年末調整・確定申告42
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このスレは所得税の年末調整・確定申告に関する質問・相談スレです
他の税金についてはそれぞれの板やスレで
ただし個人住民税や国民健康保険税については、所得税確定申告の延長上の話ならばOK
○事業所得に関する質問の場合は「青色申告」か「白色申告」かを明記のこと。
○データや情報は小出しにせず、一度に書くこと。
○具体的な数字があると回答もしやすい。
○「こんなことやってもバレませんかね?」って質問は禁止。脱税は犯罪なのだ。
○リーマンの副業・バイトは、住民税で会社にバレる場合がある。
○還付申告は年明け以降なら確定申告期間前でもOK。
○還付金が振り込まれるのは3週間〜2ヶ月後。
前スレ
年末調整・確定申告41
https://mevius.5ch.net/test/read.cgi/tax/1548969990/ 月当たり
所得税住民税国年金 47000円
NHK 2300円
水道ガス電気 40000円
携帯 4000円
自動車税、保険 6700円
火災保険 8300円
国民健康保険 16000円
月計 124300円
new
NTT固定電話 1600円
ADSL 2500円
自治会費
タバコ税
酒税
ガソリン税 毎年、青色申告会の
この決算書は青色申告会で指導しました
という判子を決算書に押して貰うのが心の平安です。 底辺wワーカーです
去年からwワーク始めて初めての源泉徴収票貰いました
確定申告は必要でしょうか?
また確定申告したとしたらお金を払う事になりますか?
教えてください
本業
https://i.imgur.com/wGyCO2c.jpg
副業
https://i.imgur.com/SXi5ze4.jpg ゆとり満載の質問ですまん。
2016年夏に色々あって会社辞めて以来ずっとニート実家暮らし
それ以来確定申告とか敷居が高い気がして何もしないまま今に至るんだが
今からでも確定申告したほうがいいんだろうか?
したほうが2年分のお金とか戻ってくるのかな? H29は白色申告、今年H30から青色申告で、銀行残高も売掛金も前払金もきっちり合ったんですが、
H29/12/30に仕入れた分をH30/1/4に前払金として振り込んだ金額が前払金にずっと残ったままに
なっています。
H29の白色申告で現金主義で登録した分が消込できずに最後まで残っている状況です。
これを消し込むにはどうすればいいでしょう?
1/4 前払金を何かしらの勘定科目に変えればいいんでしょうか? 去年1ヶ月年金払い忘れて今月払いました
今無職なんですが、今年働いたらその会社の年末調整のとき提出すればいいのですか? 私じゃなくて身内の事ですが、誰もが無知なので、どなたか教えてください。
姉夫婦ですが、去年から姉の夫が退職(病気で)、その後無職、姉はパート。子がこの春から就職します。詳しくは聞いてないけど、パート代は年にして100万もない。この場合、子は両親を扶養に入れた方が色々節税になりますか? >>6
還ってくるかは計算してみないと分からない
年途中の退職だと、その年の分は還ってくる可能性が高い
源泉徴収票を置いているなら、国税庁のサイトで試算してみたら? 半分くらい終わった
何とか今週中に終わらせたい
親の分と自分の分の2件やってるから大変 パートですが給与所得があり、それ以外にバイトをやった場合ですが
バイト代が20万円を超えなければこちらは申告の必要はないと認識したのですが
バイトの支払名目が「給与」となっている場合でも必要はないのでしょうか?
それとも、メインのパート代+バイト代で20万円を超えている場合は
合計して「給与所得」として申告しないといけないのでしょうか? >>11
>>11
ありがとうございますm(__)m >>16
所得税は申告する必要はないが、住民税は申告する必要がある >>8
還付ならしなくてよいみたいな書き方してんじゃねーよ。 >>12
節税というか、正しく税金が計算されることになる。
税金だけでなく、健康保険も扶養に入れることを忘れないようにね。 教えてください
確定申告の書類を税務署提出しましたが、
住所の欄の〇〇町の「町」を飛ばして記載してしまいました。
ex.〇〇県〇〇市〇〇(町)〇〇号1-1-2
こちらは軽微なミスとして受理と対応してもらえますでしょうか >>22
マイナンバーで本人が特定され、正しい住所もわかるから何も問題ない。 >>23
ありがとうございます
マイナンバーカードじゃなく
住民票にマイナンバー記載のものを提出したんですがそれでも大丈夫ですかね? 回収不能になった売掛金を貸倒損失にしたいのですが
弥生会計スタンダードを使用しています。
そもそも初歩的な質問で大変申し訳ないのですが、仕分けの区分をどこにしたらよいか教えてくださいm(__)m
「クイックナビゲーター]−「導入]−「科目設定]−「経費] の中に作って良いのでしょうか? こちらを見て自己解決しました。
ttp://www.komori-tax.com/12contents/031.html
区分
損益計算書
分類
経費(販売費及び一般管理費 または 特別損失) 青色の発生主義で記入してます
海外のドル収入で記入に過去のレートが必要なのですが契約している地銀銀行が過去のレートを公開してないみたいなのです
どこのレートを参考にすればよいですか >>24
納税額が少なくなければ柔軟に処理します。
それが税務署。
これホント。 >>24
税務署が添付書類で確認できるから、問題ないと思うよ >>27
みずほが過去数年間の日にち単位の各外貨レートをCSVで提供してくれてる
みずほ ヒストリカルデータで検索 >>12
もしかしたら世帯主の変更とか要るかも。
被扶養者は世帯主の年収より低いこと、とか言われるし。
年金事務所に電話したら良い e-tax の送信の日付を間違えちゃったんですが
訂正したほうがいいでしょうか?
明日送信しようかと思ってたけど勢い余って今日してしまって
3月1日のまま送信してしまいました あともしやりなおすとしたら2重送信みたいになるんでしょうか?上書きされるんでしょうか? >>33
送信日付くらい気にしなくて大丈夫
>>34
実際の取引で取りようがないなら、統一してみずほ使うで大きな差は出ないと判断はできると思う
取引毎にコロコロ変えるのが一番あかん >>35
そうなのですか、ありがとうございました。 父の確定申告で困ってます。(配偶者控除)
私が父のをやることになった。父は認知が入ってしまいできない。
以下お願いします。
父は年金だけ
母は国民年金と踊りの先生で少し収入ある。
分からないのは配偶者控除です。
母の年収は国民年金約50万と、講師代60万で約110万です。(正しい額は聞いてない)
なら、手引きを見て、105〜110万の控除額16万になるのですか?
しかし、去年のを見ると老人控除対象配偶者で48万円で申請してます。
これってもしかして、間違った申請だったのですか?
48万が正しいのなら、今年もそうしたい。が理由が分かりません。
ちょっと詳細(不要かも)
母は、以前は大先生から直接給料もらっていて確定申告してなかった。
2年前からカルチャーセンターで教えるようになり給料制になった。
で、税務署に言われて去年の夏頃に確定申告した(税務署員にやってもらった)
今年も同じように書類もって行ってやってもらった。 すいません、追加です。
疑問に思ったのは、
パート収入が150万?以下なら扶養内で税金取られないとかありますよね。
母の収入は少ないのに、控除額がたった16万というのは少ないなと思ったのです。 >>38
収入と所得は違う
年金所得は0だし、講師が給与所得なら65万控除があるから0円
合計所得0円だから、配偶者控除可能 >>39
ありがとうございます。
別々なのですね。分かってきました。
年金の方は70万、収入の方は65万の控除ですね。
今までやったことなくて、今一生懸命勉強しながらなのですが、
細かいことで困ってしまうこと多いです。 >>40
父が年金だけでその収入が400万円以下なら申告不要だよ >>31
そんなんあるの?
世帯主なんて続柄の本人が誰になるかだけの話だと思ってたわ >>41
自衛官だったのと、75くらいまで働いてたので、
400万ちょっとなんです。 個人事業主で確定申告しなきゃいけないんだけど、iPhoneのfreeeってアプリで充分解決しますか?
色々めんどくさいな確定申告って e-Taxってやったことないけど何分ぐらい並ぶの?かなり早い? 転職後の確定申告について教えてください。
当方サラリーマンで昨年中に転職をし、転職先で年末調整してもらいました。
受け取った転職先の源泉徴収票に記載されているのは二社合算の金額だと思うのですが、雑所得のため確定申告する際は給与の記載は会社ごとに分けて書かなくてはダメなんでしょうか?
それとも今いる会社の分として1本で全額記載してよいのでしょうか?
分けるとなるとどう計算していいのかわからなくて……初歩的な質問ですみませんがご回答お願いします。 >>49
ご回答ありがとうございます。
たしかに転職先からの源泉徴収票も確かに画像の通りで摘要欄に前職の内訳が書いてありました……。
転職先はそれを差し引いて、前の会社は摘要欄の通りに分けて記載しなくてはいけないということですね。
もう一つだけ確認なのですが、生命保険料の控除については年末調整を行った転職先のみに一括で大丈夫でしょうか? >>50
年末調整か確定申告でしかできないから、前職は関係ない >>42
あるわけない。健康保険法に世帯主という言葉は一度も出てこない。
世帯主とは、国民年金保険料を払う義務を本人とともに負い、自分が健康保険でも
世帯員全員の国民健康保険料を一人で払う義務を負い、世帯関連の届け出の義務を負う、
世帯の中から一人だけ行政に差し出される罰ゲームの係。 >>49
質問に答えてない人にお礼を言って、自分で自分の質問に答える。新しい笑いの世界を切り拓いたな。
確定申告書には、年末調整した会社から合計額をもらったかのように記載すればいい。
給料を誰からもらったかを申告するのではなく、手元にある源泉徴収票を申告するイメージ。
税務署が詳しく知りたければ、源泉徴収票を見ればよいので、前職の会社を隠していることにもならない。 >>37
役所に行って要介護認定1を申請しとけ
住民税の控除が27万円受けられる。
税理士も役人も病院も誰も教えてくれなかった
市のパンフ見て気付いた >>54に追記。
翌年も控除受ける場合は、また役所に認定してもらう必要がある。毎年やらないとダメ >>37
今言ったのは住民税の障害者控除
障害者手帳とか持ってなくても認知症で役所で手続きすれば障害者控除を受けられる
質問の48万ってのは認知症を持つ父親の配偶者控除(所得税)
母親の年間の合計所得が38万円以下なら配偶者控除を受けられる。
あなたの母親の収入−120万位が、合計所得と計算される。
だからその収入なら配偶者控除を受けられる 間違えた。
>>54も所得税の控除だ。住民税は27万じゃなくて26万で自動的に計算されるらしい 税理士や役人が障害者認定できるはずがないだろ
そんなこと言ったら下手したら訴えられるぞ >>58
アホ。よく読め
そういう控除ができることを役人や税理士が指摘してくれなかったという話だ
認定は役所に決まっとるわボケ そんな当たり前のことを自分だけが知っているとばかりに大げさに喚かなくてもな
要介護認定や障害者認定はデリケートな問題だから
節税のためだけに第三者が積極的に薦めるものでもない
役所はちゃんと広報しているだろうし、聞かれたら答えるだけの話だ 土地を売って譲渡所得を得ました
長期譲渡で20%の税金になると思いますが
その他に生活に影響するものとしては
国民健康保険料だけと考えていいでしょうか? 障害者手帳とか市町村の認定の話は、状況見て伝えることはあるけど
あんがい自分や身内が障害状態なのを認めたくないのか
微妙な反応する人が多いわ >>61
扶養判定とか、医療費学費の無償化とか保育料判定とか 「障害者控除対象者認定書」は障害者控除としてけっこう知られてるけど認定が各自治体でまちまちなので要介護なら必ずとも言えないらしい
認定区分も微妙に違う
…この辺は正直曖昧です
該当する人は自治体でちゃんと確認しないとダメ 37です。
皆さん、ありがとうございます。
こんなの全く知りませんでした。
今から調べます。
さっきから医療費の計算が多すぎて、嫌になってます。
頑張らねば。 >>59
お前アホだなあ
控除ができるって指摘するってことは障害者だって言ってるのと同じだろ >>66
所得0なら医療費控除意味ないですよ。
あとたぶん既出じゃないと思うけど給与所得じゃなくても家内労働者の必要経費の特例で65万控除可能だから、その収入なら基礎控除と配偶者控除で税額出ないでしょう。 夫の申告書を妻である私が提出しに行くことは可能ですか?
作成自体は夫がやってますが税務署に出向くのが難しそうで郵送と迷っています 3月下旬から業務委託で自家用車で遠距離走る仕事をやるのですが、明日車を定期点検に出した場合、費用は経費になりますか? >>67
つまり役人や税理士は障害者を差別しているということか >>70
自家用車で運賃を受ける仕事をするのは違法 >>69
よくあるので大丈夫
夫のマイナンバー通知書や身分証明書コピーを持っていった方がいい >>69
たぶん大丈夫、旦那のマイナンバーカードと両方の身分証明書、印鑑
電話で確認してみれば >>71
本人や家族が嫌がることの方が多い
自分は、こういう控除や認定がある案内はしてるよ >>68
ありがとうございます。
医療費は父の確定申告でです。
母は収入少ないので意味ないですが。
先ほど役所行って、要介護の障碍者控除の証明書申請した。来週送ってくると。
去年のも修正申告すれば、お金戻ってくると言われた。
嬉しい!!
でも確定申告初めてで、更に修正申告などと大変だ。
お金のために頑張るしかないな。疲れた。 書類を郵送して本日還付のはがきが届きました。これは計算合ってましたので支払いますって事ととって大丈夫ですか。 >>77
申告書の計算結果と添付書類がOKだったというだけで、申告内容が合ってたという話ではない >>76
修正申告じゃなく更正の請求じゃね
修正申告じゃ金もどらんよ、別物だから気をつけてね
去年やってないなら修正申告じゃなく単なる期限後の申告 >>76
認定おめでとう
痴呆はこれから大変だから無理せずみんなを巻き込んだほうがいいよ
独りでがんばるのはよくない 著述業(作家さんではないです)として独立して、今年から確定申告をするのですが
実際、経費なんてほとんど掛からないので売上の9割が所得、そこから控除を引いて
課税所得が売上の7割くらいになります
ところがキャリアの長い同業者に見せたら「勿体ない、この仕事は4割まで経費で落とせる
家賃でも水道光熱費でも遊びに使ったお金でもいいから領収証があれば全部経費にしてしまえ
特に飲み代は全部落とせ」と言われました(領収書は全部あります)
本当に4割も経費で落として大丈夫なんでしょうか? 脱税に問われないでしょうか?
落とせるんなら落とします(そうすると源泉徴収されていた分から数十万円戻りますし)
法律の話ではなく、実情としてご存じの方いらっしゃったらお願いします >>72
運賃?タクシーではありません、ひとりで客先に出向いて工事をします >>82
経費なんてほとんどかかってないんでしょ
明らかに脱税じゃん 旦那さんが前年に亡くなったとして扶養と寡婦って同時に取れると思う? >>82
どーせクラ〇ドワークスのネトウヨライターだろ
機密費から金出てるくせにウソ経費で脱税まですんのかよ >>88
これは脱税ですか?という質問ではないよ(脱税なのはわかってる)
著述業あるいは同様の業種で4割程度なら税務署も普通は見逃す?という質問 ふるさと納税のことなんか訊いたら出てけって言われそうな雰囲気 e-Taxのマイナンバーカード、まえから4桁の暗証番号必要だったっけ? >>73
>>74
ありがとうございます、繁忙期に電話で問い合わせるのも気が引けたのでこちらでお尋ねしてみた次第です
控え等持参で行ってみます。 ピンポ〜ン♪
確定申告期間もいよいよ折り返し
特に今年は土日を目前にした金曜日が締切なので余裕がありません
これからという人も多数おられると思いますがお早目に >>82
4割の根拠が言えないなら大人しく収入=所得で申告しとけ。せいぜい青色申告特別控除と家内労働者の必要経費の特例でも検討しとけ >>82
脱税することによって生活が成り立っている個人事業主がこの国には大量にいる
税務署が本気だせば一網打尽にできるが、日本経済に深刻な影響を与えるので、今の所は経過観察中
どちらにしても、税務署やらのサジ加減で生活崩壊するので社会的立場は弱い >>1
電子申告しないところはド素人w
これは間違いないw >>98
入れた記憶がないんだけどな。
eTaxのサイトのメッセージ読むのもマイナンバーカード必須になってるし。 移民によるインド料理屋とか中華料理屋が乱立してるけどあいつら無申告だろ
税金を全く収めない
追尾課税しようとも国内に差押える財産も保有しない
利益は全て本国のファミリーへ
個人事業主は移民最強だよ 真面目に納税すんのも、ほんとバカバカしいよな
働けば働くほど納税させられる。
こんなんじゃ経済良くなるわけがない。頑張るほど損しちゃうんだから 国民年金の7-10月分を遅れて10月に払ったので年金機構からの控除証明書に記載されてないのですが、
11月分は社会保険に入るため支払いをしていなかったところ督促のハガキが来ました
その督促状の納付状況に7-10月分が済と記載されているのですが、これを添付する事で7-10月分の控除の証明書として使えますでしょうか? この時期になるとどうにもならん見苦しい愚痴を言うアホが増えるな >>103
マジレスすると、一人前の稼ぎがあって税金払ってないと在留資格の更新ができないから、
脱税どころか粉飾してでも税金払ってる。 >>105
遅れてでも支払った7−10月分の領収書を貼ればいいだけのことだと思うが、それじゃだめなのか?
年金に限らず支払った証明はなんでもその領収書を貼って証明するが >>108
ありがとうございます
支払いがペイジーで払ったので払った時の領収書等が無くて困っています >>98
お前税理士だな?
>>102
マイナンバーカードの4桁のパスワードは今年からだよ。去年は使わなかった >>110
やっぱりそうだよね。
うっかり長いパスワード入れてロックさせてしまった。 すみません母の確定申告で質問があります
母はパートで42万ほど収入がありますが、他に会社から役員報酬で60万の報酬をもらっています
パート先は乙欄で13千ちょっとほど源泉されております
確定申告をしてこの源泉の還付を受けようと思うのですが、年金が多少いくらかあるようなのでこれも含めて申告しないといけないのでしょうか?
年金の金額は140万もないと思います。65才を超えておりますので所得は20万をこえることはないと思います
宜しくお願い致します。 >>113
確定申告はすべての収入所得を書かなくてはいけません
たとえば道ばたで拾って黙って着服した金でもぜんぶ書くのです >>113
年金も申告は必要だけど、基礎控除、社会保険料、生命保険料、医療費引いたら課税所得でないんじゃない?
とりあえず国税庁の確定申告書作成コーナーへgo >>107
外人で自営とか在留資格無しがほとんどだろ
無しというか期限切れ
知り合い外人に市役所発行の外国人登録カード見せてもらったことあるけど
有効期限切れ、とスタンプ押されていてワロタよ
不法滞在でも市役所は普通に発行してくれるし何の不都合もなく行政サービス受けられる
子供も学校に行けるし >>82
業種は違うけどほぼ同じ立場で30年やってる身から言えば
売上が1000万円以下なら4割がボーダーラインというのは正しい
3割ならまず間違いなく大丈夫、2割なら100%架空の経費でも絶対に来ない
税務署が動くからにはコスパを考えるわけですよ
仮に売上1000万で200万脱税してたとして追徴課税含めて30万くらいしか取れない
そのために割く人件費を考えたらコスパが悪すぎる
そういう「匙加減」が戦後70年で出来上がってるのが実情です
だったらその辺を見逃して頑張って働いてもらった方が社会全体にはプラスになるわけですよ
>>88とか>>90とかは働いたこともないガキんちょだから無視してOK 課税所得120万円ぐらいですが、控除が2万円変わったら、
所得税と住民税はどれくらい変わってくるのでしょうか。 >>118
大まかな目安でいえば、所得控除の変化による税額の変化は、その所得控除に税率を掛けたものだよ
たとえば所得税5%、住民税10%の税率なら、2万円控除が変化すると所得税が千円、住民税が2千円変化する
単純な算数さ
税額は、(所得ーもともとの所得控除±変わる所得控除)×税率だから、”±変わる所得控除”に税率を掛けた分が変化する税額さ >>105>>109
日本年金機構からの書類ならいけそうな気もするが
なかなか微妙なラインだから分かる人少なそう すみません、確定申告未経験で全くの無知な者です教えてください。
親が所有する一軒家を、ある会社に出店のような形で貸してるんですけど、
賃貸料として月に5万円を貰っています(親の口座へ振込)。確定申告は必要ですか?
必要な場合、白色申告とか青色申告とかあるようですがどうなるなんでしょうか?
親が認知症みたいな症状が出始めて、私(定年退職して現在は無職)が代わりに
しないとダメなのかな、と思ってまして。 国税庁の統計情報「事業所得者」によると、 個人事業主(自営業)の平均年収は384万円、 平均手取り額は264万円です。
また、会社員(正社員)の平均年収(※7)は、 420万円(男性:521万円、女性:276万円)であることを考えると、 平均年収では個人事業主の方が約36万円低いようです 会社員は控除が大きく年金も会社折半だから
男性会社員の平気手取りは450万くらいか >>113
最近乙欄は税率低いから、副業で計算したら納付になることもあるよ
国税庁の作成コーナーで試算してみた方がいいと思う >>121
必要です
青色の申請をしていないなら、30年は間に合わないので白になります
申告のときに青色申請出しておけば31年から青色になって10万控除使える >>123
その統計が信用できるのか
佐川が長官やるようなとこで >>126
レスありがとうございます。
早速手続き開始しようと思います。
はぁ、気が重い・・・。 >>128
よかったじゃん相続税対策にもなって
できるだけ細く長〜く借り続けてもらえ >>127
政府は少しでも日本の経済実態をよく見せる方向で偽装するのだから、事業主の所得は
どんなに頑張って多くなるような計算方法を考えたとしても、その数字が上限ということ。
それに、所得が少なくて確定申告義務のない事業主は、いないものとして計算した数字だから、
本当の実態は、200円万程度じゃないかな。 >>130
違うな
俺は年収700万だけど内、事業所得は300万程度
副業としての事業所得の人もたくさんいる
事業所得一本だけの人の年収ならもっと平均高いだろう >>116
行政が不法滞在の外国人にお店貸してくれるのかw >>131
自営業で所得が300万円超えるなら法人化した方がお得だから、基本的に自営業者の所得は300万円以下。
なぜ、平均が高いかというと、一握りの法人化が難しい医者、弁護士、プロスポーツ選手の所得が著しく高いから。 >>109
だったら、通帳コピーと一緒に提出。
督促状には、納付の事実は記載されていても、平成30年中に支払ったことまでは書いてないだろ。 個人事業主だけど所得300万なんて夢のまた夢だわ
売り上げ高くても経費めっちゃかかるし >>133
違うな
そもそもまともに申告してるかどうかが疑わしい
法人でも赤字法人の方が多いからな
> 自営業で所得が300万円超えるなら法人化した方がお得だから
これは根拠がない誤り >>133
法人化のメリットは取引企業や銀行への信用力が上がるだけで
節税効果はほとんどない >>139
その通り
かつては法人成りが有利とされていた目安は
事業所得が800万程度以上だったが(財務省が想定)、
度重なる給与所得控除の圧縮で節税効果はほどんどなくなった
また法人成りすると社会保険に加入が義務だから
加入したくなくても年金事務所から執拗な加入要請が来る >>139-140
事業所得300万円の事業主が法人化した場合の計算書いてみるw
給与所得控除が減ったのは高額所得者の話で、年収300万とか何の関係もないし。 >>141
だから、そんな零細所得では意味がないんだよ
法人住民税の均等割7、8万円でも痛いだろ?
財務省の想定と今までの実務経験と概ね一致するんだが、
素人にはわからんのだろうなあ つか所得税の税率が上がるのが課税所得330万だから
強いて言うなら所得が300じゃなく330
しかしその程度じゃ面倒が増えるだけだ 今年はあと19,000円で税率上がるところだった。
でも、控除も増えるから計算してみたら税率上がってもギリギリならさほど差はなさそう。 財務省だまされてないで、自分で計算してみろよw
青色申告特別控除65万円引いて事業所得が300万円になる自営業が法人化した場合、
法人住民税の均等割りと社会保険料の会社負担分を考慮した給与は310万円。
この場合の最終的な手取りを比較すると、確かに法人化しない方が約25万円多くなる。
これは、個人の場合の国民年金20万に対して厚生年金が57万になるからで、
受け取る年金の期待値まで考慮すれば、すでにこの所得でも法人化の方がトク。
ここに、パートの配偶者がいれば、一人分の国民年金と国保が無料になって手取りでも逆転。
子供がいれば数に応じてその差は広がっていく。 質問。今年から仕事始めた新卒なんだけど、大学の時に去年3月までやってたバイトの源泉徴収票も
発行してもらった方がいいのかな?今からで間に合うかな。
元々バイト先の分も含めて今の会社で申告してもらう予定で、バイト先の源泉徴収票まで渡したけど、
何かの専門的な事情で出来なかった。今回自分で申告することになったんだけど、源泉徴収票って再発行出来るのかな。 >>104
出来るだけ節税しなさいよ。会計事務所へ頼まないで自分でやったりしなさい。 >>146
再発行は可能だけどバイト先がすんなり発行してくれるかどうかはわからない > 受け取る年金の期待値まで考慮すれば、すでにこの所得でも法人化の方がトク。
これは笑うところだな
厚生年金は保険料は上がり受給額は減る一方のことも全く理解していない 国が現金決済から電子決済に促そうとしてるのは脱税対策になることも期待しているのでしょうか?
電子決済だと全て記録されますよね
消費税の軽減税率の還付を受けるには電子決済をせざるを得なくなりますが >>150
当然そう
そっちが主目的で他にも色々効果あるよねってスタンスだろう なんかここ超過累進課税を勘違いしてる奴がたくさんいそう 今住宅ローン1年生のためe-tax入力してるんですが助けてください。
年末調整で配偶者控除を行ってる場合は確定申告では入力しなくてもいいんでしょうか?
あと嫁が平成30年に育休から復帰してて支払金額が130万、所得控除後が65万…と嫁の源泉徴収のどの欄が所得になるんでしょうか?
教えてください(´;ω;`) 130万なら配偶者特別控除
控除額は38万で配偶者控除と変わんないけどね
給与所得控除後の金額が嫁さんの所得金額
確定申告でも配偶者特別控除の金額が38万になるように入力しないと損するよ >>153
年調してある源泉徴収票を入力すればいい。配偶者控除は年調でしてあるんだから作成コーナーの配偶者控除の入力画面は入力する必要なし。
嫁の源泉の支払い金額の欄の金額を入力。その様子だとマイナンバーの入力画面で騒ぎそうだから先に教えとく。
嫁のマイナンバー入力する項目は出てこないから安心しろ >>154
嘘つけ。>>153は年末調整してあるって書いてあるだろうが。当然年末調整で配偶者控除は行われている。よって損するとかしないとかではないんだよ >>155
>>156
ありがとうございます!
「適用を受ける控除の選択」で年末調整の時から保険とか配偶者控除の変更がない場合は「控除の追加・変更」を選ばないので出てこなくてOKなんですね ワンストップは確定申告すると無効になるけど、年末調整で申告した内容は確定申告しても有効ってことですね? E-TAXってもう住基カードは使えないの??
今年からはマイナンバーカードだけ? >>156
いや、だからそれ反映させるように入力しろって意味なんだわ。配偶者特別控除の金額が38万に「なるように」って書いてるだろ。
そうしないと損するよ。
源泉徴収票の所得控除の合計額欄を入力出来るならそれで終わり。
国税庁のe-taxサイトのフォーマット知らんからそう書いただけ。 たこやき露天商とか八百屋とか、キャッシュレス決済で売らないと客が軽減税率で買い物できないわけでしょ?
対応すんのも大変だろうけど、売上全部データとして記録されちゃうのか
これ露天のラーメン屋とか全滅するだろ 新聞も配達のついでに月1で集金に来てたけど、もう現金決済できなくなるから売上ちょろまかすことができなくなるのか
新聞屋の脱税もデフォだったのかね しまった!
年末調整で記入した保険や年金控除分を確定申告で書き忘れた! >>159
住基カードの電子証明書が最後に発行されたのが平成27年で、有効期間が3年だから今年の確定申告時には全滅してるはず。 住基カードって返さないといけないんだっけ?
ろくに役に立たなかった割に手間ばっかりかけさせるな 入る
事業の経理事務にしか使わないんだから普通に考えたら全額経費でしょ 副業してないなら確定申告の必要ないと明確に説明できるから、申告書の郵送費も経費に入れてるぞ 自営業の確定申告(白)で国民健康保険料って証明書も領収書も要らないみたいだけど
30年度の保険料が615000円だったから、まるっと615000円控除しちゃったいいんでしょうか?
その前の年度は495000円でしたが、独学でやってたもんだから国保の保険料今まで落としてなくて
やり方がわからないのです。ちなみに10期に分けて払ってるので、615000円のうち、昨年中に払ったのは
430500円で、その前は一昨年の分のラスト3回147000円を払ってますのでトータル600500円ですかね控除できるのは 相談です
昨年3月に退職して4〜7月は無職、8月に再就職して年収手取りで約118万、総支給額130万弱
再就職先は社会保険、年末調整なし
お恥ずかしながら、親が昨年分のみ遡って扶養に入れるから今年は確定申告しなくて良い、来年から確定申告するように言います
この場合本当に今年は確定申告しなくて良いのでしょうか?
今年確定申告せず来年した時、今年分もするよう言われたり、課税されたりはしませんか? >>179
非常に単純です
平成30年1月1日から12月31日までの1年間で実際に払った金額が控除対象です
普通に払ってる場合は平成29年度分と平成30年度分の国民健康保険料が混在します サラリーマンで控除になるものって
ふるさと納税
健康保険
年金
医療費(10万超えた部分、あるいはセルフメディケーション)
くらいでしょうか? 副業で携帯乞食をやってるんだけど、14ヶ月契約する前提で値引きして購入したスマホを
今年中に売却したらその時点での経費(端末代や維持費)で、計算すればいいんですか?
例えば購入から6ヶ月で売却したら6ヶ月の費用のみですか?実際は14ヶ月費用が発生するんですが >>183
所得控除は14種類あり、自分の条件に合えばいくつでも控除になる >>181
国保の場合は領収証の添付が不要なので、実際に払った金額が分からないけど
自己申告だけでOKなんでしょうか? 初めて質問させていただきます
確定申告はしたことがありません
父が入院して、その分の医療費控除等で確定申告が必要?と思うのですが、具体的に何が必要でしょうか?そもそもこの場合確定申告は必要でしょうか?
父は80代でとっくに退職していて年金収入のみです。 業務委託で自家用車使っているのですか、高速とガソリン代は全額支給されます。
ですが領収書はあるので経費にしても大丈夫ですか? >>188
大丈夫だよ
支給された通行料とガソリン代を収入に計上するならな >>183
特定支出控除やら住宅借入金控除やら扶養控除、勤労学生、寡婦、社会保険料控除やらお好きなのどうぞ。俺子供の年金払ってるから社会保険料控除入れるよ
>>187
医療費控除は必ずしなければならないものではない。還付があるならやってみたら? >>187
支払った医療費が10万円以上の場合、10万円を超える部分が医療費控除の対象となる
必要とか義務みたいなものじゃなく、それを控除に使えば税金が少し安くなるという、義務じゃなく権利の一つ、やらなきゃやらないでいい、多くの人はめんどくさいやてんでやらない人が多い
なお、医療費控除は生計を一にする家族の分は誰が申告に使ってもいいから、所得のいちばん高い人が家族中の医療費を合計して使った方が税金の得になる >>191
間違いがあるな
医療費控除の対象金額は10万円か総所得金額の5%のいずれか少ない金額を超える部分だな
また、同一生計親族の医療費でも申告者が支払ったことが前提で支払ってないものを含めてはいけない 証券会社から送られてきた年間取引報告書が、明らかにゼロが一つ多いわ
譲渡の対価と取得費のどっちもだから差引金額は正しいけど、
そのまま書いちゃっていいのかな >>193
もしかして小数点があるんだがそれを見てないとか、だったらまわりの人間大笑いしてくれるねw 譲渡の対価 160516612円
取得費 160480148円
差引金額 36464円
おれ1600万くらいしか持ってないんだよね 1600万じゃなくて1億6千万のようだが
触っちゃいけない阿呆だったか >>199
いやいや、だからおかしいって話
マネックスが上から3桁目にゼロをひとつ書き足してるのよ >>200
0が途中で書き足されたってなら、マネックスマジックかもしれないけどw、元質問 >>そのまま書いちゃっていいのかな はあまり悩まなくてもいいんじゃないかな
だって0が一個多かろうが少なかろうか、手にした利益は、0が多い場合も少ない場合も差引き計算すりゃ同じ36,464円になるんだから >>200
売も買も「のべ」だから1.6億で合ってるんだよ みなさんありがとうございました
そのまま記入してe-taxで出しました
確かに色々動かしてるうちに1.6億になったのかもしれません >>204
でもさ、関係ないことだけどさ、1600万資金を回転させて1億6千万ぐらい年間で相場やって利益が36,464円って、利益率0.02%だぜ(元金1600万円からみても0.2%)、銀行預金並みだ
証券会社で相場をやるより銀行預金しといたがいいんじゃないかい、相場は怖いよw >>205
いやまあ、詳しく書かなかった俺が悪いのよw
わずかな誤りも許さない、正確無比と真善美を愛する青少年は、それはそれで正しい生き方だから、言葉足らずの俺みたいな大人が悪いのよww 収入金額等の項目の給与とかと所得金額の給与とかはなにが違うの?
なんで二つあんの >>186
住民税の方でバレる可能性がある
>>180
しなきゃだめだき高確率でバレるよ 質問です
フリーターでダブルワークしてるんですがフリーターの方って申告してる際は白色で申告してます?
それとも青色?
自分今まで白色でしたが青色って個人事業主がメイン? >>210
給与に限らず、なんの金でも、「収入」と「所得」はぜんぜん別もんだから
税金は「収入」にかかるんじゃなくて「所得」にかかるもんだから >>211
青色申告ってすぐできるもんじゃないぜ
青色申告の申請をして、青色対象所得かどうか審査されて、翌年からやっと青色申告できるもんだぜ >>211
そのダブルワークが両方とも「給与」なら、白でも青でもない給与所得者や >>205
いい加減なことを書いているレスの誤りを指摘したら、
揚げ足取りというこのスレの回答者の連中のデタラメさ >>215
うん、青少年よ、キミは正しく、そして美しい
世の中のおとな連中はみんなデタラメでそして醜い >>215
お前みたいに重箱の隅つつくようなやつ友達いないんじゃねか
それにそんな性格だと肩こるだろw フリーランスで原稿系の仕事をしています。はじめての確定申告かつ青色申告です。
複数取引先があるのですが、Aさんからの支払調書に疑問があります。
Aさんとは2018年中頃に一件仕事をして、その支払いが2019年1月にありました。
なので、2018年以内の支払いは無く、2019年1月に支払いと源泉徴収の納付があったものとして作成していました。
が、先日2018年分の支払調書が届きました。
このままですと、実際納付されている額と私が報告する額が異なりますよね?
この場合、源泉徴収された報酬額の入金は1月、源泉徴収は2018年内と分けて書いても良いのでしょうか? >>218
支払調書なんてあくまで取引の相手方が発行したもの。
あなたが正しい内容で申告すればいい。
2018年の売上を未収計上するだけでよろし。 >>210
ありがとうございます。やはりしなくてはいけないのですね
明日税務署にも聞き確定申告するつもりですが、母が言うには基礎控除が38万ある為それを差し引いて110万以下までなら申告不要、非課税だそうです
110万以下は贈与税のボーダーラインであり、所得税は基礎控除額を含めた給与所得が103万を超えた場合課税されるという認識であっていますでしょうか?
仮に非課税で還付金が受け取れる場合でも、確定申告していなければ翌年課税対象になり申告した際に前年分も申告する様言われる可能性はありますか? >>190>>191
>>187です
必ずしなければならないものではないという認識は合ってました
入院費なので確実に10万円以上ではあるので還付してもらうか本人に話して検討してみます
なお自分含め世帯全員年金のみ(2人は老齢年金、1人は障害基礎年金)です
ありがとうございます >>219
ありがとうございます
そのようにしてみます 生命保険の満期が2つあって
どっちも払い込み500万で満期保険金が550万だったんだけど合計100万の収益あるから
一時所得で申告必要だよね
これには支払調書添付義務なくていいんだよね >>218
支払が2019年の分は二段書きされてるでしょ?
それが未払のしるし
>>220
母でたらめ言うな >>220
年寄りの言うことは聞き流してスマホかパソコンあるなら作成コーナーで計算結果だけみてみたらどうかな。還付があるならラッキー位の感じで。作成コーナー結構便利だよ
税務署にはそれからでも遅くない
給与所得103万も根拠がわからないけど
やる事はやった方が良いよ。母がやらなくても良いって言ったとか母が言うにはってあなたおいくつなんですか? >>180
総支給額130万−給与所得控除65万=65万>38万なので、扶養には入れない。
再就職先の会社に、退職した会社からもらった分を含めて年末調整する義務があり、
本人には確定申告の義務はない。
義務はないが、4か月の空白があって年末調整してないなら、申告すれば還付になる。 >>220
103万円って昔のパート主婦の扶養控除内労働のことかな
お母さんの昔の曖昧な記憶や誰かから聞いたとかは完全に無視して国税庁のHPで試しに計算してにたら良い。
源泉徴収票で税金引かれてる?なら還付になるはずだよ。 電子申告で税務署いく必要がないと思ったら、送信後の画面で次のようにでた。
結局、税務署に行く必要があるのでしょうか?
添付書類の提出準備
以下の添付書類を準備してください。
医療費通知
提出書類 印刷した送信票(兼送付書)や上記添付書類
提出先 住所地の所轄の税務署 医療費控除が差し引きゼロなんだけど、それでも郵送なり持ってかないとダメなの?完了してないとずっと還付されないの? >>232
ありがとうございます
支払調書なくしちゃったけど金額はわかるので
確定申告だします 去年、FXでの年間損益が80万ほどあったので、確定申告のサイトにて数字を入力した結果「所得税は0です」となりました。
おそらく、一昨年のFX年間損益から生じる?健康保険を50万以上払ってたりしたので、今年の損益が少ないこともあり、
ゼロとなったんだと思うのですが、この場合はそもそも申告しなくて良いのでしょうか?
それとも、所得税はゼロでも年間損益報告書を添えて「こうこう、こういう内訳でゼロです」という、確定申告書の提出が必要
でしょうか? >>235
しといた方が無難
収入の支払調書しか税務署にいかないから、後でお尋ね来るかもだし >>236
まじですか、どうもです
まあ利益なんですけど、業者から発行されるやつは「年間損益報告書」と書かれてるし
年間差引損益合計〜とも書かれているので、損益というのが正式なのかと思ってしまい
ました、申し訳ありませんでした。 国民健康保険料って、課税所得で金額決めるんじゃないから
いくら控除が多くても、節約にならないの?
青色申告控除や医療費控除や共済掛金控除があっても、国民健康保険料は安くならないの? >>169
まじかよ
去年の10月に切れてたのまだ押し入れに残ってるわ この時期にスレ進み過ぎだろw
あとレベル高過ぎ
俺みたいな小卒にもわかるように言えw イメージ添付書類について質問です。
特例関係を受ける時は指定されたものの添付を認めることは分かりました。
添付できないものに
・源泉徴収票などの第三者作成の添付書類
・電子データにより提出可能な添付書類
・原本割印が必要な書類
とあるのですが、
それ以外の例えば投資信託の取得額の分かるハガキをPDFにして送信してはダメでしょうか?
法令上、イメージデータの提出が認められておらず効力を有しないとは思うのですが、
税務署の人が参考程度にしてくれればいいので郵送しなくて済むならそうしたいです。 確定申告は国税庁HPから書類作成を10年くらいやってるけど、前年度データ読み込むと数字部分はすべてリセットされ再入力しなきゃいかんのか
これまでもそうだったっけ?
去年までは前年度の数字が表示されて確認と修正がラクだったような気が? >>180>>220です
>>224
ありがとうございます
>>226
今後の知識と母に訂正するために伺い、確定申告はします
書き方が紛らわしくすみません
今回は還付になるので、仮に確定申告しなければ還付金が受け取れない以外の問題はあるのか?と気になってしまいました
税務署に電話で伺ったところ、やはり給与所得者の場合は年間の所得金額が103万円を超えた時所得税が発生するとのことでした
調べるだけでは理解しきれなかったので助かりました
皆様ありがとうございます 広島市の場合
年収:200万円
3人家族(本人、配偶者、子供1人)
介護保険加入(年齢40歳以上)
▲参考(年換算)
国民健康保険料(年額):477,822円
国民健康保険料の年収に占める割合:23.9%
▲参考(月の手取りと社会保険料):
月額収入(額面):166,667円
国民健康保険料:39,818円
国民年金(2人分):30,500円
-----------------------------
手取り収入: 96,349円(※ここからさらに税金(所得税+住民税)が引かれます。) 健康保険は高いよな〜みんな真面目に今後の日本の在り方を考えるべきだよ。
高齢者の寄合所代わりの病院とか不正請求だらけの接骨院とかこのままでいいの? >>249
さすがに計算おかしくね?
年収200から給与控除とか青色所得控除とかひいて
そんな額なの?
国民健康保険はそういう控除ひいた所得で計算するんじゃなかったっけ? >>254
>>255
ショックかもしれんが、現実から目を背けるな >>256
>>249なんて減免かかるレベルやし月1万いかんよ
一度も社会出たことない人間じゃなきゃぱっと見でおかしいって全員分かる >>258
「国民健康保険」滞納増加で崩壊! 差し押さえ総額700億円、減額対象4割以上の脅威
2012年度の国民健康保険の滞納率は18.1%、東京都では24.1%と5世帯に1世帯が滞納
2012年度、国保の減額対象となった世帯は約885万で加入者全世帯の43.7%、
被保険者数は約1439万人で同41.5%。なんとこれほど多くの人が保険料の減額になっている。 まともに国民健康保険を払っている一部の人が多くの人々の支えになっているw >>261
国民健康保険に扶養はないんだけど
社会保険と混同してないか? >>263
ああ国保か
にしても>>249の半額以下だな実際 >>247
そんなわけない。
勤め先の名前とかは去年の文字を持ってくるけど、数字は全部新規に入力。
去年の数字を表示させると、その数字で申告すればよいと思うバカが必ず出てくる。
意図的に少ない数字を入力して税金を減らしたら犯罪だけど、国税庁がセットした数字を
そのまま使って過少申告されると、なかなか罪に問いにくい。 国民健康保険をちゃんと払っている人は情報弱者と言えるレベルだな 法人化の最大のメリットは国民健康保険で搾取されなくなることなのか 広島市のサイトに国保計算エクセルファイルが置いてあって、それを使って計算すると>>249の家族の保険料は36万円。
どう間違えても48万円にはならないし、年収200万だと減免もされない。 >>269
年収200万で健保に入れば年間保険料24万円。
低所得者が法人化すると医療保険が安くなることは間違いない。 うちの自治体で見ると月収166000なら大体健康保険17000と年金31000だな
雇われなら半額だけど自分で作った法人なら全額負担と同じ
というかそもそも社会保険も入れない年収200程度の人間が法人作るってどんな状況だ >>272
>>249のご家族の場合は、法人化で年金も安くなる。 保険料だけ見たらの話だからとか言いたいんだろうけどそんな一部だけ見ての話なんてなんの意味も無い
法人作るのも維持するのも解散するのも金かかる、自分でできなきゃ決算も金かかる
既婚子持ちで給与所得じゃない収入200だけなんて人間が法人作って決算してって現実的じゃなさすぎ >>246
郵送する必要もないし、イメージ添付する必要もないけど、税務署としては、書類を送り付けられるより、
完全放置できるイメージ添付の方がありがたいんじゃないかな。 >>259
所得200万円の三人家族で減額の対象にならないということは、この所得で下から4割に入ってないということか。
大丈夫か、日本。 >>238
検索したけど、>>235がどうすればよいか、正解を書いてあるサイトは一つもなかったぞw ああ、所得300万で法人化が有利と言っていたアホがまた現れたのか >>273
社会保険なら扶養家族が何人いても健康保険料は変わらない
国民年金は人数増えればその分増える
この違いはとても、とっても大きい >>279
で、結局、法人化するといくら損するの?
とっくに計算終わってるんだよねw フリーランス2年目で去年青色提出して初めて青色で確定申告しようと思ってるんですが、iPhoneのアプリのfreeeって会計ソフトを入れてやってますが、家賃の割合とかって適当にやろうが後々連絡とかないですか?
家賃と光熱費は3割経費でiPhoneの経費は5割にして結果はこんな感じですが、これを税務署に提出すると何か怪しまれますか?
https://i.imgur.com/zIfVC6Q.jpg
https://i.imgur.com/WDZCOqp.jpg >>283
そうなんですね。
じゃあこれで書類の記入欄を入れて税務署に持っていっても後日連絡なんて事はないでしょうか? 青色申告決算書の控え分を作るのに提出用を使ってコンビニコピー機で写しちゃダメですかね
書き写すのが面倒で >>229
自分もこれ出たんだけど、
もしかして提出しないと、還付の手続き進まない?
詳しい人、教えてください 経費按分率60%ぶち込んでる俺ですら、何も言われた事ないからな
この手の経費、割合というより実際の売上金額との相対的な比較じゃないのかな >>282
所得113万円で生きていけるのか?
と、まず税務署は考える >>291
だから国民健康保険料を滞納している老人が3割もいる >>275
任意継続より保険料安くなるから
会社辞めたら年収60万で法人作ろうと思っている俺は変人かもね。 昨年父が他界しました。翌月に生前2ヶ月分の年金が振り込まれて、受取人の一時収入として確定申告しなければならないそうですが、支給時に源泉徴収されていても申告は必要なのでしょうか。 >>286
控えは自分用だから、何でもいいよ
無いと困ることあるからコピーでもして作っておいた方がいい
ただしコピーの方に(控え)って書いとき >>293
任意継続上限あるし退職したら年金免除できる所を
社会保険はいったら払わされるから月額2万数千は行くしそれ得すんのか
1年経ったら健康保険も減免だから効果も一年だし 手取りの給料が会社によって控除されたあとの額なら収入金額と所得金額は同じでいいですか?
そのとき控除された金額はどこにも書かなくていいのかな? >所得113万円で生きていけるのか
おかみはそれで生活できると思うから、現在の国民年金支給額が決められてるんだろ 給与所得の他にブログから150万円くらい収入があったので今回初確定申告したものです。
どんぶり勘定でサーバー代とか自宅の家賃の三分の一だとかを経費にして、雑所得0にして20万円くらい戻ってきたんですが、確定申告ってこんなもんなんですか
雑収入150万円で所得0ってやりすぎ? >>301
あり得ない、雑所得0なら納税額の増減はでない
計算ミスか、給与所得の源泉徴収が間違っている 事情があって給与所得の一部は源泉徴収されていないんです 源泉徴収されてない給与があるなら納付になるのでは?
年調もしてないのかな 前のスレで出ていた「家内労働者等の特例」で還付申告しようと思っています。
ただ、税務署が認めるかどうか、みたいな書き込みもあり
・このタイミングで郵送する
・申告時期が終わって税務署に行き相談する
どっちがいいんでしょう?
障害者なので、所得は住民税非課税ライン(125万以下)、国保は追徴されますが、所得税の還付の方が多いので
大丈夫です。
前後の申告書の控えを添付し、継続的に仕事を請けている(業者名がある)ことを示せばいいのでしょうか? >>282
皆さんありがとうございます。
この納税額の段階で住民税と健康保険料は大雑把で良いのでわかりますか? e-taxで本年度分の申告を白色で入力をしてるんですが漫画家で例年に比べて去年の収入が突然増えてしまいました。
これまでHP上の入力欄の雑所得の項目に原稿料を入力していましたが、平均課税という制度知ってそれをを利用したいと思って
変動所得金額の入力欄が別にあるんですがそこで疑問です。
先程の雑所得欄で入力した同じこと(種目・収入金額・経費)を入力する欄があるんですが雑所得の項目で入力した
所得(原稿料−経費)とこちらの変動所得の項目で同じ数字を入力するという認識であってますか? お願いします。
上場株(相対取り引きじゃない)の譲渡損を
翌年の上場株の相対取引の譲渡益から控除できますか パソリ、マイナンバーカード持ってたので確定申告をPCでe-Taxにチャレンジした
しかしネットはスマホのみのテザリング環境でやったら、e-Tax画面が重すぎて全く読み込めず3GB持ってかれて結局諦めて郵送にしました 生活保護を受けている別居の義父を扶養に入れる事はできるのでしょうか?
また扶養に入れる事で生活保護が取り消される事はあるのでしょうか?
できれば透析を受けているようなので医療費も私の申告に入れても大丈夫でしょうか? >>310
自分の節税のことだけじゃなくて実際にお義父さんを扶養してやれよ 医療費控除について、どなたか詳しい方いらっしゃれば教えていただけると助かります
親はパート収入(50万程で源泉徴収税額は0でした)と年金収入があります
この場合、源泉徴収税額0なので医療費控除を受けられないのでしょうか? >>310
扶養するってことはあなたが養ってるってことなので
生活保護の必要はないよね >>310
誰からも扶養してもらえない人が生活保護の対象な訳で >>310
扶養してるなら入れてもいいけど生活保護は医療費無料じゃね? 確定申告のレシートとか計算してて思ったけど、税務署も極端に経費多くなかったら一個人事業主程度の収入じゃ後日連絡なんてのはない?
例えば家賃の3割経費にしてる人とかで、その家の掃除道具とかを100%経費で落とすのはグレーゾーンだけど、そこまで気にして見ないよね?
ジョイとかトイレクイックルとか全部経費で落としてる人とかいるでしょ? >>310
給与所得者?扶養に入れるなら会社に聞いた方が良いよ。
扶養したことで生活保護外れる可能性があるかどうかは役者へ問い合わせ。
そうじゃなくて現時点で扶養してないのに確定申告書に扶養控除の欄に入れても良いのかって質問ならNOだ。 >>312
税金払ってないのにどうして還付があると思うのかな 役所へ問い合わせた時点で、えっ養えるんですか?なら養ってください、ってなる気がするけど
生活保護を受けてる時点で家族は扶養してくれませんてことになってない? >>317
ほとんどの人は脱税している
無申告さえ大量
風俗嬢とか基本的に無申告 なぁ携帯料金に電気代も混ざってて半年以前の内訳見れないんだけどみんなどうしてんの? 税務署まで行く交通手段が限られてるし今休みが取れないので
初めてスマホでIDとパスワードによるe-Tax確定申告したけど
(IDとパスは去年の内に登録してた)
送信結果で「送信成功しました」
即時確認した受付結果で「以下の内容で(略)正常に受け付けました。」
とあるから申告完了ってことでいいんでしょうか?
スマホだから印刷不要だし、これより先に進めようとしたら通信エラー起こして上手くいかない
入力データは保存してるから読み直してやり直した方がいい気がしてきた
スマホ申告っても機種対応してなくてパソコン画面なのよね 海外ETFの配当金の外国税額控除を受ける場合、書類は「特定口座年間取引報告書」の他に「外国株式等 配当金等のご案内(兼)支払い通知書」が必要でしょうか アルバイト(給料手渡し)を10月に辞めたのですが、10月分だけ給料明細を紛失してしまいました。
源泉徴収ももちろんありません。
103万ギリギリ行くかいかないかのギリギリなので出るかどうも少しわかりません。
紛失したのは本当に自業自得なのですが、辞めたところはブラックで泣きながら辞めさせてもらったところなのでできることならあまり関わりたくありません…
これだと確定申告できないでしょうか… >>326
格安SIMのとこだと送ってくれなかったりカネ取るとこがある
docomoとかなら無料で一年分の明細を送ってくれる >>331
フリーのソフトに給与入力して源泉徴収票を仮作成して、etaxやれば大丈夫でしょ
電子なら源泉徴収票提出不要だし、給与明細なくても振込額からはんだんしたらどう? >>333
アルバイトは手渡しだったので振込額はなくわかりません
働いた日にちは大まかに覚えているので、その日にちあたりと近い出勤月の明細を参考にしたら大丈夫でしょうか? >>334
給与の締め日と1日の労働時間と出勤日が分かれば簡単に総支給額は出るよ
類推出来ないなら私なら最も稼いだ明細を10月分とするね
給与総額がそれ以上にはなり得ないわけだし 現在サラリーマンで年末調整済みです。
寄附金控除と扶養控除と医療費控除のために確定申告しようと思っています。
医療費が高額療養費の対象になるため、まだ金額が確定しません。
この場合、先に寄附金控除と扶養控除の申告をして、後から医療費控除の更生請求をした方が良いのでしょうか?
それとも、全部金額が確定してから、まとめて申告をした方が良いですか? >>336
5年間時間あるので、高額療養費の還付あってからまとめてやったほうが楽です
生命保険からの補填は入院限度で差し引きして下さい >>335
携帯に出勤記録と大まかな勤務時間が残っていたので大丈夫そうです。
ありがとうございます
確定申告のやり方を調べていると給料明細ではできないなどあり少し心配ですがソフトを使ってやってみたいと思います
いわゆる白色申告というもので大丈夫なのでしょうか?後出しばかりで申し訳ございません >>337
ありがとうございます。
金額が確定してから申告したいと思います。 >>338
給与明細の集合体が源泉徴収票なので大丈夫です
電子だったら提出省けますし
本来なら前の会社に請求するのが筋ですけど、98万行かなきゃ何の税金もかからないのでいいんじゃないですか
申告は青色申告じゃないので白色ですね
>>339
高額療養費の振込は平気で3ヶ月以上かかりますので、
次回多額の医療費がかかりそうなら、事前に高額療養費限度額申請しましょう
窓口負担が一定額になるので確定申告しやすくなります >>336
高額医療費なんて法律で決まってるんだから、自分で給付額を計算して申告すればいいだろ。
所得税の還付申告をすると住民税にも影響出るから、あまり遅くなると、一度決まった住民税が
減額されることになり、住民税を天引きする会社に、こいつ何かやりやがったなと思われることになる。 >>306
住民税9万に国保17万ってとこか。
たった4万の納税だと気軽に申告すると、実は30万の申告だったという巧妙な罠だ。 >>329
申告終わってる
記載不足や記載不備があれば後日問い合わせ来るかもだけど >>340
そうなのですね。安心しました。
給料明細まとめることができたのでソフトを探してみます
詳しく丁寧に教えてくださりありがとうございました >>287
やっちまったな。
だからあれほど医療費通知など使わず、領収書を全部集計しろと言ってたのに。
医療費通知が税務署に届かない限り、記載した医療費の額の効力が生じないから
手続きが始まらないことは当然として、到着してからも明細書とダブりがないかなど
綿密なチェックを潜り抜けてめでたく還付となる。2週間は無駄になっただろうな。 >>330
自分が外国税額控除を受ける申告をe-Taxで送信したときには、
「外国所得税を課税されたことを証明する書類」の行で「提出省略」という扱いになっていたから、
紙で申告する場合は、「外国株式等 配当金等のご案内(兼)支払い通知書」を添付するということなんだと思う。
ちなみに去年はe-Taxでなくて紙で確定申告したんだけど
「外国税額控除に関する明細書(居住者用)」に内訳を書いただけで
「外国株式等 配当金等のご案内(兼)支払い通知書」は添付しなかったけど、
外国税額控除を反映した額で還付された。今のところ何も言われてない。 >>323
無申告と言うか、経費をカサ増ししまくっても所詮一個人事業主程度の年収なら調査なんて入らないって事だよね?
家賃とか50%経費にしてるけど7割とかにしても良いのかな? >>347
どうもありがとうございました
あー、処分しちゃった >>348
新車買ったり、派手な生活すると税務署も動くかも。
所詮は人間。つましい生活や貧困に苦しんでる人なら情けをかける 青色申告今年が初めてで書類の書き方がわからない場所が何個かあるんですが税務署で丁寧に教えてくれますか? 確定申告にはマイナンバーの記入が必要だということを最近知りましたが書かないと還付金もらえないのですか? 昨年も必須と言ってたけど書かなくてマイナンバーのコピーも無しでも何も問題は無かった >>346
回答ありがとうございます。直ぐに提出することにします。 >>344
329です
ありがとうございます
気持ちが楽になりました
来年は郵送にしたいけど今回一回電子申告がうまく行った後に
医療費の付加給付額に漏れがあったから再度し直した
期間内なら何度やっていいのは電子申告のメリットだけど手間は手書きと変わりないな
特にスマホはまだ課題がある もうIEだけにするのは止めてほしいな
e-taxの利用が増えない理由の一番だろ いまだにマイナンバーを書くの嫌がる奴がいるんだな
書かない奴を選別することも目的の一つだから
それはそれで行政側には意義のあることだがな 客全員分のマイナンバー集めて管理なんて面倒くさくてやってられんからな
自分で申告する分には勝手に書いて提出しときゃよろし 管理なんかソフトがやるだろ
まともなの使ってないのかな IEと書いているけど、別にほかのブラウザ使っても普通にできる。 税務署へ行く
書類出す
※ここの箇所が増えてアホくさい
・ 「マイナンバーはお持ちですか?」(書いてあるやん)
↓
1マイナンバー見せる
2「忘れた」→「次から持ってきてください」(意味ねーやん)
↓
・ 「マイナンバー確認のため身分証明書はありますか?」(マイナンバー意味ねーやん)
↓
免許証見せる(アホくさ)
収受印もらって帰る 五年前の申告は五年前に住んでた地区の税務署に提出するんでしょうか?
年の途中で住所変わってる時はどうすればいいですか? お前が今現在住民票出してる地域の税務署に出す
てかそんくらい税務署で聞けよ >>365
郵送すれば何も面倒くさくない
通知カードと身分証明書のコピーは貼るだけ
要領の悪い自分がアホなだけ >>365
確かにマイナンバー確認のための身分証明書確認は意味が解らない。
あれ何のためにやっているんだろうか? コンピューターに悪影響や不安定をもたらしそうだし
ウイルスや攻撃の対象になるリスクも出るので
イータックスのソフトはインストールしたくありません
そこでWeb板を利用しようとしたら作成データを読み込ませるのは対応してなくて
全て手入力する必要があります
バカバカしいので郵送で申告します マイナンバーカードの発行依頼をしました
1ヶ月して役所から葉書がきました
電話予約して平日の昼間に受けとりに来いだと
しかも受取期限1ヶ月
バカバカしいので無視します
IDとパスでも同じだし まぁ、イータックスのHPを初めて開いた人は、みなバカ丸だしと感じるだろう 政府はこうゆうシステムを作る専門部署を作るべきだな。
統計局と一緒に。 今年から事業やるので青色申告の申請書郵送したけど無反応
受理しましたとか、審査中ですとかそんなんすらないの? 小規模企業企業共済に入ってるんだけど、10月から12月分払込済は
控除証明書に書かれてないので通帳の写しを付けなきゃいけないとのこと
通帳がweb通帳なんだけど、明細印刷すると強制で
現在残高が入ってしまう
残高見たら数が合わないことがわかったとかで
目を付けられないかな だからしょぼい個人事業を自分で確定申告してんなら勝手に書いて出しときゃええやん
誰も文句言わねーし
こちとら確定申告だけじゃなくて年末調整でも数千人規模の集めんのが面倒臭いんだよ
馬鹿過ぎて想像できないのかな >>375
返送用の控えと返信封筒を一緒に送らなかったら残当 数千人の従業員がいる大企業の給与係がこんなところに来てるのかよ。
大丈夫かその会社。 >>376
小規模企業共済入ってるけどハガキ以外に添付したことないわ
引き落としの通帳とか初めて聞いたんだけど >>375
控えと返信用封筒を入れなかったの?
入れてないなら何もないよ >>381
11月送付?2月送付?
去年5月から始めたんだけど、中小機構のサイトだと、9月までに加入して口座振替された場合、
掛け金の月額といつ分まで払込済みかまでしか書いてないから、
10月から12月分は払込が明記された通帳の写しを付けろと書いてある
で、自分は半期ごとに引き落としだから、5月に払った分は証明書から読み取れるけど
11月に払った分が申告はしてるけど証明書にない状態なんだ
もし付けなくてもいいなら付けたくない 小規模企業共済は国内債権で運用してるから
オリンピック後の恐慌によって破綻 どなたかお知恵拝借下さいませんでしょうか。
当方、会社員で2018年、投資信託の手数料キャッシュバックで200万円のキャッシュバックを受けましたが。
ところが大損してマイナス250万円の大赤字となりました。(その投資信託だけでw)
この場合、マイナスなので確定申告は不要でしょうか。(或いは経費とか)
お知恵拝借下さいませ。 >>385
投資信託の手数料キャッシュバック
→多分、雑所得(証券会社からの説明に書いてあるはず)
大損してマイナス
→譲渡損
「雑所得」と「譲渡損」とでは損益通算できないので、
「投資信託の手数料キャッシュバック」分は申告が必要。
「大損してマイナス」については、申告したら来年に損を持ち越せるのではないか。
他の収益がわからないから判断できないけど。 >>383
掛け金変更とかなければハガキだけでいい >>387
加入月数と払込済月分の金額が一致しないんだけど大丈夫かな?
とりあえず通帳コピー付けずに行ってみる 投資信託のキャッシュバックで200万って何処のキャンペーン?
かなり裏山 投資信託って、他人にカネ預けてパチンコさせて勝ちを祈るのと同じこと 投資信託の手数料って最近は0ばっかだし、あっても1%か2%でしょう。稀に3も在るけど。
2%のファンドを一億万買ってやつと200万?? >>379
うちは12月治療費の付加給付振込の通知が昨日届いた
2月まで待ってたけど何も通知がないから良いやと申告したら今更かよ
通帳記入してれば自分でも気付けたことなのでやり場のない怒りがある
e-Taxだったからやり直しきいて良かったけどよ 医療費控除って今年から厳格化されたのかな?
今までOKだったドラッグストア購入の薬剤が全部ダメだと言われた
急性腸炎の治療に使った胃腸薬、浣腸をはじめ
目薬、シップ、皮膚軟膏、のどスプレーなどすべて控除対象から却下
風邪薬だけはOKだと言われたんだが・・・ 前年度まで事業用で使っていたカードを今年度からプライベート用に戻したいんだけど
前年度の未払金がある場合
01/01 未払金 59,050 事業主借59,050 摘要:個人用カードに変更
こんなかんじにしてしまっていいの? やっぱりバカだったわ俺
国を信じてe-Taxソフトのインストールを試みたけど、インストール失敗
インストール途中で何とかファイルが見つかりませんとポップアップでて終わった。
この原因は、MS謹製のセキュリティソフトが、e-Taxのファイルの一部を脅威とみなして隔離したから。
トロイの木馬と判定された。
汚損されてるだろe-Taxソフト ちな、windows10 64bit 最新版にアプデ済み このPCもう五年使ってるけどセキュリティソフトが反応したのなんて初めてだぜ
糞すぎるよe-Tax つうかマイクロソフトに公式アプリとして認定受けろや >>378
>>382
でも受理はされてるんだよね?
てか、税務署に聞くか
確かに返信用は入れなかった 国税庁「e-Tax」ソフトに脆弱性−インストーラ実行はしないよう注意
https://cybersecurity-jp.com/news/12917
2年以上前の記事だけど、未だに放置のまんまなのか? >>401
アホかそんなわけない
メンテナンス後のニュースのリンクを貼らない印象操作
だいたい、多くのユーザーが問題なくインストールして使用できていることを考えれば
インストールできないPCの環境に問題があるとしかいえない
e-taxソフトに限らず、WindowsのUpdateでソフトの動作に不具合が生じるのはよくあることで、
特に業務で使うソフトは、Windows10の大型Updateは動作確認が取れるまで様子を見るのが常識だ
少なくとも不具合が多発するような事例があれば当然アナウンスはされるはずだ
e-taxソフトの使い勝手は糞だが、e-taxをやりたくない奴が何でもかんでも難癖をつけるのはウザい >>403
不具合もなにも、windows標準のセキュリティソフトがトロイの木馬を検知したのよ
e-Taxソフトのインストール中に。
ググると同じ症例が何もでてこない
俺だけかもしれないが、最新のセキュリティプログラムでしか検知できないからだろう そもそも安全なソフトとしてマイクロソフトに認定を受けない理由は何なのさ?
糞ゲーでさえ認定受けてんのに セキュリティソフトの誤検知はよくあることだから落ち着け スレ違いの話題だし
ここはメーカーのサポート窓口ではない >>401の時だけでなく、その後にも新たな脆弱性が発見されて修正されているようだ softwareの話なら該当板でやってくれ
セキュリティが不安だと言うなら手書きでだって提出は出来るんだからそうすれば良いんだし >>407
e-taxソフトの話はスレ違いではない
ただ、どうにもならん愚痴をここで言うなということだ
>>409
だから、おまえ以外の多くのユーザーが問題なく使えているとしたら、
PCの固有の環境の問題の可能性が高い
ここでごちゃごちゃ言っていないで国税庁に言え
別におまえは電子申告しなくてもいいから 多くのユーザーは問題と危険性に気付いてないから周知しているまで >>412
余計なお世話
スキルの低いただのバカだろ
邪魔だから消えな >>405
ざっくり抽象的に報告するから突っ込まれると思うけれども
e-taxソフトにも色々あるようだし
・具体的な名称とファイル名
・セキュリティソフトの名称(MS謹製)とバージョン
・検知した日時とエラー内容
など確定申告する時みたく具体的に書けば関係無い人はスルーするし関係ある人には注意喚起になるんじゃないかな >>415
ちなみに自分はe-taxのWeb版を使っているので関係無い人ですね >>411
国税庁に言えとか、バカ相手にそんな事言ったらいい迷惑だよ。
おま環の不具合でクレーム上げるアホの相手をしなくちゃならない
国税庁の担当者に同情するね。 店舗経営(自営)者です。
店が狭く休憩場所が無いためアルバイト(一人)さんも店の中で昼食をとるスタイルにしています。
お客が来たらお昼ストップで仕事となってしまいます。
その昼食代(弁当など)は経費に認められますでしょうか? 原因の所在が不明なんだからソフトで生じた不具合、エラーをパブリッシャーに連絡入れるのは普通のことだわ >>418
厳密の厳密、チョー厳密で言うと、昼食の提供(代金を支払ってやる場合も同じ)はその従業員への給与となる
よってその分は支払給与に計上し、従業員のほうの源泉徴収等の税処理ももそれを受け取ったとした給与上の税計算をしなくてはならない >>417
それは違うな
>>419のいうとおりエラーの報告をするのは当然のことだ
同様のエラー報告が何件かあるかもしれないし、
そのうちエラー回避できたことがあって、そのヒントを示唆してくれるかもしれない
国税庁ではe-taxについて利用者の意見を募っている
節度のあるクレームなら立派な意見だ >>418
休憩中の業務は労基にバレたら指導対象だから気を付けよう。 >>419
スキルのなさや、おま環を自覚した上でのヘルプコールなら仕事だから仕方がないけど、
ダウンロードしたe-Taxソフトが汚損されていると思い込んでいるバカは相手したくない。 >>418
休憩時間確保出来ないのは労基違反だけど? >>423
面倒くさいってのは解るけど仕方ねえべ。こんな所で「注意喚起!」されても困るし。 >>424
休憩時間じゃなくて休憩場所の確保が出来てないだけじゃないの? 業務の管理外にならなきゃ行けない。
客が来ても無視して休憩なら問題ない。
休憩を中断しなきゃいけないのは休憩に見なされない。
労基的には完全アウト >>421
5chでいきなり「汚損されてる」と吹聴するのが節度のある意見とは思えないな。
>>425
思い込みで注意喚起とか、ありがた迷惑の典型だけど
「御意見ありがとうございます」と言わなくちゃならないのが、いわゆる
CS担当のつらいところ。 >>426
客がきたらお昼ストップで仕事
というところが問題かと >>370
なかなかめんどくさかったけど、後処理さえスムーズに行ってくれたらと思いスマホで送ったわ
これでグズグズ言ってくるようならまた直接持参に戻す やっぱり紙プリントして領収書貼り付けて、夜中に税務署の収受箱に放り込んどくのが一番楽だわ >>415
時間できたら上げるわ
>>416
俺もWeb板使いたかったんだけど、MFクラウドで完成させたデータを読み込ませるのがソフト板しかできないので
もう面倒でインストールしようとしたらこれよ。
ほんとウンザリ おま環ねぇ
windows10クリーンインストールしたPCで最新アップ済みなわけよ
そして過去数年、一度もセキュリティが反応した経験ないわけよ
e-Taxソフトが糞としか考えられんわ 初めて確定申告をやるんだけど手術で29年に16万、30年に20万あったら医療費控除やるべきですよね?
税務署に行って2枚もらって書いて領収書貼って源泉徴収書用意して市役所でマイナンバーつきの住民票もらって税務署に出せばいいんだろうか… >>434
手術したんなら補填金あるんじゃない?
所得がいくらかわからないけど申告したって数千円しか還付にならん気がする。 >>434
住民票はいらない
所得を証明する給与の源泉徴収と、所得控除を証明する医療費の領収書やその他の所得控除があればそれを証明するものとを、各年分そろえ、確定申告書第一表および第二表を作成すればよい >>435
健康保険から傷病手当て任意保険からいくらかいただきました。つまり確定申告しても意味ないのですね。ありがとうございました。
>>436
なるほど!丁寧な説明ありがとうございました。 >>436
質問を理解して回答しろよ。
個人番号確認確認書類として住民票を使おうとしてる人に、対案も示さずにいらないはないだろ。 >>437
傷病手当は給与の代わりだから、支払った医療費から引かないよ
生命保険の手術給付金や入院給付金は引く
所得税の還付が少なくても住民税も還ってきたりするから、とりあえず計算してみたら? いつもレシートを控えて持ってて毎年一枚ずつ打ち込んで経費を計上してる場合の人はネットショッピングとかで仕事道具をカード払いで買う場合は領収書を毎回印刷してるの? クレカの明細書で十分領収書の要件をカバーしてるだろ 自宅兼仕事場なんですが、風呂場の換気扇が壊れて交換しました。
これ修繕費?
ちなみに仕事中シャワー浴びたりする。 複式簿記への記帳について
ヤフオクの売上どの様に記帳したらいい?
5000円で落札された
落札システム手数料を432円ヤフオクに天引きされた
銀行には4818円入金があった
送料250円を立て替えた(相手は5000+5250円支払った) >>443
一般の仕事にシャワーは普通は必要ないと思うけど、仕事中に体を洗うことが必須の業種? >>444
(売掛金)5,068(売上高)5,000
(支払手数料)432(預り金)250
(預り金)250(現金)250
(預金)5,068(売掛金)5,068 >>446
一個目の売掛金と、入金の額4,818だったわ
>>444
(売掛金)4,818(売上高)5,000
(支払手数料)432(預り金)250
(預り金)250(現金)250
(預金)4,818(売掛金)4,818 >>445
たまに目覚しに浴びるだけや。
やっぱアカンか 白色申告だと専従者への給与は経費にできないが
条件さえ満たせば専従者控除が可能らしいけど、
専従者控除が認められれば所得から引けるんだよね? 不動産を所有しておりまして、そこのアパートの廊下の
蛍光灯を交換した代金は科目は何になりますか? e-taxのインストールはかなり面倒だからな
ちゃんと読んでもわからない
読解力がないとかそういうんじゃなくて
そもそもユーザーにわかってもらおうという気がない
田舎のロードサイドにあるようなやたらと料理の種類が多くて壁中に貼ってあるようなやつで
とりあえず全部のっけてるからそれ全部読めばわかるでしょっていう感じ
e-tax使えるようになるまで最低でも2回は変なソフトインストールする必要があるし
web版となんとか版とかわかれてるし
だれがどれつかうんだ?って話で
とりあえず全部のっけてるからどんなにクレームいれても書いてあるでしょっていうんだろうけど
まさに公務員様の責任逃れの体質がでてる
最初のホームページからしてごちゃごちゃしててなにがなんだかわからないし
責任とりたくないから全部のせるパターン
あたまおかしいとおもうんだよな
だから普通のひとだとたぶんe-tax使えるような環境構築で失敗する
たとえそれがうまくいってもパスワードも最低2個はつかわないといけないので
これ勘違いしてロックされちゃう
これはひどい
ほんとにひどい
おれは1月に申請して1月に還付金もらっちゃったからどうでもいいんだけど
たまに変なレスみるとおもわず書いちゃうよね >>449
所得からと言うか、収支内訳書で差し引く
その代わり、扶養または配偶者控除対象から外れるから注意
>>450
一個ずつが少額(10万未満)なら、合計で高くても消耗品
修繕費とかでも良いけど 白色だと国民健康保険料の査定でも高くなるんだな
青色特別控除65万は国民健康保険料で加味されるんだとよ >>451
それをここに書いて何かが改善すると思っていると思ってるのか池沼 >>447
ありがとうございます。とても助かりました! 以下のような感じで商品を仕入れた場合、仕訳はどの様になりますでしょうか?
クレカで1,000円購入
送料500円
割引500円(送料割引クーポン適用)
割引100円(10周年記念クーポン適用)
クレカに計上された金額900円 >>457
シンプルに900円仕入でも問題ないと思うよ
運賃は仕入れのための付随費用だし >>458
ありがとうございますm(_ _)m
シンプルにできれば助かります。
ただ、仕入れ料金は3%以内という話もネットで見かけますし迷っております。
また、例えば、オークションなどではよくあるのですが、
商品A 10円
商品B 20円
送料 2500円
この場合、2530円を仕入れ費用としても良いものでしょうか?
また、棚卸しする場合にはどのようにするのが適当でしょうかね? >>459
ありがとうございます。
すべて購入時にまとめて払っています。
>>460に書いたのですが送料がかなり大きくなる場合もあるのですがシンプルな表記でもいいでしょうかね? >>461
あなたが直接ヤマトや佐川に運賃払うなら経費
売り手が運賃を運送屋に払うなら、あなたは商品と共に配送という無形のサービスも買ったということ。
だから仕入れになる、 今日行ってきた、年収200万弱で
67000円盗られた、月割にすると5600円くらいだけど、こんなもん? >>461
仕入の引取運賃は仕入代金に含める
シンプルとか関係ない
金額の多寡や購入代価との割合も関係ない
在庫になった場合は当然棚卸資産の金額に含まれる
3%の話は自社内での棚卸資産の検収、選別、移管、保管等の
いわゆる内部副費で、仕入金額に含めなくてもいい場合だ
輸入品なら通関料や関税も仕入代金に含める >>463
控除しだいだよ、基礎控除38+経費28で課税所得134万か
地方税14万位来るな青色65にすれば半分位にできる なんかネットニュースでe-taxでカードリーダー不要になって便利になったとかあるけど半分嘘だな
「(注1) マイナンバーカード及びICカードリーダライタが普及するまでの暫定的な対応(導入後、概ね3年を目途に見直し)として行います。」 >>465
青かな
年収200万の底辺には、67000円はキツイわ、金なかったからアコムで借りて納めたけど( ;∀;) >>464,462
説明ありがとう!安心して帳簿付けられる。 >>467
多分だけど、永遠に暫定的な処置として続くと思う。
マイナンバーカード普及の前にスマホで全部出来るようなシステムになるんじゃないかな。
そして巨額の税金を投資して忘れ去られるマイナンバーカード。 ある馬鹿のせいで、ある確定申告スレで丁寧かつ細かく教えてくれる人が叩かれて機能しなくなってるんだけど
誰か法律に詳しい人助けてくれないか。。。
俺は肉体労働しかしたことなくて、上手く反論できないんだ
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/cryptocoin/1533457547/
このスレでコテ付けてない人が荒らし、こいつらのせいで税の話ができないんだ。
コテの人のレスをよく読んで援護してほしい、お願いします。 荒らしなら無視すればよいだけ
出来ないなら構うやつも荒らし
因みに俺の好きなものはからし >>467
平日休み取れる人しかマイナンバーカードを入手できない
役人は住民サービスという感覚がない 今日申告書を税務署に提出してきたんだけど、書類の欄に不備があったり書き方がおかしかったり経費調査が入ったりする場合ってどれくらいに税務署から連絡来るの?
はじめての青色申告の提出だから不備な部分があったかもしれないんだが 税務署の確定申告書の入力・印刷をしたら所得の内訳書のとこの
・所得の起因となる内訳となる資産の数量
・支払確定年月又は支払いを受けた年月
が空欄何ですがそのままでいいのですか?何か手書きになりますか?
内訳は給料とソーシャルレンディングの分配金です。 白色申告の個人事業主の場合住民税はどうやって計算するのでしょうか? 医療費の通知を使わず、1〜12月分までを医療費の明細に手入力して提出しても問題ないのでしょうか? >>444の回答の>>447
につきまして、
実際に記録してみると結構煩雑で、期中 現金主義は採用できますでしょうかね?
記帳する作業回数が増えますので可能な限りシンプルにしたく思っています。
発送日
(売掛金)4,818(売上)5,000
(支払手数料)432(立替金)250
(立替金)250(現金)250
入金日
(預金)4,818(売掛金)4,818
年をまたぐ場合は売掛にする予定ですが、普段は日付をこの2日だけにしてもいいものでしょうか? >>483
俺ならこうする
1.5000円で落札され、相手は5250円支払った。
送料250円を立て替えた
売掛金 5,250 / 売上 5,250
荷造運賃 250 / 現金 250
2.落札システム手数料432円天引き、4818円入金があった
普通預金 4,818 / 売掛金 5,250
支払手数料 432 >>483
わかっていて聞いているんじゃないのかな
売上の計上基準は出荷基準であって落札基準じゃない
売上を出荷日で計上していればまさに発生主義(実現主義)であり、
期末に売上の調整をする必要はない
出荷より決済が先行すれば前受処理が本来だが、
機中は売掛金で消し込んでおき、期末のマイナス残を前受金に振り替えればよし
立替運賃も立替金処理をするのがベスト
売上に入れてしまうと簡易課税を選択していれば絶対に不利になる 度々すみません…
事業所得は
収入-必要経費-各種控除=事業所得という認識は間違っていますか? >>486
−各種控除はいらない。
収入−必要経費=事業所得
そこから色々控除 無職なんですが生活費が無くて200万で買った車を46万で売ったんですが
車の売却で得た金額は申告しなくてもいいんでしょうか?
市民税県民税申告書に車を売却した金額を書かなくてもいいんでしょうか? 結局、Web版で全部手入力した。
最後にデータをファイルダウンロードして市販ソフトで税務署に送ってくださいだとよw
ワロタヨ >>489
Web版て確定申告書作成コーナーのことだろ
e-taxソフトWeb版は申告書作成機能はないからな
しかし、作成コーナーだろうが市販の会計ソフトだろうが
電子申告用のxtxファイルの書き出しさえできれば
e-taxソフトインストール版を使わなくても
e-taxソフトWeb版で送信できることは
おまえには理解できないだろうな クレジットカードで購入した場合通常は上の書き方になるとお思いますが、下記の書き方で良いでしょうか?
銀行データを、やよいで取り込むと、実際の引き落としは10/29に1回のみです。
そこにある合計金額(10/29 未払金 500 / 普通預金 500 適用 クレジットカード)を
削除して下記に書き換えても良いものでしょうか?
銀行データを書き換えるようでやってもいいのか少々不安があります。
9/11 消耗品 300 / 未払金 300
9/12 消耗品 200 / 未払金 200
10/29 未払金 500 / 普通預金 500 適用 クレジットカード
↓
10/29 消耗品 300 / 普通預金 300 適用 クレジットカード
10/29 消耗品 200 / 普通預金 200 適用 クレジットカード >>485
ごめん。あまりに分からなすぎて、それっぽい単語でググって
ネットで見つけた情報を継ぎ接ぎしながら自分の場合でも使えるか知りたくて聞いてる感じです。
現在売上が300万にも届かない零細でまだ先のことは考えられないです。
あと、分からなすぎて、実例がないと全くわからない
今私の書いた例のことでしょうか???
とりあえず今は65万さえ貰えば課税所得が全部消えるからなんとか頑張ってる感じです
>売上の計上基準は出荷基準であって落札基準じゃない
ネットでググっただけですが落札者から入金があった時点で売掛になるという感じで書かれていたような気がしたもので・・・
ちなみに、先の例よりも簡単にして下記帳を入金日に全てまとめて記載はOKでしょうか?
送料の支払いは実際には入金日の前々日などです。
(売掛金)4,818(売上)5,000
(支払手数料)432(立替金)250
(立替金)250(現金)250
(預金)4,818(売掛金)4,818
将来売上に消費税がかかる場合でもこの書き方であれば売上には立替金が含まれていませんのでOKでしょうか?
長文になりすみません 今年働き始めて初めて申告するんですが、内容がレベル高過ぎてさっぱりわかりません >>492
1仕訳で済ませたいなら俺ならこうする。現金主義なのでヤフーからの振込があった日付で
普通預金 4,818 / 売上 5,250
支払手数料 432 / 現金 250
荷造運賃 250 >>490
市販ソフトでxtxファイル出力できるのなんてある?
MFクラウドはできない >>488
普段はそれでも良いけど、12月までに買って1月2月に落ちるやつは未払金
>>488
基本的に不要
>>494
私なら立替金分は、消費税問題が出てくるから売上から除いて立替金か運賃の逆仕訳処理するな >>498
これ使いづらいね
てかちゃんと使いこなせないのに適当に入力してもってくるのが悪いのは知ってる
何千仕分もチェックし直しとか今更無理です
わからんのならちゃんと相談するなりしないとさ
勘弁してくださいよ 来年から初めての確定申告に向けてレシート整理してるんだけど
申告時に初っ端からレシートとか確認されるもんなの?
ちなみに収入110万以下の白色申告個人事業主に該当します >>498
e-Taxソフトを使うのが前提じゃん
e-Taxソフトを使わない前提の話をしてんのに >>496
情弱バカのの上ろくに調べもしない横着者
確定申告あるいは青色申告と銘打っているソフトなら
ほとんどがe-tax対応を標榜しxtxファイルの書き出しが可能だ
それにおまえはMFクラウド(現マネーフォワードクラウド)の
法人専用と個人専用の区別がついていない
最初から選択を誤っている
もうおまえはずっと紙申告をしていろ
>>501
話の流れを読めないバカ
e-tax用のファイルを書き出しできるかどうかの話をしているんだろうが
e-taxソフトなどの電子申告ソフトを使わずに会計ソフトから
直接電子申告できるのはfreeeなどごく一部だ
ただしfreeeはまともな会計ソフトではないので論外だ >>504
話の流れが読めてないのはおまえだバカ
レス読み返すこともできのかよ フリーは長くまともに個人事業主やろうと思ったら使えないと思った
独自過ぎて、色々わからない時にかえって調べにくいし >>497
便乗してお聞きしたいのですが、フリマやオークションで送料込みや送料無料、つまり販売額に送料が含まれている場合でも、立替金、預り金として処理しても問題ないと考えられるでしょうか。
まさに私は今、消費税の面から売上に含みたくない状況なのです。 源泉徴収票について教えてほしいんですが、
アルバイトです、1月末の給料で源泉徴収票を頂いたのですが、
どうも金額が違うみたいで、今までの給与明細から計算したら違っていました。
社長に言ったら、税理士に任せてある方聞いてみる。それが2月15日、
2月28日の給料日に再度言ったら、期限までに訂正した源泉徴収票出せないかも、
という返答を頂き、
昨日また問い合わせたら、無理と言われ、
金額も大きく違わないから間違いの源泉徴収票で確定申告をやってくれと言われました。
訂正された源泉徴収票を発行するのは、そんなにも時間がかかるものでしょうか? >>495
振込もまだ?
振込済なら通帳記入で金額確認しては駄目なんだろうか
医療費控除に明細は提出必要だけど医療費給付通知の提出はなくても大丈夫になってるし >>510
5分でできる。
正しい数字がわかってるなら、ネットからフォーマットを印刷して書き込むだけ。
あまりに非協力的なら、自分で作ってコピーを渡し、これで申告するからそっちもこの数字で処理しとけと言えばよい。 >>510
年末調整終わったから帳簿訂正が面倒は面倒
たぶん会社決算も同時進行で手いっぱいなんだろうな
その税理士にそのうち確定申告してもらったらいいよ >>510
会社の部署の管理体制と担当者によるとしかいえないけど
間違い認めていて何度も催促して無理って違法だし普通1ヶ月もかかんない
社長の申告含めて税理士に金払って修正したくないか
実はあんたは契約上雇われて無い可能性もある 飲食系のバイトとかでよくある話
間違いが記載された徴収書で申告して後で修正やろうとしても
勤め先から突っぱねられる可能性があるのでやったらダメ
1社長に税務署に相談するけどいい?って聞いて徴収票出してもらえたら円満コース
前にもらった徴収票は捨てましたとか言って保存しておく
2シカトされて物理的に間に合わないなら給与明細のコピーつけて添付
(イレギュラーな方法なので税務署員に要相談
相談したからって即逮捕とか聞き取り調査とか罰っせられるとか無い ヒマじゃないし)
3シカトされた上に態度が豹変してきたり、もう辞める予定なら
「源泉徴収票不交付の届出手続」を税務署に出す(現時点で出してもいいけど)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/23100017.htm
その場合でも確定申告の手続きは2の通りになる
まぁヤバい会社だと思ってた方がいいぞ >513,514
ありがとうございます。
>たぶん会社決算も同時進行で手いっぱいなんだろうな
そんな様な事を言っていた。
自分で分かっている金額は、支払金額と源泉徴収税額だけで、
給与所得控除後の金額と所得控除の額の合計額、
この2つの出し方が分かれば何とか自分で出来そうな気がする。
出来れば、誘導をお願いします。 >>509
民法の原則は、売買契約の履行費用である送料は売り主負担。
特約で、買主負担とすることは可能。
特約がないのだから、「販売額に送料が含まれている」は、「販売額に仕入代金が含まれている」、
「販売額にフリマ業者に払う手数料が含まれている」、「販売額に自分の利益が含まれている」
と同じ意味でしかない。
もちろん、消費税を計算するときの販売額は、買主負担とる特約が明示されていない限り、
それらを全て含んだ額になる。 >>515
ありがとうございます。
月曜日に、税務署員に相談してみます。
なんか沸々と怒りが湧いた。
消費税なんか絶対に負けてくれないものね、
なんで千円でも余分に税金を払わなければならない ! って。 仕事のできる人間は、忙しい時にすきま時間でできる仕事を必要以上に後回しにすることはない。
この時期に税理士が、5分だけ寝る時間を減らしても死ぬことはない。 病院の領収書って添付するわけじゃないから後で見せろって言われない限り要らないんだよね?
見つからないのがあるんだけどとりあえず計上しちゃっていい? >>509
別途明記で右から左じゃない限りは、込みで売って処理だけ分けるのは勧めない >>517,521
ありがとうございます。
含めた金額にしておきます。 皆さんありがとうございました。
ネットで調べました。
便利なサイトが一杯あって、自分で出来るじゃん !
税理士に沸々と怒りが湧いてきました。 >>516
カシオの源泉徴収票(給与所得) 計算サイト
https://keisan.casio.jp/exec/system/1291628865
国税庁 給与所得者と税
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/02_1.htm
社長さんの発言からして経理に明るくないし、詳しい人も在籍していない様子
税理士がどこまで関わっているか判らんけど次々と計算ミスが発覚しそう…
ご健闘を祈ります。 >524
大きな金額ではないが、源泉徴収票記載の数字が全部違う。
>525
ありがとうございます。
しかしながら、問題発覚 !!
この間違った源泉徴収税額の方が納税額が低い、訂正すると新たに納付しなければなななくなる。
ちょっと悩んだ。正しい数字の方が気分が良いわな、 >>526
もしかして源泉徴収票そのものを作成しようとしている? >>527
はい。
国税庁のHPからDLしたけど、
自分の環境はLinuxだから、PDFに書き込むと文字化けする。
今何とかしようと考えている。
手書きでも良いんだろうが、悪筆で読めない字になってしまう。 >>528
なら、作成する旨を会社に一言断っておいた方が良い。
無断で作成するのは最悪、有印私文書偽造。
会社がそこまで追い詰めないにしても、会社側は貴方の住む市役所へ(会社作成の)源泉徴収票を提出しているはず。
貴方が確定申告すると申告データが市役所にも行くんだけど、そこで2種類の数字で存在する事になり、会社か貴方に問い合わせが来る可能性があるよ。 etaxで送信できてるか確認する方法はありますか?
メッセージボックス見ても送信したというメールがありません
「送信した申告書の内容の確認」
というメニューで確認しても、保存したデータの帳票が見れるだけで
これが送信できたものなのか判断できません >>529
あぁ、そうなんだ。
513さんの書き込みで、それで良いんだなと思った。
予定は、月曜日に税務署に行って事情を説明して、
税務署からOKが出たら作成した物で申告するつもり。
2月の中半にエクセルで作った表を渡している。
それから何も言ってこなかったから、ちょっと税理士にカッチときている。 >>531
税務署が自作の源泉徴収票をOKというわけがない
提出すべき源泉徴収票は給与支払者から交付を受けた原本だからな
源泉徴収票が誤っているなら既に会社から自治体に提出された
給与支払報告書も訂正しないといけない
個人の問題だけではない
それに還付申告なら3/15が期限ではないので焦ることはない
正しい源泉徴収票をもらってからでも遅くはない(還付は遅れるが)
そもそも具体的にどう間違っているのかいえないなら嘘くさいけどな
とりあえず税理士叩きをしたいだけとか データが送信できたか確認できないので、念のために郵送しても良いでしょうか?
重複して2重に課税されるのでしょうか? >>532
会社の仕事を従業員がやって会社に報告してダメ出しされなかったのなら、それは会社がやったということ。 自作の源泉徴収票を今作った。Linuxだから大変
>>532
まず断っておくが、税理士たたきではない。
税理士が間違った金額で源泉徴収票を作った、
間違いを指摘してやったのに2週間以上放置、
とりあえず、税務署側がどういう判断をするかという話、
給与明細を持っていくから、数字の判断は税務署に任せる。
間違った数字で良ければそれで良い。 >>530
マッサージボックス見て受付完了となったのがないなら送信してないんだよ。
期限内にもう一度送信してみたら >>534
見ましたがマイナンバーカードや電子証明でログインしないと全てのメールが見れないそうです >>537
送信完了後に保存したxtxファイルでは、帳票の表示だけしかできなくて
読み込ませることができず、再送信ができません。
一時保存というボタンを押さなかったので.dataという拡張子のファイルを出力してませんでした >>536
>>515さんが紹介している不交付届と似たような対応されると思うから集計の根拠になった給与明細一式を持って行った方が良いよ。 紙でも郵送しようと思い、印刷しようとしたら私のプリンターは白黒印刷しかできません
申告書Bはカラフルな色が付いてるようですが白黒でも問題ないでしょうか?
また、両面印刷でも問題ないでしょうか? >>538
中身は見れなくても、メッセージのタイトルと時刻は見れるだろ。
送信した時刻以降のメッセージタイトルから送信できたか出来てないかは読み取れるはず。 >>542
見れないのは中身だけなんでしょうか?
送信したはずの日にちのメールはありません
もう諦めます >>543
IDパスワード方式を申請したときなど過去のメッセージがあって、送信したつもりのときのメッセージが見当たらないなら、送信できてないということ。
印刷は白黒で問題ない。両面も無効にはならないが、紙が1枚しかないとかの緊急事態でなければ、ものすごくやめてあげた方がいい。 >>540
うん、ありがとう。
そのつもりでいる。
人がエクセルで指摘したのに、何も言ってこない、
そして、源泉徴収票がこんなに簡単に出来ると知ってしまったら、
税理士さん、あんた何やっている?って言いたい。 腰が痛くて派遣型のマッサージ呼んだら、壇蜜みたいないい女で勃起しました
なんかいい感じになってセックスしたら腰痛も治ったのですが、追加料金として1万円請求されました
これは経費になりますか?
前も後もスッキリしました >>545
ところでどの箇所がどう間違っていたの? 当方無職2年目です
去年の収入が完全にゼロなのですが収入ゼロで確定申告をしたいです
その場合源泉徴収票はないので添付しなくても問題ありませんか?
それとも別の何かが必要になるのでしょうか?
馬鹿な質問かもしれませんが分かる方いましたら教えてください >>545
で、どこがどう間違っているのか?
自分の勘違いではないと絶対の自信があるのか?
結局、税理士叩きをやりたいだけじゃないのか?
いっとくがどんな場合であっても源泉徴収票の自作は絶対に認められない >>549
経済困難で奨学金返済を免除してもらうのに使うのかもしれんよ。 >>549
市区町村役場で
住民税の申告だけしとけばいいんじゃね? 収入0で確定申告って何か戻ってくるものがあるからじゃないの 収入ゼロで何が戻ってくるんだ。
所得税の確定申告をして戻ってくるケースは、所得税が戻ってくるんだぞ。
そもそも収入ゼロで所得税を納めてないやつには戻ってくるものなんて無いぞ。 >>538
メール詳細は見れなくても識別番号と暗証番号でログインすれば送信完了したのかしないのかだけは見れる。それすら確認できないのなら送れてないな
>>541
白黒で受け付けてくれます >>555
>>得税の確定申告をして戻ってくるケースは、所得税が戻ってくるんだぞ。
>>収入ゼロで所得税を納めてないやつには戻ってくるものなんて無いぞ。
いろいろあるぞ
山林協同組合(林野庁)の組合費、内水面漁業権(漁協)の権利費、その他たくさんあるぞ
これらは所得税(or住民税)の申告で収入ゼロを申告して初めて戻ってくる
税の申告とは税のためだけじゃないんだぞ 控除の申告を一部忘れてしまった場合、
確定申告期間内であれば申告書を再提出できるのでしょうか? あともう一つ
白色申告の専従者控除は申請時に必要な物って専従者のマイナンバーだけかな >>549
昔、収入ゼロのときに確定申告してなかったんだけど、健保の関係で非課税証明出せってうるさかったから、翌年から確定申告してたわ >>549
む、無職で国民健康保険加入してるなら無収入である申告自体は必要だし……
これなら税務署での確定申告じゃなくて市町村役場での申告で充分だと思うけどね
確定申告でも間違いはないだろうけど
>>558
うちの市の場合、立地的に税務署混みやすくて市役所の申告会場の方が行きやすいから
住民税の申告の方がハードル低いイメージ >>549のせいで>>548の質問に誰も答えてないの草 行かなきゃいけない時点でもう不便
電子申告か最悪でも郵送 去年の4月に開業したんだけど忙しすぎて帳簿を一切つけてなくて
昨日、慌ててクラウド確定申告に登録して
大量の領収書と通帳を見ながら仕訳してる。
借方貸方って何ですか?レベルのド素人だけど大丈夫かな… 意味わからんのだけど医療費控除の領収書がいらないってなんなの?
どうやって例えば100万円使いましたって証明すんの?
領収書5年保管義務といってもその5年間にお家にきて照会でもされない限りわかんないじゃん
領収書はあるんだけどその中身なんて調べてくれるのか?
ダメ元で出しては見るけど 確定申告もいよいよ今週の金曜日までか
いつもながらあっという間の一か月だな 還付金手続き開始のはがき来てたー
何に使おうかなー 仕事用とプライベート用の口座を分けてなくて
事業主貸を多用しまくってるんだけど大丈夫かな…
あと通帳の内容はすべて仕訳ないとダメなの?
プライベートのカードローンの返済とか無視して大丈夫? >>574
意味がわからんの意味がわからん
領収書の紙束持ってこられてもかさばるし大変だから持ってこなくてもいいけど
怪しいなと思って調べに行った時にすぐ出せるようにしといてね、てこと
調べるのはすぐに行くとも限らないから何年か前の申告について聞きに行くこともあるよってこと 年末調整からの確定申告という流れは今年初めてでe-tax申告も初めてなんだが、ちょっと後悔している
本当に正しい金額の所得税が徴収されているのかよくわからないし、ふるさと納税分の扱い(所得税+住民税トータルでの減額)もどうなるやら?
「今まで通り自分で確定申告をすればよかった」なんてことにならなきゃいいが・・・ 年金収入しかない場合、無知による間違えで収入ゼロで確定申告してしまったらどうなるんだろ 教えてえろいひと
e-taxでの青色申告決算書(不動産)について質問があります
・所有している店舗(他人に貸してる)が台風で破損し80万円の保険金が下りた
・実際の修繕費は90万円かかった
この場合
・まず青色申告決算書の収入金額欄3(空欄)に80万円と記入し、支払われた保険金を不動産収入として申告
・必要経費欄7の修繕費に90万円を記入
ほんで所得申告書(第一表)に移り、
・収入金額等の雑収入欄(ク)は何も書かず
・所得から差し引かれる金額の雑損控除欄(10)に詳細を明記して控除額を計算し金額を記入
でいいんでしょうか
既出な質問かもしれんが疲れでレス検索つらいんや…
すまん…よろしく頼む… >>581
(もちろん第一表の収入金額等欄には
青色申告決算書で計算した保険金と修繕費含む
不動産収入が自動で記載されてる) >>577
青色にしてるなら残高まで合わせないと65万控除は使えないから、全部入力
面倒なら通帳は分けとくべきだな >>512
振り込みの前にハガキが来るはずなんだけど、確認してみる 不動産収入は青色65万は使えず、10万控除ですが、
事業収入もある場合は、富士山上ということで損益通算され65万控除が使えるます。
そこで質問ですが、この事業所得が10万円しかなくても65万控除になるのでしょうか?
不動産所得は200万あるとします >>581
青色県産所はそれでいい。
所得申告書は台風がなかった場合と何もかわらない。雑損控除は業務用資産には適用されない。
だいたい、この件で生じた実質負担は10万で、それは不動産所得の計算に反映されているのに、
その上、所得控除までするのはおかしいことくらいわかるだろ。 >>581
受取保険金と修繕費を圧縮して残った10万円を修繕費として計上 >>586
65万控除か10万控除かは個々の所得ごとに決するものではなく、全体に対して適用される。
そのしょぼい不動産所得も複式簿記で記帳してるなら、全体で65万控除。
まず、不動産所得から控除し、残りがあれば事業所得から控除する。
この場合は、不動産所得の控除が65万で事業所得はゼロ。 今年から年取った親父の代わりに確定申告見ることになったんだけど不動産収入って1000万超えてても消費税事業者に当たらないの?
去年の白申告目通しても消費税事業体じゃないみたいなんだが >>590
貸してる物件が住宅なら消費税非課税だから1000万の計算に含まれず、消費税課税事業者に当たらない >>590
テンプレ>>1
>>このスレは所得税の年末調整・確定申告に関する質問・相談スレです
>>他の税金についてはそれぞれの板やスレで >>579
自分より他人が処理した社会保険等の控除額が正しいか不安ってこと?
会社員なら職場の年末調整をせず纏めて確定申告するのは面倒だと思うんだけど >>593
○事業所得に関する質問は...
てあるけどだめなの? >>580
所得税の確定申告の義務もなければ権利もない人間が、確定申告しても法律上は申告したことにならない。
確定すべき税額がなく、還付されるべき税額もないから、確定申告による法律効果は何もないということ。
この場合でも、税務署は申告の有効無効を判断することなく、市役所に申告データを送るので、
住民税の申告はしたことになるだろう。
法律上そうならないとしても、市役所は本人の申告のみならず、業務上知り得た全ての事実をもとに住民税を
課税してよいので、実務上はなにも支障がない。 >>577
全部事業主勘定でも問題ないよ
むしろプライベートと分けてないなら預金帳も現金帳もなくて大丈夫 >>587
ありがとう!
親父が雑損控除に入れろ入れろ言ってきたんだが、やっぱ違和感はそれだ
助かった >>588
ありがとう!
保険金も実質掛かった費用もわざわざ記入せず
差額の10万を修繕費に書き込むだけでいいのか >>548
収入ゼロを証明すればいいわけだから非課税証明書を役所で発行してもらえばいいんはず 初めて青色申告するんだけど、何をどこに記入したらいいのか分からない。
月収入と経費でガソリン代と年金だけ控除でいいんだが・・・ >>598
助かったとか書いたけど知らなかった方がよかったよな…
まあ天網恢恢疎にして漏らさずだしな なるほど。
貸借対照表に銀行残高が載るから、そりゃ通帳と一致してなきゃならないわけね。
もう時間ないから期末に一括で事業主勘定で通帳残高に合わせたわw 郵送で申告する場合、開業費の内訳や通帳のコピーも添付したほうが良いですか? 青申の届けを出させるべきか悩む
事業所得は収入に比してあまりない。
が、年金合わせると納税10万超は変わってくるか、控除と専従者ウンぬん
もうこんなんマイナンバー紐付けで勝手にやってくれよ 現金出納帖の保管7年とかありますけど
現金をほとんど使わない事業なんで、少額の現金使用は全て事業主勘定で処理したため
現金出納帖が取引無しのゼロです。
仕入れがなく、経費の支払いはほとんどカードで
消耗品購入など現金支出はほんの一部なんで現金袋で帳尻合わせするのは非現実的です 今年の本当の提出期限って何日の何時まで?
24時間使えるポストとかまだあるのかな? >>607
通帳や領収書類は提出しない
ただし、最低5年は保存する 青色申告個人事業主です
4年前に売上激減して消費税課税業者から免税業者になりました
そして平成30年度にまた1000万超えたんですが、この場合また課税事業者の届出を出して
再来年度から消費税支払い義務っていう認識で合っているでしょうか? >>608
税務署に時間外ポストはあるよ
e-Taxか24時間受付の郵便局なら、15日の23:59だろうね >>595
>>○事業所得に関する質問は...
>>てあるけどだめなの?
事業所得てのは所得税の所得分類9種の中の一つの所得の名前だぜ、あくまでも所得税住民税の中で使う言葉 >>612
じゃあ毎年1000万超えと1000万切り繰り返したら消費税払わなくていいの? >>615
2018年が1,000万超→2020年課税事業者
2019年が1,000万以下→2021年免税事業者
2020年が1,000万超→2022年課税事業者
ということ。 >>611
時間外ポストって23:59まで職員が待機してるの?
それとも、月曜日の朝まで? >>617
場所によって15日の夜に回収するなんて聞いたことあるけど・・
実際は18日の朝まで大丈夫なほうが多いかと >>618
「消費税の申告と納付」という制度が別にある、所得税の確定申告とは関係ない >>617
月曜日の朝、署員が時間外ポスト(文書箱)の開錠をするまで
ポストが一杯で入りきらなかったら笑うけどな
最近は24時まで営業しているゆうゆう窓口も少なくなったが、
夜間でも営業時間内に持ち込めば消印が有効だ ひとつわからないものがあるんで知ってる人がいたら教えてくだされ
今手元に「平成30年度 給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」っていうのがあるんだけど、
これって「平成30年分所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書」と同じ扱いで該当箇所に記載していいものなのかな?
どうにも紛らわしい… >>618
確定申告は消費税でも法人税でもあり、所得税だけじゃない
中間(予定)申告に対してその年、事業年度、課税期間の
所得と税額を確定させるから確定申告
税務署がこの時期に確定申告はお早めにといっているのは
所得税と個人の消費税のことを指している >>623
前者は会社が毎月の給与から天引きしている住民税の税額が
年度の途中で変更されたという通知であって所得税の確定申告には関係ない
後者は自分が納付すべき所得税等の予定納税の額の通知であって
この後者の金額だけ第一表の46番に書く >>594
継続的に年末調整してる会社員はそれが当たり前だろうから毎年疑うこともないんだろうけど、非正規かつ今年初めての年末調整で慣れてないこともあるかな?
ちなみに自分で試算したら、案の定所得税は結構な額が食い違っていたよ
ただ、会社に差し引かれた所得税(余剰分は既に還付)が自分の計算より少なかったから黙テンしとくかな?って状況ではあるけど
ひょっとしたら昨年までの自分の計算が間違ってただけかもねぇ
とにかく、面倒でも自分で申告したほうが納得してしまう性格ではあると思う
それで損する分は自己責任ってことでw 青申で利益が65万に届かない場合、
例えば控除金額が60万円だとする
仮に、税務調査が入って10万余分ほど経費として認められなかた場合、
控除額は65万になる?それとも、60万のまま変わらない? >>619
みんな結構余裕を持って出してるんだな
>>622
聞いた話だけど入らなかったからポストのところに置いて帰ったとか武勇伝言ってる人がいたわ そういや年収2000万超える大手企業の役員も有給とって税務署に並んでいるのだろうか >>629
電子申告がなかったころはポストにいっぱいだったけど
最近はすっかすかだよw やっと終わった。定形外120円の切手貼って封したわ。
来年はもっと完璧にして家族の分も挑戦したい。
せっかくMFクラウドに課金したんだから、投資やマネーロンダリングも勉強して
節税と資産運用に逝かしたい 最近は12時で一度切る所が多いね
朝出したやつは期限後扱い 青色申告で
何かを仕入れて売れた。
この場合、売れた物はセットとかで売ることもあるし細かく、いつ、何が、何個売れたのかまで記録が辿れない
こんな感じでも問題ない?
棚卸しはするから、年間通した仕入れ商品数と売れなかった在庫資産はきっちり把握できる状態 国税庁HPから申告書を作成して電子申告しようとしたらetaxで申告できないっぽい。
利用者識別番号と暗証番号さえあれば電子申告できるんじゃないの?
昨年は市役所にいってやってもらったから利用者識別番号はもっている。
自宅から電子申告しようとすると、もしかして税務署にいくかマイナンバーカード必要だったりする?
所得は事業所得と給与所得。
しかし、昨年の申告書をみると源泉徴収票をだしてもらった取引先は給与所得として、
のこりを雑所得して申告してたっぽい。
青色の届け出はだしたので、今年からはどうすればいいのだ。 社会保険料の通知書をなくしたので、通帳から支払額を拾った。
郵送申告する際に社会保険料の資料を添付しなくてもなんも言わないかな? >>638
社会保険料控除で添付必要なのは国民年金保険料と国民年金基金。
それ以外は添付不要。 国税庁HPから電子申告しようとして利用者識別番号を入力してログインすると『ID・パスワード方式の届出の提出が確認できませんでした』
ってでるんだけど、どういう意味?電子申告できないっぽいんだけど >>640
マイナンバーカードなしで電子申告するには、事前に税務署に出頭してID・パスワード方式の届出をしないといけない。 訂正申告するときは収支内訳書に赤で訂正申告って書いた方がいいの? >>642
なるほど。それじゃあいく時間ないから郵送しかできないな。
マイナンバーカードをもっていたら自宅から電子申告できるのでしょうか? >>641
電子申告の場合、第三者作成書類のところに記載したら添付不要。 >>646
マイナンバーカードを作った時に4種類のパスワードを登録したはず。e-Taxでは、そのうち2つ使う。 >>479
事業所得が青色か白色かに関わらず、確定申告書は提出するでしょ。
確定申告書の課税される所得金額欄のほぼ十分の一が住民税になる。 >>646
「署名用電子証明書暗証番号」「利用者証明用電子証明書暗証番号」「住民基本台帳用暗証番号」「券面事項入力補助用暗証番号」の4種類のパスワード
これは記憶するかひかえておかないと >>555
還付だけのためとは限らない。
例えば上場株の損失繰越は所得が0でも毎年提出し続けないと繰り越しできない。 2年後?から電子申告でないと65万控除が認められなくなるらしいけど
これ今まで紙で提出してきた多くの年配者達は発狂するだろうな
税務署がパンクしそう >>650
ひでえな。これって同じパスワード使い回しできんの?
入力ミスるとロックされちゃうんでしょ?
絶対混乱する人続出だわ。一年に一回しか使わないパスワードを4つも覚えてられるかってのw >>652
その代わり基礎控除が48万になるから紙提出ならプラマイゼロだ。
e-taxだと青色控除が65万のままだから、年寄りもe-taxぐらい覚えればいいのに。 すみません教えてください
確定申告書等作成コーナーのサイトから、印刷して郵送を選択し作成しました
「あなたの還付金額は○円です」と表示されたのですが、この場合でも還付の他に追加納税もあり得ますか? 今年初めてe-taxで確定申告で、やよいの青色申告からダウンロードしたxtxデータを
アップロードして終了。これは簡単ですね〜
普通であればこのあと納付の流れですが、今回所得税は予定納税のほうが
多かったので還付、消費税も仕入が売上を上回り、棚卸在庫多量にて還付になりました。
この場合、何か必要な手続きはありますか?何もせずとも還付されるんでしょうか? >>644
マイナンバーカード持ってても税務署に事前の届け出するか、対応したカードリーダー必要なはずだけど
>>645>>650とかはマイナンバーカードとパスワードだけあれば出来るかのように語ってるけど公式の説明より簡略化できるもんなの?
http://www.e-tax.nta.go.jp/kanbenka/index.htm e-Taxはマイクロソフトから安全なプログラムとして認定を受けろや
話はそれからだ >>654
e-taxができないのは年寄りとはかぎらない
インストールさえできなくて喚いている情弱がいるからな
あ、こいつは年寄りだったか
656さんのように多くの申告者がスムーズに電子申告を済ましているのが実態だ >>659
e-Tax初めて10年になるのに未だに利用者は半分以下w
会計事務所に頼んでる人を除けば、もっと利用率は低いであろう 情弱爺の遠吠えw
こいつは電子申告は永久に無理だな 医療費って歯医者の保険外治療も全部控除に入れちゃってOKですか?セラミックの被せ物とか >>662
治療ならいいよ
白くするとかの美容目的はだめ >>663
ありがとう
クリーニングはだめっぽいのでそれ以外全部入れた やよいの青色申告オンライン使ってるんだけど、
上場し株式を分離課税で申告したいんだけどどこからすればいい? e-TAXにまさか営業時間があると思わなかった
ついでに言えば最終日24時すぎると提出できないんだな あと指定ブラウザがまさかのIE11
IE応援するくらいならFirefoxも使えるようにして欲しい 青色申告の帳簿って印刷して保存義務があるけど
全部印刷するとかなりの枚数になる
A4 8面印刷とかでギリギリ文字が読めるサイズでも良いのだろうか? 副業で
2500万
3200万
700万
60万
って売上推移なんだけど、
青色申告取り消されたりする??
去年マイニングで食ってこうとしたらこんなになってしまった。 去年アルバイトで3社働いた内の1社(源泉徴収されていない会社)から源泉徴収票が届いていません。
全ての収入を合わせて計算したところ最終的には微々たるものですが還付金が出るようです。
源泉徴収票が出ている2社の還付金−3社合計収入から計算した所得税がプラスになります
この場合は3/15以降に申告しても問題ないのでしょうか? >>640
ああ、idとパス発行してもらってないのか。
新しくe-tax用の発行してもらなきゃだめよ >>655
後で問題がでない限り、その還付で終わり
>>656
記載した還付口座が間違いなければ、待ってたらいい
>>670
納付の場合は無申告加算税とか出ちゃう
微々たるものなら切り捨てでかからないかもしれないけど、15迄にするのが無難 >>673
アホ
その方式で電子申告できるのは限られたケースのみ
添付書類が必要ないとか、データインポートしないで手打ちとか >>676
完全キャッシュレスとマイナンバーで自動徴収
完全監視社会?もういいよそれで >>674
655です
今朝収受箱に入れてきました
安心して還付待ちます、ありがとう >>674
>>656です、ありがとうございます。 当方サラリーマンの傍ら、副業で青色申告事業者として登録しています。
今回初めてe-taxで手続きしましたが、データ送信時に作成されたPDFの申告書等送信票(兼送付書)
に、源泉徴収票に郵送チェックが付いてました。
会社からの源泉徴収票がPDFなんですが、これを添付書類としてアップロードすれば
郵送はしなくていいんですよね?
新規作成メニューに「給与所得の源泉徴収票等の法定調書」がありますが、これに入力すると
最後に「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」が表示されたので、これは給与を支払う側が
使う機能と解釈しました。 >>680
源泉徴収票のイメージデータでの提出は認められない
通常は源泉徴収票記載事項の入力による提出省略か
原本の郵送の選択になる
送信票は送信前に書類の提出方法を選択して作成することになっている
送信後では提出省略を選択できないから原本を郵送するしかない >>681
電子データでもらえればそれが添付できるらしいけど。
なんか面倒なことは書いてあったけど詳しいことは知らない。 >>680
なぜ「源泉徴収票に郵送チェック」になったのか知りませんが…
直せる内容なら下記の要領で…
当初、提出した申告データに誤りがあり、訂正したいのですがどうすればいいですか。
http://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qa/yokuaru05/02.htm
答
申告期限内であれば訂正後の申告データを作成し、送信してください。
特に、訂正したデータを送信した旨を税務署に連絡する必要はありません。
追加で添付書類を提出する必要がある場合には、申告書等送信票(兼送付書)とともに提出してください。
なお、従来どおり、書面で訂正して申告を行うことも可能です。 >>681
> 通常は源泉徴収票記載事項の入力による提出省略か
入力で済むならそれで済ませたいです。どこから入力すればいいのでしょう?
申告・申請・納税メニューにありますか?
源泉徴収の入力に該当するメニューが見当たりません。
該当しそうなのが先に書いた「給与所得の源泉徴収票等の法定調書」のみです。 >>684です。
自分web版e-taxで話していましたが、どうやらweb版では第三者作成書類の追加が出来ないようです。
やよいの青色申告のFAQにありました。
https://support.yayoi-kk.co.jp/faq_Subcontents.html?page_id=213
どおりでメニューが見つからない訳ですね
クライアント起動して確認してみます。 個人事業主青色です
青色申告決算書の「給料賃金の内訳」の欄の「給与賃金」の欄は
源泉所得税額を引いたあとの数字(給与 - 源泉所得税、通勤費含まない)を記入するんでしょうか
やよいの青色申告使ってるんですが数字に損益計算書の源泉所得税額預り金と同額の差異が出てしまって悩んでます >>686
給与の総額を入れる
財務の数字と一致が必須 マイクロソフトから安全なソフトとして認定受けれないならソフト版は廃止してWeb版に一本化して完璧にしてほしい
これはこれ駄目、これはあれやと混乱するだけ >>681
横だけど、原本つってもPDFを紙に印刷したものになるんだが違いはあるんだろうか
むしろPDFのほうがオリジナルに近い >>689
配信されたPDFファイルを自分で印刷しても原本にはならない
原本とは電子証明書付きのデータでなければ
あくまでも給与支払者から紙で交付されたものだ
と、う国税庁の見解だが、実際には電子交付のみで紙の交付をしないところもあり、
そもそも自分で印刷したものか原本か税務署には区別がつかないので、
自分で印刷したものの提出が横行しているのが実態だ
そこで、31年度税制改正で、電子でも紙でも源泉徴収票の提出は不要になった >>688
要望は国税庁へ
あんたはずっと紙申告をしていればいい 今まで1円金を払わずに仕事を俺にやらせたクソ親戚がまた2000文字位の相談
をメールしてきて仕事では無く身内としてタダで相談したいとのことだったので
既読スルーした 愚痴は書き損じの申告用紙などの裏面へ
ソフトどの苦情はメーカーへ
記入でわからないことはまず税務署へ あくまで事業上で専従者に飲食させた場合は勘定科目は何に入れればいいの? >>695
事業上の飲食って? 毒見させるために食わせるとか? e-taxで提出するんだが、雑収入がある人はふるさと納税納税の還付金は雑収入から減税される考えでいいの?
住民税の減税には別途提出するものとかありますか? >>666
最終日24時過ぎたら、税務署の収受箱に投函しにいくしかないかな? >>697
雑収入も含めた全部の所得の合計から寄付金が控除される
所得と収入の違いも分かってなさそうだけど 今年はニュース系板に確定申告スレが全然ないのな
e-Taxで申告した流れで去年の感覚でメールボックス見ようとしたときにPWDロックかけちゃう人&事務員さんが続出してるらしい
以上市役所勤めの友人談 ここで良いのか分からないけど質問させてください
仮想通貨の取引履歴を知りたかったのですが、すでに取引所が閉鎖されてて見ることが不可能な状態です
こういう場合、どう処理するのでしょうか? >>700
これも最初に4桁パスワード要求されるようになったんだよな。 >>700
そういうこと書くと、ここに常駐してる人に怒られるぞ >>696
毒見ではないです
例えば業務の前に昼食代を収入から出した場合は勘定科目は何にあたるのかなと 相談てこのスレでもいいの?該当スレが見当たらない… >>705
ここは相談スレ
毎日愚痴を言いに来てスレを荒らしているのは情弱爺の706だけだから
気にしないで相談すればいい >>704
昼食代は現物給付の給与だよ
だから給与費で計上していいが、食わせてもらった方は給与としてもらったんだから、そっちのほうの処理(給与の源泉徴収)の処理も必要だよ >>701
そういうトラブル増えてるみたいだけど
今のところ通達とかないので
税務署によって対応違うから所轄で聞いたほうがいいとしか言えない
別の取引所の記録を記入する方法もあるけど
おたずねられた時にきちんと理由言えないとヤバい
最悪
「一番安い時に買って一番高い時に売った」事になる可能性もなくもない
繰り返しになるけど所轄で一回聞いてみて ありがとう。副業のネット販売が利益20万超えそうで来年確定申告しなきゃ行けないんだけど…
副業分の住民税を普通徴収にしたら、基本的には今働いてる会社にはばれないって認識であってるかな? 510です。
税務署に行ってきました。
税理士以外の作った源泉徴収票以外は受理しない。
という結果でした。じゃぁ、間違っていてもかと言ったら、
それは税理士に訂正要求をしてくださいという事でした。
私の作った源泉徴収票は合っているから、
この通りの源泉徴収票を税理士に作ってもらってください。
という結果になりました。
いまやけ酒を飲んでいますわ、、、、
役人は役人だなと思いましたわ、、、 それから、
源泉徴収票不交付届はあるが、訂正を促すものはないとのことでした。
つまり、税理士にひたすらお願いする以外に方法はないようです。
ちょっと笑ってしまいましたわ。 >>710
有能
まあ、履歴は諦めて、銀行の入金額と出金額の差額で申告するわ
どうせ税務署の職員でも調べられねえし >>712
>>私の作った源泉徴収票は合っているから、
え! あんた自分で源泉徴収票作っちまったの?
それ犯罪になるで >>712
昨日あれだけ皆からそのやり方は不味いって言われていたと思うけど、その通りだったね。
役人の融通が効かないじゃなくて、貴方が無茶を言っているんだよ。
どうしても会社が拒否る場合の対応策として不交付届も教えて貰っていたじゃん。
事情は気の毒だと思うけど八方塞がりって訳じゃ無いんだから、自分の都合に合わせて対応しろは強引だよ。 >>712
1.給与の総額の相違
2.源泉徴収された金額(実際に引かれた額と源泉徴収票の金額での相違)
どっちが間違ってたの? >>716
じゃ、もう逮捕されているな。
>717
>どうしても会社が拒否る場合の対応策として不交付届も教えて貰っていたじゃん。
不交付届けが聞くのは交付されていない場合だけ、
私のように、交付されて中身が違う場合には当てはまらないと言われた。
>718
全部、だから税務署員も呆れていた。
税理士発行の源泉徴収票の数字は、帳簿と同じ給与明細の数字全部違う。 >>719
正しい源泉徴収票の不交付状態だと思うけどね。
まぁ対応した職員がそう判断したんなら仕方ない、とことんツイてないな。 >>668
帳簿はpdf化してファイル保存してる。
もし調査が来ることになったら打ち出しておくつもり。 個人事業に役立てる為、海外の街を見にいきました。
これは経費にできますか?
事業の為という証明ができません >>711
作成コーナーで作っているのであれば、住民税等の入力画面で 自分で納付 にチェック入れる。後日市役所から納付書が送ららてくる >>708
個人事業主なんだけどこの場合接待交際費にはならないよね?
会議費に相当するのかな >>722
そういう場合はPDFコピって複数メディアで保存しとけよ
HDDごとPDFデータクラッシュしたらマジで詰むぞ 火事なって8年分の領収書やら焼失したらどうすんの? >>727
専従者へ与えた昼食(またはその代金)は給与だってば >>729
罹災証明書をもらえば証拠品としての領収書等は消失を理由に免除される場合もある >>729
どうしようもない。世の中の火事の8割は脱税目的と言われている。 >>712
正解はすでに書いてあったのに。
必要なのは、会社が作成して従業員に交付した源泉徴収票だ。
会社がさっさと作らないなら、私がやりますと言って、社長なり権限のある人に了解をもらえば、
自分が作った源泉徴収票こそが、自分が会社として作成し自分に交付した本物になるんだよ。
了解しないなら、さっさと作れ、今すぐ作れと追い込むまでだ。 マイナンバーカードがあればeTaxで添付省略できるのに >>724
もう遅い。
経費にしたいなら事前の準備が必要。今後のために正解を書いといてやる。
まず、今後5年の経営計画を作り、その計画の中で、この海外視察が果たす役割を明確に位置付ける。
A4で150ページくらいあれば十分な説得力を持つだろう。
次に、インターネットを駆使して、事前に視察の成果をレポートにまとめる。これも150ページくらいか。
そこまでやれば、行く気が失せてこの問題は解決する。 源泉徴収票自作バカはネタっぽいね
こんなウルトラバカは聞いたことがない
税理士が会社の顧問税理士なら会社が言ってくれば対応はしなければならないが、
いちいち一従業員に直接相手などしてられない
文句があるなら会社にいうしかないのになぜかこいつは税理士ガーと喚く
その税理士が会社の給与計算や源泉徴収事務にどれだけ関与しているかもわからないし、
はたして会社から税理士に正しい情報が伝わっていたかどうかもわからん
なのにこいつは税理士ガーの一点張り
ガチというなら源泉徴収票の数字の部分だけでも晒してみろといいたいものだ 今日税務署の前を通ったら未だに長蛇の列だった
etaxって信用ないのかな? やっぱE-TAXは使い難いわ
電子申告しようと準備したけど
WINでエクスプローラ必須で諦めました
印刷して郵便します >>685です。
e-taxアプリのほうで帳票追加ボタンで「給与所得の源泉徴収票の記載事項」があり、追加できました。
でもこれって源泉徴収票の記載を扶養とかも全部書くのかと思ったら、一部の金額と支払者しか
入力できないんですが、扶養家族とか社会保険料とか入力しなくてもいいんですかね? >>741
そう、使いにくいと感じる人は紙申告が一番
>>742
最初はこれでいいのかと思うが、それでいい
他の項目は別途に入力するところがあるから
無事に再送信できそうだね >>744
> 他の項目は別途に入力するところがあるから
確定申告書Bの(12)社会保険料(23)控除扶養控除ではなくてですよね?
これ以外で入力するところってどこか教えてもらえませんか? 普通郵便やゆうパックなど家から発送する場合には切手を貼って出すことが多いけど、
1万円くらい切手を買って3ヶ月くらいもつ
この場合、どのように記帳するのが簡単だろうか? e-taxやりたいけどカードリーダーか税務署への事前の届け出必須?
昔住基カードでe-taxやった時にカードリーダー買ったけどマイナンバーカードには対応してないんだよなぁ 会社員で収入400万、雑収入(仮想通貨)100万の計500万円、ふるさと納税5万で確定申告した場合で聞きたいのです。会社での税金は会社が手続きで支払いしております。
100万円の雑収入があることでふるさと納税の所得税、住民税は後ほど還付されるのでしょうか?
それとも確定申告の際に所得から減税されて、所得税金を納めて住民税は後ほど引かれる形になりますか?
というのもe-taxの際に受け取り口座の設定が無いので疑問になりました。
ご教示願います。 >>747
郵便局で郵便切手10,000円分を購入、現金で支払った。
通信費 10,000 現金 10,000 >>750
寄付金控除で既に税金計算の時に安くなってる
あなたの場合は結果的に納付になったようだから、還付はない
住民税は、第二表書き忘れてない限り、あとから来るときに税額控除してくれてる 今からふるさと納税やっても、来年分(平成31年度)分になる?
遅ればせながら泉佐野市のを今からやろうかと… 確定申告をコレからやろうとして、今更思い立ち気になっての質問です
レス分割にしてしまい失礼しました >>753
暦年単位で見るので、今やったら来年の今ごろの申告で控除 この時期なると、とりあえず思いついたことを書いておこう的なレスが増えるな 郵送で提出しようと思っています
マイナンバーを記入しない場合、本人確認書類は不要ですか? 今年から自分で確定申告するのですが、前年まで会計士に頼んでたから例にして記入してます。
月別売上のところが売上も仕入も1つの月に一年分記入されているのですが同じように書いても大丈夫なんですかね?
ちなみに青色申告bです。 今回のは郵送で次からはe-taxでやろうと思ってるのですがマイナンバーを読み込むリーダーってわざわざ買ってるんですか? 他に用途がなければわざわざ買うんだろう。
自分は交通系カードの残高確認とかにも使ってるが。 >>761
65万控除?ほんとはちゃんと月別だよ
月別の資料をもらってなかったら、やむを得ずそういう書き方をすることはある程度
>>762
去年までは、そう
今年からはIDパスワードのみで送れる(当面の間)
最初だけ、税務署で身分証明書提示で発行手続き必要 会社が年末調整してくれてなくて、そんで源泉徴収票がありません
源泉徴収の計算は給料の総支給と手取りどっちからすればいいんでしょうか >>764
IDパスワードのみでは送れない
送れるのは一部の事例のみ >>767
会社が源泉してるかわからないからなんとも言えない
一つ言えるのはそんな会社やめた方がいい >>742ですが、源泉徴収票について調べてましたが、確定申告書作成コーナーなら
かなり丁寧に入力でき、項目も全部埋められました。
このまま提出しようかと思いましたが、出来上がった確定申告書Bの第二表の住民税に関する
事項の「自分で納付」に○を付けられなかったので止めました。
今年から可能になったスマホによるe-taxに源泉徴収票入力例が以下にあって、
https://ztakani.com/post-6867
これ見ると入力可能な項目がe-taxクライアント版と同じだったので、やっぱこれでよかったと
思うことにしました。 青色申告で納税額20万とかショック
みんないくらなん? 医療費控除てザルなんだな
領収書だけじゃ審美なのかどうかわからんじゃん >>187です
そもそもの話なんですが、年金しか収入がない世帯の場合、年金額のお知らせ?に引かれた税額の記載がない場合は、入院費等の医療費の額に拘らず云々確定申告不要
というか還ってくるものがない
で合ってますか? >>751
ありがとう
使ったときにはどうすればいい?
>>748
よくわからないが、マイナンバーカードしかない状態でなんの申請もしてなかったけど
とりあえず、そのリーダーライターが対応さえしてればできると思う
かなり昔に買ったと思われるものが偶々Win10でも動いたから
朝方無事申請終わった >>771
それだと住民税も20万、国民健康保険は30万になるよ >>771
0円だった
>>773
税金収めてないなら、還付する原資がないから無理かと
ただそこまで所得が低いなら、場合によって何かしらの減免や援助があるかもね
選挙前だったけどお金あげます的な黄色い封筒とか届いてた
多分ああいった援助系の算出は確定申告が元になってるから申告しておいて損は無いと思う >>776
ID変わってると思うけど>>773です
なるほどそういう事情もあるんですね…
たぶんめんどくさいからいいって言い出すと思うけど一応相談してみます。ありがとうございます。
で、この話してて思ったんですが、年金除く収入がない場合は税務署?になにも情報がない状態になるんではないかなと
確定申告が不要と判断するには収入ゼロという情報がないとできないんじゃないか?と思ったんですが、そういう手続きみたいなものってあるんですか? なにかしらの減免←この間NHKの受信料免除の手続きはしました
減免系については多分ひととおりしてるんじゃないかなと思ってます。 >>777
あまり詳しくないので参考までに
年金もらう年ではないからあまり詳しく知らないけど
学生の頃だけど、家族のものが勝手に毎回俺の申告もしてた。家族なら相談すら不要なのでは?
市役所が開催する確定申告で担当者に相談しながらそのままそのばで書いて提出していたらしい
国保税や国民年金などはほぼタダになるかと(すでに0円で計算されてるなら変わらないけど)
また、年金で本来申告すべきものなら税務署に通知が入ってるはずだからいずれお尋ねが来ると思うよ
入らないのもあるらしいけど
だから、どちらにしても申告してみて損はないと思う
あとこういった控除や援助関連は税務署ではなく、市役所の方が詳しいかな
NHKすら減免手続きするなら、他のは全てやってるかもね(意外と詳しい方かな)
他は高額医療費の減免とかも確か所得基準だったような気がする >>773
公的年金は給与と同じ源泉徴収制度ですから、確定申告する事由がない限り給与所得者のサラリーマンが確定申告必要ないように年金所得者も必要ありません >>779
まあその辺は家庭の事情みたいなもので(笑)
得することでも勝手にやるとなにかと言ってくる性格なのでね…
あと自分も含め還ってくるのが微々たるものならやる労力の方が負担に感じてしまうし
>>780
その「事由」に該当するかさえ曖昧でしたので
元サラリーマンですが、サラリーマンのときは年末調整されますから確定申告は不要ですものね >>783
公的年金も年末調整されます、1月か2月に年金支払者(厚生年金なら年金機構)から給与と同じような源泉徴収票が送られて来たでしょ
それが年末調整した結果ですから、そこに源泉徴収税額載っていれば医療費の確定申告をする意味があります、そういう点も給与と同じ仕組みです >>784
あ、いえ 年末調整されるから確定申告は不要だったというだけです
まあ現状としては自分と母は税額ゼロ(確認済み)、父の分は未確認なのでもしあればという感じですね
あ、あと書いてたと思ってたけど書いてないかも
自分の分の年金は障害基礎年金です
なので不課税だから対象外だったのではないかと… >>771
0円だった。
税金納められるぐらい今年は稼げるように頑張りたい(´・ω・`) >>785
障害者年金や遺族年金は福祉年金ですから非課税所得です(非課税所得だから源泉徴収もなければ年末調整もない、源泉徴収票も発行されないし確定申告の対象の所得でもない)
給与や公的年金など源泉徴収対象の所得を有する人で、年末調整した結果支払った所得税があるならば医療費で確定申告すると税金がいくらか返って来ます >>787
認識合いましたありがとうございます
自分→障害基礎年金
母→老齢基礎年金
父→老齢厚生年金
のはずなので、還付があるとしたら父の分かな?と思ってます 自分のマイナンバーコピー添付忘れ
家族のマイナンバー記載しなかった
申請金額は少ない
これで確認の電話とかくるの? e-taxで提出するのですが、捺印や別途書類提出はございますか?
ふるさと納税と収入が有ります。 >>791
送信票見て確認して。提出必要なものは別途提出に◯がついてる >>792
納付書送付依頼書とあるのですがこれは必要になるのでしょうか?
また、これは期日は3/15までになりますでしょうか? 口座振替依頼状は税務署に届けるものですか?それとも銀行に届けるものですか? >>794
どっちでも大丈夫
振替納税の新規(変更)申込み
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/05/5_01.htm
…〜預貯金通帳に使用している印鑑を押して確定申告書と一緒に税務署に提出するか、金融機関へ提出してください。 おたずねします。だれかお助けください。青色です。
自営業サービス業で売上が2000万越えてしまいました。会計ソフトで雑に入力したところ、
人を使っているので経費が1000万くらいになりましたが、所得税の納税額が100万以上になっております。
息できません、、、。そんなことはよくあることなのでしょうか?ご教授ください。 まぁたくさん稼いだらたくさん納めるシステムですから 通帳の増減と生活費考えれば大体の利益分かるだろ
利益が合っているなら、税額も合っているんじゃね 去年の参考にしながらやってたら今更計算ミス見つけた…結果的に10万ぐらい過小申告してる
お前らならどうする?黙ってる? >>796
雑に900万余るけど全部家計で使ったの?
消費税納税もエグいけど大丈夫? 皆様コメントありがとうございます。
時間がなかったので会計ソフトで事業収入として、テキトーに計算してみたのですよね、、、。
ありがとうございます。 >>795
銀行から自分で税務署に送ってくださいと言われたよ マイナンバーのコピーとか提出必要なの?
紙で青色申告書類を税務署に郵送したんだけど、その後に役所行ってマイナンバーカードを貰った
これ不味いですか? 去年株式投資で多額負債を負ったので初めて確定申告をするのですが、配当は配当金領収書(郵送)受領方式にしています
手元に受け取った証拠書類(領収書)が無いのですが、自分で計算して記入するのでしょうか?
もしすっとぼけて配当0円で書類提出したら、あとでバレて罰則受けたりしますか? その配当は源泉されてるから申告しなくてもいいよ
あなたが損するだけで H28年のときの医療費控除の申請してなかったんだけど
医療費控除って医療費が10万円超えてないと意味ないんだっけ? 質問です
フリーランスで、相手企業に出向し定期代含め支払いがある場合でも、定期代を旅費交通費で計上するのが正しいのでしょうか? 株の譲渡損の繰り越しのために確定申告します。年間取引報告書に株の譲渡損が100万円、配当から源泉されてた所得税と住民税が還付の欄に記載されています。
配当は総合課税にするのか分離課税で申告するのか、どうすべきですか? >>811
会社の通勤経路ごまかすのとは違うので
あなたに支払われた賃金で定期買って交通費を安く上げる
もしくは自転車や歩きで行っても
法的にも社会通念的にも何も問題無いよ
先方にしてみりゃ「交通費分も払うんだから
来れないとか知らないからね」ってくらい e-taxなら振替納税利用状態ですとか表示あってもいいのにな
紐づけしてるんだろうし >>813
なるほど、ありがとうございます
>>815
ありがとうございます、ちゃんと収入にあげています >>810
総所得の5%で10万上限だからあなたの稼ぎによっては10万以下でも意味があるかもね
>>812
どっちでもいいけど分離のが得じゃないかね
>>814
振替口座の管理は税務署ごとでe-Taxは税務署変わっても使えるから難しいかもね 財政破たんの一番の原因は税金が安すぎることだというのがよくわかるスレだ>>796 >>817
あ、そっかありがとう
でも総所得の5%で医療費引いてもゼロ円だったわ
かなC >>789
税務署が自分で調べて税金データベースに入れる。
自分から出してないことも載る。
その項目で検索するとブラックリストの出来上がり。
3親等くらいまでは公務員になれなくなるだろうな。 マイナンバー制度の目的の一つは、公安当局の監視対象とすべき
反体制派や反日分子の炙り出しだからな e-taxだと交付請求370円か
郵送で返送用封筒入れたほうがお安いな まったくの無知なので質問させてください
バイトで掛け持ちはしてません
これは確定申告しに行かないとだめなんでしょうか?
行く場合 税務署に行けばやり方とか教えてもらえますか?
何か払わないといけないお金は発生しますか?
申し訳ないですが ご教授お願いいたします
https://i.imgur.com/7GqBAEm.jpg 画像は見てないけど申告をしないリスクのほうが一般には大きいかと
すれば普通は戻ってくる
あとお金がかかるというのはしてもしなくても発生する
むしろ滞納してたらその分高くなるから早めにやったほうが良いかと
税務署に行けばただで全て教えてくれます MFクライドのフリー版で帳簿つけたら
貸借対照表の売掛金が0になって事業主借が入力した数値より多くなった(収入以上に増えた)んだけど
これで大丈夫なのだろうか・・・・・・ e-taxの別途提出にらある納税書送付依頼書兼預貯金口座振替依頼書は、捺印して15日までに提出が必要でしょうか?
よろしくお願いします。 ご教授ください、、。
税務署にて確定申告実施を先月しました。
その後e-taxの受付内容確認を促すメールがあり
利用者識別番号とpwでログインしメッセージ一覧から確認したところ、「受付結果」で「受付完了」となっておりました。
ただ、当方が電子証明書をもっておらず、中身の詳細が開けない状況なのですが
この場合は、「受付完了」となっていることから
問題なく申請完了している(修正や更なる申告等不要)ということなのでしょうか。。
すみません、お教えいただけないでしょうか >>824
源泉徴収票だけならいらない
あなたが障害者だったり扶養家族がいたりふるさと納税してたなら確定申告すると税金がちょっと帰ってくる >>824
社会保険料控除とか無いって事は国保国民年金だろうし確定申告したら何万か返ってくるだろうけど国保の値段は上がりそうやね
黙ってたら国保上がらないもんなんやろか 皆さまありがとうございます
青 白よくわかってないのですが とりあえず税務署へ行けば よいでしょうか? 824
年金保険料とか生命保険料とか払ってたら還付申告になるべ >>833
国税庁 確定申告書等作成コーナーに行って、印刷して書面提出を選んで
所得税の申告書を作成して、持って行け
事業所得じゃないので青白の決算書は不要
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl 小さな会社の経理です
中途(2017年入社、前職個人事業主)で入られた方が、2017年度の所得が裁判で権利負けして所得が減ったので更正の手続きをした。
とのことでした。
税務署に申告済みとのことですが、会社として何かやることはありますか? >>834
いやこれ年調してないからなんも払ってなくても還付だ
払ってれば更に還付増える >>810
その年の所得による
サラリーマンだと普通に働いてたら10万 >>824
これ他に収入が無ければだけど、基礎控除だけで計算しても7万強の還付だぞ。
還付申告だから15日を過ぎても問題ないからするべき。 >>833
よく分からなければ、その書類ともし国保や年金払ってるなら、
それが分かる書類(通帳でも良いが支払明細が来てるはず)を持っていけば
あとは税務署の人がやってくれる
数字がわからないと何もしてくれないので注意あれ 個人事業主のところに勤めてまして給料形態がオール込みの1日23000円貰ってます
源泉徴収票は無く確定申告する場合e-taxは弾かれました
この場合申告Bという書類で医療費やらを計算しながら申告すればよいのでしょうか >>843
雇用契約結んでない? もしや、請負契約?
それなら所得税かなり持ってかれるよ >>843
給与でなければ支払調書は?もらってないの? >>844
いや、ただのいち従業員ですもー何年もこの雇用形態なんです
当方35歳で8年間勤めてます
そろそろ申告はちゃんとしないとなと思い書き込んでみました
>>845
貰ってません、日×23000と交通費とその他手当てで引かれてるのは雇用保険だけです >>846
今まで通り無申告でok
脱税が黙認される業態と所得と想われる >>847
そうですか、というのも事情はもう一つありまして
数年前に中古の家を買ったのですが建て替えを検討してましてその時は現金で買ったので特別問題なかったのですがさすがに建て替えはローン組まないと無理なもので
その為にもって感じなのです マイナンバーちゃんとした方が目つけられないの?
記載や提示なしだと脱税疑われる? >>848
過去に遡ってがっつり税金払ってからローソ組んでください 皆さまアドバイスありがとうございました
7万ちょい還付されるそうです
ほんとにお世話になりました >>828
15日までに提出しないと平成31年4月22日の振替納税の対象とならず期限内納付扱いにならない
記入ミスも想定して出すなら早め よくわからんけど、入金おくれたら利息つけて振り込んでくれないか?
昔のことだけど、多分こっちの不手際で入金がおくれたら結構な利息がついてたわ 白色自営業です。
確定申告書B 税金の計算て本来は自分で全部記入するんですか?
いつも左だけ書いて、右の税金の計算欄の記入は税務署の特設コーナー行ったら
職員が書いていてくれてたんだけど
引っ越しで新しい税務署になったからどうなのかと思いまして。 白色とか、アホだけど税金払う意志のあるお人好しから割増税金をぼったくるだけのシステムだからな
アホならアホらしく無申告のが頭良いよ
国税局も、申告さえできないアホから徴収しても
自己破産やら倒産増やすだけで上から怒られるしな e-taxで確定申告したら税金はQRコードでコンビニ納付できるとあってやってみようと思ったら
発行されたPDFのQRコードを印刷してコンビニに持っていって読み取ってもらう、みたいな説明だった
QRをスマホに送って持ってくのが正しい運用法なんじゃないか?
せっかくのデジタル技術をアナログ感覚で蓋してる気がするんだが・・・ (注1)作成したQRコード(PDFファイル)をスマートフォンやタブレット端末に保存し、画面に表示してキオスク端末に読み取らせることも可能です。 2/21に申告して本日還付金入金
今年は事前の入金通知ハガキが来なかった 課税所得が125万円、専従者給与配偶者有り
16歳未満と16歳以上の子が1人ずつの場合、ふるさと納税のベストはいくらぐらいだったかわかりますか? 昨年は税務署に申告書を提出する時に、マイナンバー通知カードと免許書の提示で済んだけど、
今年はどうなの?
台紙にコピーを貼らなければならないの?
台紙の注意書きを見ると、コピーを貼らなければならない様な書き方だけど、、 今から郵送で送るんですけど、本人確認書類が住民票の場合、
【役所から発行された住民票の写しの原本】なのか【それのコピー】なのかどなたか教えてください! >>858
あれは出力がPDFだからそういう説明になってるだけで
作成したQRコードの画像を移すなり画面を撮るなりしてスマホでもっていけばいい >>866
「確定申告 郵送 住民票 コピー」
「確定申告 郵送 住民票 写し」 >>865
提示でいいんですね。
なんか、台紙を見るとコピーを貼れとしか取れない書き方で、
判断がつかなくて、、、
紛らわしいね。 >>846
8年間でもらった総額いくら?
ずっと申告してなかったの?
年間103万以上所得があって申告してなかったら立派な脱税だぞ。 >>856
そうだよ
手引きに書き方も書いてあるから自分で書く
自分で全部書けば特設コーナー並ばないで提出するだけでよくなる 今年から配偶者控除が大きく変わったんだな
すげえ節税になったわ >>873
変わったって言ったってむしろ配偶者控除厳しくする方向だから控除額は増えることはないと思うが… 配当控除(総合課税)を確定申告する際に
特定口座(源泉徴収あり)(なし)では、何か違いはあるのですか? >>875
所得77万あって配偶者特別控除の対象外だったのが
今年から対象になって38万控除できた 毎年投函した後に感じるこの不安は慣れる事はないのかいマイハート 81.6万使えてたら、、iDeCo早く申請すべきだったTT >>884
ふつうの人間は申告が終わると晴々した気分になるが、不安を感じるてことは、さては何か隠してうしろめたい申告してるな
脱税の虚偽申告するやつはみんなそうらしい しっかり全部納税してるけど間違いはなかったか不安になるぞ 不安でしっかり確認してるけど去年の間違えてたわ 気付かないふりするけど >>887
間違ったら役所から教えてくれるぞ、「間違い」と「脱税」は違うからな >>890
ふるさと納税は、節税じゃないよ
本来納める住民税を、他所に納めて2,000円余分に払う制度
返礼品貰えるからお得という感じ 確定申告が終わると6月の住民税の通知が待ち遠しい
早く答え合わせしたい >>891
サンクス。2000円で返礼品を買うわけか。
返礼品の価値が2000円に満たなかったら無意味なのね 今朝、申告期間前にe-Tax用のIDとパスワードを取得して以来、久しぶりに税務署に出向いたが、相変わらず外に溢れるほどの長蛇の列だった
e-Taxの利用者が伸び悩んでいることを実感した
これ雨の日も同様なのかねぇ?
まあ今となっては対岸の火事だが 質問させてください
今日申告行ってきて 還付が出る結果になってたのですが
実際は 一箇所だけのバイトなのですが 明細を見ると乙欄での計算になってたのですが これは大丈夫でしょうか?
副業なしだと甲になると聞いたのですが...
何か罰やペナルティありますか?
一応バイト先に 甲に訂正してもらいました >>891
節税じゃないよな。
他の真面目に納税してる住民からしたら脱税としか言いようがない。
各自治体にとっては、効率の小中学校で道徳教育に成功してるかどうかが問われるな。 >>895
扶養控除申告書だしてなかったんじゃね
確定申告すれば問題ないしそもそも乙は高くとられてるからペナルティとかない >>896
所得が低いとふるさと納税をしても逆ざやになる人もいるのは事実だけど、制度を利用している人が何か不真面目な事をしている様な言い方は違うだろ。 >>897
ありがとうございます
乙になってたせいで 源泉額が増えて還付増えて ほんとなら貰えないのに貰えることになったんじゃないかと それがアウトなことになるのかなーと思ってました >>898
違法じゃなければ他人に迷惑かけてもいいんだろ。道徳教育が失敗してるんだよ。 >>899
最初に引かれすぎてただけだから樹にするな 源泉徴収って言葉が難しそうで分かりにくいよな
単なる仮払いなのに このスレも素人の雑談レスになったなw
質問している奴がよくわからんけどと断って他の奴にテキトーな回答しているのは笑える 不動産収入が1件年間50万程度のものがあるのですが
これを確定申告する際に収支報告書を作成しなければならないのでしょうか
その他の収入は年金が主で不動産と合わせても控除により所得0になる程度です 給料支払明細だけあって、
源泉徴収票がなぜかないのですが
とりあえず自分で計算しといて
後から取り寄せた源泉徴収票提出しようと思います。
それで今計算してるのですが、
源泉徴収の額って所得税の額の合計でいいんですかね?
お手数ですが教えていただければ幸いです。 大して機能してないマイナンバーより住基カード復活させてくれよ
あれがダメになって写真付きの身分照明できなくなったわ
確定申告関係ないけどさ eTaxより印刷して直接持って行った方が楽だと思うわ
操作性悪すぎ 医療費は家族分を一番税率(収入)が高い人にまとめろとあるけど、
カードで払ったりして実際に誰が払ったのかバレバレの場合でもまとめていいのでしょうか? 作成コーナーは混んでるけど提出だけならそんなでもないよ
一見長蛇の列でもどんどん流れてくから意外と早い >>910
あれでも格段に良くなったよ
下手すりゃ市販の有料ソフトより勝ってる >>907
還付の人なら焦らずに源泉票を入手した後でイイヨー e-taxそんなに使いにくいかなあ。
カードリーダー認識してくれなかったり、カード読み取ってくれなかったり、そもそもe-taxソフトがjavaがなんちゃらーとか言って動いてくれなかったりしてた時代に比べれば明らかに使いやすいよ。
俺の家macだからかな? マイナンバーでのe-taxはなんでIEだけなんだろうな
単にテストしたのがIEだけなら
来年は他もできるようにしてほしいな (IDパスワードでなく) マイナンバーカードによる 税務署に申告行ってきたよ
開門10分くらい前だったけどもう30人くらい並んでた
明日はもっと多いだろうな e-taxが使いにくいといって使えない奴は何年たっても同じ
少しわかりにくくめんどうなことを乗り越えられるかどうかだけの話
要はやる気だな
使えないなら素直に紙申告をやればよし
税理士でも使えない爺はいる
もちろん現状でも改善すべきところは多いから
ここで愚痴るぐらいなら国税庁へ要望をいうべきだ 税金欲しいなら誰にでも使いこなせようなシステムにしないと駄目
納税者のせいにして逃げるのはよくない 質問させてください
甲欄乙欄 どちらであっても税金の金額は同じってことなのでしょうか?
乙欄で申告して、還付されるみたいなのですが、これは
乙欄で多く払ってたので還付される
甲欄だと 戻ってこないけど、その分手取りが多い って解釈で大丈夫でしょうか? >>926
おまえはずっと紙申告でいいから
全納税者が電子申告できるわけでもなく必要もなく
おまえは紙申告のグループにずっといればいいだけ
利用者が要望を言うことで少しずつではあるが改善しているからな >>920
他のソフトはそもそもPCに標準で入ってなかっったり、アップデートが頻繁だし追いきれないんじゃない? e-taxで確定申告の際に試しに税金の延納届けをして
3/15迄の納税分の納付区分番号はメッセージボックスに届いたので電子納税で済ませたのですが
残りの納税分の納付区分番号は届いていません
残りはどのように納税すればいいのでしょうか?
どなたかわかる方教えて頂けたらと思います >>929
くやしいのはわかるがetaxが糞システムというのは事実
少しずつ改善とか継ぎ接ぎなことやってんのが駄目なことに気付け
最初から作り直して完璧にしてからサービス開始しろ 医療費控除受けたいけど自由診療だから健康保険がどうのって書類がない
レシートはあるけど、それも提出しないんならどうやって証明すんの?
医療費控除の明細書ってのは出すけどこんなの言い値みたいなもんじゃん
レシートはもちろん保管してるけど調べられなければごまかせるってどうなの >>934
そんなこと言ったら確定申告そのものがそうじゃん
悪意があるなら、売上数桁下げたり、経費数桁上げたりいくらでもできるじゃん 親父の確定申告できた。40万余り納税
払いすぎ。来年は青だわ。目指せ納税0 >>934
来年までは経過措置で領収証の添付(封筒に入れて税務署に送る)でもいいんだよ。
1.明細書を作って領収証は家で保管
2.医療費の合計だけ書いて、領収証を税務署に送る
好きな方を選んだら? クラウド会計ソフトで申告書作ってるから、それをメール送信くらいの簡単にやりたい
変なツールインスコとかブラウザエラーとか面倒くさいんだよ 無職なんだけど、市民税の非課税申告書って出さなかったらどうなるの?
10月から配布(だっけ?)されるプレミアムクーポン券の世帯所得審査みたいのに影響出ちゃったりする? >>938
面倒なら電子申告するな
文句があるなら国税庁に言え
誰もおまえに電子申告をしてもらいたいと考えていない >>934
今年初めて医療費控除して思った
クソ真面目にやったけど虚偽しまくれるよな 売上300万円くらいなんだけど
青色申告ソフトで作ったら帳簿だけで600頁もあるんだが普通?
調査があったときにだけ印刷するという人がいるけどできれば法令に従って印刷保存しておきたい 不要な帳簿ってある?
あとそもそもこれってもっと簡素化できないの?そもそもこの程度の売り上げて600頁もあると大手だと税務署もいちいち調べるの大変だろうし >>939
以前来た黄色いやつは
確定申告の税額を元にして送ってきたらしい
とりあえず出しておけばいいんじゃね? 市の確定申告はいい加減過ぎるわ
自分で書いた方がきちんと合ってる 初期のe-Taxは本当に使い物にならなかったが最近のは市販の確定申告システムっぽい感じで明らかに使いやすくなってる
ただ毎年何らかの改良を加えるしそもそも年一回しか使わないのでいつも最初は迷う >>936
納税しすぎだわね。
ただでさえ、消費税を収めているのに、、、 わからないことをぐぐったら情報出てくるんだけど、最終的にことごとく国税庁サイトはリニューアルしましたのページに飛ばされて詰む
元のドキュメントはどこにあるんや? >>933
どんなにお金使って良いシステム作ったって使う側がポンコツだと同じ。今あるイータックスですら使えないようなら結果は同じ。行き詰まった時点だ調べるならヘルプデスクに連絡してヘルプして貰えばいいのにその知恵も行動力もないんだろ >>938
悪意を持った他人が送り放題になる。なったらなったで文句言うんだろうな >>950
ちょっと前に国税庁のホームページ全面改正したから古いblogのリンクはすべて切れてる >>955
なんでそんなもの凄い最低最悪の愚の骨頂の鬼畜の悪魔の所業みたいなひどい嫌がらせするんや…
そんなに社会が憎いなら死ねばいいのに >>931
ソフトで印刷するだけだよ
ソフトに入力するのと、社会保険の証明書を添付するのが面倒だけど
etaxのあの操作性に付き合わずに済む >>958
国税庁の作成コーナーなら簡単に作成
e-taxソフトは送信するだけ
これが面倒臭いというなら話にならんね
印刷したら郵送すればいいのに何でわざわざ税務署に行くのかわからん >>959
etaxは2年くらい前に使っただけだから最近のは知らないけれど
青色だと記帳もしないといけないからソフト入力はそのついでだね
直接持っていくのは書類不備があったら指摘されたいから 会計ソフトで作って切り出してe-taxで送信するだけ。難しい事なんかなかったぞ >>949
多分なってないと思う
ただ一取引につき仕訳帳は5段ある
売上
立替金
現金
雑収入
消耗品や暖房費のところは
1月分合計みたいな感じで合計で1段多くつくってある
これからに自分で作る場合も1月分とか区切らないと行けないのかな?
来年からはexcelBでやろうと思ってるんだけど・・・・ >>958
自動で合計出してくれるからミスをしなくてむすから良いんじゃない?
仮に手書きだとあれだけ沢山入力したら一つくらい間違えそう >>961
書類不備ってどのあたり指摘される?
逆に職員のミスで面倒なことになるとかない?(過去株の入力欄間違えられてそうなった) >>965
あまりないんだけど
今日指摘されたのは印鑑が押してない箇所があったので
その場で押した 税務署の受付は必ずしも所得税に詳しい職員とは限らん
人手が足りないときは他の部署の職員が担当する
だから受付のチェックなんかその時で波があってあてにならん
郵送で送って不備があれば再送すればいいだけ
税務署に行って並ぶことが面倒で無駄な時間だな
税務署は電子申告、郵送の順に推奨している
できるだけ税務署に来てほしくないのだ
以前は大量に提出する税理士専用窓口があったが、
電子申告が当然の今はもうないだろうな >>962
そうなんだ来年試してみようかな
以前やった限りではetaxにweb版とダウンロード版があって
ダウンロード版じゃないとこれこれはできないみたいな
制限があってうんざりした記憶がある >>967
提出専門の窓口がありましたよ。並ぶ時間も入れて3分で終わりました。
私は、確定申告書は心を込めて手書きするのが国民の義務だと思っていますので死ぬまで手書きします。
筆で書くのだけはご遠慮くださいということなので泣く泣くボールペンに変えました。
安倍総理がアメリカに媚びるから末端の税務署まで日本の伝統を破壊するのだと思うと腹が立ちます。 >>969
素晴らしい
最近なんでも電子、機械化で失業者増えてて大変らしいし
俺も日本の伝統文化と雇用を守るために手書きしようかな 来年(申告は再来年)からは青色控除が電子かどうかで10万変わるから電子じゃないと損するね
個人事業主だけだけど >>969
近所のラーメン屋の餃子がまずいことさえ、総理大臣のせいにする勢いだなw さーて、電子申告も終わったし、これからデリヘルのお姉ちゃんと遊んでたっぷりチンポしゃぶらせてくるわ。 マイナンバー通知書見当たらない。
もちろんマイナンバーカード作ってない。
番号欄空白でいいよね? 税務署じゃなく市役所の受付なら
空白でも大丈夫だよね? >>952
>>953
レスありがとうございます
入力方式でやってみます
助かりました せっかくゆっくり計算してミスが無いのに、ダメとか言って
何であんな慌てて落ち着きの無い所で電卓叩かないといけないんだよ、紙も捲り辛いし
そっちの方が計算ミスするだろ >>975
空欄でもデタラメ番号書いても、どっちでもいいです、役所のほうで突合しますから
もっともその作業をやる公務員さんは「ふざけやがって」とブツブツ言いながらあなたの申告書に正しい番号を振るでしょうけど
なお、市役所だろうが税務署だろうが違いはありませんよ もう眠くなったから止めた
明日も仕事だし
月曜朝までに税務署のポストでいいや >>901
ある自治体では、3年前から毎年保育料が引き上げられているが、その増収額は、ふるさと納税による減収額の3分の1にも満たない。 >>901
ある自治体では、3年前に公立の図書館が2つ閉鎖されたが、それで浮く税金は、ふるさと納税による減収額の1割程度。 >>901
ある自治体では、3年前から新たに都市計画税の課税が始まったが、その増収額は、ふるさと納税による減収額の半分以下。 ふるさと納税で一番甘い汁を吸っているのはサイト運営者な
自治体や出展企業から手数料稼ぎまくり
その原資は増収になった自治体が減収になった自治体から掠め取った税金だ
地震や水害で被災した自治体に見返りなしで寄付する人には頭が下がる マイナンバーカードを認識させるにはJavaとやらをインストールするようですが
説明書に書かれているインストールファイルがOracleのサイトで見つかりません
どれをインストールすれば良いのでしょうか 個人事業主の白色申告での質問です。
収入金額「営業等欄」には、「源泉徴収されてない収入」と「源泉徴収されている収入」
の全ての合計を記せばいいのでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ありません。 >>989
説明文にはそんなページからダウンロードしろとは書かれていませんでした 青色申告会に行って指導を受けろ。
そうすれば
青色申告会で指導しました
とハンコが押されて青色申告会経由で申告される。
これで、心の平安が毎年たもたれる。 5年前の医療費控除で申告したいんだが、三十年分以降の用紙使ったんだけど、個人番号は別に書かなくてもいいよね?
マイナンバー施行される前の申告だし >>987
説明書って何の説明書?ICカードリーダーの説明書?
リーダー自体はjava不要だから書いてない
javaは公的個人認証サービスに使われる
https://www.jpki.go.jp/e-apply/jre.html 対照表の銀行残高と実際の銀行残高って調査が入ったら調べるんですか?
それとも通常の流れで把握されるんですか?
ザッとやると微妙に合わなくて苦戦してて、とりあえず合わせるか迷っています このスレッドは1000を超えました。
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