年末調整・確定申告41
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このスレは所得税の年末調整・確定申告に関する質問・相談スレです
他の税金についてはそれぞれの板やスレで
ただし個人住民税や国民健康保険税については、所得税確定申告の延長上の話ならばOK
○事業所得に関する質問の場合は「青色申告」か「白色申告」かを明記のこと。
○データや情報は小出しにせず、一度に書くこと。
○具体的な数字があると回答もしやすい。
○「こんなことやってもバレませんかね?」って質問は禁止。脱税は犯罪なのだ。
○リーマンの副業・バイトは、住民税で会社にバレる場合がある。
○還付申告は年明け以降なら確定申告期間前でもOK。
○還付金が振り込まれるのは3週間〜2ヶ月後。
前スレ
年末調整・確定申告39
https://mevius.5ch.net/test/read.cgi/tax/1522619559/
年末調整・確定申告40
https://mevius.5ch.net/test/read.cgi/tax/1542240593/ >>36
65万円か10万円の控除があるかないかが青と白の違いだと思ってたんですけど違うということでしょうか
控除なかったら白と変わらないんですか? >>28
https://www.hyogo.jrc.or.jp/contribution/kakuteisinkoku.htm
日本赤十字社のHPを見てきましたが、ふるさと納税と同様の
扱い(所得税の税額控除不可)のようです。
>自動計算
https://www.keisan.nta.go.jp/h30yokuaru/ocat2/ocat22/cid356.html
確定申告書作成コーナーに自動計算する旨の記載があります。
>第二表の下
日本赤十字社の義援金の場合は「都道府県〜」か「住所地の共同募金会〜」
の欄に記載があるものと思われます。
ここに記載されている金額をもとに市区町村で住民税を計算します。 クレジット納税してきた。これはマイナンバーも納税者識別番号も入れないんだけど、名前と住所で紐づけるのかね。ちと不安。 去年転職してその際に持株会を退会精算したので初めて確定申告やるのだけど、
退会の所得は総合課税の雑所得で良い?
それとも分離課税の方に株の譲渡所得ん
あと精算書は手元にあるけど、年間取引報告書というのも必要? >>42
退会にともなって株を譲渡したなら、譲渡所得(分離)
年間取引計算書は特定口座の話なので、不要 >>40
詳しくありがとうございます。
長年の疑問が解決しました。
感謝します。明日税務署にポイして来ます! すみません、転職に伴う確定申告のやり方について有識者の方に教えていただきたいです。
@A社で11月半ばまで勤務
A11月半ば〜B社で勤務
B社で
「前勤務先の源泉徴収の提出期限は11/15。それ以降は受け付けない。うちの会社の分の年末調整はこっちでやるけど、前勤務先の分は自力でやってね」
と言われました。
なので保険の控除証明書なども、自力で申告するときに使うつもりで勤務先には出していません。
e-Taxで手続きするつもりですが、この場合提出が必要な書類は、
@前勤務先の源泉徴収票+控除証明書だけになりますか?(A前勤務先の給与は年末調整済みなので)
それとも、2ヶ所の源泉徴収票両方が必要になりますか? >>43
即レスありがとう。
あとはふるさと納税と保険周りくらいだから一式書類準備できそう >>45
イータックスで送信するなら源泉徴収票や控除証明書の提出は省略
入力する際は源泉徴収票2枚入力。
送信後は自宅保管 これ自分一人で記入して提出した場合もし間違ってたら再提出させられるのですか、それともスルーですか >>49
スルーされる時もあれば指摘される時もある そうなんだ、じゃあ実際より得する人や損する人も少なからず出てくるんですね >>37
受けられる。
開業届義務違反は、青色申告の取消し事由とはされていない。 昨年の株の損失100万
今年は投資信託の売却益70万として
来年確定申告すればどれくらい税金還付されますか
両方とも特定口座、ちなみに本業の年収800万です 所得税が0円だった場合でも、確定申告を行ったら住民税の申告も済んだ扱いになるのでしょうか? 医療費の領収書は提出不要になったそうですが
5年も保存しておきたくないので
従来どおり申告書に同封してもいいのでしょうか
提出不要だと架空の申告をするアホが出そう
後から提出しろなんて滅多に言われないよね >>49
昔、呼び出されたことある
呼び出しハガキに電話番号が書いてあったから電話したら出頭しなくて済んだ
正しい申告書を税務署側が作成するので押印して返送してくれと言われた 夫が青色申告して妻が専従者給与の場合、妻は住民税の申告とか個別にしなくて良いよね? >>61
青色専従者は普通の給与の人と同じで、年末調整後に市区町村に給与支払い報告を出す
出すから確定申告は不要 >>61
子供の健康保険を旦那の扶養ではなく妻の扶養にしたほうがかなり節約 年末調整は会社でやってて終わったんですが、ストックオプションで利益が出た分は会社では確定申告できないので個人でやってくださいと会社から通知されました。
確定申告を個人でやったことがなく、何が必要で何をすればいいのか全くわかりません…
会社からはe-taxが便利とか書いてますがe-taxのサイトを見たんですがさっぱりで途方に暮れています。
他に調べてみると税務署で無料相談のようなことをやってるみたいなんですが、ここにいけばやってもらえるでしょうか? >>64
やってもらえると思います。
会社の源泉徴収票、ストックオプションの資料(権利行使時、売却時)、医療費の領収書などを持って行って下さい。 >>66
会社側の源泉徴収は終わってる(還付もきました)んですがストックオプションの分だけじゃなく会社の源泉徴収票も必要なんでしょうか?
