年末調整・確定申告41
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このスレは所得税の年末調整・確定申告に関する質問・相談スレです
他の税金についてはそれぞれの板やスレで
ただし個人住民税や国民健康保険税については、所得税確定申告の延長上の話ならばOK
○事業所得に関する質問の場合は「青色申告」か「白色申告」かを明記のこと。
○データや情報は小出しにせず、一度に書くこと。
○具体的な数字があると回答もしやすい。
○「こんなことやってもバレませんかね?」って質問は禁止。脱税は犯罪なのだ。
○リーマンの副業・バイトは、住民税で会社にバレる場合がある。
○還付申告は年明け以降なら確定申告期間前でもOK。
○還付金が振り込まれるのは3週間〜2ヶ月後。
前スレ
年末調整・確定申告39
https://mevius.5ch.net/test/read.cgi/tax/1522619559/
年末調整・確定申告40
https://mevius.5ch.net/test/read.cgi/tax/1542240593/ ガソリン代以外に使っていませんが、カードの利用代金がガソリンに使われたと証明することができません。。 確定申告は、もうできているけど、いつも、ぎりぎりまでださない。
ときどき見て、まちがいに気づいたり、忘れているものに気づいたりすることがあるから。 >>138
平成29年確定申告の期限内に青色申告書を提出してないと損失繰越できないのでは?
今からやるなら29年申告に「開業費」を計上して申告したほうがいいよ >>140
↓出光ならヘルプにあるけどどうだろ?
Qウェブ明細は過去何か月分まで確認できますか?
Aウェブ明細では、過去の利用明細は、3ヶ月分までご確認いただけます。
3ヶ月より以前の明細については会員サービスデスクまでお電話ください
Q利用明細書を再発行して欲しいのですが?
Aご利用明細書の再発行につきましては、同じ書式ではございませんが
内容を確認できる明細書の発行手続きを承っております。
(※2年以上前の再発行につきましては開示請求書のご提出が必要となります)
本会員様より出光カード会員サービスデスクにご連絡ください。 そもそも論として、カード明細はあくまで利用明細であって、税法上の領収書等にはあたらないんだが…特に消費税注意 >>142
>>144
ありがとうございます
今、出光カードに電話して過去明細と領収書の発行をしてもらえるようになりました。
そこでまた疑問が湧いたのですが、
30年分の経費にできるのは、請求確定日が30年の分でしょうか?
それとも実際に口座から引き落とされた日が30年になってる分でしょうか?
12月に給油した分がまだ引き落とされていません みんなマネーフォーワードクラウドを利用してるんですかね?
調べたらこれしかありえないと思った >>147
マネーフォワード確定申告使ってる
青色申告の知識全然無かったけど適当な本読んでググりながらいけたわ
もうこれないと絶対無理 とりあえず何か初心者向けの本一冊読んだ方が良いと思うよ 納税用確認番号てなに
そんなもの取らなくてもできるよう簡略化したんじゃないの?
事前登録とかしないで良くなると聞いたからはじめたのに >>145
原則はそうだけど実務上は明細でもいける。要は税務署側から見て裏付けが分かればいいの。
>>146
良かったですね。
「経費」は30/01/01-30/12/31に支払った・引き落とされた物が対象です。
その他、お約束的な手順は解説本を読んでみましょ。
>>150
↓ググっただけですまんがペイジー払いとかに使うらしい(俺は使ったことない)
「納税用確認番号」とは、ATM、インターネットバンキングを利用した
電子納税を行う際に入力する、6桁の番号です。電子納税における、
暗証番号やログインIDのような存在といえるでしょう。
e-Taxの新規登録時に、納税用のカナ氏名と共に登録することになっています。 >>150
納税する時に必要だから好きな番号つけたら?イータックスHPからメッセージボックスログインして納税用確認番号変更からできる。
還付申告なら無視 >>147
簿記の基礎の本とネットでググって、エクセルで帳簿つくって
確定申告書類一式は国税庁の特設サイトで作成印刷 >>152
ありがとう。事前登録して番号決めてきました
マイナンバーカード使って初確定申告(イータックス)してるけど事前登録だけで今日はお終いにする
もうごちゃごちゃしたトップページといくつかのリンク先に目を通しただけでやる気がごっそり減ったわw マネーフォーワード初めて入力してみたけどいろんな帳簿やいろんな入力画面入力方法があってわけわかんね
青色申告以外の機能もいろいろ用意されてるのかな ガソリン代とか一件一件入力なんてする必要ないの?
今期入れた一年分のガソリン代をまとめた合計額を一回入力しちゃっても良いの?
それの紙の明細を数年間保管しとけば問題ない? MFクラウドで売上を入力しようとしても売掛金の科目が出てこない。。
未収金にすればいいのか?
会計ソフトで勘定科目に売掛金が設定されてないとかw 無料版だから現金主義の記帳しかできない仕様なのかな
発生主義で記帳しないと65万円の控除を受けられない 市県民税の申告書って、前年の収入が3万+障害手当70万程なんですが、しなくてはいけないんですか?
弟の扶養に入ってます 国税クレジットカードお支払サイトについて語られてるスレってありませんかね? >>160
障害手当ては非課税だから、申告不要っちゃー不要
ただその場合でも市町村により出す申告書的なのあるはずだから、聞いてみるのが一番かな 普通に仕訳会計を学んできた人間にはあのクラウド系の簡略入力はなんとなく使いにくい >>163
分かる
かんたん入力は知らない人には便利だけど、知ってる人間的には融通効かないから決算とかは仕訳入力使うなあ
会社により仕訳入力どこでできるかとか、試算表から飛べる画面が違うのが面倒だわ やってないから知らないけど、やよい会計とかFreeとか使うのかと思ってた。 このスレにもう確定申告が終わったとの書き込みがあるのですが昨年分の申告は18日からなのではないですか?
他スレでも見かけましたがこのスレだと>>109とかです >>171
>>終わったとの書き込みがあるのですが
その人が確申を作る”自分の作業”が終わったってことだろw
>>申告は18日からなのではないですか?
1月からもう受け付けてるよ、なにも2月16日(今年は18日だが)からしか出せないわけじゃない
2月16日から3月15日は「受理」の期間で、行政行為では「受理」と「受付」は別もので、「受付」はもっと前からやるさ
なお、還付は1月4日から「受理」になるよ 売掛金が見当たらないのはマネーフォーワードMEという家庭用のソフトに誤ログインしたからっぽい
HPがややこしいわ。まるでアフィサイト 『マネーフォワード ME』にご登録いただき、ありがとうございます。
なんてメールが来てた。俺はマネーフォーワード確定申告にログインしたつもりだったのに。 質問スレから来ました。
一人法人で個人事業も少しやっているので、毎年確定申告をしているのですが、
法人の源泉徴収票を作成する時に
「支払金額」と「源泉徴収税額」だけ記載して、税務署や役所に提出するということは問題無いのでしょうか? 扶養控除等申告書を会社に出してるなら年末調整は義務
出してなきゃ義務じゃないからそれでいいんじゃない >>175
質問の趣旨をはっきりさせるように。
基本的には、法令通りに記載されて源泉徴収票を出しなさいとしか言いようがないけど、
何かを隠す目的で記載すべき事項を記載しないのか、ただ頭が悪くて正しい源泉徴収票が
作れないのか、どうせ正しく確定申告するから源泉徴収票なんてどうでもええやろということなのか、
そういう背景を書けば、誰かが丁寧に答えてくれると思う。 >>171
納税の人は18日からで、還付の人は1月1日から。
これは、還付金に生活がかかっている貧乏人に一日でも早く還付金を届けるための政策。
人質が解放される時に、まず女子供からというのと同じこと。
納付の人がフライングして提出しても、無申告の扱いにはされないけど、
そのような還付金妨害は絶対にするべきではない。 還付申告は多種多様
所得無しから高額納税者までいろいろ >>178
>>納税の人は18日からで
国税庁のPRや税務署の広報読め
”確定申告書は当署は1月○日より窓口配布を始めます。それ以降は申告期限以前でも確定申告の受付をしております。なお電子申告は1月1日よりできます” 税務署等に1ケ月間設けられるのは確定申告書作成会場・提出会場なんだよね
紙のみで申告書を提出していた時代の名残り
自力で作成できる人はさっさと提出すればいいだけ
ちなみに当局大推奨中ですw
[ e-Taxの利用可能時間 ]
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/iikoto.htm
平成31年1月4日(金)から3月15日(金)までは、24時間e-Taxの利用が可能です(メンテナンス時間を除く)。 大阪国税局では、京都、大阪、神戸市内税務署管内の申告者を対象に
2月12日から15日まで期前広域申告センターを設けている
税務署が設ける18日からの合同申告会場と同じ場所だ
譲渡所得や贈与税の資産税は対象外だが、
国税局自身が期前の申告センターを設けている >>161
トヨタファイナンスのスレでやれば良いのでは? >>177
>どうせ正しく確定申告するから源泉徴収票なんてどうでもええやろ
これっぽい感じです。
・源泉徴収は毎月しており、年末調整せずに12月分も1〜11月分と同額を徴収した
・1/10に特例納付でそのまま12ヶ月分を納税してしまった
・excelの源泉徴収票を作っていて、年末調整を「しない」を選択すると
源泉徴収票には「支払金額」と「源泉徴収額」だけが書かれた文書が出力された。
その文書は、そのまま出して良いかというのが質問です。
確定申告で個人事業分や医療費控除などもあるので、還付申請をすれば良いとは思いますが、
「給与所得控除後の金額」と「所得控除の額の合計額」が空白なので、文書としてそれでもいいのかなと。 >>185
毎月の源泉徴収が乙欄ならいい。
甲欄なら自分で役所に犯罪の証拠を提出してることになる。 第二節 確定申告並びにこれに伴う納付及び還付
第一款 確定申告
(確定所得申告)
第百二十条 居住者は、その年分の総所得金額、………を除き、第三期(その年の翌年二月十六日から三月十五日までの期間をいう。以下この節において同じ。)において、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=340AC0000000033#994
法第120条《確定所得申告》関係
(2月15日以前に提出された確定申告書の受理)
120-2?その年分の確定申告書(…)がその年の翌年2月15日以前に提出された場合には、当該申告書は通則法第17条第2項《期限内申告》に規定する期限内申告書に該当するものとする。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/19/01.htm#a-01 納税申告の人が2月1日に申告書を提出して、2月10日に死にました。税金はまだ払ってません。遺族はどうすればいいですか? >>189
まずは明日の殺害を防止するために警察にお電話ください >>189
すでに確定申告書の提出はなされているのでそれが2月16日付で受理され、行政法のいわゆる準法律的行政行為として法律上の効果を生じる(それ以前の状態は単なる事実行為としての受付の状態に過ぎない)ので、その受理の時点での相続権を有する者がその債務を引き継ぐ ネット売買で小銭稼いでる奴に勘違いしてるのが多いので教えといてやるけど
控除内であれば申告しなくていいだけであって
帳簿や領収書とかの書類は一応7年保管しないとだめだからな
それとクレカ払いは事業用と分けておかないと後々面倒な事になる 専業主婦が投資信託で26万の利益確定。
特定口座源泉徴収ありで所得税が4万、住民税が1.3万引かれています。
確定申告をすると幾ら戻りますか?
所得税の4万?所得税+住民税の5.3万?
どちらですか? >>194
本当にそれしか無いなら、基礎控除38万(住民税33万)なので、全額戻るはず >>195
本当に26万のみです。
初確定申告頑張ります 税務署サイトでやってみたら
「還付金額は4万です」って出ました。
住民税分の1.3万は反映されない??
初めてでスイマセン >>197
国は国が受け取った税金しか返さない。
申告書に天引きされた住民税も書いたはずだから、それを見て住民税は市役所が還付する。
忘れたころに、市長から還付金口座を教えろというお手紙が届く。 すごく初歩的なことでスミマセン
妻は持病あり定期的に通院しています
H28 妻1月末で退社し夫の扶養に入る
同3月出産
→妻:確定申告
→夫:2月以降分の医療費還付申請
H29→夫:医療費還付申請
H30→夫:医療費還付申請
で合ってますか
H31 妻1月半ばに失業給付開始で国保、就職先未定
来年のことですがこの場合は
→妻:2月以降分医療費還付申請
で合ってますか 確定申告の医療費控除について教えてください。
共働きで、自分の方で奥さんの分もやろうかとは考えています。
今年から医療費のお知らせが使えるという話ですが、お知らせの通知のある期間は自分の明細と奥さんの明細、その期間外は領収書をとっておくというのでいいですか?
領収書は全部残しておくべきですか? >>199
家族分の医療費は計算して還付がより多い人でやれば良い 不動産収入があっても事業規模でないと65万円控除は受けられないのですか?
10室以上とか事業規模と見なされる基準があるみたいですが、
なぜ金額ベースでの基準にならないのでしょうか?
ボロアパート10室で入居者が6室だけで
月賃料計20万の人が事業規模で65万控除受けられ
テナント一軒で月賃料50万の人が10万控除のみって不公平じゃないですか? >>202
それをここで書いてもどうしようもない
その不動産収入だけで生計を立ててるからこれは事業だ、だから65万控除だとか自分で交渉してみたら?
5棟10室50台は、あくまで通達的指針で法律の決まりじゃないといえば、そうだし >>202
不動産所得に限らず青色特別控除はその所得が”事業的規模”で行われているかどうかで65万か10万かを判断する
そうしないと不公平だから
だってそれを事業(事業てのは平たく言えばそれが生業でそれで生活してるようなもの)としている人と、小遣い稼ぎていどにやってる人に同じ控除じゃ不公平になる
不動産所得はその事業かどうかの境を10室5棟で線引きする 1月の研修会の時に講師が例えば一等地で家賃150万の部屋を一室貸している場合には、それだけで生活が成り立つから事業的規模と考えていいって言ってたな 1月の研修会の時に講師が例えば一等地で家賃150万の部屋を一室貸している場合には、それだけで生活が成り立つから事業的規模と考えていいって言ってたな >>204
不動産所得以外は、事業的規模で行われていなければ雑所得になり、青色申告特別控除は1円も受けられない。
事業所得の青色控除が65万か10万かは、事業の規模ではなく帳簿の付け方で決まる。 >>202
青色申告特別控除は、真面目に帳簿をつけて書類を保存することを奨励するために、その努力を評価したもの。
そのケースは、このことをよく表している好例で、明らかにボロアパートの方がテナント一軒より経理処理に多くの労力を要する。 東京に住んでて、沖縄の米軍基地の敷地を持っていて、毎年、国から1億円振込まれている人がいる。この不動産所得は事業的規模ですか? >>187
甲の金額ですね・・・
この場合、年末調整した分を1月分給料から差し引いて、
会社にて納付しすぎた分を年末調整忘れとして還付請求をすればいいのでしょうか?
これなら源泉徴収票は正しいものになりますが、これがベストでしょうか? e-taxのブラウザ非対応だったのでe-taxで作成して郵送したのですが処理の早さは変わりませんか?
自治体ごとに早い遅いがあるのでしょうか? >>212
自治体じゃなくて税務署
電子申告が還付までは最速だけど、郵送と1ヶ月変わるとかそんな違いほどは無い 総勘定元帳
たとえばガソリンカードの支払いで、請求明細書はカード会社から月ごとにまとめられて来ます
元帳には、ガソリン給油ごとの取引を記入しなければならないでしょうか?
それとも月の合計額だけの記入でよろしいでしょうか?
月の詳細はカード会社からの明細で確認できます。
月に10回ほど給油します フルタイムのバイトをしている人です
その会社以外でのバイトはしておらず、年末調整の書類を去年提出してるので確定申告は必要ないとは思いますが
住民税の確定申告は必要かもしれないと見かけました
他の収入は一切なくても住民税の確定申告は必要なのでしょうか? >>215
年末調整はそのバイト会社でされて、その証拠として源泉徴収はもらったね?
もらってれば何もすることはない
源泉徴収票は4枚複写になっていて、一番下があんたに渡す「本人用源泉徴収票」、下から二枚目が会社から税務署に出す「税務署用源泉徴収票」で、その上の二枚があんたの来年度の住民税を課税するための「給与支払報告書」てやつで、会社はそれをあんたの市役所に送ってる
だからあんたは何もすることはない、てか何もしなくても来年度(今年6月から)の住民税はあんたの市からがっつりかかってくる >>216
源泉徴収はもらってます
確定申告はしなくてもいいようで安心しました。返答ありがとうございます >>214
請求が末日締めならいいんじゃない。原則的には1個ずつだけど e-taxで浮かれ過ぎて3回番号間違えてロックした、、、 配偶者の合計所得ってあっても0として出すのって問題になりますか?
配偶者控除は恐らく得られないので、合計所得がまだ出せない妻の金額が出るのを待たずに完成させたいのですが。 >>220
言ってる意味が分からない
妻は配偶者控除を受けられないくらいの合計所得があるのに妻の所得を0にして出すと配偶諸控除の対象になりあんたの税金安くなるじゃん、そしたらそれは虚偽申告であとから追徴来るでー
そうじゃなくて配偶者控除をもともと取らないつもりなら妻の所得なんて書く必要なく、その場合は自分と妻は税法的には他人で、自分の申告で妻のこと気にする必要ないじゃん >>221
合計所得が1000万円を超えたら控除が受けられないとのことなので書かなくても同じかと思っていました。
会社で年末調整の書類を出すときに税理士さんが来て見てもらってから提出という形をとっていたのですが、
確定申告するので細かく書くのめんどくさいですと言ったら名前だけ書いたら受け取ってくれたのですが、
源泉徴収票の配偶者の所得の欄は0円になっていました。でも不安で書き込んでみたのですが書かないのが正解なんですね。
ありがとうございます。 配偶者(特別)控除の額が0円となっているのですが、その場合に配偶者の合計所得を書かないもしくは0円とするというのは問題があるでしょうか?
(改めて考えてこれが220の妥当な質問かと考えたのですが) 月末締めにしてないクレカって何なの?嫌がらせ?
個人事業主はビジネスカードを使えってか
出光カードとか2年前まで月末締めだったのに10日締めに変更してやがった
ビジネスカードは月末締めのまま 2月〜11月分までのクレカ使用分(ガソリン購入のみ)は各月の合計をまとめた額を経費計上して記載し
年の変わる12月と1月だけ一件一件の取引を計上して記載し、正解に年を分ければ問題ないですか 別に引き落とし日でも問題ない
中小、個人事業者は厳密な発生主義はいらない
売上だけ発生主義にすればいい >>200
一応、領収書は捨てずに全部とっておいたほうがいい >>225
ネタっぽい質問だな
確定申告書第一表の配偶者の合計所得金額欄は
配偶者特別控除を受ける場合に記入すると手引きに書いてある
ついでに医療費のお知らせは、
医療費控除の申告で添付する医療費控除の明細書の記載省略に使えるのは
所定の要件を満たしている場合で、使えるかどうかはそのお知らせに通常は書いてある
またそのお知らせを使える場合は申告書に添付が必要で領収書と扱いが異なる
提出したお知らせに記載されている医療費の領収書は保存不要 クレカ会社が全部引き落とし日を統一したら銀行がパンクする 源泉徴収は毎月少し多めに取っていて、サラリーマンなら大抵少し返ってくると思います。
源泉徴収税額表は毎月の社保を引いた金額から扶養親族数で決定するのはわかるのですが、
その11月分と何を引き算して年末調整の還付になっているのでしょうか?
計算式みたいなのがあるのでしょうか? ツイッター等で医療控除等の還付のみなら確定申告受付開始以外でも提出可能だから期間前は還付も早いって聞いたんですが、そんなに違うんですか? >>234
混んでるかどうか程度の違い
1ヶ月変わるとかいうレベルの差はないよ >>219
儂も儂も
市役所行って500円払ってこないと >>234
先月に還付申告したけどきっちり2週間で還付された
でも3月申告でもと今は1ヶ月くらいで還付されるんじゃないかな
少なくとも昔よりは早くなってる あ!
今年からセブンイレブンでコンビニ払いができなくなっちょる!
参ったなー
これまで通りコンビニ払い用紙送って貰えないのかな? うちは明後日10万ほど還付振り込まれる予定 eーTaxで二週間だね
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