年末調整・確定申告57
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
このスレは所得税の年末調整・確定申告に関する質問・相談スレです
他の税金についてはそれぞれの板やスレで
ただし個人住民税や国民健康保険税については、所得税確定申告の延長上の話ならばOK
次スレは>>950が立てること
○事業所得に関する質問の場合は「青色申告」か「白色申告」かを明記のこと。
○データや情報は小出しにせず、一度に書くこと。
○具体的な数字があると回答もしやすい。
○「こんなことやってもバレませんかね?」って質問は禁止。脱税は犯罪なのだ。
○リーマンの副業・バイトは、住民税で会社にバレる場合がある。
○還付申告は年明け以降なら確定申告期間前でもOK。
○還付金が振り込まれるのは3週間〜2ヶ月後。
※前スレ
年末調整・確定申告56
https://mevius.5ch.net/test/read.cgi/tax/1645134368/ 立ってなかったので立てました
実は前スレも立ってなかったので立てたのですが…
踏み逃げが多いようなので気を付けてください ↑すんません読み返したら言い方きつくなってたかも
みんなで気を付けましょう 楽天証券の外国証券に関するご案内を見ながら
外国税額控除を記載するが
これって一年分ないの?支払日ごとにみないといけない? 前スレで20万円ルールの話が出てたけど
仮にその20万円ルールで確定申告の義務がない人も、それは所得税の話で
住民税の申告はいるっていうのを最近まで知らなくて
これって結構落とし穴じゃないかなと思ってる
自分はたまたま調べる機会があって知ったけど、そんなに税金に関心ない人は
「20万円以下なら何もしなくていいんだな」ってシンプルに理解(誤解?)してスルーしてそう
実際にそんな風にミスリードしてるネット上の文章も見たことあるし
「103万円以下なら税金かからない」とかも。それは所得税(さらに給与所得)の話で
住民税はかかる可能性があるって知らない人多そう 「10万円以上の医療費は確定申告すれば戻ってくる」とか
部分的に正しいけど勘違いを生むワードが結構あるね。 「白色は10万、青色は65万」って誤解してる人もたまにいる
青色10万っていうのが案外知られてないのかも 申告書に「新型コロナウィルスによる申告・納期限延長申請」と記載して
3月16日以降、提出した場合
青色申告控除は65万円または55万円の適用はできるのでしょうか。
それとも、10万円でしょうか? 記載するだけじゃなく、実際に自宅待機になるなどの影響がないとダメです >>9
前スレにもその質問が2回ほどあって
最初の答えは具体的に調査はしないから問題なし
2回目の答えは9と同じ内容
結局どっちが正しいの? 医療控除申請のことで教えてください。
年金生活者の両親と自分。
親の医療費控除の申請をしたいのですが、自分を親の扶養家族にしてもいいのでしょうか?
自分は2020年の10月から2021年10月まで無職で、11月から現在働いています。
住民税や健康保険は自分名義で払いました。
年末調整は今の会社で提出しています。 >>10
税理士事務所が延長するなら無問題で、個人がやるなら理由をしつこく聞かれるんだろ >>11
11-12月の給与所得が48万以下なら税法上の扶養になれる
給与所得は源泉徴収票の左から2番目の金額 >>13
ありがとうございます。所得は48万以下です。
>>14
扶養に入れていいということでしょうか?
後出しで申し訳ないのですが、今思い出しましたが、
21年の4月まで失業保険をもらっていました。
非課税ということですが、関係ないのでしょうか? 医療費控除の明細書って税務署はどうやって裏をとっているんでしょうか?
全て病院に確認してるのか、ある程度は信用で成り立ってるか >>16
失業給付は非課税収入なので、2021年は親の扶養として48万の所得控除を親が申告書に記載する >>17
そんな質問してどうするの?脱税でもするの? クレカ支払いだけやって確定申告書を提出しなかった場合はどうなりますか?
一応払ってるので脱税じゃないですよね? freee使うの初めてなんですが、青色専業従事者の給料を月末に手渡しで払っていた場合、
普通に「取引」から現金で支出したよって登録したらいいのでしょうか?
それとも確定申告書の制作過程で「青色専業従事者の給金にこれだけ払ったよ」と一括で登録する画面があったりする? 詳しい人教えてください >>15
出さなくて何か言われるかは別として
本来は出すものらしい >>24
だからこの国は自動的に税を徴収するより税の知識をしっかり小学生から教えるべき
真面目な民族なんだからそれだけで課税漏れを防げる >>25
搾取がバレたらやりにくくなるんだよ
国からしたらいらん知識を身に着けないで言われるま間に払ってくれる国民を育てたいんだよ >>10
どんな申告でもお尋ねも調査もありうる
税務署には質問検査権があるからな
4月15日までの簡易な方法による個別延長申請は
通常の個別延長申請を例外的な取り扱いであり、
簡易な方法の説明のところにお尋ねの可能性について
重ねて書いていないからと言ってお尋ねも例外的に
絶対ないと考えるのはどう考えてもおかしい
実際にコロナの直接的な影響を受けていないのに
虚偽の延長申請できると思うからそういうよこしまな発想が出てくる
大丈夫だろうと思って簡易な方法で延長申請して
後で否認されて期限扱いにされると青色申告特別控除がなくなり、
無申告加算税を課される可能性もある
だから、変な期待はせずに正しく申請または申告すべきだ ツイッターで会計士がコロナと一筆書けば4/15まで誰でも延長できますよって呟いてたのいたな
コロナのせいじゃないならやめといたほうがいいと思うけど >>12
違うな
税理士の代理申告でも疑わしいものはお尋ねがある
個人自身の申告だからといって特にしつこくは聞かない 11の人と同じような感じなんですが、質問させて下さい。
親が個人事業主で、自分は令和3年は1月〜12月まで一年間無収入・無職でした。
自分は市県民税申告で収入ゼロで令和3年度でつい最近申告してしまったのですが、
親の令和3年度確定申告の扶養控除に今から自分を入れてもかまわないでしょうか?
それとも令和3年度市県民税申告してしまったので、親の確定申告には今さら扶養控除するのは無理でしょうか?
長文ですみませんが、ご教授下さい ちょっと質問させて下さい。
去年、上場株の損失(3年繰越)で申告して、今年はプラスになったんですが(源泉徴収有)、今年はその取引報告書のプラス金額も分離で入力しないといけないのですか?本来、プラスは源泉徴収されるので申告は必要ないみたいですが、この場合はどうしたらいいですか? >>31
扶養の付け替えは確定申告が最終判断だろうけど@誰の扶養にも入れてないA申告期限が来ていないなら訂正申告すりゃいけるのでないか >>32
源泉徴収されたままでよけりゃ書かなくていいさ、でもそれならなんで去年損失繰越の確定申告したんだよw
去年損失繰越の確定申告した時の気持ちは、「来年あれをこうするためにやっておこう」と思ってやったんだろ、その「あれをこうしよう」は何だった? そもそも今年も無職無収入が続くなら申告期限までに専従者給与の届を提出して当面親の手伝いをして給与をもらう方がいいと思うのだけど
働いたら給与支払いを止めればいいわけだし月4万超えて給与出せば世帯としては得になるし >>32
譲渡益を繰越損失と通算するためには、確定申告が必要です。
全般的な理解を深めるため以下の動画を見てみては
https://media.rakuten-sec.net/articles/-/36289 >>26
>習字の時間に書かせてますから(キリッ)
「税金」「徴税」「納税」「脱税」 自分は以前市役所の税務課も6年ぐらいやったが、20万の?住民税申告(「確定申告は不要でしませんでしたが住民税は必要だそうで来ました」て人)はたまに、年に1件か2年に1件ぐらいあったね
そういう人には深々と「ありがとうございます、ご苦労様でした」と礼を言ったものだw クレカの明細の閲覧期限を完全に勘違いしていて、昨年1月分の明細が閲覧不可能になってしまった……
しかも、二枚目のカードをまだ持っていなくて個人用のこまごました支払いにまで使っていて詳細不明状態
これマジでどうしよう、詰んだか……? >>39
そういう書き方をする人は自分の中で答えが決まっていて同じ意見を探しているだけ >>40
・もともと経費は電話代ぐらいなので、諦めて全て事業主貸にして処理する
通帳は残っているので、全ての合計は分かってる
・カード会社に電話する、ただ対応にいつまでかかるかとかわからん
現状、選択肢はこれぐらいだと考えてはいる >>34
わかりました。今年はプラスを申告すれば、分離課税に損益通算した金額が出るということですね。
あと、年収201万までは配偶者特別控除が受けられますが、これは給与所得の見方であって、仮に妻が事業所得のみで、収入から経費を引いた残りが190万であればアウトですか?つまり、48万から133万であればOKですか?この場合、もし給料所得もあれば、給与所得の所得も足して計算しますか? >>42
電話代くらいならWEBで電話代の請求書くらい見られるのでは
後は事業主貸でいいと思うが >>20
過剰申告しても大した金額返ってこないでしょ…
初めて申告して、領収書コピー持っていったらいらないって言われたから疑問に思っただけよ >>43
奥さんが事業してれば確定申告するんだから所得わかるでしょ >>21
申告しなかったらって最後までデータ送信しなかったらってことかな?それは無申告になるね。
e-taxでデータ送信しても書類が必要になるケースはあるけど、それはきちんと送ってください。 >>46
後で確認されるのも面倒なので原本を提出するのはありですか? 確定申告の「予定納税額」について質問させてください。
不動産所得があるのですが、不動産所得は結構ばらつきがあり、年によってかなり差があります。
予定納税額とは、前年支払った税金が多い場合(15万以上?)今年の税金を3回に分けて納付するものだと理解しています。
これは何故このような方法になるのでしょうか?
最初のほうにも書きましたが、収入は結構ばらつきが多く、例えば、前年の税金20万で今年の税金3万のような場合は
結局余計に払って、あとで還付されるような感じになり、かえって手間のように思います。
それなら、今年分は予定納税額を使用せず、3万だけ払って終わりにしたほうが手間が少ないと思うのですが…
どちらかというとその年の税金が多いときに分割して払えるほうが払うほうからしたらうれしい(ローン的な)と思っています。
なぜ、前年の実績が今年の税金の支払い方に影響を及ぼすのでしょうか?
(サラリーマンの税金は前年の実績をもとに引かれ、年末調整で調整されると同じような感じでしょうか?)
また、予定納税額の通知が来ていても、確定申告書の予定納税額欄に記載しなければ1活で納税できると
思うのですが、このやり方は何か問題ありますか? 住宅資金贈与の非課税申告したいんだが選択肢出ないんだけどなんで?
この贈与税申告書作成開始の下に出るんちゃうん?
https://i.imgur.com/cKy0xrX.jpg >>51
不動産所得で納税額に毎年大きな変動が出るって何かおかしくね
予定納税は経常所得をベースに考えるから大きな変動があることなど想定していない
もし大きな変動があるのなら減額申請をするしか方法はなく勝手な判断で予定納税払わず確定申告で精算したら余計な税金かかるよ 前スレ720です
将来的にフリーランス
現在会社員 年収600万円
副業分35万円
回答→雑所得
雑所得で入力し直していますが青色申告特別控除の記入を求められます
事業所得 0円
経費 約10万円
青色申告 現金主義ですが白で最初から入力し直しで良いのでしょうか?
よろしくお願い致します コインパーキングを事業所得じゃなくて不動産所得でやってるとか >> 53
>> 55
具体的にはアパートなんですが、大きめの修繕や空き室が長く続いたりしたケースで
所得に変動があります。 予定納税はただ、その年の納税額が多くなりそうなら分けて払うってことで
直近で確定している年間の税額が前年の税額だからそれを税額算定の基準にしているってだけだと思う。前年より納税額が減りそうなら >>53 の言うように減額申請という方法がある
>>予定納税額の通知が来ていても、確定申告書の予定納税額欄に記載しなければ1活で納税
これは問題大ありで。予定納税は予定とは言え各々に納税義務の確定した税だから、それぞれの納期限までに納付しなければ税金の滞納となり、大袈裟に言えば国税徴収法に則って滞納処分の手続きに流れて行く。本当に無視してればいずれ税務署から督促されるはず
使用する、しないという選択が出来る権利的なものではなくて、納税額の多い人はある程度前払いしないといけない(嫌な言い方をすれば、国が早めに税金を取りたい)という、義務的なもの 居住用売却で売却価格と登記簿謄本だけ手元にある場合、新築年数や広さ、構造が書いてあれば、そこから取得価格がわかるのですか?また、減価償却もして、現在の価値に直して申告すればいいですか?なんか、国税局から計算の明細があると聞いたことがありますが 納税額が大きいやつは先に収めさせないと使いこんで払えないとか言い出す奴がいるからな
サラリーマンなんか毎月先に取られてるんだから自営業なんかまだマシな方だ
不満なら他の国に行くしかない >>60
PCですか?画像の「贈与税申告書作成開始」を押しても進めないの? >>61
いや、本来その下に 住宅取得資金贈与の非課税申告に進む欄があるらしいんだがないのよ、、、
https://i.imgur.com/BieVFQG.jpg 試しに今ある選択肢で進むという単純なことができないとか >>64
国税庁のガイドラインに赤い非課税の適用からじゃないと適用されませんて書いてあるんだわ。
解説ページや動画でもそうなってるから聞いてるんだけど、、、 >>65
クリックはしてみたの?
クリックしたら生年月日記入欄が出て来たけど >>49
あくまで自分の考えだけど、
せっかく出さなくていい書類をあえて出すのは
出せる人がいるなら…と皆が出す方向へ制度が動く要因となり得るから
出さないで欲しいな、と思う。 もちろん、
自分にとっては出さない方がデメリットを感じるんだっていうのはわかるけどもね >>65
試したところ「住宅所得等資金の非課税の適用」が表示されるのは令和元年分までのよう
「贈与税申告書作成開始」の中で入力するようになったとか? >>65
赤い非課税欄はその後に出てきたよ
なんで押してみないかな… 今知ったんだけど今年は締め切り3月なの??
4月までと思って何にもやってねーよどうすんのよ? >>51
国は自転車操業だから、とにかく税金を先取りしたいのよ
お手上げよ >>63
平成30年とか書いてある時点で情報が古いことを疑わないってさぁ すまん!出来たわ!
適当に進めてみるかって最初に出てきたちゃんと見てなくて生年月日じゃなくて贈与日入れてたわ笑
生年月日にしたら出てきて今しがた終えることが出来ました(^з^)-☆ >>72
どうするも何も今から全力で走り出すしか…
ファイト >>78
それを認定される為の手続きとかゼロから調べて労力使わないといけなきし糞面倒いなぁー >>79
大して利益出てないんだろ→1000万以上利益出ててーみたいな利益自慢のかまって君だろうな
10万の青色申告控除は期限後でもいいからご自由に 確定申告書等作成コーナーでメルカリと仮想通貨の雑所得で作ったのですが
これ最終的に出来上がる書類では経費の内訳が分からなくないですか?
メルカリの経費がいくらで仮想通貨の経費がいくらなのか税務署の人には分からない
ただ合算した数値しか出てこないんですけど
雑所得の経費なんて向こうの人からすればどうでもいい感じなのですか? すみません、確定申告書等作成コーナーで入力したのですが検算結果と合わず困っております。
給与所得と雑所得がある場合です。
具体的には「給与所得の源泉徴収税額(7万)+作成コーナー作成後表示される追加の納税額(5万)」と「源泉徴収票の支払金額に雑所得を合算した場合の源泉徴収税額(9万)」が合いませんでした。
合算した場合の仮計算はCASIOのサイトで行いました。
雑所得は総合課税なので給与の支払金額に合算して計算すればそれぞれ別に計算した場合の税額と一致すると思っていたのですがそれは間違いなのでしょうか。
分かる方おりましたら教えて下さい。 >>56
大きめの修繕ってまさか減価償却費の検討してないとかないよな 学生でバイト等の給与所得はなく、クラウドソーシングの利益で確定申告をしようとしているのですが、この場合確定申告書Aで雑所得で行うのとBで事業所得にするのどちらがいいのでしょうか。
今年1年目ですし事業にするには副業でなくともある程度のハードルがあるようだったので迷っています。所得自体は一般的な大学生のバイト+αくらいです。 >>82
>雑所得は総合課税なので給与の支払金額に合算して計算すればそれぞれ別に計算した場合の税額と一致すると思っていたのですがそれは間違いなのでしょうか。
これは間違いです。
給与の支払金額からは給与所得控除が差し引かれます。そのため雑所得を給与の支払金額に加えても正しい税額は計算できません。 >>87
ありがとうございます!
はじめての確定申告でとても不安だったので助かりました。 >>82
給与の支払金額に雑所得の金額を合算すれば、給与所得控除が増えてその分合計所得が少なくなるため、本来の税額より少なくなってしまいますよ 毎年この時期になると給料から「年末調整申請手数料」って項目で2万引かれるんだけど、これって異常なの?
友人に指摘されて初めて疑問に思った。 そんなの聞いたことないな
ちょっとやばい会社なのかね >>92
ありがとう
会社にいうと上司(社長の弟)から当たりが強くなるから労基に相談してみる。 >>93
社長がメチャクチャにケチで。。。
交通費どころか営業に使う社用車のガソリン代も負担させられたりする。 あらら
お気の毒に
強く生きろとか、励まししかできない いいえ、普通は無い事だと分かっただけでもありがたいです。
労基を頼ります。 メルカリなんて申告しなくとも税務署はスルーだろ
フリマなんて無申告が数十万人もいるんだから >>94
会社都合退職に出来る可能性が高いからさっさと辞めるが吉 >>84,86,90
皆様のレスに従い再検討しました。
給与所得控除後の金額-所得控除+雑所得×5%(195万以下のため)
にて再計算しました。
先程の給与合算よりは5千程度増えましたが作成コーナーよりやはり少ない額となってしまいます。
すみませんもう一度最初から記入して出直します。 >>100
雑所得として増える税金は×5.105%なんだからわざわざカシオの給与所得でやる必要ない
所得の種類が違うんだから混乱するだけ
確定申告コーナーでもまずは源泉徴収票のみ入力して追加納付ゼロになることを確かめてから他の所得を追加すると間違いを防げる >>95
>>91
会社による違法行為。労働法違反。
損害賠償請求できる >>101
おっしゃる通り最初から1つずつ記入したところ無事正しい金額になりました。
主な原因は全て入力後の仮保存データに何故か保存されていない控除がありそれを利用していたことでした。申し訳ありません。
皆様お手数をお掛けしました。ありがとうございました。 車の耐用年数について質問です。
今年2022年1月に
初年度登録が2017年2月(平成29年2月)の
中古の小型乗用車を購入しました。
買ったのが2022年1月なので4年11カ月経過しているようです。
この場合、耐用年数の計算は(端数切捨てで)
法定耐用年数−経過年数+(経過年数×0.2)
=6-4+(4×0.2)
=6-4+0.8
=2+0.8
=2.8
=2(年)
で合っていますでしょうか? 支援金は収入の中では何になるんですか?
10万だけですけどもちろん書かないと駄目ですよね? ありがとう、無知って損だな
やべぇ会社だったか、さっさと転職する >>107
自分ならば、直接ケンカしても、失うものはあっても得るものは無いと思うので労基に密告して、匿名で訴えつつしれっと辞める。そして会社都合の退職になれば、即失業保険になるから、ハローワークで事情を説明する。(ハローワークへの異議申し立てが通れば、会社都合にできる可能性は高い)あくまでクソ会社に対して、辞めた後も含めて面従腹背、不満を一言も言わないことが重要。 >>105
中古乗用車は4年経過してれば2年になる
ただコロナで利益出ないなら2年にしないで6年でやってもいいかもしれない 確定申告と無関係の話題になるからこれ以上は書かないけど
会社辞める時は極力円満にした方がいいってのはあるな
後になって辞めた会社に用事が出来る事って稀にあって
そういう時に困った経験がある
辞めるような会社だから円満退職してもろくに助けてくれないだろうけど
どうせこれっきりだとグチャグチャに憂さ晴らしするのは自分が損
確定申告と関係ないからこれくらいにするけど、言わずにいられなかった >>111
ビートたけし「小さな親切、大きなお世話」w 去年土地を売ったのですが
確定申告表・第三表の長期譲渡一般分・ソと
第一表の総合譲渡長期・サのところは同じ金額を書いておけばよいのでしょうか?
それとも第一表・サのところはかかなくてもよいのでしょうか >>113
この一言でも面倒くさいやつだって良くわかるよな
悪いのは会社じゃなさそう >>109
ご回答ありがとうございます!
中古乗用車は4年落ち以上だと耐用年数が2年になる旨、理解しました。
ただ、耐用年数が2年でも6年に分けて減価償却してもよいのでしょうか?
出来るならばそうしたいのですが、ネット検索してもそのようなサイトが見つかりませんでした…。
コロナで利益が上がらなかった場合にのみ可能なのでしょうか?
(私はコロナ関係なく、毎年の個人事業主の利益はほぼ数万円です…。) >>117
中古資産の耐用年数の短縮は強制じゃなくて自分で選択するものだから法定耐用年数でやることには問題ないよ
ただ一度選択したらやっぱり短縮にしたい、ができないだけ >>115
手計算ですか?
自分国税庁の確定申告作成コーナーで作ってるけどそこは空欄になってるな
(31に91が記入されてるから反映はされてると思うんだが)
分離課税だから空欄でいいんじゃないかな… >>115
自分も土地売って長期だけど
土地売却は分離課税、サは総合課税書くところだから空欄でいいと思う >>119-120
ありがとうございます
サの項目は空欄で提出します 気になって調べたら土地売って総合になる場合もあるみたいだな
事業として扱ってる場合か? 昨日質問させていただきましたがどなたかわかる方いましたらお願い致します
前スレ720で
将来的にフリーランス
現在会社員 年収600万円
副業分35万円
回答→雑所得
雑所得で入力し直していますが青色申告特別控除の記入を求められ、入力が止まっています
事業所得 0円
経費 約10万円
青色申告現金主義ですが売上がないので経費分は計上できず白色申告なりますか?
コロナが落ち着けば独立予定でいます
ご教示よろしくお願い致します >>123
前スレ見たが、給与の源泉出てるなら青色の届け関係なしに今回は給与所得でやれって回答してるのに、それをねじ曲げてやろうとしてるんなら自分で解決しろ 株の3年間の繰越損失で、3年目にプラスになって入力すると、納税金額が増えたのですが、これが正しいやり方なのでしょうか?いつもは還付になりますが。 >>123です
ありがとうございました
今年は虹色申告しておきます どなたか、助けてください…、教えてください…。
うつ状態が酷くて、青色申告、まったく手つかずです。
週末も寝込んで一歩も外に出ていません。
★以下の場合、「しなくてよい」という知人がいるのですが、
何か少しでも国民健康保険や年金が減るなら、申告したほうがよいのでしょうか?★
昨年、半年だけ給与所得があったのですが、体調が悪くて解雇に。200万円を少し超えた額。
残りの半年は、フリーターの仕事の営業ばかりで実際の収入は3万円。
書類送付の宅配料金やら面接の交通費、通信費、医療費(10万超え)、、、今からでも
体に鞭打って申告すべきでしょうか…? 何もしたくない、寝ていたい…。 >>130
青色申告じゃないように思うけど?確定申告の書き間違いですかね?
医療費は還付だから該当すれば5年以内に申告すれば還付されるはず
今やらなくていいと思うけど、他の事は私はわからない ※やよいソフトのスレで質問したのですが回答が得られない為、こちらにて失礼します。
質問です。
雑所得の内訳の入力欄にマイナスの数値が入れられないのですが、
マイナスは入れないものでしょうか?
具体的には、仮想通貨の取引口座1がマイナス、別会社の口座がプラスでそれぞれ入力して損益相殺したいのですが、
マイナス入力ができないのですが、、おわかりになるかたおりますでしょうか?
ネットで調べたら確定申告作成コーナーでも同様になっているようです
https://www.zeiri4.com/c_5/q_26194/ 白色申告です
複数の会社から給料をもらっているのですが
主たる給与以外の給料の入力は全部雑所得でいいのでしょうか?
交通費は雑所得欄内の必要経費欄に入力すればよい? >>116
なんでこれだけであんたにそこまで言われないといけないんだ。
こういう経験があったって書いただけだろう。
謝れよ。失礼だ。 プライベート口座(ゆうちょ銀行)で電気代を支払った場合は、仕訳日記帳にどのように記入すればいいでしょうか?
プライベート口座なので預金出納帳は作らなくても大丈夫でしょうか。
事業主貸(借)で仕訳して補助科目にプライベートの口座名やカード名を記載するとのアドバイスを頂きましたが、借方補助科目や貸方補助科目の欄をクリックしても
何も記入出来ないみたいです。導入で何かを予め設定するのでしょうか。
令和3年、1月27日 に一月分の電気代が17836円がプライベート用口座(ゆうちょ銀行)から引き落とされた場合
日付 借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額 摘要
1/27 事業主貸 17836円 事業主借 17836円 電気代の支払い
これでいいのでしょうか。
それに加えて、借方補助科目や貸方補助科目の欄に、ゆうちょ銀行や東京電力といった名前を入力するのでしょうか。 いや、もういいや。スレ汚したくないし。
あー、むかついた…。どこにも嫌なやつがいるもんだ。 初歩的なことですいません白色申告です。
「事業と関係ない口座A」のお金をすべて「事業・生活費兼用の口座B」に入れたんですが、
この金額って確定申告書Bまたは収支内訳書のどこかの欄に書くべき?
それとも提出しない帳簿に記録して保管しておけばOKですか? >>140
そのお金て昨年中に得た所得かい? たんにお金を右のポケットから左のポケットに入れ替えただけじゃないのかい? バイト先が年末調整してくれんから確定申告行かなあかんねんけど、書類揃ってたらすぐに終わる? 不動産の支払調書が事業の場所(自宅以外)の場合、この場合課税明細書の固定資産税の金額は租税公課は100%計上ですか?それともなしですか?
例えば、自宅兼事務所の人の不動産の支払調書であれば、課税明細書の固定資産税を自宅分のみに按分して租税公課に計上しますが。 >>129
それは、株の取引報告書に載っていますか?他の給与や支払調書の源泉徴収額は入力してますが。 >>135
給与で源泉徴収票があるんなら全部給与所得 私立大学に寄付しました。
大学から
1.寄附金受領証明書
2.税額控除に関わる証明書
3.所得税法施行令第217条第1号の2、・・・
特定公益増進法人であることの証明書
をもらいましたが、確定申告のときに、すべて添付するのでしょうか? >>146
証券会社の年間取引報告書のデータそのものを取り込めば間違いゼロ 更正をしたときのXTXデータがあるのですが、このデータを利用して、再更正の申請をすることって可能でしょうか? >>140
白ならどこにも書かない
帳簿に記載するだけ >>147
ありがとうございます
源泉徴収票があるのはメインの1社だけです
他は給与明細書だけ >>134
確定申告コーナーもやよいのオンラインも
雑所得を得た事業者名と住所(もしくは法人コード)と売上金額と経費金額を入力する欄があり、
それは入力するものだという認識です。 >>118
ありがとうございます。
では、6年で減価償却することにします。
確かに「中古資産 耐用年数 短縮」などで検索したらたくさん出てきました。
今年、来年、再来年と売上を上げて黒字にしていくつもりなので、6年が選べて嬉しいです。
ご回答ありがとうございました! >>153
給与の場合、源泉徴収を行うのは雇い主側の会社の義務です。そして、年度末には会社側の年末調整によって給与を受け取った側の所得税額が確定します。この源泉徴収制度により、企業は源泉徴収義務者になります。 >>130
税務署くらい行けるだろ
この時期何もわからない池沼みたいなの後がウヨウヨいるから税務署も臨時職員増やして色々やってくれるから税務署行け >>142
自分で書いて持ってけば5分で終わるよ(並ぶ時間を除く) >>142
所要2時間超
なのでマイナンバーカードないなら自宅でパソコンで申告書作って返信用封筒付けて郵送でいい
間違ってたら電話くるから大丈夫 今まで5年近く無申告だけど
急に申告しだしたら今までの分も請求くる? 年末調整してたけど、副業あるので確定申告やった。
午後から始めたけどe-Taxで納付まで終わってホッとした。 不動産の支払調書が事業の場所(自宅以外)の場合、この場合課税明細書の固定資産税の金額は租税公課は100%計上ですか?それともなしですか?
例えば、自宅兼事務所の人の不動産の支払調書であれば、課税明細書の固定資産税を自宅分のみに按分して租税公課に計上しますが。 >>130
確定申告の必要はありません。
国税に何か変なアクションされたら、問答無用で、生活保護を申請して公費を貰いましょう >>156
もらってないものは仕方ありません
えっと、それでメイン以外の所得はどこに書けばいいんですか?
雑所得で大丈夫でしょうか? >>164
例えば、同族会社の役員が会社から個人へ地代を貸し付けたりしますが、その場合は不動産所得として確定申告しますが、これと同様に会社の役員が会社以外の他の場所の地代を、会社から借り受けている場合です。これも確定申告の対象となりますが、不動産の支払調書には、貸付けた会社の住所と借り受けた個人の名前と貸し付けた地代の所在地が乗ってます。
こういう場合、不動産収入のみをPLに計上するのはおかしいので、やはり課税明細書の固定資産税を経費として計上しています。
ここで事務所兼自宅なら、家事用分のみを租税公課として計上しますが、地代の所在地が会社以外の場合は租税公課の金額はどうなりますか? >>163
賃貸不動産については他人に全部貸していればその不動産の固定資産税は全額経費になるし、空いていてもそれが空いたばかりで募集をかけていれば全額経費になる
ただし、親族にタダで貸していたり空き家で久しい部分に関しては経費にならないので按分して計上する もしかして、事業用部分を経費としますか?
会社から個人への固定資産税の割合が40%だとすると、過去申告では40%を租税公課として計上するのではないでしょうか?自分でも意味不明 >>168
167ですが、この場合は全額経費になりますか? >>169
貸主
借主
又貸しの有無
を冷静に書いてみよう >>171
貸主 会社 A市
借主 同族役員個人
土地 B市所在
貸している土地は会社以外の場所ですが、これは同族会社の貸付により按分ですか?ただ、按分割合は根拠となるものがないですが >>160
時効あるからそこまででもない
今なら間に合うから正しいことをしよう >>172
これだけだと会社所有の土地を、役員へ貸してるだけだから確定申告に何も関係ないんだけど
仮に、役員が会社から借りた土地に造作を加えて第三者に貸してるなら、役員が会社へ払っているものは必要経費になる
地代や固定資産税相当額など 確定申告おわた。年1だと忘れる
マイナンバー未記載でいいよね? >>174
ということは、今回は不動産収入だけで、租税公課は0でいいですか?
もし、これが自宅兼事務所であれば、会社から自宅分への固定資産税の按分で租税公課に出来るということでいいですか? 今週に入って、これやっといてって資料渡されたんだろうか
不動産所得だし去年と同じでやっとけば間違いないんじゃない 白色申告です。
令和3年の途中で会社に入りました。
それまでは国民年金と任意継続の健康保険を払っておりましたが、年末調整で申告しています。
その場合、確定申告書作成コーナーの「社会保険料控除の入力」には
何も入れなくてよいでしょうか?
それとも、払った分についてはもう一度入れるべきでしょうか? もう一つお願いします。FXで
令和1年 国内FX マイナス10万円
令和2年 国内FX プラス12万円
海外FX マイナス4万円 計プラス8万円
だった場合、令和3年に繰り越せるマイナスは2万円で合っていますでしょうか?
実質的に海外FXの負けを繰り越してしまってるように見えるのですが。 >>179
追加の支払いがなければ源泉徴収票に書いてある金額をそのまま社会保険料控除の欄に入力する >>180
FXは国内外でそれぞれ計算する
海外FXは繰り越せない
つまり令和3年に繰り越せるのは何もない
しかも令和2年は国内FXで2万円の課税所得発生なのではないだろうか 今回初めて、外貨預金を円に戻した差益を所得申告しましたが、自分で計算した差益額のみ記入しただけで、計算過程や口座の入手金記録などは添付しておりません。
e-taxで行ったのですが、これらは添付する必要があったのでしょうか。 >>184
添付不要
ただし聞かれることもあるのですぐに出せるように保管しておく必要あり 今日税務署に確定申告提出しに行きます
初めてなのですがどれぐらいの時間がかかるのでしょうか? >>138
freeeだと「プライベート口座から事業用の電気代(勘定科目/水道光熱費)を支払った」というのが選べて、自動的に事業主借で処理されてる。 >>138
自分も昔は「プライベート口座から事業主借で小口現金を引き出す」
「小口現金から経費を払う」っていう仕訳をしてた。
でももう面倒になって現金の支払いも全て「プライベート口座から事業主借で支払い」として登録して、現金勘定使わなくなった。 要は帳簿(会計ソフト)に登録した売上入金用の銀行口座の残高がきっちり合っていて、
プライベートの支出と経費の支出を事業主勘定使って間違いなく登録されていればいいんじゃない? >>186
提出なら検印押すぐらいだから10秒ぐらいじゃない? だから暇なうちに専用口座作るべきなのに
光熱費くらいを気にすれば良くなるから 贈与税の申告するんですが、添付する相続時精算課税制度の選択届出書も今回のコロナ延長手続きの対象でよろしいでしょうか? 税務署によって還付金の振込までの時間って差があるのか?
去年まで船橋で、初日申告→3月3日か4日振込
だったけど、都内に引っ越したら、まだ、「還付金額や振込先の金融機関情報などの確認を行っています」
の表示のままなんだが・・・。 そんなに早いんだ
1ヶ月くらいかかるのかと思ってた
初めて申告するから全然知らない 支払手続日から実際に入金するまで何日くらい?
処理状況の画面にある通り4・5日かかるの? 副業で30万くらい利益あったんで申告しようと思ってるけど住民税大体いくらくらい払うんだろ? 確定申告の提出する書類一応終わったんだけど色々不安箇所があるから提出する前に確認してもらいたい。
今の時期税務署にそういう窓口あるんですか? たかだか30〜40万オークションで売っただけで会社にバレるんかなーて思うけど実際どうなん?
>>203
ありがとう >>204
その分を自分で納付と選択すれば会社にはバレない
そもそも仕入れして売ってなければ申告する必要すらないけど >>205
pcパーツを知り合いに大量にもらったんでそれを売ってたんよ、税務署に聞いたらそのパターンは確定申告対象って言われてしまってね 住宅資金用に親から贈与受けたんだが親が振り込み手数料もったいないから現金でって譲らないから現金で貰った。
不動産屋がそれなら贈与契約書書かないとよろしくないって指摘あって一応受け渡し前に書いたんだけど
両者の名前と贈与額しか入れてなくて「いつ」「どうやって」 を入れてないんだけどやばいか?
どうやってに関しては雛形調べても振込前提のしかないから丸々カットしちまった、、、
現金手渡しにて とか書くべきだったの? この時期になるとみんな税金払うのを惜しんで平気で嘘をつく
その点>>206は10万くらいの税金を払おうとしてるんだから見上げたものだ 確定申告で住民税の申告も必要、って言われたんですけどこれは確定申告しただけだと申告したことにはならないんですか? 郵送の場合書類と一緒に添付書類台紙に本人確認書類を貼って送りますよね?
その時のコピーって文字が読める程度なら問題ないのでしょうか?
家のプリンターでコピーしたのであまりクッキリした感じではないんです‥。 >>211
いっそコンビニでコピーすれば安心なんじゃ 青色申告の個人事業主なんですが10万以下のものを資産計上して減価償却していくのはダメですか?
例(8万のPC、5万のソフト、7万の機材等) 減価償却費のところで、買ったものを名称を記入するところがありますが
これって、買ったものを証明するものも添付しないといけないんですか?
例えば、40万円のPCを買ったとしたら、買った事を証明する書類も添付しないといけない? 当たり前だろ
いらないんだったら10億のベンツ買ったことにするわ ありがとうございます。
ちなみに減価償却費にはならない10万円以下のやつだったら
書類の添付はいらないですよね? 確定申告で誰かから扶養控除されているかどうかって税務所に行ったら教えてもらえますか?
非課税の特別給付金というのがあるそうなんですが申請書類は来ていません
扶養は対象外だかららしいですが、私自身は一人暮らしで国民年金と国民保険は免除・減額を受けています
離れて暮らしている兄夫婦がいますけど扶養に入れて確定申告しているか?とは聞きづらく…
ちなみに生活費をもらったりはしていません 1、前職分の源泉徴収
2、アルバイトの源泉徴収
3、本業の源泉徴収(年末調整済み)
この3つを提出予定なのですが合算か
1と2,3を別々に深刻した方がよいのでしょうか >>219
3の会社の年末調整の際に1か2を出しているかどうか
出していれば確定申告不要
出していなければ全て合算して確定申告
全部給与所得 >>221
レスありがとうございます。社会保険分も合算ということですね。 >>214
個人事業主で10万円未満のものは強制経費
法人は選択可 >>214
ダメだな
所得税では強制的に経費算入で納税者に選択の余地はない
だだし、10万円未満な 12月10日に会社を退職しました。
市民税・県民税を12月から払っていないので、12月から5月まで3/3に支払いました。
@確定申告で申告したいのですが、何月分まで申告してよいのでしょうか?
A申告する場所「収入金額・所得金額入力 所得控除の入力 税額控除その他の入力」とか、どこに記入すればよいのでしょうか?
アドバイスよろしくお願いします。 >>225
市県民税は確定申告から控除できない
控除できるものとすれば12月分の国保や国民年金で、去年中に払ったものを社会保険料等控除の欄に入力する 税務署員は、なぜか扶養家族が多いという話がありますよね。
別居で年金生活(158万円未満)の親に仕送りをしていれば、親を扶養親族に入れて扶養控除が適用できるということですが、
1. 「仕送り」として認められる金額はどのくらい?例えば月々の医療費補助として1万円を送ってるのだけどこれはダメ?
2. 実際に仕送り額の証明(銀行の送金記録など)を求められるケースはあるのでしょうか?
こちらのサイト(税理士)には、
ttps://nomura-tax.com/keiei-onepoint/kozin/fuyou/
>仕送りの額について、税法上「いくら以上」というきまりはありません
とありますが・・・ >>226
わかりました。
ありがとうございます。 扶養控除と専従者控除、自営業の白色申告の場合、どちらで申告したらいいのでしょうか?
ずっと非課税だったのにいきなり利益が出たのでどちらにしたいいのか困っています。
ちなみに事業に従事していますが給料は一切払って(もらって)いません。 >>229
2021年は給与を払っていないので配偶者控除
2022年からは専従者控除で年86万まで経費となる
月7万賞与2回1万ずつなら計算しやすい
青色申告承認申請をして、かつ青色専従者にするかは事業の規模などを考えること >>227
社会保険の扶養は要件うるさいが税法はうるさくない
ただしコロナの臨時給付金が今年も受けられるとしたら、扶養にしてなければ親が受けられたのに扶養にしたため貰えない可能性がある だいたいで教えてください
これまで年収400万だったけど去年の春に退職後、再就職するも続かずで去年の収入が150万ほどになりました
この場合、確定申告するとどれくらいの還付金が見込めるものなのでしょうか? 自営白申なんですけど会計処理してる自前のワンPC体制のモニター買った場合って家事按分必要ですか?そこまでする必要ない?よろしくお願いします。 >>232
(150×0.85-55-48)×5.10p5と源泉徴収票の右上との差額
単位は万円 >>233
仕事にしか使ってないなら按分不要 私用でも使ってるなら按分しろ 白色申告です。pcとタブレットを導入しました。
10〜20万円の備品は3回で減価償却、
10万円以下の備品は一括で経費と認識しているけど、
後者は内訳書の裏の減価償却計算欄にも書かなくていいんですかね?
何費に分類したらいいんでしょうか? >>237
消耗品費
10-20万も今期利益出てるなら一回で落とす選択肢もあり
器具備品等の取得費が合計で150万以下なら償却資産税もかからない サラリーマン大家です。相談させてください。
昨年空き家だった実家を改装し貸し出して、不動産賃貸を開始しました。
昨年個人事業主提出して、白色申告で赤字を計上し、事業として経費-100万円(主に修繕費や設備費)の白色確定申告をしました。
この赤字をサラリーマン給与と損益通算できないかと考えております。
個人事業主として確定申告提出した損益を、サラリーマン給与の損益と通算して
個人として確定申告で提出できるものでしょうか。 >>237
10万円以下でなく未満な
>>238
10万円超で1回で落とす選択肢とは?
>>239
事業主提出とは?
経費-100万とは?
家屋に減価償却費はないのか?
改装費に資本的支出はないのか?
不動産所得が黒字でも赤字でも給与所得と合わせて申告する
給与所得と不動産所得の赤字は損益通算できる(一部制限あり) >>239
確定申告をしたんなら給与と一緒に記載してるんだから結果として損益通算したんじゃないの >>240
この人は白色なのか
では30万未満のは使えないな失礼 >>240
すいません。根本的なことを理解しておらず間違っていたら申し訳ございません。
昨年個人事業主登録をして、今年不動産のみ白色申告の確定申告を行いました。
(修繕費は減価償却あり、設備費は一部減価償却あり、家屋はなし)
その収支としては-100万円となります。
給与所得は、勤め先が確定申告をしております。
現状状態において、給与所得と不動産経費を合わせて、損益通算書が必要か
それとも、税務署側で2つの申告を合わせて計算してくれるものなのでしょうか。 >>240
すいません。根本的なことを理解しておらず間違っていたら申し訳ございません。
昨年個人事業主登録をして、今年不動産のみ白色申告の確定申告を行いました。
(修繕費は減価償却あり、設備費は一部減価償却あり、家屋はなし)
その収支としては-100万円となります。
給与所得は、勤め先が確定申告をしております。
現状状態において、給与所得と不動産経費を合わせて、損益通算書が必要か
それとも、税務署側で2つの申告を合わせて計算してくれるものなのでしょうか。 税務署も紙提出ならパッと見ておかしいことを指摘してやれよ… 今日手続きなんだけど まだ反映されてねえ
皆通知来てからどの時間帯できました? >>245
すいません、e-Taxで申請しています。なので提出しても確認してもらえません。
色々調べると、確定申告書Bに給与合わせて記載することが必要そうです。
収支内訳書はそのまま使えそうなので、確定申告だけ修正提出したいと思います。 会社って確定申告までやってくれるもんなの?
年末調整じゃなくて。 雑所得の確定申告について質問です
雑所得Aが100万の収入
雑所得Bが100万の損失
の場合、相殺してゼロになるので申告不要の認識であってます? >>249
そのA・Bがなんであるかによる、雑所得の中にはプラマイ通算できないのもある eTaxの雑所得について質問です。
eTaxの入力だと雑所得ごとに収入金額と経費を入力しますが、これはeTax送信の場合税務署側からも参照できるのでしょうか?
経費が多いから調査してみようとか、少ないから収入は多いけど余分に取れそうにないからとかならないのかなと 飲食業の時短給付金は内訳書の「収入金額」の区分では「その他の収入」ってことになるんですかね? >>250
なるほどです
太陽光発電の収益があり、仮想通貨FXでの損失があります
これは相殺できますか? 先物取引の雑所得は損益通算不可らしいね
クソみたいな税制だな >>253
仮想通貨の証拠金取引(仮想通貨FX)は総合課税の雑所得なので損益通算できるよ 65歳未満 去年の収入は公的年金のみの叔父さん
国民・厚生年金、国民年金基金、企業年金(厚生年金基金)の3つを受給
何れも108万円以下なので源泉徴収税額0円
3つ合わせると108万円を越えて150万円くらい
基礎控除だけと仮定して、確定申告要りますよね? よく考えたら消費税等で死ぬほど税金とられてんだから確定申告なんていらんよな >>259
全部が源泉徴収の対象となった結果の年金ならしなくてもいい >>261
ありがとうございます
そのように報告します >>260
死ぬほどっていくらだよ
年間で5千万ぐらいは使ってるんだろうなwww >>258
レスサンクスです
仮想通貨の場合は申告分離課税ではないので為替証拠金取引とは違い損益通算できるということでいいでしょうか?
累進課税ですもんね すみません。
個人事業主で今まで白色で申告していたのですが、
売上が去年1000万超えたので青色に変更した方がいいですかね?
(利益は半分くらい)
他にも不動産の家賃収入が200万ほどあります。 確定申告をする場合、株式の損益通算のみの申告、ふるさと納税のみの申告とかはできないのでしょうか?
例えば損益通算をする場合でも給与所得の入力わ住民税も入力も必要なのですか? >>266
なんで住民税を入力するんですか? イミフ
確定申告でも住民税申告でも納税した税金は関係ないでしょ、納税した税金て飲み屋に払った金と同じで申告には関係ない支払い金ですよ 妻が人工透析してます
医療費のお知らせの加入者の支払額欄に毎回10000円記入されているんですが実際には払っていません
県が払ってる?これは抜かないとダメですよね?
あと、64歳で障害者年金貰ってますが控除証明書が来ないらしいです。配偶者の年金収入の所は通帳から引っ張ればいいですかね? 14時過ぎに税務署行ったら、今日の受付は終了したとか言われて帰らされたんだけど…
遠くから行ってるのにそりゃねえだろー
混んでるから帰らされるのってよくあるの?まだ14時すぎなのに >>271
その日の相談枠が一杯になったら打ち切るのは当然で、
申告会場への案内にもそう書いてあるはず
確実に受け付けてもらいたいなら朝一番で並べ
あんたが遠方かどうかなんか誰も知ったことじゃない
これから15日までますます混雑するからな 確定申告書等作成コーナーとe-Taxの違いがよくわからないんですが、
確定申告書等作成コーナーを最後まで進めて送信した後、
クレジットを選んだのでそのまま画面に従って国税クレジット支払いサイトで支払えば、
確定申告でやる事は全部終わったという事で良いんですかね? >>271
提出のみ、じゃなくて相談?
確定申告の案内とかHP、市などの広報誌…
コロナ禍で人数制限とか、ラインアプリでの予約とか載ってるのでは? 確定申告の3月15日の提出期限になっている青色専従者給与ですが、15日までに提出すれば、令和4年1月分から遡って専従者給与を計上して大丈夫ですか?
届出の賞与や昇給欄は空白で提出しても大丈夫ですか?専従者給与は支払基準らしいですが、発生主義の未払給与を計上して、翌月未払を引き落とすのは大丈夫ですか? 国税庁のサイトやネット調べても出てこなく質問させてください。
借地権物件における住宅ローン控除の確定申告についてです。
旧法借地権付きの新築住宅を3000万円(以降金額は仮)で購入しました。
銀行からのローン借入金およびローン残高は3000万円ですが、借入金の内訳は住宅のみと記載されています。
一般的な土地付き新築の場合同様に、住宅(1500万)と土地(1500万)を取得という内容で申告を行うと、
借入金の内訳が住宅のみのため、金額が低い方である住宅の金額1500万のみが控除の対象となってしまいます。
また土地の登記の提出は地主の物となります。
この場合は、住宅を3000万で購入、土地取得なし(借地なので取得ではない)という申告が宜しいのでしょうか。
借地権物件の場合でも物件購入の借入金は対象となる理解でしたので、わかる方教えていただけるとありがたいです。 >>277
まずはその残高証明書について銀行の見解を聞きたいな
また、売買契約上、借地権の取得対価としてどういう記載があるのか >>276
現実に支払いをしてなければ遡ってはだめです
賞与や昇給はしないのなら予定なしで
未払計上はだめです
なぜ自分で支払基準と書きながらこの質問がでるのか謎です 去年はイータックスでしたが、今年は訳あって用紙で申告したいですが OKでしょうか? 確定申告を郵送でする場合なんですがマイナンバーカードを持っているのにカードの写しを同封しない場合どうなるんでしょうか? >>279
ありがとうございます。ということは、専従者給与は毎月預金の引き落としタイミングで計上するので、3月に引き落とすので2月分から計上となりますか?
賞与や昇給欄は予定なしと書けばよいですか? 郵送とクレカで済ませたんですけど
確定申告が成功したかどうか確かめる方法はありますか?
返信用封筒は入れてません >>284
賞与や昇給はとりあえず払う前提で書いておく
書いてないのを実行するより、書いてあるけど実行しない方が文句が出ない >>282
税務署から写しを送付するように連絡があると思う
>>285
控えと返信用封筒を同封しなかったのなら、税務署に電話して受理されたかどうか確認 >>286
ありがとうございます。専従者給与の給与明細書は作成した方がいいですよね?通常通りの賃金台帳にしようと思ってますが。また、他の従業員は2月分(3月支払い)なんですが、専従者給与は1月ズレてしまうってことですか?今回の専従者は3月分から12月分の10回払いということですか? >>278
>>280
ありがとうございます。
売買契約では借地権(賃借権)となっており
借地権の取得対価についての記述はありませんでした
銀行に確認取りまして、銀行としては賃借権は土地の取得に当たらない為、
売買契約上の金額3000万は全て住宅のための借入金ということでした
銀行の認識でいくと借地権は土地取得はないとなるので、住宅のみ取得が
3000万円というので、税務署に相談してみます
売買契約書の3000万円の内、消費税が建物部分だと思われる半分(1500万)にしか掛かっていないので、
建物を3000万とみなすと消費税が変わるはずなんですが、これはあくまで消費税法の
話ということで無視してみます 220万前後の駐車場収入、青色10万控除なのだが
去年は経費2万くらいなので全部その他の経費で出した
今年は6万くらいなのだが項目分けたほうがいいのかな >>291
220万の地代収入で固定資産税、設備代、管理料合わせて数万って儲かってんね
とりあえず6万じゃ分けなくてもいいよ >>292
ありがとう
租税公課は20万くらい別途ありますが大丈夫でしょうか
2万から6万に増えたので不審に思われませんかね 青空駐車場で自分達で管理してるから
同業より経費かかってないなら平気かな >>293
どうせなら費用項目の空欄がたくさん余ってるだろうから科目毎に分けた方がちゃんとやってる風にはなる
不動産賃貸業で交際費、車両費、パソコン代、電話代を入れてる人は沢山いる >>295
なるほど分けたほうがいいのか
交際費(中元歳暮)、交通費(所在地まで遠いので)、消耗品(草刈り機を買った)くらい分けてみようかな
ありがとう >>289
専従者は支払った期にしか損金にできないって言ってるだろ
他の従業員はしらんよ すみません、青色申告中の個人事業主(年収450万)です。
今freeeに取引を入力してます。
昨年13万のPCを購入したのですが、固定資産として減価償却するときは、定額法ではなく「少額償却資産」を選び「一括償却」で良いのでしょうか?
一括償却の場合、明細書なるものを添付しないといけないらしいので迷っています…。
一番損が少ない方法で申告するならどちらを選ぶのが妥当なのでしょうか? 株式の損益通算とふるさと納税についてe-taxで確定申告を初めてやります。
この場合、色々な申請欄がありますが、私が入れるところは株式の譲渡に関係する部分だけでその他の部分については申告しなくて大丈夫なのでしょうか?
加えて、ふるさと納税は5自治体のみですが、確定申告をした場合はこちらも申告しなければならないのでしょうか?
教えて頂ければ幸いです。
税理士資格がないのに、顧客から依頼を受けて、確定申告書類を作成した疑いで無職の男が逮捕された。
斉藤容疑者は、12年前から偽税理士として活動していて、その間の報酬は、およそ1億円にのぼる。
https://www.fnn.jp/articles/-/329182 >>299
年末調整したサラリーマンか?
年末調整した分も含めて全部書いて計算し直す 昨年土地を売ったため不動産所得があります
確定申告のやり方が全然分からなくて、税務署の電話も繋がらなくってようやく予約した日が3月14日
・「生命保険控除」と「医療費控除」と「火災保険控除」「年金?」ができると思います
何か必要な資料は持って行かなくてはいけないでしょうか?
医療費控除国民健康保険の医療費のお知らせが来てるのですが 令和3年1月から10月までしか手元に来てません
それと交通費に関しては医者に行った日や場所から、自分で計算してどこかに記入すればいいのでしょうか? ・ 不動産所得の収支内訳書もよく分かりません
青色申告の承認を受けている場合には青色申告決算書を作成して歩く必要がありますがあらかじめご自宅で作成の上でお越しください
これもよく分かりません
またネットから確定申告もやれるみたいですがマイナンバーカードを持ってなくてもやれるでしょうか?スマホしかありません >>290
借地権は賃借権と地上権があり、
賃借権の取得対価が計算できるのであれば
土地等の取得対価に該当すると思われる
土地等の「等」は土地の上に存する権利をいう
銀行は賃借権部分の対価にも融資をしており、
賃借権にも担保設定されてるのではないか
だとすると住宅のみの借入金というのは解せない
なお、定期借地権付住宅の取得の場合は、
権利金の支払があればその金額が土地等として控除対象になるし、
保証金の支払があれば一定の計算した金額が土地等として控除対象になるという
国税庁の説明がある >>298
30万円未満の少額減価償却資産の必要経費算入の特例のこといっているなら、
青色決算書に「措法28条の2」「別途明細保管」と記載(入力)すれば、
明細書の提出は省略できる
なおこの場合は即時償却といい、
10万円以上20万未満の一括償却資産の3年償却とは区別する
なお、この即時償却を適用するかどうかは任意であり、
本年の所得が多いとか、目先の納税額を抑えたい思えば適用すればいい >>297
例えば、3月から引き落としの場合、給料明細書には2月分ではなく、3月分と記入すれば大丈夫ということですか?ここで2月分とすると、2月に働いた労働分を3月に払うことになりますが。これはどうなんでしょうか?
それとも、支払い月ベースで専従者により◯月分とかの記入は不用ですか?
ご指導お願いします? >>307
1/1〜12/31に支払った分がその年の給与ってだけ
それが何月分かは払う人が勝手に管理してるだけのことだから税金には関係ない IDパスワードを持っていても確定申告会場でマイナンバーカード方式で確定申告できますか? 3月に払われたのが
1月分の翌々月払いでも
2月分の翌月払いでも
3月分の当月払いでも
4月分の先払いでも
所得税の扱いは3月に払われた分ってだけ
自分が分かりやすいようにメモとして摘要に何月分かを書いてもいいけど
確定申告としては書いても書かなくても何も変わらない 質問です。
国民年金60万円と国内株3社の配当収入20万円しか収入のない親の確定申告を毎年やってます。
配当収入を20%の分離課税で取られ過ぎた分を総合課税で確定申告やって還付で毎年4万円くらい取り戻してます。
今年はそのうち1社の株を1000万円くらいで売却して350万円くらい利益を得たのですが、今年の確定申告も例年通りやった方が良いのでしょうか?
今年は収入があるから確定申告しても還付で取り戻せないからやる意味はないのでしょうか?
教えて下さい。よろしくお願いします。 >>311
国保だか後期高齢者だかの保険料が上がってしまうので結論何もしない >>312
今はネットでやってますが、以前は税務署の会場に行って家族の分も代わりに確定申告してましたけど
横でスタッフに教えて貰いながら普通に家族の源泉徴収票とか見せながらやってましたよ >>313
回答ありがとうございます!
何もしなくていいんですね、楽で良かったです! 法律的にはAUTOだよね?
それできるなら他人の書類預かってやってもいいってことになるじゃん >>310
ありがとうございます。
他の会社で1月分発生していたので、専従者を3月から引き落としになると、やはり2月分で問題ないと思いました。
雑給 ◯/ 未払金 ◯ 1月末を立てると、翌月は
未払 / 現預金 としますが、専従者を立てると専従者給与 / 現預金という感じかなと思います。
追加なんですが、月額8万で提出した場合には、年間96万までという意味であるなら、今回のように3月引き落としで12万円計上して、翌月は減らして年間で96万になるように毎月調整しても大丈夫ということですか? >>316
法律的にはアウトでも同居の一親等なら誰も何も言わない 317です。
大丈夫だと思いますが、年間96万の専従者給与でOKであるとすれば、12万計上した月は源泉所得税を天引きしなくてもOKですか? >>318
親だけじゃなく家族の分もと言ってるからAUTO? >>311
証券会社の口座は特定口座(源泉徴収あり)ですよね?
それなら利益は申告しないで配当だけ申告すれば、例年通り配当から源泉徴収された税金が戻ってきますよ >>319
年間で非課税になるからと言って源泉徴収しないのはアウト
それと専従者給与の月額を変えるんなら変更届出して税務署に報告しないと >>321
はい、そうです。
後期高齢者の親なので昔ながらの証券会社の口座は特定口座(源泉徴収あり)です。
>>313さんは今年は保険料が上がってしまうからしない方が良いとの意見ですが、やっぱりやった方が良いんでしょうか? >>322
であれば、最初の届出から10万未満の金額で届出をしておけばどうですか?88,000円超える月は源泉徴収して、年末調整で還付するみたいな。
10万超えると税務署から問い合わせが来ると聞いたことがあるので。
特に今回の場合は月の途中からなので、103万ギリギリまで思うように届かないので。 >>320
5年くらい前までは何年間も自分の分と、同居の親の分と、同居の弟の分の3人分を税務署の会場に行ってスタッフに教えて貰いながらやってましたが
一度たりとも家族の件で何か言われた事はありませんでした >>324
そもそも論だが専従者の給与基準を決めたから支給してるんだろ?
なんでそんな後付けの話ばかりしてんの >>326
所得税法上非課税枠をできる限り使いたいってうるさくて。ただ、10万未満の届出であって、源泉徴収して年末調整すれば、税務署から問い合わせの可能性は低いですか?確定申告書には専従者給与は載せますが、その前にめんどくさいことになりたくなくて 医療費控除
県国民健康保険の医療費のお知らせに令和3年の10月分まで記入されてますが
足りない11月分12月分は自分でまとめたレシートで計算すればいいのでしょうか?
また確定申告書に同封の医療費控除の明細書に、交通費の記入欄がないのですが、どこに書いたらいいのでしょうか >>323
利益を申告しないで源泉徴収のままで済ませれば、役所においてはその利益は無かったものとして住民税と国保等の保険料が算定されるので
配当が例年と同じなら役所から徴収される住民税と保険料も例年と変わらないです 専従者君はネタだから相手にするな
または日本語の通じない人
>>328
11.12月は領収書を集計
交通費も他の医療費と同じく記入してその他の医療費にチェック >>329
わかりました
例年通り確定申告して還付で取り戻します
詳しくありがとうございました >>330
レスありがとうございます
国民健康保険の医療費のお知らせを医療費控除の明細書に書く時
このまま書き写せばいいんですか?
それともA病院 B病院 C病院と、病院ごとに支払った医療費を足したものを書くのですか? 何年か前に相続をして空き家になってた家を賃貸に出して家賃収入があったので不動産所得の申告をしようと思うのですが以下について教えてください。
国税庁の確定申告書作成コーナーで、
不動産所得を選ぶと次の画面で、帳簿の種類を選択してくださいとあり、以下の選択肢があります。
1 電子帳簿
2 会計ソフト等で作成した帳簿
3 1及び2以外の帳簿(複式帳簿)
4 1から3以外の帳簿(簡易な方法)
5 上記以外(記帳の仕方が分からない等)
多分5だと思うのですが、5を選ぶと何か不利益があるんでしょうか。
せめてなんだかの方法で作成して4にすべきなんでしょうか。
また4にする場合どういったものが必要なんでしょうか。 書き忘れました
収入はこの家賃収入しかなく、個人事業主の届け出などはしていません。 さらに追加します。
貸してた期間は去年の2月から9月まででそれ以降はまた空き家です。
今後貸す予定はありません。 ふるさと納税が初めてなので教えて下さい
今年の確定申告は入金も先日済ませたのですが、所得税に関しては口座に還付とありました
e-Taxにて確定申告したのですが、自身の口座情報は確定申告時には何も書いていません
はがきのようなものが来てそこで口座指定するものだと思っていたのですが、確定申告時に入力しないといけなかったのでしょうか?
このままだと所得税の還付が受けれませんか? 特殊な例だと思うのですが、会社の愛玩犬として「犬社長」として社内に住んでいたうちの犬が亡くなりました。会社から「弔慰金」として30万程頂きましたが人ではないのでこれは税金がかかる収入なのでしょうか? 今まで扶養状態だったんだけど
今年から去年の分を確定申告したんだけど
これから何が起こるの?
不安で心が安定しません
収入が420万くらいで、経費で310万くらいに落とした
所得税は20万弱くらいってなってた気がする
でも住民税とか、年金とか健康保険も来るんだよね?
準備期間も貯金も0なのでキャッシングして少しずつ返していくしかないかなぁって感じ
これでいいですかね?
全部でいくら位来ますかね? >>335
白色申告ならどれでも一緒
青色申告の人は選び方で控除額が変わる
>>336
税務署から電話あるから何もせずに待ってていいよ 外国税額控除について教えて下さい
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1240.htm
ここを見ると外国の税金でも
外国税額控除の対象とならないものもあるようですが
特定口座で配当等から徴収されている外国の税金についても
上記ページの各項目を一つ一つ検討しないといけないのでしょうか
それとも特定口座で徴収されている外国の税額は
必ず外国税額控除の対象となるのでしょうか >>316
同居一親等で親から違法性なく代理任されてるとか
親が自営で経理だか専従者だかの奥さんとかがやるのは問題ないだろ
そういう会社としてやってるとこだと書類整理や準備して記帳して現預金残高合わせるぐらいはしても
最終的には申告書作成は税理士チェック通すのが一般的とは思うが >>324
専従者ってそもそも配偶者控除とか受けられないよね? 白色申告で転売ポイ活懸賞が主な収入源
@帳簿は金銭出納帳一冊で大丈夫か
A懸賞の当選品(家電や食品)を帳簿付け
金額は税込み税抜きどちらで記帳するのか >>343
単に給与所得控除+基礎控除でしょ、103万
専従者は個人事業主の控除対象配偶者になれないけど
個人事業主は専従者の控除対象配偶者になれる >>336
還付なのに入金済ませたって何を払ったんだよ >>317
>追加
大丈夫じゃねーよ!
上の方でも1回ダメだって言われとろうが
専従者の届出をするときに書く月額は上限額であって実際に払う額じゃなくていい
つまり、8万って書いて12万払うのはダメだけど、12万って書いて8万払うのは問題ない
どうしても12万払いたいなら金額を訂正して届出し直すしかない
あと、8.8万超えた月はちゃんと源泉徴収しろよ >>351
兄弟は他人かな。他人の求めでなければ税理士法違反にはならない
https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/zeirishiseido/ihan/qa02.htm
問2-1?非税理士により行うことが禁止されている税理士業務とはどのようなものですか。
答?「税理士業務」とは、法第2条において、他人の求めに応じ、租税に関して、次に掲げる事務を行うことを業とする(注1)ことをいう旨規定されています。 年金追納で過去のミスを見つけて控除証明書再発行しに年金事務所行ったら混み杉で税務署より修羅場だったわ… 白色申告
副収入の記入方法教えてください
会社員
仕事の専門スキルでバイト副収入あり
仲介会社に登録してマッチングすると業務依頼がきます
複数社に登録していて仲介から給与として合計金額記載された源泉票もらいました
1 記入は雑所得で項目は業務請負で合っていますか
2 源泉票か3枚(3会社分)あるのですが必要経費の仕訳はまとめて1箇所に記入しても大丈夫ですか
よろしくお願い致します >>339
310万儲かって手元に金が無いアホなんかいないやろ 【速報】日本政府、10万円支給を決定! 入国後も困窮の外国人留学生に 【ありがとう自民党】 ★4
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1646928725
水際対策緩和 入国も困窮の外国人留学生に10万円支給決定 政府
2022年3月10日 NHK
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220310/k10013524991000.html
水際対策の緩和に伴って入国した経済的に苦しい状況にある外国人留学生を支援しようと、政府は、1人当たり10万円を支給することを決めました。
政府は、新型コロナの水際対策を緩和し、今月1日から外国人留学生らの入国を認めたのに続き、11日からは留学生の受け入れを優先的に進めるため、航空機の空席を活用した新たな仕組みの運用を始めます。
これを受け政府は、今月末までに入国して大学などに在籍している外国人留学生のうち、新型コロナの影響でアルバイトに就けず収入が得られないなど経済的に苦しい状況にある人に、1人当たり10万円を支給することを決めました。 >>355
給与として源泉徴収票をもらってるのになぜ雑所得にするのか
素直に給与所得にしとけよ 雑収入が250万ほどあったから
はじめて確定申告したけど
なるほど脱税したくなる気持ちちょっとわかった >>358
ネットで調べると雑に記入と出てきます
違うんですか? >>363
だったら違いを教えてくださいよ
前スレから見てるけど質問スレなのに罵倒してるだけで何様なんですかね 初めてでも、税務署で1から一緒に書き方教えてもらえるものなんでしょうか?
とりあえず当日券なかったので月曜日に行きます 消費税の確定申告なんですが税率6.3%の取引を含む場合は確定申告書等作成コーナーで作成できなくて困っています
去年までは問題なくできたんですが
令和2年分だと作成ができるのでそれで作成して年の部分を3に書き換えて出そうかと思ってますがそれで問題ないでしょうか? >>364
給与所得の源泉徴収票をもらっているなら素直に給与所得として申告でしょ
給与収入の合計が660万円以下なら経費に相当する給与所得控除が20%以上あるんだよ
副業の経費をそれ以上に計上したいから雑所得にしたいってこと?
税務署が認めてくれるかどうかわからないし、どうしても雑所得で申告したいなら税務署にご相談を >>364
給与として貰ったら給与所得、そのままだよ
給与を雑所得にしますって説明してるサイトがあったら出してごらん
たぶん「副業は雑所得」みたいなのを見たんだろうけど
説明が雑すぎる、「働いてる人は会社員」ってくらい雑 >>362
給与で源泉票というから給与所得と言ったまでで、支払調書なら雑所得
社会人なら情報は正確に開示しないと どこかのネット情報は信用しても5ちゃんの回答は信用しない不思議
よくあることだが、自分に都合の悪い情報は信じたくないんだな
その収入の相手先にこれは給与所得か雑所得か尋ねれば
給与所得の源泉徴収票と書いてあるのがわからないのかといわれるだろう >>355
>>358
いわゆるフリーランスと呼ばれる日本の奴隷システム
事業者扱いで、労働者としての権利を得られず、労働基準監督署も門前払い。
しかし国税庁は、事業者ではなく労働者と曲解して企業に源泉徴収を強要。
ちなみに>>355は事業者として給付金を貰いたいから給与所得にしないのだと思われ。
この奴隷システムは1人親方やホステス風俗嬢などでも広がっている。
まさに異常な国だ >>355
雇用契約も結んでいないのに、なぜ源泉徴収するんだ?と問い詰めてみな
労基や国税などいろんなところに問い詰めてもいい
それぞれ違う説明をするから。
日本の闇が見えてくるよ ようするに国税が人権侵害をしているのよ
雇用者でもないのに源泉徴収するなど職権こ乱用。
ただ税金を取りたいが為に、基本的人権を無視 雇用していない委託業者や日雇い業者への支払いで企業が源泉徴収するのは税務署の指導があるから。
神になったつもりの、ふざけた指導ね >>305
ありがとうございます。
銀行の考えはわからないのですが、
税務署に確認したところ、賃借権は土地の取得対価に該当はすると
(最初は該当しないといわれ、レスを見て改めて確認した結果)
確認の結果e-taxで申告していますが、e-taxでは「土地を借入金等により購入しましたか?」という選択があるので
それを外し、土地等に関する事項を記載できなくなりますが
便宜上計算は合うということで住宅のみ価格を3000万円(消費税も計算合わないが問題ない)として提出して良いという話になりました。 ちなみに、アメリカなんては会社員もみんな確定申告している
給与から源泉徴収なんてされないから。
だからアメリカ国民の税に対する知識があり、選挙の争点にもなる。
日本人は源泉徴収によって、国民を無知にし、政策批判を避けて奴隷化するのに都合が良い >>376
銀行が借地権に担保を設定できないとか? >>356
年金の出ない親につぎ込んできた
母親が死んで、父親が俺より弟をかばうから縁切ったんや
もう勝手にすればいい
あんな母親の介護で大変な時に遊び来るってようなやつなのに 2/16に郵送で出した還付が今日振り込まれた
一方で同時に出した更正の還付請求は振り込まれず
更正だとじっくり見られるのかな >>380
親は生活保護もしくは住民税非課税世帯に適用できるだろ 70も広範なのに現場行ってます笑
ゴミみたいにたくさんいる兄弟連中は甘えに遊びにこそ来たって1円の支援もするつもりはなし
それでもいい顔して、ちやほやされていい気になってる
自分は金銭面含めてまとめて面倒見るつもりだったけど
大きなお世話だったみたいだし
死ぬまで働けばいいんじゃないですかね
もう俺は葬式にも出ないし一切関わらないから知らない
これまではまぁ、持ちつ持たれつだったんだけど すごい勘違いしてた
消費税ってその年度で完結するから消費税8%時代の在庫を棚卸ししたとしてももう関係ないのか >>376
税務署と話がついてよかった
後日、申告書の審査の時に問い合わせがあるかもしれないが、
今回の相談結果を伝えればいい 個人の通帳から、事業に必要なお金と、プライベートで使うお金の両方を出金している状態です。
白色申告だと、預金出納帳は不要だと勝手に思っていたら
白色申告でも、預金出納帳は必要だと知り、急遽作っているところです。
個人の通帳から事業に必要な経費を差し引いた場合
預金出納帳には、「事業主借」という処理にしないといけないのは知ってまして
これに関しては、領収証もあるんで記載は問題ないんですが
問題は、プライベート用として、出金した金額でして
プライベートで買ったものは経費にも出来ないんで
領収証も捨てたりする事が多くて、何を買ったのか、覚えていない事が沢山あります。
プライベート用に出金したものでも、何に使ったのか記載しないといけないんですか? >>383
お宅がきょうだいの誰かに弱音を吐けば良かったのだけれどそうはならなかったのだろう残念 >>387
経費にしたものだけを取ってあればまー大丈夫
白色申告でそんなことまでやる人なんてほとんどいない
逆にそこまでやる気なら今年は青色申告するべし 白色申告です。去年の分の減価償却の残りは、どのようにe-taxで入力すればいいのでしょうか?
去年のデータをもとに作成しているのですが、前年末 未償却残高という所を変えればいいのでしょうか?それともこのまま自動で提出すればいいのでしょうか。 ID:wKPG8lUgこいつ単なるコピペ荒らしかと思ったらただのガキンチョだった 株で大損こいた時って、確定申告することで多少なりとも還付金とかあったりするの?
損益通算でかかる課税を持ち越す以外に >>393
利益の出た源泉あり特定口座や配当があれば、大損と損益通算して源泉徴収された税金が還付されるがその程度 >>393
大損こいたら源泉徴収0でしょ
何も払ってないのに還付されるわきゃない >>393
税の還付金て、税金を前払いしていた場合にそれが返って来る、てことだぜ、税金を前払いしてなきゃ還付されるものはないわさ
お年寄りが税金の医療費控除を申告すると医療費そのものが還付されると思って確定申告したが医療費は返って来ないと騒ぐという笑い話があるw 繰越損失って今年間に合わなかったら一年後に今回の分まで遡及して出来ますか? >>398
確定申告そのものをまったくしないならば、確定申告は5年前の分からできますから、そのなかで純損失の繰越はできますが、そのかわりその時はその年の分から現在の分までの確定申告をその数年分の全資料(所得の証明とか保険などの控除の証明とか)を揃えてやらなければなりません 不用になった服や生活用品は非課税所得ってのはわかるんですが、
ゲームソフトやゲーム機はどうなんで
しょうか? >>401
同じ
売る目的で買ってなければ問題なし
ただし売値30万がライン >>402
断捨離兼ねてメルカリでいろいろ売ってたら
30万越えしまして…
一応税務相談した時は雑所得で申告してと言われたのです。
売値30万がラインとは…? そもそも買値の方が高いんやから申告要らんでしょ。
転売なら知らん。 >>403
その相談者は嘘を指南したということ?
詐欺罪で告発しろ 期限間近の期間限定ポイントで買ったものを買った値段以下で売った場合、儲けが無いので申告する必要は無いのでしょうか? >>407
改めていろいろ調べてたら
ゲームは生活用動産みたいですね…
先日確定申告会場で相談した際は、
30歳くらいの職員が60歳くらいの
職員に聞いて、申告がいるって言われました。
みなさんどうもありがとうございました。 税務署のバイトが答える場合もあるし、納税者の不利になるように税務職員が答えることもある 質問です
ダーツバーを経営しているのですが
リースしているダーツは何費に勘定されるのでしょうか? 申告書の右上にコロナ書くだけで
提出を4/15まで延長できるという認識でOK? 白色で昨年はe-taxで申告しました。
今年はパソコンのトラブルで申告できそうにありませんが
通常の用紙で申告してもよでしょうか? >>412
それ前スレから意見が分かれてて混乱してる >>412
書けば申請はできるけどそれが認められるかは別
基本的に認められるんだろうが後日連絡があり事情を聞かれる可能性はある 青色申告控除55か65万円受けるなら3/15までにやっておくのが無難 >>417
職員がいくら間違った指導をしたからと言って責任に問えないのは過去の事例を見れば明らか
なので証拠という意味合いで電話などで職員の名前を聞くのは無意味 >>416
事情なんて何とでも言いようあるよね
コロナの影響全く受けてない人なんて
日本にいなんと思うんだけどな てかコロナの記述について
税務署に詳細聞いた人おらんのか
もう3/12だというのに
いやお前は今まで何してたんだいう話だけどw >>416
君以前からソース無しの個人的解釈で意地悪で煽ってる人でしょ
先日税務署の受付で実際にどうなのか聞いたら4月15日過ぎた申請でなければ証明書はいらないし、後で理由を聞くようなことも無いって言われたぞ >>423
情報thx
一応、管轄の税務署にも月曜日に聞いてみるけど
普通に考えてそうなるよね
はあ、年に一度のレシート集計面倒くせえ… >>423
後で事情を聞くことないって税務署が言ったの?!
それは対外的に公表してる説明と異なるしかなり問題のような
どこの税務署?無理なら都道府県ぐらい教えてくれ すいません、確定申告初心者で右も左もわからないものです。
先程etaxにて申告を済ませたんですけど、280万近くの所得(メルカリ)で課税額も10%だからしっかり計算して約28万を課税額として記入しました。
経費は一切記入してません(レシート、領収書など残ってないため)。
申告後、メッセージボックスにメッセージが入っており自分が打ち込んだ情報を見たところ、納める税額が-となっておりました。
これって納める税金は0ってことなんでしょうか?
https://i.imgur.com/d7AofSE.png しかも還付金が14万は入ります。
これってなにか間違えんだんでしょうか...? >>425
税務署だって
そんなエビデンス確認する程暇じゃないだろ
その時間あったら脱税者探すことにパワー割くと思われ @確定申告で住宅ローン控除の記載欄に「補助金等に関する事項」があるんですが、
去年確定申告した際にはすまい給付金の額を入力しました。今年はもらっていないため0円にしようとすると
先に進まないです。2年目でも去年貰った住まい給付金の記載は必要なんですか?
AE-TAXで確定申告してる最中なのですが、二年目の住宅ローン控除は別途、必要書類を
税務署に送付しないといけないのでしょうか?手元には紙の住宅借入金等特別控除計算明細書はあります。
よろしくお願いいたします。 >>425
もちろん窓口で聞いたのはあくまで今年特例の4月15日までの簡易申請に関しての質問に対しての答えだけどね
信じられないなら所詮ネットの掲示板ってことで流していいと思うし実際に自分で聞いてみるといいよ
>それは対外的に公表してる説明と異なるしかなり問題のような
逆に何を参照にしているのかその対外的に公表してる説明とやらのソースが見たい >>425
問2 簡易な方法による個別延長〔令和4年2月3日更新〕
新型コロナウイルス感染症の影響により、個別延長を申請する場合に、申
告書の余白等に所定の文言を記載する方法での申請はできないのでしょうか。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/01.htm#q1-2 >>426
もしかして源泉徴収額に28万って入れた?
源泉徴収=既に払ってる所得税
e-Taxなら税額は勝手に計算してくれて、たぶん14万くらいになってるはず
既に払った28万−税額14万=14万の還付になってる予感 申告書右上に記述しろ書いてあるだけで
対外的に公表してる詳細説明なんて
調べた限りねえよ
責任持ってソース出せよ 前にも書いたが、税務署には質問検査権があるから
必要に応じて申告者にいつでも質問できる
個別延長申請の一般的な取り扱いの説明で
申請理由のお尋ねの記載があって、
例外的な取り扱いの簡易な方法の説明で
お尋ねの記載がないからといって
一切お尋ねがないという理由にはならないし、
誰が考えてもわかる
そもそも本当にコロナの直接的な影響を受けて
期限内申告が困難ならお尋ねがあろうとなかろうと
気にする必要はない
お尋ねが絶対ないと主張するのは、コロナの直接的な
影響を受けていないのに不正な延長申請をしようとするから
バレたくないという願望に過ぎない
バレないなら不正をしようとするのは脱税と同じ 4月に延長すると脱税と同じ?
436に脅されたから電話して聞いてみよう ぐだぐだ書いてねえで
対外的に公表されてるソース示せよ
ないんだろw 9/1の朝に泣きながら夏休みの友をやっつけているオマエら ↓を見るとお尋ねが来るかもしれないし、コロナに感染したのでなければ申請して却下されても仕方なさそうだけどね
1 申告・納付等の期限の個別延長関係
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/01.htm
>今般の新型コロナウイルス感染症に関しては、これまでの災害時に認められていた理由のほか、納税者又は税務代理等を行う税理士等が感染するなど、新型コロナウイルス感染症の影響により申告書や決算書類などの国税の申告・納付等の手続に必要な書類等の作成が遅れ、その期限までに申告・納付等を行うことが困難な場合には、個別の期限延長が認められます。
>なお、期限までに申告・納付等をすることができないやむを得ない理由の内容等について税務署からお尋ねする場合があります。 初めてe-taxで申告したのだけど、
メールボックスの「所得税及び復興特別所得税申告」が受付完了ってなってたら無事申告できてるってことでいいんだよな? >>444
おまえの願望はもういいから
虚偽の個別延長申請をしたいなら勝手にしろよ >>442
それ原則的な通常の個別申請のお話でしょ
釣りじゃなければちゃんと読もうね 個別の申請を簡単にしただけだぞ
基本本人や税理士が隔離された場合とか例示されてるからな >>444
>>442のリンク先の「問6 期限の個別延長が認められるやむを得ない理由〔令和4年2月3日更新〕」に、これまでの災害時に認められていた理由の他に個別延長が認められる例が書かれてる
上記以外にも認められる場合があるが不明な点があれば所轄の税務署へご相談を、とあるからその場合の判断は税務署によって違うってことだろうね
これらを見ても自信があるならどうぞお好きに
>>446
簡易な方法でも申告書の余白に書けばいいというだけで、認められる理由は同じだろ 白色、事業所得なんだけどetax変わった?
去年まで収支内訳まで入力して出してたんだけど
今年やろうと思っても↓のページに辿り着けない
年に1度のことだから去年のこと覚えてないし
https://i.imgur.com/jcckixM.jpg >>448
>>444に書かれてるけど簡易な個別延長にあるコロナの影響って本人の感染だけじゃないでしょ?理由書く必要ありません証明書いりませんって明記しててあとから税務署からお尋ねして本当かどうか調べるためにやっぱ証明書必要ですって常識的に考えてやると思う?
しかも「なお、期限までに申告・納付等をすることができないやむを得ない理由の内容等について税務署からお尋ねする場合があります。」って内容なら簡易な申告の詳細に「また、申告期限及び納付期限は原則として申告書を提出した日となります」て書いてあるでしょ。4月15日までは簡易申告で提出日が期限になるんだから期限内の提出になるでしょ。
管轄の税務相談に匿名でも電話で簡単に答えてくれる内容だし、何でそう簡易個別申告の不正利用と決めつけてコロナ困窮者の不安を煽るような書き込みするかね レシートって領収書の代わりになりますか?
多くの細かい経費がレシートだけです >>451
むしろ明細がわかるからレシートのほうがいいです。 会社員収入550
副業420
経費120で利益300で青色申告したけど
これってひょっとして控除65万円にできたんだろうか……
控除が10万円と65万円だと還付金ってどれくらい違うんだろう…… すみません、ちょっと仕訳について教えて下さい
当方不動産貸付業です
前年にマンションの火災報知器が壊れてしまったのですが、メーカーに問い合わせると既に部品が無いとのことで、新品に交換しました
これは修繕費で良いのでしょうか?
それとも固定資産で計上する必要がありますか?
よろしくおねがいします 火災報知器は建物の一部で火災報知器を替えても建物の資産価値は変わらないのだから、投資ではなく経費(修繕費) >>455
なるほど、ありがとうございます
助かりました 去年の基礎控除みたいに
今年なにか変更されたところってある? >>445
勝手に虚偽にして話終わらせてんじゃねえよw
いい加減、適当に煽ってないで
対外的に公表されてるというソースを示せよ
公表されてるのに隠す理由でもあるの? >>450
コロナ感染とは限定していない
お尋ねはその証拠を出せということではない
事情を確認するということ
「なお、期限までに…お尋ねする場合があります」
の期限とは当然法定申告期限を指す
だから個別期限延長する人が対象になる
簡易な方法はあくまで方法の例外であって
お尋ねがないという根拠にはならない
お尋ねがないから簡易な方法で虚偽の申請をしても
構わないような不正を煽るようなレスはどうかね
本当にコロナの直接的な影響で申告が困難なら
堂々と簡易な方法で個別延長申請すればいい
虚偽の延長申請は脱税と同じ
何度言ってもわからんかね >>458
対外的に公表のソースは俺は行ってない
繰り返して言うが、税務署には質問審査権がある
お尋ねが絶対ないケースなどない
ないと思うほうがおかしい >>450
>簡易な個別延長にあるコロナの影響って本人の感染だけじゃないでしょ?
だから448は本人感染以外で認められる理由もリンク先に書かれてるて言ってるし実際書かれてるじゃん
>理由書く必要ありません証明書いりませんって明記しててあとから税務署からお尋ねして本当かどうか調べるためにやっぱ証明書必要ですって常識的に考えてやると思う?
それはコロナに一切関係なしにやってもバレないからギリギリマンはそうしろと言いたいのか?
簡易の場合は理由も証明も必要ないけど、だからといってコロナに一切関係なくてもいいとは常識的に考えて有り得ないんだが
>管轄の税務相談に匿名でも電話で簡単に答えてくれる内容だし
コロナとは一切関係ない、ギリギリマンがただ申告期限を延ばしたいがために行う場合でもOKって回答だったのか?
>何でそう簡易個別申告の不正利用と決めつけてコロナ困窮者の不安を煽るような書き込みするかね
442のリンク先に書かれてる理由に該当する人なら不安はないし、不安があるとすればそれらに該当しない奴だけさ >>460
違う人だったら失礼した
そりゃ税務署に調査権限あるの当たり前でしょ
自分が気になってるのは
対外的に公表されてるというソースだけだよ
探したけど全く無いから 青色申告のフリーランスなんだけど、企業から送られてきた支払い調書の源泉徴収額の総額とこっちが都度計算してる源泉徴収額が微妙にあわないんですが別に気にする必要なし?なんか気持ち悪いよね >>459
>期限とは当然法定申告期限を指す
それはどこに書いてあるの?個人的解釈は一番論外
>構わないような不正を煽るようなレスはどうかね
どこらへんが不正を煽ってる?それならツイッターやYoutubeは不正を煽ってるやつばかりということになるね
>本当にコロナの直接的な影響で申告が困難なら堂々と簡易な方法で個別延長申請すればいい
簡易な個人申告のお話してるんでしょ?
>>463
>それはコロナに一切関係なしにやってもバレないからギリギリマンはそうしろと言いたいのか?
どこら辺を拡大解釈すればそーなるわけ?
>簡易の場合は理由も証明も必要ないけど、だからといってコロナに一切関係なくてもいいとは常識的に考えて有り得ないんだが
関係なくてもいいとかどこに書いてある?
どちらにしろ実際に税務署で自分で聞けばはっきりするのに何でグダグダ言ってるのか意味不明すぎて理解できんわ >>453
所得税率20%住民税10%と仮定して16.5万損する計算 コロナの影響を受けたのならちゃんと理由があるんだから堂々と簡易な方法で期限延長を申請すればいい
コロナの影響を受けてないのに簡易な方法で期限延長を申請するのは不正
ただ、それだけのことで何で言い争ってるのかようわからんぞい >>465
ひと月ずらして計算すれば合うんだろう
支払調書基準でやったら間違い >>449
そのスクショはどうやって撮ったの?
なんかよくわからなくて辿り着けない時は保存してさいしょからやり直したりしたら行き着けるときはある。 コロナの影響って曖昧な言い方だから
証明は難しかったりで不安に思うんじゃないか 青色55万以上の人以外は無申告加算税と延滞税が取られるか否かなだけで被害少ないんだから延期する方が得だろうに 何度も質問されているかとおもいまして恐縮なんですが。
当方、青色申告でいま書類にて提出せんと、国税庁のサイトで入力中です。
以前よりやってきててできているのですが、今回から嫁のパートの部分で
私自身の所属会からの手当は源泉徴収票(源泉徴収済)をみて
「源泉徴収されている収入の内訳入力」に入れてます。
手元に嫁の源泉徴収票(源泉徴収額0円となってる)がありますが
これは私の内訳入力に引き続いて次の欄に打ち込めば良いだけのこと
でしょうか。 説明が変ですね。
今回の申告から嫁のパートが始めてでわからなくてですね。 本人以外に申告するのに必要な従業員(経理とかだろう)や顧問税理士がコロナの影響で隔離されたとかなら延長の理由になるよ
例示されてるし
なんとなくらコロナ不安だから期限守れませんでしたとかは今年はダメ
二年前とは明確に違うから >>467
ありがとうございます。今年は65万円控除いけるように頑張る… 日本人は早く集金して非課税外国人に10万円配るのか >>471
厳格にやる場合は、きっちり事前に書くはずだから
わざと曖昧にしたんだと思う
それと、税務署って皆が思ってるより普通の人には寛容だよ >>476
20万円税理士に確定申告料払って
青色申告やってもらうのが一番ラク
申告手数料は経費になるし >>479
なるほど
でも曖昧なお陰で影響受けてても心配な人と
証明がいらないなら便乗したい人がいる感じかなw コロナと戦争で心身ともに不調になってる方いますからね >>476
弥生の青色申告の最上位プランでもやりゃいいよ 初歩的な質問ですみません。
無職でFXで100万の利益確定
経費とかは無しとして、社会保険料控除 20万 + 3万 =23万
基礎控除は所得税48万円、住民税43万円とWebでみたのですが、
申告書Bの基礎控除欄は一つしかありません。
確定申告は所得税だけで、基礎控除は48万円、税率15%として計算していいのですか?
(後で復興特別税額を加算するとして)
住民税の方はこれを元に後で市役所とかが計算してくれるのですか?
お教えください。お願いします。 >>484
確定申告すれば住民税は勝手に計算されて後から請求来る
年に何期かに分けて払う お前ら確定申告は早めにしておけよ
去年、俺は4月でいいやということで、4月中旬に申告したら、本来の確定申告期限の3月じゃないからという理由で、還付金200万円貰えなかったでござるよ >>484
国税庁の作成コーナーは必要事項(収入とか)入力すれば
基礎控除欄も所得税も復興特別税欄も計算してくれる >>484
確定申告とは国税である所得税についての申告です
しかしその第二表というのが住民税申告になっていて、それが市役所に回付されて、それをもとに?市役所は住民税を計算して6月にあなたに今後1年間に払うべき住民税を通知してきます 去年は何も書かなくても4/15日自動延長だったし
還付の期限は5年だよね5年目だったの? 今年初めてやるんですが、もし申告内容に間違いがあったら通知来るんですか? >>487
還付申告の申告期間は、対象年の翌年から5年間です。
例えば、2021年に納めた所得税の還付申告期間は、2022年1月1日から2026年12月31日までとなります。 スポット派遣で年収80万円の確定申告ですが
源泉徴収票の項目だけ記入すれば良いんですか?
色々記入するところがあるけど無視でよいですよね? 会社にもらった源泉徴収票が合ってるか怪しいんですが、これもし間違ってて大量に還付されたら俺の責任になるんですか?
でも会社に聞いて合ってるって言われたら確かめようがないし >>485 488 489
みなさん、ありがとう。 >>494
2月の給与明細があれば大体わかるでしょ
振込ならなおさら >>492
あー、そうか還付か
でも何でダメなのか余計分からんね? 会社員です。
年末調整済ですが、障害者手帳を持っているものの、会社には申告していません。
国税庁のサイトから障害者控除を入力すると、還付ではなく納付金額が表示された
ページに行きつきますが、このまま申告すれば還付があるんでしょうか。 障害者控除抜きで申告書作成してみろ
納付がゼロになってれば入力はあってる
ゼロにならなければ、入力が間違ってるか
源泉徴収票が間違ってる 確定申告を初めてするのですが、同居の祖母が年金を100万円程度受け取っている場合、同居老親として申告できますでしょうか?
初歩的な質問かと思いますが宜しくお願いします >>499
障害者控除抜きで入力すると納付がゼロになりました。
入力が合っているとのことですが、還付ではなく納付金額が表示されたページ
から申告すればOKですか? スマホでマイナポータルから認証でe-taxしたけど
こんなややこしい仕様を考えたやつは誰だ?
マイナカードの全てのパスワードをいちいち確認されて、その都度ICカードをスマホで読み取らないとけないとかキチガイかよ >>496
明細はもらってないし、銀行口座の明細は過去3ヶ月分しか見れない
もし間違ってたら俺の責任になるのかが知りたいですが法的にはどうなんでしょう マイナンバーカード未だに作ってないなら面倒かなぁって思ったけど、PDFでコンビニ印刷できるからやっぱり要らなかった
免許、保険証とか全て一体化してくれ… 上で質問したものですが
妻は37万円のパート収入があったのですが
もしかして私とは別に、妻個別で申告がいりますか? 質問です。
会社員で副業しているとします。
商品を仕入れて販売して、売上-仕入れ値が21万だとする。所得20万以上に見えるけど、ここから送料・サイト手数料を引いて20万下回れば申告しなくてもいいですか? 自宅のパソコンから申告出来るのが楽。
いちいちコンビニでプリントアウトって・・・。 etaxの使い勝手に文句いうやつ昔多かったけど
便利なってきましたね。 >>509
そうなんですか;;
てっきり私の青色申告の所得の別欄にササッと載せれば済むと思ってました。
事業の青色申告しかしたことがないのでむしろどうしたらいいのかわからず・・・ >>504
あんたの責任になるといわれてもどうにもならんだろ >>501
去年の申告は4月15日期限だからそもそも嘘がバレてるよ >>503
これが日本の真の姿なんだよ
アフリカの土人国レベルの行政システム >>504
あんたの責任にはならない。貰い逃げでok
会社が国税に弁償する >>502
納付額が表示されたページというのがわからん
控除が増えれば、税額は減るはず
最後まですすめれば還付金額がでるだろう >>509
申告必要なんですね。
申告の際、商品ごとに仕入れ、売上のような項目つくって申告が必要なんでしょうか?
年間の売上、諸経費、所得、だけではすまないですか? >>518
それを所得税の確定申告はしないで住民税だけ申告するのが正当 今まで事業用で使ってきたマンション一室を売却する場合は、すでに減価償却ができてるのですが、この場合は譲渡所得の内訳書にはどう記入すればいいですか?
当時の取得価格がわかる売買契約書はありますが、減価償却台帳とは若干取得価格がズレていたりしてます。この場合、取得価格は売買契約書の金額ですか?
また、今までの減価償却費の累計額や売却手数料は、(3)に入力すればいいですか?区分は長期一般の所得ですか?
マンションだと区分所有者や持分がありますが、これも共有欄に入力する必要がありますか?
売買契約書や資料が多くてわからないです。教えて下さい。 30年前に父親と持分50%ずつの共有名義で4,000万円の一戸建てを購入し、10年ぐらい居住した後賃貸に出してたのを売却したのですが、
一昨年父親が亡くなり父の持分は自分が相続しました。
この場合の取得価格は、
自分の当初の持分2千万円なのかそれとも相続文も含めて4000万になるのかどちらでしょうか。 >>504
銀行口座の明細が過去3か月しか見れないなんてわけないだろう
ネットからは3ヶ月しか見れなくても通帳を記入したら過去のが見れるだろ
通帳レスの口座だと尚更3ヶ月しか見れないなんてことはありえない
それに給料明細貰ってないってそもそもそれ反社とかの怪しい仕事じゃないのか >>418
コロナのせいで個別延長申請の文章を記入して
3月16日以降 申告した場合
青色申告特別控除55万円65万円控除は使えないのですか?
昨年の一律4月15日申告期限延長は
使えましたよね。 2020年10月 FXのトレードツール2年間使用料(2022年9月まで)を5万円で購入
支払いは一括でこの時点で全額完了
2021年4月 2020年分確定申告で経費として3ヶ月分の 5万円÷24ヶ月×3ヶ月≒6千円 は経費として確定申告に計上
この場合2021年の12ヶ月分として、2.4万円(5万円÷24ヶ月×12ヶ月)を2021年分の確定申告に計上するのってアリ?
実際に金を支払ったのは2021年じゃないからナシ? そういうのは自分がそうだと思うのを申告しとけばいいんだよ
どっちみち決めるのは税務署なんだから
運悪くお尋ねが来て指摘されたら修正すればいいだけ 外国所得税を課税された事を証明する書類を添付しないといけないみたいなんだけど特定口座年間取引報告書はダメなん? >>527
去年はそれでお尋ねは無かった
イータックスだと送らなくて保存しとけばいいみたいだけど >>528
じゃあ「外国株式等配当金等のご案内(兼)支払通知書」を添付するでいいんか >>529
自分が送ったのは特定口座年間取引報告書 >>512
そうなんですよね
>>516
だからこれなら筋が通る、そうだといいのですが
>>522
おっしゃる通りで通帳記入しに行かないと確認できないので来週行ってくるか
あと後出しすいません社員じゃなくて業務委託なので、もらったのは支払調書ってやつでした >>525
確かに経費の解釈ってググっても大体が線引きはグレーというかある程度裁量によるみたいな感じっぽいですね
とりあえずこれで申告しますわ 今から1年分集計するぜ
毎度だけどマジで面倒くさい
2日で終わらせたい >>534
そんなかかるか?
俺もまだやってない。
なんかめんどくさいんだよな
10こくらい口座あるからな >>523
特別控除受けられるのは期限内に提出出来る事がルール 特定口座年間取引報告書の『配当等の額及び源泉徴収税額等』を見てて思ったんだけど、
ここに書いてある『源泉徴収額』(納付税額、還付税額)っていうのが確定申告書に出てこない気がするんだけど、
これってすでに納付、還付されてるって事?
(自分で言っててもよくわかっていないかもしれない、ごめんなさい) 今年はイータックスだと控除書類提出しなくてもいいんだね >>539
確定申告で上場株式の配当は、総合課税、申告分離課税、申告不要制度を選択(源泉徴収のみで済ませること)
の3つから納税者が自由に選択できる
配当について申告不要制度を選択していれば(配当に関して入力しないの同義)、
確定申告書に『源泉徴収額』(納付税額、還付税額)は出てこない >>478
ありがとう
カリカリしてなかなか上手くいかなかったけど
落ち着いて冷静にそれ見てやったらできて申告完了した
あなたのおかげです 今まで事業用で使ってきたマンション一室を売却する場合は、すでに減価償却ができてるのですが、この場合は譲渡所得の内訳書にはどう記入すればいいですか?
当時の取得価格がわかる売買契約書はありますが、減価償却台帳とは若干取得価格がズレていたりしてます。この場合、取得価格は売買契約書の金額ですか?
また、今までの減価償却費の累計額や売却手数料は、(3)に入力すればいいですか?区分は長期一般の所得ですか?
マンションだと区分所有者や持分がありますが、これも共有欄に入力する必要がありますか? 事業所得のみの場合、所得が何円以下になれば住民税が安くなる…といった決まりはありますか? >>532
申告する配当が記載されてる書類を添付しないといけないよ
「外国株式等配当金等のご案内(兼)支払通知書」に記載されてるなら「特定口座年間取引報告書」には記載されてないから前者を添付 夫に扶養されている個人事業主で白色です
源泉徴収されている謝礼が50万円と源泉されていない業務委託料が10万円あります
50万円の方はもちろん申告しますが10万円の方も要申告ですか?
今年初めてこういうケースになってしまいつまづきました
宜しくお願いいたします >>546
その前に、50万円の方はもちろん申告しますが、って、なんで申告するの? それによっては10万円の方も影響するが、源泉徴収されてるから申告必要ないものをなぜ申告するの? >>545
あー、そっちを添付か
提出書類に特定口座年間取引書報告書は不要ってあったから、「ん?」ってなったわ
あんがと 白色申告の小売業です
在庫がどーしても合わない場合はどのように処理したらよいのでしょうか?
よろしくお願いします。 >>547
源泉徴収されてるから申告しないって株式関係じゃないんだから申告するのは当たり前 >>544
大都市に住んでるとして
所得が、本人のみなら45万、ハンデがあれば135万なら住民税ゼロ
家族いれば1人につき32万か21万ずつプラスしたもの以下なら何らかの恩恵 収入がない場合医療費控除ができないのは分かるのですが社会保険料も同様ですか?
昨年4月から9月まで休職しその後退職したのですが
休職中の給与は当然0で会社から年金と健康保険の請求があり支払っていました
退職時に発行された源泉徴収表を見ると4月以前に天引きされた分の社会保険料の額しかないようなんです
医療費控除と同様で支払った分は確定申告で社会保険料控除はできないのでしょうか >>554
それは明らかに間違いだから会社に言うべき
傷病手当金もらってても社会保険料控除は有効 webの確定申告書コーナーで、雑所得(FX)を入力しない場合還付金が30000円と表示されるのですが、
雑所得として利益100万ただし去年までの損失が260万と入力した場合損益通算で今年は課税なしかと思ったんですが表示される還付額が5000円に減ってました。
この理由わかる方いますか?表示される還付額が間違っているとしか思えず。。 >>556
今年の所得税課税区分が上がって税額げ増えるため >>497
ふふふ
不思議だろ?
俺も昨日発見した
E tax の還付の画面は真っ白
200万円に遅延損害金ついたら、年で10万円くらいになりそうだ >>556
申告書第三表のその他「本年分の(72)から差し引く繰越損失額(95)」が所得金額「先物取引(72)」と同額の100万円になってる?
なってないなら入力に誤りがあると思う >>501
毎年200万円くらい還付もらってるけど(給与で源泉されすぎて、事業所得)
去年はそんな特例で貰えないのか
なんか俺可哀想だなw
今年の確定申告終わってから、どうするか考えてみるわ
というか還付金なしなら
不支給決定書くらいくれよ
理由とかも付記されてるだろうし
黙って200万円還付金不払いで一年間放置とか、凄くね? >>556
自己レスですが、出力された帳票確認したら、配偶者控除の欄が雑所得の入力有無で10万ぐらい差が出てました。
雑所得の額で配偶者控除って変わるんですかね。。 >>558
んで、4月中旬って具体的に4/15以前に出したのか? >>549
なるほど
では10万も含めて所得のいっさいがっさいを計上しなくてはいけません
しかし「所得」が48万超えるとご主人の扶養(配偶者控除)から外れてご主人の税金が上がりますよ
50万とか10万というのは「所得」ですか「収入」ですか? 「所得」と「収入」は別物で、税は「所得」でみます >>560
501は株式の配当が無ければ関係なさそうだし昨年だけではないみたいだから、毎年還付を受けてたのなら他に理由があるんでしょう
200万円の還付金不払いってことは1円も還付されてないし納税もしてないってこと?
申告した還付額が200万円なのにそのまま放置ってあまりにも不思議なんだけど >>560
1年間も放置してるあんたの方が凄いわ
それが本当に事実なら税務署に問い詰めて然るべき案件だぞ >>564
うおーありがとうございます!!まさしくこれのようです!
FXの利益は完全に独立した扱いかと思い込んでましたが、所得にプラスされるんですね。。 青色申告決済書って提出用を両面コピーして控えにしてもOKですか? >>568
どこかに出す予定があるならちゃんと控え用を取っておくこと
両面はコピーするとき面倒だからやめとけ >>568
そのコピーには公的効力は何もないけど、出したという自分の備忘録として取っておくとか自分の?ためにコピーするのは自由です >>562
今みたら、消費税は4/12、所得税は4/13 にe tax で出してました
消費税は普通に納付
所得税は還付申告(だが還付されず)
>>565
株式配当はないです
うーん、なんでだろう
1年も放置してた俺が悪いのか? 20万に満たない雑所得がありました。
市民税申告書を記載しているのですが、申告書の社会保険料控除とか生命保険料控除とかを記載する必要があるのでしょうか?
すでに、給与所得者として年末調整を終えており給与所得の源泉徴収票を職場からいただいている状況で、雑所得のみ申告するものです。 青色申告をやよいでしたんですが、ふるさと納税のファイルが添付できなかったので郵送で送らないといけないみたいなのですが、納税証明書だけ封筒に入れて送ればいいのでしょうか? 事業所得と、配当所得だけあります。
配当は特定口座で源泉徴収されてます。
確定申告したら、所得税の金額から源泉徴収の8000円ほどが引かれて所得税金額が少なくなりました。
これは正しいのでしょうか? >>572
昨年は申告期限が4/15だったから4/13なら期限内申告で何も問題ないですよ
あなたは別に悪くないし、今からでも税務署に問い合わせた方がいいと思うけど 15日ギリギリになってe-taxしようとしてマイナンバーカードの暗証番号忘れてロックかかって慌てて役所に駆け込むやつ多そう >>573
雑所得に経費がないなら、源泉徴収票と支払調書のコピーを同封して名前だけ書いて送れば勝手にやってくれる >>573
記載しないと税金増えるけどそれでも良ければ >>572
令和2年分がそれなら期限内申告
期限内申告を要件とする特例はすべて適用される
還付がされないのは、計算自体が間違っているか、
任意の選択を誤って不利な申告をしているか
義務付けられている書類の提出(送信)がないか
最後のケースは通常税務署から連絡がある
まあ、税務署に聞けば1発で解明するが >>578
ありがとうございます。
今回の雑所得は、治験の協力金のものなので領収書とかなく先方の病院からもらった説明書に金額が書かれているのみです。
その場合でも申告書に源泉徴収票の金額を天気する必要はないと言うことなのでしょうか? etaxでマイナンバーカードあるのに、なんで番号を手入力されるようになったの?
どんどん手間が増えるな。頭がイカレすぎだろこれ >>581
源泉徴収票を送付するときも名前しか書かなくても処理してくれるから別にいいよ
でも交通費とか経費にすりゃいいのにと思うけど >>584
ありがとうございます
最後の質問なんですが、治験先の病院の資料に協力金3000円、交通費14,500円と記載されているんですが、実際新幹線を使用し赴いた際、18000円交通費かかっている場合、経費として18,000円を計上しても良いのでしょうか?
その場合市民税の申告は必要ないのでしょうか? 初めて確定申告するのですが、郵送での必要種類って申告書だけでいいのでしょうか?
明日朝一で投函しにいきたいのですが、不安で仕方がないです。 既に20年ぐらい減価償却費を計上していて、これを売却したのですが、譲渡所得の内訳書の取得価格と減価償却累計額はどう入力すればいいですか?取得価格は累計額を引いた金額ですか?それとも、譲渡経費の欄に入力するのでしょうか?
マンションですが、共有者の持分割合は入力するのでしょうか?
教えて下さい。 マイナンバーカード無くていけたの去年まで?今年はマイナンバーカードないとe-tax無理なの?
マイナンバー分からなくて一応送信はしたけど、出来てるのか分からん >>583
メッセージボックス見たら、4月13日に「受付完了」の受信メッセージ入っていました。
でもその一月後くらいに税務署から電話があって、
「貴方、昨年に引越ししてたから、○○税務署宛じゃなくて、◇◇税務署宛ですね。まあ、こちらで転送しときます」
という連絡があったのが最後。
もしかしてこれか?
○○税務署宛への申告は無効になってて、それで還付金が戻ってこないのか…
>>576
>>580
明日にでも電話してみます、◇◇税務署に。
もし「いやーそんな申告書は○○税務署からは転送ないけど〜」とかいう反応だったらショック… 給与所得者で年末調整済み
生命保険料控除は年末調整時に出したが証明書未提出
この状態で確定申告するんだけど生命保険料控除申請は年末調整済ですべき?
年末調整未申請で入力すべき?
俺の怠慢で変な状態になっちゃったんだけど詳しい方教えてくれ >>591
生命保険料控除は年末調整時に出したんなら年末調整でそれはもう見られてるだろ、源泉徴収票見てみ生命保険入ってないか >>592
返信ありがとう
見てみたら源泉徴収には入ってる
でもこのまま申請済みでいくと証明書提出タイミングないんだけど大丈夫なのかな…? 初心者すぎてすいません
今年開業届自営業で出したんだが青色申告で
収入から経費引いたら全然残らなくて納税しなくていいって出てるんですが
こういう場合でも確定申告したって証が欲しいんですがそういう事はできるんですかね >>593
年末調整で認められたってことはもう確定したってことだよ(会社のやる年末調整は税務署が決定したという効力を持つ)
証拠不足だろうがなんだろうがそれでいいと相手(会社=税務署)が決定したなら何もこっちが心配してやることないだろ 詳しくありがとう
気持ちよく申請済として提出できるわ >>594
青色申告特別控除があって所得税なしになるなら確定申告は必要
青色申告特別控除なしでも所得税なしなら確定申告は不要
住民税の申告だけすればOK >>597
特別控除とかそんなん受けるレベルですらないくらいだったので確定申告は不要なのかな
ありがとう住民税申告して来ます 年末調整済みです。
配当金と所得税は申告分離課税で合算して控除予定なのですが、この場合に住民税は申告不要とはできないと思いますが、住民税については別途何か提出が必要なのでしょうかでしょうか? >>599
?住民税申告不要というのは例外的なもので、通常としては所得税の確定申告をすればそれが住民税申告になります
じつは確定申告書の第二表てのが住民税申告書なので確定申告書書けば住民税申告書も自動的に自分で書いてることになるのです
住民税申告不要とは、その自動的に自分で書いたことになる住民税申告書を書かなかったことにするって例外的なやり方 以前の申告で会計ソフトの勘定科目を無形固定資産のソフトウェアでつけてしまってて、これを消し込むにはどうしたらいいですか?
雑費とか消耗品費が正しい勘定科目みたいで。 >>598
どんな場合でも確定申告していけないなんてことはないよ
たとえ収入ゼロでもして構わないよ
確定申告すれば住民税申告はしなくていいよ >>602
ありがとうございます
ざっと読み直したら確定申告した場合自動的に住民税申告した事になるって事ですかね、何となく理解しました頑張って申告します >>603
そう、確定申告すれば住民税も自動的に申告したことになるよ
あと、青色申告で収入−経費がマイナスだったら損失として翌年以降3年間繰り越せて
翌年以降で利益になった時にその利益から控除できるから確定申告した方がいいよ 住宅ローン控除で、特別特定と特別特例があって、区分を新築にすると、なぜか特別特例が出てしまいますが、なぜでしょうか?新築か中古で変わるのですか?
あと、株の3年間繰越をして、3年目でプラスになったので、取引報告書をそのまま入力しましたが、通常は住民税が課されるので入力しないようにしていましたが、今回は住民税額やプラス金額も入力した方がいいですか? >>604
詳しくありがとうございました!がんばります >>601
10万円未満という前提だと前期末残高で
消耗品費 無形固定資産
の仕訳を起こす 築40年の戸建て
去年十ヶ月だけ人に貸してその家賃収入があるんだけど
色々調べると減価償却費とかいうのを計算しないといけないみたいなんだけど
減価償却費は0で出せばこっちが損するだけだからいいんだよね 確認ですが、個人事業主の外貨取引の場合は、期末に外貨預金を期末レートで計算し直して「雑収入」や「雑損失」、または「為替差益」、「為替差損」などという勘定科目で登録しなくても良いのですか?
このサイト↓を読んでいて、散々「期末レートで計算し直せ」と書いてあったので計算しようとしていました:
<https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/204885410-%E5%A4%96%E8%B2%A8%E5%8F%96%E5%BC%95%E3%82%92%E7%99%BB%E9%8C%B2%E3%81%99%E3%82%8B>
しかし、ページの最後にこう書かれています:
【参考】個人事業主の場合の外貨取引について
基本的な考え方は法人の場合と変わらず、原則として売上・仕入等を計上する日のTTM(仲値)レート(主たる取引金融機関のもの)を用いて換算を行います。(所得税法基本通達 57の3―2)
一方で、引き続き同一の金融機関に同一の外国通貨で行われる預貯金の預入は外貨建取引とみなされないため、期末に外貨預金を期末レートで洗い替える必要はありません。(所得税法施行令 第百六十七条の六)
…私の場合は個人事業主で(今のところ)「引き続き同一の金融機関に同一の外国通貨で行われる預貯金の預入」しかしないのですが、本当に洗い替えなくてもよいのでしょうか?
教えて下さい。お願いします。 追記です。
質問を言い換えると、個人事業主の場合、何をし始めたら洗い替える必要が出てくるのでしょうか?
入ってきたお金を事業に回すとかですか?
今年はたくさん取引をするつもりなので、先に知っておきたいです。 事業所得(所得530万)+雑所得(所得380万)+特定口座2件+医療費控除+ふるさと納税です
R2年度の株の損失繰越が170万ほどあります
本年度はプラス310万ほどなのですが住民税は申告したほうがいいんですかね?
国保です ちょつききたいんですが、海外FXの総合課税で損した場合って、サラリーマンとしての収入から減らすから、税金は逆に減りますか? 年収1300万ぐらいで副業300万ぐらいしたら、追徴課税が10万だったんですが、そんなもんでしょうか。
ふるさと納税は満額までやってます。
課税がないようにするにはiDecoとかやるしかないでしょうか。 >>568
セブンでコピーした提出用を控え用として税務署に出したら控え印と確認印押してくれたよ >>587
控え含めた提出書類一式と切手貼った返信用封筒送れば良いよ 家からe-taxするような人でもコロナ延長していいの? >>617
まぁ、そうね。
収めた税金では足りないみたいなので追加で払ってくださいね。みたいなことなんだけど、約10万が妥当なのか、皆さん対策とかどうしてるのかなーと思いまして。 >>619
いろいろ節税してそれなら妥当
何もしないで単に+300万なら税率20%として60万くらい増えてるはず >>621
そうですね、20%ですもんね。
コメントありがとうございました。 個人事業主で青色申告初年度の者です。
一部作業を知人(事業をやってない個人)に依頼した際、
相手にpaypay支払いしたのですがこの場合の扱いや税区分を教えて下さい。
外注費、課税仕入でいいのかな…
あと、相手が開業届を出していない主婦なのですが
こちらが申請したら何か迷惑かかったりしますでしょうか? >>621
年収1300万なら税率は23か33じゃないの?
増収300万が総合課税なら課税所得は900万超えるだろうし33確定でしょ 備考欄に一筆コロナのため遅れたって書けばいいんでしょ?
税務署もいちいち聞き取りなんかしないでしょ
まじかな人がコロナで自宅待機って言われれば、
税務署も調べようもないしな。
だから、3月15日は諦めたわw >>625
証明書の提出を求めるようだけどね。宿泊自宅療養証明書とか就業制限通知書とか。コピーで良いのだろうけど。 はい、うそー
>>613
FXは雑所得だから通算されないよ
国内FXなら損失繰越はできる >>626
就業制限というか、うちの会社的に同じ職場で勤務してた人は自宅待機って言われるから、
それが今日発覚ってことにしようかなと。
でも、その場合証明書発行されないし、
証明しようがないからいいでしょ >>627
ありがとうございます。
質問が足りなくてすみません。
海外FXは繰越無し。国内FXは繰越ありは理解しています。
今回聞きたいのは、海外FXは総合課税?ですよね。
サラリーマンの年収が700万で海外FXが300マンだったら1000万の所得税?とかいろんな勢が加算されるとか。
ただ、極端な話、700万会社で稼いで、
700万海外FXで損したら収入0じゃないですか?
その場合、所得税とかいろんな税金が還付されるのかなと。 >>629
海外なら雑所得だから他の所得(給与所得とか)とは通算されないよ(雑所得同士は合算される) >>628
> それが今日発覚ってことにしようかなと。
ことは虚偽申請
バレなければウソをついてもいいという発想は脱税と同じ
こういう奴らがいるから税務署は問い合わせをすることがある >>541
ありがとう
やっぱりよくわかってないので
税務署に質問コーナーが空いてれば聞いてみる >>610-611
「引き続き同一の金融機関に同一の外国通貨で行われる預貯金の預入」というのは
預金口座に預け入れていた外貨を払い出して、別の預金口座にその外貨を預け入れるというような場合です
円を外貨に換えて預け入れるのは為替差益が発生しますよ
https://www.mc-law.jp/kigyohomu/26440/
>質問を言い換えると、個人事業主の場合、何をし始めたら洗い替える必要が出てくるのでしょうか?
外貨で受け取った代金を預け入れる、払い出した外貨を代金の支払いに充てる、円や別の外貨で預け入れや払い出しを行う場合ですね 給付金協力金1000万貰った飲食店は今日まで
その他の苦しい生活の人々は4月でもいいんじゃないですか?どう思いますか? ブラウザのセキュリティ切らないとetaxWeb板を使えないとかウケる 確定申告についてお伺いさせていただきたいです。
給与所得者で、e-taxにより確定申告済です。
株の配当金、損益通算、ふるさと納税について確定申告を行いました。 その際に、配当金控除は申告分離課税で入力、住民税について申告不要でデータを送信しました。
この場合、住民税について市区町村等に 書類提出の要はないと資料で見たのですが、損益通算はできているのでしょうか?また配当控除は合わさっているのでしょうか?
株で損失を出している場合は、配当金控除を合わせた方がお得だと見たのですが、所得税を総合課税、住民税を分離課税等にした時に15%の課税額になる、というような話はどういう原理なのですか? 間に合わない人はとりあえず出してあとから修正申告ってパターンあったけど、今年はコロナって言っとけばいいのか、楽やな >>636
>住民税について申告不要でデータを送信しました。
住民税について申告不要にしたら、住民税では配当所得、譲渡所得はなかったことになるので、
住民税で損益通算などできるわけがない
住民税で損益通算がしたかったら、申告期限である明日までに確定申告を再申告するか、
市町村役所で申告不要にしない旨住民税申告をする必要がある
また配当控除は総合課税にした場合のみに適用されるので、配当を申告分離課税にした場合適用されない。 > ブラウザのセキュリティ切らないとetaxWeb板を使えないとかウケる
昔 E-TAX初めの頃 cookie拒否してセキュリティーきちんとしてたら
入力した項目が保存されなかったな それでネットや携帯やめた
今はどうかはしらなかったが 問題ありだよな >>636
住民税は譲渡所得は申告分離で
配当所得は申告不要とします
と市役所に住民税の申告すればおk
税務署に出す確定申告の住民税欄にチェックだけだと
譲渡所得も配当所得も申告不要になってしまうー e-Tax障害で申告できなかった場合は、救済措置があるのでしょうか? e-taxごみ過ぎやろ…
一番最後の受付結果を確認するでエラー連発なんやが…
クソゴミシステム作った馬鹿が俺の代わりに納税しろ >>636
>所得税を総合課税、住民税を分離課税等にした時に15%の課税額になる、というような話はどういう原理なのですか
所得税は累進課税(5%〜45%)、住民税は一律5%なので、配当控除10%があれば
所得税の税率が20%以下(課税所得が695万円以下)なら20%−10%+5%=15%でそうなるよ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
>>640
源泉あり特定口座で受け取った配当を申告不要にすると、その口座の譲渡損も申告不要になるという罠が・・・ >>644
やはりか…
コールセンターも繋がらないし、40分ほどPCと睨めっこして怒髪天だったけど諦めた
来年からははやめにやろ… この時期に混むのは当たり前
1つの会計事務所からも多いところでは何百件と一斉に送信されるからな
土日も含め24時間稼働しているんだから時間帯をずらすことも考えるべき
また、最悪システム遅延状態で16日になったとしても救済はされるから心配しなくていい 自宅にPCないから半休とって、会社でやらせてもらってたんだわ…
全部スマホで完結出来たら夜できるんだけどね 混むのは当たり前つってもシステムが落ちて使えなくなるのは当たり前ではないだろう
利用者ではなく国に責任がある 質問です
2月21日頃、マイナンバーカードを使用してe-Tax確定申告をしました。そのあと誤りに気付いて、
2月25日に、21日の送信時に保存した保存データ(.dataのやつ)を申告書作成コーナーで修正して送信しました。
修正の結果、還付額が減少しました。
先週ぐらいに、3月14日還付金振込予定だ、みたいなお知らせが来てましたが、金額は修正前の額でした。
今日になり、確認すると修正前の、つまり過大な還付額が振り込まれていました。
さて差額はどうやって支払えばよいのでしょうか。待ってれば請求が来るのか。
e-Taxでも更正の請求は可能なようですが、過去の年度の分しか作成できないようです。
やはり所轄の税務署に電話して聞くしかないのでしょうか。 すみませんが、消費税の質問です
昨年(令和3年)だけ課税事業者の場合(令和2年までと4年以降は免税事業者)、
令和3年の期首棚卸資産は仕入税額控除になると思うのだけど、
令和3年中に全く仕入れがない場合、
令和3年の期末棚卸資産は仕入税額控除から控除しないとだめですかね?
弥生会計Q&Aにも
「※対象となる期末棚卸資産は、免税事業者になる直前の課税期間中に仕入れたものに限り、
それより前に仕入れた棚卸資産で期末在庫として残っているものは対象になりません。」
とあって、課税期間(令和3年)より前に仕入れたものは、仕入税額控除からの控除対象外な気がして... 国税庁が運用する申告システム「e-Tax」で、3月14日午後0時20分から接続障害が発生
原因は不明で、復旧めどは立っていない >>648
納税者責任はないといっても現実にはリスクを避ける知恵が必要だ
送信が混雑すれば遅延するのもやむを得ないところはある
どんなに混雑しても遅延しないようにするためにどれだけ税金ををかけるのか考えなければならない
税務署に行っても混雑はするし、混雑に巻き込まれるリスクを避けたいなら
日時を考えるのは当たり前
やむを得ない事業があったらそれは仕方がない
税務署は紙でも電子でも申告期限直前は混雑するから早期提出を呼びかけている
しかも1月4日から納税申告もできる
それにまだシステムは遅延しているだけで落ちてはいない
システム障害により国税庁側の受信が遅れた場合は国の責任として柔軟な対応をするんだから
国の責任だと喚くだけでは何の意味もない >>649
還付処理後だと、更正の請求が必要かどうかは税務署の判断による
だから、税務署に必ず聞くべきだし、また税務署から連絡があるかも知れない
更正の請求が不要なら過大還付分の納付書が送られてくるだろう 売掛金から発送手数料引かれた場合の仕訳ってどうやればいいですか
(一回の売掛金では送料の金額を充当できなかった)
色々考えたんですが買掛金扱いにして
諸口で
売掛金と相殺していけばいいですか?
売掛金 売上
仕入(発送手数料) 買掛金 >>656
ああそうだった
ご指摘ありがとうございます 税務署から午前中に電話あったけど折り返しても全然つながらないや
システム障害で現場はパニックか >>650
その通り
課税事業者から免税事業者になるとき棚卸資産の調整は
免税事業者になる直前の課税期間に仕入れたものに限られるから
その直前課税期間前に仕入れたものは調整の対象外 >>660
そういう扱いもできるのですね
ずっと相手方だけの立場で考えていたので
思いつきませんでした
ありがとうございました 税務署混雑してたけど
システム障害の影響もあるのか
あんのじょう怒鳴ってる人いたけど
イライラしてるのか職員の対応も何だかなぁって感じだった >>660
そのサイト間違っているところがあるね
売掛金から差し引かれる振込手数料は正しくは売上値引だけどね >>661
助かります
そうなると課税期間中に仕入れは0(=令和3年期末の棚卸資産はすべて課税期間前の仕入)だったから、期末での棚卸資産は仕入税額控除からの控除対象外になって、かなりの消費税が返ってくる見込みっぽいのだけど認識あってますか? システム障害とうとうヤフートップになってたわ
マンボー延期でも一律延長もせずジジババでごった返す税務署はクラスター化し国を挙げて散々推奨した電子申告はシステム障害
財務省のペット&官僚政治に逆戻りの岸田政権はこの世の地獄だぜ >>665
合ってるよ良かったね。
控除の控除対象外とか頭こんがらがるわ。 >>665
あっている
いい質問かもしれない
タックスアンサー No.6491?免税事業者が課税事業者となったとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6491.htm
内容説明の中に逆パターンの説明がある
消費税法の条文でも
課税事業者から免税事業者になる直前の課税事業者の課税期間の末日に
その課税期間中に仕入れた棚卸資産があるときは、その棚卸資産に係る
消費税額は仕入税額の対象とならないと書かれている ウクライナに支援やら留学生にも10万やるよとかアホなことばっかしてないでサーバ増強なり肝心なとこしっかり金かけろやボケがどんだけ無能なんだよ 不動産所得があったので税務署で計算してもらいました。 4人の名義で持っていた土地を売買したんです
パソコンに入力してくれた男の人は非常勤の人で、後で社員呼んで「入力間違えた。1/4なのに1/2って記入しちゃった」とか言ってて
社員は「あそこは大丈夫よ」って言ってた
非常勤のバイト? 間違ってないのかな大丈夫かな 受信通知が来るまでこちらも連打はやめない負けないぞ マイナポータルアプリでPCに表示したQR読み込んでe-taxやりたいんだけど
QR作成がくっそ遅い
QR読み取りが全然うまくできない
マイナンバーカードかざすとサーバーが重いとかで跳ねられる
これを3回ぐらい繰り返してるんだけど
こんだけ認証失敗してマイナンバーカードが無効化されてないか心配だ… 5回まで大丈夫なのか?ギリ回数残ってるかな
これシステム作ったやつアホだからサーバー障害で失敗した認証も失敗にカウントされそう >>643
ご教示ありがとうございます。
住民税の申告不要、の場合ですと、譲渡損失と配当控除を合わせた金額の損益通算はできていない、ということなのでしょうか?
確定申告の送信後印刷した書類には、翌年に繰り越す金額で、譲渡損失から配当金を引いた額が表示されておりますが、これは損益通算の繰越はできていますでしょうか。
また、住民税の申告を選択した場合、年間で払う住民税分(12ヶ月分)の控除が受けられるのでしょうか? 先週金曜日にe-taxでお知らせが来て今日3/14振込なのにまだ振り込まれてないのは障害のせいなのか…?
毎年朝じゃなくて遅い時間に振り込まれてた気がするけど、もうすぐ18時だしなー
別に今日振り込まれなくても良いけど、宙に浮いてややこしいことになったら嫌だな 16時ちょっと前に何回か送信して完了したみたいだけど確認しようと何度やってもエラー
送信できたのか不安
システム障害が起きてたのか >>674
5回は暗証番号の連続誤入力に対するカウントだから暗証番号間違えてなければサーバーエラーはノーカン >>655-656
修正後の内容で、再度送信してあるところでして、私は修正後の額が還付されるものと期待していました。
このままもう暫く待てば納付書か何かが届くのか、
それともこちらから何かアクションをしないと申告漏れ・納付漏れ扱いになってしまうのかというところでした。
しかし所轄の税務署に聞くしかなさそうです。
ありがとうございます。
>>676
2/21頃に申告書を送付した分が、今朝9時ころには振り込まれてなかったですが、13時ころには振り込まれてました。 >>672
先方が控除してきた振込手数料負担額は
消費税法上税区分は課税仕入じゃなくて売上対価の返還なんだね
そもそも相手が本当にその金額の手数料を支払ったかどうかもわからない
一方的に控除されているだけだから
インボイス制度の導入に伴って課税事業者になる予定があるなら
消費税と合わせて正しい会計処理をした方がいいね >>675
>住民税の申告不要、の場合ですと、譲渡損失と配当控除を合わせた金額の損益通算はできていない、ということなのでしょうか?
住民税を申告不要にすると住民税では損益通算されず源泉徴収されたままで終わる
>確定申告の送信後印刷した書類には、翌年に繰り越す金額で、譲渡損失から配当金を引いた額が表示されておりますが、これは損益通算の繰越はできていますでしょうか。
所得税はそれで損益通算できてるし源泉徴収された所得税も全額返ってくるし譲渡損失から配当金を引いた額が翌年に繰越される
>また、住民税の申告を選択した場合、年間で払う住民税分(12ヶ月分)の控除が受けられるのでしょうか?
住民税を申告不要にしなかった場合は、源泉徴収された住民税が全額控除されるよ >>667, >668
ありがとう、助かりました
消費税法も調べてみて皆さんと同じ認識でしたが、e-TaXの棚卸高の調整にて、
「令和3年1月1日から令和3年12月31日の間に課税事業者で令和4年分に免税事業者となる場合は、「期末商品棚卸高」を入力してください。」
とあって、課税期間よりも前に仕入れた分も入力しないとダメな表記があって不安になってました
>>678
簡易課税の書類出してないので、本則課税です >>680
情報ありがとうございます
今確認したけどまだ振り込まれてなかったです
口座指定が間違ってるのかと思ったけど合ってるし…
自分は2/25金に送信したから同じくらいの処理ですね
でも取り扱い税務署によって振込時間が違うことはありそうだから、とりあえずもう少し待ってみます
ちなみに23区内の税務署です >>683
そんなに令和2年末に在庫があって令和3年に物が売れなかったのか
予定納税の戻り以外の還付があったら問い合わせはあるね >>682
とてもわかりやすいです!ありがとうございます!
この場合ですと、年間の住民税の合計が配当金を上回っていれば、住民税申告不要を選ぶのではなく、自分の自治体に住民税の申告をした方がより多くの控除が受けられる、という考えでいいのでしょうか?
申告不要の場合に、配当金、譲渡損益等もすべて申告不要となりますが、配当金控除が適用となった損益通算できているのは何故でしょうか? 不動産の減価償却費について詳しく書かれてるところないですか e-taxで申告しようと思ったら、マイナンバーカードの有効期限切れで出来なかったわ
市役所で更新するか、諦めて紙申告するか
コロナのせいにすれば4月まで待ってもらえるんだっけ? 10月に退職して12月に就職したため、年末調整が間に合わず確定申告をすることに。
で、やり方を全く知らず調べず放置してたら、明日締め切りということに今日気づきました。
もう明日までに間に合わず、申告遅れになります。
一般的な会社員で、副業もしていませんが、確定申告が遅れた場合、ペナルティはあるのでしょうか? https://i.imgur.com/S4caiCV.jpg
これのUを見ると所得税は申告分離課税、住民税は不要で15%となっているんですが、これは間違いなのでしょうか? 毎年言ってるけど
今から頑張る
e-Tax障害、ニュース系の板では大騒ぎしてるのに、ここ落ち着いてていいね
印刷も準備しようかな 質問です
国民健康保険の算出に使う所得は第一表の53でしょうか
公的年金はまだもらってません
よろしくお願いします >>688
15日に出すのに越したことはないけど、1日や2日過ぎたからってどうってことないよ
延滞税は見逃してくる可能性高いしもしとられるにしても日割りだから金額的にはどってことないだろう
コロナでと嘘つくよりさっさとマイナンバーを更新して出せばいい >>693
12番から43万を引いたのがおおよその所得割
株とか譲渡所得があったら別 >>691
丁寧な回答、ありがとうございます。
助かりました。 >>686
>この場合ですと、年間の住民税の合計が配当金を上回っていれば、住民税申告不要を選ぶのではなく、自分の自治体に住民税の申告をした方がより多くの控除が受けられる、という考えでいいのでしょうか?
給与所得者なら配当所得を申告分離で申告した場合、配当所得+譲渡所得がプラスでなければ682に書いた通りで、プラスなら申告すれば申告分離、申告しなければ源泉分離となって住民税額は同じ(プラスの場合は申告するとふるさと納税の枠が広がる)
>申告不要の場合に、配当金、譲渡損益等もすべて申告不要となりますが、配当金控除が適用となった損益通算できているのは何故でしょうか?
配当所得と譲渡所得を損益通算させたのだから配当所得は申告分離でなくて?
申告分離だと配当控除は適用されないので、確定申告書第一表の配当控除(32)は空欄だと思うけど? >>695
会社員なので、平日休みとって役所行かないかんのです
確定申告の理由は、初年度の住宅ローン控除と、ふるさと納税です >>700
特定口座で赤字相殺などしてなければ計算に関わらない 初めてでよくわかってないんだけど
カクテイシンコクシたら、自分で振り込みまでやらないといけないの!?
振込用紙が来ると思ってた!
とりあえずQRコード出したんだけど、
これでコンビニで払えばいいわけですか?
明日ならまだ間に合いますか? >>699
それなら還付申告なので期限は5年後だよ >>699
紙で税務署の夜間ポストに提出すれば休み取らなくてよくね なんか1月4日の還付申告開始でもパンクしてなかったか >>701
株は去年一昨年の損失の繰り越しで今年は少し利益がありましたがまだ全部使いきってないです
0と考えていいんでしょうか?
譲渡所得は相続した土地売却なので保険料の方は考慮されないようで慌てています >>699
還付申告なら申告期限は関係ない
申告義務はなく、還付請求できる期間が5年ある
時間ができたときにゆっくりやればいい e tax の接続障害で、3/15 過ぎると、還付金200万円がもらえなくなります >>707
株は赤字相殺して利益ゼロなら保険料影響なし
相続した不動産は親が一人暮らししてたなら3000万控除使えると思うけど >>711
株はゼロと考えていいんですね(住民税もですよね?)
3000万控除は条件に当てはまらなくて使えなかったんです(耐震とか更地にするとか)
売却額の5%と相続財産の取得費加算しか使えなそうで。 >>712
昨年の合計所得金額(繰越控除前の金額)が45万円超なら住民税は均等割が課税されるよ >>713
非課税限度額は45万とは限らないよ、それは市町村がそれぞれ独自に決めるもので、あんたの市が45万ならあんたの市はそうだってことにすぎなく、あんたの市の基準がほかでもそうだってことじゃないよ 半年感働いて所得が10万くらいしかないどう見ても納税金額0のニートだったんだが来年以降のために確定申告した
不備だらけの決算書の青色申告だったと思うんだがとりあえずは受け取ってもらえるんだな
とりあえずは受け取るだけ受け取るのが税務署のスタイルなんですか? 海外FXでマイナスなんだけど、
国内FXでもマイナスなんだけど、
経費を損益通算で繰り越すには国内FXに記載した方がいいんよね? >>715
>>半年感働いて
”半年感動して”と読んで、何に感動したん、と最初は思ったw
>>とりあえずは受け取るだけ
そうだよ、日本の税制は”申告主義”だから、申告されたものは正しいものとして受理するんだよ
で、その後、夏ごろから5年かけてそれが本当に正しいかじっくり審査するんだよ、その審査でおかしいところが出て来たら数年後ゴラアが来るんだよ 家の売却の譲渡税はもうどうしようもないのですが
株は損失の繰り越しだけ無くならないようにだけの申請にしたら
国保や住民税がどのくらい減るか調べたかったのですがなかなか複雑なようですね。 >>698
勉強不足でした。すみません。
調べたところ、株式譲渡損失から配当金控除で損益通算されていたので、申告分離課税で間違いないと思います。
住民税について、こちらは申告しなかった場合は、所得税からの控除が受けられないので年末調整だけであれば受けられた住民税控除が受けられなくなる、という考えでよろしいのでしょうか? >>720
住民税を申告不要にすると住民税控除を受けられないので申告不要にしないでください >>721
ありがとうございます。明日、再度確定申告を提出。その後に役所に行くしかなさそうですね。
本来、年末調整で5%の控除が受けられていたのを自分で無しにしたということですよね。
ちなみに、e-taxで確定申告書の書類を送信しましたが、これ以外にやらなければいけない手続き等は無いのでしょうか?申告書B第一表と呼ばれるような書類や電子データは手元に無いのですが提出の要は無いのでしょうか? 株以外で所得は非課税限度額を上回っていると思います
前年までの損失の繰り越しで利益が相殺される場合
株にかかる住民税は無いと考えていいですか? >>718
はえー勉強になりました
まあおかしいところはあるけれど例え経費全部認められなくても収入カスすぎて本来申告必要ない金額だからどうにもね
強いて言えばパチンコスロットでその日暮らししてた時期とか厳密に見たらダメだったのかもしれないが
しかし調べよう無いよな・・・ >>725
どうもありがとう、国保の事を色々見てたら訳が分からなくなってしまって
不安が解消されました 分離課税 申告書Bの第1表で
右側、縦表記その他窓枠内53番の
公的年金等以外の合計所得金額の金額が
市府民税に適用されるのでしょうか。
それとも所得金額等の12番ですかね
所得税の申告では、株式関係の所得は繰り越し控除で0円になるのですが
市府民税には同時適用されないのでしょうか。
去年はもともとマイナスだったので0円で
12番と53番は同額、市府民税での総所得も同額だったのですが、
今年の53番には株式関係の所得額が加算されているので何か間違えていたり
去年の住民税 事業税同時申告では申告をしない方を選んでしまったのでしょうか
国税庁の作成、申告システムを利用しています。 >>726
不動産の謄本たどれば抵当権がついてたりするからそれを取得日にすることもできると思うけどまぁやってるか もう延期確定だよな?
ぶん投げてエルデンリングやっていい? >>718
それって全員を審査するの?
それとも税額が大きそうな人だけ? >>728
耐震工事をしたり、更地にしてから売らないと3000万控除は使えないと言われまして←やってない
取得日も関係するんですかね >>731
取得費の間違い、取得価額のこと
概算取得費だと大損するから代わりになるもの探しということで、市街地価格指数じゃ心許ないので >>732
代々の土地で4〜50年前には建ってたと思うのですが
専門家に頼めばわかったんですかね >>685
そうなんですよね
令和2年末に在庫1000万くらいで、令和3年は200万くらい在庫さばいただだけだったかもので... >>732
どうもありがとう、昔の事なので調べられないと思ってた
とりあえずこのまま申請して
万一取得費が分かったら更生の申請すればいいかもしれないですね >>736
先祖代々の土地なら意味ないね
概算取得費を使ったら更正の請求はできないので悪しからず >>633
なるほど、円や別の外貨で預け入れや払い出しする場合ですね、為替が変動しているので納得です。
私の場合は外貨を稼いでその外貨の国の預金口座に入れたまま塩漬けなので、しばらくは洗い替え不要そうですね。
昨夜は2時間睡眠で今日はずっと確定申告やってて、やっとさっき送信できました。
返事が遅くなりましたが、ご回答ありがとうございました! >>737
そうなんですね
税金の事をちゃんと調べて売ればよかったです、こんな何百万も違ってくるとは
国保の分が一番がっかり(今年から国保) >>739
これからでも今年度だけ短時間で社保加入できるパートになれば国保満額を回避できるけどそこまでやるかは自分次第 国税ノロマすぎんだろ
1週間伸ばします ただし1週間後に同じことがあっても再延期はしません
って一言言えばひとまず解消されるのに 配偶者(特別)控除の入力で質問なのですが、
[入力例] https://www.keisan.nta.go.jp/r3yokuaru/ocat2/ocat22/cid199.html
21万円の給与収入、150万円の年金の他に、雑所得が35万円(必要経費5万円)あった場合、
1、配偶者の給与の収入金額: 21万円
2、配偶者の公的年金等の雑所得の収入金額: 150万円
3、配偶者の上記以外の所得金額: 30万円(35万円-5万円)
で入力はあってますか?
下記リンクのCの会員Aさんが配偶者モデルです。
https://www.sjc.ne.jp/mori-sil/kakutei.html 30年前に築9年の木造中古戸建てを買って28年ぐらい居住した後、空き家の期間を経て去年一年だけ賃貸に出したのですが、
この場合って木造住宅の減価償却期間22年はとっくに過ぎてるので減価償却費はゼロ円ということになるのですか。 確定申告書等作成コーナーから申告したいんですけど、何回かトライしたら行ける感じ
ですか?無理なら書類にして今日提出行きます・・前日別件で税務署行ったばかりですが もうサクサク動いているぞ、混雑する前に終わらせてしまったほうが良いかと 延長されるのかどうかだけ知りたい、調査復旧に時間がかかるとしてもそういう判断は早くしてもらいたいものだ 延長するわけないじゃん
申告遅れ奴が増殖すれば税収増えてウハウハよ
障害も国税の自作自演かもよw システムは24時間動いてるんだから混まない時間にやれと税務署職員に言われたよ
今のうちに終わらせよう 24時間動いてないやんw
完全に落ちたわけではないからセーフってか? >>753
ん?2/16から申告できたのに、今まで何やってたんだ? >>744
何を質問したいのか分からない
ホームページの内容なら合ってるんじゃないの 外国税額控除に記載する国名を間違えたのに気付いた
米国上場の企業だけど台湾って書くべきだったわ
額間違えてないからもういいよなこれ e-taxのせいって書けば個別延長だと
これはハードル無いね 医療費30万ぐらいだったので、年末調整済みですが確定申告してます。
最後に納付額は○万円で3/15(今日)までに振り込めみたいなことが書いてるんですが、
このお金払うんですか?なんかやり方間違ってます? >>758
まずは一回源泉徴収票通りに入力して納付が0になることを確認してから医療費を打てばいいよ コロナと一筆入れるだけで無リスク簡単に延長されるんだからetaxの障害なんて関係ないだろ。
でも怠け者は4月15日近くになっても同じように焦ってそうだから気を付けろよ。 青申は電子申告じゃないと控除10万減らしますって改悪してまでe-taxに誘導
2年連続一律延長から感染者増えてても今年は一律延長無しなのにろくに宣伝してない
そらパンクしますわ >>754
仕事してたよ…
こっちは忙しいんだよ暇人じゃないんだから >>757
ハードルとは?
送信できなかったら延長を認めるのは当然
コロナ延長もコロナで申告が困難なら当然
事実に基づいて延長申請するのにハードルなんかない >>762
昨日税務署でそういう言い分してた人いたけど、「仕事で忙しいのは皆さん一緒ですからお早目に」って職員に冷たく言われてたな 昨日税務署に居る時点でお察し。
混雑嫌だから2月にe-Taxで申告済み(^^) 今日仕事終わってからe-taxで申告するつもりなんだか、
これ明日以降に申告しても特記事項にe-taxのせいって書いてあればオッケーってことで良い? >>766
おk
理由なんて100%聞かれないから期限の正式発表あるまでゆっくりしてていいよ
https://www.nta.go.jp/data/040315.pdf >>765
だな
馬鹿でノロマな奴はギリギリになって申告する
税務署もいい迷惑だよ 送信して受信通知が来ないまま接続すらできなくなった
一番困るパターン >>764
忙しさは皆さん一緒じゃないからな
まあ他人から見たら言い訳でしかないわな >>770
税務署からしたら仕事より優先して来いって言うのが本音だろう >>770
一緒じゃないっていっても、年始から3ヶ月半もあるのに間に合わないとか有り得ん コロナかシステム障害により遅れましたって書いとけばペナルティーなしだとさ、今年も楽勝やな >>771
仕事しないとそもそも納める税金がないからそうはいかんわな 特記事項欄に
「e-Tax の障害による申告・納付期限延長申請」
と記載して後日やってくれとあるな
電話でも後日でもいいと確認した
印刷して郵送でも良いらしいけど10万減るから後日やり直しするのがメンドイわ
もうずっと
サーバの処理中にエラーが発生しました。処理をやり直してください。
こればっか >>753
おかげでさっき所得税は申告納税完了できました。ありがとうございます。
消費税の方は一応メッセージボックスには載ったから申告は大丈夫かと思いますが支払いのリンク
が載らないのであれ?って思ってるうちにアクセス自体が不可になりました >>684ですが、朝一番でシレッと振り込まれてました
障害解消したのかな? 配当金についてなのですが、課税所得695万円以下で譲渡損失の方が配当金よりも大きく、また配当金も5千円程度であれば総合課税よりも申告分離課税で損益通算した方が良いのでしょうか?もしくは総合課税にして、住民税を申告不要とした方が良いのでしょうか?
付け加えて、住民税を申告不要にした方がお得なケースというのは、住民税でかかる5%の課税金額よりも配当金控除による税金の還付金の方が多い時、という認識で合っていますか?
私の場合は、配当金が譲渡損失よりも少ないので、この場合だと損益通算して、住民税は別途届け出た方が良いのかなと思っています。 確定申告、期限後も受け付け 接続障害受け個別対応 国税庁
3/15(火) 9:22配信
14日に発生した電子申告納税システム「e―Tax」の接続障害を受け、
国税庁は15日、2021年分の確定申告について、申告期限を迎える同日以降、
個別の期限延長を受け付けると発表した。
所得税と贈与税が対象。障害の影響で16日以降に申告する場合は、
申告書の右上やe―Taxの特記事項欄に「e―Taxの障害による申告・納付期限延長申請」と記入する。 配当金や土地や株の譲渡所得がある場合、リーマンなど社会保険に加入してるならどんなことをしても保険料に影響しない etax障害による延長申請っていつまで可?
コロナ申請と同じで4月15 日? 個人事業は余白にコロナ申請書いておけば期限内の手続き無しで1ヶ月後まで青色申告できるのでしょうか? 更新ボタン連打してたらたまに繋がるようになってきた >>786
接続障害を引き起こしてるうちの一人になったな >>756
外国税額控除やると、配当所得が住民税にも加味されて住民税が増えるのではないの? 一律で1週間延長しろよ
なんでこう融通きかないんだ >>789
そうなの?
どうせ10万も行かない配当だし所得で500万行ってないからもう何もしないことにした
税務署から怒られたら訂正するよ >>785
そだよ
去年は何もしなくてよかったけど
今年は紙ならチェックボックスにチェック入れるか
電子なら送信準備の特記事項にコメントを入れる
(新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請 が国税庁の例文)
感染した以外にも感染の影響があったとか
通常の業務ができないとかも理由になる
税務署に対して細かい説明は不要
ただし4月16日を超える場合は延長申請書が必要 >>792
チェックボックスが分からないんですが
どのあたりにありますか? 父から相続した実家を売却した場合
父は祖父から相続しているので
祖父の代で取得した価額でいいのだろうか?(建築価額表から計算してみた)
取得先は祖父の名前で父が祖父から相続した日を記入すればいいのかな >>794
ごめんね
ソフトで出力した場合の話だった
用紙に記入する時は
B表の右上に理由を書いて
控えにもね
おつかれさま 去年から申告書の第1表 その他のカテゴリーの公的年金以外の所得って項目が追加されてるけどコレ何?
市府県都民税や国保に反映されるやつ? コロナって理由であとでいいかな?
さすがに今日仕事終えてからやるの間に合わなそう >>800
父が取得した日なのか祖父が取得した日なのか
どっち?と思ったのだが >>649ですが、
所轄の税務署に電話して問い合わせた結果、最寄りの金融機関においてある納付書で過大な還付額を納付してください
とのことだったので、その通りにして、終了しました。 >>802
概算取得費使うなら自分が相続した年でいいだろし建築価格表を使う必要なくね No.3270 相続や贈与によって取得した土地・建物の取得費と取得の時期
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3270.htm
取得価額も取得日も爺さんが取得した時のやつ。
取得価額がわからない又は概算取得費のほうが高い場合は、概算取得費を使用。
なお今回相続税評価額は出番なし。 >>806
ありがとう
やっぱ日にち入れないとダメみたいで
建物には売却価格が付かなかったので建築価格表を使いました
登記が3軒あるみたいで
1軒は不詳なので0円、
2軒目は2階部分増築で登記簿から日にちも分かったので記入してみたが購入先の名称が不安(建築物確認通知書しかない)
3軒目は工事の日程はわかるのだが引き渡しや契約日が分からない(登記簿が手元に無い)昭和46年だって適当じゃ駄目だよね、登記簿取るしかないかな >>808
建物の取得費は減価償却費相当額を控除するのはわかっているだろうな >>810
土地建物等の譲渡所得(償却費相当額の計算)って確定申告作成コーナーで進めていくと計算してくれるやつとは別ですか? 触れてないけれどまさかe-taxが原因でも納付期限はコロナ個別と同じで申告日になるとかじゃないよな? 切羽詰まってるからまじで聞きたいんだけど、とりあえず適当に申告しといて、あとからしゅうせいはできますか?それはいつまでですか?
残業で物理的に間に合わなそうです 土地に関しては売却額5%と相続税の取得費加算を使おうと思ったが
登記済み権利証という書類が出て来た
法務局の印もあるけどこれに土地の不動産価格が載っている
売却額より大きい金額だけどこれ使えるのかな >>813
できるけど、今年は別にその手段使わなくても、コロナかシステム障害で遅れましたって一言書けばいいってよ >>815
まじですか、ありがとうございます。
コロナ言い訳にします
というか、年明けから、こんなに株価暴落して確定申告する気力ないよ >>781
3/14だけが余裕ある日だったんです
次に余裕ができるのは半年後なんです
1年ぐらい延長すべきでは!? 無職で何年も収入無し国民年金だけ払ってる場合は
確定申告しなくていいんですよね >>814
建築価格表を使って何をやろうとしてるのか
土地は先祖代々の土地なんだし建物は別日に取得してるのに
それに権利証の不動産価額は相続したときの評価額だろうに >>820
権利証の件は理解しました、関係なかったですね
建築価格表で計算できると教わりまして金額は計算できたのですが
入力の際、日にちなどの必要事項が不明瞭で困ってるところです。 素人は5%基準でやった方がいいぞ
税務署から否認くらっても修正申告書とか書けんだろ 今年の確定申告は終わったんだけど
来年の確定申告に備えて教えてください
35年ぐらい前に中古で買った戸建てを今年売却したので来年不動産の譲渡所得の申告が必要になります。
購入時の領収書はありますが土地と建物セットの金額なので、土地と建物それぞれの取得価格が分かりません。
ネットで調べると、建設当時の標準建築価格から求める方法と、単純に固定資産税評価額の土地と建物の比率で按分する方法があるみたいなことが書いてありました。
実際はどちらを使うのですか。 >>825
その方法だけでなく、不動産の譲渡所得は得になる方法や、知らなきゃ損することなどいろいろあるから税理士に相談したがいい
税務署や市役所や税理士会などで市民相談として税理士による無料税務相談やってるから、まずそういうところに行ってアドバイスを受ける 年金支給額2年連続引き下げ 新たな給付金検討要請 自民 公明
2022年3月15日
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220315/k10013532511000.html
はい、高齢者票の為に新たなバラ捲きをするとよw
金価格は「史上最高値」なのに、貴金属買取業者が倒産した理由
2022/03/15
https://maonline.jp/articles/why_did_precious_metal_purchaser_go_bankrupt220314
同社は中国人旅行客などから仕入れた金地金を販売し、仕入れ税額控除後の消費税を納めていた。 >>809
登記簿は法務局で保管している原本で、そのコピーが謄本。
今は原本が電子データで紙のコピーなど存在せず、原本の内容を
紙に印刷したものが登記事項証明書、略して登証として販売されている。 すいません、引き渡し日または契約日が必要みたいなのですが
謄本でわかるのでしょうか
取得日が分かるとのことで書いてある日付でいいのかと思ったのですが
書いてあるのは登記日ですかね?>>800 普通にe-taxの確定申告出来ないんだけど、
まだ障害続いてるの? >>832
登記日と別に、原因(売買等)年月日が書いてある。 >>832
主語がないから何を聞いてるのか分からんけど、謄本の画像見れば不動産の取得日登記日は書いてあるし、売買契約日なんて自分で契約書持ってるんじゃないの マンションの売買契約書に土地と建物代が別々に表記されているってことは、譲渡所得は土地と建物別々で計算することになりますが、マンションの権利が空中権であってもこれは分けるのが正しいですよね? >>834
原因及びその日付(登記の日付)って書いてあるんです
なんかちがうのかなぁ
ネットで見た謄本の画像と同じようにみえるんだけど >>832
自分が土地売って申告したときは
売買して所有権移転他関係する登記完了後の登記事項全部証明書のコピーと
貼ってある印紙がはっきり分かる不動産売買契約書(取得時売却時、売主買主仲介の署名実印捺印あり)の全部コピーを申告書に添えて税務署に提出しましたよ >>835
相続した実家を売却したので譲渡税の計算で引き渡し日か契約日が知りたいのですが
相続したのでわからないんですよその父もまた相続してて
登記謄本に書いて無ければ引き渡し日または契約日は調べようが無いのかな >>839
一度頼んだのですが
税務署にやり方聞いたら、できますよ分からなかったら電話して来てくださいっていわれて自分もその気になってしまって
一度出来上がったんですが
税理士にあってるか確認の電話をしたらもっと安くなる方法を教えてくれたので今になってしまいました >>840
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3270.htm
土地の売買では原則は契約締結日が所有権移転日だけど第三者に権利主張できるのは登記した日から
一般的には土地の費用は高額だし
買主が代金支払完了前に勝手に所有権移転登記しちゃわないように
買主は売主に契約締結日など事前に手付金を支払っておき
不動産売買契約書に、代金を全部支払ってから所有権移転すると特約条項を入れておく
そして決済といって
完全に代金を支払って双方入金確認してから登記をする
だから、契約書記載の契約締結日と、登記簿謄本に書いてある
「所有権移転 原因〇月×日売買」の〇月×日が実際の所有権移転の日(引き渡し日)になり、土地の取得日になって不動産売買契約書の契約締結日とズレることはありうる 税理士代ケチって結局やり方わからなくて
申告期限間際に右往左往
結局税理士代払うよりも納税額の方が高くつく >>842
ありがとう
謄本に書いてある原因〇月×日←契約書よりこっちの日が正しい可能性があるって事ですか
(読解力に自信がない) >>841
その税理士さん菩薩のような人で良かったね
もう自分で解決しましょう すまん。急ぎで聞きたいんだが、海外FXの総合課税の雑取得で、合算してマイナスだったらそもそも入力する意味ない?
給与所得あるんだけど、それ以外の取得はなく、
給与取得分からひかれるわけでもないんだよね? 誰か教えて
これってもうe-taxで確定申告提出できてるってこと?freeeの会計アプリからe-taxに飛んで提出ボタンクリックしたけどe-taxのメールボックス確認しようとしたらサーバー重くてクソすぎて入れないんだけど
https://i.imgur.com/OwyiRTf.jpg >>846
株なら確定申告によって損失繰越できるけど、FXは知らん だれか、どうか教えて欲しいんだが、
国内FXで損益通算のため、去年マイナスで申告したんだけど、
今年の確定申告の時に去年のマイナスの金額を
翌年以降に繰り越される先物取引に関わる損失
みたいなところに書かなくてもいいんでしょうか?
去年の確定申告のetax履歴がないので書けないのですが
>>848
ありがとう。 すんません、初めてのe-taxで送信するとき、送信操作1回だけやって
所得税だけ送信してるような気がするんだけど
青色申告の場合は所得税と2回送信するんですよね? 何言ってるかわからないが申告書と決算書のことか?
電子申告なら一緒に送らないと 決算書を入力したあと
画面上の進行図に「申告書等の印刷・送信」て書いてるページに送信ボタンがなくて
データ保存だけして、「次へ」ボタンで所得税の確定申告の入力して送信したんだけど、
確定申告の送信時に表示されて保存してた確認用PDFを見返したら、決算書が入ってなくて
もっと前に送信する場所があったのかと思って 俺もe-tax初めてでわかりにくいんだけど、これ確定申告完了してるってメッセージはどれに当たるの?
メッセージボックスに来てるのは
1. 所得税及び復興特別所得税申告
2.納付情報登録依頼
3.電子証明書の登録
4.電子申告・納税等開始
これ確定申告終わってるよね? >>854
俺も同じ目にあったよ
決算書が入っていない
寄付金計算書も入っていない
仕方がないので添付書類として別に出したわ
このシステム作ったの馬鹿だろ >>857
ほとんどの申告者が無事に送信できているんだから
できない方がバカといわれてもしかたがない >>854
注意書き読まずに行ったんじゃないの
手順通り進めないと決算書は引き継がれませんって注意書き書いてあった
俺も決算書作成したけどちゃんと送られてたよ 俺も決算書作成→所得税計算の流れで
決算書の.txtデータをダウンロードし忘れて、やり直すハメになったは
去年こんなんじゃ無かったよな? 正確に言うと
・送信時刻、送信文書IDが入る控えには、決算書が含まれていない仕様
・上記情報が入っていないけど送付済み書類(受信メール本文から取り出せるファイルを再度読み込んでpdf表示させたもの)には、決算書が入っている
という謎仕様
馬鹿が作るとこんなシステムになる ほとんど問題がなく送信できているんだからバカと言われてもしかたがない >>860
君はロシアの徴税吏員になっても勤まりそうだね おまえらetaxシステム不具合とコロナ、どちらで確定申告延長するの?
どっち使っても別途書類要らないし同じだよな? 1月決算法人も片付いたし、これから自分の申告に取り掛かるとするか >>867
システム障害についての正式発表までに終わればそっちでやるのが無難
コロナについては証明出せよと言われる可能性もないわけではないし 決算書をe-Taxで送信できなくて
郵送すると
青色申告特別控除は65万円じゃなくて
55万円にされるの? >>866
君はバカだからロシアでも使いものにならないね
>>870
そのとおり
普通は決算書も申告書と一緒に送信するし、みんなそうしている 自分の知り合いで脱税かまして呑気な奴いるんだが そうだんさせてもらうのはありかな?自分はそいつの口座、住居、勤務場所も知ってる状態だから密告したいんだ >>もちろんそこに報告はいれる!金貸しても期日守らないし俺が負担した手数料まけようとするし 俺は何回も確定申告しろと言ってるのにバレやしないとかふざけてるから報告はする ただ税に関しての知識がないからどーなのかなと思って書き込みさせていただいた 少し概要書くけど もしスレ違いなら教えてほしい 脱税野郎のスペック
職業:個人事業主【フリーランスの美容関係】
借金有りだが任意整理中
まず本業の仕事に関しての確定申告はしたようだがその内容に関しては安くなるように店の人に教えてもらいながらやってもらったとのこと→知識がなくうまく表現ができない
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今回気になるのが
・オンラインカジノから日本の銀行に300万以上を出金→その金額は確定申告しないとのこと 当たり前だがそんだけ出金しても収支はボロ負け
・お尋ねはきてないとのこと
・親に借金肩代わりしてもらったが返済は行っていない 親からも三百万以上は数日にわけて振り込みされてるとのこと その他細々と家賃を払ってもらったり生活費を振り込んでもらっている状態
・その他、競馬、競輪全てネットから購入だが申告してないトータルどのくらい勝ち券があるかは不明だが中毒だから相当やりこんてわいる。
・FXもトータルで50万近く入金してやっていたようだが最終的には全て失って終わる
---------
上記のケースは脱税って事で情報提供してもいいのだろうか? 今回初めて確定申告を行うのですが領収書が無い仕入れ分は経費に入れることは出来ないのでしょうか?
お店で買った物をメルカリとかで売っていたのですが確定申告の知識が無くて、始めた頃の2ヶ月分くらいの領収書全部捨てちゃいました >>877
負けてるなら許してやれよと思うけどw
しっかしこえーな、人には絶対金の話はできんわ >>879
負けてて許されるなら放置なんだがこいつは無理w
オンカジでカードゲームとかスロットって1ゲームやって利益でたら利確扱いっぽいんだよね
実際に口座に入金された金額を申告しないとって意見もあるし
まぁこいつは相当例外だよ 他の人がこゆことしててもなんとも思わないけど迷惑かけられすぎるわ自分勝手すぎるからね
俺がどんだけ確定申告はちゃんとしないと後で痛い目あうぞって伝えても
確定申告バレるのなんて1000万以上じゃないとこないでしょーってのほほんと笑って人の金で風俗行ったりサウナ行ったりしていちいち報告してくるんだよww 俺からしたらリアルノンフィクションをら見てる感じだから楽しいんだけどね >>877
君、脱税ってどういうことかわかってる? >>881
そこまで詳しく知らないから該当するもんなのか質問してるんだーーよー 上の内容でチクってやればいいじゃん
今頃調査に入られてるかな?とか想像してニヤニヤしてれば? >>883
ちくった後ニヤニヤなんてせんよ
週に一回は連絡くんだよw そん時は真摯に話聞くよ 個別延長申告所得税分は結局5月31日に振替納税が可能となりましたとさ
まぁe-taxに関しては国の落ち度だから当たり前だけど3月15日以前に知りたかったやつも居ただろうにいちいち遅いというかほんと糞なお役所仕事やってんな
広報が本当にあるのかってレベルで情報を広めようとする気が全く無い
https://pbs.twimg.com/media/FN8HLs-agAQU_gi?format=jpg&name=medium >>884
チクるのは結構だが>>877のようなことをいちいち書くなよ
お前がチクったってバレるかもしれんだろが
そいつもベラベラと何でも喋るアホならお前も同じでお似合いのようだな >>886
バレたとこでなんとも思わんよ そんなバレたらとか思ってたらわざわざここで質問はしないかなー
彼は借金にギャンブル中毒でこんな話できる数少ない友人なのが俺なのであろう
まぁお似合いでもなんでもいいんじゃないかな >>874
そいつがよっぽどの金持ちでなければ無駄だよ
国税は貧乏人なんて相手にしない
金持ちの脱税を見つけて初めて評価される
貧乏人の脱税など無限にあるから >>888
やっぱりこの位の金額じゃって感じかーー
まぁ最近金貸してが頻繁に来るようになったからそのうち返せない金額になってくるだろうからそいつの親含めて話し合いになる感じが濃厚か。。。
リアルノンフィクションも楽しめてあと数年か >>890
まぁ友人ではないと言えばそーだねとしか言えんな
リアルノンフィクションを見るために今でも付き合ってる様なもんだろうね
古い付き合いでも金の面でだらしなくされたり仕事紹介しても約束守らんこと多すぎたからこーゆー感情になったんだろうなー 税務署の職員さんも忙しいからね
おまいらの些細な脱税額を調査するより、何千万って脱税してるやつを調査したほうが効率いいだろ 55万以上の控除を受ける場合は電子申告必須だったような気がする >>872
このスレでも決算書を別に提出した話は
今回初めて聞いたからみんなといっても過言じゃない
強いて訂正するならほとんど全部の人がということだな
少なくとも自分がミスして失敗したからといって
システムがバカだとは言えない
わかりにくいとは別の話
ほとんど全部の人ができていることだから >>870
送信していないつもりでもしてましたってことあるんじゃないの
最後の印刷で全て出てれば送信されてるよ恐らく >>867
俺は期限内に出し終えたから関係ないけど、
もし間に合わなくてどちらかの理由を選ぶとしたらシステム障害だろ
システム障害は明らかに国税側に負い目があるわけだから
それ使わない手はない
ヘタにコロナでとか言ったら、嘘がばれた時面倒くさい 出せる人は2/16以降に出せているから、システム障害はあまり100:0みたいな扱いにはならないよな 株取引での売買手数料は費用として確定申告対象にはなりませんか?
自分は売買手数料も計算して記録してるんですが
年間取引報告書と額が違います >>901
とうぜん手数料は費用で、そういう費用経費を引いたものが課税対象です
自分の計算と取引報告書が違うのは、平均取得単価のせいじゃありませんか?
特定口座の税金は移動平均法による平均取得単価で計算しますが、あなたの自分の計算もその株特有の計算式で計算してますか? 去年現金で贈与で貰った300万(確定申告済)を今年に入り証券口座に
入金し投資した場合。
今年現金で生活費としてチマチマ贈与されています。
これと客観的に区別が付かないです。
今年貰った生活費を投資に回したように見える。この場合何かしたほうがいいですか?
お金に色は付けられませんが。問題なし? >>901
年間取引報告書は、一株当たりの買付手数料が円未満切上げで計算されるから、
実際の利益より報告書の利益の方が少なくなる。
正確な利益を申告しても税務署は文句言わんと思うけど、やった人は見たことない。 >>897
自分も決算書ちゃんと送信できたかちょっと不安
できてるとは思うんだけどね
申告書には受信日時が印字されてるが
決算書にはついてないんだよ
以前は決算書にも印字されていたと思うんだが ちょっと昔の決算書確認してみたけど
受信日時ついてなかったわ
じゃあ大丈夫か >>906
メッセージボックスの受信通知の送付書画面を開いて決算書の電子にチェック入ってれば送れてる >>903
言ってることが完全にイミフです
証券口座に入金することと贈与を受けてることが何の関係があるんですか? もらった金だろうが盗んだ金だろうが、どうぞ自由に証券口座なり銀行口座なり、あるいは原油取引口座なり純金取引口座なり、好きな口座に入金してお使いください >>908
ID・パスワード方式なんで
メッセージボックスの中身見れないんだ
ありがとね メッセージボックスの受信通知の送付書画面を開いて見れる申告書・決算書
→受信日時が印字されていない
送信時の控え
→申告書には受信日時が印字されてるが、決算書が添付なし
どんだけ糞仕様なんだよ
要件定義した発注者は馬鹿だから、システム会社に言い切るめられてんだろうな 地震のため遅れましたっていうのも理由に追加できるね >>912
バカがまた吠えとるな
受信通知から取得する送付書には
受付日時と受付番号が印字されている
この仕様は10年以上前の当初から変わっていない
これが添付書類郵送時の送り状になるからな
送信後にダウンロードできる申告書の控えに
受付日時と受付番号が印字されるようになったのは今年から
印字されたら便利ではあるが今までなくても何の不都合もなかった
決算書に印字しないのも税務専用ソフトでもあり、
ないからといって別に不都合もない
ほとんど全部の人が無事に送信を済ませているのに
自分の落ち度を棚に上げシステムがどうの喚くほどバカをらしている
おまえには電子申告は無理
死ぬまで紙申告をやっとけ >>909
生活費として貰った贈与を投資に回すと生活費ではなくなります。
去年の贈与された確定申告済分は自由に使えます。今年貰った生活費分は生活費以外で使ったら贈与税がかかります。
全て現金です。
証券口座に入金したら区別つかないです。去年貰った分か今年貰った分か
お願いします >>917
他人から見て(税務署から見て)区別がつくかつかないかは関係ありません、生活費じゃなきゃ贈与税がかかる贈与です
区別がつかない(他から見てわからない、バレない)からいいやてのは悪質な脱税です >>918
いや、いいやとは誰も言ってないです。
区別はつかないけどどうすれば?って相談です >>919
自分でルールを決めて自分で管理して自分で区別を付ける
あなたのお金なんだから 金に色はない、じゃなくて、自分で「これは生活費の分」「これは投資の分」と色を自分でつけるかのように管理をし、
後から何か言われたときに説明できるようにしろということ
なので、口座を分けるのも有効
そうでなければ、税務署から「これは生活費じゃなくて投資に使った金だな!?脱税!」と言われてもしょうがない 不動産を個人名義で買ったり非上場株式が動いたりすれば問合せがあったりするけど、贈与は相続があったら同時に関連問われるくらいじゃないの
むしろ俺が相続人の1人だったら10年分銀行から開示してもらうから税務署と同じくらい相続人のことを考えるべきだと思う 自分も税務署は相続があった時に過去の贈与を調べると聞いた
去年の分はもう贈与税も払ってるんだしちゃんと説明出来れば大丈夫なのでは
もし贈与契約書を書いてないなら書いておいた方が安全とは思う そもそも送金してもらえないと
生活できないのか否か
生活費として送金してもらったお金なら
それは投資に回すな
生活費に使え 1000万売上の消費税の話ですけど
これって事業でやってる人だけですよね?
普通の雑所得ならいらないですよね? せどりなんかは本人が雑所得と言おうが消費税の課税事業者になり得る
額が大きいからすぐ行くよ 普通の人間が一千万のもの一個売っただけで課税事業者とかおかしくないですか? 消費税もらってるのに納めなくてもいい
日本の税制がおかしいんだけどな
ようやくインボイスが始まるんやで >>932
まずは制度を理解しよう
そもそも譲渡所得っぽいな >>933
おかしくはない
グローバルスタンダード
インボイスやってる国なんて一部だし
インボイス制度あっても零細個人はやってない国がほとんど。 >>932
2年後に似たようなことやってたら掛かるだけなんだから気にすんなよ
そんなもんだ >>935
海外の税法は知らんが消費税は誰が負担してる税金を
考えれば免税事業者がいることはおかしい
まぁ、日本でもインボイス始まっても
免税事業者は消費税の納税は免除されるけどな。 零細は貧困層だし零細から買う客も貧困層
ここを免税やめると社会が崩壊する >>941
消費税は国からは免税されるけど
取引先からは消費税免税なら
消費税分上乗せして請求してくるな
と言われる もう一つ質問です
バイトの給料を銀行振込から全額paypayに入れるとする。
毎週生活費として現金数万贈与されてそれをpaypayで支払った場合、
客観的に見るとpaypayで支払うと給料分から生活費を出してるように見える。
贈与の生活費として消費したことになります?
理屈としては貰った分をpaypayで立て替えて消費する。
自分で管理してればいいんですか?
paypayの消費分を贈与から引いておくとかで。 追記
毎週生活費として贈与された現金はpaypayにチャージしません。 >>943
キミは一体税務署からどういう流れで贈与税の質問があると思ってんの? >>943
通常必要な生活費や教育費は、その都度渡して使い切るなら贈与税はかかりません。
しかし、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、
それを預金したり株式や不動産などを購入したりするための資金に充てた場合には、贈与税がかかります。
「日常生活に必要な生活費」に関してお金を渡した場合は、贈与税は掛かりません。
これはお小遣いであっても生活に必要なものであれば贈与の対象とはなりません。
ただし、毎月貯蓄をするために渡すお金であったり、
生活費が余り結果的に毎月貯蓄していたなど、使いきれない費用は注意が必要です。
貯金でも年間110万以下なら贈与税はかからない
贈与税 生活費 とかで検索して色々読んでみたほうがいいんじゃない? >>947
返信ありがとうございます。全て理解した上での質問です。
現金で貰ってそれを消費せず、給料をpaypayに入金し
生活費をpaypayで支払った場合、現金は消費されてない為貯蓄と判断されますか?
理屈では生活費をpaypayで立て替えて現金を消費したことにしたいです。
贈与税110万枠を超えた場合です 親族間は扶養義務があるので、孫の教育費は祖父母が全部出してください。
これが一番の相続税対策です。 ふと疑問に思ったので質問させてください
個人事業主で取引先は一か所のみ金額は毎月変動で毎月末締めの10日払い
源泉徴収されていますので年明けに支払調書を出してもらっています
一年分の売上の合計額と支払調書に記載されている支払金額は合わなくていいんですよね?
支払金額は昨年12月〜今年11月の売上額
源泉徴収税額は仮払金の扱いにしているので調書に記載の額と同一という解釈でいいですか?
会計ソフトを使っているので自動でそうなっているから間違いはないんだろうけど
だんだん不安になってきてしまいました >>951
取引先に源泉徴収するなと要求してください
あなたが床屋に行って、源泉徴収した残りだけを支払ったら床屋さん怒りますよw 源泉徴収するような失礼極まりない取引先は切りましょう。
バカにされてることに気付きましょう >>954
スレ立て乙、難しいよね
>>949
わかりません ありがとうございます
>>953
期ズレになるのはこちらではなく先方になるという事でしょうか
こちらには影響が無いといいのですが
>>955
自分のような委託契約の方が千人単位でいる企業なのでなかなか難しいかも
源泉徴収されていなければ帳簿の処理が楽になりますね 雇用でもないのに源泉徴収するのは憲法違反。人権侵害である どうしても源泉徴収が必須なら、受託契約ではなく雇用であると訴訟しろ
被雇用者としての労働法が適用される身分である。
社会保険、労災、労働基準法、労働法が適用される。 >>951
取引先の処理が間違っている。
支払調書に書くのは、年間の支払額ではなく、年間の支払確定額で、
1月に払う12月分を含む金額。
所得税の資料として提出させられているのだから、所得税上の年間収入額
と同じ数字を書かなければならないことは、小学生でもわかることだ。
支払調書はもともと本人が持ってるわけがないものだから、そこに
書いてある間違った数字は無視して、自分が正しく計上した年間の
売り上げに対して、取引先が天引きすべき税額を、源泉徴収された
税額として申告すればいい。 >>953
税務調査により修正申告されるものの半分以上は期ずれだ。
税務署員の中では、期ずれを制する者は税界を制するという諺がある。
中国政府は、日本の固定資産税に当たる「不動産税」の試験導入について、今年は見送る方針を明らかにしました。 経費に、ドル/円払ったものが含まれてるときは、どのように申告したら良いですか? >>961
204条に該当する報酬は源泉徴収する必要がある
源泉徴収するなって言うヤツは
確定申告しないヤツが多い
納税の義務を果たさない方が日本国憲法違反だわ >>966
ドル紙幣で払ったんか?んなわけないだろ?
カード決済したなら円換算で請求くるからそれで計算 相談会場ってまだ混んでるんかな?
いつもは自宅で作るんですが不明点が出てきてしまって
会場で作ることが出来るの?解決したら帰宅して作成する感じですかね >>964
それって別に隠してたものが見つかった損ではなくて一つの期間で考えたら損も得もないことだから大した問題じゃないと思うけど
重加算税取られるもんじゃないし労力かけて期間のズレを見つけてくれてありがとうございますと感謝すべきこと >>960
確定申告は、2021年1-12月の売上(2021.2-2022.1入金と)とそれに対応する源泉所得税を申告するのが正当かと
2021年12月の源泉所得税は見越しで計上
根拠は所得税法120条1の5あたりかと
支払調書は委託者基準で税務署に提出するもののおこぼれを交付義務のない受託者側に渡してるだけだから参考に留めておくこと
間違ってますなんて言ってもウザがられるだけ 支払調書における支払の確定した金額は
発生ベースとも支払いベースとも読める
毎年同じ基準を継続適用してれば
どっちの処理でも文句は言われんよ >>974
違うな
支払ベースとは読めない
内書の意味がわかっていない >>968
税制や確定申告を義務教育しない国の自己責任だよ
アメリカなんてはちゃんと教育してる tax returnとか
確定申告すると、こんな良いことありますよ〜って名前に変えるとか
Twitterで、RPGツクールで遊びながら確定申告の概略を学べる、国税と勇者パーティーが戦って還付を勝ち取るゲーム作った人がバズってた
開発画像では身内の老人扶養に入れたら扶養控除されたり
高額アイテム買うと固定資産税かかったりもらうと贈与税かかったり
税務調査だ〜って敵キャラに囲まれたりしてたwww
税の使い道のプラス面も分かるゲームだったらいいなあ >>968
労働法や労働契約法を所得税法がガン無視してるってこと。 >>978
そんなに日本が嫌なら日本から出て行ったらどうだ?
ここでおまえが吠えたところでどうにもならん >>979
そりゃ変だろ
おかしなところを指摘するのは
日本をよりよくするためと
そう介錯してやれや アメリカなんては会社員も確定申告をする。
国民全員が確定申告するから、国民が税制に詳しく選挙の争点に毎度なる
日本は申告を雇用主にやらせ国民を無知にすることにより社畜化奴隷化するのに都合がよい
政治家や支配層にとって。 >>980
変なのはID:OHVYJQb7
というかただのスレ汚しの荒らし 国民全員が確定申告必須になったらe-Taxは頻繁にダウンして申告会場も溢れ返りそう e-taxのせいって書いたら4月15日までいけるんか
4月から本気出すわ 日本人が税制の知識が皆無なのは
同意するわ
収入と所得の違いくらいはわかって欲しいが
国民の7割は違いがわからんだろうな メルカリとかPayPayフリマで年間40万ぐらいある場合って銀行口座に売上入金しなかったらバレる事ない?
PayPayとかメルペイとして売上は普段使いしてて振込は五万円ぐらいしかしたことない データできっちり管理されてるものがバレないことはない
本気出してないだけ
レジ打たないで現金決済してるのが最強 >>987
そういう質問は禁止。>>1を参照
>○「こんなことやってもバレませんかね?」って質問は禁止。脱税は犯罪なのだ。 ○「こんなことやってもバレませんかね?」って質問は禁止。脱税は犯罪なのだ。 >>987
フリマから請求される手数料から逆算すれば
売上がわかる
メルカリに売上の10%で4万払ってるなら
売上は40万だな
みたいな e-Taxの接続障害を原因とする申告が困難な場合の対応について
4月15日まで期限延長が確定
やむなく紙申告した者も4月15日までに再送信すれば65万控除可
消費税は延長措置はなく3月31日が期限
詳しくは国税庁HP >>985
まぁ遅れて出す人はだらしが無いってことで税務調査の確率アップですけどね
ソースは友人 同僚のほとんどが請け負い契約で誰も申告してないのに一切調べないのが理不尽だわ
真面目に払ってるのが馬鹿らしくなる >>996
それは貯めてるだけだから3年目で捕まえるはず このスレッドは1000を超えました。
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