あと、売却時の資料は処分してしまいました。(会社に年末調整時に持っていったら不要と言われて持ち帰ったので捨ててしまいました…)
こちらは証券会社に伝えるしかないんでしょうね… >>67
>>源泉徴収票も必要なんでしょうか?
必要
確定申告をするにはまず申告書第一表というのを書かねばならず、そこには年末調整されていようとも給与の額を書かねばならず、その給与を証明する源泉徴収票を添付しなければならない
>>会社に年末調整時に持っていったら不要と言われて
あたりまえだ
会社は支払った給与に対する税額を確定するだけの義務があるんであって、あんたのその他の小遣い稼ぎなんて知ったこっちゃない
それをいうならギャンブルで儲けた金やカラダ売って稼いだバイトの金の税金も会社が計算してくれるか?w
>>売却時の資料は処分してしまいました
なんで捨てるんだよ
5年間の自己保存の義務があるんだぞ >>68
うわー・・捨てちゃいけないもの大掃除の時に片っ端から捨てちゃってました・・
とりあえず問い合わせしてみます
ありがとうございました 源泉徴収票も捨ててました・・いらなくなったと思ってぱっと捨てた過去の自分を殴りたい・・ >>69>>70
資料がないもんで確定申告しないで脱税でしょっ引かれたりして
オプション取引で身を滅ぼしたというのは、ふつうは大損こいて身を亡ぼすことだが、取引は儲かったんだがそれを脱税して人生棒に振ったとかw
コントのネタにされそうw 調べたらどっちも再発行できるらしいからちゃんと手続きするよ
納税額も数万だし・・ ど素人で無知だからお尋ねします。青です。
個人事業主の夫のレシート領収書を仕分けています。
日常の買い物などのレシート類は全てもらっておいて、経費か生活費に分けてます。経費として計上するものは月ごと分けて、会計事務所に渡して計算してもらってます。
生活費として除けたレシートをどうやって管理すればいいかわかりません。捨てていいのか保管するのか…
会計事務所に渡した分も申告済んだらまとめて返ってきますが、これは7年保管なんでしたっけ。
人に聞いてもググってもよくわからず、すみません。 父の確定申告について教えていただきたいのですが
毎年税務署に行ってたそうなのですが今年は初めてPCで書類作成しております
両親共に年金受給者です
母は父の扶養になってますが、30年の公的・個人年金の収入が約135万でした
父が確定申告する際に配偶者の収入欄にこの金額は記入しなくていいのでしょうか?
去年税務署に行った時は書かなくていいと言われたそうです
ただ去年65歳を過ぎたのでもらえる年金が少し増えたそうです >>75
65歳の135万なら書かなくてもかまわん(書きたきゃ書いてもいいが) >>76
ありがとうごさいます!
確かに入力してみてもPDFには全く反映されませんでしたw 自営業の店舗を経営してる個人事業主です(青色)
源泉徴収票および給与支払報告書の発行についてなんですが、
用紙最下部の「住所(居所)又は所在地」の欄には、
自宅の住所ではなく店舗の所在地を記載してもいいのでしょうか
確定申告の住所欄には自宅の住所を記載しています 医療費控除について質問です。
通院最高90日、1日あたり2千円の医療保険に入ってて、
実際の通院は200日、1回千円で20万円の治療費がかかり、
保険金は請求済で満額18万円が既に入金されている場合。
医療費控除の対象になるのは、
治療費20万円から保険金の18万円を引いた2万円ですか?
