年末調整・確定申告41
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このスレは所得税の年末調整・確定申告に関する質問・相談スレです
他の税金についてはそれぞれの板やスレで
ただし個人住民税や国民健康保険税については、所得税確定申告の延長上の話ならばOK
○事業所得に関する質問の場合は「青色申告」か「白色申告」かを明記のこと。
○データや情報は小出しにせず、一度に書くこと。
○具体的な数字があると回答もしやすい。
○「こんなことやってもバレませんかね?」って質問は禁止。脱税は犯罪なのだ。
○リーマンの副業・バイトは、住民税で会社にバレる場合がある。
○還付申告は年明け以降なら確定申告期間前でもOK。
○還付金が振り込まれるのは3週間〜2ヶ月後。
前スレ
年末調整・確定申告39
https://mevius.5ch.net/test/read.cgi/tax/1522619559/
年末調整・確定申告40
https://mevius.5ch.net/test/read.cgi/tax/1542240593/ >>386
すみません
使いたいのはe-Tax(Web版)ではなくて確定申告書作成コーナーでした そうです、収支内訳表をさくせいしていません。何か後で問題になりますかね >>387
確定申告書の送信準備の画面でxtx読み込めるぞ 2018年9月〜12月分の年金を今月支払っています。
個人事務所に勤めており、事務所がやってくれる昨年の年末調整に年金支払いだけ間に合いませんでした。
この場合、9月〜12月分の確定申告は今回するのでしょうか?それとも来年するのでしょうか? >>388
調査が入ったら問題になることはあるかもね 親から相続した賃貸マンションを兄弟で共有しています。
仕訳はやよいの青色申告でして決算書を作成し
確定申告書作成コーナーで上記の1/2を入力し決算書を提出しています。
お尋ねしたいのは、建物の減価償却のことです。
例えば5,000,500だと償却費は110,011ですが、1/2の2,500,250だと55,006になります。
確定申告書作成コーナーでは前年のデータを使用しているので
やよいの青色申告
5,000,500→4,890,489→4,780,478
1/2での数値
2,500,250→2,445,244→2,390,238
と、少しずつ差が出てきてしまいます。
確定申告書作成コーナーでの作成を前年のデータを引き継がず
その時のやよいの1/2にしたら前年度の貸借対照表の期末の数値と
今期の期首の数値が違ってくるし、どうしたら良いでしょうか。 未亡人です
ひょっとして確定申告書Bの公的年金って遺族年金は入れないんですか?
いま30年の申告書を作っているんですが
29年の確定申告書Bの公的年金に遺族年金を入れたので
そこそこの雑所得が発生してたことが分かりました >>393
遺族年金は非課税なので入れない
29年は更正の請求出せるよ >>394
ありがとうございます
更正やってみます
住民税や国保はどうなるんでしょう? >>395
更正をしたら、住民税とかは向こうから還付がくるとは思う >>396
重ねてありがとうございます
確認してみます
確定申告はずっとしていたのですが
遺族年金が初めてで失敗しました
普通は書いてしまうと思うのでe-taxは不親切ですね >>397
遺族年金は非課税なので源泉徴収票は来てないはず
そういう意味では、何を見て入力したのかなとは思う 質問ですが去年11月にビニールハウスを引き渡し、先月の1月末に支払いをしたのですが、この場合の申告は引き渡しされた日を優先して申告していいのですか?
それとも来年申告するのでしょうか? >>400
物品の引き渡しを要するものは、引き渡し時の収益 今年から自分で折ったり糊付けしたりして作る郵送用の封筒が入ってないのは全国共通ですか? 質問です。
自分→障害者2級、元気な時に青色申告&開業済み、収入は今ほぼゼロ(年6万とかそんなもん)で、障害年金貰ってる。
妻→派遣社員、副業で20万以上の収入がありそうなので青色申告申請&開業届けをしたいと言う
この場合、障害者控除というのは自分も妻も適用されるのでしょうか? >>403
障害年金は非課税だし所得無いなら自分の控除はいらないよね あ、そりゃそうですね。
もう一つ質問なのですが、その派遣社員の妻なんですが再来月あたりに70万近くの副業収入がある予定なんだそうです。
この場合、やはり青色申告の申請をしておいた方が良いのでしょうか?
複式簿記はわかります。 >>406
派遣の就業規則分からんけど青色申告したら副業禁止の規定に抵触可能性大
派遣切りさえても何も文句言えなくなるし青色申告していることによって失業手当もらえなくなるから慎重にな >>407
え、開業届じゃなくて青色申告だけで失業手当貰えなくなるんですか。
派遣の会社では特に副業禁止では無いそうです。 去年ワンストップでふるさと納税をやったけど
去年は歯医者に長らく通っていたので
去年の医療費が10万を越えたので控除の申告にいこうとおもっていたんですが
市の広報誌をみてると
ワンストップでふるさと納税をした人が所得税・市民税・県民税の申告をしたら特例対象外になるって書いてありました
この場合、医療費控除の申請はしちゃだめなんですか? >>412
医療費の控除と一緒にちゃんと寄付金控除の申告もしろってこと
申告したのな寄付金いれてないとワンストップは無効になってるこらただ寄付しただけで減税効果がなくなる <前提>
・夫:会社員 給与以外収入無し。
・妻:個人事業主。仕事場は家。
<相談事項>
一戸建てを買ったので、夫が住宅ローン減税のため、確定申告をします。
その確定申告において、住宅ローン減税額の計算の一部に事業用途割合を入力しないといけないのですが、
妻の仕事場としての利用割合を算入しないといけないのでしょうか? >>413
先にワンストップしちゃっても確定申告するときに再度寄付したことを申告すりゃいいのね 怪我で12月に保険診療を受けた分を還付を受ける生命保険会社に出して領収証が手元に無いのですが、
こういった手元にない領収書の分は医療費の明細書に記載しなければならないのでしょうか >>417
還付を受けれる分は医療費控除に含めても意味がない(還付金と相殺される)から除外したらいいんじゃないかな メモ
カード支払いの去年一年間の証明書あるいは領収書の発行をお願いした結果
NTTドコモ 毎月の支払い金額の一覧を無料で郵送。即日。
出光カード 毎月の領収書12枚を無料で郵送。即日。
楽天モバイル 発行しない
楽天カード 無料で郵送するが2週間くらいかかる >>417
そもそも申告時に領収書の提出はしなくていいので保険会社に出してしまった合計金額がわかるなら明細書に書くように。補填された金額の記載もお忘れなく
>>418
嘘つくな。相殺されようがかかった医療費と補填させた金額は書かなくちゃいかんよ。それが明細書 >>414
事業経費に家の固定資産税とか入れるなら案分必要
たんに使ってるだけで経費入れてないなら100%でもそんな問題ならないとは思う >>420
ありがとうございます
具体的な金額は覚えてないので保険会社に聞いて金額だけでも載せようと思います 住宅ローンの申請で使う住民票ってマイナンバー記載じゃなくても大丈夫ですよね? >>424
記載している住民票という決まりは無かったはず >>426
答えておいてなんだけど、そもそもマイナンバーを申告書に記載するようになったから住民票添付は無くなったんじゃなかったっけ 平成28年分以後の住宅借入金特別控除の申告では住民票は不要
平成27年分以前の申告をする場合でも住民票はマイナンバー記載不要
もし記載の住民票を受け取っていたらマイナンバーはマジック等でマスキングする >>427
マジですか…
ハウスメーカーに用意しろって言われたから必要なのかと思ってました
印鑑証明も必要だから念の為住民票とってくるか迷うな 扶養の二十歳大学二年なのですがずいぶん前に7万で買った定価1800円の物をヤフオクに出品したらまさかの23万で売れました
確定申告申告しないといけないのでしょうか?
7万で買ったレシートはどっか行きました e_taxで申告し進捗状況を見ると、まだ還付金額、銀行口座などを確認中と出る。e_taxでもやはり1〜1.5ヶ月かかるんだ? >>433
1/5に申告して1/30に還付されたから税務署の忙しさ次第だろ 1月30日に申告して2月12日に入金した
送信票に添付書類郵送になってないか確認してみ? 1月31日の夜に申告して、2月15日に入金してた。 去年までchromeでもマイナンバーカードで申告できたのに
今年から外しやがった・・
どんだけマイナンバーカード使わせたくないんだよw 本職とは別に短期間バイトをやったんですが本職分の確定申告をするのでこちらを加えてやろうとしてます。
ところがバイトの方は源泉徴収が無いのですが、実際貰った分だけ申告しておけばいいのでしょうか?
収入の裏付けが無いので Firefox、途中保存ができないな(´・ω・`) IEなんて作成開始の新しい画面が開きもしない
Windows7 64bit 質問ですが、事業の経費にした建更って所得控除の地震保険料控除できると思いますか? 質問です。
先ほどe-taxで医療費控除の申請が終わりました。
途中16歳未満の扶養家族の情報入力欄はあったのですが、配偶者の情報入力欄がありませんでした。
源泉徴収票の数字をそのまま入力していったので38万の控除金額は反映されており、還付金の金額も合っていました。
e-taxでの医療費控除は配偶者の情報は入力不要なのでしょうか?
医療費の入力欄には配偶者の名前を入れているものもあります。
よろしくお願いいたします。 >>443
便乗質問、所得控除にするのと経費にするのとではどちらがお得になるの? 会社が年末調整してなかったとして、年収が2000万を超えなかった人は、確定申告をする義務は無いですか? >>419
そのためにドコモに毎月糞高いお布施してるのか ふと思ったんですけど、個人事業で、例えば親族に仕事を手伝ってもらって、報酬的な感じで親族に渡せば、極端な話所得ずっと0にできますよね?
それって売上1000万とかいく人はさすがに厳しいかもですけど、売上200万程度の人はみんなやってるんですか? こうやって必死で考えたバカ質問に釣られるバカがいたら笑える 素人が5秒で思いつくような対策の対策を税金を絞り上げるプロがやってないはずはないだろうに >>452
どうやって対策してるんですか?
でも、私も実際外注じゃなくて、弟に手伝ってもらおうかなって考え中で、そこでひらめきました
>>453
ごめんなさいアフィリエイトとかの報酬とかそんなかんじですかね >>448
いやぁ、仕事で毎日2時間ぐらい電話しまくるんで
無制限カケホで毎月2300円も払っとるよw 平成29年度の申告(平成30年)で売り上げ1000万超えて課税事業者の届け出を提出しました。
この場合、最初に消費税を納めるのは平成31年3月31日までなのでしょうか?
バカな質問で申し訳ありませんが教えてください、よろしくお願いします。 >>460
平成29年が1,000万超えなら、平成31年中の売り上げに対する消費税を32年3月31日迄に払う
つまり、来年のこれからの時期に計算して納める
便宜上平成表記ですまんね お尋ねします。
会社員(所得800万)です。
配当があるので、
所得税は総合課税、住民税は申告不要が良いと聞きました。
住民税を申告不要とすると、
住民税のふるさと納税の控除や医療費控除はどうなるのでしょうか。
受けられないとかえってマイナスになるような気がしますが、
いかがでしょうか。 >>463
必要だよ、源泉がなけりゃ申告しなくちゃ
源泉徴収とは税金を天引きすること、確定申告とは自分で納税額を申告し納税すること
源泉徴収で天引きされてればもう納税してるからそれでいいが、源泉徴収されてないならその収入にかかる税金はまだ払ってないんだから申告して納税しなくちゃ >>464
ありがとう。
明細書を鑑にして、本職分の申告(還付あり)と合わせてやっときます。 >>461
わかりやすく説明していただいてありがとうございます。
税務署の資料などの2年後というのがはっきり理解できていませんでした。
勉強になりました。 >>462
配当を除いた住民税の申告を別途やれってこと
申告不要って申告しないんじゃなく配当を含めない申告を別途しろってこと >>467
ありがとうございます。
それでは、区役所に提出する住民税の所得金額申告書には
「申告不要」、「申告分離課税」
のどちらを選択すればよいのでしょうか。 >>469
住民税は市区町村ごとに申告書の様式(書く内容)が違うから気をつけな。 >>449
青+専従者使えばゼロどころか国保税もほぼ無料になるんじゃない? >>444
配偶者情報入力はありましたよ。
自分も同じ経験をして、配偶者なしで納税額3,000円で、えっとなり、「戻る」ボタンで配偶者ありを選択、妻のマイナンバー入力、すると結果は約2万円の還付金となりました。よく確かめて! >>473
ありがとうございました。やり直してみます >>449
働きに見合った給料払って所得ゼロになるなら、リアルに自分では何も稼いでない無能力者ってこと。
専従者の扶養になることもありえる。 1、不動産所得と事業所得の二つがある場合、不動産所得は10万控除で、事業所得が65万控除になるのでしょうか?
2、不動産所得の申告と、事業所得の申告は同時に提出すべきでしょうか?
先に完成した方を先に提出しても問題ないでしょうか? 年末調整してある源泉徴収と
年末調整してない源泉徴収が2枚ある場合は
確定申告の甲欄に合算した金額を書けばいいんですか? 先週、還付金が振り込まれていた。
いつもながら、苦労が報われてほっとする瞬間が好きだ。 事業主は配偶者の青色専従者を配偶者控除の対象にはできないけど
青色専従者は配偶者の事業主を配偶者控除の対象にできる謎仕様 しかしこの国のe-Taxは糞だな 役人天国の事なかれ責任逃れ無駄セキュリティーもいいとこ
なにが電子立国だw 会社を退職した人は確定申告を
する必要がある義務なのか
した方が得だからやった方がいいだけ
なのか分かる人いますか? >>483
在職中に給与から所得税は源泉徴収で天引きされて納税していたが、それでも確定申告しなくちゃいけないか、という意味か?
それならば自分の年税額を算出してみろ、それで源泉徴収で納税した額が自分が支払うべき年税額に不足していれば確定申告して不足分を支払う、しなきゃ脱税になる
逆に源泉徴収の額が年税額より多ければ還付の確定申告すれば取られすぎが返ってくる、でも、返ってこなくていいや、取られすぎ分は国に寄付した思うからいいや、てなら何もしなくて終わりにしていい
いずれにしても自分の年税額がいくらかを計算してみんと話にならん
年税額を出す所得税の計算のしかたはググれ >>483
給与が一か所だけで、会社に対して正しく申告していれば、確定申告する義務はない。
確定申告すれば納税になる場合でもだ。 >>485
ちょと違うな
源泉徴収義務者が”徴収すべき税額を徴収しているにもかかわらずその税額を納税しなかった場合”と、”徴収すべき税額を徴収せず納税額に不足を生じている場合”では対応が違う
前者の場合は義務者が罰せられるのはとうぜんで、かつ、不足額はこれまたとうぜん義務者から徴収されるが、
後者の場合は義務者は罰せられるが、不足分は納税者に追徴がいく ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています