★★一般人用 質問スレ part78★★
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税金経理会計板 一般人用質問スレ 過去ログ倉庫
http://www.geocities.jp/tax2xx/
※他スレとのマルチポスト禁止。どうせ答えるメンツは同じ。
「○○だけど、バレませんかね?」って質問も禁止。脱税は犯罪なのだ。
※リーマンの副業・バイトは、いずれ住民税とか何かかんかで会社にバレると思っとけw
※還付金が振り込まれるのは1〜2ヶ月後。
回答される方は、なるべく親切に、適法に、教えてあげてください。
スレタイにあるように、「一般人用」ですから。
くれぐれも嘘を教えたりしちゃダメですよ。
※前スレ
★★一般人用 質問スレ part77★★
http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/tax/1507379780/ >>851
一般人は税理士と契約していない人がほとんどじゃないのかな
みんな契約してるの? 親の会社の株を譲り受けるにあたり、仮にバブルの頃に1億円で全額ローンで買った土地があって今は大幅値下がりして4千万円の評価額、ローンの残債は6千万円だとしたら株価計算にはどの金額を使いますか?
適当に挙げた金額なので評価は路線価ってことで、事業の収益はトントンで他の資産は1千万円、他の借金はないとします。 株式評価は税理士に頼みなさい
土地は時価評価するけど、他にも絡む要素が多すぎるから、その程度の情報では何とも言えん >>853やこの間のキャプティブスキームやら自分で法人決算書を作ろうとしていた人やらと、顧問税理士がいないの?と聞き返したくなる質問が見受けられる。
税理士を付けない人が増えてんかな? >>853
土地は路線価か時価か好きな方。時価だと不動産鑑定士も雇わなきゃだから大変
残債はそのまま負の財産で経常
他の資産も相続税評価した上で株価ひする 853のようなこの手の質問は、
税理士事務所の無資格所員の客からの相談か
わかっていて質問してこのスレの住人のレベルを鼻でわらっているか
のどちらかだな
そもそも仮定の話で自分のことではないのは明白 >>854,856
ありがとう
>>855,858
ばーか、顧問に訊こうにもあいつら週末は仕事なんてしねえだろが。だから予習してんだよ。 その反応は図星かな・・・
株価評価のこんな回答、予習の"よ"にもなってないぞ >>860
お前がたいした能力がないのはよくわかった
>>861
泣くな >>862
いや、おまえが図星なのはよくわかった
まじめな質問者の邪魔だから消えな >>855
こないだの者だけど
まだ再質問できてないけれど
ようは、知識不足の人ばかりで話にならないから知見豊かな
人に回答をいただければと思ってますよ
税務署に聞いてもチンプンカンプン
その辺の税理士は大手の企業の節税スキームなんて知らない その辺の税理士が知らないことを
回答できる知見豊かな奴がこのスレにいると
思っていたらお笑いだ >>866
知識も足りないし実務経験もない。
いつまで経っても簿記3級レベルだから受験生にも事務所のパシリにもバカにされる。
こういう場だとド素人相手に威張っていられるから気分がいいんだ。 このスレで偉そうにレスしているのは
いい加減な知識しかないド素人なんだが 税理士資格はないけど実務経験だけは豊かな中年受験生がうろうろしてる >>870
それは受験経験だけは豊富な万年受験生のおまえのことか
無資格バカのくせに客から先生といわれるから勘違いするんだよな すみません、住民税について質問させてください。
退職に伴い普通徴収に切り替え、4期分を納税しました。
就職し特別徴収となった場合、5月までは住民税が引かれない認識で正しいですか?
分かりづらい質問で申し訳ありません。 >>875
経験2年で税理士資格ある俺が雇ってやろうか?ん? 開業届と青色申告承認申請書について質問です。
スレ違いだったら申し訳ございません。
昨年7月にフリーランスになり、現在は業務委託という形で収入を得ています。
今年の夏に店舗を持つため開業届は出しておりませんでした。
青色申告をするためには開業届と青色申告承認申請書を提出しなければならず、
青色申告承認申請書は開業して2か月以内に提出しなければならないと知りました。
今年の1月に開業した、ということにすれば青色申告はまだ間に合うでしょうか?
情けない質問ですが、よろしくお願いいたします。 >>877
今年の1月なら来年の確定申告からじゃね >>877
今年の1月に開業したとして出すと、平成31年分は青色受けられるけど、30年分は手遅れだ
30年分の稼ぎが事業になるのか雑になるのかは税務署に聞いた方がいい
やってる内容や規模次第でなんとも言えん
というか最初数年だけでも税理士に頼んだ方がいいよ
数年の間に会計・税務のルーチンを把握したら、あとは自分でやってもいい IDが違いますが877です。
>>878
>>879
ありがとうございます。
今年は白色で申請します。
ご忠告通りに店を持ったら最初数年はお願いしようと思います。 介護保険の社会保険料控除についてです。
65歳以上の妻の介護保険料を、妻の口座から引き落としている場合、
夫の社会保険料控除として申請できますか?
・妻は年金を繰り下げているため、所得は0です。
・妻の口座には、夫から生活費として随時入金しています。
・そのため、妻の口座から引き落とされている保険料は、夫が実質的に負担しています。
調べたところ、
1.妻の保険料が、妻自身の年金から特別徴収されている場合、夫の社会保険料控除は不可。
2.妻の保険料を夫の口座から引き落としている場合、夫の社会保険料控除は可能。
1から考えるに、妻自身の収入(年金)から引き落とした場合は、生計が一と言っても、夫から控除不可。
2から考えるに、直接夫が負担した場合は、夫から控除可能。
では、上記のケースで、実質的に夫が負担している場合はどうなのかな・・・と。
皆様はどう考えられますか?よろしくお願いします。 >>881
厳密に言うと旦那さんで控除を受けることはできない
ただまぁぶっちゃけ実務じゃ入れてるケースも多い
むしろ入れてるケースの方が多いかも 介護事業です。
12月に10万円の請求をしたら、計算が間違っていたらしく、行政から一部の3万円を返還するよう言われました。
この場合、12月に
未収入金10/売上(介護報酬)
2月に
現金10/未収入金10
という仕訳を切っています。
この場合はどういった修正仕訳をすればいいでしょうか?
12月に打ち消す仕訳を入れて、再度7万円の売上を立てるのがいいでしょうか? >>883
売上/現金 でシンプルにやっていいと思うよ
言っちゃ悪いが
介護の返還なんて今回が初めてじゃないだろうから、過去の処理を参考にした方がいい >>884
すみません、介護事業自体が去年から始めて
この処理も始めてでして…
あと、売上/現金でやると、月の売上が正確な数字が出ないと思いますが
年次で見れば大丈夫かとおもいますが、それでもいいのでしょうか? >>885
厳密に言えば、12月の売上を訂正するべきだけど
全体で見たときに、どの程度試算表に影響を与えるかで考えたらいいよ
影響が大きいと思うなら12月の売上を修正するべきだし、簡便な方法を取るなら返金時に売上で消す
あと、会社によっては過去の数字は訂正しないってところもあるし、それなら当月で修正しないといけないし
なんにせよ、売上の返還って事実は1つでも、会計処理の方法はたくさん考えられる
あなたの会社の規模や方針に沿った会計処理を行えば、余程変な事をしない限りそれが正解だ 介護事業の請求と入金はそもそもズレがけっこうある
仕組みは良く知らないけど計算と書類がけっこう面倒らしい
国保連へ請求しても入金は翌々月末頃と極めてのんびりだから結果がわかるのも遅い
https://www.nippku.com/rakusuke/kaigoseikyu-flow/
翌々月末頃になってはじめて金額確定では通常の決算修正にさえ間に合わない
3月の決算月はズレを承知でそのまま計上 倒産されたときに
貸倒損失/売掛金 と仕訳をすればいいのかなと思ったのですが、
貸倒引当金を仕訳に使うメリットって何でしょうか? とりあえずそれがルールだから、そう処理しなきゃいけない
もう少し言うと、その貸倒損失は本当に損失でいいのかい?とか
その貸倒引当金はいつの債権に対して設定したんだ?とか話が出てくる >>889
売掛金が数百万貯まっていて、5年ぐらいのらりくらりされていて
確実に回収が不可能なところがあるのですが、
貸倒引当金を作っておかないと、倒産したときに貸倒損失が形状できないのでしょうか?
回収のあてがない売掛金という帳簿上の資産ってなんとも嫌な感じです。 倒産したところの債権は損失にしちゃっていいよ
倒産か怪しいところは、相手に債務免除を伝える書面を送りつけて、返送されたら損失にしちゃっていいよ
というかその状況を見て税理士は何も言わないのか
異常だぞ >>891
税理士はいないのです。
本当は取り返したいところですが、色々事情あって無理にも言いにくいところがあります。
今期の利益と相殺するために、つぶれて欲しいのですがなかなかしぶといです。 >>893
のらりくらりしてる状況なら損失計上は無理 すいません
個人事業主です
減価償却残価が0になった築古の建物を売却して
200万手元に残った場合
仕分けはどうすればいいのでしょうか?
売却利益などは出ていません >>895
減価償却で価値0円の物件売って200万得たんだから利益200万じゃん >>896
そうするとよく車で4年で減価償却をして売るという節税法って
どういう仕組なのですか?
今回と同じ仕組みではないのですか? >>897
売って節税するんじゃない
持ってる期間に減価償却して節税するだけ
トータルするとキャッシュアウトした金だけが経費になるのはどれも同じ ということは減価償却による節税とは課税タイミングを遅らせることでしかないのですか? >減価償却による節税
そんなものはないよ
誰かに騙された? はい、先輩風吹かした経営者や
減価償却 節税で検索して出てくる
数々のサイトに 減価償却資産買いすぎると利益はあるが手元に現金なしということになりかねん
下手な節税よりも税金払ったほうが現金が残るということもある 最初にキャシュが出ることを考えろ、その金どっから持ってくる?
節税目的で車買うな、車の買うついでに節税しろ
>>894
それ譲渡 >>907
珍しく全員の意見が一致してるからじゃね? 節税じゃなくてただの経費計上だからな
電車乗って交通費計上したらそれは節税かつったら誰もが違うって言うと思うんだがこと車になると急に節税節税言い出すから不思議 >>897
節税でも何でもなくて、家や車は高額で何年も使えるから数年から数十年に分けて経費計上しないといけないルールで、それが減価償却という名前になっているだけ 減価償却は、固定資産の流動化と自己金融効果です。
固定資産を減価償却費という項目で、流動的にして、各期の費用として計上します
費用計上しますが、実際にお金は出ていきませんよね?それで自分のとこにお金が出ないけど費用として
扱えるので、自己金融効果があります。
減価償却の大事な二点はこの二つです。 >>906
>>905
>>904
>>903
>>901
これだから税理士は能無しって言われるんだよ
税法に当てはめる前に経営者の利益をなぜ考えられない
お前らは国の手先か 笑
4年で減価償却して、簿価が無くなった車両を
タダで誰か税金云々関係ない人に譲渡して
それをまた売った時の利益の話だろ? >>905
キャッシュアウト分借りてくれば良いよ
税理士の思う良い決算書は幻想に過ぎない
銀行員もバカだが、純利益が出ている、
赤字でも設備投資ばかりで、売り上げや実際の利益は上がっていると(思われる)
公私混同していない(代表者貸付云々など)
通常ないような資金の流れや、謎の経費
などなどおかしい点がなければ基本貸す。 >>913は駆け出しで知った気になって調子乗ってる感じだな
この業界にいるとみんな一度は経験する事だと思うし、仕方ないと思うよ
あとで振り返って死ぬ程恥ずかしくなるけど、必要な失敗だ 912が一番のアホ
しかも912に書いてある回答レスも税理士でない間抜け エアコンの関係で、冬はリビング、夏はもう一つの部屋で日中在宅ワークをしています
家賃を按分して経費にしたいのですが、3割で出すのってどう思われますか? >>919
三割が妥当かどうかは、誰も責任もって判断してくれないよ
自分で根拠をもって決めて、そして継続的に適用すること
あとは署から聞かれたときに自分がどう説明して論破するか >>920
うーん、よくわかんないんですよね
突っ込まれたら面倒そうだし、かといって少なく書くのももったいないし
僕のケースとは違うかもですが 、自宅兼事務所の家賃が経費として認められなかった判例を見たんですが、これって按分しなかったのが原因なんですかね? >>921
按分割合が多すぎたのが原因ってのが多そう >>921
どの判例を見たのかは判らないけど、リビングルームで顧客と打ち合わせをしているからとリビングルームを事業部分に含めて算出していたのを否認された事例はあった。
本来生活スペースとなるところは、いくら仕事で使っているからと主張しても無理だと思うよ。 >>922-923
そうなんですね、ありがとうございます
ちなみになんですが、もし突っ込まれたらリビングでないもうひとつの部屋(物置兼作業場みたいな感じ)で仕事してると説明するのはどう思われますか? 税理士は経営を知らない、ファイナンスも知らない。
そしてそんなダメ税理士が多いから経営者は伸びない >>926
だからお前は912がどういうことかさっさと説明しろよw >>927
収入がない奴にタダであげて
そいつが車売れば儲かるだろって
(個人の所有物非課税)
元々の車の持ち主に対して云々は知らん。 >>928
俺もよく分からない、数字を使った具体例で教えて。 >>929
>税法に当てはめる前に経営者の利益をなぜ考えられない
って言っていたけど、その例とどう関係があるの? 週休二日
2/7=28.8571……%
税務署忖度、自主規制で、切り上げ30%
これが慣習、法的根拠はないよ
合理的按分できたらそれがいいし、税理士いないと税務署は根拠ないからと0にして来る
経費として認めるかは通達だから当局に「お願いしますお代官様」って態度で一部自己否認するんだぞ
「経費だ、バカヤロー」だと全額認めないで来るから、損して得取れ >>929
今は
車で4年で減価償却をして売るという節税法
とやらの話をしているんだけど?
文盲なの? もうそいつの話いいだろ
まだ続いててびっくりしたわ 質問失礼します。
住宅取得資金で妻の親から2500万程支援があり
新築と土地の購入費用に充てます。
ただし銀行の代わりに払ってもらうので
妻の親には毎月7万程返済します。
これは贈与になりますか?
また土地や住宅の契約の名義は妻と私で記入する予定
なのですが、妻の親に立て替えて貰う訳ですから
直系にあたる妻だけの名義の方が良いのでしょうか? >>935
>>ただし銀行の代わりに払ってもらうので
>>妻の親には毎月7万程返済します。
それならたんに金借りてるだけやん、なに悩んでるんねん
人から2500万借りて、それを毎月7万づつ返すふつうの借金とどこが違う?
親と金銭貸借契約をしただけやんか、まあ後日のために紙に金銭貸借契約書書いときゃ証明にもなるから書いたがいいだろけど何を悩んどるんや? 悩む理由がわからん むしろ嫁名義にして返済がおまいだと贈与になるっちゃなる
基礎控除内だけど 家を買う金であろうが、酒飲んで遊ぶための金だろうが、借金ならば誰から借りようと、そして誰が借りようと、借用書があればたんに借金の話で、税金なんかにはまったく無関係ない金のやり取りだ ありがとうございます
そうですね、借金ですね。
何か金額が大きかったのでおじけづいてました。
ありがとうございました。 >>933
だから文章をまともに受けるから話にならないんだろ?
客が深層で何を言いたいか、探るコミュ力がないんだよ
あと、客が正しいことを言うわけないだろ、素人なんだから
結局、要件はなんでもよくてフリーなキャッシュが増えれば良いんだよ(客は) >>940
>フリーなキャッシュが増えれば
償却する前に、車を買った時点でごっそり減っとりますがなw 頭おかしすぎワロタwww
ひょっとして法人が償却し終わった資産を社長個人にタダで譲って、社長がそれ売って( ゚Д゚)ウマーとか頭の悪いこと言ってるんじゃないのか? マジで税法わかってないやつ多いな。
こんなにヒントあるのになんでそういう解釈になるのか。 ここは5ch
>>943含め、知ったフリは誰でもできる
俺は分かってると言いたいのなら、自ら言わないと >>943
まぁお前の下手な考えここに書いたらド正論でフルボッコにされるの分かってるから、そりゃ書けんわなw 法人税法を学ぶ本でお勧めはありますか?
受験経験はなく、入門書を読んだことあるくらいのレベルです。 質問です。
昨年中2ヶ所でアルバイトをし、それぞれで13万と11万の給与をもらいました。
市から税金の書類がきているんですが、年収38万以下ということで
書類への記入はどうすればいいですか? レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。