医療保険の通院最高90日は考えなくていいですか?
(通院90日分だけが医療費控除の対象外になる…とか) 去年の11月の半ばに青色申告承認申請書を提出したけど、
今年の確定申告は白色でってハガキがきました
提出が遅すぎたのでしょうか? 税務署の人にユーチューバーとして申請したくないのですが、広告業として青色申告できると思いますか?
実際広告入ってるので広告業なのですが。 去年まで1年間社保なし(雇用保険だけあり)でバイトしてたんだけど、貰った源泉徴収票には社会保険等の金額欄が空白だった。事業主にもう一回発行の連絡入れるべき?
源泉徴収税額は合ってるからあまりしたくないんだけど… 初年株式会社作ったんだけど、よく考えたら財務・税務の知識がゼロ過ぎて、なにをどうしていいのかまったくわからん。
いままでの確定申告と同じようにしてれば法人税払ったことになるんかな?
とはいえ俺の個人の税金とかはどうなるんだろ? >>88
会計士に頼みなよ。
ゴーンさんみたいに会計のプロや銀行に頼んでたって逮捕されちゃうんだから >>84
自分の職業をどう位置付けるかは、個人のアイデンティティにかかわる問題で、行政がどうこういうことじゃない。
世間的な感覚とあまりにもかけ離れていたら、逮捕されたときの報道で”自称”とつけられるだけ。 >>86
天引きされた金額が完璧にわかるなら、自分で書いとけばいい。 >>88
まずは税理士の無料相談してみたら?
それか商工会、納税協会あたり入って相談するか そういえば昔…
依頼した税理士が3年間も法人の申告を放置してて4年目にうちに駆け込んできた案件があったなw 警察や国土交通省や厚生省やら役人はグレーゾーン作って利権を作るのが好きだけど
やっぱり税務署もグレーゾーンがあるんだな
税務署のサジ加減で白にも黒にもなりえる判断
税務署様々ってかw 税務署を接待したり袖の下入れるのって税理士や会計士の役割? e-Taxに初めてログインしたけど青色申告をするボタンが見つからない >>88
法人税払ったことにはなりません。
今までの様に個人確定申告をしていても、株式会社=会社=法人 法人なら法人税の確定申告しなくては。
個人の所得税の申告と法人の申告は別に考えるんだ >>97
はあ?どこまですすんだ?決算書ボタンから進んで青色申告決算書ボタンあるぞ >>80
日数に関係なく、そのケガで支払われた保険金が
対象って事で了解した。さんくす。
>>81
残念ながら、自家用車だから対象外かな。
公共交通機関が対象で自分の車が対象外って
何か解せない所があるんだけどね…。 >>101
スマホ版は決算書作れないよ。
そういう仕様
パソコンでやるしかないね 金もらうための申請で手間かかるんならわかるけどこっちが金払ったる側なのに手間暇かけないといけないのほんと腹立つ
マイナンバーカードでプライバシーとか気にせんとなんでもかんでも一括で管理してくれよ・・作ったけど糞の役にも立ってないわ >>101
今年はスマホ版は、まだ給与のみ対応
早くても来年以降だなあ >>15
全額控除していい
ただ来年就職して支払った年金の還付がある場合は今回の確定申告の修正申告が必要 持株の配当金について
総合課税と分離課税が今一良くわかりまてん
配当12万位なら総合課税のがいいのですか >>101
スマホ版pc版で作れる。
しかし入力項目が沢山あるならば決算書の入力はスマホでは非常に疲れる。あまりオススメしない。 なんで今頃確定申告してるの?
わたしは1月半ばに終わってもう還付受けて鼻くそほじりながら
5ちゃんであそんでるよ? 今年、初めて青色申告をします。バイクを購入したのですが個人用で7割、事業用で3割使用予定です。
そこで按分して購入価格18万のバイクを5万4千円の経費として仕分けしたいのですが面倒くさいので勘定科目を消耗品として大丈夫でしょうか? スマホ板は無理ということで、昨夜、寝る前にPCでログインしようとしたらログインできず
なんとインターネットエクスプローラ11しか使えないという糞仕様
うちの最新版Windows10ではエッジからIEへの切り替えが無効になってた
マイクロソフトがIEはオワコンとアナウンスしていてエッジへの移行を促してんのに
なんでIEで作ってんのw edgeもIE11もすべてのwindows10にインストールされてるよw
切り替えとかじゃなくて別々 ふるさと納税ていくらくらいからが得なの?
収入が配当の30万円くらいじゃやっても意味ないですか? >>110
駄目です
一旦固定資産として計上してから按分して減価償却してください 青色申告なら30万円未満少額で一時償却、事業共用割合分54000円だけ減価償却で落とせるのでは 年金生活者で当然年金などの収入は400万円を超えません
空家対策で月2万ほどで家を貸して経費や保険料、固定資産税などを差し引くと収入が20万円しません。
それでもこの収入は不動産収入として申告する必要はあるんでしょうか
(開始の年に税理士に頼むと雑所得ではなく不動産収入にされました) 去年の夏頃まで勤めていた会社を辞め、開業届を出してフリーランスになりました。
初めての確定申告ですが去年の上半期の分の給与収入はどう扱えばいいのですか?
確定申告って開業届を出してからの収支に関するものでは?じゃあ前職の収入って…?と考えるとよく分からなくなってきました。
前職の会社での源泉徴収票はあります。 >>116
年金以外の所得が20万以下ならば所得税の確定申告はしなくていい(結果、その分には所得税はかからない)
しかし住民税は申告をしてその分の住民税を払わなければいけない >>114
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/special/1167/923/amp.index.html
に10万円未満の備品は消耗品費として記帳する。消耗品費は10万円未満または使用可能期間が1年未満の少額減価償却資産のことで、100均で買った文具も9万円のスマホも消耗品費となる。と書かれているのですがどうなんでしょうか? >>119
按分後ではなく総額でまず固定資産該当か判定する
青色30万未満少額使うときも、いったん固定資産計上が原則 >>119
どっちでもいいよ、経費の合計は変わらんから >>117
総合課税だから混ぜて申告する
最初の所得の欄に給与と事業があるかれ手引きの通りに書いてったら総所得が出る
控除からあとは共通 >>112
起動できない。プログラムファイルから直接実行ファイルを開いてもダメ IE11 起動できない。でググったらいっぱい質問でてきたわ
ようはマイクロソフトがエッジに移行させようと邪魔してるみたい windowsボタン→windowsアクセサリ→Internet Explore
で起動する
なんかおかしなことして壊したならリカバリすれば100パーセント使える e_taxのメリットを一言で言えばマイナンバーカード又は通知カード+本人確認書類の提示又は提出が不要なだけですか?
(PC・プリンタ有り、カードリーダー・マイナンバーカード無しの場合) >>126
添付省略+郵送か持参の手間が省ける、かな >>126
e-taxは計算終わって即送信でとりあえず終わり
あとは来年まで使わないカードリーダーを仕舞うだけw
そこから印刷等々の手間があるとないとじゃけっこう違うよ
まあそれだけの違いしかないと云えばそれだけのことでしかないけど…
夜中にでも送信できるのでその点は便利だった
…つまり確定申告はもう終わりましたw >>59
「添付禁止」じゃなく「不要」だから
添付しても別にいいと思う windows10でIE11が起動しないのは
たいていIEが無効化されているからだな
IE有効化の設定はwindows10の基本中の基本
俺なんかwindows10のPCを買ったその日から
IE11を使い、既定のブラウザはchomeを使い、
edgeは一度も使ったことがない
まだwindows7ユーザーも多い現状で
e-taxがIEに優先して対応するのは当然
j さっき青色申告をE-TAXで送信したつもりですけど、それを確認する方法ってありますか?
作成コーナートップの「メッセージボックスの確認」には何もありませんでした >>133
メッセージボックス一覧の受信メッセージに「受付完了」のメッセージが来てるはず
なかったら再度送信したほうがいいんじゃない? >>111
エッジで作って印刷して提出すればいいだけ。 平成29年12月に事業開始で最初の売上は1月末
平成29年の年末に事業開始にあたっての経費がかなり掛かっていますが
この経費を30年の青色申告に入力することは問題ないでしょうか? >>136
問題ある
29年分は収入なし経費のみで赤字の申告をする
青色なら損益通算できるから30年分から引く
結果的に一緒になるとしても会計年度はちゃんと分けなきゃあかん ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています