する質問の場合は「青色申告」か「白色申告」かを明記のこと。
○データや情報は小出しにせず、一度に書くこと。
○具体的な数字があると回答もしやすい。
○「こんなことやってもバレませんかね?」って質問は禁止。脱税は犯罪なのだ。
○リーマンの副業・バイトは、住民税で会社にバレる場合がある。
○還付申告は年明け以降なら確定申告期間前でもOK。
○還付金が振り込まれるのは3週間〜2ヶ月後。
※前スレ
年末調整・確定申告52
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VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured 特別特例取得
特例特別特例取得
特別特定取得
用語作ったやつ馬鹿なのかな?!?!?!? 来年からpaypayで納付できるようになるんですね。ポイントがつくなら口座振替を止めるかな。 税理士の依頼って皆いつ頃するもんなの?
12月繁忙期と言ってたから年末にするもんなの? >>955
必要書類がぼちぼち届き始める10月ぐらいには依頼した方が、作業量や工程など税理士側は把握しやすいと思われ
役所関係の書類や源泉徴収票などが、なかなか本人に届かず揃わなかったりするから、どっちみち処理は年末になりがちだが
基本的にその年の1月から12月についてだもんね 個人事業主がこんなかかると思ってなかった
ああ〜海外にでも逃げたい。 事業の目的は利益を上げること=所得税額を増やすことなのに、意図的に経費を増やして何をしたいんだろうね。 >>961
経費が増えて利益が減って税額が減るのは当たり前で、それを節税とは言わない。 >>959
事業を行う上で必要だと明確に説明できるなら節税、そうじゃなきゃ脱税だな
家やスポーツカーが事業を行うのに必要不可欠ならもちろん経費にできるよ
税務調査が入っても調査員を納得させられるだけの明確な根拠があれば何も心配することはない 会社首にらなって初めての白色申告なんだけど、
25万のパソコンを備品で買った。
7割仕事で使う場合って、17.5万を4回で減価償却すればいいの? >>963
ふるさと納税、住宅ローン控除、特別償却、即時償却などなどの特例の適用とか。
経費になるものを年末に買うか年始に買うか迷ったときに、税率の高い年に買うとか。
老後資金を銀行口座に貯蓄する代わりに小規模企業共済に加入とか。
税金が減っても、税引き後の手元に残るお金が減ってるなら、リアルで損してるだけ。 >>968
それは違う
必要経費になるモノを買ったときは、
それを事業用に使用開始日の年分の経費になる
減価償却資産なら使用開始の日から減価償却費を経費算入する >>965
25万を4で割った62500円の7割で43750円
なお家事按分前で判定するから3年償却は使えないので少額減価償却の特例の適用を検討する >>970
四年減価償却でいいならその金額を四年申請すればいいの?
特例なんとかはよく分からなかったから、特に三年にする必要もないです。 >>971
通常4年か特例1年
青色申告決算書の減価償却明細に計算の根拠を書いてその額を表の経費欄に書く >>972
特定は面倒くさそうだから、白色で4年でやれば税務署からおこられない?
白色非課税年収だから。。
初年度は年金とかiDeCoとか経費とか控除いれると十万くらいしか収入がない計算です。。
気にしてるのは、白色申告で20万超えのPCを買って、
私用で使う分で20万以下に落として、四年で償却すれば問題ないのかなというのが気になってます。
白色申告の場合の20万超えの申請方法がググってもよく分からず。。 >>974
鬱で障害年金貰ってて(月10万)、流石に生保以下の暮らしがから、
iDeCo為つつ、非課税内でなんとかしたいと思ってる。
変な申告して税務署の人が訪問してきたらいやだから
しっかり納税だけはしたい。
年金控除やiDeCo控除や経費なんか考えると、可処分所得は10万くらいなんだけど、税務署が怖いんだよ。。 >>973
おそらく解雇になって失業給付コロナ延長を受けながら小遣い稼ぎという感じだろうから開業届と青色出してないのかな
であれば雑所得で提出するしかないね
根拠の提出いらないから減価償却の結果は同じだね
住民税非課税世帯になるといいね 良い税理士の見つけ方って何?
普通2件も3件も当たるもんなの? 今現在ミツモアで応募してきた人に依頼するとかくらいしか無いんだけど。 >>976
いや障害年金を貰う事にらなったから、問題はないと思うけど青色で事業としてやりたくないんだよね。
労働としてじゃなくて、趣味で雑所得が少しだけ欲しいんだ。
収入も基本控除と障害者控除ないでいいと思ってるから。 >>980
まー時間もたっぷりあるんだろうから上手いことやって下さいませ 寄付控除とふるさと納税について教えてください。
ふるさと納税と寄付を併用する場合も上限はふるさと納税シミュレーションで算出した額で良いのでしょうか。今年11000円寄付をしていて、ふるさと納税はこれからです。上限=寄付金+ふるさと納税 なのでしょうか。よろしくお願いします。 ふるさと納税を経費計上するって
今からでも間に合う? >>982
自治体の用意している住民税計算フォームで確認 >>982
所得税の寄付金控除の上限額と
住民税の寄付金控除の基本分の上限額と
住民税の寄付金控除の特例分の上限額があって
単にふるさと納税の上限額という場合はほぼ確実に一番下のことを言ってる
(通常であれば3つの上限の中で一番低い金額になるから)
ふるさと納税以外の寄付金が11000程度であれば上2つの上限にはほぼ影響ないから
シミュレーションの通りにふるさと納税しちゃっていいと思う 事業所得てわずかなら
申告はいらないのかな?
知り合いに20万から30万の
事業収入がいてききたい
なんでも田舎だが家の空き地に車
停めさして金貰っている
とのこと 1月から半年くらい海外行くんですけどネットだけで確定申告って容易ですか? 去年は直税務署行って申告しました
ネットでやるための登録はまだしてないです。
それか実家で紙出力して家族に税務署郵送してもらうというのもアリなんでしょうか >>988
>>家族に税務署郵送してもらうというのもアリなんでしょうか
紙の申告書は郵送はもとより本人以外の誰でも預かって税務署に提出に行ってもいいですよ、郵送も手渡し提出も本人しかできないなんてそんなバカなことはないw >>987
確定申告はしなくていいが住民税は役所に申告が必要
そうでないと住民税の均等割や国保が計算できない >>987
ありがとうございます。
消費税はいらなかったかな?
あと持ち主が高齢なので
相続のときどうなるかな? たかだかヤフオクで販売していただけで
こんなに大変な事になるとは思わなかった。 >>985
>>986
ありがとうございます。
さっそくふるさと納税にチャレンジしてみます! 個人事業主って経費無いと
1000万稼いだら300万以上税金と保険料で取られるの?
みんなどうやって節税してんの? >>994
とりあえずiDeCo MAXあとはパソコンを最新とか、スマホ最新とかかな。
1000万も収入があるならいつ税務署がくるかわからない。
税理士費用でもいいのでは?
外注を増やして時間を節約するとかね。 >>994
>>経費無いと
個人事業も事業をやって金を得てるわけだが、経費のない事業ってありうるか?
そうだとしたら濡れ手に粟、大儲けじゃんw https://www.yayoi-kk.co.jp/kakuteishinkoku/simulation.html
いやここのサイトで売り上げ2000万 仕入れ1000万で入力すると
白色で3,421,000円と表示されたんだが
今年の売り上げがそのくらい何で、本当にそのくらいかかるのかと
眩暈がしてきた。 >>997
無理に節税しると後で痛い目くるよ。
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