年末調整・確定申告41
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このスレは所得税の年末調整・確定申告に関する質問・相談スレです
他の税金についてはそれぞれの板やスレで
ただし個人住民税や国民健康保険税については、所得税確定申告の延長上の話ならばOK
○事業所得に関する質問の場合は「青色申告」か「白色申告」かを明記のこと。
○データや情報は小出しにせず、一度に書くこと。
○具体的な数字があると回答もしやすい。
○「こんなことやってもバレませんかね?」って質問は禁止。脱税は犯罪なのだ。
○リーマンの副業・バイトは、住民税で会社にバレる場合がある。
○還付申告は年明け以降なら確定申告期間前でもOK。
○還付金が振り込まれるのは3週間〜2ヶ月後。
前スレ
年末調整・確定申告39
https://mevius.5ch.net/test/read.cgi/tax/1522619559/
年末調整・確定申告40
https://mevius.5ch.net/test/read.cgi/tax/1542240593/ 去年まで1年間社保なし(雇用保険だけあり)でバイトしてたんだけど、貰った源泉徴収票には社会保険等の金額欄が空白だった。事業主にもう一回発行の連絡入れるべき?
源泉徴収税額は合ってるからあまりしたくないんだけど… 初年株式会社作ったんだけど、よく考えたら財務・税務の知識がゼロ過ぎて、なにをどうしていいのかまったくわからん。
いままでの確定申告と同じようにしてれば法人税払ったことになるんかな?
とはいえ俺の個人の税金とかはどうなるんだろ? >>88
会計士に頼みなよ。
ゴーンさんみたいに会計のプロや銀行に頼んでたって逮捕されちゃうんだから >>84
自分の職業をどう位置付けるかは、個人のアイデンティティにかかわる問題で、行政がどうこういうことじゃない。
世間的な感覚とあまりにもかけ離れていたら、逮捕されたときの報道で”自称”とつけられるだけ。 >>86
天引きされた金額が完璧にわかるなら、自分で書いとけばいい。 >>88
まずは税理士の無料相談してみたら?
それか商工会、納税協会あたり入って相談するか そういえば昔…
依頼した税理士が3年間も法人の申告を放置してて4年目にうちに駆け込んできた案件があったなw 警察や国土交通省や厚生省やら役人はグレーゾーン作って利権を作るのが好きだけど
やっぱり税務署もグレーゾーンがあるんだな
税務署のサジ加減で白にも黒にもなりえる判断
税務署様々ってかw 税務署を接待したり袖の下入れるのって税理士や会計士の役割? e-Taxに初めてログインしたけど青色申告をするボタンが見つからない >>88
法人税払ったことにはなりません。
今までの様に個人確定申告をしていても、株式会社=会社=法人 法人なら法人税の確定申告しなくては。
個人の所得税の申告と法人の申告は別に考えるんだ >>97
はあ?どこまですすんだ?決算書ボタンから進んで青色申告決算書ボタンあるぞ >>80
日数に関係なく、そのケガで支払われた保険金が
対象って事で了解した。さんくす。
>>81
残念ながら、自家用車だから対象外かな。
公共交通機関が対象で自分の車が対象外って
何か解せない所があるんだけどね…。 >>101
スマホ版は決算書作れないよ。
そういう仕様
パソコンでやるしかないね 金もらうための申請で手間かかるんならわかるけどこっちが金払ったる側なのに手間暇かけないといけないのほんと腹立つ
マイナンバーカードでプライバシーとか気にせんとなんでもかんでも一括で管理してくれよ・・作ったけど糞の役にも立ってないわ >>101
今年はスマホ版は、まだ給与のみ対応
早くても来年以降だなあ >>15
全額控除していい
ただ来年就職して支払った年金の還付がある場合は今回の確定申告の修正申告が必要 持株の配当金について
総合課税と分離課税が今一良くわかりまてん
配当12万位なら総合課税のがいいのですか >>101
スマホ版pc版で作れる。
しかし入力項目が沢山あるならば決算書の入力はスマホでは非常に疲れる。あまりオススメしない。 なんで今頃確定申告してるの?
わたしは1月半ばに終わってもう還付受けて鼻くそほじりながら
5ちゃんであそんでるよ? 今年、初めて青色申告をします。バイクを購入したのですが個人用で7割、事業用で3割使用予定です。
そこで按分して購入価格18万のバイクを5万4千円の経費として仕分けしたいのですが面倒くさいので勘定科目を消耗品として大丈夫でしょうか? スマホ板は無理ということで、昨夜、寝る前にPCでログインしようとしたらログインできず
なんとインターネットエクスプローラ11しか使えないという糞仕様
うちの最新版Windows10ではエッジからIEへの切り替えが無効になってた
マイクロソフトがIEはオワコンとアナウンスしていてエッジへの移行を促してんのに
なんでIEで作ってんのw edgeもIE11もすべてのwindows10にインストールされてるよw
切り替えとかじゃなくて別々 ふるさと納税ていくらくらいからが得なの?
収入が配当の30万円くらいじゃやっても意味ないですか? >>110
駄目です
一旦固定資産として計上してから按分して減価償却してください 青色申告なら30万円未満少額で一時償却、事業共用割合分54000円だけ減価償却で落とせるのでは 年金生活者で当然年金などの収入は400万円を超えません
空家対策で月2万ほどで家を貸して経費や保険料、固定資産税などを差し引くと収入が20万円しません。
それでもこの収入は不動産収入として申告する必要はあるんでしょうか
(開始の年に税理士に頼むと雑所得ではなく不動産収入にされました) 去年の夏頃まで勤めていた会社を辞め、開業届を出してフリーランスになりました。
初めての確定申告ですが去年の上半期の分の給与収入はどう扱えばいいのですか?
確定申告って開業届を出してからの収支に関するものでは?じゃあ前職の収入って…?と考えるとよく分からなくなってきました。
前職の会社での源泉徴収票はあります。 >>116
年金以外の所得が20万以下ならば所得税の確定申告はしなくていい(結果、その分には所得税はかからない)
しかし住民税は申告をしてその分の住民税を払わなければいけない >>114
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/special/1167/923/amp.index.html
に10万円未満の備品は消耗品費として記帳する。消耗品費は10万円未満または使用可能期間が1年未満の少額減価償却資産のことで、100均で買った文具も9万円のスマホも消耗品費となる。と書かれているのですがどうなんでしょうか? >>119
按分後ではなく総額でまず固定資産該当か判定する
青色30万未満少額使うときも、いったん固定資産計上が原則 >>119
どっちでもいいよ、経費の合計は変わらんから >>117
総合課税だから混ぜて申告する
最初の所得の欄に給与と事業があるかれ手引きの通りに書いてったら総所得が出る
控除からあとは共通 >>112
起動できない。プログラムファイルから直接実行ファイルを開いてもダメ IE11 起動できない。でググったらいっぱい質問でてきたわ
ようはマイクロソフトがエッジに移行させようと邪魔してるみたい windowsボタン→windowsアクセサリ→Internet Explore
で起動する
なんかおかしなことして壊したならリカバリすれば100パーセント使える e_taxのメリットを一言で言えばマイナンバーカード又は通知カード+本人確認書類の提示又は提出が不要なだけですか?
(PC・プリンタ有り、カードリーダー・マイナンバーカード無しの場合) >>126
添付省略+郵送か持参の手間が省ける、かな >>126
e-taxは計算終わって即送信でとりあえず終わり
あとは来年まで使わないカードリーダーを仕舞うだけw
そこから印刷等々の手間があるとないとじゃけっこう違うよ
まあそれだけの違いしかないと云えばそれだけのことでしかないけど…
夜中にでも送信できるのでその点は便利だった
…つまり確定申告はもう終わりましたw >>59
「添付禁止」じゃなく「不要」だから
添付しても別にいいと思う windows10でIE11が起動しないのは
たいていIEが無効化されているからだな
IE有効化の設定はwindows10の基本中の基本
俺なんかwindows10のPCを買ったその日から
IE11を使い、既定のブラウザはchomeを使い、
edgeは一度も使ったことがない
まだwindows7ユーザーも多い現状で
e-taxがIEに優先して対応するのは当然
j さっき青色申告をE-TAXで送信したつもりですけど、それを確認する方法ってありますか?
作成コーナートップの「メッセージボックスの確認」には何もありませんでした >>133
メッセージボックス一覧の受信メッセージに「受付完了」のメッセージが来てるはず
なかったら再度送信したほうがいいんじゃない? >>111
エッジで作って印刷して提出すればいいだけ。 平成29年12月に事業開始で最初の売上は1月末
平成29年の年末に事業開始にあたっての経費がかなり掛かっていますが
この経費を30年の青色申告に入力することは問題ないでしょうか? >>136
問題ある
29年分は収入なし経費のみで赤字の申告をする
青色なら損益通算できるから30年分から引く
結果的に一緒になるとしても会計年度はちゃんと分けなきゃあかん >>137
ありがとう。まずは29年分の赤字申告からしてみます ガソリン代を出光カードで払っていましたが
明細書を発行しておらずWeb明細にしていたので、直近3ヵ月分しか見れません
一年分のガソリン代を経費にするあたって、
銀行口座からクレジット会社が引き落とした毎月の金額を経費にしたとして
領収書も明細も無くて大丈夫でしょうか? ガソリン代以外に使っていませんが、カードの利用代金がガソリンに使われたと証明することができません。。 確定申告は、もうできているけど、いつも、ぎりぎりまでださない。
ときどき見て、まちがいに気づいたり、忘れているものに気づいたりすることがあるから。 >>138
平成29年確定申告の期限内に青色申告書を提出してないと損失繰越できないのでは?
今からやるなら29年申告に「開業費」を計上して申告したほうがいいよ >>140
↓出光ならヘルプにあるけどどうだろ?
Qウェブ明細は過去何か月分まで確認できますか?
Aウェブ明細では、過去の利用明細は、3ヶ月分までご確認いただけます。
3ヶ月より以前の明細については会員サービスデスクまでお電話ください
Q利用明細書を再発行して欲しいのですが?
Aご利用明細書の再発行につきましては、同じ書式ではございませんが
内容を確認できる明細書の発行手続きを承っております。
(※2年以上前の再発行につきましては開示請求書のご提出が必要となります)
本会員様より出光カード会員サービスデスクにご連絡ください。 そもそも論として、カード明細はあくまで利用明細であって、税法上の領収書等にはあたらないんだが…特に消費税注意 >>142
>>144
ありがとうございます
今、出光カードに電話して過去明細と領収書の発行をしてもらえるようになりました。
そこでまた疑問が湧いたのですが、
30年分の経費にできるのは、請求確定日が30年の分でしょうか?
それとも実際に口座から引き落とされた日が30年になってる分でしょうか?
12月に給油した分がまだ引き落とされていません みんなマネーフォーワードクラウドを利用してるんですかね?
調べたらこれしかありえないと思った >>147
マネーフォワード確定申告使ってる
青色申告の知識全然無かったけど適当な本読んでググりながらいけたわ
もうこれないと絶対無理 とりあえず何か初心者向けの本一冊読んだ方が良いと思うよ 納税用確認番号てなに
そんなもの取らなくてもできるよう簡略化したんじゃないの?
事前登録とかしないで良くなると聞いたからはじめたのに >>145
原則はそうだけど実務上は明細でもいける。要は税務署側から見て裏付けが分かればいいの。
>>146
良かったですね。
「経費」は30/01/01-30/12/31に支払った・引き落とされた物が対象です。
その他、お約束的な手順は解説本を読んでみましょ。
>>150
↓ググっただけですまんがペイジー払いとかに使うらしい(俺は使ったことない)
「納税用確認番号」とは、ATM、インターネットバンキングを利用した
電子納税を行う際に入力する、6桁の番号です。電子納税における、
暗証番号やログインIDのような存在といえるでしょう。
e-Taxの新規登録時に、納税用のカナ氏名と共に登録することになっています。 >>150
納税する時に必要だから好きな番号つけたら?イータックスHPからメッセージボックスログインして納税用確認番号変更からできる。
還付申告なら無視 >>147
簿記の基礎の本とネットでググって、エクセルで帳簿つくって
確定申告書類一式は国税庁の特設サイトで作成印刷 >>152
ありがとう。事前登録して番号決めてきました
マイナンバーカード使って初確定申告(イータックス)してるけど事前登録だけで今日はお終いにする
もうごちゃごちゃしたトップページといくつかのリンク先に目を通しただけでやる気がごっそり減ったわw マネーフォーワード初めて入力してみたけどいろんな帳簿やいろんな入力画面入力方法があってわけわかんね
青色申告以外の機能もいろいろ用意されてるのかな ガソリン代とか一件一件入力なんてする必要ないの?
今期入れた一年分のガソリン代をまとめた合計額を一回入力しちゃっても良いの?
それの紙の明細を数年間保管しとけば問題ない? MFクラウドで売上を入力しようとしても売掛金の科目が出てこない。。
未収金にすればいいのか?
会計ソフトで勘定科目に売掛金が設定されてないとかw 無料版だから現金主義の記帳しかできない仕様なのかな
発生主義で記帳しないと65万円の控除を受けられない 市県民税の申告書って、前年の収入が3万+障害手当70万程なんですが、しなくてはいけないんですか?
弟の扶養に入ってます 国税クレジットカードお支払サイトについて語られてるスレってありませんかね? >>160
障害手当ては非課税だから、申告不要っちゃー不要
ただその場合でも市町村により出す申告書的なのあるはずだから、聞いてみるのが一番かな 普通に仕訳会計を学んできた人間にはあのクラウド系の簡略入力はなんとなく使いにくい >>163
分かる
かんたん入力は知らない人には便利だけど、知ってる人間的には融通効かないから決算とかは仕訳入力使うなあ
会社により仕訳入力どこでできるかとか、試算表から飛べる画面が違うのが面倒だわ やってないから知らないけど、やよい会計とかFreeとか使うのかと思ってた。 このスレにもう確定申告が終わったとの書き込みがあるのですが昨年分の申告は18日からなのではないですか?
他スレでも見かけましたがこのスレだと>>109とかです >>171
>>終わったとの書き込みがあるのですが
その人が確申を作る”自分の作業”が終わったってことだろw
>>申告は18日からなのではないですか?
1月からもう受け付けてるよ、なにも2月16日(今年は18日だが)からしか出せないわけじゃない
2月16日から3月15日は「受理」の期間で、行政行為では「受理」と「受付」は別もので、「受付」はもっと前からやるさ
なお、還付は1月4日から「受理」になるよ 売掛金が見当たらないのはマネーフォーワードMEという家庭用のソフトに誤ログインしたからっぽい
HPがややこしいわ。まるでアフィサイト 『マネーフォワード ME』にご登録いただき、ありがとうございます。
なんてメールが来てた。俺はマネーフォーワード確定申告にログインしたつもりだったのに。 質問スレから来ました。
一人法人で個人事業も少しやっているので、毎年確定申告をしているのですが、
法人の源泉徴収票を作成する時に
「支払金額」と「源泉徴収税額」だけ記載して、税務署や役所に提出するということは問題無いのでしょうか? 扶養控除等申告書を会社に出してるなら年末調整は義務
出してなきゃ義務じゃないからそれでいいんじゃない >>175
質問の趣旨をはっきりさせるように。
基本的には、法令通りに記載されて源泉徴収票を出しなさいとしか言いようがないけど、
何かを隠す目的で記載すべき事項を記載しないのか、ただ頭が悪くて正しい源泉徴収票が
作れないのか、どうせ正しく確定申告するから源泉徴収票なんてどうでもええやろということなのか、
そういう背景を書けば、誰かが丁寧に答えてくれると思う。 >>171
納税の人は18日からで、還付の人は1月1日から。
これは、還付金に生活がかかっている貧乏人に一日でも早く還付金を届けるための政策。
人質が解放される時に、まず女子供からというのと同じこと。
納付の人がフライングして提出しても、無申告の扱いにはされないけど、
そのような還付金妨害は絶対にするべきではない。 還付申告は多種多様
所得無しから高額納税者までいろいろ >>178
>>納税の人は18日からで
国税庁のPRや税務署の広報読め
”確定申告書は当署は1月○日より窓口配布を始めます。それ以降は申告期限以前でも確定申告の受付をしております。なお電子申告は1月1日よりできます” 税務署等に1ケ月間設けられるのは確定申告書作成会場・提出会場なんだよね
紙のみで申告書を提出していた時代の名残り
自力で作成できる人はさっさと提出すればいいだけ
ちなみに当局大推奨中ですw
[ e-Taxの利用可能時間 ]
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/iikoto.htm
平成31年1月4日(金)から3月15日(金)までは、24時間e-Taxの利用が可能です(メンテナンス時間を除く)。 大阪国税局では、京都、大阪、神戸市内税務署管内の申告者を対象に
2月12日から15日まで期前広域申告センターを設けている
税務署が設ける18日からの合同申告会場と同じ場所だ
譲渡所得や贈与税の資産税は対象外だが、
国税局自身が期前の申告センターを設けている >>161
トヨタファイナンスのスレでやれば良いのでは? >>177
>どうせ正しく確定申告するから源泉徴収票なんてどうでもええやろ
これっぽい感じです。
・源泉徴収は毎月しており、年末調整せずに12月分も1〜11月分と同額を徴収した
・1/10に特例納付でそのまま12ヶ月分を納税してしまった
・excelの源泉徴収票を作っていて、年末調整を「しない」を選択すると
源泉徴収票には「支払金額」と「源泉徴収額」だけが書かれた文書が出力された。
その文書は、そのまま出して良いかというのが質問です。
確定申告で個人事業分や医療費控除などもあるので、還付申請をすれば良いとは思いますが、
「給与所得控除後の金額」と「所得控除の額の合計額」が空白なので、文書としてそれでもいいのかなと。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています