★★一般人用 質問スレ part80★★
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※他スレとのマルチポスト禁止。どうせ答えるメンツは同じ。
「○○だけど、バレませんかね?」って質問も禁止。脱税は犯罪なのだ。
※リーマンの副業・バイトは、いずれ住民税とか何かかんかで会社にバレると思っとけw
※還付金が振り込まれるのは1〜2ヶ月後。
回答される方は、なるべく親切に、適法に、教えてあげてください。
スレタイにあるように、「一般人用」ですから。
くれぐれも嘘を教えたりしちゃダメですよ。
※前スレ
★★一般人用 質問スレ part79★★
https://mevius.5ch.net/test/read.cgi/tax/1573473295/ 介護ほったらかしといて遺産だけよこせなんて図々しいわな
俺なら法律がどうとかより姉に母の介護ありがとうと言って去るねw 質問します
知人を税務署に告発しようと考えてます
サラリーマンで、副業で年間120万円ほど売上げがあります
仕入れはほぼかかっていません
ただ全く知らない仲ではないので、かなりの追徴課税が来るのなら少し可哀想な気もします
だいたいでいいのですが、120×5年の600万に対して仕入れや経費がゼロとすると、いくらくらい課税されるのでしょう?
30%近く課税されるのなら可哀想な気もします
甘いですかね、、 203です
その彼は確定申告はしてません
仕入れや経費は売り上げの10%程度みたいです お金を渡しているのは法人?個人?
まともなところなら源泉徴収してそうだけど。
その程度では税務署動かないかな。
裏取る面倒さ考えたら効率悪いし。 >>205
ありがとうございます
売り先相手はほぼ個人ですが、法人も多少ですがあります
ヤフオクで売ってます
証拠ですが、会社の共有PCがしょっちゅうログインされたまま忘れて放置されてますので、かんたん決済の支払い画面を3年分印刷しました
ヤフー側からの入金記録ですので金額ははっきりしています
年間120万円くらいです
入金口座も番号の下何桁かは隠されていますが、銀行支店も記載されてます
ヤフオク以外にも売り先から直接その口座に入金があるようなので、私が知り得ない売り上げの入金もありまして、それも入れると年間120万円は超えています
ただ、私が持っている証拠だけだと、年間120万円程度です
この取り引きは少なくとも7年は続いています >>202
何も知らないくせに 草
想像で物を言わないで下さい。 206の補足です
事件も無い地方の平和な田舎なので、ヒマとは言いませんが、少額??案件でもある程度の証拠があれば動いてくれないかな?と思ってます 何で他人の収入にそんなに詳しいんだよ
自分のことじゃないのか
税務署に行きたいなら勝手に行けよ >>209
いやいやw
おもいっきり堂々と会社内でやってるから嫌でも目につく
発送だって会社に佐川呼んで出してるし
ただ告発して、かなりの追徴課税がきたらちょっと可哀想だから
50〜60万くらいならいい薬になるかなと >>210
それはまず会社の上司かトップに言うべきでは?
上司がやってるなら社長でも良いのでは?
社長か代表者がやってるの? >290
チクったのはおまえだとバレて逆恨みを買う
本人だけでなく会社の他の人にもチクったことがバレて
こいつはそういう奴だと思われる
おまえはそいつが羨ましいだけ >>211
社員がやってる
業績悪化でボーナスが下がり、副業が認められるようになった
社内で堂々とやってるが、休憩中や業務が終わってからやってるのでお咎めなし >>213
その他の社員みんな知ってる
やはりみんなよく思ってない
聞きたいのは、5年600万として追徴課税されたらいくら取られてしまうのかという事
さすがに、高額だと可哀想だから >>215
他の社員は告発しようとしないのに何でおまえだけがしたがるのか?
申告漏れならかわいそうも糞もない
要するにそいつが羨ましいから一泡吹かせたいだけだろ
陰湿で姑息な発想だ
告発すればかならず逆恨みを買うからな
覚悟しておけ >>216
みんなと相談しての話しだよ
自分としては、仮に600万の30%の180万なんて金額が彼に課税されたら可哀想なので、詳しい方に意見をもらえればと思って聞いてます
60万程度で済みそうかどうか
姑息だの、羨ましいとか、恨み買うとかほんとどうでもいいです
覚悟?笑
そういう意見は要らないです >>199
民法的には不当利得返還請求権が財産権として残る。
金はたぶんあるよ。
分割協議と一緒にいつこっちに渡すとか期限決めとけ。 >>217
そいつがかわいそうとか笑わせる
自分のことだよな
大した税額じゃなければ自分が今から申告しようとしているのが見え見え
そうでなければただのお笑いネタ
会社のみんなで告発を相談したとかも笑わせる
あ、そんな意見は要らんというレスは要らんから >>217
あくまでオレの予想だが
お前の提出する証拠の裏が取れたら大口案件が少ない地方なら、
動く可能性あり
更にリーク時に実名で告発すればなお良し
ただ、証拠が使えるものなら匿名でも可
時期は、税務署の人事異動がある7月に合わせて
まずは「お尋ね」がいく
そこで正直に言うか隠すかでその後に影響する
実際に調査に入り、隠匿が悪質と判断されれば、35%もありうる
正直にすべて出せば10%+延滞税5%ほどか 220の内容は、以前指摘を受けた内容です
これであってますかね?
だとしたら、告発は見合わせようかと >>222
以前、別のスレで同じ質問をしたところ、220の回答がありました
これはその時のコピペです
メモ帳に保存してあります
回答らしい書き込みはこれしかありませんでした
わかりやすい表示せずすいません >>224
自分は222ではないですよ?
まあ自演と言われても構わないですが
ところで貴方は税務に詳しい?
どうだろう、220の指摘の線が濃厚ですかね
そこの点についてだけ聞きたいです >>218
どうしてか金があると分かるの?
理由は? >>226
2500万円も普通は使いきれないってだけ。 相続手続きをしています。分割協議まで進んでいます。
2人で分けますが、私は生命保険の受取金があますので、実際は2/3が私で残りの1/3が兄弟になります。
相続税も掛かりますが、申し訳ないので相続税を私がまとめて払おうと税理士さんに相談したら、貰った金額分は兄弟が払わないといけないと言われました。
私が払うと譲与になるので面倒なことになるそうです。
財産だけなら数十万の相続税なのに、生命保険の分があり、百万くらいになり申し訳ないのですが、私が2人分払うとどう面倒なことになるのでしょうか? >>229
遺産分割された財産を他の人に移す贈与になり贈与税がかかるため。
1/3保険(Aが取得)
1/3Aの取り分
1/3Bの取り分
やるなら保険以外の遺産分割の割合を変えて相続するっきゃないわね >>229
贈与になっても110万までは無税だから、100万くらいなら問題ないでしょ
増えた分だけ負担するならもっと問題ない ありがとうございます。
では、なぜ税理士事務所の人は
面倒なことになると言ったのか
不思議です。
私は250万くらい
兄弟は95万くらいです。
財産だけなら30万くらいだった
相続税を3倍以上払わせるのは
申し訳なかったのです。 たとえば、分割協議書に
相続税は、まとめてAが払うと
記載したら良いのかと思ったのですが
これでは駄目なんでしょうか? >>233
その税理士はなぜそういったか
そんなことその税理士本人しかわかるわけがない
信頼できないなら契約は解除しろ
>>234
そんなことはその税理士に聞け
信頼できないなら契約は解除しろ >>234
そんなことする必要はないよ。
ただ払えばいいだけ。 税務署は100万以下の税額を誰が払ったかわざわざ確認しないから
あなたが兄弟の名前で払い込めばそれでおしまい
ただあなたの口座から振り込むのはまずいから一旦おろして現金で払い込めばOK >ただあなたの口座から振り込むのはまずいから
何もまずくない。
普通に口座から納付すればいい。 >>228
記録を見ると何年も前から使い込みをしているから
俺はもう一円も残っていないと思っているけど、
1円も無かったら取り返すことは不可能なのかな? 何年も母の介護を姉に売っちゃらかして何気兼ねなく暮らしておいて
「取り返す」ってチョンみたいな言い草かよ…w 遺産分割協議書を作成した日に、(葬儀の時の一度しか会った事はないのに)自宅で会ったと嘘の証言をされました。直筆無しで全てがパソコンだけの名前と文章が印刷されていて、印鑑が押されてました。(誰でも簡単に作成出来るので)平松正孝税理と親族とで組んで勝手に偽造した書類なのです。
税理士が嘘の証言をしていても、裁判官は、税理士だからねと、片付けられました。私自身のアリバイのある写真が見つかりましたが、それでも税理士はお金のプロだからと裁判所は鵜呑みに
してしまいました。
平松税理士は嘘の証言をする代わりに1億円を受け取る金の亡者です。
クライアントにも脱税を勧め、国税局にバレたとしてもその時に払う追徴課税は長い目で見たら節税になるとアドバイスするとんでもない税理士です。
こんな人を世に放っては行けません。
即刻税理士を辞めさるべきです。
また、平松税理士は大阪に大阪会計という
ペーパーカンパニーを持っています。
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俺は移動先を教えて貰えなかったのだけど?
移動先を教えないというのは、悪意ある行動である。
そんなことも分からないのか? 姉に教えて貰えなきゃ居場所さえ分からない時点で勝負はついてたんだよ 兄弟仲が悪い、親との仲が悪い、介護をしないとかも原因としてあるが、
兄弟がそういうことやっちゃうタイプなのも原因の一つだから
何とも言えん 父の相続の事で質問です。
父の所有していた土地を、父が役員の同族会社(不動産賃貸業)に貸していました。
この場合、小規模宅地の減額は受けられるのでしょうか? >>247
税理士に聞け
地代はどの程度払っていたのか
いつから貸していたのか
不動産所得を申告していたのか
遺産分割はできたのか
確認することが多い >>248
地代は土地の評価額の4%程です。
貸していたのは20年前くらいからだったと思います。
土地を貸してその上に法人名義の貸事務所が建ててあり、第三者に貸付けていました。
不動産所得はきちんと申告していました。
遺産分割は申告期限内にしました。
税理士さんに頼んで申告して納税も済ませましたが、自宅のみ小規模宅地の適用になっており、この貸していた土地も実は適用があったのでは、と思った次第です。 >>250
聞いたのですが、不動産賃貸業だと適用外だと言われました。自分で調べたところ、貸付事業用に該当するのでは、と思いまして。 >>251
それなら、不動産貸付業だと特定同族会社事業用宅地等に該当しないのはわかりますが、
50%減の貸付事業用宅地に該当するんじゃないですかとその税理士に聞いてみろ
他の要件を満たしているかどうかわからんから実際に小宅適用できる金額があるかどうかはわからん >>251
それは自宅だけで面積が上限に達していたってことだよ
調べるならもっとちゃんと調べな >>252
>>253
自宅は220uなんです。
申告書を見てみると、この220uしか適用が無かったもので…
併用の場合の計算方法がよく分かっていないのでもう一度よく調べてみます。 >>254
あのね
そうやって後出しでチョコチョコと情報出してくるのは、問答無用で釣り認定するからね
さようなら 質問です
今年の年収(課税対象)が800万円になるとして
特定口座(NISAではない)の株で100万円の利益を得たら
年収900万円とみなされるのでしょうか?
850万円あたりに課税率の境目があるので気になっています >>257
株の売買益は分離課税fだから他の所得の税率には影響しません。
配当益は総合課税も選択出来るので、その場合は他の所得と合算されます。
所得税率は超過累進税率なので、税率がランクアップしても課税所得全体には影響しません。
課税所得が950万円の場合、超過分の50万円に対して33%の税率が適用されます。 >>257
年収とは収入金額なのか所得金額なのか
特定口座は源泉徴収有か無か
それを言わずにどう答えろと? >>258
ありがとうございます
給与の税率と株式での利益は別の計算になると
解釈してよいですか?
株式売却の時点で課税されているので
追加で課税される事はない、と
>>259
ググりました&設定確認しました
収入金額が850万円弱
特定口座は源泉徴収ありでした 消費税の支払いを口座振替にしてるんですけど、証憑になるような振替結果通知って送られてきますか?
租税公課で仕訳けるので何か証明書が欲しいのですが
納税証明書を申請しないとだめですかね? >>261
振替納税の領収証は送付されない
証憑が欲しいなら、税務署が振替納税済みの証明書を出してくれる かなり初歩的な質問ですがよろしくおねがいします。
今年度から個人事業として仕事を始めて令和2年の確定申告に備えている身です。
青色での提出となるのですがイマイチ仕組みがわかっておりません。
今まで 収入-経費(青色65万上限)=所得 となると思ってたのですが
どうやら 収入-経費-(青色65万)=所得 になるようなのですが、どちらが正しいのでしょうか? >>265
そうだったのですね、青色の中身に経費の内訳を記録するので一緒のものだと思ってました…
1年で稼いだお金から65万引いて、経費や個人年金などを引いて
最終的に残ったお金が所得ということなのですね
助かりました、ありがとうございました すみませんやはり根本から勘違いしているようですか?
来週時間ができたら専用窓口に問い合わせたいと思います、失礼しました 青色65万控除でのクレジットカードの処理の仕方の質問です
会計ソフトのヘルプには
カード使用日に支出取引、決済完了、口座はクレジットとして
銀行引き落とし日に銀行口座→からクレジットカードに振替となっていたのでその通りしていたのですが
今日記帳指導ではそんなのだめだよと怒られました
使用日に未決済処理で未払金
引き落とし日に銀行口座→未払金と教わりました
かなり高齢の税理士さんでうちの使ってる会計ソフトの使い方は分からないと言っていました
今のままでは65万控除はうけれませんか?
すでに11月分まで打ち込み済みなのでこのままでいいのであれば助かる… >>269
その会計ソフトとは何か知らんが、
そのヘルプには決算時には年末時点で未決済の取引は
未払計上すると書いてあるはずだ
取引毎に未払計上するのが正しいが、
簡便的に期中は銀行引き落とし日にまとめて計上し、
決算時だけ未払計上してもいい
また、カード利用明細の日付はカード会社が処理をした日であって
自分が実際にカードを使って取引した日でない場合があるから注意が必要
なお、青色申告特別控除は令和2年分から
電子申告または電子帳簿保存をしないと55万円だ 質問させてください
私はとあるクリニックでパートしてる看護師です
私はパートですが主人の扶養を超えて働いているため、国保や年金など自分で払ってます
ただ、一緒に働いてる看護師がパートで扶養を超えて働いてるにもかかわらず、どうにか扶養内で収まるように源泉徴収を誤魔化してるようです
(噂では給与受取口座を2つ用意して使い分けて、扶養内で収まる学を入れてもらってるとか)
方法は良く知りませんが、誤魔化してるのは100%本当です
同じ職場には「扶養で上限があるから…」とシフトを調整するナースや、私のように各種きちんと支払ってる人もいます
院長もこのナースも違法であり本当にイライラします
この病院を辞めるとき、全部訴えてやりたい気持ちですが、匿名で税務署に通報できたりしますか? >>272
簡易なものなら国税庁のホームページで情報提供は受け付けてるよ
課税・徴収漏れに関する情報の提供ってやつ 定番の通報ネタ
ごちゃごちゃいってないで、通報したいなら勝手にやれ
看護師はどこも引く手数多
ガチならさっさと転職しろ 扶養インチキやると、年金三号被保険者から外れれ、もう一度扶養に入ったときに届け出出さないとずっと外れていたとみなされる。
遡って年金保険料請求されるんやで。
ばれるとめっちゃ大変。 272です
国税庁のホームページからできるんですね
情報ありがとうございます
自分はもともと正義感強いタイプで、絶対に明らかにしてお金払わせないと気がすまない
実はコロナ給付にこじつけて関係ないもの買ったりしてたこの病院にもイラついてるので(どこも似たようなことやってんだろうけど)、転職活動中です
辞めたらもう関係ないし、医療業界は広いから変な噂も広まらないし、そもそもきちんと税金社会保険払わなかった本人が悪いので早くタレこみたいです
その脱税ナースの旦那は某有名企業勤務なのでそこにもダメージいけばいいのに
その企業の健保は扶養だと思って色々福利厚生?出してるのにね
すみません、イライラして愚痴ってしまいました 証拠があって大した金額でなければ税務署は動かない
感情的なガセネタは山ほどあるからな
ネットで通報したらいざとなればIPアドレスは特定される
手段はネットカフェか公衆電話か手紙かw
そして通報者は必ずバレる
そして転職先でもまた愚痴を言う
要するに不正の甘い汁を吸っている奴らががうらやましくて
本当は自分もあやかりたいんだな 遺産分割協議書を作成した日に、(葬儀の時の一度しか会った事はないのに)自宅で会ったと嘘の証言をされました。直筆無しで全てがパソコンだけの名前と文章が印刷されていて、印鑑が押されてました。(誰でも簡単に作成出来るので)平松正孝税理と親族とで組んで勝手に偽造した書類なのです。
税理士が嘘の証言をしていても、裁判官は、税理士だからねと、片付けられました。私自身のアリバイのある写真が見つかりましたが、それでも税理士はお金のプロだからと裁判所は鵜呑みに
してしまいました。
平松税理士は嘘の証言をする代わりに1億円を受け取る金の亡者です。
クライアントにも脱税を勧め、国税局にバレたとしてもその時に払う追徴課税は長い目で見たら節税になるとアドバイスするとんでもない税理士です。
こんな人を世に放っては行けません。
即刻税理士を辞めさるべきです。
また、平松税理士は大阪に大阪会計という
ペーパーカンパニーを持っています。
https://i.imgur.com/ppVW5pq.jpg
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https://i.imgur.com/tinIMBj.jpg
https://i.imgur.com/CWfCPOI.jpg 慶應義塾大学東京大学
京都大学
一橋大学
早稲田大学
その他 >>276
通報する時は、相手の名前、住所と脱税額を具体的に描いてください。 相続スキーム構築(遺言、生前贈与、一代飛ばして相続、資産管理法人等。実施は含まず)
の相場ってどのぐらいが普通ですか?
関係者は祖母、子夫婦、孫だけ。資産規模は約20億。
某BIG4のうちのひとつだと一千万と言われました。
いちおう相続専門を謳う某社だと50万円パック等と言われました。
桁が違いすぎて・・・ 雑談が多くて会計の話がなかなかできない税理士を切って若い人に変えたいのですが、どう切れば穏便に済ませられるでしょうか? >>285
自分から一方的に穏便に済ますことはできないし、済ます必要もない
税理士の契約ぐらいさっさと切れなくてはまともに経営はできない
俺なら同じ顧問料を支払うのに無資格のアホ担当が来るのは納得いかないな 1000万円で何してくれるんだろう
それも気になるなぁ ふるさと返礼品の時価評価について質問です。
総務省ルールでは寄付額の3分の1以内
生産者に対する農水省補助金等の結果として実際に受け取ったものは3分の1超
後者を採用する場合、近傍類似の小売価格はどこまで要素を一致させればいいのでしょうか? 今月から一般事務のパートとして勤務しているのですが、
昨日社長から「今年の6月の売上から計算した本来発生するべき消費税額と、販売管理システムの消費税額が合わない原因を来週いっぱいでつきとめるように」
と言われたのですが、やり方がわからず困っています。
やり方を教えて下さい。
具体的な数字としては、売上5500万、売上返品250万で差引5250万の課税売上だから本来なら525万円消費税が発生するべきところ、
販売管理システムでは500万しか計上されていないそうです。
この25万の差について、どういった原因が考えられますか? >>291
1.課税コードの入力ミス
2.どこかで税抜価格と税込価格が混在している
3.ソフトがポンコツ
4.集計した人がポンコツ >>291
パートがやる仕事じゃねーな
それは金もらわんと教える気にならん。 >>291
どうみてもネタっぽいな
少なくとも社長のくだりはフェイクで自身の問題だな
返品は売上げに係るの対価の返還等の税区分だったというオチだろう 今年は都税事務所から償却資産についての調査がやたら活発なんだが。
5年以上前に取得した数万円程度の什器が記載漏れだの何度もしつこく聞いてくるし、別な都税事務所所轄の別会社にも「なにかあったら申告しろ」ハガキが来た。
偉い人が張り切ってるとかなにかイベントでもやってるの? 何度もしつこく?
償却資産はなにかなくても免税点以下でない限り
申告する必要があるが東京都は違うのか? 簡易課税で混乱しているのですが、
サービス業で仕入れが売上げの半分以下なら簡易課税がお得ってこと? >>299
ちょっと違う
仕入れだけでなく家賃や消耗品費、建物や機械器具の購入といった消費税のかかる費用などを含めてだね 償却資産申告書と台帳を一致させられないドシロウトがおるん ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています